Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28027806202000014 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Сковородинского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 16.03.2020 № 178
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации
Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 21.02.2020 № 306)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Создание основы для принятия конкретных решений по использованию и развитию территории района»;
раздел «Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Развитие градостроительной деятельности»;
раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1 043 521,12267 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 135 441,55828 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 39 975,35052 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. Раздел 3 «Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты» таблицу 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
4
Устаревшие генеральные планы не учитывают необходимость существенного увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь малоэтажного жилищного строительства. Без корректировки существующих генеральных планов практически будет нельзя осуществлять операции по предоставлению, изъятию, купле-продаже земельных участков, что станет тормозом развития рыночных отношений.
Создание основы для принятия конкретных решений по использованию и развитию территории района, создание юридической базы для осуществления градостроительной деятельности
Развитие градостроительной деятельности
2020-2025 годы, этапы не выделяются
Подготовка документов территориального планирования
1.3. Раздел 4 «Описание системы подпрограмм» муниципальной программы дополнить абзацем 18, 19 следующего содержания:
«Целью подпрограммы 5 «Развитие градостроительной деятельности» является улучшение условий проживания населения и развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.
Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнить следующую задачу: создание основы для принятия конкретных решений по использованию и развитию территории района, создание юридической базы для осуществления градостроительной деятельности.
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 1 043 521,12267 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 135 441,55828 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 334 948,08997 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 39 547,32251 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17 734,27687 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 334 948,08997 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 39 547,32251 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 114 049,82598 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 6 108,5931 тыс. рублей;
2016 год – 8 554,67603 тыс. рублей;
2017 год – 12 558,93559 тыс. рублей;
2018 год – 14 337,56268 тыс. рублей;
2019 год – 11 633,82438 тыс. рублей;
2020 год – 12 343,55468 тыс. рублей;
2021 год – 10 150,33976 тыс. рублей;
2022 год – 10 150,33976 тыс. рублей;
2023 год – 9 404 тыс. рублей;
2024 год – 9 404 тыс. рублей;
2025 год – 9 404 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 113,79449 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 114 049,82598 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 6 108,5931 тыс. рублей;
2016 год – 8 554,67603 тыс. рублей;
2017 год – 12 558,93559 тыс. рублей;
2018 год – 14 337,56268 тыс. рублей;
2019 год – 11 633,82438 тыс. рублей;
2020 год – 12 343,55468 тыс. рублей;
2021 год – 10 150,33976 тыс. рублей;
2022 год – 10 150,33976 тыс. рублей;
2023 год – 9 404 тыс. рублей;
2024 год – 9 404 тыс. рублей;
2025 год – 9 404 тыс. рублей.».
1.9. В паспорте подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 588 523,20671 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;
2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;
2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;
2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;
2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;
2020 год – 77 550,68109 тыс. рублей;
2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;
2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;
2023 год – 30 520 тыс. рублей;
2024 год – 30 520 тыс. рублей;
2025 год – 30 520 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13 693,97916 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.10. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 588 523,20671 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;
2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;
2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;
2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;
2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;
2020 год – 77 550,68109 тыс. рублей;
2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;
2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;
2023 год – 30 520 тыс. рублей;
2024 год – 30 520 тыс. рублей;
2025 год – 30 520 тыс. рублей.».
1.11. Муниципальную программу дополнить разделом V согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.03.2020 № 178
V. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Паспорт подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности»
Наименование подпрограммы
Развитие градостроительной деятельности
Координатор подпрограммы
Отдел экономики администрации Сковородинского района
Участники подпрограммы
Отдел экономики администрации Сковородинского района
Цель (цели) подпрограммы
Улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды
Задачи подпрограммы
обеспечение устойчивого развития территории района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
осуществления строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки;
обеспечение надлежащего контроля за соблюдением законодательства РФ и Амурской области в сфере градостроительной деятельности.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы
2020-2025 годы, этапы не выделяются
Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 6 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 6 000 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Реализация норм градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Амурской области в сфере регулирования градостроительной деятельности и землепользования.
2. Создание посредством подготовки документов территориального планирования основы для определения направлений развития района по созданию комфортной, экологической, эстетической, социально полноценной и безопасной среды обитания.
3. Формирования условий для повышения инвестиционной привлекательности района.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Вследствие многолетнего отсутствия финансирования работ по составлению документов территориального планирования, как из областного, так и местных бюджетов, практически вся градостроительная документация, выполненная в 1980-х годах, к настоящему времени устарела и морально, и физически. «Средний возраст» генеральных планов по району превысил 25 лет (оптимальным сроком их корректуры считается 10 лет).
Анализ сложившейся социально-экономической ситуации в сравнении с базовыми показателями, на основе которых осуществлялось планирование градостроительного развития района и поселений до 1990 года, показывают, что действующая в настоящий момент градостроительная документация не соответствует реальному состоянию и оцениваемым перспективам развития территорий района и поселений и требует осуществления корректировки.
В последние годы, в связи с отсутствием целевого финансирования разработки документов территориального планирования и принятия в 2004 году нового Градостроительного кодекса РФ, данная проблема обострилась и требует безотлагательного решения.
Значительное устаревание, либо отсутствие документации о территориальном планировании поселений, отсутствие актуализированных топографо-геодезических материалов, а также действующих систем информационного обеспечения градостроительной деятельности не позволяют эффективно управлять территориями и поселениями, препятствуют реализации прав граждан и юридических лиц, гарантируемых федеральным и областным градостроительным и земельным законодательством.
Устаревшие генеральные планы не учитывают необходимость существенного увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь малоэтажного, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также инженерной защиты территорий от наводнений и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Без корректировки существующих генеральных планов практически будет нельзя осуществлять операции по предоставлению, изъятию, купле-продаже земельных участков, что станет тормозом развития рыночных отношений.
К числу имеющихся проблем также относится вопрос по изменению границ населенных пунктов.
Вышеперечисленные проблемы не представляется возможным решить без разработки документов территориального планирования района и поселений. Подготовка этих документов позволит решить следующие жизненно важные для района вопросы:
перспективы реального расселения в каждом населенном пункте;
применения планировочных и инженерно-технических решений в застройке населенных пунктов с учетом местной специфики.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию территорий и поселений определяет целесообразность использования программно-целевого метода в решении поставленной задачи.
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целью подпрограммы является улучшение условий проживания населения и развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение устойчивого развития территорий района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности.
3. Осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки.
4. Обеспечение надлежащего контроля за соблюдением законодательства РФ и Амурской области в сфере градостроительной деятельности.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1. Реализация норм градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Амурской области в сфере регулирования градостроительной деятельности и землепользования.
2. Создание посредством подготовки документов территориального планирования основы для определения направлений развития района по созданию комфортной, экологической, эстетической, социально полноценной и безопасной среды обитания.
3. Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности района.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы, этапы реализации не выделяются.
4. Описание основных мероприятий
Подпрограмма направлена на реализацию поставленных задач и осуществляется по следующим мероприятиям:
1. Мероприятие «Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории».
2. Мероприятие «Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат».
3. Мероприятие «Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры».
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2020 - 2025 годах составит 6 000 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 6 000 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2-3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемыми конечными результатами (показателем эффективности) подпрограммы являются:
1. Реализация норм градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Амурской области в сфере регулирования градостроительной деятельности и землепользования.
2. Создание посредством подготовки документов территориального планирования основы для определения направлений развития района по созданию комфортной, экологической, эстетической, социально полноценной и безопасной среды обитания.
3. Формирования условий для повышения инвестиционной привлекательности района.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 9.
Таблица 9
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
1
1
1
1
1
1
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Приложение № 4
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.03.2020 № 178
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»
Всего
1 083 496,47319
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
123 323,62672
168 228,47570
146 057,38514
116 513,46899
117 892,68627
51 752
51 752
51 752
федеральный бюджет
0
областной бюджет
39 975,35052
1 794,97687
5 145,28703
10 615,82686
11 020,02088
11 399,23888
районный бюджет
1 043 521,12267
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
121 528,64985
163 083,18867
135 441,55828
105 493,44811
106 493,44739
51 752
51 752
51 752
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Всего
352 682,36684
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
52 838,33752
47 344,32251
43 932,34064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
федеральный бюджет
0
областной бюджет
17 734,27687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
334 948,08997
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
51 009,96065
39 547,32251
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расхоы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
Всего
5 372,35618
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
5 372,35618
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
Всего
50,98601
50,98601
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
50,98601
50,98601
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов
Всего
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
Всего
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
Всего
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
Всего
1 753,044490
1 398,6436
320,74728
33,65361
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 753,04449
1 398,6436
320,74728
33,65361
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
Всего
40
40
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
40
40
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
Всего
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов
Всего
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет-Сковородинский район»
Всего
80
80
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
80
80
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
Всего
881,54228
381,54228
500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
881,54228
381,54228
500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.12.
Расходы на проведение социологических опросов
Всего
200
200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
200
200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.13.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.14.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Всего
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.15.
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
Всего
3 190,45122
3 190,45122
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 190,45122
3 190,45122
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.16.
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
Всего
1
1
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1
1
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.17.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.18.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
Всего
1 828,03952
676,03952
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 828,03952
676,03952
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»
Всего
114 163,62047
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,85587
12 381,47568
10 188,26076
10 188,26076
9 404
9 404
9 404
федеральный бюджет
0
областной бюджет
113,79449
0,03149
37,921
37,921
37,921
районный бюджет
114 049,82598
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,82438
12 343,55468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района
Всего
47 457,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 004,97652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
47 457,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 004,97652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом
Всего
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
Всего
0,03149
0,03149
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0,03149
0,03149
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.4.
Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего
113,763
37,921
37,921
37,921
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
113,763
37,921
37,921
37,921
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»
Всего
602 217,18587
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
70 033,52379
103 756,28231
80 331,58695
62 392,86759
62 447,68487
30 520
30 520
30 520
федеральный бюджет
0
областной бюджет
13 693,97916
1 794,97687
3 316,87867
2 780,90586
2 873,19988
2 928,01788
районный бюджет
588 523,20671
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
68 238,54692
100 439,40364
77 550,68109
59 519,66771
59 519,66699
30 520
30 520
30 520
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Резервный фонд администрации Сковородинского района
Всего
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 314,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 314,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений
Всего
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Приобретение оборудования для муниципальных нужд
Всего
345
345
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
345
345
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.5.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Всего
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.8.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района
Всего
29 713,29711
11 166,42
18 209,64664
337,23047
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
29 713,29711
11 166,42
18 209,64664
337,23047
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.9.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»
Всего
8 218,32897
5 585,018
2 348,31097
285
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 218,32897
5 585,018
2 348,31097
285
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.10.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.11.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»
Всего
38 195,05182
10 020,95678
10 658,03194
8 758,03191
8 758,03119
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
38 195,05182
10 020,95678
10 658,03194
8 758,03191
8 758,03119
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.12.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
Всего
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.13.
Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»
Всего
8 825,1
5 825,1
3 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 825,1
5 825,1
3 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»
Всего
13 732,18801
1 555,27662
4 125,63713
4 025,63713
4 025,63713
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 732,18801
1 555,27662
4 125,63713
4 025,63713
4 025,63713
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.15.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции
Всего
2 798,23532
532,01497
730,8462
753,4115
781,9627
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 798,23532
532,01497
730,84615
753,4115
781,9627
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.16.
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области
Всего
810
810
федеральный бюджет
0
областной бюджет
810
810
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.17.
Противодействие коррупции
Всего
60
10
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
60
10
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Всего
6 000
6 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 000
6 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
Всего
3 656
3 656
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 656
3 656
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
Всего
1 270
1 270
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 270
1 270
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
Всего
1 074
1 074
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 074
1 074
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 16.03.2020 № 178
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации
Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 21.02.2020 № 306)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Создание основы для принятия конкретных решений по использованию и развитию территории района»;
раздел «Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Развитие градостроительной деятельности»;
раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1 043 521,12267 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 135 441,55828 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 39 975,35052 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. Раздел 3 «Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты» таблицу 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
4
Устаревшие генеральные планы не учитывают необходимость существенного увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь малоэтажного жилищного строительства. Без корректировки существующих генеральных планов практически будет нельзя осуществлять операции по предоставлению, изъятию, купле-продаже земельных участков, что станет тормозом развития рыночных отношений.
Создание основы для принятия конкретных решений по использованию и развитию территории района, создание юридической базы для осуществления градостроительной деятельности
Развитие градостроительной деятельности
2020-2025 годы, этапы не выделяются
Подготовка документов территориального планирования
1.3. Раздел 4 «Описание системы подпрограмм» муниципальной программы дополнить абзацем 18, 19 следующего содержания:
«Целью подпрограммы 5 «Развитие градостроительной деятельности» является улучшение условий проживания населения и развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.
Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнить следующую задачу: создание основы для принятия конкретных решений по использованию и развитию территории района, создание юридической базы для осуществления градостроительной деятельности.
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 1 043 521,12267 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 135 441,55828 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 334 948,08997 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 39 547,32251 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17 734,27687 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 334 948,08997 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 39 547,32251 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 114 049,82598 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 6 108,5931 тыс. рублей;
2016 год – 8 554,67603 тыс. рублей;
2017 год – 12 558,93559 тыс. рублей;
2018 год – 14 337,56268 тыс. рублей;
2019 год – 11 633,82438 тыс. рублей;
2020 год – 12 343,55468 тыс. рублей;
2021 год – 10 150,33976 тыс. рублей;
2022 год – 10 150,33976 тыс. рублей;
2023 год – 9 404 тыс. рублей;
2024 год – 9 404 тыс. рублей;
2025 год – 9 404 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 113,79449 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 114 049,82598 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 6 108,5931 тыс. рублей;
2016 год – 8 554,67603 тыс. рублей;
2017 год – 12 558,93559 тыс. рублей;
2018 год – 14 337,56268 тыс. рублей;
2019 год – 11 633,82438 тыс. рублей;
2020 год – 12 343,55468 тыс. рублей;
2021 год – 10 150,33976 тыс. рублей;
2022 год – 10 150,33976 тыс. рублей;
2023 год – 9 404 тыс. рублей;
2024 год – 9 404 тыс. рублей;
2025 год – 9 404 тыс. рублей.».
1.9. В паспорте подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 588 523,20671 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;
2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;
2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;
2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;
2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;
2020 год – 77 550,68109 тыс. рублей;
2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;
2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;
2023 год – 30 520 тыс. рублей;
2024 год – 30 520 тыс. рублей;
2025 год – 30 520 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13 693,97916 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.10. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 588 523,20671 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;
2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;
2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;
2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;
2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;
2020 год – 77 550,68109 тыс. рублей;
2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;
2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;
2023 год – 30 520 тыс. рублей;
2024 год – 30 520 тыс. рублей;
2025 год – 30 520 тыс. рублей.».
1.11. Муниципальную программу дополнить разделом V согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.03.2020 № 178
V. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Паспорт подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности»
Наименование подпрограммы
Развитие градостроительной деятельности
Координатор подпрограммы
Отдел экономики администрации Сковородинского района
Участники подпрограммы
Отдел экономики администрации Сковородинского района
Цель (цели) подпрограммы
Улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды
Задачи подпрограммы
обеспечение устойчивого развития территории района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
осуществления строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки;
обеспечение надлежащего контроля за соблюдением законодательства РФ и Амурской области в сфере градостроительной деятельности.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы
2020-2025 годы, этапы не выделяются
Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 6 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 6 000 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Реализация норм градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Амурской области в сфере регулирования градостроительной деятельности и землепользования.
2. Создание посредством подготовки документов территориального планирования основы для определения направлений развития района по созданию комфортной, экологической, эстетической, социально полноценной и безопасной среды обитания.
3. Формирования условий для повышения инвестиционной привлекательности района.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Вследствие многолетнего отсутствия финансирования работ по составлению документов территориального планирования, как из областного, так и местных бюджетов, практически вся градостроительная документация, выполненная в 1980-х годах, к настоящему времени устарела и морально, и физически. «Средний возраст» генеральных планов по району превысил 25 лет (оптимальным сроком их корректуры считается 10 лет).
Анализ сложившейся социально-экономической ситуации в сравнении с базовыми показателями, на основе которых осуществлялось планирование градостроительного развития района и поселений до 1990 года, показывают, что действующая в настоящий момент градостроительная документация не соответствует реальному состоянию и оцениваемым перспективам развития территорий района и поселений и требует осуществления корректировки.
В последние годы, в связи с отсутствием целевого финансирования разработки документов территориального планирования и принятия в 2004 году нового Градостроительного кодекса РФ, данная проблема обострилась и требует безотлагательного решения.
Значительное устаревание, либо отсутствие документации о территориальном планировании поселений, отсутствие актуализированных топографо-геодезических материалов, а также действующих систем информационного обеспечения градостроительной деятельности не позволяют эффективно управлять территориями и поселениями, препятствуют реализации прав граждан и юридических лиц, гарантируемых федеральным и областным градостроительным и земельным законодательством.
Устаревшие генеральные планы не учитывают необходимость существенного увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь малоэтажного, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также инженерной защиты территорий от наводнений и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Без корректировки существующих генеральных планов практически будет нельзя осуществлять операции по предоставлению, изъятию, купле-продаже земельных участков, что станет тормозом развития рыночных отношений.
К числу имеющихся проблем также относится вопрос по изменению границ населенных пунктов.
Вышеперечисленные проблемы не представляется возможным решить без разработки документов территориального планирования района и поселений. Подготовка этих документов позволит решить следующие жизненно важные для района вопросы:
перспективы реального расселения в каждом населенном пункте;
применения планировочных и инженерно-технических решений в застройке населенных пунктов с учетом местной специфики.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию территорий и поселений определяет целесообразность использования программно-целевого метода в решении поставленной задачи.
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целью подпрограммы является улучшение условий проживания населения и развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение устойчивого развития территорий района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности.
3. Осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки.
4. Обеспечение надлежащего контроля за соблюдением законодательства РФ и Амурской области в сфере градостроительной деятельности.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1. Реализация норм градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Амурской области в сфере регулирования градостроительной деятельности и землепользования.
2. Создание посредством подготовки документов территориального планирования основы для определения направлений развития района по созданию комфортной, экологической, эстетической, социально полноценной и безопасной среды обитания.
3. Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности района.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы, этапы реализации не выделяются.
4. Описание основных мероприятий
Подпрограмма направлена на реализацию поставленных задач и осуществляется по следующим мероприятиям:
1. Мероприятие «Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории».
2. Мероприятие «Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат».
3. Мероприятие «Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры».
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2020 - 2025 годах составит 6 000 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 6 000 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2-3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемыми конечными результатами (показателем эффективности) подпрограммы являются:
1. Реализация норм градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Амурской области в сфере регулирования градостроительной деятельности и землепользования.
2. Создание посредством подготовки документов территориального планирования основы для определения направлений развития района по созданию комфортной, экологической, эстетической, социально полноценной и безопасной среды обитания.
3. Формирования условий для повышения инвестиционной привлекательности района.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 9.
Таблица 9
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
1
1
1
1
1
1
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Приложение № 4
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.03.2020 № 178
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»
Всего
1 083 496,47319
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
123 323,62672
168 228,47570
146 057,38514
116 513,46899
117 892,68627
51 752
51 752
51 752
федеральный бюджет
0
областной бюджет
39 975,35052
1 794,97687
5 145,28703
10 615,82686
11 020,02088
11 399,23888
районный бюджет
1 043 521,12267
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
121 528,64985
163 083,18867
135 441,55828
105 493,44811
106 493,44739
51 752
51 752
51 752
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Всего
352 682,36684
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
52 838,33752
47 344,32251
43 932,34064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
федеральный бюджет
0
областной бюджет
17 734,27687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
334 948,08997
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
51 009,96065
39 547,32251
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расхоы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
Всего
5 372,35618
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
5 372,35618
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
Всего
50,98601
50,98601
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
50,98601
50,98601
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов
Всего
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
Всего
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
Всего
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
Всего
1 753,044490
1 398,6436
320,74728
33,65361
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 753,04449
1 398,6436
320,74728
33,65361
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
Всего
40
40
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
40
40
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
Всего
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов
Всего
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет-Сковородинский район»
Всего
80
80
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
80
80
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
Всего
881,54228
381,54228
500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
881,54228
381,54228
500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.12.
Расходы на проведение социологических опросов
Всего
200
200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
200
200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.13.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.14.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Всего
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.15.
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
Всего
3 190,45122
3 190,45122
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 190,45122
3 190,45122
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.16.
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
Всего
1
1
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1
1
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.17.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.18.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
Всего
1 828,03952
676,03952
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 828,03952
676,03952
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»
Всего
114 163,62047
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,85587
12 381,47568
10 188,26076
10 188,26076
9 404
9 404
9 404
федеральный бюджет
0
областной бюджет
113,79449
0,03149
37,921
37,921
37,921
районный бюджет
114 049,82598
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,82438
12 343,55468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района
Всего
47 457,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 004,97652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
47 457,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 004,97652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом
Всего
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
Всего
0,03149
0,03149
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0,03149
0,03149
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.4.
Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего
113,763
37,921
37,921
37,921
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
113,763
37,921
37,921
37,921
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»
Всего
602 217,18587
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
70 033,52379
103 756,28231
80 331,58695
62 392,86759
62 447,68487
30 520
30 520
30 520
федеральный бюджет
0
областной бюджет
13 693,97916
1 794,97687
3 316,87867
2 780,90586
2 873,19988
2 928,01788
районный бюджет
588 523,20671
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
68 238,54692
100 439,40364
77 550,68109
59 519,66771
59 519,66699
30 520
30 520
30 520
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Резервный фонд администрации Сковородинского района
Всего
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 314,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 314,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений
Всего
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Приобретение оборудования для муниципальных нужд
Всего
345
345
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
345
345
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.5.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Всего
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.8.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района
Всего
29 713,29711
11 166,42
18 209,64664
337,23047
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
29 713,29711
11 166,42
18 209,64664
337,23047
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.9.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»
Всего
8 218,32897
5 585,018
2 348,31097
285
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 218,32897
5 585,018
2 348,31097
285
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.10.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.11.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»
Всего
38 195,05182
10 020,95678
10 658,03194
8 758,03191
8 758,03119
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
38 195,05182
10 020,95678
10 658,03194
8 758,03191
8 758,03119
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.12.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
Всего
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.13.
Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»
Всего
8 825,1
5 825,1
3 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 825,1
5 825,1
3 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»
Всего
13 732,18801
1 555,27662
4 125,63713
4 025,63713
4 025,63713
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 732,18801
1 555,27662
4 125,63713
4 025,63713
4 025,63713
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.15.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции
Всего
2 798,23532
532,01497
730,8462
753,4115
781,9627
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 798,23532
532,01497
730,84615
753,4115
781,9627
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.16.
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области
Всего
810
810
федеральный бюджет
0
областной бюджет
810
810
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.17.
Противодействие коррупции
Всего
60
10
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
60
10
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Всего
6 000
6 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 000
6 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
Всего
3 656
3 656
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 656
3 656
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
Всего
1 270
1 270
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 270
1 270
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
Всего
1 074
1 074
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 074
1 074
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: