Основная информация
Дата опубликования: | 16 апреля 2018г. |
Номер документа: | RU68000201800234 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018
г. Тамбов
№ 369
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 №1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» (в редакции от 16.01.2018), (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в паспорте государственной программы:
Соисполнители
Государственной
программы
позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:
Комитет по управлению имуществом области; управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области; комитет государственного заказа области; управление региональной безопасности области; управление труда и занятости населения области
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
государственной
программы
и
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит8872707,88 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области -
1531791,48 тыс. рублей: в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 322944,8 тыс. рублей;
в 2019 г. - 282253,8 тыс. рублей;
в 2020 г. - 218246,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* -
134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. -41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7206168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1.080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014-2020 годы объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий
Программы, уточняется с учетом возможностей
бюджета Тамбовской области
<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
1.2. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8872707,88 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1531791,48 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 322944,8 тыс. рублей;
в 2019 г. - 282253,8 тыс. рублей;
в 2020 г. - 218246,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета- 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7206168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на
2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий
государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета
Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 7206168,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.»;
1.3. в приложении № 1 к государственной программе «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» пункт 3.2 раздела 3 «Подпрограмма «Информационное государство» изложить в следующей редакции:
3.2.
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее — ЕПГУ, РПГУ)
ед.
18
19
28
38
54
61
73
88
100
1.4. приложения № 2, 3, 4, 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области А.В.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное об общество (2014-2020 годы)»
№ п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования
наименование,
едини
ца измерения
значение(по годам
реализации
мероприятия)
по годам, всего
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационно
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи
Управление
информационных
технологий, связи
и
документооборота
администрации
области (далее -
управление
информационных
технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
2015
20
2015
639000
2016
18
2016
533520
2017
15
2017
361100
2018
13
2018
637500
2019
10
2019
687500
2020
5
2020
885000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.
Развитие
магистральной сети передачи данных
Управление
информационных
технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
2015
40
2015
394000
2016
45
2016
320110
2017
50
2017
317000
2018
55
2018
382500
2019
60
2019
412500
2020
65
2020
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление
информационных
технологий
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
ед.
2014
98
2014
20000
2015
198
2015
20000
2016
198
2016
0
2017
198
2017
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
198
2018
0
2019
198
2019
0
2020
198
2020
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
ед.
2014
0
2014
0
2015
0
2015
0
2016
74
2016
134000
2017
74
2017
0
2018
74
2018
0
2019
74
2019
0
2020
74
2020
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
2015
1053000
2016
987630
2017
678100
2018
1020000
2019
1100000
2020
1417500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее -управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
2015
40
2015
29641,3
2016
50
2016
0
2017
60
2017
0
2018
70
2018
0
2019
70
2019
0
2020
70
2020
0
1.1.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий ( далее -ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС «МФЦ»)
%
2014
14,3
2014
10000
2015
57,1
2015
0
2016
77
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
Количество
государственных услуг, оказываемых с использованием
ед.
2014
28
2014
27589,35
2015
38
2015
12660
2016
54
2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Единого (Регионального) портала
государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
2017
61
2017
0
2018
73
2018
0
2019
88
2019
0
2020
100
2020
0
1.2.
Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление делами
Количество
проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
ед.
2014
4300
2014
64602,5
2015
4500
2015
0
2016
3495
2016
0
2017
0
2017
0
2018
0
2018
0
2019
0
2019
0
2020
0
2020
0
Управление
информационных
технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на
ед.
2014
30
2014
30875
2015
4
2015
16981,3
2016
1
2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
территории области
2017
0
2017
0
2018
0
2018
0
2019
0
2019
0
2020
0
2020
0
2.
Развитие
электронного
правительства и
повышение
качества
государственного
управления за счет
создания и
внедрения
современных
информационных
технологий
Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы
администрации области (далее -департамент АХРиКС), комитет
государственного заказа области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Региональный центр по организации
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее -ОМСУ), подключенных (использующих) к единой
информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
2015
100
2015
116064,7
2016
100
2016
118174,68
2017
100
2017
264471,2
2018
100
2018
149455,9
2019
100
2019
82802,1
2020
100
2020
86478,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
закупок» (далее -ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок»), управление труда и занятости населения области
2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Управление делами,
с 2017 года-
департамент
АХРиКС,
управление
информационных
технологий
Количество выполненных работ
шт.
2014
6069
2014
44551,2
2015
6084
2015
70275,2
2016
8696
2016
89586,65
2017
13208
2017
85627,6
2018
13294
2018
98939,1
2019
13458
2019
71380,6
2020
13458
2020
78660,1
Наличие
функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской
Да /нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
1
2
3
4
5
6
7
8
9
области»
2018
да
2019
да
2020
да
2.2.
Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникацией ной
инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление
информационных
технологий,
управление делами,
с 2017 года-
департамент
АХРиКС,
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой
телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
2015
100
2015
45789,5
2016
100
2016
25658,03
2017
100
2017
31427,6
2018
100
2018
25459,8
2019
100
2019
5421,5
2020
100
2020
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
0
2020
0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2.3.
Создание и развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее система)
Комитет
государственного заказа области, ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок»
Уровень надежности
функционирования
системы
%
2014
2014
0
2015
2015
0
2016
2016
0
2017
100
2017
9497,4
2018
100
2018
11263,2
2019
100
2019
6000,0
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
100
2020
7818,5
2.4.
Создание ситуационного центра главы администрации области
Управление
информационных
технологий,
управление делами,
с 2017 года
департамент
АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/ нет
2014
2014
0
2015
2015
0
2016
нет
2016
2930,0
2017
да
2017
137918,6
2018
да
2018
0
2019
да
2019
0
2020
да
2020
0
2.5.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление
информационных
технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел
2018
48000
2018
5795,7
2019
2019
2020
2020
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2.6.
Развитие
информационной
системы службы
занятости
населения области,
обеспечивающей
автоматизацию
основных
направлений
деятельности,
интеграцию с
региональной
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие
информационной системы службы занятости населения области
Да /нет
2018
да
2018
7998,0
2019
да
2019
0
2020
да
2020
0
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
2015
100
2015
2712,5
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
100
2020
0
3.1.
Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
3.2.
Приобретение средств
вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ
ед.
2014
30
2014
16855,4
2015
15
2015
2712,5
2016
0
2016
0
2017
0
2017
0
2018
0
2018
0
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
0
2019
0
2020
0
2020
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
2015
148418,5
2016
118174,68
2017
264471,2
2018
149455,9
2019
82802,1
2020
86478,6
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других резуль
социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и
сопровождение
региональной
навигационно-
информационной
системы области
Управление
информационных
технологий,
комитет по
управлению
имуществом
области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
2015
100
2015
84416,35
2016
100
2016
75370,0
2017
100
2017
1900,0
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
100
2018
60000,0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
1.1.
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил !)
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество
функционирующих
подсистем
мониторинга и
управления
транспортными
средствами
ед.
2014
3
2014
0
2015
13
2015
0
2016
13
2016
75370,0
2017
13
2017
1900,0
2018
13
2018
60000,0
2019
13
2019
0
2020
13
2020
0
1.2.
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО «РНИЦ»
2014
да
2014
43238
2015
да
2015
0
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее -АО «РНИЦ»)
2016
да
2016
0
2017
да
2017
0
2018
да
2018
0
2019
да
2019
0
2020
да
2020
0
1.3.
Предоставление
средств в целях
увеличения
уставного фонда
Тамбовского
областного
государственного
унитарного
предприятия
«Тамбовская
управляющая
компания» для
внесения средств в
уставный капитал
АО «РНИЦ»
Комитет по управлению имуществом области
Средства
предоставлены в целях увеличения уставного капитала
2014
нет
2014
0
2015
да
2015
84416,35
2016
да
2016
0
2017
да
2017
0
2018
да
2018
0
2019
да
2019
0
2020
да
2020
0
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.
Мероприятия,
направленные на
оснащение
транспортных
средств
навигационно-связ-
ным оборудованием
Доля
автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил!), оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 ПравилJ)
%
2014
100
2014
1580
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
2.1.
Оснащение
навигационно-
связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при
осуществлении
перевозок
пассажиров,
включая детей
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных
средств,
осуществляющих
перевозки пассажиров,
включая детей,
зарегистрированных на
территории области,
оснащенных
навигационно-связным
оборудованием
%
2014
100
2014
170
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.2.
Оснащение
навигационно-
связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при
оказании скорой и
неотложной
медицинской
помощи
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
2.3.
Оснащение
навигационно-
связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при
осуществлении
перевозок
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на
%
2014
100
2014
1210
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
2.4.
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств,
используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
Всего по
подпрограмме
2014
44818
2015
84416,35
2016
75370,0
2017
1900,0
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
60000,0
2019
0
2020
0
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбов
1.
Повышение уровня
безопасности
населения
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами,
с 2017 года-
департамент
АХРиКС
Доля населения области,
проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
2018
100
2018
178763,0
2019
100
2019
19945172
2020
100
2020
131767,6
1.1.
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области (далее — Система-112)
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области;
управление делами, с 2017 года-департамент АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
ед.
2017
2
2017
22236,9
2018
30
2018
178763,0
2019
30
2019
199451,7
2020
30
2020
131767,6
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы»
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами,
с 2017 года-
департамент
АХРиКС
Доля населения области,
проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
2018
0,71
2018
0
2019
0,71
2019
0
2020
0,71
2020
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-
диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
2018
2018
178763,0
2019
2019
199451,7
2020
2020
131767,6
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
2014
983820,45
6
2015
1285834,85
2016
1181174,68
2017
995659,0
2018
1408218,9
2019
1382253,8
2020
1635746,2
' Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекто навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», у Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах су субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспорт Запад».
2) Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное
транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
3) Значение приведено справочно.
Первый зам.главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (вып областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информацион государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Наименование подпрограммы/
основного
мероприятия,
услуги
(работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюдж государственной ус
Наименование
единицы
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Информационное государство»
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-т
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обеспечение
функционирования
областных
государственных
информационных
систем и
межведомственных
элементов
инфраструктуры
электронного
правительства
области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
12168,8
19890,2
21068,2
22245,2
Оплата
осуществленных органами государственной власти области, государственными органами области и их
подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие
задолженности,
(да/нет)
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
48030
Осуществление функции
Удостоверяющего центра
Количество выполненных работ, единиц
250
Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
1
Административное обеспечение деятельности организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
6
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество показателей функционирования, единиц
13186
13294
13458
Первый зам.главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной
программы Тамбовской области,
подпрограммы государственной
программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования
по годам, всего
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Всего
2014
983820,45
62737,75
2015
1285834,85
41548,6
2016
1181174,68
0
2017
995659,0
25187,3
2018
1408218,9
5274,1
2019
1382253,8
0
2020
1635746,2
0
2
1
2
3
4
5
6
Управление делами администрации области (далее -управление делами)
2014
134006,35
0
2015
116538,45
24900
2016
118174,68
0
2017
306161,5
25187,3
Департамент административно-хозяйственной работы и
контрактной службы аппарата главы администрации области (далее — департамент АХРиКС)
2018
308278,1
5274,1
2019
276253,8
0
2020
210427,7
0
Управление
информационных
технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее —
управление
информационных
технологий)
2014
806576,1
19500
2015
1084880,05
0
2016
1063000
0
2017
680000
0
2018
1080000
0
2019
1100000
0
2020
1417500
0
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
2015
84416,35
16648,6
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
1
2
3
4
5
6
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
2015
0
0
2016
0
0
2017
9497,4
0
2018
11263,2
0
2019
6000,0
0
2020
7818,5
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7998,0
0
2019
2020
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
Всего
2014
720000
0
2015
1053000
0
2016
987630
0
2017
678100
0
2018
1020000
0
2019
1100000
0
2020
1417500
0
Управление
информационных
технологий
2014
720000
0
2015
1053000
0
2016
987630
0
2017
678100
0
2018
1020000
0
2019
1100000
0
2020
1417500
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное государство»
Всего
2014
219002,45
19 500
2015
148418,5
24 900
2016
118174,68
0
2017
264471,2
0
2018
149455,9
5274,1
2019
82802,1
0
2020
86478,6
0
4
1
2
3
4
5
6
Управление
информационных
технологий
2014
84996,1
19 500
2015
31880,05
0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
2015
116538,45
24 900
2016
118174,68
0
2017
254973,8
0
Департамент АХРиКС
2018
130194,6
5274,1
2019
276253,8
0
2020
210427,7
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
2015
0
0
2016
0
0
2017
9497,4
0
2018
11263,2
0
2019
6000,0
0
2020
7818,5
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7998,0
0
2019
2020
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и
Всего
2014
44818
43237,75
2015
84416,35
16648,6
2016
75370,0
0
2017
1900,0
0
2018
60000,0
0
2019
0
0
2020
0
0
5
1
2
3
4
5
6
инновационного развития области»
Управление
информационных
технологий
2014
1580
0
2015
0
0
2016
75370,0
0
2017
1900,0
0
2018
60000,0
0
2019
0
0
2020
0
0
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
2015
84416,35
16648,6
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
Всего
2017
51187,8
25187,3
2018
178763,0
0
2019
199451,7
0
2020
131767,6
0
Управление
информационных
технологий
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
Управление делами
2017
51187,8
25187,3
Департамент АХРиКС
2018
178763,0
0
2019
199451,7
0
2020
131767,6
0
Первый зам.главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Подпрограмма «Информационное государство»
(далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители подпрограммы
Управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области; комитет государственного заказа области; управление труда и занятости населения области
Цель подпрограммы
Создание и развитие электронных сервисов информационного государства
Задачи подпрограммы
Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области
Продолжение приложения № 4
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля государственных и муниципальных услуг,
оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с
использованием Единого (Регионального) портала
государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 100 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или)
РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной
форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным
программам, учитываемых в региональном сегменте
единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным
образовательным и дополнительным
общеобразовательным программам - 100%; доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта-100%;
доля автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и
багажа, по которому обеспечивается передача данных в
единую региональную систему по управлению
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, осуществляющим
регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем
количестве автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99%;
3
Продолжение приложения № 4
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99%; количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме -260 ед.;
количество органов государственной власти области, их
структурных подразделений, органов местного
самоуправления и многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг, предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации услугу по
выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем
услуг, которые должны быть реализованы в рамках
Проекта), заявление о предоставлении которой
направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к
единой информационно-телекоммуникационной
инфраструктуре электронного правительства
области- 100%;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100%
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
2014-2020 годы
4
Продолжение приложения № 4
Объемы и
Общий объем финансирования мероприятий
источники
подпрограммы составит 1068803,43 тыс. рублей, в том
финансирования
числе:
подпрограммы
средства бюджета Тамбовской области -
971273,03 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 144181,8 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014 - 2020 годы объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий
подпрограммы, уточняется с учетом возможностей
бюджета Тамбовской области
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
5
Продолжение приложения № 4
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Как отмечалось в разделе 1 государственной программы, формирование электронного правительства региона осуществлялось поэтапно, от обеспечения ОИВ и ОМСУ средствами вычислительной техники и создания сети передачи данных администрации области - на первом этапе до внедрения информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивающих централизацию технологических и информационных ресурсов и функционирование системы телефонной связи, системы аудио- и видеоконференцсвязи - на втором этапе, и осуществление перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг с использованием электронного межведомственного взаимодействия - на третьем этапе.
2. Приоритеты региональной государственной политики
в сфере реализации подпрограммы,
цель, задачи, сроки реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетными направлениями,
сформулированными в разделе 2 государственной программы, целью подпрограммы является создание и развитие электронных сервисов информационного государства.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующие задачи:
развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем ОИВ.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы включительно.
6
Продолжение приложения № 4
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)-100ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 100%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99%;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов
7
Продолжение приложения № 4
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 260 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме -25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100%.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для решения задач подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
создание и развитие сервисов электронного правительства области;
создание механизмов по обеспечению «шаговой доступности» для населения области к сервисам электронного правительства;
повышение эффективности деятельности ОИВ и ОМСУ за счет внедрения ИКТ.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
8
Продолжение приложения № 4
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1068803,43 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 971273,03 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 144181,8 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
Первый зам.главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018
г. Тамбов
№ 369
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 №1181 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» (в редакции от 16.01.2018), (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в паспорте государственной программы:
Соисполнители
Государственной
программы
позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:
Комитет по управлению имуществом области; управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области; комитет государственного заказа области; управление региональной безопасности области; управление труда и занятости населения области
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
государственной
программы
и
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит8872707,88 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области -
1531791,48 тыс. рублей: в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 322944,8 тыс. рублей;
в 2019 г. - 282253,8 тыс. рублей;
в 2020 г. - 218246,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* -
134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. -41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7206168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1.080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014-2020 годы объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий
Программы, уточняется с учетом возможностей
бюджета Тамбовской области
<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
1.2. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8872707,88 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1531791,48 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 322944,8 тыс. рублей;
в 2019 г. - 282253,8 тыс. рублей;
в 2020 г. - 218246,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета- 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7206168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на
2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий
государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета
Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 7206168,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.»;
1.3. в приложении № 1 к государственной программе «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области», «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» пункт 3.2 раздела 3 «Подпрограмма «Информационное государство» изложить в следующей редакции:
3.2.
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее — ЕПГУ, РПГУ)
ед.
18
19
28
38
54
61
73
88
100
1.4. приложения № 2, 3, 4, 6 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области А.В.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное об общество (2014-2020 годы)»
№ п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования
наименование,
едини
ца измерения
значение(по годам
реализации
мероприятия)
по годам, всего
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационно
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи
Управление
информационных
технологий, связи
и
документооборота
администрации
области (далее -
управление
информационных
технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
2015
20
2015
639000
2016
18
2016
533520
2017
15
2017
361100
2018
13
2018
637500
2019
10
2019
687500
2020
5
2020
885000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.
Развитие
магистральной сети передачи данных
Управление
информационных
технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
2015
40
2015
394000
2016
45
2016
320110
2017
50
2017
317000
2018
55
2018
382500
2019
60
2019
412500
2020
65
2020
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление
информационных
технологий
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
ед.
2014
98
2014
20000
2015
198
2015
20000
2016
198
2016
0
2017
198
2017
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
198
2018
0
2019
198
2019
0
2020
198
2020
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
ед.
2014
0
2014
0
2015
0
2015
0
2016
74
2016
134000
2017
74
2017
0
2018
74
2018
0
2019
74
2019
0
2020
74
2020
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
2015
1053000
2016
987630
2017
678100
2018
1020000
2019
1100000
2020
1417500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее -управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
2015
40
2015
29641,3
2016
50
2016
0
2017
60
2017
0
2018
70
2018
0
2019
70
2019
0
2020
70
2020
0
1.1.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий ( далее -ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС «МФЦ»)
%
2014
14,3
2014
10000
2015
57,1
2015
0
2016
77
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
Количество
государственных услуг, оказываемых с использованием
ед.
2014
28
2014
27589,35
2015
38
2015
12660
2016
54
2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Единого (Регионального) портала
государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
2017
61
2017
0
2018
73
2018
0
2019
88
2019
0
2020
100
2020
0
1.2.
Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление делами
Количество
проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
ед.
2014
4300
2014
64602,5
2015
4500
2015
0
2016
3495
2016
0
2017
0
2017
0
2018
0
2018
0
2019
0
2019
0
2020
0
2020
0
Управление
информационных
технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на
ед.
2014
30
2014
30875
2015
4
2015
16981,3
2016
1
2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
территории области
2017
0
2017
0
2018
0
2018
0
2019
0
2019
0
2020
0
2020
0
2.
Развитие
электронного
правительства и
повышение
качества
государственного
управления за счет
создания и
внедрения
современных
информационных
технологий
Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы
администрации области (далее -департамент АХРиКС), комитет
государственного заказа области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Региональный центр по организации
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее -ОМСУ), подключенных (использующих) к единой
информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
2015
100
2015
116064,7
2016
100
2016
118174,68
2017
100
2017
264471,2
2018
100
2018
149455,9
2019
100
2019
82802,1
2020
100
2020
86478,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
закупок» (далее -ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок»), управление труда и занятости населения области
2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Управление делами,
с 2017 года-
департамент
АХРиКС,
управление
информационных
технологий
Количество выполненных работ
шт.
2014
6069
2014
44551,2
2015
6084
2015
70275,2
2016
8696
2016
89586,65
2017
13208
2017
85627,6
2018
13294
2018
98939,1
2019
13458
2019
71380,6
2020
13458
2020
78660,1
Наличие
функционирующей государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской
Да /нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
1
2
3
4
5
6
7
8
9
области»
2018
да
2019
да
2020
да
2.2.
Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникацией ной
инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление
информационных
технологий,
управление делами,
с 2017 года-
департамент
АХРиКС,
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой
телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
2015
100
2015
45789,5
2016
100
2016
25658,03
2017
100
2017
31427,6
2018
100
2018
25459,8
2019
100
2019
5421,5
2020
100
2020
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
0
2020
0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2.3.
Создание и развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее система)
Комитет
государственного заказа области, ТОГКУ
«Региональный центр по организации закупок»
Уровень надежности
функционирования
системы
%
2014
2014
0
2015
2015
0
2016
2016
0
2017
100
2017
9497,4
2018
100
2018
11263,2
2019
100
2019
6000,0
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
100
2020
7818,5
2.4.
Создание ситуационного центра главы администрации области
Управление
информационных
технологий,
управление делами,
с 2017 года
департамент
АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/ нет
2014
2014
0
2015
2015
0
2016
нет
2016
2930,0
2017
да
2017
137918,6
2018
да
2018
0
2019
да
2019
0
2020
да
2020
0
2.5.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление
информационных
технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел
2018
48000
2018
5795,7
2019
2019
2020
2020
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2.6.
Развитие
информационной
системы службы
занятости
населения области,
обеспечивающей
автоматизацию
основных
направлений
деятельности,
интеграцию с
региональной
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие
информационной системы службы занятости населения области
Да /нет
2018
да
2018
7998,0
2019
да
2019
0
2020
да
2020
0
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
2015
100
2015
2712,5
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2020
100
2020
0
3.1.
Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
3.2.
Приобретение средств
вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ
ед.
2014
30
2014
16855,4
2015
15
2015
2712,5
2016
0
2016
0
2017
0
2017
0
2018
0
2018
0
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019
0
2019
0
2020
0
2020
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
2015
148418,5
2016
118174,68
2017
264471,2
2018
149455,9
2019
82802,1
2020
86478,6
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других резуль
социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и
сопровождение
региональной
навигационно-
информационной
системы области
Управление
информационных
технологий,
комитет по
управлению
имуществом
области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
2015
100
2015
84416,35
2016
100
2016
75370,0
2017
100
2017
1900,0
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
100
2018
60000,0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
1.1.
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил !)
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество
функционирующих
подсистем
мониторинга и
управления
транспортными
средствами
ед.
2014
3
2014
0
2015
13
2015
0
2016
13
2016
75370,0
2017
13
2017
1900,0
2018
13
2018
60000,0
2019
13
2019
0
2020
13
2020
0
1.2.
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО «РНИЦ»
2014
да
2014
43238
2015
да
2015
0
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» (далее -АО «РНИЦ»)
2016
да
2016
0
2017
да
2017
0
2018
да
2018
0
2019
да
2019
0
2020
да
2020
0
1.3.
Предоставление
средств в целях
увеличения
уставного фонда
Тамбовского
областного
государственного
унитарного
предприятия
«Тамбовская
управляющая
компания» для
внесения средств в
уставный капитал
АО «РНИЦ»
Комитет по управлению имуществом области
Средства
предоставлены в целях увеличения уставного капитала
2014
нет
2014
0
2015
да
2015
84416,35
2016
да
2016
0
2017
да
2017
0
2018
да
2018
0
2019
да
2019
0
2020
да
2020
0
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.
Мероприятия,
направленные на
оснащение
транспортных
средств
навигационно-связ-
ным оборудованием
Доля
автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил!), оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 ПравилJ)
%
2014
100
2014
1580
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
2.1.
Оснащение
навигационно-
связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при
осуществлении
перевозок
пассажиров,
включая детей
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных
средств,
осуществляющих
перевозки пассажиров,
включая детей,
зарегистрированных на
территории области,
оснащенных
навигационно-связным
оборудованием
%
2014
100
2014
170
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.2.
Оснащение
навигационно-
связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при
оказании скорой и
неотложной
медицинской
помощи
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
2.3.
Оснащение
навигационно-
связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при
осуществлении
перевозок
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на
%
2014
100
2014
1210
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
2.4.
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств,
используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
2015
100
2015
0
2016
100
2016
0
2017
100
2017
0
2018
100
2018
0
2019
100
2019
0
2020
100
2020
0
Всего по
подпрограмме
2014
44818
2015
84416,35
2016
75370,0
2017
1900,0
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
60000,0
2019
0
2020
0
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбов
1.
Повышение уровня
безопасности
населения
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами,
с 2017 года-
департамент
АХРиКС
Доля населения области,
проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
2018
100
2018
178763,0
2019
100
2019
19945172
2020
100
2020
131767,6
1.1.
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тамбовской области (далее — Система-112)
Управление информационных технологий, управление региональной безопасности области;
управление делами, с 2017 года-департамент АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
ед.
2017
2
2017
22236,9
2018
30
2018
178763,0
2019
30
2019
199451,7
2020
30
2020
131767,6
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы»
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами,
с 2017 года-
департамент
АХРиКС
Доля населения области,
проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
2018
0,71
2018
0
2019
0,71
2019
0
2020
0,71
2020
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-
диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
2018
2018
178763,0
2019
2019
199451,7
2020
2020
131767,6
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
2014
983820,45
6
2015
1285834,85
2016
1181174,68
2017
995659,0
2018
1408218,9
2019
1382253,8
2020
1635746,2
' Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекто навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», у Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах су субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспорт Запад».
2) Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное
транспортным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
3) Значение приведено справочно.
Первый зам.главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (вып областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информацион государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Наименование подпрограммы/
основного
мероприятия,
услуги
(работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюдж государственной ус
Наименование
единицы
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Информационное государство»
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-т
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обеспечение
функционирования
областных
государственных
информационных
систем и
межведомственных
элементов
инфраструктуры
электронного
правительства
области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
12168,8
19890,2
21068,2
22245,2
Оплата
осуществленных органами государственной власти области, государственными органами области и их
подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие
задолженности,
(да/нет)
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
48030
Осуществление функции
Удостоверяющего центра
Количество выполненных работ, единиц
250
Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
1
Административное обеспечение деятельности организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
6
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество показателей функционирования, единиц
13186
13294
13458
Первый зам.главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)» всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной
программы Тамбовской области,
подпрограммы государственной
программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования
по годам, всего
федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Всего
2014
983820,45
62737,75
2015
1285834,85
41548,6
2016
1181174,68
0
2017
995659,0
25187,3
2018
1408218,9
5274,1
2019
1382253,8
0
2020
1635746,2
0
2
1
2
3
4
5
6
Управление делами администрации области (далее -управление делами)
2014
134006,35
0
2015
116538,45
24900
2016
118174,68
0
2017
306161,5
25187,3
Департамент административно-хозяйственной работы и
контрактной службы аппарата главы администрации области (далее — департамент АХРиКС)
2018
308278,1
5274,1
2019
276253,8
0
2020
210427,7
0
Управление
информационных
технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее —
управление
информационных
технологий)
2014
806576,1
19500
2015
1084880,05
0
2016
1063000
0
2017
680000
0
2018
1080000
0
2019
1100000
0
2020
1417500
0
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
2015
84416,35
16648,6
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
1
2
3
4
5
6
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
2015
0
0
2016
0
0
2017
9497,4
0
2018
11263,2
0
2019
6000,0
0
2020
7818,5
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7998,0
0
2019
2020
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
Всего
2014
720000
0
2015
1053000
0
2016
987630
0
2017
678100
0
2018
1020000
0
2019
1100000
0
2020
1417500
0
Управление
информационных
технологий
2014
720000
0
2015
1053000
0
2016
987630
0
2017
678100
0
2018
1020000
0
2019
1100000
0
2020
1417500
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное государство»
Всего
2014
219002,45
19 500
2015
148418,5
24 900
2016
118174,68
0
2017
264471,2
0
2018
149455,9
5274,1
2019
82802,1
0
2020
86478,6
0
4
1
2
3
4
5
6
Управление
информационных
технологий
2014
84996,1
19 500
2015
31880,05
0
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
2015
116538,45
24 900
2016
118174,68
0
2017
254973,8
0
Департамент АХРиКС
2018
130194,6
5274,1
2019
276253,8
0
2020
210427,7
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
2015
0
0
2016
0
0
2017
9497,4
0
2018
11263,2
0
2019
6000,0
0
2020
7818,5
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7998,0
0
2019
2020
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и
Всего
2014
44818
43237,75
2015
84416,35
16648,6
2016
75370,0
0
2017
1900,0
0
2018
60000,0
0
2019
0
0
2020
0
0
5
1
2
3
4
5
6
инновационного развития области»
Управление
информационных
технологий
2014
1580
0
2015
0
0
2016
75370,0
0
2017
1900,0
0
2018
60000,0
0
2019
0
0
2020
0
0
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
2015
84416,35
16648,6
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области»
Всего
2017
51187,8
25187,3
2018
178763,0
0
2019
199451,7
0
2020
131767,6
0
Управление
информационных
технологий
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
Управление делами
2017
51187,8
25187,3
Департамент АХРиКС
2018
178763,0
0
2019
199451,7
0
2020
131767,6
0
Первый зам.главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
Подпрограмма «Информационное государство»
(далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнители подпрограммы
Управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области; комитет государственного заказа области; управление труда и занятости населения области
Цель подпрограммы
Создание и развитие электронных сервисов информационного государства
Задачи подпрограммы
Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области
Продолжение приложения № 4
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля государственных и муниципальных услуг,
оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с
использованием Единого (Регионального) портала
государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 100 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или)
РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной
форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным
программам, учитываемых в региональном сегменте
единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным
образовательным и дополнительным
общеобразовательным программам - 100%; доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта-100%;
доля автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и
багажа, по которому обеспечивается передача данных в
единую региональную систему по управлению
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, осуществляющим
регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем
количестве автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99%;
3
Продолжение приложения № 4
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99%; количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме -260 ед.;
количество органов государственной власти области, их
структурных подразделений, органов местного
самоуправления и многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг, предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации услугу по
выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем
услуг, которые должны быть реализованы в рамках
Проекта), заявление о предоставлении которой
направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к
единой информационно-телекоммуникационной
инфраструктуре электронного правительства
области- 100%;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100%
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
2014-2020 годы
4
Продолжение приложения № 4
Объемы и
Общий объем финансирования мероприятий
источники
подпрограммы составит 1068803,43 тыс. рублей, в том
финансирования
числе:
подпрограммы
средства бюджета Тамбовской области -
971273,03 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 144181,8 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014 - 2020 годы объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий
подпрограммы, уточняется с учетом возможностей
бюджета Тамбовской области
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
5
Продолжение приложения № 4
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Как отмечалось в разделе 1 государственной программы, формирование электронного правительства региона осуществлялось поэтапно, от обеспечения ОИВ и ОМСУ средствами вычислительной техники и создания сети передачи данных администрации области - на первом этапе до внедрения информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивающих централизацию технологических и информационных ресурсов и функционирование системы телефонной связи, системы аудио- и видеоконференцсвязи - на втором этапе, и осуществление перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг с использованием электронного межведомственного взаимодействия - на третьем этапе.
2. Приоритеты региональной государственной политики
в сфере реализации подпрограммы,
цель, задачи, сроки реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетными направлениями,
сформулированными в разделе 2 государственной программы, целью подпрограммы является создание и развитие электронных сервисов информационного государства.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить следующие задачи:
развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем ОИВ.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы включительно.
6
Продолжение приложения № 4
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)-100ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 100%;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100%;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100%;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99%;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов
7
Продолжение приложения № 4
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99%;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 260 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме -25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100%;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100%.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для решения задач подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
создание и развитие сервисов электронного правительства области;
создание механизмов по обеспечению «шаговой доступности» для населения области к сервисам электронного правительства;
повышение эффективности деятельности ОИВ и ОМСУ за счет внедрения ИКТ.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении № 2 к государственной программе.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
8
Продолжение приложения № 4
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1068803,43 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 971273,03 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 144181,8 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
Первый зам.главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области О.О.Иванов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 010.140.040 Учет и систематизация нормативных правовых актов |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: