Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2012г. |
Номер документа: | RU51000201200078 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 № 82-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ»
{утратило силу – постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП}
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации» Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2011 № 702-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 16.03.2012 № 82-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа) в позиции «Целевые показатели Программы» показатель «доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры» заменить на показатель «доля медицинских учреждений, подключенных к сети системы здравоохранения Мурманской области».
2. В пункте 2.4 «Целевые индикаторы Программы» раздела 2 Программы позицию 3.1 «Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры» изложить в редакции:
«3.1.
Доля медицинских учреждений, подключенных к сети системы здравоохранения Мурманской области
%
65
100
100
По данным Министерства здравоохранения Мурманской области
7,14»
3. В Перечне программных мероприятий (приложение № 1 к Программе):
3.1. Пункты 2.4.1, 2.4.3, позицию «Итого по разделу 2» изложить в редакции:
«2.4.1.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры объединенной вычислительной сети Правительства Мурманской области, в т.ч. модернизация и замена аппаратного обеспечения и приобретение лицензий на программное обеспечение
Всего – 4,787, из них:
из областного бюджета – 4,787
Всего – 10,587, из них:
из областного бюджета –10,587
Всего – 5,100, из них:
из областного бюджета – 5,100
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 -Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
2.4.3.
Развитие и поддержка системы IP-телефонии и видеоконференцсвязи исполнительных органов государственной власти Мурманской области
Всего – 2,408, из них:
из областного бюджета – 2,408
Всего –0,756, из них:
из областного бюджета – 0,756
Всего – 1,670, из них:
из областного бюджета – 1,670
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 -Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
ИТОГО по разделу 2
Всего – 12,541, из них:
из областного бюджета – 12,541
Всего – 18,071, из них:
из областного бюджета – 18,071
Всего – 13,498, из них:
из областного бюджета – 13,498»
3.2. Пункты 4.1, 4.1.1, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, позицию «Итого по разделу 4» изложить в редакции:
«4.1.
Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских учреждений (далее -медицинских учреждений)6
количество медицинских работников на один ПК, человек
4,9
4,5
4,1
доля медицинских учреждений, имеющих ЛВС, %
85,0
90,0
95,0
4.1.1.
Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных медицинских учреждений
Всего – 3,000, из них:
из областного бюджета – 3,000
Всего – 11,400, из них:
из областного бюджета – 11,400
Всего – 10,000, из них:
из областного бюджета – 10,000
Министерство здравоохранения Мурманской области
4.4.
Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений9
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, %
80,0
90,0
100,0
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, %
48,9
80,0
90,0
4.4.1.
Внедрение информационных систем управления деятельностью государственных медицинских учреждений
Всего – 0,830, из них:
из областного бюджета – 0,830
Всего – 0,270, из них:
из областного бюджета – 0,270
Всего – 1,000, из них:
из областного бюджета – 1,000
Министерство здравоохранения Мурманской области
4.5.
Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений10
Всего – 5,400, из них:
из областного бюджета – 5,400
Всего – 8,000, из них:
из областного бюджета – 8,000
Всего – 10,000, из них:
из областного бюджета – 10,000
наличие регионального информационно-аналитического центра, выполняющего сбор и хранение персонифицированных данных, а также передачу информации об оказанных медицинских услугах в ТФОМС и предоставление отчетности в органы государственной власти субъекта РФ, да/нет
нет
да
да
Министерство здравоохранения Мурманской области
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде, %
10,0
15,0
30,0
4.6.
Обучение работников медицинских учреждений использованию информационно-коммуникационных технологий11
Всего – 0,180, из них:
из областного бюджета – 0,180
Всего – 0,130, из них:
из областного бюджета – 0,130
Всего – 0,200, из них:
из областного бюджета – 0,200
доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию информационно-коммуникационных технологий, %
20,0
25,0
30,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
4.7.
Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи12
Всего – 0,890, из них:
из областного бюджета – 0,890
Всего – 1,000, из них:
из областного бюджета – 1,000
Всего – 1,000, из них:
из областного бюджета – 1,000
доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами (диспетчерскими) станций скорой медицинской помощи, %
10,0
15,0
20,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи, %
52,5
53,0
53,0
доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан, %
44,0
55,0
95,0
ИТОГО по разделу 4
Всего – 17,148, из них:
из областного бюджета – 17,148
Всего – 24,070, из них:
из областного бюджета – 24,070
Всего – 22,404, из них:
из областного бюджета – 22,404»
3.3. Пункты 6.2.4.2, 6.3.1, 6.5.2 изложить в редакции:
«6.2.4.2.
ГУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»
Всего – 0,230, из них:
из областного бюджета – 0,230
Всего – 0,2145, из них:
из областного бюджета – 0,2145
Всего – 0,105, из них:
из областного бюджета – 0,105
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»
6.3.1.
Внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы автоматизированного учета фондов Мурманского областного краеведческого музея
Всего – 0,725, из них:
из областного бюджета – 0,725
-
Всего – 0,070, из них:
из областного бюджета – 0,070
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК «Мурманский областной краеведческий музей»
6.5.2.
Создание технологического комплекса для оцифровки фондов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки
-
Всего – 0,6235, из них:
из областного бюджета – 0,6235
Всего – 0,009, из них:
из областного бюджета – 0,009
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»
3.4. Пункты 7.6.1.6, 7.6.2, 7.9, 7.9.2.6, 7.9.2.7, 7.9.7.1, позицию «Итого по разделу 7» изложить в редакции:
«7.6.1.6.
в Министерстве здравоохранения Мурманской области
Всего – 0,900, из них:
из областного бюджета – 0,900
Всего – 1,200, из них:
из областного бюджета – 1,200
-
Министерство здравоохранения Мурманской области
7.6.2.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т.ч. на базе МФЦ
Всего – 8,000,
из них:
из областного бюджета – 8,000
Всего – 27,465,
из них:
из областного бюджета – 26,600
из местных бюджетов – 0,865
Всего – 13,850,
из них:
из областного бюджета – 12,000
из местных бюджетов – 1,850
В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы» (приложение № 3)
7.9.
Создание и развитие информационных систем и ресурсов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе оказывающих госуслуги и участвующих в процессе их оказания
доля информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества государственных информационных систем Мурманской области, %
30,0
65,0
80,0
7.9.2.6.
автоматизация процессов исполнения бюджета на региональном и местном уровнях, а также учета и обмена данных между бюджетополучателями и органами федерального казначейства, финансовыми органами
Всего – 3,352, из них:
из областного бюджета – 3,352
-
-
Министерство финансов Мурманской области
7.9.2.7.
повышение эффективности взаимодействия Министерства финансов Мурманской области с главными распорядителями и получателями средств областного бюджета благодаря использованию WEB-технологии и методов групповой обработки данных, средств ЭЦП и шифрования при переходе на безостаточное финансирование
Всего – 1,361 из них:
из областного бюджета – 1,361
Всего – 1,428 из них:
из областного бюджета – 1,428
Всего – 1,499 из них:
из областного бюджета – 1,499
Министерство финансов Мурманской области
7.9.7.1.
создание автоматизированных рабочих мест АРМ «Муниципал» в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации
-
Всего – 2,634, из них:
из областного бюджета – 2,634,
в том числе:
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия Программы – 2,480
-
Министерство юстиции Мурманской области, заинтересованные органы местного самоуправления (в соответствии с приложением № 6 к Программе)
ИТОГО по разделу 7
Всего – 63,4977, из них:
из областного бюджета – 63,4977
Всего – 90,358, из них:
из областного бюджета – 89,493,
из местных бюджетов
– 0,865
Всего – 87,311, из них:
из областного бюджета – 85,461,
из местных бюджетов
– 1,850»
3.5. Пункты 9.1, 9.3.1, 9.4, позицию «Итого по разделу 9» изложить в редакции:
«9.1.
Организация общественных центров доступа населения к государственным информационным ресурсам
Всего – 3,301, из них:
из областного бюджета – 3,301
Всего – 1,667, из них:
из областного бюджета – 1,667
Всего – 2,970, из них:
из областного бюджета – 2,970
В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы» (приложение № 3)
9.3.1.
Мероприятия по технической защите информации в Правительстве Мурманской области
Всего – 1,450, из них:
из областного бюджета – 1,450
-
-
Аппарат Правительства Мурманской области
9.4.
Информационное сопровождение работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства
Всего – 0,150, из них:
из областного бюджета – 0,150
Всего – 0,550, из них:
из областного бюджета – 0,550
Всего – 0,150, из них:
из областного бюджета – 0,150
количество публикаций в СМИ, освещающих деятельность субъекта, направленную на развитие информационного общества и формирование электронного правительства
24,0
32,0
24,0
до 31.12.2011 – Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
ИТОГО по разделу 9
Всего – 6,323, из них:
из областного бюджета – 6,323
Всего – 7,560, из них:
из областного бюджета – 7,560
Всего – 7,575, из них:
из областного бюджета – 7,575»
3.6. Дополнить новыми пунктами 7.9.1.3, 9.3.4 следующего содержания:
«7.9.1.3.
Создание регионального информационного ресурса системы здравоохранения Мурманской области
-
Всего – 0,200, из них:
из областного бюджета – 0,200
-
Министерство здравоохранения Мурманской области
9.3.4.
Мероприятия по защите информации в исполнительных органах государственной власти Мурманской области
-
Всего – 1,200, из них:
из областного бюджета – 1,200
Всего – 0,600, из них:
из областного бюджета – 0,600
Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области»
3.7. В позиции «Итого по государственным заказчикам» графу «Объем и источник предусмотренного финансирования (млн. рублей)» изложить в редакции:
3.7.1. Для государственного заказчика «Министерство здравоохранения Мурманской области»:
«Всего – 11,308, из них:
из областного бюджета – 11,308,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств –4,100;
прочие расходы – 7,208
Всего – 22,320, из них:
из областного бюджета – 22,320,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 9,400;
прочие расходы – 12,920
Всего – 22,204, из них:
из областного бюджета – 22,204,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств –10,500;
прочие расходы – 11,704»
Министерство здравоохранения Мурманской области
3.7.2. Для государственного заказчика «Министерство имущественных отношений Мурманской области»:
«Всего – 0,148, из них:
из областного бюджета – 0,148,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,148;
прочие расходы – 0,000
Всего – 0,250, из них:
из областного бюджета – 0,250,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,250;
прочие расходы – 0,000
Всего – 0,250, из них:
из областного бюджета – 0,250,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,250;
прочие расходы – 0,000»
Министерство имущественных отношений Мурманской области
3.7.3. Для государственного заказчика «Управление государственной службы занятости населения Мурманской области»:
«Всего – 0,530, из них:
из областного бюджета – 0,530,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,388;
прочие расходы – 0,142
Всего – 0,530, из них:
из областного бюджета – 0,530,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,3414;
прочие расходы – 0,1886
Всего – 0,520, из них:
из областного бюджета – 0,520,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,380;
прочие расходы – 0,140»
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области
3.7.4. Для государственного заказчика «Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области»:
«Всего – 8,050, из них:
из областного бюджета – 8,050,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 4,600;
прочие расходы – 3,450
Всего – 98,018, из них:
из областного бюджета – 97,153,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 15,6603;
прочие расходы – 81,4927
из местных бюджетов
– 0,865,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,025;
прочие расходы – 0,840
Всего – 100,425, из них:
из областного бюджета – 98,575,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 22,5988;
прочие расходы – 75,9762
из местных бюджетов
– 1,850,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,500;
прочие расходы – 1,350»
Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
3.8. Позицию «Всего по программе» изложить в редакции:
«ВСЕГО по программе
Всего – 156,35063, из них:
из федерального бюджета – 16, 760,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств –11,760
прочие расходы – 5,000
из областного бюджета – 139,59063, в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 34,40020
прочие расходы – 105,19043
Всего – 200,505, из них:
из областного бюджета – 199,640,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 50,2647
прочие расходы – 149,3753
из местных бюджетов
– 0,865,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,025
прочие расходы – 0,840
Всего – 195,4144, из них:
из областного бюджета – 193,5644,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 48,5228
прочие расходы – 145,0416
из местных бюджетов
– 1,850,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,500
прочие расходы – 1,350»
4. В паспортах программных мероприятий (приложение № 2 к Программе):
4.1. В паспорте мероприятия № 2.4 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 13,071 , из них:
областной бюджет - 13,071»
4.2. В паспорте мероприятия № 4.1:
4.2.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значение позиции «количество медицинских работников на один ПК, человек» за 2012 год заменить на значение «4,3».
4.2.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 11,40, из них:
областной бюджет – 11,40
местный бюджет – »
4.3. В паспорте мероприятия № 4.4:
4.3.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значения позиции «доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры» за 2011,2012 и 2013 годы заменить на значения «48,9», «80» и «90» соответственно.
4.3.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 0,270, из них:
областной бюджет – 0,270
местный бюджет – »
4.4. В паспорте мероприятия № 4.5 в пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значение позиции «доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде» за 2013 год заменить на «30».
4.5. В паспорте мероприятия № 4.6:
4.5.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значения позиции «доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию информационно-коммуникационных технологий, %» за 2012 и 2013 годы заменить на значения «25» и «30» соответственно.
4.5.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 0,130, из них:
областной бюджет – 0,130»
4.6. В паспорте мероприятия 4.7 в пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значения позиции «доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан» за 2012 год и 2013 год заменить на «55» и «95» соответственно.
4.7. В паспорте мероприятия № 6.2 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 5,5915, из них:
областной бюджет – 5,5915;
местный бюджет – »
4.8. В паспорте мероприятия № 6.3 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год»
4.9. В паспорте мероприятия № 6.5 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования»:
4.9.1. Позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 2,7835, из них:
областной бюджет - 2,7835»
4.9.2. Добавить позицией «2013 год»:
«2013 год
Всего за год 2,089, из них:
областной бюджет – 2,089»
4.10. В паспорте мероприятия № 7.9:
4.10.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значение позиции «доля информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества государственных информационных систем Мурманской области, %» за 2012 год заменить на «65».
4.10.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 21,887, из них:
областной бюджет –21,887»
4.11. В паспорте мероприятия № 9.1 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 1,667, из них:
областной бюджет – 1,667
местный бюджет – »
4.12. В паспорте мероприятия № 9.4:
4.12.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значение позиции «количество публикаций в СМИ, освещающих деятельность субъекта, направленную на развитие информационного общества и формирование электронного правительства, шт.» за 2012 год заменить на «32».
4.12.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год»
Всего за год 0,550, из них:
областной бюджет – 0,550
местный бюджет – »
5. В подпрограмме Мурманской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы» (приложение № 3 к Программе):
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию «Ответственный исполнитель программы» изложить в редакции:
«Ответственный исполнитель программы
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 – Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области»
5.1.2. Позицию «Система организации контроля над ходом реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«Система организации контроля над ходом реализации подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Правительством Мурманской области.
Контроль исполнения мероприятий подпрограммы осуществляется:
с 01.01.2011 - Аппаратом Правительства Мурманской области;
с 01.01.2012 – Комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области»
5.1.3. Позицию «Объем средств и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«Объем средств и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 59 653 тыс. руб., в том числе:
2011 год –13 201 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета – 13 201тыс. руб.
2012 год – 29 632 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета – 28 767 тыс. руб.,
из местных бюджетов – 865 тыс. руб.
2013 год – 16 820 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета – 14 970 тыс. руб.,
из местных бюджетов – 1 850 тыс. руб.»
5.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» позиции таблицы «1. Областной бюджет» и «Итого» изложить в редакции:
«1.
Областной бюджет
56 938
13 201
28 767
14 970
Итого
59 653
13 201
29 632
16 820»
5.3. В Перечне мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы» (приложение № 3.1 к Подпрограмме) пункты 1.1.13.4, 1.2.1.4, позиции «Итого подпрограмма», «областной бюджет всего, в том числе:», «увеличение стоимости основных средств», «прочие расходы» изложить в редакции:
1
«1.1.13.4
Установка информационных терминалов (информационных комплексов) в муниципальных образованиях Мурманской области
обеспечение доступа населения к государственным информационным ресурсам
2011-2013
Аппарат Правительства Мурманской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти, заинтересованные органы местного самоуправления
Всего – 2 400, из них: из областного бюджета –2 400
0
0
2 400
1.2.1.4.
Создание МФЦ в муниципальных образованиях Мурманской области, в т.ч.:
создание сети МФЦ в Мурманской области
2011-2013
Аппарат Правительства Мурманской области, Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, заинтересованные ОМСУ
Всего – 17 315, из них:
0
10 465
6 850
из областного бюджета – 14 600
0
9 600
5 000
из местных бюджетов – 2 715
0
865
1 850
Итого по подпрограмме
59 653
13 201
29 632
16 820
областной бюджет всего,
в том числе:
56 938
13 201
28 767
14 970
увеличение стоимости основных средств
18 708
8 068
5 420
5 220
прочие расходы
38 230
5 133
23 347
9 750»
1
5.4. В приложении № 3.3 к подпрограмме «Финансирование подпрограммных мероприятий по основным направлениям» позиции таблицы «Всего финансовых затрат, в том числе из: областного бюджета», «Капитальные вложения, в том числе из: областного бюджета», «Прочие расходы, в том числе из: областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Мурманской области» изложить в редакции:
«Всего финансовых затрат, в том числе из:
59 653
13 201
29 632
16 820
областного бюджета
56 938
13 201
28 767
14 970
Капитальные вложения, в том числе из:
19 233
8 068
5 445
5 720
областного бюджета
18 708
8 068
5 420
5 220
Прочие расходы, в том числе из:
40 420
5 133
24 187
11 100
областного бюджета
38 230
5 133
23 347
9 750
бюджетов муниципальных образований Мурманской области
2 190
0
840
1 350»
_____________________________
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 № 82-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ»
{утратило силу – постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП}
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации» Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2011 № 702-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 16.03.2012 № 82-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа) в позиции «Целевые показатели Программы» показатель «доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры» заменить на показатель «доля медицинских учреждений, подключенных к сети системы здравоохранения Мурманской области».
2. В пункте 2.4 «Целевые индикаторы Программы» раздела 2 Программы позицию 3.1 «Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры» изложить в редакции:
«3.1.
Доля медицинских учреждений, подключенных к сети системы здравоохранения Мурманской области
%
65
100
100
По данным Министерства здравоохранения Мурманской области
7,14»
3. В Перечне программных мероприятий (приложение № 1 к Программе):
3.1. Пункты 2.4.1, 2.4.3, позицию «Итого по разделу 2» изложить в редакции:
«2.4.1.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры объединенной вычислительной сети Правительства Мурманской области, в т.ч. модернизация и замена аппаратного обеспечения и приобретение лицензий на программное обеспечение
Всего – 4,787, из них:
из областного бюджета – 4,787
Всего – 10,587, из них:
из областного бюджета –10,587
Всего – 5,100, из них:
из областного бюджета – 5,100
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 -Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
2.4.3.
Развитие и поддержка системы IP-телефонии и видеоконференцсвязи исполнительных органов государственной власти Мурманской области
Всего – 2,408, из них:
из областного бюджета – 2,408
Всего –0,756, из них:
из областного бюджета – 0,756
Всего – 1,670, из них:
из областного бюджета – 1,670
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 -Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
ИТОГО по разделу 2
Всего – 12,541, из них:
из областного бюджета – 12,541
Всего – 18,071, из них:
из областного бюджета – 18,071
Всего – 13,498, из них:
из областного бюджета – 13,498»
3.2. Пункты 4.1, 4.1.1, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, позицию «Итого по разделу 4» изложить в редакции:
«4.1.
Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских учреждений (далее -медицинских учреждений)6
количество медицинских работников на один ПК, человек
4,9
4,5
4,1
доля медицинских учреждений, имеющих ЛВС, %
85,0
90,0
95,0
4.1.1.
Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных медицинских учреждений
Всего – 3,000, из них:
из областного бюджета – 3,000
Всего – 11,400, из них:
из областного бюджета – 11,400
Всего – 10,000, из них:
из областного бюджета – 10,000
Министерство здравоохранения Мурманской области
4.4.
Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений9
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, %
80,0
90,0
100,0
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, %
48,9
80,0
90,0
4.4.1.
Внедрение информационных систем управления деятельностью государственных медицинских учреждений
Всего – 0,830, из них:
из областного бюджета – 0,830
Всего – 0,270, из них:
из областного бюджета – 0,270
Всего – 1,000, из них:
из областного бюджета – 1,000
Министерство здравоохранения Мурманской области
4.5.
Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений10
Всего – 5,400, из них:
из областного бюджета – 5,400
Всего – 8,000, из них:
из областного бюджета – 8,000
Всего – 10,000, из них:
из областного бюджета – 10,000
наличие регионального информационно-аналитического центра, выполняющего сбор и хранение персонифицированных данных, а также передачу информации об оказанных медицинских услугах в ТФОМС и предоставление отчетности в органы государственной власти субъекта РФ, да/нет
нет
да
да
Министерство здравоохранения Мурманской области
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде, %
10,0
15,0
30,0
4.6.
Обучение работников медицинских учреждений использованию информационно-коммуникационных технологий11
Всего – 0,180, из них:
из областного бюджета – 0,180
Всего – 0,130, из них:
из областного бюджета – 0,130
Всего – 0,200, из них:
из областного бюджета – 0,200
доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию информационно-коммуникационных технологий, %
20,0
25,0
30,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
4.7.
Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи12
Всего – 0,890, из них:
из областного бюджета – 0,890
Всего – 1,000, из них:
из областного бюджета – 1,000
Всего – 1,000, из них:
из областного бюджета – 1,000
доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами (диспетчерскими) станций скорой медицинской помощи, %
10,0
15,0
20,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи, %
52,5
53,0
53,0
доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан, %
44,0
55,0
95,0
ИТОГО по разделу 4
Всего – 17,148, из них:
из областного бюджета – 17,148
Всего – 24,070, из них:
из областного бюджета – 24,070
Всего – 22,404, из них:
из областного бюджета – 22,404»
3.3. Пункты 6.2.4.2, 6.3.1, 6.5.2 изложить в редакции:
«6.2.4.2.
ГУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»
Всего – 0,230, из них:
из областного бюджета – 0,230
Всего – 0,2145, из них:
из областного бюджета – 0,2145
Всего – 0,105, из них:
из областного бюджета – 0,105
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»
6.3.1.
Внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы автоматизированного учета фондов Мурманского областного краеведческого музея
Всего – 0,725, из них:
из областного бюджета – 0,725
-
Всего – 0,070, из них:
из областного бюджета – 0,070
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК «Мурманский областной краеведческий музей»
6.5.2.
Создание технологического комплекса для оцифровки фондов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки
-
Всего – 0,6235, из них:
из областного бюджета – 0,6235
Всего – 0,009, из них:
из областного бюджета – 0,009
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»
3.4. Пункты 7.6.1.6, 7.6.2, 7.9, 7.9.2.6, 7.9.2.7, 7.9.7.1, позицию «Итого по разделу 7» изложить в редакции:
«7.6.1.6.
в Министерстве здравоохранения Мурманской области
Всего – 0,900, из них:
из областного бюджета – 0,900
Всего – 1,200, из них:
из областного бюджета – 1,200
-
Министерство здравоохранения Мурманской области
7.6.2.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т.ч. на базе МФЦ
Всего – 8,000,
из них:
из областного бюджета – 8,000
Всего – 27,465,
из них:
из областного бюджета – 26,600
из местных бюджетов – 0,865
Всего – 13,850,
из них:
из областного бюджета – 12,000
из местных бюджетов – 1,850
В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы» (приложение № 3)
7.9.
Создание и развитие информационных систем и ресурсов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе оказывающих госуслуги и участвующих в процессе их оказания
доля информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества государственных информационных систем Мурманской области, %
30,0
65,0
80,0
7.9.2.6.
автоматизация процессов исполнения бюджета на региональном и местном уровнях, а также учета и обмена данных между бюджетополучателями и органами федерального казначейства, финансовыми органами
Всего – 3,352, из них:
из областного бюджета – 3,352
-
-
Министерство финансов Мурманской области
7.9.2.7.
повышение эффективности взаимодействия Министерства финансов Мурманской области с главными распорядителями и получателями средств областного бюджета благодаря использованию WEB-технологии и методов групповой обработки данных, средств ЭЦП и шифрования при переходе на безостаточное финансирование
Всего – 1,361 из них:
из областного бюджета – 1,361
Всего – 1,428 из них:
из областного бюджета – 1,428
Всего – 1,499 из них:
из областного бюджета – 1,499
Министерство финансов Мурманской области
7.9.7.1.
создание автоматизированных рабочих мест АРМ «Муниципал» в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации
-
Всего – 2,634, из них:
из областного бюджета – 2,634,
в том числе:
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия Программы – 2,480
-
Министерство юстиции Мурманской области, заинтересованные органы местного самоуправления (в соответствии с приложением № 6 к Программе)
ИТОГО по разделу 7
Всего – 63,4977, из них:
из областного бюджета – 63,4977
Всего – 90,358, из них:
из областного бюджета – 89,493,
из местных бюджетов
– 0,865
Всего – 87,311, из них:
из областного бюджета – 85,461,
из местных бюджетов
– 1,850»
3.5. Пункты 9.1, 9.3.1, 9.4, позицию «Итого по разделу 9» изложить в редакции:
«9.1.
Организация общественных центров доступа населения к государственным информационным ресурсам
Всего – 3,301, из них:
из областного бюджета – 3,301
Всего – 1,667, из них:
из областного бюджета – 1,667
Всего – 2,970, из них:
из областного бюджета – 2,970
В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы» (приложение № 3)
9.3.1.
Мероприятия по технической защите информации в Правительстве Мурманской области
Всего – 1,450, из них:
из областного бюджета – 1,450
-
-
Аппарат Правительства Мурманской области
9.4.
Информационное сопровождение работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства
Всего – 0,150, из них:
из областного бюджета – 0,150
Всего – 0,550, из них:
из областного бюджета – 0,550
Всего – 0,150, из них:
из областного бюджета – 0,150
количество публикаций в СМИ, освещающих деятельность субъекта, направленную на развитие информационного общества и формирование электронного правительства
24,0
32,0
24,0
до 31.12.2011 – Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
ИТОГО по разделу 9
Всего – 6,323, из них:
из областного бюджета – 6,323
Всего – 7,560, из них:
из областного бюджета – 7,560
Всего – 7,575, из них:
из областного бюджета – 7,575»
3.6. Дополнить новыми пунктами 7.9.1.3, 9.3.4 следующего содержания:
«7.9.1.3.
Создание регионального информационного ресурса системы здравоохранения Мурманской области
-
Всего – 0,200, из них:
из областного бюджета – 0,200
-
Министерство здравоохранения Мурманской области
9.3.4.
Мероприятия по защите информации в исполнительных органах государственной власти Мурманской области
-
Всего – 1,200, из них:
из областного бюджета – 1,200
Всего – 0,600, из них:
из областного бюджета – 0,600
Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области»
3.7. В позиции «Итого по государственным заказчикам» графу «Объем и источник предусмотренного финансирования (млн. рублей)» изложить в редакции:
3.7.1. Для государственного заказчика «Министерство здравоохранения Мурманской области»:
«Всего – 11,308, из них:
из областного бюджета – 11,308,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств –4,100;
прочие расходы – 7,208
Всего – 22,320, из них:
из областного бюджета – 22,320,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 9,400;
прочие расходы – 12,920
Всего – 22,204, из них:
из областного бюджета – 22,204,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств –10,500;
прочие расходы – 11,704»
Министерство здравоохранения Мурманской области
3.7.2. Для государственного заказчика «Министерство имущественных отношений Мурманской области»:
«Всего – 0,148, из них:
из областного бюджета – 0,148,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,148;
прочие расходы – 0,000
Всего – 0,250, из них:
из областного бюджета – 0,250,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,250;
прочие расходы – 0,000
Всего – 0,250, из них:
из областного бюджета – 0,250,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,250;
прочие расходы – 0,000»
Министерство имущественных отношений Мурманской области
3.7.3. Для государственного заказчика «Управление государственной службы занятости населения Мурманской области»:
«Всего – 0,530, из них:
из областного бюджета – 0,530,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,388;
прочие расходы – 0,142
Всего – 0,530, из них:
из областного бюджета – 0,530,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,3414;
прочие расходы – 0,1886
Всего – 0,520, из них:
из областного бюджета – 0,520,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,380;
прочие расходы – 0,140»
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области
3.7.4. Для государственного заказчика «Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области»:
«Всего – 8,050, из них:
из областного бюджета – 8,050,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 4,600;
прочие расходы – 3,450
Всего – 98,018, из них:
из областного бюджета – 97,153,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 15,6603;
прочие расходы – 81,4927
из местных бюджетов
– 0,865,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,025;
прочие расходы – 0,840
Всего – 100,425, из них:
из областного бюджета – 98,575,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 22,5988;
прочие расходы – 75,9762
из местных бюджетов
– 1,850,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,500;
прочие расходы – 1,350»
Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области
3.8. Позицию «Всего по программе» изложить в редакции:
«ВСЕГО по программе
Всего – 156,35063, из них:
из федерального бюджета – 16, 760,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств –11,760
прочие расходы – 5,000
из областного бюджета – 139,59063, в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 34,40020
прочие расходы – 105,19043
Всего – 200,505, из них:
из областного бюджета – 199,640,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 50,2647
прочие расходы – 149,3753
из местных бюджетов
– 0,865,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,025
прочие расходы – 0,840
Всего – 195,4144, из них:
из областного бюджета – 193,5644,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 48,5228
прочие расходы – 145,0416
из местных бюджетов
– 1,850,
в т.ч.
увеличение стоимости основных средств – 0,500
прочие расходы – 1,350»
4. В паспортах программных мероприятий (приложение № 2 к Программе):
4.1. В паспорте мероприятия № 2.4 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 13,071 , из них:
областной бюджет - 13,071»
4.2. В паспорте мероприятия № 4.1:
4.2.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значение позиции «количество медицинских работников на один ПК, человек» за 2012 год заменить на значение «4,3».
4.2.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 11,40, из них:
областной бюджет – 11,40
местный бюджет – »
4.3. В паспорте мероприятия № 4.4:
4.3.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значения позиции «доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры» за 2011,2012 и 2013 годы заменить на значения «48,9», «80» и «90» соответственно.
4.3.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 0,270, из них:
областной бюджет – 0,270
местный бюджет – »
4.4. В паспорте мероприятия № 4.5 в пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значение позиции «доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде» за 2013 год заменить на «30».
4.5. В паспорте мероприятия № 4.6:
4.5.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значения позиции «доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию информационно-коммуникационных технологий, %» за 2012 и 2013 годы заменить на значения «25» и «30» соответственно.
4.5.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 0,130, из них:
областной бюджет – 0,130»
4.6. В паспорте мероприятия 4.7 в пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значения позиции «доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан» за 2012 год и 2013 год заменить на «55» и «95» соответственно.
4.7. В паспорте мероприятия № 6.2 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 5,5915, из них:
областной бюджет – 5,5915;
местный бюджет – »
4.8. В паспорте мероприятия № 6.3 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год»
4.9. В паспорте мероприятия № 6.5 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования»:
4.9.1. Позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 2,7835, из них:
областной бюджет - 2,7835»
4.9.2. Добавить позицией «2013 год»:
«2013 год
Всего за год 2,089, из них:
областной бюджет – 2,089»
4.10. В паспорте мероприятия № 7.9:
4.10.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значение позиции «доля информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества государственных информационных систем Мурманской области, %» за 2012 год заменить на «65».
4.10.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 21,887, из них:
областной бюджет –21,887»
4.11. В паспорте мероприятия № 9.1 в пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год
Всего за год 1,667, из них:
областной бюджет – 1,667
местный бюджет – »
4.12. В паспорте мероприятия № 9.4:
4.12.1. В пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам» значение позиции «количество публикаций в СМИ, освещающих деятельность субъекта, направленную на развитие информационного общества и формирование электронного правительства, шт.» за 2012 год заменить на «32».
4.12.2. В пункте 12 «Объем предусмотренного финансирования» позицию «2012 год» изложить в редакции:
«2012 год»
Всего за год 0,550, из них:
областной бюджет – 0,550
местный бюджет – »
5. В подпрограмме Мурманской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы» (приложение № 3 к Программе):
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию «Ответственный исполнитель программы» изложить в редакции:
«Ответственный исполнитель программы
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 – Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области»
5.1.2. Позицию «Система организации контроля над ходом реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«Система организации контроля над ходом реализации подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Правительством Мурманской области.
Контроль исполнения мероприятий подпрограммы осуществляется:
с 01.01.2011 - Аппаратом Правительства Мурманской области;
с 01.01.2012 – Комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области»
5.1.3. Позицию «Объем средств и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«Объем средств и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 59 653 тыс. руб., в том числе:
2011 год –13 201 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета – 13 201тыс. руб.
2012 год – 29 632 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета – 28 767 тыс. руб.,
из местных бюджетов – 865 тыс. руб.
2013 год – 16 820 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета – 14 970 тыс. руб.,
из местных бюджетов – 1 850 тыс. руб.»
5.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» позиции таблицы «1. Областной бюджет» и «Итого» изложить в редакции:
«1.
Областной бюджет
56 938
13 201
28 767
14 970
Итого
59 653
13 201
29 632
16 820»
5.3. В Перечне мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы» (приложение № 3.1 к Подпрограмме) пункты 1.1.13.4, 1.2.1.4, позиции «Итого подпрограмма», «областной бюджет всего, в том числе:», «увеличение стоимости основных средств», «прочие расходы» изложить в редакции:
1
«1.1.13.4
Установка информационных терминалов (информационных комплексов) в муниципальных образованиях Мурманской области
обеспечение доступа населения к государственным информационным ресурсам
2011-2013
Аппарат Правительства Мурманской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти, заинтересованные органы местного самоуправления
Всего – 2 400, из них: из областного бюджета –2 400
0
0
2 400
1.2.1.4.
Создание МФЦ в муниципальных образованиях Мурманской области, в т.ч.:
создание сети МФЦ в Мурманской области
2011-2013
Аппарат Правительства Мурманской области, Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, заинтересованные ОМСУ
Всего – 17 315, из них:
0
10 465
6 850
из областного бюджета – 14 600
0
9 600
5 000
из местных бюджетов – 2 715
0
865
1 850
Итого по подпрограмме
59 653
13 201
29 632
16 820
областной бюджет всего,
в том числе:
56 938
13 201
28 767
14 970
увеличение стоимости основных средств
18 708
8 068
5 420
5 220
прочие расходы
38 230
5 133
23 347
9 750»
1
5.4. В приложении № 3.3 к подпрограмме «Финансирование подпрограммных мероприятий по основным направлениям» позиции таблицы «Всего финансовых затрат, в том числе из: областного бюджета», «Капитальные вложения, в том числе из: областного бюджета», «Прочие расходы, в том числе из: областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Мурманской области» изложить в редакции:
«Всего финансовых затрат, в том числе из:
59 653
13 201
29 632
16 820
областного бюджета
56 938
13 201
28 767
14 970
Капитальные вложения, в том числе из:
19 233
8 068
5 445
5 720
областного бюджета
18 708
8 068
5 420
5 220
Прочие расходы, в том числе из:
40 420
5 133
24 187
11 100
областного бюджета
38 230
5 133
23 347
9 750
бюджетов муниципальных образований Мурманской области
2 190
0
840
1 350»
_____________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Мурманский вестник № 57 от 03.12.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.000.000 Информация и информатизация, 120.010.000 Общие положения в сфере информации и информатизации, 120.040.000 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения, 120.040.010 Информатизация |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: