Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28027806202000019 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Сковородинского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 16.03.2020 № 173
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации
Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 21.02.2020 № 306)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сковородинского района» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета 2 723 379,62196 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;
2020 год – 255 183,26607 тыс. рублей;
2021 год – 253 838,10043 тыс. рублей;
2022 год – 250 525,82545 тыс. рублей;
2023 год – 277 022 тыс. рублей;
2024 год – 277 022 тыс. рублей;
2025 год – 277 022 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 525 666,02801 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 723 379,62196 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;
2020 год – 255 183,26607 тыс. рублей;
2021 год – 253 838,10043 тыс. рублей;
2022 год – 250 525,82545 тыс. рублей;
2023 год – 277 022 тыс. рублей;
2024 год – 277 022 тыс. рублей;
2025 год – 277 022 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 525 666,02801 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 411 382,54338 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;
2020 год – 222 204,29007 тыс. рублей;
2021 год – 226 122,76677 тыс. рублей;
2022 год – 224 019,70828 тыс. рублей;
2023 год – 249 650 тыс. рублей;
2024 год – 249 650 тыс. рублей;
2025 год – 249 650 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 073 039,41872 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 411 382,54338 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;
2020 год – 222 204,29007 тыс. рублей;
2021 год – 226 122,76677 тыс. рублей;
2022 год – 224 019,70828 тыс. рублей;
2023 год – 249 650 тыс. рублей;
2024 год – 249 650 тыс. рублей;
2025 год – 249 650 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 27 051,77318 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 996,71654 тыс. рублей;
2016 год – 2 499,41213 тыс. рублей;
2017 год – 2 495,31862 тыс. рублей;
2018 год – 2 500 тыс. рублей;
2019 год – 2 500 тыс. рублей;
2020 год – 2 560,32589 тыс. рублей;
2021 год – 2 500 тыс. рублей;
2022 год – 2 500 тыс. рублей;
2023 год – 2 500 тыс. рублей;
2024 год – 2 500 тыс. рублей;
2025 год – 2 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6 977,3857 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 27 051,77318 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 996,71654 тыс. рублей;
2016 год – 2 499,41213 тыс. рублей;
2017 год – 2 495,31862 тыс. рублей;
2018 год – 2 500 тыс. рублей;
2019 год – 2 500 тыс. рублей;
2020 год – 2 560,32589 тыс. рублей;
2021 год – 2 500 тыс. рублей;
2022 год – 2 500 тыс. рублей;
2023 год – 2 500 тыс. рублей;
2024 год – 2 500 тыс. рублей;
2025 год – 2 500 тыс. рублей.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Охрана семьи и детства» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 157 027,22243 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Охрана семьи и детства» абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 157 027,22243 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.9. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Сковородинского района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.03.2020 № 173
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Развитие образования Сковородинского района»
Всего
4 249 722,38289
299 950,36822
201 443,61852
192 361,01617
497 822,71802
540 393,26426
552 959,90632
559 841,81576
573 883,67562
277 022
277 022
277 022
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
1 525 666,02801
69 224,78
248 379,98875
280 923,05351
297 776,64025
306 003,71533
323 357,85017
районный бюджет
2 723 379,62196
230 725,58822
201 443,61852
192 361,01617
248 765,99635
259 470,21075
255 183,26607
253 838,10043
250 525,82545
277 022
277 022
277 022
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Всего
3 213 743,97217
274 237,15352
174 373,33433
165 594,84045
438 467,44328
474 931,41940
487 047,30614
226 122,76677
224 019,70828
249 650
249 650
249 650
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
1 073 039,41872
69 224,78
218 604,91589
249 011,98391
264 843,016
271 354,7
288 622,0
районный бюджет
2 411 382,54338
205 012,37352
174 373,33433
165 594,84045
219 185,79447
225 919,43549
222 204,29007
226 122,76677
224 019,70828
249 650
249 650
249 650
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
Всего
385 464,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
4 500
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
385 464,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
4 500
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Всего
168 107,36419
120 739,20131
11 437,96656
5 080,196
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
69 224,78
69 224,78
районный бюджет
98 882,58419
51 514,42131
11 437,96656
5 080,196
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
Всего
670 385,66879
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
66 571,98188
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
670 385,66879
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
66 571,98188
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Модернизация муниципальных систем общего образования
Всего
196 104,07714
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
35 379,13285
21 489,09268
20 349,7
20 349,6
7 000
7 000
7 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
24 326,351
17 824,5
6 501,851
районный бюджет
171 777,72614
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
17 554,63285
14 987,24168
20 349,7
20 349,6
7 000
7 000
7 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
Всего
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Всего
23 996,8706
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
23 996,8706
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего
549,3296
50
49,33
50
49,9996
50
50
50
50
50
50
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
549,3296
50
49,33
50
49,9996
50
50
50
50
50
50
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
Всего
391
28
133
130
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
391
28
133
130
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
6 501,68051
1 292,8515
1 534,12344
1 258,46081
1 208,12238
1 208,12238
федеральный бюджет
0
областной бюджет
5 968,38896
963,8465
1 380,17532
1 208,12238
1 208,12238
1 208,12238
районный бюджет
533,29155
329,005
153,94812
50,33843
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
Всего
1 232 125,66161
214 196,41939
224 792,79028
247 835,35269
264 016,91047
281 284,18878
федеральный бюджет
областной бюджет
1 232 125,66161
214 196,41939
224 792,79028
247 835,35269
264 016,91047
281 284,18878
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.12.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Всего
1 000
1 000
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
120
120
районный бюджет
203,26708
203,26708
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.13.
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
Всего
569,4
569,4
федеральный бюджет
областной бюджет
540,93
540,93
районный бюджет
28,47
28,47
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.14.
Софинансирование меропиятий по модернизации системы общего образования
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.15.
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
2 930,232
2 930,232
федеральный бюджет
областной бюджет
2 783,72
2 783,72
районный бюджет
146,512
146,512
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.16.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
1 040 823,33331
158 701,84908
132 544,7281
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
1 040 823,33331
158 701,84908
132 544,7281
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.17.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Всего
3 404,51822
3 404,51822
федеральный бюджет
областной бюджет
3 234,29231
3 234,29231
районный бюджет
170,22591
170,22591
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.18.
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
Всего
3 168
3 168
федеральный бюджет
областной бюджет
3 168
3 168
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.19.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальным общеобразовательных организациях питанием
Всего
20 169,296
1 780,226
6 129,69
6 129,69
6 129,69
федеральный бюджет
областной бюджет
20 169,296
1 780,226
6 129,69
6 129,69
6 129,69
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
2
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Всего
34 029,1589
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
3 739,58981
3 894,33202
4 008,14718
3 947,82129
3 947,82129
2 500
2 500
2 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
6 977,38570
1 239,58981
1 394,33202
1 447,82129
1 447,82129
1 447,82129
районный бюджет
27 051,77318
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
33 929,15888
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
3 739,58981
3 894,33202
4 008,14718
3 947,82129
3 947,82129
2 500
2 500
2 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
6 977,38570
1 239,58981
1 394,33202
1 447,82129
1 447,82129
1 447,82129
районный бюджет
26 951,77318
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
Всего
100
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
100
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Всего
2 796,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
326,6
50
50
300
300
300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 796,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
326,6
50
50
300
300
300
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
2 796,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
326,6
50
50
300
300
300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 796,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
326,6
50
50
300
300
300
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»
Всего
282 149,13299
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 092,05011
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
282 149,13299
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 092,05011
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования
Всего
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования
Всего
180 427,61782
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 077,63884
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
180 427,61782
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 077,63884
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Всего
10 984,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
10 984,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
22 787,67715
3 756,78616
3 946,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 787,67715
3 756,78616
3 946,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Всего
157 027,22243
28 535,48305
30 516,73758
31 485,80289
33 201,17119
33 288,02772
федеральный бюджет
0
областной бюджет
157 027,22243
28 535,48305
30 516,73758
31 485,80289
33 201,17119
33 288,02772
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
12 873,51489
1 488,66712
1 621,02345
2 388,38145
3 644,29317
3 731,1497
федеральный бюджет
0
областной бюджет
12 873,51489
1 488,66712
1 621,02345
2 388,38145
3 644,29317
3 731,1497
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
712,62155
64,26042
60,77796
192,00649
197,78834
197,78834
федеральный бюджет
0
областной бюджет
712,62155
64,26042
60,77796
192,00649
197,78834
197,78834
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего
66 478,80287
11 636,172
12 645,79237
13 812,13156
14 192,35347
14 192,35347
федеральный бюджет
0
областной бюджет
66 478,80287
11 636,172
12 645,79237
13 812,13156
14 192,35347
14 192,35347
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.4.
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования
Всего
66 799,90128
13 532,39063
14 196,09112
13 023,80651
13 023,80651
13 023,80651
федеральный бюджет
0
областной бюджет
66 799,90128
13 532,39063
14 196,09112
13 023,80651
13 023,80651
13 023,80651
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
10 162,38184
1 813,99288
1 993,05268
2 069,47688
2 142,92970
2 142,92970
федеральный бюджет
0
областной бюджет
10 162,38184
1 813,99288
1 993,05268
2 069,47688
2 142,92970
2 142,92970
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 16.03.2020 № 173
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации
Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 21.02.2020 № 306)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сковородинского района» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета 2 723 379,62196 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;
2020 год – 255 183,26607 тыс. рублей;
2021 год – 253 838,10043 тыс. рублей;
2022 год – 250 525,82545 тыс. рублей;
2023 год – 277 022 тыс. рублей;
2024 год – 277 022 тыс. рублей;
2025 год – 277 022 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 525 666,02801 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 723 379,62196 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;
2020 год – 255 183,26607 тыс. рублей;
2021 год – 253 838,10043 тыс. рублей;
2022 год – 250 525,82545 тыс. рублей;
2023 год – 277 022 тыс. рублей;
2024 год – 277 022 тыс. рублей;
2025 год – 277 022 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 525 666,02801 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 411 382,54338 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;
2020 год – 222 204,29007 тыс. рублей;
2021 год – 226 122,76677 тыс. рублей;
2022 год – 224 019,70828 тыс. рублей;
2023 год – 249 650 тыс. рублей;
2024 год – 249 650 тыс. рублей;
2025 год – 249 650 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 073 039,41872 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 411 382,54338 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;
2020 год – 222 204,29007 тыс. рублей;
2021 год – 226 122,76677 тыс. рублей;
2022 год – 224 019,70828 тыс. рублей;
2023 год – 249 650 тыс. рублей;
2024 год – 249 650 тыс. рублей;
2025 год – 249 650 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 27 051,77318 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 996,71654 тыс. рублей;
2016 год – 2 499,41213 тыс. рублей;
2017 год – 2 495,31862 тыс. рублей;
2018 год – 2 500 тыс. рублей;
2019 год – 2 500 тыс. рублей;
2020 год – 2 560,32589 тыс. рублей;
2021 год – 2 500 тыс. рублей;
2022 год – 2 500 тыс. рублей;
2023 год – 2 500 тыс. рублей;
2024 год – 2 500 тыс. рублей;
2025 год – 2 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6 977,3857 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 27 051,77318 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 996,71654 тыс. рублей;
2016 год – 2 499,41213 тыс. рублей;
2017 год – 2 495,31862 тыс. рублей;
2018 год – 2 500 тыс. рублей;
2019 год – 2 500 тыс. рублей;
2020 год – 2 560,32589 тыс. рублей;
2021 год – 2 500 тыс. рублей;
2022 год – 2 500 тыс. рублей;
2023 год – 2 500 тыс. рублей;
2024 год – 2 500 тыс. рублей;
2025 год – 2 500 тыс. рублей.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Охрана семьи и детства» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 157 027,22243 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Охрана семьи и детства» абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 157 027,22243 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.9. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Сковородинского района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.03.2020 № 173
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Развитие образования Сковородинского района»
Всего
4 249 722,38289
299 950,36822
201 443,61852
192 361,01617
497 822,71802
540 393,26426
552 959,90632
559 841,81576
573 883,67562
277 022
277 022
277 022
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
1 525 666,02801
69 224,78
248 379,98875
280 923,05351
297 776,64025
306 003,71533
323 357,85017
районный бюджет
2 723 379,62196
230 725,58822
201 443,61852
192 361,01617
248 765,99635
259 470,21075
255 183,26607
253 838,10043
250 525,82545
277 022
277 022
277 022
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Всего
3 213 743,97217
274 237,15352
174 373,33433
165 594,84045
438 467,44328
474 931,41940
487 047,30614
226 122,76677
224 019,70828
249 650
249 650
249 650
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
1 073 039,41872
69 224,78
218 604,91589
249 011,98391
264 843,016
271 354,7
288 622,0
районный бюджет
2 411 382,54338
205 012,37352
174 373,33433
165 594,84045
219 185,79447
225 919,43549
222 204,29007
226 122,76677
224 019,70828
249 650
249 650
249 650
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
Всего
385 464,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
4 500
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
385 464,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
4 500
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Всего
168 107,36419
120 739,20131
11 437,96656
5 080,196
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
69 224,78
69 224,78
районный бюджет
98 882,58419
51 514,42131
11 437,96656
5 080,196
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
Всего
670 385,66879
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
66 571,98188
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
670 385,66879
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
66 571,98188
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Модернизация муниципальных систем общего образования
Всего
196 104,07714
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
35 379,13285
21 489,09268
20 349,7
20 349,6
7 000
7 000
7 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
24 326,351
17 824,5
6 501,851
районный бюджет
171 777,72614
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
17 554,63285
14 987,24168
20 349,7
20 349,6
7 000
7 000
7 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
Всего
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Всего
23 996,8706
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
23 996,8706
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего
549,3296
50
49,33
50
49,9996
50
50
50
50
50
50
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
549,3296
50
49,33
50
49,9996
50
50
50
50
50
50
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
Всего
391
28
133
130
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
391
28
133
130
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
6 501,68051
1 292,8515
1 534,12344
1 258,46081
1 208,12238
1 208,12238
федеральный бюджет
0
областной бюджет
5 968,38896
963,8465
1 380,17532
1 208,12238
1 208,12238
1 208,12238
районный бюджет
533,29155
329,005
153,94812
50,33843
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
Всего
1 232 125,66161
214 196,41939
224 792,79028
247 835,35269
264 016,91047
281 284,18878
федеральный бюджет
областной бюджет
1 232 125,66161
214 196,41939
224 792,79028
247 835,35269
264 016,91047
281 284,18878
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.12.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Всего
1 000
1 000
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
120
120
районный бюджет
203,26708
203,26708
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.13.
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
Всего
569,4
569,4
федеральный бюджет
областной бюджет
540,93
540,93
районный бюджет
28,47
28,47
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.14.
Софинансирование меропиятий по модернизации системы общего образования
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.15.
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
2 930,232
2 930,232
федеральный бюджет
областной бюджет
2 783,72
2 783,72
районный бюджет
146,512
146,512
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.16.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
1 040 823,33331
158 701,84908
132 544,7281
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
1 040 823,33331
158 701,84908
132 544,7281
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.17.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Всего
3 404,51822
3 404,51822
федеральный бюджет
областной бюджет
3 234,29231
3 234,29231
районный бюджет
170,22591
170,22591
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.18.
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
Всего
3 168
3 168
федеральный бюджет
областной бюджет
3 168
3 168
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
1.19.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальным общеобразовательных организациях питанием
Всего
20 169,296
1 780,226
6 129,69
6 129,69
6 129,69
федеральный бюджет
областной бюджет
20 169,296
1 780,226
6 129,69
6 129,69
6 129,69
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
2
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Всего
34 029,1589
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
3 739,58981
3 894,33202
4 008,14718
3 947,82129
3 947,82129
2 500
2 500
2 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
6 977,38570
1 239,58981
1 394,33202
1 447,82129
1 447,82129
1 447,82129
районный бюджет
27 051,77318
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
33 929,15888
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
3 739,58981
3 894,33202
4 008,14718
3 947,82129
3 947,82129
2 500
2 500
2 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
6 977,38570
1 239,58981
1 394,33202
1 447,82129
1 447,82129
1 447,82129
районный бюджет
26 951,77318
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
Всего
100
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
100
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Всего
2 796,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
326,6
50
50
300
300
300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 796,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
326,6
50
50
300
300
300
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
2 796,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
326,6
50
50
300
300
300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 796,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
326,6
50
50
300
300
300
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»
Всего
282 149,13299
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 092,05011
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
282 149,13299
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 092,05011
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования
Всего
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования
Всего
180 427,61782
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 077,63884
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
180 427,61782
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 077,63884
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Всего
10 984,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
10 984,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
22 787,67715
3 756,78616
3 946,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 787,67715
3 756,78616
3 946,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Всего
157 027,22243
28 535,48305
30 516,73758
31 485,80289
33 201,17119
33 288,02772
федеральный бюджет
0
областной бюджет
157 027,22243
28 535,48305
30 516,73758
31 485,80289
33 201,17119
33 288,02772
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
12 873,51489
1 488,66712
1 621,02345
2 388,38145
3 644,29317
3 731,1497
федеральный бюджет
0
областной бюджет
12 873,51489
1 488,66712
1 621,02345
2 388,38145
3 644,29317
3 731,1497
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
712,62155
64,26042
60,77796
192,00649
197,78834
197,78834
федеральный бюджет
0
областной бюджет
712,62155
64,26042
60,77796
192,00649
197,78834
197,78834
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего
66 478,80287
11 636,172
12 645,79237
13 812,13156
14 192,35347
14 192,35347
федеральный бюджет
0
областной бюджет
66 478,80287
11 636,172
12 645,79237
13 812,13156
14 192,35347
14 192,35347
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.4.
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования
Всего
66 799,90128
13 532,39063
14 196,09112
13 023,80651
13 023,80651
13 023,80651
федеральный бюджет
0
областной бюджет
66 799,90128
13 532,39063
14 196,09112
13 023,80651
13 023,80651
13 023,80651
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
10 162,38184
1 813,99288
1 993,05268
2 069,47688
2 142,92970
2 142,92970
федеральный бюджет
0
областной бюджет
10 162,38184
1 813,99288
1 993,05268
2 069,47688
2 142,92970
2 142,92970
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: