Основная информация
Дата опубликования: | 16 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU91000202000425 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2020 №141-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Председатель Правительства –
Первый Вице-Губернатор
Камчатского края
Р.С. Василевский
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 16 апреля 2020 г. №141-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Соисполнители Программы" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края" заменить словом "отсутствуют";
2) раздел "Участники Программы" изложить в следующей редакции:
"Участники Программы
1) Министерство образования Камчатского края;
2) Министерство здравоохранения Камчатского края;
3) Министерство культуры Камчатского края;
4) Министерство спорта Камчатского края;
5) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
6) Министерство строительства Камчатского края;
7) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
8) Агентство по внутренней политике Камчатского края;
9 Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;
10) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
11) Агентство по делам молодежи Камчатского края;
12) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);
13) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
14) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";
3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 86760415,18219 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;
2020 год - 9 009 154,30106 тыс. рублей;
2021 год - 9 228 070,88000 тыс. рублей;
2022 год - 10 244 390,48000 тыс. рублей;
2023 год - 7 233 004,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 15 901 188,12652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;
2020 год - 2 667 539,50000 тыс. рублей;
2021 год - 2 701 007,40000 тыс. рублей;
2022 год - 3 560 206,90000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 50 496,62550 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 487 051,58081 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;
2020 год - 6 339 732,38000 тыс. рублей;
2021 год - 6 527 063,48000 тыс. рублей;
2022 год - 6 684 183,58000 тыс. рублей;
2023 год - 7 217 971,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 857,34936 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;
2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) раздел "Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 1
1) Министерство образования Камчатского края;
2) Министерство культуры Камчатского края;
3) Министерство спорта Камчатского края;
4) Министерство строительства Камчатского края;
5) Агентство по внутренней политике Камчатского края;
6) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)";
2) раздел "Цель Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Цель Подпрограммы 1
создание условий и разработка системной поддержки для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, мотивация к ведению здорового образа жизни для активного долголетия, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае";
3) раздел "Задачи Подпрограммы 1" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре";
4) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 3 - 9 следующего содержания:
"3) доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода;
4) прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год;
5) ожидаемая продолжительность здоровой жизни;
6) доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;
7) число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае;
8) количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения;
9) численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры";
5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 457 198,24324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;
2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;
2020 год - 78 873,60000 тыс. рублей;
2021 год - 84 124,30000 тыс. рублей;
2022 год - 899 530,40000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 922 817,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;
2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;
2021 год - 33 349,30000 тыс. рублей;
2022 год - 848 640,40000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
краевого бюджета - 534 018,04324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;
2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;
2020 год - 49 445,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 775,00000 тыс. рублей;
2022 год - 50 890,00000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей"
3. В паспорте подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":
1) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 3 - 9 следующего содержания:
"3) численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году;
4) суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину);
5) суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину);
6) коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
7) коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);
8) коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);
9) число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 59 800 702,11639 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;
2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;
2020 год - 6 430 392,82000 тыс. рублей;
2021 год - 6 610 416,35000 тыс. рублей;
2022 год - 6 793 067,20000 тыс. рублей;
2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 14 845 916,91452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;
2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;
2020 год - 2 619 588,70000 тыс. рублей;
2021 год - 2 667 187,30000 тыс. рублей;
2022 год - 2 711 095,70000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 49 080,62550 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 44 905 704,57637 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;
2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;
2020 год - 3 810 804,12000 тыс. рублей;
2021 год - 3 943 229,05000 тыс. рублей;
2022 год - 4 081 971,50000 тыс. рублей;
2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год -5 163 696,12000 тыс. рублей".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 446 271,03888 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;
2020 год - 29 387,23400 тыс. рублей;
2021 год - 4 297,74685 тыс. рублей;
2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 119 491,912100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 321287,14552 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;
2020 год - 9 453,41294 тыс. рублей;
2021 год - 4 297,74685 тыс. рублей;
2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 5 491,98136 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 249,65790 тыс. рублей;
2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
1) раздел "Цели Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Цели Подпрограммы 4
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан";
2) в разделе "Задачи Подпрограммы 4":
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) развитие конкуренции сфере социального обслуживания населения;";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения";
3) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 636 743,48428 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;
2020 год - 114 481,80000 тыс. рублей;
2021 год - 104 456,80000 тыс. рублей;
2022 год - 101 356,80000 тыс. рублей;
2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;
2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;
2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 429 209,58428 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;
2020 год - 114 481,80000 тыс. рублей;
2021 год - 104 456,80000 тыс. рублей;
2022 год - 101 356,80000 тыс. рублей;
2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;
2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;
2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей"; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год- 0,00000 тыс. рублей";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых государственными и не государственными учреждениями".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Ответственный исполнитель Подпрограммы 5" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края" заменить словами "Министерство социального развития и труда Камчатского края";
2) раздел "Участники Подпрограммы 5" изложить в редакции:
"1) Министерство культуры Камчатского края;
2) Министерство образования Камчатского края;
3) Министерство спорта Камчатского края;
4) Министерство здравоохранения Камчатского края;
5) Агентство по внутренней политике Камчатского края;
6) Агентство по делам молодежи Камчатского края";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 199 451,40674 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;
2020 год - 5 466,58706 тыс. рублей;
2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;
2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;
2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 187 872,03874 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;
2020 год - 5 466,58706 тыс. рублей;
2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;
2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;
2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 115 161,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;
2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;
2020 год - 335,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 335,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 10 236,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 796,11040 тыс. рублей;
2019 год - 365,88771 тыс. рублей;
2020 год - 335,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 335,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 104 887,61455 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;
2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;
2020 год - 2 350 217,26000 тыс. рублей;
2021 год - 2 419 138,43000 тыс. рублей;
2022 год - 2 440 701,08000 тыс. рублей;
2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 4 747,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;
2020 год - 470,80000 тыс. рублей;
2021 год - 470,80000 тыс. рублей;
2022 год - 470,80000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 23 098 723,91455 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;
2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;
2020 год - 2 349 746,46000 тыс. рублей;
2021 год - 2 418 667,63000 тыс. рублей;
2022 год - 2 440 230,28000 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей".
9. В таблице Приложения 1 к Программе:
1) раздел "Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
%
20
22
25
27
30
32
35
2) раздел "Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" дополнить пунктами 1.3 - 1.9 следующего содержания:
1.3.
Доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода
%
8
12
16
100
100
100
100
1.4.
Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год
%
-
-
-
-
-
-
-
-
22,83
-
-
-
1.5.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
лет
58,5
61,2
62,1
63,1
64
64,9
65
1.6.
Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста
%
6,7
9,6
13,0
18,4
20,9
22,6
22,6
1.7.
Число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае
ед.
3
7
14
14
14
14
14
1.8.
Количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения
ед.
-
10
13
15
17
19
20
1.9.
Численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры
Тыс. чел.
-
5,0
6,5
8,0
9,5
11,0
12,5
3) в разделе "Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае":
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в Камчатском крае
ед.
1,727
1,728
1,9
1,84
1,85
1,91
1,93
1,939
1,948
1,963
1,972
1,99
б) дополнить пунктами 2.3 - 2.9 следующего содержания:
2.3.
Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году
Чел.
-
12299
11425
10488
-
-
-
2.4.
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину)
ед.
0,523
0,634
0,643
0,609
0,587
0,578
-
2.5.
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину)
ед.
0,321
0,492
0,521
0,587
0,621
0,629
-
2.6.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
ед.
113,7
115,6
116,7
118,5
119,9
121,9
-
2.7.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
ед.
86,8
91,2
95,3
100
104,3
109,2
-
2.8.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
ед.
41,44
52,54
55,04
57,26
58,54
59,64
-
2.9.
Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
ед.
172
202
202
210
218
226
-
4) пункт 3.16 раздела "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
3.16.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
10,0
15,0
54,5
55,0
55,5
68,9
73,5
74,0
74,5
75,0
75,5
76,0
5) в разделе "Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
а) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2.
Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания
%
85
87
88
95
100
100
0
0
0
0
0
0
б) дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
4.5.
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг
%
0
0
0
0
0
0
99
100
100
100
100
100
10. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста; внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологии, к реализации творческих способностей
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг; ограничение доступа к получению востребованных услуг
Показатели 1.1 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни
Показатели 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.6 таблицы приложения 1 к Программе
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатели 1.1, 1.8 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1. РЗ.
Региональный проект "Старшее поколение"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2019
2024
Создание условий для повышения качества жизни и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста;
внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;
создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;
ограничение доступа к получению востребованных услуг
Показатели 1.1 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2025
Создание условий для реализации гражданами гарантии и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 - 2.9 таблицы приложения 1 к Программе
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 - 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2. Р1.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2019
2024
Финансовая поддержка семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 - 2.9 таблицы приложения 1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания; обновление материальной базы организаций социального обслуживания; улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению; формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении
Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания
Показатели 4.1 - 4.5 таблицы приложения 1 к Программе
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания; обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.5 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Расширение сети социальных учреждений инвестиционные мероприятия)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
2015
2025
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.3, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.2, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания
Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение престижа профессии социальных работников
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.7.
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2020
2025
Развитие поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых не государственными учреждениями;
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.
Подпрограмма 5
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций поставщиков услуг в социальной сфере
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.3.
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО
от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.4.
Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края
2015
2025
Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации; обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда; развитие социального партнерства в сфере труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2025
Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Нарушение трудовых прав и гарантии граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Развитие социального партнерства в сфере труда; содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2025
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации функции подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
№п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
81 973 223,79202
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 656 596,48981
8 519 645,55914
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 827 753,25932
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 626 030,18841
8 474 087,25914
за счет средств федерального бюджета
10 955 508,12652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 280 539,73000
2 029 071,40000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
69 345,93130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70 626 966,16715
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 257 511,15841
6 322 728,85239
за счет средств местных бюджетов
8 582,06705
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
3 959,00675
за счет средств внебюджетных источников
207 896,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
118 328,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
544 765,83324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
76 635,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
544 765,83324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
76 635,60000
за счет средств федерального бюджета
7 599,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
536 803,93324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 861,00000
69 036,30000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
473 970,77824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 651,00000
63 070,00000
816
12 419,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
815
460 271,87824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 273,00000
56 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 067,90000
589,70000
896,90000
715,30000
491,00000
475,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
829,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
816
6 988,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
815
5 231,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
415,00000
816
5 431,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
815
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
14 912,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 254,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
14 912,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 254,30000
за счет средств федерального бюджета
7 599,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
835
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 313,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
815
7 313,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
56 688 810,09619
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 758 000,54542
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 626 968,06489
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 758 000,54542
за счет средств федерального бюджета
815
10 835 361,41452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 268 992,13000
2 015 153,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 791 606,65037
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 779 960,44500
3 742 847,34542
815
44 102 896,00342
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 634 960,44500
3 565 847,34542
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
8 614 303,62322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 217 388,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 614 303,62322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 217 388,30000
за счет средств федерального бюджета
815
6 055 549,05400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 397,53000
1 005 968,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
815
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22 042 100,26016
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 882 448,64480
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 980 258,22886
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 882 448,64480
за счет средств федерального бюджета
26 508,72235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
3 117,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 953 749,50651
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 879 331,44480
815
21 953 749,50651
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 879 331,44480
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6 187 036,27260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 187 036,27260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 183 923,48415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
815
6 183 923,48415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
16 263 921,58779
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 054 711,67520
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 263 921,58779
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 054 711,67520
за счет средств федерального бюджета
815
2 427 392,84972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
520 030,80000
210 270,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 836 528,73807
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 138 022,10000
844 440,97520
815
12 147 818,09112
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
993 022,10000
667 440,97520
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
815
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.Р1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
2 763 090,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
972 353,74242
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 763 090,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
972 353,74242
за счет средств федерального бюджета
2 322 798,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
795 796,60000
815
795 796,60000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
440 292,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
176 557,14242
815
440 292,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
176 557,14242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
506 911,61349
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
31 543,52970
Всего без учета планируемых объемов обязательств
501 295,71349
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
31 543,52970
за счет средств федерального бюджета
101 440,51200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
5 871,40000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
847
18 054,88400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
4 215,10000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
396 035,11487
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
24 302,58010
25 422,47180
813
12 542,92927
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
494,87810
814
58 213,23035
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 417,89370
815
69 487,64490
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
7 354,40345
10 701,00000
816
18 523,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
847
167 237,03835
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
5 558,70000
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
381 718,09047
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 226,21365
19 956,15520
Всего без учета планируемых объемов обязательств
380 124,69187
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 325,71505
19 956,15520
за счет средств федерального бюджета
83 841,12200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
1 656,30000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
836
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
292 463,48325
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
19 596,86365
18 050,19730
813
11 248,45527
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
494,87810
814
58 213,23035
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 417,89370
815
46 187,95395
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
5 813,68700
8 216,82550
816
10 317,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
430,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
847
103 165,67168
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
1 290,60000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
813
3 451,66556
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
91,76316
833
789,95106
0,00000
0,00000
0,00000
421,53000
157,89474
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
119 421,68592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 269,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
115 498,68592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 269,00000
за счет средств федерального бюджета
17 465,82000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
4 215,10000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
16 046,81200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
4 215,10000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
98 032,86592
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 376,55325
7 053,90000
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
815
18 373,92525
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 211,55325
2 165,80000
816
8 206,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
270,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
64 071,36667
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
4 268,10000
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
569,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 519,97570
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 519,97570
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 386,40570
530,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 356,40570
500,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 534 659,67522
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
404 916,60098
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 534 659,67522
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
404 916,60098
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 327 125,77522
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
312 830,62517
286 588,60098
812
440 443,65916
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
815
886 682,11606
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
93 555,22417
102 658,71229
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
207 533,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
118 328,00000
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
656 277,65916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
302 257,88869
Всего без учета планируемых объемов обязательств
656 277,65916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
302 257,88869
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450 605,25916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
812
440 443,65916
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
642 149,97995
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
74 074,95400
Всего без учета планируемых объемов обязательств
642 149,97995
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
74 074,95400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
640 288,47995
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
74 074,95400
815
640 288,47995
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
74 074,95400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
Всего без учета планируемых объемов обязательств
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
815
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий
Всего
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
815
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
329 816,24339
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
43 330,47075
Всего без учета планируемых объемов обязательств
329 816,24339
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
43 330,47075
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
316 840,26296
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
39 621,12190
813
21 964,84190
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 605,12190
815
74 183,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
18 065,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
846
177 555,63051
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 831,91200
17 601,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
за счет средств местных бюджетов
4 235,66464
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 709,34885
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
301 400,47225
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
37 362,04970
Всего без учета планируемых объемов обязательств
301 400,47225
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
37 362,04970
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
289 045,54445
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
33 921,12190
813
21 964,84190
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 605,12190
815
74 183,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
18 065,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
846
149 760,91200
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
11 027,91200
11 901,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
за счет средств местных бюджетов
3 790,92780
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 440,92780
846
3 440,92780
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000,
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
846
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
846
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
за счет средств местных бюджетов
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
846
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
116 411,27811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 944,18771
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40 386,17811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
796,11040
385,88771
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 486,27811
1 424,70000
762,02000
972,56000
796,11040
385,88771
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 636,27811
574,70000
762,02000
972,56000
796,11040
385,88771
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
45 282,60000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
КРО ФСС
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
102 131,89100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
0,00000
45 558,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 040,39100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
30 466,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
85 933,00000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
815
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
815
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
,0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
22 251 849,05238
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 159 274,62458
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 249 961,05238
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 159 274,62458
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
22 247 068,15238
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 079 242,49574
2 158 827,12458
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
Всего без учета планируемых объемов обязательств
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
8 050 150,25895
8 203 131,68895
7 038 797,47557
7 250 828,03365
7 371 839,13498
7 663 548,50855
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 044 534,35895
8 203 131,68895
7 025 564,06977
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств федерального бюджета
1 925 592,50000
1 963 492,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
13 233,40580
15 032,80715
16 832,20850
18 631,60985
за счет средств краевого бюджета
6 118 310,28000
6 239 007,71000
7 025 564,06977
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств местных бюджетов
631,57895
631,57895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
43 198,00000
44 905,00000
48 690,00000
49 720,00000
50 680,00000
51 691,00000
816
650,00000
650,00000
1 010,00000
1 180,00000
1 350,00000
1 510,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
815
42 640,00000
44 345,00000
47 615,00000
48 635,00000
49 655,00000
50 676,00000
847
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
210,00000
210,00000
150,00000
120,00000
816
480,00000
480,00000
650,00000
750,00000
850,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
815
220,00000
240,00000
825,00000
830,00000
830,00000
845,00000
816
170,00000
170,00000
360,00000
430,00000
500,00000
510,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
815
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
835
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
5 801 719,60000
5 967 089,40000
4 637 735,94580
4 819 946,28715
4 999 647,22850
5 181 855,72985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 801 719,60000
5 967 089,40000
4 624 974,54000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
за счет средств федерального бюджета
815
1 925 121,70000
1 963 021,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
12 761,40580
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
3 876 597,90000
4 004 067,80000
4 624 974,54000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
815
3 695 437,90000
3 818 581,80000
4 479 974,54000
4 660 385,48000
4 838 287,02000
5 018 696,12000
810
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
1 160 144,60000
1 196 109,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 160 144,60000
1 196 109,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств федерального бюджета
815
940 521,80000
967 724,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
815
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
1 993 807,90000
2 071 120,80000
2 174 612,40580
2 250 258,90715
2 325 905,40850
2 401 545,90985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 993 807,90000
2 071 120,80000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств федерального бюджета
3 106,10000
3 167,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
12 761,40580
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
1 990 701,80000
2 067 953,40000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
815
1 990 701,80000
2 067 953,40000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
815
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
1 102 643,10000
1 140 954,00000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 102 643,10000
1 140 954,00000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
за счет средств федерального бюджета
815
219 116,10000
227 506,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
883 527,00000
913 447,50000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
815
702 367,00000
727 961,50000
1 434 675,60000
1 525 133,10000
1 615 590,60000
1 706 048,10000
810
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 26336000
68 272,34000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
815
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.Р1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
893 607,40000
897 129,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
893 607,40000
897 129,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
762 377,70000
764 623,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
762 377,70000
764 623,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
131 229,70000
132 506,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
131 229,70000
132 506,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
17 261,16316
11 730,26316
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 645,26316
11 730,26316
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 540,00000
11 625,00000
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
813
515,00000
515,00000
836,27000
869,72000
904,51000
940,69000
814
800,00000
800,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
4 815,00000
4 900,00000
8 244,91000
6 809,23000
6 264,56000
4 170,00000
816
700,00000
700,00000
1 950,00000
1 950,00000
2 350,00000
2 700,00000
829
0,00000
0,00000
480,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
2 210,00000
2 210,00000
38 839,53944
40 393,06927
42 008,77964
24 272,90000
850
500,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
9 078,16316
6 987,26316
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 385,26316
6 987,26316
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
836
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 280,00000
6 882,00000
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
813
515,00000
515,00000
836,27000
869,72000
904,51000
940,69000
814
800,00000
800,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
3 655,00000
3 167,00000
4 870,35000
3 965,23000
3 654,56000
2 600,00000
816
310,00000
400,00000
1 100,00000
1 300,00000
1 500,00000
1 700,00000
829
0,00000
0,00000
480,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
0,00000
0,00000
27 453,28768
28 551,41000
29 693,47400
11 464,90000
за счет средств местных бюджетов
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
7 788,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
765,00000
1 330,00000
2 834,56000
2 324,00000
2 115,00000
1 080,00000
816
390,00000
300,00000
850,00000
650,00000
850,00000
1 000,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 210,00000
2 210,00000
11 386,25176
11 841,65927
12 315,30564
12 808,00000
850
500,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
815
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
815
8 716,97000
8 126 50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий
Всего
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
815
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
16 676,31579
16 293,31579
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 67631579
16 293,31579
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 150,00000
15 767,00000
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
813
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
500,00000
500,00000
750,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
10 000,00000
10 000,00000
22 235,00000
23 124,00000
24 055,00000
24 290,00000
847
0,00000
0,00000
7 874,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
526,31579
526,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 800,00000
12 417,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
813
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
500,00000
500,00000
750,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
6 650,00000
6 650,00000
20 215,00000
21 024,00000
21 865,00000
22 740,00000
847
0,00000
0,00000
7 874,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
846
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
846
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
176,31579
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
176,31579
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
815
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
815
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 949,19033
2 168 269,97723
2 098 455,56684
2 215 809,84870
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 477,19033
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств федерального бюджета
815
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 108 938,68000
2 113 393,81000
2 144 477,19033
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
7 354,30000
7 648,00000
6 912,29500
6 919,20800
6 926,12700
6 933,05310
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
470,80000
470,80000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
приложении 4:
1) наименование после слова "предоставления" дополнить словами "и распределения";
2) абзац первый части 1 после слов "Бюджетного кодекса Российской Федерации" дополнить словами ", Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила),";
3) части 3 - 9 изложить в следующей редакции:
"3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета между Министерством образования Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с Правилами (далее - Соглашение о предоставлении субсидии).
4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет не более 95 процентов от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В Соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае определяется по формуле:
, где
- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;
- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии, уменьшенная на уровень софинансирования за счет бюджета j-го муниципального образования в Камчатском крае;
n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае, предусмотренным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидии, предусмотренным частью 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.
7. Перечень, формы, срок, порядок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для заключения Соглашения о предоставлении субсидии и порядок их рассмотрения утверждаются Министерством.
8. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в установленном порядке на соответствующий лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае о перечислении субсидии, представляемой в Министерство по форме, установленной Министерством финансов Камчатского края.
9. Результатом использования субсидии является доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов школьного возраста, доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей- инвалидов данного возраста.
Значение результата использования субсидии устанавливается Соглашением о предоставлении субсидии.";
4) части 10 и 10.1 признать утратившими силу;
5) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. При невыполнении условий Соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию в Камчатском крае применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленным Правилами.";
6) часть 12 признать утратившей силу;
7) части 13 и 14 изложить в следующей редакции:
"13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
8) часть 15 признать утратившей силу.
13. Приложения 5 и 6 к Программе признать утратившими силу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2020 №141-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Председатель Правительства –
Первый Вице-Губернатор
Камчатского края
Р.С. Василевский
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 16 апреля 2020 г. №141-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Соисполнители Программы" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края" заменить словом "отсутствуют";
2) раздел "Участники Программы" изложить в следующей редакции:
"Участники Программы
1) Министерство образования Камчатского края;
2) Министерство здравоохранения Камчатского края;
3) Министерство культуры Камчатского края;
4) Министерство спорта Камчатского края;
5) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
6) Министерство строительства Камчатского края;
7) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
8) Агентство по внутренней политике Камчатского края;
9 Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;
10) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
11) Агентство по делам молодежи Камчатского края;
12) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);
13) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
14) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";
3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 86760415,18219 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;
2020 год - 9 009 154,30106 тыс. рублей;
2021 год - 9 228 070,88000 тыс. рублей;
2022 год - 10 244 390,48000 тыс. рублей;
2023 год - 7 233 004,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 353 302,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 269,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 15 901 188,12652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;
2020 год - 2 667 539,50000 тыс. рублей;
2021 год - 2 701 007,40000 тыс. рублей;
2022 год - 3 560 206,90000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 50 496,62550 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 487 051,58081 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;
2020 год - 6 339 732,38000 тыс. рублей;
2021 год - 6 527 063,48000 тыс. рублей;
2022 год - 6 684 183,58000 тыс. рублей;
2023 год - 7 217 971,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 336 469,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 625 637,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 857,34936 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;
2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) раздел "Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 1
1) Министерство образования Камчатского края;
2) Министерство культуры Камчатского края;
3) Министерство спорта Камчатского края;
4) Министерство строительства Камчатского края;
5) Агентство по внутренней политике Камчатского края;
6) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)";
2) раздел "Цель Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Цель Подпрограммы 1
создание условий и разработка системной поддержки для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, мотивация к ведению здорового образа жизни для активного долголетия, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае";
3) раздел "Задачи Подпрограммы 1" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре";
4) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 3 - 9 следующего содержания:
"3) доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода;
4) прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год;
5) ожидаемая продолжительность здоровой жизни;
6) доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;
7) число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае;
8) количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения;
9) численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры";
5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 457 198,24324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;
2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;
2020 год - 78 873,60000 тыс. рублей;
2021 год - 84 124,30000 тыс. рублей;
2022 год - 899 530,40000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 922 817,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;
2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;
2021 год - 33 349,30000 тыс. рублей;
2022 год - 848 640,40000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
краевого бюджета - 534 018,04324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;
2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;
2020 год - 49 445,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 775,00000 тыс. рублей;
2022 год - 50 890,00000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей"
3. В паспорте подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":
1) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 3 - 9 следующего содержания:
"3) численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году;
4) суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину);
5) суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину);
6) коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
7) коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);
8) коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);
9) число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 59 800 702,11639 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;
2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;
2020 год - 6 430 392,82000 тыс. рублей;
2021 год - 6 610 416,35000 тыс. рублей;
2022 год - 6 793 067,20000 тыс. рублей;
2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 14 845 916,91452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;
2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;
2020 год - 2 619 588,70000 тыс. рублей;
2021 год - 2 667 187,30000 тыс. рублей;
2022 год - 2 711 095,70000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 49 080,62550 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 44 905 704,57637 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;
2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;
2020 год - 3 810 804,12000 тыс. рублей;
2021 год - 3 943 229,05000 тыс. рублей;
2022 год - 4 081 971,50000 тыс. рублей;
2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год -5 163 696,12000 тыс. рублей".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 446 271,03888 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;
2020 год - 29 387,23400 тыс. рублей;
2021 год - 4 297,74685 тыс. рублей;
2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 119 491,912100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 321287,14552 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;
2020 год - 9 453,41294 тыс. рублей;
2021 год - 4 297,74685 тыс. рублей;
2022 год - 4 097,74685 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 5 491,98136 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 249,65790 тыс. рублей;
2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
1) раздел "Цели Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Цели Подпрограммы 4
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан";
2) в разделе "Задачи Подпрограммы 4":
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) развитие конкуренции сфере социального обслуживания населения;";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения";
3) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 636 743,48428 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;
2020 год - 114 481,80000 тыс. рублей;
2021 год - 104 456,80000 тыс. рублей;
2022 год - 101 356,80000 тыс. рублей;
2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;
2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;
2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 429 209,58428 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;
2020 год - 114 481,80000 тыс. рублей;
2021 год - 104 456,80000 тыс. рублей;
2022 год - 101 356,80000 тыс. рублей;
2023 год - 95 584,06000 тыс. рублей;
2024 год - 102 925,10000 тыс. рублей;
2025 год - 110 695,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей"; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год- 0,00000 тыс. рублей";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых государственными и не государственными учреждениями".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Ответственный исполнитель Подпрограммы 5" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края" заменить словами "Министерство социального развития и труда Камчатского края";
2) раздел "Участники Подпрограммы 5" изложить в редакции:
"1) Министерство культуры Камчатского края;
2) Министерство образования Камчатского края;
3) Министерство спорта Камчатского края;
4) Министерство здравоохранения Камчатского края;
5) Агентство по внутренней политике Камчатского края;
6) Агентство по делам молодежи Камчатского края";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 199 451,40674 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;
2020 год - 5 466,58706 тыс. рублей;
2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;
2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;
2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 187 872,03874 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;
2020 год - 5 466,58706 тыс. рублей;
2021 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2022 год - 5 302,25315 тыс. рублей;
2023 год - 18 187,31000 тыс. рублей;
2024 год - 19 044,79000 тыс. рублей;
2025 год - 19 194,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 115 161,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;
2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;
2020 год - 335,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 335,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 10 236,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 796,11040 тыс. рублей;
2019 год - 365,88771 тыс. рублей;
2020 год - 335,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 335,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 104 887,61455 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;
2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;
2020 год - 2 350 217,26000 тыс. рублей;
2021 год - 2 419 138,43000 тыс. рублей;
2022 год - 2 440 701,08000 тыс. рублей;
2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 4 747,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;
2020 год - 470,80000 тыс. рублей;
2021 год - 470,80000 тыс. рублей;
2022 год - 470,80000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 23 098 723,91455 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;
2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;
2020 год - 2 349 746,46000 тыс. рублей;
2021 год - 2 418 667,63000 тыс. рублей;
2022 год - 2 440 230,28000 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей".
9. В таблице Приложения 1 к Программе:
1) раздел "Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
%
20
22
25
27
30
32
35
2) раздел "Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" дополнить пунктами 1.3 - 1.9 следующего содержания:
1.3.
Доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода
%
8
12
16
100
100
100
100
1.4.
Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год
%
-
-
-
-
-
-
-
-
22,83
-
-
-
1.5.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
лет
58,5
61,2
62,1
63,1
64
64,9
65
1.6.
Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста
%
6,7
9,6
13,0
18,4
20,9
22,6
22,6
1.7.
Число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае
ед.
3
7
14
14
14
14
14
1.8.
Количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения
ед.
-
10
13
15
17
19
20
1.9.
Численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры
Тыс. чел.
-
5,0
6,5
8,0
9,5
11,0
12,5
3) в разделе "Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае":
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в Камчатском крае
ед.
1,727
1,728
1,9
1,84
1,85
1,91
1,93
1,939
1,948
1,963
1,972
1,99
б) дополнить пунктами 2.3 - 2.9 следующего содержания:
2.3.
Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году
Чел.
-
12299
11425
10488
-
-
-
2.4.
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину)
ед.
0,523
0,634
0,643
0,609
0,587
0,578
-
2.5.
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину)
ед.
0,321
0,492
0,521
0,587
0,621
0,629
-
2.6.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
ед.
113,7
115,6
116,7
118,5
119,9
121,9
-
2.7.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
ед.
86,8
91,2
95,3
100
104,3
109,2
-
2.8.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
ед.
41,44
52,54
55,04
57,26
58,54
59,64
-
2.9.
Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
ед.
172
202
202
210
218
226
-
4) пункт 3.16 раздела "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
3.16.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
10,0
15,0
54,5
55,0
55,5
68,9
73,5
74,0
74,5
75,0
75,5
76,0
5) в разделе "Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
а) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2.
Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания
%
85
87
88
95
100
100
0
0
0
0
0
0
б) дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
4.5.
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг
%
0
0
0
0
0
0
99
100
100
100
100
100
10. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста; внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологии, к реализации творческих способностей
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг; ограничение доступа к получению востребованных услуг
Показатели 1.1 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство спорта Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни
Показатели 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.6 таблицы приложения 1 к Программе
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатели 1.1, 1.8 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1. РЗ.
Региональный проект "Старшее поколение"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2019
2024
Создание условий для повышения качества жизни и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста;
внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;
создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;
ограничение доступа к получению востребованных услуг
Показатели 1.1 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2025
Создание условий для реализации гражданами гарантии и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 - 2.9 таблицы приложения 1 к Программе
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 - 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2. Р1.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2019
2024
Финансовая поддержка семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1 - 2.9 таблицы приложения 1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Повышение степени экономической активности; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания; обновление материальной базы организаций социального обслуживания; улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению; формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении
Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания
Показатели 4.1 - 4.5 таблицы приложения 1 к Программе
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания; обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.5 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Расширение сети социальных учреждений инвестиционные мероприятия)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
2015
2025
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.3, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.2, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания
Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Повышение престижа профессии социальных работников
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.7.
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2020
2025
Развитие поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых не государственными учреждениями;
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.
Подпрограмма 5
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций поставщиков услуг в социальной сфере
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.3.
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО
от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
5.4.
Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2025
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края
2015
2025
Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации; обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда; развитие социального партнерства в сфере труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2025
Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Нарушение трудовых прав и гарантии граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Развитие социального партнерства в сфере труда; содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2025
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации функции подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2025
Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
№п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
81 973 223,79202
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 656 596,48981
8 519 645,55914
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 827 753,25932
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 626 030,18841
8 474 087,25914
за счет средств федерального бюджета
10 955 508,12652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 280 539,73000
2 029 071,40000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
69 345,93130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70 626 966,16715
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 257 511,15841
6 322 728,85239
за счет средств местных бюджетов
8 582,06705
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
3 959,00675
за счет средств внебюджетных источников
207 896,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
118 328,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
544 765,83324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
76 635,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
544 765,83324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
76 635,60000
за счет средств федерального бюджета
7 599,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
536 803,93324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 861,00000
69 036,30000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
473 970,77824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 651,00000
63 070,00000
816
12 419,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
815
460 271,87824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 273,00000
56 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 067,90000
589,70000
896,90000
715,30000
491,00000
475,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
829,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
816
6 988,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
815
5 231,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
415,00000
816
5 431,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
815
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
14 912,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 254,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
14 912,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 254,30000
за счет средств федерального бюджета
7 599,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
835
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 313,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
815
7 313,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
56 688 810,09619
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 758 000,54542
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 626 968,06489
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 758 000,54542
за счет средств федерального бюджета
815
10 835 361,41452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 268 992,13000
2 015 153,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 791 606,65037
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 779 960,44500
3 742 847,34542
815
44 102 896,00342
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 634 960,44500
3 565 847,34542
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
8 614 303,62322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 217 388,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 614 303,62322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 217 388,30000
за счет средств федерального бюджета
815
6 055 549,05400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 397,53000
1 005 968,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
815
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22 042 100,26016
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 882 448,64480
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 980 258,22886
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 882 448,64480
за счет средств федерального бюджета
26 508,72235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
3 117,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 953 749,50651
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 879 331,44480
815
21 953 749,50651
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 879 331,44480
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6 187 036,27260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 187 036,27260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 183 923,48415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
815
6 183 923,48415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
16 263 921,58779
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 054 711,67520
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 263 921,58779
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 054 711,67520
за счет средств федерального бюджета
815
2 427 392,84972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
520 030,80000
210 270,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 836 528,73807
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 138 022,10000
844 440,97520
815
12 147 818,09112
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
993 022,10000
667 440,97520
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
815
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.Р1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
2 763 090,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
972 353,74242
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 763 090,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
972 353,74242
за счет средств федерального бюджета
2 322 798,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
795 796,60000
815
795 796,60000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
440 292,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
176 557,14242
815
440 292,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
176 557,14242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
506 911,61349
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
31 543,52970
Всего без учета планируемых объемов обязательств
501 295,71349
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
31 543,52970
за счет средств федерального бюджета
101 440,51200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
5 871,40000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
847
18 054,88400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
4 215,10000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
396 035,11487
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
24 302,58010
25 422,47180
813
12 542,92927
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
494,87810
814
58 213,23035
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 417,89370
815
69 487,64490
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
7 354,40345
10 701,00000
816
18 523,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
847
167 237,03835
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
5 558,70000
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
381 718,09047
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 226,21365
19 956,15520
Всего без учета планируемых объемов обязательств
380 124,69187
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 325,71505
19 956,15520
за счет средств федерального бюджета
83 841,12200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
1 656,30000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
836
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
292 463,48325
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
19 596,86365
18 050,19730
813
11 248,45527
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
494,87810
814
58 213,23035
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 417,89370
815
46 187,95395
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
5 813,68700
8 216,82550
816
10 317,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
430,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
847
103 165,67168
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
1 290,60000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
813
3 451,66556
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
91,76316
833
789,95106
0,00000
0,00000
0,00000
421,53000
157,89474
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
119 421,68592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 269,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
115 498,68592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 269,00000
за счет средств федерального бюджета
17 465,82000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
4 215,10000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
16 046,81200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
4 215,10000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
98 032,86592
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 376,55325
7 053,90000
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
815
18 373,92525
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 211,55325
2 165,80000
816
8 206,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
270,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
64 071,36667
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
4 268,10000
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
569,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 519,97570
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 519,97570
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 386,40570
530,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 356,40570
500,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 534 659,67522
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
404 916,60098
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 534 659,67522
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
404 916,60098
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 327 125,77522
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
312 830,62517
286 588,60098
812
440 443,65916
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
815
886 682,11606
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
93 555,22417
102 658,71229
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
207 533,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
118 328,00000
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
656 277,65916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
302 257,88869
Всего без учета планируемых объемов обязательств
656 277,65916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
302 257,88869
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450 605,25916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
812
440 443,65916
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
642 149,97995
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
74 074,95400
Всего без учета планируемых объемов обязательств
642 149,97995
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
74 074,95400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
640 288,47995
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
74 074,95400
815
640 288,47995
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
74 074,95400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
Всего без учета планируемых объемов обязательств
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
815
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий
Всего
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
815
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
329 816,24339
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
43 330,47075
Всего без учета планируемых объемов обязательств
329 816,24339
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
43 330,47075
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
316 840,26296
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
39 621,12190
813
21 964,84190
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 605,12190
815
74 183,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
18 065,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
846
177 555,63051
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 831,91200
17 601,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
за счет средств местных бюджетов
4 235,66464
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 709,34885
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
301 400,47225
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
37 362,04970
Всего без учета планируемых объемов обязательств
301 400,47225
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
37 362,04970
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
289 045,54445
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
33 921,12190
813
21 964,84190
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 605,12190
815
74 183,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
18 065,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
846
149 760,91200
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
11 027,91200
11 901,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
за счет средств местных бюджетов
3 790,92780
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 440,92780
846
3 440,92780
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000,
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
846
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
846
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
за счет средств местных бюджетов
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
846
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
116 411,27811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 944,18771
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40 386,17811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
796,11040
385,88771
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 486,27811
1 424,70000
762,02000
972,56000
796,11040
385,88771
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 636,27811
574,70000
762,02000
972,56000
796,11040
385,88771
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
45 282,60000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
КРО ФСС
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
102 131,89100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
0,00000
45 558,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 040,39100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
30 466,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
85 933,00000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
815
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
815
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
,0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
22 251 849,05238
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 159 274,62458
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 249 961,05238
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 159 274,62458
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
22 247 068,15238
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 079 242,49574
2 158 827,12458
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
Всего без учета планируемых объемов обязательств
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
8 050 150,25895
8 203 131,68895
7 038 797,47557
7 250 828,03365
7 371 839,13498
7 663 548,50855
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 044 534,35895
8 203 131,68895
7 025 564,06977
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств федерального бюджета
1 925 592,50000
1 963 492,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
13 233,40580
15 032,80715
16 832,20850
18 631,60985
за счет средств краевого бюджета
6 118 310,28000
6 239 007,71000
7 025 564,06977
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств местных бюджетов
631,57895
631,57895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
43 198,00000
44 905,00000
48 690,00000
49 720,00000
50 680,00000
51 691,00000
816
650,00000
650,00000
1 010,00000
1 180,00000
1 350,00000
1 510,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
815
42 640,00000
44 345,00000
47 615,00000
48 635,00000
49 655,00000
50 676,00000
847
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
210,00000
210,00000
150,00000
120,00000
816
480,00000
480,00000
650,00000
750,00000
850,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
815
220,00000
240,00000
825,00000
830,00000
830,00000
845,00000
816
170,00000
170,00000
360,00000
430,00000
500,00000
510,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
815
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
835
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
5 801 719,60000
5 967 089,40000
4 637 735,94580
4 819 946,28715
4 999 647,22850
5 181 855,72985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 801 719,60000
5 967 089,40000
4 624 974,54000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
за счет средств федерального бюджета
815
1 925 121,70000
1 963 021,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
12 761,40580
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
3 876 597,90000
4 004 067,80000
4 624 974,54000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
815
3 695 437,90000
3 818 581,80000
4 479 974,54000
4 660 385,48000
4 838 287,02000
5 018 696,12000
810
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
1 160 144,60000
1 196 109,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 160 144,60000
1 196 109,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств федерального бюджета
815
940 521,80000
967 724,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
815
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
1 993 807,90000
2 071 120,80000
2 174 612,40580
2 250 258,90715
2 325 905,40850
2 401 545,90985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 993 807,90000
2 071 120,80000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств федерального бюджета
3 106,10000
3 167,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
12 761,40580
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
1 990 701,80000
2 067 953,40000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
815
1 990 701,80000
2 067 953,40000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
815
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
1 102 643,10000
1 140 954,00000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 102 643,10000
1 140 954,00000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
за счет средств федерального бюджета
815
219 116,10000
227 506,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
883 527,00000
913 447,50000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
815
702 367,00000
727 961,50000
1 434 675,60000
1 525 133,10000
1 615 590,60000
1 706 048,10000
810
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 26336000
68 272,34000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
815
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.Р1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
893 607,40000
897 129,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
893 607,40000
897 129,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
762 377,70000
764 623,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
762 377,70000
764 623,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
131 229,70000
132 506,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
131 229,70000
132 506,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
17 261,16316
11 730,26316
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 645,26316
11 730,26316
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 540,00000
11 625,00000
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
813
515,00000
515,00000
836,27000
869,72000
904,51000
940,69000
814
800,00000
800,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
4 815,00000
4 900,00000
8 244,91000
6 809,23000
6 264,56000
4 170,00000
816
700,00000
700,00000
1 950,00000
1 950,00000
2 350,00000
2 700,00000
829
0,00000
0,00000
480,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
2 210,00000
2 210,00000
38 839,53944
40 393,06927
42 008,77964
24 272,90000
850
500,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
9 078,16316
6 987,26316
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 385,26316
6 987,26316
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
836
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 280,00000
6 882,00000
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
813
515,00000
515,00000
836,27000
869,72000
904,51000
940,69000
814
800,00000
800,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
3 655,00000
3 167,00000
4 870,35000
3 965,23000
3 654,56000
2 600,00000
816
310,00000
400,00000
1 100,00000
1 300,00000
1 500,00000
1 700,00000
829
0,00000
0,00000
480,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
0,00000
0,00000
27 453,28768
28 551,41000
29 693,47400
11 464,90000
за счет средств местных бюджетов
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
7 788,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
765,00000
1 330,00000
2 834,56000
2 324,00000
2 115,00000
1 080,00000
816
390,00000
300,00000
850,00000
650,00000
850,00000
1 000,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 210,00000
2 210,00000
11 386,25176
11 841,65927
12 315,30564
12 808,00000
850
500,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
815
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
815
8 716,97000
8 126 50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий
Всего
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
815
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
16 676,31579
16 293,31579
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 67631579
16 293,31579
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 150,00000
15 767,00000
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
813
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
500,00000
500,00000
750,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
10 000,00000
10 000,00000
22 235,00000
23 124,00000
24 055,00000
24 290,00000
847
0,00000
0,00000
7 874,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
526,31579
526,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 800,00000
12 417,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
813
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
500,00000
500,00000
750,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
6 650,00000
6 650,00000
20 215,00000
21 024,00000
21 865,00000
22 740,00000
847
0,00000
0,00000
7 874,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
846
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
846
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
176,31579
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
176,31579
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
815
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
815
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 949,19033
2 168 269,97723
2 098 455,56684
2 215 809,84870
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 477,19033
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств федерального бюджета
815
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 108 938,68000
2 113 393,81000
2 144 477,19033
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
7 354,30000
7 648,00000
6 912,29500
6 919,20800
6 926,12700
6 933,05310
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
470,80000
470,80000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
приложении 4:
1) наименование после слова "предоставления" дополнить словами "и распределения";
2) абзац первый части 1 после слов "Бюджетного кодекса Российской Федерации" дополнить словами ", Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила),";
3) части 3 - 9 изложить в следующей редакции:
"3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета между Министерством образования Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с Правилами (далее - Соглашение о предоставлении субсидии).
4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет не более 95 процентов от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В Соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае определяется по формуле:
, где
- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;
- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;
- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии, уменьшенная на уровень софинансирования за счет бюджета j-го муниципального образования в Камчатском крае;
n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае, предусмотренным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидии, предусмотренным частью 3 настоящего Порядка.
6. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.
7. Перечень, формы, срок, порядок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для заключения Соглашения о предоставлении субсидии и порядок их рассмотрения утверждаются Министерством.
8. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в установленном порядке на соответствующий лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае о перечислении субсидии, представляемой в Министерство по форме, установленной Министерством финансов Камчатского края.
9. Результатом использования субсидии является доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов школьного возраста, доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей- инвалидов данного возраста.
Значение результата использования субсидии устанавливается Соглашением о предоставлении субсидии.";
4) части 10 и 10.1 признать утратившими силу;
5) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. При невыполнении условий Соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию в Камчатском крае применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленным Правилами.";
6) часть 12 признать утратившей силу;
7) части 13 и 14 изложить в следующей редакции:
"13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
8) часть 15 признать утратившей силу.
13. Приложения 5 и 6 к Программе признать утратившими силу.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru № 4100202004200007 от 20.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: