Основная информация

Дата опубликования: 15 декабря 2017г.
Номер документа: RU91000201701465
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



«Форма бланка постановления Правительства Камчатского края"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2017 года №538-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П (далее – Программа), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 15.12.2017 №538-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №525-П (далее - Программа)

В Программе:

1) в паспорте:

а) раздел «Участники Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 55 074 717,64841 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 70 766,46500 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 51 398 039,74450 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 8 644 952,90059 тыс. рублей;

2015 год – 6 881 425,35073 тыс. рублей;

2016 год – 8 215 119,31503 тыс. рублей;

2017 год – 9 789 380,32735 тыс. рублей;

2018 год – 4 585 110,55000 тыс. рублей;

2019 год – 5 502 120,52000 тыс. рублей;

2020 год – 7 779 930,78080 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) –              1 048 774,45391 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 247 615,89165 тыс. рублей;

2015 год – 135 992,33405 тыс. рублей;

2016 год – 235 005,79788 тыс. рублей;

2017 год – 194 928,72403 тыс. рублей;

2018 год – 62 181,31102 тыс. рублей;

2019 год – 69 138,51102 тыс. рублей;

2020 год – 103 911,88426 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 2 554 491,71200  тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;

2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей

»;

2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.6. Общий объем финансирования Программы составляет 55 074 717,64841 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 70 766,46500 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 51 398 039,74450 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 8 644 952,90059 тыс. рублей;

2015 год – 6 881 425,35073 тыс. рублей;

2016 год – 8 215 119,31503 тыс. рублей;

2017 год – 9 789 380,32735 тыс. рублей;

2018 год – 4 585 110,55000 тыс. рублей;

2019 год – 5 502 120,52000 тыс. рублей;

2020 год – 7 779 930,78080 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 1 048 774,45391 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 247 615,89165 тыс. рублей;

2015 год – 135 992,33405 тыс. рублей;

2016 год – 235 005,79788 тыс. рублей;

2017 год – 194 928,72403 тыс. рублей;

2018 год – 62 181,31102 тыс. рублей;

2019 год – 69 138,51102 тыс. рублей;

2020 год – 103 911,88426 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 2 554 491,71200  тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;

2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей.».

2. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) раздел «Участники Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:

«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 39 079 527,12484 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 38 979 163,08749 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;

2017 год – 7 463 519,67263 тыс. рублей;

2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;

2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;

2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) –  100 364,03735 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;

2017 год – 2 804,87551 тыс. рублей;

2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;

2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;

2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей

»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:

а) пункт 9 части 2.2 изложить в следующей редакции:

«9) основное мероприятие 1.19 «Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Камчатка», в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»;»;

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 39 079 527,12484 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 38 979 163,08749 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;

2017 год – 7 463 519,67263 тыс. рублей;

2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;

2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;

2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) –  100 364,03735 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;

2017 год – 2 804,87551 тыс. рублей;

2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;

2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;

2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей.».

3. В подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) раздел «Задачи Подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего содержания:

«- обеспечение деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 550 581,96285 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 525 947,83091 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;

2017 год – 927 662,25815 тыс. рублей;

2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;

2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;

2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) –             24 634,13194 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;

2017 год – 1 426,96000 тыс. рублей;

2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей

»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2»:

а) часть 2.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) обеспечение деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края.»;

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 550 581,96285 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 525 947,83091 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;

2017 год – 927 662,25815 тыс. рублей;

2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;

2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;

2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 24 634,13194 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;

2017 год – 1 426,96000 тыс. рублей;

2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей.».

4. В подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) пункт 4 раздела «Задачи Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«4) повышение уровня благоустройства территорий объектов социальной сферы в Камчатском крае»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 5 406 287,81517 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 70 766,465000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 4 413 839,28355 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 153 602,97290 тыс. рублей;

2015 год – 604 270,82611 тыс. рублей;

2016 год – 919 693,26797 тыс. рублей;

2017 год – 743 209,49657 тыс. рублей;

2018 год – 296 468,00000 тыс. рублей;

2019 год – 341 468,00000 тыс. рублей;

2020 год – 355 126,72000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 921 682,06662 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 214 365,01365 тыс. рублей;

2015 год – 116 524,04274 тыс. рублей;

2016 год – 202 283,57771 тыс. рублей;

2017 год – 190 696,88852 тыс. рублей;

2018 год – 58 893,60000 тыс. рублей;

2019 год – 67 893,60000 тыс. рублей;

2020 год – 71 025,34400 тыс. рублей

»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»:

а) пункт 4 части 2.2 изложить в следующей редакции:

«4) повышение уровня благоустройства территорий объектов социальной сферы Камчатского края.»;

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет  5 406 287,81517 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 70 766,46500 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 70 766,465000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 4 413 839,28355 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 153 602,97290 тыс. рублей;

2015 год – 604 270,82611 тыс. рублей;

2016 год – 919 693,26797 тыс. рублей;

2017 год – 743 209,49657 тыс. рублей;

2018 год – 296 468,00000 тыс. рублей;

2019 год – 341 468,00000 тыс. рублей;

2020 год – 355 126,72000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 921 682,06662 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 214 365,01365 тыс. рублей;

2015 год – 116 524,04274 тыс. рублей;

2016 год – 202 283,57771 тыс. рублей;

2017 год – 190 696,88852 тыс. рублей;

2018 год – 58 893,60000 тыс. рублей;

2019 год – 67 893,60000 тыс. рублей;

2020 год – 71 025,34400 тыс. рублей.».

5. В подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 276 366,39100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 717 135,18800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 367 563,77100 тыс. рублей;

2015 год – 498 807,36000 тыс. рублей;

2016 год – 526 094,90500 тыс. рублей;

2017 год – 553 215,40000 тыс. рублей;

2018 год – 569 110,80000 тыс. рублей;

2019 год – 589 383,80000 тыс. рублей;

2020 год –  612 959,15200 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 094,21800 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год –  0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;

2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей

»;

2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 276 366,39100 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 717 135,18800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 367 563,77100 тыс. рублей;

2015 год – 498 807,36000 тыс. рублей;

2016 год – 526 094,90500 тыс. рублей;

2017 год – 553 215,40000 тыс. рублей;

2018 год – 569 110,80000 тыс. рублей;

2019 год – 589 383,80000 тыс. рублей;

2020 год –  612 959,15200 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 094,21800 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год –  0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных фондов (по согласованию) – 2 645,27300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 2 645,27300 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) – 2 554 491,71200 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год – 400 327,89400 тыс. рублей;

2016 год – 483 318,20000 тыс. рублей;

2017 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 400 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 400 000,00000 тыс. рублей.».

6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 954,35455 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 114 730,69000 тыс. рублей;  

2015 год – 108 713,34186 тыс. рублей; 

2016 год – 110 528,10269 тыс. рублей; 

2017 год – 101 773,50000 тыс. рублей; 

2018 год – 107 305,50000 тыс. рублей;

2019 год – 107 305,50000 тыс. рублей;

2020 год – 111 597,72000 тыс. рублей

»;

2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 761 954,35455 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 114 730,69000 тыс. рублей;  

2015 год – 108 713,34186 тыс. рублей; 

2016 год – 110 528,10269 тыс. рублей; 

2017 год – 101 773,50000 тыс. рублей; 

2018 год – 107 305,50000 тыс. рублей;

2019 год – 107 305,50000 тыс. рублей;

2020 год – 111 597,72000 тыс. рублей.».

7. В пункте 22 части 4.5 раздела 4 «Порядок предоставления и распределения в 2017 году субсидий местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 3.14 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» Подпрограммы 3» приложения 1 к Программе слова «22) софинансирование» заменить словами «21) софинансирование».

8. В пункте 1.9 раздела 1 «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» таблицы приложения 3 к Программе:

а) в графе 2 слова «в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры» заменить словами «в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры»;

б) графу 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края».

9. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 5

к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"

Всего

х

55074717,65

8963414,41

7420390,852

8933443,313

10455075,52

5047291,861

5971259,031

8283842,665

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

55074717,65

8963414,41

7420390,852

8933443,313

10455075,52

5047291,861

5971259,031

8283842,665

за счет средств федерального бюджета

х

70766,465

0

0

0

70766,465

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

х

51398039,74

8644952,901

6881425,351

8215119,315

9789380,327

4585110,55

5502120,52

7779930,781

804

3400

1700

0

0

0

0

0

1700

808

373,76351

0

173,76351

0

0

0

0

200

810

45844698,76

7834281,686

6283505,844

7320879,806

7507448,292

4301892,55

5173902,52

7422788,061

812

4698

0

0

4500

198

0

0

0

822

42000

42000

0

0

0

0

0

0

813

31710

6450

6450

5910

3000

1700

1700

6500

814

54735,0316

40947,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

815

25310

4940

4940

4530

3000

1700

1700

4500

816

13250

2280

2280

2090

2000

1150

1150

2300

819

8023,78664

2084,95209

2018,83455

1920

0

0

0

2000

826

1371

399

370

202

0

0

0

400

829

4486

870

870

730

800

400

400

416

832

1649,354

570

350,021

229,333

0

0

0

500

833

3693850,353

704100,6409

575126,8881

870448,6608

611911,4432

276468

321468

334326,72

843

256668,6414

0

0

0

256668,6414

0

0

0

847

16580

2810

2810

2860

2500

1400

1400

2800

848

6639,66494

1518,65

1330

819,51494

671,5

400

400

1500

857

1388595,391

-

-

-

1388595,391

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

х

1048774,454

247615,8917

135992,334

235005,7979

194928,724

62181,31102

69138,51102

103911,8843

за счет средств внебюджетных фондов

х

2645,273

0

2645,273

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

х

2554491,712

70845,618

400327,894

483318,2

400000

400000

400000

400000

1.

Подпрограмма 1  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

Всего

х

39079527,12

6584525,945

5479294,033

6125611,667

7466324,548

3361610,131

4313444,131

5748716,669

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

39079527,12

6584525,945

5479294,033

6125611,667

7466324,548

3361610,131

4313444,131

5748716,669

за счет средств федерального бюджета

х

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

х

38979163,09

6556920,705

5461288,072

6096387,009

7463519,673

3360365,22

4312199,22

5728483,189

804

3400

1700

0

0

0

0

0

1700

808

373,76351

0

173,76351

0

0

0

0

200

810

37299866,41

6520008,103

5439695,453

6077096,161

5898335,06

3353615,22

4305449,22

5705667,189

813

31710

6450

6450

5910

3000

1700

1700

6500

814

13290

13290

0

0

0

0

0

0

815

25310

4940

4940

4530

3000

1700

1700

4500

816

13250

2280

2280

2090

2000

1150

1150

2300

819

8023,78664

2084,95209

2018,83455

1920

0

0

0

2000

826

1371

399

370

202

0

0

0

400

829

4486

870

870

730

800

400

400

416

832

1649,354

570

350,021

229,333

0

0

0

500

843

164617,7214

-

-

-

164617,7214

-

-

-

847

16580

2810

2810

2860

2500

1400

1400

2800

848

6639,66494

1518,65

1330

819,51494

671,5

400

400

1500

857

1388595,391

-

-

-

1388595,391

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

100364,0374

27605,24

18005,96131

29224,65823

2804,87551

1244,91102

1244,91102

20233,48026

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края

Всего

126083,5691

36912,60209

21592,61906

19290,84794

11971,5

6750

6750

22816

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

126083,5691

36912,60209

21592,61906

19290,84794

11971,5

6750

6750

22816

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

126083,5691

36912,60209

21592,61906

19290,84794

11971,5

6750

6750

22816

804

3400

1700

0

0

0

0

0

1700

808

373,76351

0

173,76351

0

0

0

0

200

813

31710

6450

6450

5910

3000

1700

1700

6500

814

13290

13290

0

0

0

0

0

0

815

25310

4940

4940

4530

3000

1700

1700

4500

816

13250

2280

2280

2090

2000

1150

1150

2300

819

8023,78664

2084,95209

2018,83455

1920

0

0

0

2000

826

1371

399

370

202

0

0

0

400

829

4486

870

870

730

800

400

400

416

832

1649,354

570

350,021

229,333

0

0

0

500

847

16580

2810

2810

2860

2500

1400

1400

2800

848

6639,66494

1518,65

1330

819,51494

671,5

400

400

1500

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае

Всего

6122,45

5102,04

1020,41

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6122,45

5102,04

1020,41

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

6000

5000

1000

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

122,45

102,04

20,41

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей

Всего

1595166,227

387518,6998

378945,5654

235741,0665

103164,9757

51020,41

51020,41

387755,1

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1595166,227

387518,6998

378945,5654

235741,0665

103164,9757

51020,41

51020,41

387755,1

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1548298,491

379768,3298

371366,6541

216061,8314

101101,6757

50000

50000

380000

за счет средств местных бюджетов

46867,73637

7750,37

7578,911308

19679,23506

2063,3

1020,41

1020,41

7755,1

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Всего

57501,13409

5102,04

0

16302,04906

11280,70503

8163,27

8163,27

8489,8

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

57501,13409

5102,04

0

16302,04906

11280,70503

8163,27

8163,27

8489,8

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

55485,41197

5000

0

15110,31694

11055,09503

8000

8000

8320

за счет средств местных бюджетов

2015,72212

102,04

0

1191,73212

225,61

163,27

163,27

169,8

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края

Всего

818557,8459

66434,9779

71113,11387

55195,05245

13569,80168

0

0

612244,9

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

818557,8459

66434,9779

71113,11387

55195,05245

13569,80168

0

0

612244,9

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

802185,8351

65106,2779

69690,85387

54090,30168

13298,40168

0

0

600000

за счет средств местных бюджетов

16372,01077

1328,7

1422,26

1104,75077

271,4

0

0

12244,9

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере

Всего

950310,3705

377260,1665

172017,2774

245241,133

155791,7937

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

950310,3705

377260,1665

172017,2774

245241,133

155791,7937

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

950310,3705

377260,1665

172017,2774

245241,133

155791,7937

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

2606,81865

0

0

2606,81865

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7.

Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения

Всего

28972,1448

0

8163,27

5970,257143

6122,77551

3061,55102

3061,55102

3184,013061

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

28972,1448

0

8163,27

5970,257143

6122,77551

3061,55102

3061,55102

3184,013061

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

28972,1448

0

8000

5850,852

6000,32

3000,32

3000,32

3120,3328

за счет средств местных бюджетов

591,2729551

0

163,27

119,4051429

122,4555102

61,23102041

61,23102041

63,68026122

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Проведение  мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета  в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов  на источниках тепло-, водоснабжения

Всего

65590,29635

40346,04422

0

25244,25213

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

65590,29635

40346,04422

0

25244,25213

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

62942,02619

39539,12422

0

23402,90197

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

2648,27016

806,92

0

1841,35016

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности

Всего

6069,465

1950

1850

1350

919,465

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6069,465

1950

1850

1350

919,465

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

6069,465

1950

1850

1350

919,465

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10.

Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края

Всего

342807,9093

223712,8876

110154,8108

2834,88633

6105,32458

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

342807,9093

223712,8876

110154,8108

2834,88633

6105,32458

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

335828,393

219238,6276

107951,7108

2654,84

5983,21458

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

6979,51633

4474,26

2203,1

180,04633

122,11

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений

Всего

1108011,911

652045,7014

330900,27

125065,9392

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1108011,911

652045,7014

330900,27

125065,9392

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1085851,671

639004,7914

324282,26

122564,6192

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

22160,24

13040,91

6618,01

2501,32

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.12.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Всего

5345115,323

832284,759

758032,2842

769882,2399

745801

736551

736551

766013,04

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5345115,323

832284,759

758032,2842

769882,2399

745801

736551

736551

766013,04

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

5345115,323

832284,759

758032,2842

769882,2399

745801

736551

736551

766013,04

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.13.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по  льготным (сниженным) тарифам

Всего

24605659,58

3260722

3558479,413

4297487,35

4588030,818

2294400

3238500

3368040

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

24605659,58

3260722

3558479,413

4297487,35

4588030,818

2294400

3238500

3368040

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

24605659,58

3260722

3558479,413

4297487,35

4588030,818

2294400

3238500

3368040

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.14.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня

Всего

424820,716

76539,8

45000

67800

75400,9

52657,9

52657,9

54764,216

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

424820,716

76539,8

45000

67800

75400,9

52657,9

52657,9

54764,216

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

317398,6

76539,8

45000

67800

75400,9

52657,9

52657,9

54764,216

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.15.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.16.

Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период

Всего

55288,15511

30729,78695

22025

2533,36816

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

55288,15511

30729,78695

22025

2533,36816

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

55288,15511

30729,78695

22025

2533,36816

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.17.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам  для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Всего

3672,3086

0

0

0

3672,3086

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3672,3086

0

0

0

3672,3086

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

3672,3086

0

0

0

3672,3086

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.18.

Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Всего

1021661,3

0

0

179225,6318

191280,068

209006

216740

225409,6

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1021661,3

0

0

179225,6318

191280,068

209006

216740

225409,6

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1021661,3

0

0

179225,6318

191280,068

209006

216740

225409,6

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.19.

Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка",  в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

Всего

1461245,976

0

0

72650,58455

1388595,391

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1461245,976

0

0

72650,58455

1388595,391

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

810

72650,58455

0

0

72650,58455

0

0

0

857

1388595,391

1388595,391

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.20.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением  мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края

Всего

306122,449

0

0

0

0

0

0

306122,449

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

306122,4489

0

0

0

0

0

0

306122,449

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

300000

0

0

0

0

0

0

300000

за счет средств местных бюджетов

6122,448898

0

0

0

0

0

0

6122,44898

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.21.

Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения

Всего

587864,44

587864,44

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

587864,44

587864,44

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

587864,44

587864,44

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.22.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае

Всего

1190,19

0

0

1190,19

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1190,19

0

0

1190,19

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1190,19

0

0

1190,19

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.23.

Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.24.

Возмещение недополученных  доходов, не  учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения

Всего

164617,7214

0

0

0

164617,7214

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

164617,7214

0

0

0

164617,7214

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

843

164617,7214

0

0

0

164617,7214

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

Всего

3550581,963

455686,1812

209808,0808

565913,5927

929089,2182

253903,83

151764

984417,06

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3550581,963

455686,1812

209808,0808

565913,5927

929089,2182

253903,83

151764

984417,06

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

3525947,831

452134,7612

208345,7508

562416,0307

927662,2582

251861,03

151764

971764

810

3387198,911

410134,7612

208345,7508

557916,0307

835413,3382

251861,03

151764

971764

812

4698

0

0

4500

198

0

0

0

822

42000

42000

0

0

0

0

0

0

843

92050,92

0

0

0

92050,92

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

24634,13194

3551,42

1462,33

3497,56194

1426,96

2042,8

0

12653,06

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения

Всего

69537,65733

19185,60316

0

11091,15194

18852,74223

0

0

20408,16

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

69537,65733

19185,60316

0

11091,15194

18852,74223

0

0

20408,16

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

67330,58539

18801,89316

0

10053

18475,69223

0

0

20000

за счет средств местных бюджетов

2207,07194

383,71

0

1038,15194

377,05

0

0

408,16

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и  строительство систем водоснабжения

Всего

548943,2671

80533,31749

44877,59338

77538,37666

39871,52954

0

0

306122,45

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

548943,2671

80533,31749

44877,59338

77538,37666

39871,52954

0

0

306122,45

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

538018,0371

78922,64749

43980,04338

75987,60666

39127,73954

0

0

300000

810

491320,0371

36922,64749

43980,04338

71487,60666

38929,73954

0

0

300000

812

4698

0

0

4500

198

0

0

0

822

42000

42000

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

10925,23

1610,67

897,55

1550,77

743,79

0

0

6122,45

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения

Всего

600019,3037

77851,79338

28239,05742

45432,12385

40234,04909

102139,83

0

306122,45

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

600019,3037

77851,79338

28239,05742

45432,12385

40234,04909

102139,83

0

306122,45

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

588517,4737

76294,75338

27674,27742

44523,48385

39927,92909

100097,03

0

300000

за счет средств местных бюджетов

11501,83

1557,04

564,78

908,64

306,12

2042,8

0

6122,45

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего

439411,4636

278115,4672

136691,43

5944,85002

18659,71642

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

439411,4636

278115,4672

136691,43

5944,85002

18659,71642

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

439378,6936

278115,4672

136691,43

5912,08002

18659,71642

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

32,77

0

0

32,77

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего

204081,6327

0

0

0

0

0

0

204081,6327

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

204081,6327

0

0

0

0

0

0

204081,6327

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

200000

0

0

0

0

0

0

200000

за счет средств местных бюджетов

4081,632653

0

0

0

0

0

0

4081,632653

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6.

Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

Всего

1054154,037

0

0

196300,9317

572853,1051

95000

95000

95000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1054154,037

0

0

196300,9317

572853,1051

95000

95000

95000

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1054154,037

0

0

196300,9317

572853,1051

95000

95000

95000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7.

Финансовое обеспечение  (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению

Всего

546498,0843

0

0

229638,9285

146567,1558

56764

56764

56764

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

546498,0843

0

0

229638,9285

146567,1558

56764

56764

56764

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

546498,0843

0

0

229638,9285

146567,1558

56764

56764

56764

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8.

Возмещение недополученных  доходов, не  учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения

Всего

92050,92

0

0

0

92050,92

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

92050,92

0

0

0

92050,92

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

843

92050,92

0

0

0

92050,92

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

5406287,815

1367967,987

720794,8689

1121976,846

1004672,85

355361,6

409361,6

426152,064

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5406287,815

1367967,987

720794,8689

1121976,846

1004672,85

355361,6

409361,6

426152,064

за счет средств федерального бюджета

70766,465

0

0

70766,465

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

4413839,284

1153602,973

604270,8261

919693,268

743209,4966

296468

341468

355126,72

810

678543,8989

421844,3604

27943,938

49244,60715

118710,9934

20000

20000

20800

814

41445,0316

27657,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

833

3693850,353

704100,6409

575126,8881

870448,6608

611911,4432

276468

321468

334326,72

816

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

921682,0666

214365,0137

116524,0427

202283,5777

190696,8885

58893,6

67893,6

71025,344

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

Всего

4350986,787

735146,5612

682134,8439

1052175,475

762814,6433

331761,6

385761,6

401192,064

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

4350986,787

735146,5612

682134,8439

1052175,475

762814,6433

331761,6

385761,6

401192,064

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

833

3599273,32

627523,6074

567126,8881

860448,6608

611911,4432

276468

321468

334326,72

за счет средств местных бюджетов

751713,4678

107622,9538

115007,9557

191726,8141

150903,2001

55293,6

64293,6

66865,344

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

Всего

94577,03352

76577,03352

8000

10000

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

94577,03352

76577,03352

8000

10000

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

833

94577,03352

76577,03352

8000

10000

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

Ландшафтная организация  территорий, в том числе  озеленение муниципальных образований в Камчатском крае

Всего

10246,5823

10246,5823

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

10246,5823

10246,5823

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

6030,365

6030,365

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

4216,2173

4216,2173

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4.

Ремонт и реконструкция элементов  архитектуры ландшафта

Всего

116405,809

108258,8698

4888,7625

0

3258,176652

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

116405,809

108258,8698

4888,7625

0

3258,176652

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

94892,66168

88266,50447

3911,01

0

2715,14721

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

21513,14728

19992,36534

977,7525

0

543,029442

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5.

Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае

Всего

93207,79168

92340,71168

0

867,08

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

93207,79168

92340,71168

0

867,08

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

70488,36468

69701,36468

0

787

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

22719,427

22639,347

0

80,08

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6.

Благоустройство жилых районов

Всего

7200

7200

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

7200

7200

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

6000

6000

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

1200

1200

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7.

Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения

Всего

266274,6454

118895,4826

0

58934,29072

16284,87206

23600

23600

24960

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

266274,6454

118895,4826

0

58934,29072

16284,87206

23600

23600

24960

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

222676,126

99847,79209

0

48457,60715

13570,72672

20000

20000

20800

за счет средств местных бюджетов

43598,51944

19047,69053

0

10476,68357

2714,145344

3600

3600

4160

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8.

Реконструкция уличных сетей наружного освещения

Всего

9997,940013

9997,940013

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

9997,940013

9997,940013

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

7998,35201

7998,35201

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

1999,588003

1999,588003

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9.

Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов

Всего

183463,9263

110819,1996

0

0

72644,72663

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

183463,9263

110819,1996

0

0

72644,72663

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

148366,6146

87829,34238

0

0

60537,27219

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

35097,3117

22989,85726

0

0

12107,45444

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.10.

Реконструкция мест массового отдыха населения

Всего

5890,33125

5890,33125

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5890,33125

5890,33125

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

4712,265

4712,265

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

1178,06625

1178,06625

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.11.

Устройство, проектирование, восстановление детских и других  придомовых площадок

Всего

67628,97541

64937,30291

2691,6725

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

67628,97541

64937,30291

2691,6725

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

53611,71274

51458,37474

2153,338

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

14017,26267

13478,92817

538,3345

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.12.

Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего

41445,0316

27657,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

41445,0316

27657,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

814

41445,0316

27657,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.13.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий

Всего

60042,88528

0

21879,59

0

38163,29528

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

60042,88528

0

21879,59

0

38163,29528

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

60042,88528

0

21879,59

0

38163,29528

0

0

0

810

60042,88528

0

21879,59

0

38163,29528

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.14.

Предоставление межбюджетных трансфертов  муниципальным образованиям  в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

Всего

93954,84916

0

0

0

93954,84916

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

93954,84916

0

0

0

93954,84916

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

66049,5

0

0

0

66049,5

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

3476,29

0

0

0

3476,29

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

24429,05916

0

0

0

24429,05916

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.15.

Предоставление межбюджетных трансфертов  муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

Всего

4965,227

0

0

0

4965,227

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

4965,227

0

0

0

4965,227

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

4716,965

0

0

0

4716,965

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

248,262

0

0

0

248,262

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

Всего

6276366,391

440503,607

901780,527

1009413,105

953215,4

969110,8

989383,8

1012959,152

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6276366,391

440503,607

901780,527

1009413,105

953215,4

969110,8

989383,8

1012959,152

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

3717135,188

367563,771

498807,36

526094,905

553215,4

569110,8

589383,8

612959,152

за счет средств местных бюджетов

2094,218

2094,218

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

2645,273

0

2645,273

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

2554491,712

70845,618

400327,894

483318,2

400000

400000

400000

400000

4.1.

Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также  в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Всего

2075944,377

329237,896

819805,96

919700,305

7200,21624

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2075944,377

329237,896

819805,96

919700,305

7200,21624

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1119944,281

256556

419805,96

436382,105

7200,21624

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

2094,218

2094,218

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

953905,878

70587,678

400000

483318,2

0

0

0

0

4.2.

Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего

21760,64

2100

3230,24

3260

3260

3260

3260

3390,4

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

21760,64

2100

3230,24

3260

3260

3260

3260

3390,4

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

21760,64

2100

3230,24

3260

3260

3260

3260

3390,4

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Всего

586647,412

77216,6

68816,1

86452,8

91345,4

86452,8

86452,8

89910,912

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

586647,412

77216,6

68816,1

86452,8

91345,4

86452,8

86452,8

89910,912

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

586647,412

77216,6

68816,1

86452,8

91345,4

86452,8

86452,8

89910,912

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

41877,338

31949,111

9928,227

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

41877,338

31949,111

9928,227

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

38646,231

31691,171

6955,06

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

2645,273

0

2645,273

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

585,834

257,94

327,894

0

0

0

0

0

4.5.

Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также  в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Всего

3550136,624

0

0

0

851409,7838

879398

899671

919657,84

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3550136,624

0

0

0

851409,7838

879398

899671

919657,84

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1950136,624

0

0

0

451409,7838

479398

499671

519657,84

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1600000

0

0

0

400000

400000

400000

400000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации  Программы"

Всего

761954,3546

114730,69

108713,3419

110528,1027

101773,5

107305,5

107305,5

111597,72

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

761954,3546

114730,69

108713,3419

110528,1027

101773,5

107305,5

107305,5

111597,72

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

761954,3546

114730,69

108713,3419

110528,1027

101773,5

107305,5

107305,5

111597,72

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы

Всего

505774,8649

80855,863

74670,87186

64534,81

65593

72408

72408

75304,32

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

505774,8649

80855,863

74670,87186

64534,81

65593

72408

72408

75304,32

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

505774,8649

80855,863

74670,87186

64534,81

65593

72408

72408

75304,32

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Обеспечение деятельности подведомственных организаций

Всего

256179,4897

33874,827

34042,47

45993,29269

36180,5

34897,5

34897,5

36293,4

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

256179,4897

33874,827

34042,47

45993,29269

36180,5

34897,5

34897,5

36293,4

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

256179,4897

33874,827

34042,47

45993,29269

36180,5

34897,5

34897,5

36293,4

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.02.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.020 Электроснабжение

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать