Основная информация
Дата опубликования: | 15 декабря 2017г. |
Номер документа: | RU91000201701465 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
«Форма бланка постановления Правительства Камчатского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2017 года №538-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П (далее – Программа), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 15.12.2017 №538-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №525-П (далее - Программа)
В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 55 074 717,64841 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 70 766,46500 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 51 398 039,74450 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год – 6 881 425,35073 тыс. рублей;
2016 год – 8 215 119,31503 тыс. рублей;
2017 год – 9 789 380,32735 тыс. рублей;
2018 год – 4 585 110,55000 тыс. рублей;
2019 год – 5 502 120,52000 тыс. рублей;
2020 год – 7 779 930,78080 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 1 048 774,45391 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год – 135 992,33405 тыс. рублей;
2016 год – 235 005,79788 тыс. рублей;
2017 год – 194 928,72403 тыс. рублей;
2018 год – 62 181,31102 тыс. рублей;
2019 год – 69 138,51102 тыс. рублей;
2020 год – 103 911,88426 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей
»;
2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Программы составляет 55 074 717,64841 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 70 766,46500 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 51 398 039,74450 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год – 6 881 425,35073 тыс. рублей;
2016 год – 8 215 119,31503 тыс. рублей;
2017 год – 9 789 380,32735 тыс. рублей;
2018 год – 4 585 110,55000 тыс. рублей;
2019 год – 5 502 120,52000 тыс. рублей;
2020 год – 7 779 930,78080 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 1 048 774,45391 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год – 135 992,33405 тыс. рублей;
2016 год – 235 005,79788 тыс. рублей;
2017 год – 194 928,72403 тыс. рублей;
2018 год – 62 181,31102 тыс. рублей;
2019 год – 69 138,51102 тыс. рублей;
2020 год – 103 911,88426 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей.».
2. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 39 079 527,12484 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 38 979 163,08749 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год – 7 463 519,67263 тыс. рублей;
2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 100 364,03735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год – 2 804,87551 тыс. рублей;
2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) пункт 9 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«9) основное мероприятие 1.19 «Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Камчатка», в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»;»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 39 079 527,12484 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 38 979 163,08749 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год – 7 463 519,67263 тыс. рублей;
2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 100 364,03735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год – 2 804,87551 тыс. рублей;
2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 550 581,96285 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 525 947,83091 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год – 927 662,25815 тыс. рублей;
2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 24 634,13194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год – 1 426,96000 тыс. рублей;
2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2»:
а) часть 2.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) обеспечение деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края.»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 550 581,96285 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 525 947,83091 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год – 927 662,25815 тыс. рублей;
2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 24 634,13194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год – 1 426,96000 тыс. рублей;
2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) пункт 4 раздела «Задачи Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«4) повышение уровня благоустройства территорий объектов социальной сферы в Камчатском крае»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 406 287,81517 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 70 766,465000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 413 839,28355 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год – 604 270,82611 тыс. рублей;
2016 год – 919 693,26797 тыс. рублей;
2017 год – 743 209,49657 тыс. рублей;
2018 год – 296 468,00000 тыс. рублей;
2019 год – 341 468,00000 тыс. рублей;
2020 год – 355 126,72000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 921 682,06662 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год – 116 524,04274 тыс. рублей;
2016 год – 202 283,57771 тыс. рублей;
2017 год – 190 696,88852 тыс. рублей;
2018 год – 58 893,60000 тыс. рублей;
2019 год – 67 893,60000 тыс. рублей;
2020 год – 71 025,34400 тыс. рублей
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»:
а) пункт 4 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«4) повышение уровня благоустройства территорий объектов социальной сферы Камчатского края.»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 406 287,81517 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 70 766,465000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 413 839,28355 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год – 604 270,82611 тыс. рублей;
2016 год – 919 693,26797 тыс. рублей;
2017 год – 743 209,49657 тыс. рублей;
2018 год – 296 468,00000 тыс. рублей;
2019 год – 341 468,00000 тыс. рублей;
2020 год – 355 126,72000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 921 682,06662 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год – 116 524,04274 тыс. рублей;
2016 год – 202 283,57771 тыс. рублей;
2017 год – 190 696,88852 тыс. рублей;
2018 год – 58 893,60000 тыс. рублей;
2019 год – 67 893,60000 тыс. рублей;
2020 год – 71 025,34400 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 276 366,39100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 717 135,18800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год – 498 807,36000 тыс. рублей;
2016 год – 526 094,90500 тыс. рублей;
2017 год – 553 215,40000 тыс. рублей;
2018 год – 569 110,80000 тыс. рублей;
2019 год – 589 383,80000 тыс. рублей;
2020 год – 612 959,15200 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 2 094,21800 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей
»;
2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 276 366,39100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 717 135,18800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год – 498 807,36000 тыс. рублей;
2016 год – 526 094,90500 тыс. рублей;
2017 год – 553 215,40000 тыс. рублей;
2018 год – 569 110,80000 тыс. рублей;
2019 год – 589 383,80000 тыс. рублей;
2020 год – 612 959,15200 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 2 094,21800 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 954,35455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год – 108 713,34186 тыс. рублей;
2016 год – 110 528,10269 тыс. рублей;
2017 год – 101 773,50000 тыс. рублей;
2018 год – 107 305,50000 тыс. рублей;
2019 год – 107 305,50000 тыс. рублей;
2020 год – 111 597,72000 тыс. рублей
»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 954,35455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год – 108 713,34186 тыс. рублей;
2016 год – 110 528,10269 тыс. рублей;
2017 год – 101 773,50000 тыс. рублей;
2018 год – 107 305,50000 тыс. рублей;
2019 год – 107 305,50000 тыс. рублей;
2020 год – 111 597,72000 тыс. рублей.».
7. В пункте 22 части 4.5 раздела 4 «Порядок предоставления и распределения в 2017 году субсидий местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 3.14 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» Подпрограммы 3» приложения 1 к Программе слова «22) софинансирование» заменить словами «21) софинансирование».
8. В пункте 1.9 раздела 1 «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» таблицы приложения 3 к Программе:
а) в графе 2 слова «в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры» заменить словами «в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры»;
б) графу 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края».
9. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
Всего
х
55074717,65
8963414,41
7420390,852
8933443,313
10455075,52
5047291,861
5971259,031
8283842,665
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
55074717,65
8963414,41
7420390,852
8933443,313
10455075,52
5047291,861
5971259,031
8283842,665
за счет средств федерального бюджета
х
70766,465
0
0
0
70766,465
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
х
51398039,74
8644952,901
6881425,351
8215119,315
9789380,327
4585110,55
5502120,52
7779930,781
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
810
45844698,76
7834281,686
6283505,844
7320879,806
7507448,292
4301892,55
5173902,52
7422788,061
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
54735,0316
40947,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
833
3693850,353
704100,6409
575126,8881
870448,6608
611911,4432
276468
321468
334326,72
843
256668,6414
0
0
0
256668,6414
0
0
0
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6639,66494
1518,65
1330
819,51494
671,5
400
400
1500
857
1388595,391
-
-
-
1388595,391
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
х
1048774,454
247615,8917
135992,334
235005,7979
194928,724
62181,31102
69138,51102
103911,8843
за счет средств внебюджетных фондов
х
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
х
2554491,712
70845,618
400327,894
483318,2
400000
400000
400000
400000
1.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего
х
39079527,12
6584525,945
5479294,033
6125611,667
7466324,548
3361610,131
4313444,131
5748716,669
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
39079527,12
6584525,945
5479294,033
6125611,667
7466324,548
3361610,131
4313444,131
5748716,669
за счет средств федерального бюджета
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
х
38979163,09
6556920,705
5461288,072
6096387,009
7463519,673
3360365,22
4312199,22
5728483,189
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
810
37299866,41
6520008,103
5439695,453
6077096,161
5898335,06
3353615,22
4305449,22
5705667,189
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
13290
13290
0
0
0
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
843
164617,7214
-
-
-
164617,7214
-
-
-
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6639,66494
1518,65
1330
819,51494
671,5
400
400
1500
857
1388595,391
-
-
-
1388595,391
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
100364,0374
27605,24
18005,96131
29224,65823
2804,87551
1244,91102
1244,91102
20233,48026
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края
Всего
126083,5691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
11971,5
6750
6750
22816
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
126083,5691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
11971,5
6750
6750
22816
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
126083,5691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
11971,5
6750
6750
22816
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
13290
13290
0
0
0
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6639,66494
1518,65
1330
819,51494
671,5
400
400
1500
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае
Всего
6122,45
5102,04
1020,41
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6122,45
5102,04
1020,41
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6000
5000
1000
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
122,45
102,04
20,41
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
Всего
1595166,227
387518,6998
378945,5654
235741,0665
103164,9757
51020,41
51020,41
387755,1
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1595166,227
387518,6998
378945,5654
235741,0665
103164,9757
51020,41
51020,41
387755,1
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1548298,491
379768,3298
371366,6541
216061,8314
101101,6757
50000
50000
380000
за счет средств местных бюджетов
46867,73637
7750,37
7578,911308
19679,23506
2063,3
1020,41
1020,41
7755,1
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Всего
57501,13409
5102,04
0
16302,04906
11280,70503
8163,27
8163,27
8489,8
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
57501,13409
5102,04
0
16302,04906
11280,70503
8163,27
8163,27
8489,8
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
55485,41197
5000
0
15110,31694
11055,09503
8000
8000
8320
за счет средств местных бюджетов
2015,72212
102,04
0
1191,73212
225,61
163,27
163,27
169,8
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края
Всего
818557,8459
66434,9779
71113,11387
55195,05245
13569,80168
0
0
612244,9
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
818557,8459
66434,9779
71113,11387
55195,05245
13569,80168
0
0
612244,9
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
802185,8351
65106,2779
69690,85387
54090,30168
13298,40168
0
0
600000
за счет средств местных бюджетов
16372,01077
1328,7
1422,26
1104,75077
271,4
0
0
12244,9
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере
Всего
950310,3705
377260,1665
172017,2774
245241,133
155791,7937
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
950310,3705
377260,1665
172017,2774
245241,133
155791,7937
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
950310,3705
377260,1665
172017,2774
245241,133
155791,7937
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2606,81865
0
0
2606,81865
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
28972,1448
0
8163,27
5970,257143
6122,77551
3061,55102
3061,55102
3184,013061
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
28972,1448
0
8163,27
5970,257143
6122,77551
3061,55102
3061,55102
3184,013061
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
28972,1448
0
8000
5850,852
6000,32
3000,32
3000,32
3120,3328
за счет средств местных бюджетов
591,2729551
0
163,27
119,4051429
122,4555102
61,23102041
61,23102041
63,68026122
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8.
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения
Всего
65590,29635
40346,04422
0
25244,25213
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
65590,29635
40346,04422
0
25244,25213
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
62942,02619
39539,12422
0
23402,90197
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2648,27016
806,92
0
1841,35016
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9.
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
Всего
6069,465
1950
1850
1350
919,465
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6069,465
1950
1850
1350
919,465
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6069,465
1950
1850
1350
919,465
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.10.
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
342807,9093
223712,8876
110154,8108
2834,88633
6105,32458
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
342807,9093
223712,8876
110154,8108
2834,88633
6105,32458
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
335828,393
219238,6276
107951,7108
2654,84
5983,21458
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
6979,51633
4474,26
2203,1
180,04633
122,11
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
Всего
1108011,911
652045,7014
330900,27
125065,9392
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1108011,911
652045,7014
330900,27
125065,9392
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1085851,671
639004,7914
324282,26
122564,6192
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
22160,24
13040,91
6618,01
2501,32
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
5345115,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
745801
736551
736551
766013,04
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5345115,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
745801
736551
736551
766013,04
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
5345115,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
745801
736551
736551
766013,04
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам
Всего
24605659,58
3260722
3558479,413
4297487,35
4588030,818
2294400
3238500
3368040
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
24605659,58
3260722
3558479,413
4297487,35
4588030,818
2294400
3238500
3368040
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
24605659,58
3260722
3558479,413
4297487,35
4588030,818
2294400
3238500
3368040
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня
Всего
424820,716
76539,8
45000
67800
75400,9
52657,9
52657,9
54764,216
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
424820,716
76539,8
45000
67800
75400,9
52657,9
52657,9
54764,216
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
317398,6
76539,8
45000
67800
75400,9
52657,9
52657,9
54764,216
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период
Всего
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Всего
1021661,3
0
0
179225,6318
191280,068
209006
216740
225409,6
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1021661,3
0
0
179225,6318
191280,068
209006
216740
225409,6
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1021661,3
0
0
179225,6318
191280,068
209006
216740
225409,6
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19.
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Всего
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
810
72650,58455
0
0
72650,58455
0
0
0
857
1388595,391
1388595,391
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.20.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
306122,449
0
0
0
0
0
0
306122,449
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
306122,4489
0
0
0
0
0
0
306122,449
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
300000
0
0
0
0
0
0
300000
за счет средств местных бюджетов
6122,448898
0
0
0
0
0
0
6122,44898
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения
Всего
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Всего
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23.
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24.
Возмещение недополученных доходов, не учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения
Всего
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
843
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
3550581,963
455686,1812
209808,0808
565913,5927
929089,2182
253903,83
151764
984417,06
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3550581,963
455686,1812
209808,0808
565913,5927
929089,2182
253903,83
151764
984417,06
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3525947,831
452134,7612
208345,7508
562416,0307
927662,2582
251861,03
151764
971764
810
3387198,911
410134,7612
208345,7508
557916,0307
835413,3382
251861,03
151764
971764
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
843
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
24634,13194
3551,42
1462,33
3497,56194
1426,96
2042,8
0
12653,06
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
Всего
69537,65733
19185,60316
0
11091,15194
18852,74223
0
0
20408,16
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
69537,65733
19185,60316
0
11091,15194
18852,74223
0
0
20408,16
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
67330,58539
18801,89316
0
10053
18475,69223
0
0
20000
за счет средств местных бюджетов
2207,07194
383,71
0
1038,15194
377,05
0
0
408,16
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
Всего
548943,2671
80533,31749
44877,59338
77538,37666
39871,52954
0
0
306122,45
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
548943,2671
80533,31749
44877,59338
77538,37666
39871,52954
0
0
306122,45
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
538018,0371
78922,64749
43980,04338
75987,60666
39127,73954
0
0
300000
810
491320,0371
36922,64749
43980,04338
71487,60666
38929,73954
0
0
300000
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
10925,23
1610,67
897,55
1550,77
743,79
0
0
6122,45
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
Всего
600019,3037
77851,79338
28239,05742
45432,12385
40234,04909
102139,83
0
306122,45
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
600019,3037
77851,79338
28239,05742
45432,12385
40234,04909
102139,83
0
306122,45
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
588517,4737
76294,75338
27674,27742
44523,48385
39927,92909
100097,03
0
300000
за счет средств местных бюджетов
11501,83
1557,04
564,78
908,64
306,12
2042,8
0
6122,45
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
439411,4636
278115,4672
136691,43
5944,85002
18659,71642
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
439411,4636
278115,4672
136691,43
5944,85002
18659,71642
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
439378,6936
278115,4672
136691,43
5912,08002
18659,71642
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
32,77
0
0
32,77
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
204081,6327
0
0
0
0
0
0
204081,6327
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
204081,6327
0
0
0
0
0
0
204081,6327
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
200000
0
0
0
0
0
0
200000
за счет средств местных бюджетов
4081,632653
0
0
0
0
0
0
4081,632653
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
Всего
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
Всего
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8.
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения
Всего
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
843
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
5406287,815
1367967,987
720794,8689
1121976,846
1004672,85
355361,6
409361,6
426152,064
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5406287,815
1367967,987
720794,8689
1121976,846
1004672,85
355361,6
409361,6
426152,064
за счет средств федерального бюджета
70766,465
0
0
70766,465
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
4413839,284
1153602,973
604270,8261
919693,268
743209,4966
296468
341468
355126,72
810
678543,8989
421844,3604
27943,938
49244,60715
118710,9934
20000
20000
20800
814
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
833
3693850,353
704100,6409
575126,8881
870448,6608
611911,4432
276468
321468
334326,72
816
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
921682,0666
214365,0137
116524,0427
202283,5777
190696,8885
58893,6
67893,6
71025,344
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Всего
4350986,787
735146,5612
682134,8439
1052175,475
762814,6433
331761,6
385761,6
401192,064
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4350986,787
735146,5612
682134,8439
1052175,475
762814,6433
331761,6
385761,6
401192,064
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
833
3599273,32
627523,6074
567126,8881
860448,6608
611911,4432
276468
321468
334326,72
за счет средств местных бюджетов
751713,4678
107622,9538
115007,9557
191726,8141
150903,2001
55293,6
64293,6
66865,344
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Всего
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
833
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае
Всего
10246,5823
10246,5823
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
10246,5823
10246,5823
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6030,365
6030,365
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
4216,2173
4216,2173
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4.
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
Всего
116405,809
108258,8698
4888,7625
0
3258,176652
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
116405,809
108258,8698
4888,7625
0
3258,176652
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
94892,66168
88266,50447
3911,01
0
2715,14721
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
21513,14728
19992,36534
977,7525
0
543,029442
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5.
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего
93207,79168
92340,71168
0
867,08
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93207,79168
92340,71168
0
867,08
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
70488,36468
69701,36468
0
787
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
22719,427
22639,347
0
80,08
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6.
Благоустройство жилых районов
Всего
7200
7200
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7200
7200
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6000
6000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1200
1200
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7.
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
Всего
266274,6454
118895,4826
0
58934,29072
16284,87206
23600
23600
24960
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
266274,6454
118895,4826
0
58934,29072
16284,87206
23600
23600
24960
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
222676,126
99847,79209
0
48457,60715
13570,72672
20000
20000
20800
за счет средств местных бюджетов
43598,51944
19047,69053
0
10476,68357
2714,145344
3600
3600
4160
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8.
Реконструкция уличных сетей наружного освещения
Всего
9997,940013
9997,940013
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9997,940013
9997,940013
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
7998,35201
7998,35201
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1999,588003
1999,588003
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9.
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов
Всего
183463,9263
110819,1996
0
0
72644,72663
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
183463,9263
110819,1996
0
0
72644,72663
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
148366,6146
87829,34238
0
0
60537,27219
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
35097,3117
22989,85726
0
0
12107,45444
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.10.
Реконструкция мест массового отдыха населения
Всего
5890,33125
5890,33125
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5890,33125
5890,33125
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
4712,265
4712,265
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1178,06625
1178,06625
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11.
Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
Всего
67628,97541
64937,30291
2691,6725
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
67628,97541
64937,30291
2691,6725
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
53611,71274
51458,37474
2153,338
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
14017,26267
13478,92817
538,3345
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12.
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
814
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий
Всего
60042,88528
0
21879,59
0
38163,29528
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
60042,88528
0
21879,59
0
38163,29528
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
60042,88528
0
21879,59
0
38163,29528
0
0
0
810
60042,88528
0
21879,59
0
38163,29528
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего
93954,84916
0
0
0
93954,84916
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93954,84916
0
0
0
93954,84916
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
66049,5
0
0
0
66049,5
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3476,29
0
0
0
3476,29
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
24429,05916
0
0
0
24429,05916
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Всего
4965,227
0
0
0
4965,227
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4965,227
0
0
0
4965,227
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
4716,965
0
0
0
4716,965
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
248,262
0
0
0
248,262
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
6276366,391
440503,607
901780,527
1009413,105
953215,4
969110,8
989383,8
1012959,152
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6276366,391
440503,607
901780,527
1009413,105
953215,4
969110,8
989383,8
1012959,152
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3717135,188
367563,771
498807,36
526094,905
553215,4
569110,8
589383,8
612959,152
за счет средств местных бюджетов
2094,218
2094,218
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
2554491,712
70845,618
400327,894
483318,2
400000
400000
400000
400000
4.1.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
2075944,377
329237,896
819805,96
919700,305
7200,21624
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2075944,377
329237,896
819805,96
919700,305
7200,21624
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1119944,281
256556
419805,96
436382,105
7200,21624
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2094,218
2094,218
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
953905,878
70587,678
400000
483318,2
0
0
0
0
4.2.
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
586647,412
77216,6
68816,1
86452,8
91345,4
86452,8
86452,8
89910,912
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
586647,412
77216,6
68816,1
86452,8
91345,4
86452,8
86452,8
89910,912
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
586647,412
77216,6
68816,1
86452,8
91345,4
86452,8
86452,8
89910,912
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
41877,338
31949,111
9928,227
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41877,338
31949,111
9928,227
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
38646,231
31691,171
6955,06
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
585,834
257,94
327,894
0
0
0
0
0
4.5.
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
3550136,624
0
0
0
851409,7838
879398
899671
919657,84
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3550136,624
0
0
0
851409,7838
879398
899671
919657,84
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1950136,624
0
0
0
451409,7838
479398
499671
519657,84
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1600000
0
0
0
400000
400000
400000
400000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
761954,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101773,5
107305,5
107305,5
111597,72
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
761954,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101773,5
107305,5
107305,5
111597,72
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
761954,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101773,5
107305,5
107305,5
111597,72
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы
Всего
505774,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
65593
72408
72408
75304,32
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
505774,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
65593
72408
72408
75304,32
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
505774,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
65593
72408
72408
75304,32
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных организаций
Всего
256179,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
36180,5
34897,5
34897,5
36293,4
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
256179,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
36180,5
34897,5
34897,5
36293,4
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
256179,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
36180,5
34897,5
34897,5
36293,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
".
«Форма бланка постановления Правительства Камчатского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2017 года №538-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П (далее – Программа), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 15.12.2017 №538-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №525-П (далее - Программа)
В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 55 074 717,64841 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 70 766,46500 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 51 398 039,74450 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год – 6 881 425,35073 тыс. рублей;
2016 год – 8 215 119,31503 тыс. рублей;
2017 год – 9 789 380,32735 тыс. рублей;
2018 год – 4 585 110,55000 тыс. рублей;
2019 год – 5 502 120,52000 тыс. рублей;
2020 год – 7 779 930,78080 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 1 048 774,45391 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год – 135 992,33405 тыс. рублей;
2016 год – 235 005,79788 тыс. рублей;
2017 год – 194 928,72403 тыс. рублей;
2018 год – 62 181,31102 тыс. рублей;
2019 год – 69 138,51102 тыс. рублей;
2020 год – 103 911,88426 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей
»;
2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Программы составляет 55 074 717,64841 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 70 766,46500 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 51 398 039,74450 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год – 6 881 425,35073 тыс. рублей;
2016 год – 8 215 119,31503 тыс. рублей;
2017 год – 9 789 380,32735 тыс. рублей;
2018 год – 4 585 110,55000 тыс. рублей;
2019 год – 5 502 120,52000 тыс. рублей;
2020 год – 7 779 930,78080 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 1 048 774,45391 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год – 135 992,33405 тыс. рублей;
2016 год – 235 005,79788 тыс. рублей;
2017 год – 194 928,72403 тыс. рублей;
2018 год – 62 181,31102 тыс. рублей;
2019 год – 69 138,51102 тыс. рублей;
2020 год – 103 911,88426 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей.».
2. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 39 079 527,12484 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 38 979 163,08749 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год – 7 463 519,67263 тыс. рублей;
2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 100 364,03735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год – 2 804,87551 тыс. рублей;
2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) пункт 9 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«9) основное мероприятие 1.19 «Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Камчатка», в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»;»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 39 079 527,12484 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 38 979 163,08749 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год – 7 463 519,67263 тыс. рублей;
2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 100 364,03735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год – 2 804,87551 тыс. рублей;
2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 550 581,96285 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 525 947,83091 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год – 927 662,25815 тыс. рублей;
2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 24 634,13194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год – 1 426,96000 тыс. рублей;
2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2»:
а) часть 2.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) обеспечение деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края.»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 550 581,96285 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 525 947,83091 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год – 927 662,25815 тыс. рублей;
2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 24 634,13194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год – 1 426,96000 тыс. рублей;
2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) пункт 4 раздела «Задачи Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«4) повышение уровня благоустройства территорий объектов социальной сферы в Камчатском крае»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 406 287,81517 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 70 766,465000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 413 839,28355 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год – 604 270,82611 тыс. рублей;
2016 год – 919 693,26797 тыс. рублей;
2017 год – 743 209,49657 тыс. рублей;
2018 год – 296 468,00000 тыс. рублей;
2019 год – 341 468,00000 тыс. рублей;
2020 год – 355 126,72000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 921 682,06662 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год – 116 524,04274 тыс. рублей;
2016 год – 202 283,57771 тыс. рублей;
2017 год – 190 696,88852 тыс. рублей;
2018 год – 58 893,60000 тыс. рублей;
2019 год – 67 893,60000 тыс. рублей;
2020 год – 71 025,34400 тыс. рублей
»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»:
а) пункт 4 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«4) повышение уровня благоустройства территорий объектов социальной сферы Камчатского края.»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 406 287,81517 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 70 766,465000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 4 413 839,28355 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год – 604 270,82611 тыс. рублей;
2016 год – 919 693,26797 тыс. рублей;
2017 год – 743 209,49657 тыс. рублей;
2018 год – 296 468,00000 тыс. рублей;
2019 год – 341 468,00000 тыс. рублей;
2020 год – 355 126,72000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 921 682,06662 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год – 116 524,04274 тыс. рублей;
2016 год – 202 283,57771 тыс. рублей;
2017 год – 190 696,88852 тыс. рублей;
2018 год – 58 893,60000 тыс. рублей;
2019 год – 67 893,60000 тыс. рублей;
2020 год – 71 025,34400 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 276 366,39100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 717 135,18800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год – 498 807,36000 тыс. рублей;
2016 год – 526 094,90500 тыс. рублей;
2017 год – 553 215,40000 тыс. рублей;
2018 год – 569 110,80000 тыс. рублей;
2019 год – 589 383,80000 тыс. рублей;
2020 год – 612 959,15200 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 2 094,21800 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей
»;
2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 276 366,39100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 717 135,18800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год – 498 807,36000 тыс. рублей;
2016 год – 526 094,90500 тыс. рублей;
2017 год – 553 215,40000 тыс. рублей;
2018 год – 569 110,80000 тыс. рублей;
2019 год – 589 383,80000 тыс. рублей;
2020 год – 612 959,15200 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 2 094,21800 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;
2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;
2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 954,35455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год – 108 713,34186 тыс. рублей;
2016 год – 110 528,10269 тыс. рублей;
2017 год – 101 773,50000 тыс. рублей;
2018 год – 107 305,50000 тыс. рублей;
2019 год – 107 305,50000 тыс. рублей;
2020 год – 111 597,72000 тыс. рублей
»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 954,35455 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год – 108 713,34186 тыс. рублей;
2016 год – 110 528,10269 тыс. рублей;
2017 год – 101 773,50000 тыс. рублей;
2018 год – 107 305,50000 тыс. рублей;
2019 год – 107 305,50000 тыс. рублей;
2020 год – 111 597,72000 тыс. рублей.».
7. В пункте 22 части 4.5 раздела 4 «Порядок предоставления и распределения в 2017 году субсидий местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 3.14 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» Подпрограммы 3» приложения 1 к Программе слова «22) софинансирование» заменить словами «21) софинансирование».
8. В пункте 1.9 раздела 1 «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» таблицы приложения 3 к Программе:
а) в графе 2 слова «в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры» заменить словами «в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры»;
б) графу 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края».
9. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
Всего
х
55074717,65
8963414,41
7420390,852
8933443,313
10455075,52
5047291,861
5971259,031
8283842,665
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
55074717,65
8963414,41
7420390,852
8933443,313
10455075,52
5047291,861
5971259,031
8283842,665
за счет средств федерального бюджета
х
70766,465
0
0
0
70766,465
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
х
51398039,74
8644952,901
6881425,351
8215119,315
9789380,327
4585110,55
5502120,52
7779930,781
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
810
45844698,76
7834281,686
6283505,844
7320879,806
7507448,292
4301892,55
5173902,52
7422788,061
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
54735,0316
40947,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
833
3693850,353
704100,6409
575126,8881
870448,6608
611911,4432
276468
321468
334326,72
843
256668,6414
0
0
0
256668,6414
0
0
0
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6639,66494
1518,65
1330
819,51494
671,5
400
400
1500
857
1388595,391
-
-
-
1388595,391
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
х
1048774,454
247615,8917
135992,334
235005,7979
194928,724
62181,31102
69138,51102
103911,8843
за счет средств внебюджетных фондов
х
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
х
2554491,712
70845,618
400327,894
483318,2
400000
400000
400000
400000
1.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего
х
39079527,12
6584525,945
5479294,033
6125611,667
7466324,548
3361610,131
4313444,131
5748716,669
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
39079527,12
6584525,945
5479294,033
6125611,667
7466324,548
3361610,131
4313444,131
5748716,669
за счет средств федерального бюджета
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
х
38979163,09
6556920,705
5461288,072
6096387,009
7463519,673
3360365,22
4312199,22
5728483,189
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
810
37299866,41
6520008,103
5439695,453
6077096,161
5898335,06
3353615,22
4305449,22
5705667,189
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
13290
13290
0
0
0
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
843
164617,7214
-
-
-
164617,7214
-
-
-
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6639,66494
1518,65
1330
819,51494
671,5
400
400
1500
857
1388595,391
-
-
-
1388595,391
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
100364,0374
27605,24
18005,96131
29224,65823
2804,87551
1244,91102
1244,91102
20233,48026
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края
Всего
126083,5691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
11971,5
6750
6750
22816
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
126083,5691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
11971,5
6750
6750
22816
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
126083,5691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
11971,5
6750
6750
22816
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
13290
13290
0
0
0
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6639,66494
1518,65
1330
819,51494
671,5
400
400
1500
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае
Всего
6122,45
5102,04
1020,41
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6122,45
5102,04
1020,41
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6000
5000
1000
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
122,45
102,04
20,41
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
Всего
1595166,227
387518,6998
378945,5654
235741,0665
103164,9757
51020,41
51020,41
387755,1
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1595166,227
387518,6998
378945,5654
235741,0665
103164,9757
51020,41
51020,41
387755,1
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1548298,491
379768,3298
371366,6541
216061,8314
101101,6757
50000
50000
380000
за счет средств местных бюджетов
46867,73637
7750,37
7578,911308
19679,23506
2063,3
1020,41
1020,41
7755,1
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Всего
57501,13409
5102,04
0
16302,04906
11280,70503
8163,27
8163,27
8489,8
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
57501,13409
5102,04
0
16302,04906
11280,70503
8163,27
8163,27
8489,8
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
55485,41197
5000
0
15110,31694
11055,09503
8000
8000
8320
за счет средств местных бюджетов
2015,72212
102,04
0
1191,73212
225,61
163,27
163,27
169,8
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края
Всего
818557,8459
66434,9779
71113,11387
55195,05245
13569,80168
0
0
612244,9
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
818557,8459
66434,9779
71113,11387
55195,05245
13569,80168
0
0
612244,9
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
802185,8351
65106,2779
69690,85387
54090,30168
13298,40168
0
0
600000
за счет средств местных бюджетов
16372,01077
1328,7
1422,26
1104,75077
271,4
0
0
12244,9
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере
Всего
950310,3705
377260,1665
172017,2774
245241,133
155791,7937
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
950310,3705
377260,1665
172017,2774
245241,133
155791,7937
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
950310,3705
377260,1665
172017,2774
245241,133
155791,7937
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2606,81865
0
0
2606,81865
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
28972,1448
0
8163,27
5970,257143
6122,77551
3061,55102
3061,55102
3184,013061
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
28972,1448
0
8163,27
5970,257143
6122,77551
3061,55102
3061,55102
3184,013061
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
28972,1448
0
8000
5850,852
6000,32
3000,32
3000,32
3120,3328
за счет средств местных бюджетов
591,2729551
0
163,27
119,4051429
122,4555102
61,23102041
61,23102041
63,68026122
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8.
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения
Всего
65590,29635
40346,04422
0
25244,25213
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
65590,29635
40346,04422
0
25244,25213
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
62942,02619
39539,12422
0
23402,90197
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2648,27016
806,92
0
1841,35016
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9.
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
Всего
6069,465
1950
1850
1350
919,465
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6069,465
1950
1850
1350
919,465
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6069,465
1950
1850
1350
919,465
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.10.
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
342807,9093
223712,8876
110154,8108
2834,88633
6105,32458
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
342807,9093
223712,8876
110154,8108
2834,88633
6105,32458
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
335828,393
219238,6276
107951,7108
2654,84
5983,21458
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
6979,51633
4474,26
2203,1
180,04633
122,11
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
Всего
1108011,911
652045,7014
330900,27
125065,9392
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1108011,911
652045,7014
330900,27
125065,9392
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1085851,671
639004,7914
324282,26
122564,6192
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
22160,24
13040,91
6618,01
2501,32
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
5345115,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
745801
736551
736551
766013,04
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5345115,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
745801
736551
736551
766013,04
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
5345115,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
745801
736551
736551
766013,04
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам
Всего
24605659,58
3260722
3558479,413
4297487,35
4588030,818
2294400
3238500
3368040
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
24605659,58
3260722
3558479,413
4297487,35
4588030,818
2294400
3238500
3368040
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
24605659,58
3260722
3558479,413
4297487,35
4588030,818
2294400
3238500
3368040
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня
Всего
424820,716
76539,8
45000
67800
75400,9
52657,9
52657,9
54764,216
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
424820,716
76539,8
45000
67800
75400,9
52657,9
52657,9
54764,216
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
317398,6
76539,8
45000
67800
75400,9
52657,9
52657,9
54764,216
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период
Всего
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Всего
1021661,3
0
0
179225,6318
191280,068
209006
216740
225409,6
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1021661,3
0
0
179225,6318
191280,068
209006
216740
225409,6
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1021661,3
0
0
179225,6318
191280,068
209006
216740
225409,6
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19.
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Всего
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
810
72650,58455
0
0
72650,58455
0
0
0
857
1388595,391
1388595,391
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.20.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
306122,449
0
0
0
0
0
0
306122,449
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
306122,4489
0
0
0
0
0
0
306122,449
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
300000
0
0
0
0
0
0
300000
за счет средств местных бюджетов
6122,448898
0
0
0
0
0
0
6122,44898
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения
Всего
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Всего
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23.
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24.
Возмещение недополученных доходов, не учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения
Всего
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
843
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
3550581,963
455686,1812
209808,0808
565913,5927
929089,2182
253903,83
151764
984417,06
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3550581,963
455686,1812
209808,0808
565913,5927
929089,2182
253903,83
151764
984417,06
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3525947,831
452134,7612
208345,7508
562416,0307
927662,2582
251861,03
151764
971764
810
3387198,911
410134,7612
208345,7508
557916,0307
835413,3382
251861,03
151764
971764
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
843
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
24634,13194
3551,42
1462,33
3497,56194
1426,96
2042,8
0
12653,06
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
Всего
69537,65733
19185,60316
0
11091,15194
18852,74223
0
0
20408,16
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
69537,65733
19185,60316
0
11091,15194
18852,74223
0
0
20408,16
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
67330,58539
18801,89316
0
10053
18475,69223
0
0
20000
за счет средств местных бюджетов
2207,07194
383,71
0
1038,15194
377,05
0
0
408,16
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
Всего
548943,2671
80533,31749
44877,59338
77538,37666
39871,52954
0
0
306122,45
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
548943,2671
80533,31749
44877,59338
77538,37666
39871,52954
0
0
306122,45
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
538018,0371
78922,64749
43980,04338
75987,60666
39127,73954
0
0
300000
810
491320,0371
36922,64749
43980,04338
71487,60666
38929,73954
0
0
300000
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
10925,23
1610,67
897,55
1550,77
743,79
0
0
6122,45
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
Всего
600019,3037
77851,79338
28239,05742
45432,12385
40234,04909
102139,83
0
306122,45
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
600019,3037
77851,79338
28239,05742
45432,12385
40234,04909
102139,83
0
306122,45
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
588517,4737
76294,75338
27674,27742
44523,48385
39927,92909
100097,03
0
300000
за счет средств местных бюджетов
11501,83
1557,04
564,78
908,64
306,12
2042,8
0
6122,45
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
439411,4636
278115,4672
136691,43
5944,85002
18659,71642
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
439411,4636
278115,4672
136691,43
5944,85002
18659,71642
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
439378,6936
278115,4672
136691,43
5912,08002
18659,71642
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
32,77
0
0
32,77
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
204081,6327
0
0
0
0
0
0
204081,6327
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
204081,6327
0
0
0
0
0
0
204081,6327
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
200000
0
0
0
0
0
0
200000
за счет средств местных бюджетов
4081,632653
0
0
0
0
0
0
4081,632653
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
Всего
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
Всего
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8.
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения
Всего
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
843
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
5406287,815
1367967,987
720794,8689
1121976,846
1004672,85
355361,6
409361,6
426152,064
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5406287,815
1367967,987
720794,8689
1121976,846
1004672,85
355361,6
409361,6
426152,064
за счет средств федерального бюджета
70766,465
0
0
70766,465
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
4413839,284
1153602,973
604270,8261
919693,268
743209,4966
296468
341468
355126,72
810
678543,8989
421844,3604
27943,938
49244,60715
118710,9934
20000
20000
20800
814
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
833
3693850,353
704100,6409
575126,8881
870448,6608
611911,4432
276468
321468
334326,72
816
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
921682,0666
214365,0137
116524,0427
202283,5777
190696,8885
58893,6
67893,6
71025,344
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Всего
4350986,787
735146,5612
682134,8439
1052175,475
762814,6433
331761,6
385761,6
401192,064
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4350986,787
735146,5612
682134,8439
1052175,475
762814,6433
331761,6
385761,6
401192,064
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
833
3599273,32
627523,6074
567126,8881
860448,6608
611911,4432
276468
321468
334326,72
за счет средств местных бюджетов
751713,4678
107622,9538
115007,9557
191726,8141
150903,2001
55293,6
64293,6
66865,344
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Всего
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
833
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае
Всего
10246,5823
10246,5823
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
10246,5823
10246,5823
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6030,365
6030,365
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
4216,2173
4216,2173
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4.
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
Всего
116405,809
108258,8698
4888,7625
0
3258,176652
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
116405,809
108258,8698
4888,7625
0
3258,176652
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
94892,66168
88266,50447
3911,01
0
2715,14721
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
21513,14728
19992,36534
977,7525
0
543,029442
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5.
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего
93207,79168
92340,71168
0
867,08
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93207,79168
92340,71168
0
867,08
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
70488,36468
69701,36468
0
787
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
22719,427
22639,347
0
80,08
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6.
Благоустройство жилых районов
Всего
7200
7200
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7200
7200
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6000
6000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1200
1200
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7.
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
Всего
266274,6454
118895,4826
0
58934,29072
16284,87206
23600
23600
24960
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
266274,6454
118895,4826
0
58934,29072
16284,87206
23600
23600
24960
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
222676,126
99847,79209
0
48457,60715
13570,72672
20000
20000
20800
за счет средств местных бюджетов
43598,51944
19047,69053
0
10476,68357
2714,145344
3600
3600
4160
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8.
Реконструкция уличных сетей наружного освещения
Всего
9997,940013
9997,940013
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9997,940013
9997,940013
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
7998,35201
7998,35201
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1999,588003
1999,588003
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9.
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов
Всего
183463,9263
110819,1996
0
0
72644,72663
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
183463,9263
110819,1996
0
0
72644,72663
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
148366,6146
87829,34238
0
0
60537,27219
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
35097,3117
22989,85726
0
0
12107,45444
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.10.
Реконструкция мест массового отдыха населения
Всего
5890,33125
5890,33125
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5890,33125
5890,33125
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
4712,265
4712,265
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1178,06625
1178,06625
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11.
Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
Всего
67628,97541
64937,30291
2691,6725
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
67628,97541
64937,30291
2691,6725
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
53611,71274
51458,37474
2153,338
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
14017,26267
13478,92817
538,3345
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12.
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
814
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий
Всего
60042,88528
0
21879,59
0
38163,29528
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
60042,88528
0
21879,59
0
38163,29528
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
60042,88528
0
21879,59
0
38163,29528
0
0
0
810
60042,88528
0
21879,59
0
38163,29528
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего
93954,84916
0
0
0
93954,84916
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93954,84916
0
0
0
93954,84916
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
66049,5
0
0
0
66049,5
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3476,29
0
0
0
3476,29
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
24429,05916
0
0
0
24429,05916
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Всего
4965,227
0
0
0
4965,227
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4965,227
0
0
0
4965,227
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
4716,965
0
0
0
4716,965
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
248,262
0
0
0
248,262
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
6276366,391
440503,607
901780,527
1009413,105
953215,4
969110,8
989383,8
1012959,152
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6276366,391
440503,607
901780,527
1009413,105
953215,4
969110,8
989383,8
1012959,152
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3717135,188
367563,771
498807,36
526094,905
553215,4
569110,8
589383,8
612959,152
за счет средств местных бюджетов
2094,218
2094,218
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
2554491,712
70845,618
400327,894
483318,2
400000
400000
400000
400000
4.1.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
2075944,377
329237,896
819805,96
919700,305
7200,21624
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2075944,377
329237,896
819805,96
919700,305
7200,21624
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1119944,281
256556
419805,96
436382,105
7200,21624
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2094,218
2094,218
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
953905,878
70587,678
400000
483318,2
0
0
0
0
4.2.
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
586647,412
77216,6
68816,1
86452,8
91345,4
86452,8
86452,8
89910,912
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
586647,412
77216,6
68816,1
86452,8
91345,4
86452,8
86452,8
89910,912
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
586647,412
77216,6
68816,1
86452,8
91345,4
86452,8
86452,8
89910,912
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
41877,338
31949,111
9928,227
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41877,338
31949,111
9928,227
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
38646,231
31691,171
6955,06
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
585,834
257,94
327,894
0
0
0
0
0
4.5.
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
3550136,624
0
0
0
851409,7838
879398
899671
919657,84
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3550136,624
0
0
0
851409,7838
879398
899671
919657,84
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1950136,624
0
0
0
451409,7838
479398
499671
519657,84
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1600000
0
0
0
400000
400000
400000
400000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
761954,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101773,5
107305,5
107305,5
111597,72
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
761954,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101773,5
107305,5
107305,5
111597,72
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
761954,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101773,5
107305,5
107305,5
111597,72
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы
Всего
505774,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
65593
72408
72408
75304,32
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
505774,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
65593
72408
72408
75304,32
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
505774,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
65593
72408
72408
75304,32
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных организаций
Всего
256179,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
36180,5
34897,5
34897,5
36293,4
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
256179,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
36180,5
34897,5
34897,5
36293,4
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
256179,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
36180,5
34897,5
34897,5
36293,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.02.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.020 Электроснабжение |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: