Основная информация

Дата опубликования: 15 декабря 2011г.
Номер документа: RU42000201101174
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1

КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.12.2011 №578

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев»

на 2008-2013 годы»

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 № 242, от 29.12.2007 № 379, от 17.04.2008 № 143, от 05.06.2008 № 213, от 10.09.2008 № 377, от 10.11.2008   № 473, от 25.12.2008 № 585, от 30.12.2008 № 606, от 31.03.2009 № 134, от 11.06.2009 № 263, от 10.07.2009 № 309, от 02.12.2009 № 472, от 30.12.2009   № 552, от 21.06.2010 № 254, от 10.12.2010 № 549, от 29.12.2010 № 621, от 07.04.2011 № 146, от 17.06.2011 № 274, от 06.09.2011 № 402, от 04.10.2011 № 447), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на                 2008-2013 годы 7639,3584 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 1921,883 млн. рублей;

2009 год – 1892,353 млн. рублей;

2010 год – 2109,81 млн. рублей;

2011 год – 676,3524 млн. рублей;

2012 год – 519,48 млн. рублей;

2013 год – 519,48 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2013 годы –             2528,2074 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 697,813 млн. рублей;

2009 год – 489,023 млн. рублей;

2010 год – 517,775 млн. рублей;

2011 год – 360,8364 млн. рублей;

2012 год – 231,38 млн. рублей;

2013 год – 231,38 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2013 годы –               3522,509 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 672,02 млн. рублей;

2009 год – 1136,04 млн. рублей;

2010 год – 1348,46 млн. рублей;

2011 год – 139,989 млн. рублей;

2012 год – 113,0 млн. рублей;

2013 год – 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2013 годы –                    1379,044 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 474,35 млн. рублей;

2009 год – 217,39 млн. рублей;

2010 год – 224,704 млн. рублей;

2011 год – 154,2 млн. рублей;

2012 год – 154,2 млн. рублей;

2013 год – 154,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2013 годы –                      209,598 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 77,7 млн. рублей;

2009 год – 49,9 млн. рублей;

2010 год – 18,871 млн. рублей;

2011 год – 21,327 млн. рублей;

2012 год – 20,9 млн. рублей

2013 год – 20,9 млн. рублей

»

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7639,3584 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 1921,883 млн. рублей;

2009 год – 1892,353 млн. рублей;

2010 год – 2109,81 млн. рублей;

2011 год – 676,3524 млн. рублей;

2012 год – 519,48 млн. рублей;

2013 год – 519,48 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2013 годы –                            2528,2074 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 697,813 млн. рублей;

2009 год – 489,023 млн. рублей;

2010 год – 517,775 млн. рублей;

2011 год – 360,8364 млн. рублей;

2012 год – 231,38 млн. рублей;

2013 год – 231,38 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2013 годы –                     3522,509 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 672,02 млн. рублей;

2009 год – 1136,04 млн. рублей;

2010 год – 1348,46 млн. рублей;

2011 год – 139,989 млн. рублей;

2012 год – 113,0 млн. рублей;

2013 год – 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2013 годы –                                    1379,044 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 474,35 млн. рублей;

2009 год – 217,39 млн. рублей;

2010 год – 224,704 млн. рублей;

2011 год – 154,2 млн. рублей;

2012 год – 154,2 млн. рублей;

2013 год – 154,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2013 годы – 209,598 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 77,7 млн. рублей;

2009 год – 49,9 млн. рублей;

2010 год – 18,871 млн. рублей;

2011 год – 21,327 млн. рублей;

2012 год – 20,9 млн. рублей;

2013 год – 20,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год».

1.3. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложении к Программе «Целевые индикаторы Программы» строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

«

Всего по Программе

2008 –

2013

годы

Привлечено средств на   1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

2,86

3,07

0,87

1,25

1,25

».

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.

И.о.Губернатора

Кемеровской области

В.П.Мазикин

7. Программные мероприятия



п/п

Наименование подпрограмм,

программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного

мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

областной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной

основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный

бюджет

местный бюджет

внебюджетные

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2013 годы

7639,3584

2528,2074

2528,2074

-

-

3522,509

1379,044

209,598

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

2009 год

1892,353

489,023

489,023

-

-

1136,04

217,39

49,9

2010 год

2109,81

517,775

517,775

-

-

1348,46

224,704

18,871

2011 год

676,3524

360,8364

360,8364

-

-

139,989

154,2

21,327

2012 год

519,48

231,38

231,38

-

-

113,0

154,2

20,9

2013 год

519,48

231,38

231,38

-

-

113,0

154,2

20,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера»

2008-2013 годы

1314,475

420,688

420,688

-

-

664,119

206,46

23,208

Департамент охраны здоровья населения

Кемеровской области (далее – ДОЗН)

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27,0

33,2

3,2

2009 год

174,8

23,14

23,14

-

-

125,48

25,87

0,31

2010 год

338,767

51,056

51,056

-

-

262,65

24,69

0,371

2011 год

267,728

119,112

119,112

-

-

100,989

40,9

6,727

2012 год

179,1

57,9

57,9

-

-

74,0

40,9

6,3

2013 год

179,1

57,9

57,9

-

-

74,0

40,9

6,3

1.1.

Сахарный диабет

2008-2013 годы

220,059

79,151

79,151

-

-

50,503

87,72

2,685

Снижение уровня ос-ложнений при сахар-ном диабете к базово-му уровню:

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

на 1,9%

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

на 2%

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

на 2,1%

2011 год

56,574

21,521

21,521

-

-

17,853

16,5

0,7

на 2,2%

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

1.1.1.

Приобретение саха-роснижающих пре-паратов и изделий медицинского назна-чения

2008-2013 годы

214,465

76,41

76,41

-

-

47,65

87,72

2,685

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

2011 год

50,98

18,78

18,78

-

-

15,0

16,5

0,7

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

5,594

2,741

2,741

-

-

2,853

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

5,594

2,741

2,741

-

-

2,853

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008-2013 годы

37,376

5,635

5,635

-

-

3,281

18,8

9,66

Органы местного самоуправления

(по согласованию, далее - ОМС)

Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным арте-риальным давлением по отношению к ба-зовому значению от общего числа впер-вые выявленных лиц:

2008 год

1,6

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

0,5

на 1,2%

2009 год

5,55

0,0

0,0

-

-

0,0

5,5

0,05

на 1,3%

2010 год

5,71

0,0

0,0

-

-

0,0

5,6

0,11

на 1,4%

2011 год

8,316

1,235

1,235

-

-

1,881

2,2

3,0

на 1,5%

2012 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

2013 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.1.

Проведение профи-лактических меро-приятий

2008-2013 годы

1,91

0,0

0,0

-

-

0,0

1,75

0,16

ОМС

Увеличение числа школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 47

2009 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,05

до 48

2010 год

1,01

0,0

0,0

-

-

0,0

0,9

0,11

до 50

2011 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2012 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

2013 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

до 51

1.2.2.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (арте-риальная гиперто-ния)

2008-2013 годы

33,15

4,5

4,5

-

-

2,1

17,05

9,5

ДОЗН

Снижение смертнос-ти от болезней систе-мы кровообращения на 100 тыс. населе-ния:

2008 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,5

до 220,0

2009 год

5,35

0,0

0,0

-

-

0,0

5,35

0,0

до 210,0

2010 год

4,7

0,0

0,0

-

-

0,0

4,7

0,0

до 205,0

2011 год

5,8

0,1

0,1

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

2012 год

7,9

2,2

2,2

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

2013 год

7,9

2,2

2,2

-

-

0,7

2,0

3,0

до 200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.3.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

2,316

1,135

1,135

-

-

1,181

0,0

0,0

ДОЗН

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

2,316

1,135

1,135

-

-

1,181

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкуле-зом

2008-2013 годы

390,798

181,067

181,067

-

-

187,311

19,5

2,92

ДОЗН

Снижение уровня за-болеваемости тубер-кулезом на 100 тыс. населения:

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

0,0

3,1

0,5

до 160,0

2009 год

54,1

3,5

3,58

-

-

48,0

2,5

0,1

до 150,0

2010 год

33,767

25,047

25,047

-

-

5,7

2,8

0,22

до 145,0

2011 год

108,971

48,96

48,96

-

-

55,611

3,7

0,7

до 140,0

2012 год

53,4

10,0

10,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

2013 год

53,4

10,0

10,0

-

-

39,0

3,7

0,7

до 140,0

1.3.1.

Обеспечение лечеб-но-профилактичес-ких учреждений сов-ременными проти-вотуберкулезными препаратами

2008-2013 годы

353,827

160,707

160,707

-

-

170,7

19,5

2,92

ДОЗН

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

0,0

3,1

0,5

2009 год

54,1

3,5

3,58

-

-

48,0

2,5

0,1

2010 год

33,767

25,047

25,047

-

-

5,7

2,8

0,22

2011 год

72,0

28,6

28,6

-

-

39,0

3,7

0,7

2012 год

53,4

10,0

10,0

-

-

39,0

3,7

0,7

2013 год

53,4

10,0

10,0

-

-

39,0

3,7

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

36,971

20,36

20,36

-

-

16,611

0,0

0,0

ДОЗН

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

36,971

20,36

20,36

-

-

16,611

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1.4

АнтиВИЧ/СПИД

2008-2013 годы

384,618

18,254

18,254

-

-

331,4

27,7

7,264

ОМС

Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих анти-ретровирусные препараты:

2008 год

35,61

2,41

2,41

-

-

27,0

4,7

1,5

30%

2009 год

64,8

1,24

1,24

-

-

60,0

3,5

0,06

40%

2010 год

219,008

1,304

1,304

-

-

215,0

2,7

0,004

45%

2011 год

20,6

3,3

3,3

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

2012 год

22,3

5,0

5,0

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

2013 год

22,3

5,0

5,0

-

-

9,8

5,6

1,9

50%

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреж-дениях родовспо-можения

2008-2013 годы

84,133

9,194

9,194

-

-

59,3

13,0

2,639

ОМС

Охват 98% рожениц экспресс-диагности-кой в учреждениях родовспоможения

2008 год

2,84

0,14

0,14

-

-

0,2

2,0

0,5

2009 год

30,185

0,65

0,65

-

-

28,0

1,5

0,035

2010 год

19,908

0,904

0,904

-

-

17,0

2,0

0,004

2011 год

10,4

2,5

2,5

-

-

4,7

2,5

0,7

2012 год

10,4

2,5

2,5

-

-

4,7

2,5

0,7

2013 год

10,4

2,5

2,5

-

-

4,7

2,5

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.2.

Обеспечение учре-ждений здравоохра-нения лекарствен-ными средствами для химиопрофи-лактики вертикаль-ной ВИЧ-инфекции

2008-2013 годы

300,485

9,06

9,06

-

-

272,1

14,7

4,625

ОМС

Проведение  трех-этапной химиопро-филактики верти-кального пути пе-редачи ВИЧ-ин-фекции у 81% бере-менных и двухэтап-ной у 98% рожениц

2008 год

32,77

2,27

2,27

-

-

26,8

2,7

1,0

2009 год

34,615

0,59

0,59

-

-

32,0

2,0

0,025

2010 год

199,1

0,4

0,4

-

-

198,0

0,7

0,0

2011 год

10,2

0,8

0,8

-

-

5,1

3,1

1,2

2012 год

11,9

2,5

2,5

-

-

5,1

3,1

1,2

2013 год

11,9

2,5

2,5

-

-

5,1

3,1

1,2

1.5.

Вирусные гепатиты

2008-2013 годы

159,54

64,62

64,62

-

-

77,238

17,43

0,252

ДОЗН

Снижение уровня за-болеваемости остры-ми вирусными гепати-тами В и С на 100 тыс. населения:

2008 год

12,42

8,62

8,62

-

-

0,0

3,6

0,2

до 12,0

2009 год

17,188

8,0

8,0

-

-

8,738

0,4

0,05

до11,0

2010 год

45,732

5,5

5,5

-

-

40,0

0,23

0,002

до 10,0

2011 год

34,4

20,5

20,5

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

2012 год

24,9

11,0

11,0

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

2013 год

24,9

11,0

11,0

-

-

9,5

4,4

0,0

до 7,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.6.

Инфекции, переда-ваемые половым путем

2008-2013 годы

9,193

3,665

3,665

-

-

3,036

2,065

0,427

ДОЗН,

ОМС

Снижение уровня за-болеваемости сифи-лисом на 100 тыс. населения:

2008 год

0,4

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

0,0

до 110,9

2009 год

1,472

0,0

0,0

-

-

1,407

0,065

0,0

до 110,1

2010 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 109,1

2011 год

4,221

1,665

1,665

-

-

1,629

0,5

0,427

до 108,0

2012 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

2013 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

до 108,0

1.6.1.

Приобретение лекарственных средств

2008-2013 годы

5,572

2,1

2,1

-

-

1,407

2,065

0,0

2008 год

0,4

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

0,0

2009 год

1,472

0,0

0,0

-

-

1,407

0,065

0,0

2010 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2011 год

0,6

0,1

0,1

-

-

0,0

0,5

0,0

2012 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

2013 год

1,5

1,0

1,0

-

-

0,0

0,5

0,0

1.6.2

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

3,621

1,565

1,565

-

-

1,629

0,0

0,427

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

3,621

1,565

1,565

-

-

1,629

0,0

0,427

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.7.

Развитие психиатри-ческой помощи

2008-2013 годы

12,1664,931

4931

-

-

7,0

0,235

0,0

ДОЗН,

ОМС

Повторные госпита-лизации в психиат-рический стационар от общего числа гос-питализаций в течение года:

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

до 21,0

2009 год

2,82

0,4

0,4

-

-

2,285

0,135

0,0

до 19,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 17,0

2011 год

9,246

4,531

4,531

-

-

4,715

0,0

0,0

до 15,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 15,0

1.7.1.

Приобретение лекарственных средств

2008-2013 годы

2,92

0,4

0,4

-

-

2,285

0,235

0,0

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2009 год

2,82

0,4

0,4

-

-

2,285

0,135

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.7.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

9,246

4,531

4,531

-

-

4,715

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

9,246

4,531

4,531

-

-

4,715

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1.8.

Приобретение доро-гостоящих лекарст-венных средств для лечения онкологи-ческих и гематоло-гических больных

2008-2013 годы

100,725

63,365

63,365

-

-

4,35

33,01

0,0

ОМС

Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний ви-зуальной локализа-ции  от  общего чис-ла случаев диагнос-тики при данной патологии:

2008 год

8,16

1,66

1,66

-

-

0,0

6,5

0,0

до 14%

2009 год

11,1

5,5

5,5

-

-

4,35

1,25

0,0

до 16,%

2010 год

10,065

8,805

8,805

-

-

0,0

1,26

0,0

до 18%

2011 год

25,4

17,4

17,4

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20 %

2012 год

23,0

15,0

15,0

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20%

2013 год

23,0

15,0

15,0

-

-

0,0

8,0

0,0

до 20%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Подпрограмма «Вакцинопрофи-лактика»

Приобретение вак-цины против клеще-вого энцефалита, антирабической вак-цины, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения Кемеровской области

2008-2013 годы

705,14

156,04

156,04

-

-

479,0

47,4

22,7

ОМС

Уровень охвата про-филактическими  прививками детей - не менее 95%

2008 год

135,23

26,33

26,33

-

-

100,0

4,9

4,0

2009 год

127,9

4,9

4,9

-

-

109,0

11,5

2,5

2010 год

177,91

9,81

9,81

-

-

153,0

13,3

1,8

2011 год

114,7

65,0

65,0

-

-

39,0

5,9

4,8

2012 год

74,7

25,0

25,0

-

-

39,0

5,9

4,8

2013 год

74,7

25,0

25,0

-

-

39,0

5,9

4,8

3.

Подпрограмма «Развитие высоко-технологичных ви-дов медицинской помощи»

Обеспечение насе-ления высокотех-нологичными вида-ми медицинской помощи

2008-2013

годы

348,751

256,811

256,811

-

-

0,0

60,19

31,75

ДОЗН,

ОМС

Доля лиц, получив-ших высокотехноло-гичную медицинс-кую помощь, от чис-ла обратившихся -100%

2008 год

65,59

46,59

46,59

-

-

0,0

12,0

7,0

2009 год

64,814

59,814

59,814

-

-

0,0

5,0

0,0

2010 год

31,447

30,407

30,407

-

-

0,0

0,29

0,75

2011 год

52,3

30,0

30,0

-

-

0,0

14,3

8,0

2012 год

67,3

45,0

45,0

-

-

0,0

14,3

8,0

2013 год

67,3

45,0

45,0

-

-

0,0

14,3

8,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

Подпрограмма «Развитие первич-ной медицинской помощи»

Мониторинг выпол-нения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, про-филактике заболева-ний

2008-2013 годы

5,564

0,0

0,0

-

-

0,0

4,064

1,5

ОМС

Охват профилакти-ческими осмотрами контингентов, подле-жащих периодичес-ким осмотрам:

2008 год

4,0

0,0

0,0

-

-

0,0

2,5

1,5

98,1%

2009 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

98,6%

2010 год

1,414

0,0

0,0

-

-

0,0

1,414

0,0

98,8%

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

99,1%

5.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008-2013 годы

524,634

258,134

258,134

-

-

0,0

249,3

17,2

ДОЗН

2008 год

118,72

50,72

50,72

-

-

0,0

60,0

8,0

2009 год

138,0

71,3

71,3

-

-

0,0

66,5

0,2

2010 год

147,114

98,114

98,114

-

-

0,0

40,0

9,0

2011 год

39,6

12,0

12,0

-

-

0,0

27,6

0,0

2012 год

40,6

13,0

13,0

-

-

0,0

27,6

0,0

2013 год

40,6

13,0

13,0

-

-

0,0

27,6

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.1.

Льготное обеспече-ние дорогостоящими медикаментами по категориям заболе-ваний по постанов-лению Правитель-ства Российской Фе-дерации от  30.07.94 №890 «О государст-венной поддержке развития медицинс-кой промышленнос-ти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными сред-ствами и изделиями медицинского назна-чения»

2008-2013 годы

181,13

32,13

32,13

-

-

0,0

145,0

4,0

Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся -100 %

2008 год

39,43

5,43

5,43

-

-

0,0

30,0

4,0

2009 год

35,6

0,6

0,6

-

-

0,0

35,0

0,0

2010 год

38,7

0,1

0,1

-

-

0,0

38,6

0,0

2011 год

19,8

6,0

6,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2012 год

23,8

10,0

10,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2013 год

23,8

10,0

10,0

-

-

0,0

13,8

0,0

5.2.

Лекарственное обес-печение социально незащищенных слоев населения

2008-2013 годы

135,252

19,852

19,852

-

-

0,0

102,2

13,2

Доля лиц, полу-чивших бесплатную лекарственную по-мощь, от числа обра-тившихся - 100 %

2008 год

34,29

0,29

0,29

-

-

0,0

30,0

4,0

2009 год

34,162

3,962

3,962

-

-

0,0

30,0

0,2

2010 год

13,4

3,6

3,6

-

-

0,0

0,8

9,0

2011 год

19,8

6,0

6,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2012 год

16,8

3,0

3,0

-

-

0,0

13,8

0,0

2013 год

16,8

3,0

3,0

-

-

0,0

13,8

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.3

Приобретение  ле-карственных средств  для создания резер-ва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарствен-ных средств

2008-2013 годы

208,252

206,152

206,152

-

-

0,0

2,1

0,0

Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%

2008 год

45,0

45,0

45,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

68,238

66,738

66,738

-

-

0,0

1,5

0,0

2010 год

95,014

94,414

94,414

-

-

0,0

0,6

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма «Техническое пере-вооружение здра-воохранения»

Оснащение учреж-дений здравоохра-нения оборудова-нием

2008-2013 годы

985,392

318,592

318,592

-

-

0,0

648,0

18,8

ДОЗН

Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%

2008 год

521,05

211,05

211,05

-

-

0,0

300,0

10,0

2009 год

110,772

23,272

23,272

-

-

0,0

85,0

2,5

2010 год

159,737

37,437

37,437

-

-

0,0

116,0

6,3

2011 год

67,073

18,073

18,073

-

-

0,0

49,0

0,0

2012 год

63,38

14,38

14,38

-

-

0,0

49,0

0,0

2013 год

63,38

14,38

14,38

-

-

0,0

49,0

0,0

7.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008-2013 годы

153,948

63,298

63,298

-

-

1,87

66,83

21,95

ДОЗН

2008 год

31,393

7,893

7,893

-

-

0,0

13,5

10,0

2009 год

17,73

4,0

4,0

-

-

1,56

2,92

9,25

2010 год

6,925

3,905

3,905

-

-

0,31

2,11

0,6

2011 год

361,1

19,3

19,3

-

-

0,0

16,1

0,7

2012 год

30,9

14,1

14,1

-

-

0,0

16,1

0,7

2013 год

30,9

14,1

14,1

-

-

0,0

16,1

0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.1.

Обеспечение пери-натальной диагнос-тики врожденных, наследственных за-болеваний и внутри-утробной инфекции

2008-2013 годы

8,394

7,879

7,879

-

-

0,0

0,515

0,0

Снижение младен-ческой смертности на:

2008 год

0,679

0,679

0,679

-

-

0,0

0,0

0,0

3%

2009 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

3,5 %

2010 год

1,415

1,0

1,0

-

-

0,0

0,415

0,0

4 %

2011 год

3,2

3,2

3,2

-

-

0,0

0,0

0,0

5 %

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

5%

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

5%

7.2.

Оснащение обору-дованием родовспо-могательных учреж-дений и учреждений здравоохранения для детей

2008-2013 годы

64,426

9,776

9,776

-

-

1,56

42,51

10,58

Снижение материн-ской смертности, снижение младен-ческой смертности соответственно:

2008 год

19,176

0,176

0,176

-

-

0,0

9,5

9,5

на 6% и 3%

2009 год

1,84

0,0

0,0

-

-

1,56

0,1

0,18

на 7% и 3,5%

2010 год

1,11

0,6

0,6

-

-

0,0

0,51

0,0

на 8% и 4%

2011 год

16,1

5,0

5,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

2012 год

13,1

2,0

2,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

2013 год

13,1

2,0

2,0

-

-

0,0

10,8

0,3

на 10% и 5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.3.

Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенил-кетонурией

2008-2013 годы

9,08

7,43

7,43

-

-

0,31

1,34

0,0

Обеспечение 100% детей, страдающих фенилкетонурией, специализированным питанием, снижение детской инвалид-ности на 1,2%

2008 год

2,53

2,53

2,53

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,65

0,1

0,1

-

-

0,0

0,55

0,0

2010 год

1,2

0,1

0,1

-

-

0,31

0,79

0,0

2011 год

0,7

0,7

0,7

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

7.4.

Улучшение матери-ально-технической базы,  обеспечение медицинским обо-рудованием госу-дарственных учреж-дений здравоохране-ния: детских специа-лизированных сана-ториев  и домов ре-бенка Кемеровской области

2008-2013 годы

18,4

14,9

14,9

-

-

0,0

0,0

3,5

Снижение детской инвалидности на 2,5%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

3,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

3,5

2010 год

0,9

0,9

0,9

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

2,0

2,0

2,0

-

-

0,0

0,0

0,0

7.5.

Применение высо-котехнологичных методов лечения бесплодия (экстра-корпоральное опло-дотворение)

2008-2013 годы

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

Увеличение рождаемости на 0,1%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,6

0,6

0,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.6.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами (гормон роста) больных с синдро-мом Шершевского-Тернера

2008-2013 годы

12,791

6,591

6,591

-

-

0,0

1,1

5,1

Улучшение качества жизни детей, дости-жение социально приемлемого роста

2008 год

1,941

1,941

1,941

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

7,75

1,55

1,55

-

-

0,0

1,1

5,1

2010 год

0,1

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

7.7.

Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом

2008-2013 годы

3,697

3,417

3,417

-

-

0,0

0,06

0,22

Профилактика ослож-нений и снижение детской смертности, возможность социаль-ной и профессиональ-ной адаптации, про-филактика смертности от поздних сосудис-тых осложнений

2008 год

0,317

0,317

0,317

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,25

0,0

0,0

-

-

0,0

0,03

0,22

2010 год

0,13

0,1

0,1

-

-

0,0

0,03

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

1,5

1,5

1,5

-

-

0,0

0,0

0,0

7.8.

Профилактика не-желательной бере-менности у женщин с тяжелой сомати-ческой патологией

2008-2013 годы

24,904

3,205

3,205

-

-

0,0

19,949

1,75

Снижение мате-ринской смерт-ности:

2008 год

5,5

1,0

1,0

-

-

0,0

4,0

0,5

на 4%

2009 год

0,59

0,5

0,5

-

-

0,0

0,04

0,05

на 6%

2010 год

0,114

0,105

0,105

-

-

0,0

0,009

0,0

на 8%

2011 год

6,1

0,4

0,4

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

2012 год

6,3

0,6

0,6

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

2013 год

6,3

0,6

0,6

-

-

0,0

5,3

0,4

на 10%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.9.

Обеспечение лекар-ственными средст-вами родовспомога-тельных учрежде-ний, структурных подразделений (отделений)

2008-2013 годы

11,656

9,5

9,5

-

-

0,0

1,356

0,8

Снижение материнс-кой смертности, сни-жение младенческой смертности соответ-ственно:

2008 год

1,25

1,25

1,25

-

-

0,0

0,0

0,0

на 6% и 3%

2009 год

2,45

1,25

1,25

-

-

0,0

1,0

0,2

на 7% и 3,5%

2010 год

1,956

1,0

1,0

-

-

0,0

0,356

0,6

на 8% и 4%

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

2012 год

3,0

3,0

3,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

2013 год

3,0

3,0

3,0

-

-

0,0

0,0

0,0

на 10% и 5%

8.

Подпрограмма «Развитие социаль-но ориентирован-ной медицинской помощи гражданам, относящимся к кон-тингентам особого внимания, и граж-данам старшего поколения»

2008-2013 годы

16,505

10,3

10,3

-

-

0,0

1,88

4,325

ГУЗ «Областной клинический

госпиталь для ветеранов войн»

Уровень диспансе-ризации граждан, от-носящихся к кон-тингентам особого внимания, - 93%

2008 год

11,3

10,0

10,0

-

-

0,0

0,3

1,0

2009 год

0,475

0,3

0,3

-

-

0,0

0,15

0,025

2010 год

0,23

0,0

0,0

-

-

0,0

0,23

0,0

2011 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2012 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2013 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.1

Приобретение меди-цинского оборудо-вания для ГУЗ «Об-ластной клиничес-кий госпиталь для ветеранов войн»

2008-2013 годы

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН

Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%

2008 год

10,0

10,0

10,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

8.2

Приобретение средств реабилита-ции в госпитальные отделения и отделе-ния, выполняющие функции сестринс-кого ухода, муници-пальных учрежде-ний здравоохране-ния для лечения ветеранов войн

2008-2013 годы

6,505

0,3

0,3

-

-

0,0

1,88

4,325

ДОЗН

Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%

2008 год

1,3

0,0

0,0

-

-

0,0

0,3

1,0

2009 год

0,475

0,3

0,3

-

-

0,0

0,15

0,025

2010 год

0,23

0,0

0,0

-

-

0,0

0,23

0,0

2011 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2012 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

2013 год

1,5

0,0

0,0

-

-

0,0

0,4

1,1

9.

Подпрограмма «Государственная поддержка органи-зации оздоровле-ния и отдыха на-селения Кемеров-ской области»

2008-2013 годы

814,8944

773,4944

773,4944

-

-

0,0

40,4

1,0

ОМС

Процент освоения выделенных финан-совых средств - 100%

2008 год

206,8

193,8

193,8

-

-

0,0

12,0

1,0

2009 год

202,623

189,023

189,023

-

-

0,0

13,6

0,0

2010 год

202,32

187,52

187,52

-

-

0,0

14,8

0,0

2011 год

89,1514

89,1514

89,1514

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

57,0

57,0

57,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

57,0

57,0

57,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.

Подпрограмма «Оказание мер со-циальной поддерж-ки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учре-ждений»

2008-2013 годы

8,848

8,848

8,848

-

-

0,0

0,0

0,0

ДОЗН,

ОМС

Оказание мер со-циальной поддержки 100% выпускников профессионально-об-разовательных меди-цинских учреждений при поступлении на работу в ЛПУ сельской местности

2008 год

2,36

2,36

2,36

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

2,322

2,322

2,322

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

1,966

1,966

1,966

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.

Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Кемеровская об-ластная клини-ческая больница»

2008-2013 годы

151,082

151,082

151,082

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровская областная

клиническая больница», ДОЗН

Процент освоения выделенных финан-совых средств -100%

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

73,362

73,362

73,362

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

76,92

76,92

76,92

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,8

0,8

0,8

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.1.

Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение

2008-2013 годы

26,96

26,96

26,96

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

13,46

13,46

13,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

13,5

13,5

13,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008-2013 годы

25,96

25,96

25,96

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

13,46

13,46

13,46

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

12,5

12,5

12,5

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

11.1.2.

Благоустройство и озеленение террито-рии

2008-2013 годы

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

1,0

1,0

1,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.2.

Развитие матери-альной базы, осна-щение медицинским оборудованием

2008-2013 годы

124,122

124,122

124,122

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

59,902

59,902

59,902

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

63,42

63,42

63,42

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,8

0,8

0,8

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.

Подпрограмма «Повышение эф-фективности систе-мы медицинской помощи при сердеч-но-сосудистых забо-леваниях»

2008-2013

годы

2508,204

13,734

13,734

-

-

2377,52

49,95

67,0

МУЗ «Кемеровский кардиологический

диспансер», ДОЗН

Снижение смертнос-ти от ишемической болезни сердца, сни-жение смертности от  цереброваскулярных болезней, случаев на 100 тыс. населения:

2008 год

612,47

0,0

0,0

-

-

545,02

35,45

32,0

до 101,0 и 49,0

2009 год

951,333

10,833

10,833

-

-

900,0

5,5

35,0

до 100,0 и 48,0

2010 год

944,401

2,901

2,901

-

-

932,5

9,0

0,0

до 98,0 и 47,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 97,0 и 46,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.

Формирование и со-вершенствование системы оказания специализированной помощи при заболе-ваниях сосудов

2008-2013

годы

22,095

0,0

0,0

-

-

11,0

5,495

5,6

2008 год

16,0

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

0,0

2009 год

6,095

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

5,6

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.1.

Создание в г. Ке-мерово нейрохирур-гического отделения для больных с пато-логией экстра- и ин-тракраниальных со-судов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеро-вский кардиологи-ческий диспансер»

2008-2013

годы

21,6

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

5,6

2008 год

16,0

0,0

0,0

-

-

11,0

5,0

0,0

2009 год

5,6

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

5,6

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.1.2.

Лекарственное обес-печение реабилита-ционного этапа пос-ле высокотехноло-гичных методов лечения

2008-2013

годы

0,495

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,495

0,0

0,0

-

-

0,0

0,495

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.

Совершенствование организационной структуры кардио-логической службы области

2008-2013

годы

42,59

0,0

0,0

-

-

10,14

5,45

27,0

2008 год

36,77

0,0

0,0

-

-

4,32

5,45

27,0

2009 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.1.

Штатно-кадровое обеспечение карди-ологической полик-линики в г. Ново-кузнецке с учетом реструктуризации районных поликли-ник

2008-2013

годы

12,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

12,0

2008 год

12,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

12,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.2.

Повышение квалификации кардиологов

г. Новокузнецка

2008-2013

годы

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

2008 год

0,15

0,0

0,0

-

-

0,0

0,15

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.3.

Организация в             г.Новокузнецке           центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с откры-тием дополнительно 60 коек кардиологи-ческого отделения МЛПУ «Городская клиническая боль-ница №29 – медико-санитарная часть ОАО «ЗСМК»

2008-2013

годы

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2008 год

15,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

15,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.4.

Организация в               г. Новокузнецке фи-лиала Учреждения Российской акаде-мии медицинских наук НИИ комп-лексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН

2008-2013

годы

15,14

0,0

0,0

-

-

10,14

5,0

0,0

2008 год

9,32

0,0

0,0

-

-

4,32

5,0

0,0

2009 год

5,82

0,0

0,0

-

-

5,82

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.5.

Обучение и стажи-ровка на рабочих местах МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» специалистов                     г. Новокузнецка

2008-2013

годы

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2008 год

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.2.6.

Информационное обеспечение

2008-2013

годы

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

2008 год

0,2

0,0

0,0

-

-

0,0

0,2

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.3.

Обеспечение высо-котехнологичной ме-дицинской помощи (дорогостоящие тех-нологии)

2008-2013

годы

2000,781

2,901

2,901

-

-

1934,38

30,7

32,8

2008 год

436,5

0,0

0,0

-

-

414,5

17,0

5,0

2009 год

619,880

0,0

0,0

-

-

587,38

4,7

27,8

2010 год

944,401

2,901

2,901

-

-

932,5

9,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.4.

Укрепление матери-ально-технологичес-кой базы кардиоло-гической службы Кемеровской области

2008-2013

годы

291,605

0,0

0,0

-

-

289,7

0,305

1,6

2008 год

97,9

0,0

0,0

-

-

97,9

0,0

0,0

2009 год

193,705

0,0

0,0

-

-

191,8

0,305

1,6

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.1.

Приобретение ком-пьютерного томог-рафа, оснащение нейрооперационной для сосудистого центра МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспансер»

2008-2013

годы

93,0

0,0

0,0

-

-

93,0

0,0

0,0

2008 год

93,0

0,0

0,0

-

-

93,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.4.2.

Оснащение меди-цинским оборудова-нием МУЗ «Кеме-ровский кардиоло-гический диспан-сер» в рамках цен-трализованных по-ставок

2008-2013

годы

198,605

0,0

0,0

-

-

196,7

0,305

1,6

2008 год

4,9

0,0

0,0

-

-

4,9

0,0

0,0

2009 год

193,705

0,0

0,0

-

-

191,8

0,305

1,6

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.

Ремонтно-строитель-ные работы, инже-нерное обеспечение,  капитальное строительство

2008-2013

годы

31,833

8,833

8,833

-

-

15,0

8,0

0,0

2008 год

23,0

0,0

0,0

-

-

15,0

8,0

0,0

2009 год

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.1.

Реконструкция по-мещения МУЗ «Ке-меровский кардиоло-гический диспансер» для установки ком-пьютерного томографа

2008-2013

годы

8,0

0,0

0,0

-

-

0,0

8,0

0,0

2008 год

8,0

0,0

0,0

-

-

0,0

8,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.5.2.

Завершение строи-тельства экспери-ментального и хо-зяйственного кор-пусов

2008-2013

годы

15,0

0,0

0,0

-

-

15,0

0,0

0,0

2008 год

15,0

0,0

0,0

-

-

15,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.3.

Завершение строи-тельства лечебно-оз-доровительного кор-пуса  центра сана-торно-восстанови-тельного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кар-диологический дис-пансер»

2008-2013

годы

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

8,833

8,833

8,833

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

12.6.

Организация и осна-щение лаборатории для фундаменталь-ных и прикладных исследований по разделам клеточных и нанотехнологий

2008-2013

годы

119,3

2,0

2,0

-

-

117,3

0,0

0,0

2008 год

2,3

0,0

0,0

-

-

2,3

0,0

0,0

2009 год

117,0

2,0

2,0

-

-

115,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

13.

Подпрограмма «Развитие транс-фузионной помощи гематологическим больным»

2008-2013 годы

12,3

9,8

9,8

-

-

0,0

2,5

0,0

ДОЗН,

ОМС

Сокращение сроков пребывания на койке:

2008 год

9,8

9,8

9,8

-

-

0,0

0,0

0,0

до 17 дней

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 14 дней

2010 год

2,5

0,0

0,0

-

-

0,0

2,5

0,0

до 13 дней

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 12 дней

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.1.

Приобретение обо-рудования

2008-2013 годы

7,6

7,6

7,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

7,6

7,6

7,6

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

13.2.

Приобретение рас-ходных материалов

2008-2013 годы

4,7

2,2

2,2

-

-

0,0

2,5

0,0

2008 год

2,2

2,2

2,2

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

2,5

0,0

0,0

-

-

0,0

2,5

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14.

Подпрограмма «Развитие ГУЗ «Ке-меровский област-ной центр медици-ны катастроф»

Изучение действи-тельных причин смерти погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях в Кемеровской об-ласти для разработ-ки новых техноло-гий оказания экст-ренной медицинской помощи лицам, пос-традавшим в дорож-но-транспортных происшествиях

2008-2013 годы

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровский областной центр

медицины катастроф»

Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населе-ния

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 30,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

до 29,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

15.

Подпрограмма «Подготовка спе-циалистов здраво-охранения»

2008-2013 годы

30,788

30,788

30,788

-

-

0,0

0,0

0,0

ГОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Подготовка специа-листов здравоохра-нения по отдельным узким специальнос-тям и кадрового ре-зерва организаторов здравоохранения

2008 год

4,4

4,4

4,4

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

12,957

12,957

12,957

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

13,431

13,431

13,431

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

16.

Подпрограмма «Телемедицина»

Техническое осна-щение телекомму-никационного цент-ра с телемедицинс-ким порталом  на базе ГУЗ «Кемеров-ский областной ин-формационно-ана-литический центр»

2009-2013

годы

10,499

10,499

10,499

-

-

0,0

0,0

0,0

ГУЗ «Кемеровский областной медицинский 

информационно-аналитический  центр»,  ДОЗН

Сокращение времени и затрат на проведе-ние диагностики за-болевания, повыше-ние уровня точности определения диагноза

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Ядро системы, портал, 3 центра

2010 год

0,299

0,299

0,299

-

-

0,0

0,0

0,0

8 центров, пункты и терминалы

2011 год

0,2

0,2

0,2

-

-

0,0

0,0

0,0

3 центра, тиражиро-вание системы

2012 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3 центра, тиражиро-вание системы

2013 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Тиражирование системы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17.

Подпрограмма «Утилизация меди-цинских отходов»

Оснащение учреж-дений здравоохра-нения современным технологическим оборудованием по утилизации и дес-трукции отходов

2008-2013 годы

37,91

37,09

37,09

-

-

0,0

0,805

0,015

ДОЗН

Количество учреж-дений, получивших установку для тер-мохимического обез-зараживания отходов классов Б и В, единиц

2008 год

23,79

23,29

23,29

-

-

0,0

0,5

0,0

4

2009 год

14,015

13,8

13,8

-

-

0,0

0,2

0,015

4

2010 год

0,105

0,0

0,0

-

-

0,0

0,105

0,0

3

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

3

18.

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни у населения Кемеровской обла-сти, включая сок-ращение потребле-ния алкоголя и табака»

2008-2013 годы

9,978

8,563

8,563

-

-

0,0

1,265

0,15

ГУЗ «Кемеровский клинический центр

лечебной физкультуры и спортивной

медицины»

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,1

2010 год

3,878

3,563

3,563

-

-

0,0

0,265

0,05

2011 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18.1.

Подготовка специа-листов для центров здоровья, организо-ванных на базе му-ниципальных уч-реждений здраво-охранения

2008-2013 годы

1,51

0,3

0,3

-

-

0,0

1,06

0,15

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

1,1

0,0

0,0

-

-

0,0

1,0

0,1

2010 год

0,41

0,3

0,3

-

-

0,0

0,06

0,05

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

18.2.

Подготовка поме-щений и приобре-тение оборудования для центров здоро-вья, организованных на базе муниципаль-ных учреждений здравоохранения

2008-2013 годы

3,468

3,263

3,263

-

-

0,0

0,205

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

3,468

3,263

3,263

-

-

0,0

0,205

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

18.3.

Профилактика бли-зорукости у детей (выездные бригады ГУЗ «Кемеровская областная клиничес-кая офтальмологи-ческая больница»)

2008-2013 годы

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

5,0

5,0

5,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19.

Подпрограмма «Прототипирова-ние механизма сбо-ра и хранения све-дений о медицин-ском портрете граждан для лечеб-но-профилактичес-ких учреждений Ке-меровской области»

2008-2013 годы

0,446

0,446

0,446

-

-

0,0

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,446

0,446

0,446

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 17.12.2011
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать