Основная информация

Дата опубликования: 16 июня 2017г.
Номер документа: RU08000201700230
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Калмыкия
Принявший орган: Правительство Республики Калмыкия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



проект

Утратил силу постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2018 № 379

Правительство Республики Калмыкия

постановление

от 16 июня 2017 г.                            № 210                                          г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. № 317

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. № 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                                          И. Зотов

Утверждены

Постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 16 июня 2017 г. № 210

Изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. № 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

1. В паспорте:

1) позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

«

Задачи программы

Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки;

Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;

Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг;

Координация выполнения мероприятий Государственной программы, мониторинг их реализации и контроль за реализацией мероприятий;

Нормативное правовое, материально-техническое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий Государственной программы;

Контроль за проведением, выполнением и достижением целевых индикаторов.

»;

              2) позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения;

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду.

»;

              3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 12 788 682,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 158 433,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 445 385,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 781 046,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 696 846,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 806 215,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 757 860,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 757 850,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 385 044,3 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 2 599 785,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 194 927,0 тыс. рублей;

2014 год – 456 787,5 тыс. рублей;

2015 год – 404 864,4 тыс. рублей;

2016 год – 427 219,5 тыс. рублей;

2017 год – 370 491,5 тыс. рублей;

2018 год – 372 689,4 тыс. рублей;

2019 год – 372 806,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего, - 10 184 547,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 268 685,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 435 724,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 385 171,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 385 044,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 385 044,3 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 8 883 346,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 268 685,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 097 018,1 тыс. рублей,

2018 год – 1 037 940,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 077 411,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 077 411,7 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 4 349,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 311,2 тыс. рублей;

2015 год - 852,1 тыс. рублей;

2016 год - 942,1 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 - 0,0 тыс. рублей.

»;

4) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Программы

Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;

Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

Увеличение вклада социальных выплат из республиканского бюджета в сокращение дефицита доходов семей;

Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания в 2013 - 2020 годах до 100 процентов;

Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;

Рост рождаемости;

Оздоровление 100 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств до 100 процентов;

обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства, возложенных на них полномочий;

осуществление государственных полномочий по обеспечению передачи органам местного самоуправления финансовых средств необходимых для осуществления государственных полномочий по организации опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия.

Повышение уровня и качества предоставления социального обслуживания населения:

Доведение к 2020 году удельного веса граждан, охваченных социальным обслуживанием до 99,8%, от общего числа граждан, обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в полустационарных учреждениях социального обслуживания населения;

Снижение к 2020 году удельного веса стационарных учреждений социального обслуживания населения, требующих проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции с 33% до 9%;

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, до 125,9% к предыдущему периоду

».

2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

в абзаце двадцать пятом цифры «12 998 882,4» заменить цифрами «12 788 682,7»;

в абзаце двадцать шестом цифры «1 872 581,7» заменить цифрами «2 599 785,3»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «11 121 951,2» заменить цифрами «10 184 547,9»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «8 333 848,5» заменить цифрами «8 883 346,1»;

3. В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения;

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта;

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 9 587 563,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год –    808 459,7 тыс. рублей;

2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 326 901,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 340 724,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 342 922,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 343 039,3 тыс. рублей;

2020 год –  970 263,7 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 2 462 300,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 166 654,7 тыс. рублей;

2014 год – 383 554,9 тыс. рублей;

2015 год – 397 091,0 тыс. рублей;

2016 год – 399 104,3 тыс. рублей;

2017 год – 370 461,1 тыс. рублей;

2018 год – 372 659,0 тыс. рублей;

2019 год – 372 775,6 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета, всего – 7 125 608,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год − 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 928 186,7 тыс. рублей;

          2017 год – 970 263,7 тыс. рублей;

2018 год – 970 263,7 тыс. рублей;

2019 год – 970 263,7 тыс. рублей;

2020 год – 970 263,7 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 6 158 693,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год − 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 928 186,7 тыс. рублей;

2017 год – 731 495,1 тыс. рублей;

2018 год – 701 234,2 тыс. рублей;

2019 год – 740 705,4 тыс. рублей;

2020 год – 740 705,4 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 44,6 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце двадцать седьмом цифры «9 247 603,4» заменить цифрами «9 587 563,5»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «1 735 157,8» заменить цифрами «2 462 300,6»;

в абзаце двадцать девятом цифры «7 512 401,0» заменить цифрами «7 125 608,3»;

в абзаце тридцатом цифры «5 789 572,6» заменить цифрами «6 158 693,6».

4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:

1) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций);

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;

Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации;

Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации;

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования

мероприятий подпрограммы  в 2013 - 2020 годах составляет 2 168 638,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

2013 год – 252 171,8 тыс. рублей;

2014 год – 277 318,1 тыс. рублей;

2015 год – 230 764,7 тыс. рублей;

2016 год – 225 358,4 тыс. рублей;

2017 год – 326 169,4 тыс. рублей;

2018 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2019 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2020 год – 285 618,6 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 2 164 333,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс. рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 224 416,3 тыс. рублей;

2017 год – 326 169,4 тыс. рублей;

2018 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2019 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2020 год – 285 618,6 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 1 935 322,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс. рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 224 416,3 тыс. рублей;

2017 год – 257 093,4 тыс. рублей;

2018 год – 232 306,9 тыс. рублей;

2019 год – 232 306,9 тыс. рублей;

2020 год – 232 306,9 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 4 304,9 тыс. рублей:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 266,6 тыс. рублей;

2015 год – 852,1 тыс. рублей;

2016 год – 942,1 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Программы

усиление защиты прав и законных интересов пожилых людей;

улучшение социального положения пожилых людей за счет выравнивания региональных показателей социального обслуживания, приближения и расширения объема предоставляемых услуг к потребностям общества;

улучшение качества предоставляемых социальных услуг;

повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных связей, усиление координации деятельности органов государственной власти, организаций и общественных объединений по предоставлению пожилым людям социальных услуг;

доведение к 2020 году удельного веса граждан, охваченных социальным обслуживанием до 99,8%, от общего числа граждан, обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в полустационарных учреждениях социального обслуживания населения

повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения

».

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце одиннадцатом цифры «2 674 647,6» заменить цифрами «2 168 638,2»;

в абзаце тринадцатом цифры «2 670 342,7» заменить цифрами «2 164 333,3»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1 766 727,0» заменить цифрами «1 935 322,2».

5. В подпрограмме 3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 383 360,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 58 697,0 тыс. рублей;

2014 год – 94 972,3 тыс. рублей;

2015 год – 31 863,4 тыс. рублей;

2016 год – 59 596,8 тыс. рублей;

2017 год – 34 565,3 тыс. рублей;

2018 год – 34 565,3 тыс. рублей;

2019 год – 34 565,3 тыс. рублей;

2020 год – 34 534,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 120 386,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 28 272,3 тыс. рублей;

2014 год – 63 880,6 тыс. рублей;

2015 год –        27,4 тыс. рублей;

2016 год – 28 115,2 тыс. рублей;

2017 год –        30,4 тыс. рублей;

2018 год –        30,4 тыс. рублей;

2019 год –        30,4 тыс. рублей;

2020 год –           0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего – 262 973,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс. рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 481,6 тыс. рублей;

2017 год – 34 534,9 тыс. рублей;

2018 год – 34 534,9 тыс. рублей;

2019 год – 34 534,9 тыс. рублей;

2020 год – 34 534,9 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 253 858,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс. рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 481,6 тыс. рублей;

2017 год – 32 256,2 тыс. рублей;

2018 год – 32 256,2 тыс. рублей;

2019 год – 32 256,2 тыс. рублей;

2020 год – 32 256,2 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце седьмом цифры «420 757,9» заменить цифрами «383 360,3»;

в абзаце восьмом цифры «120 325,9» заменить цифрами «120 386,7»;

в абзаце девятом цифры «300 432,0» заменить цифрами «262 973,6»;

в абзаце десятом цифры «244 515,6» заменить цифрами «253 858,8».

6. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 622 690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 056,0 тыс. рублей;

2018 год – 93 054,0 тыс. рублей;

2019 год – 92 927,1 тыс. рублей;

2020 год – 92 927,1 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 622 690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 056,0 тыс. рублей;

2018 год – 93 054,0 тыс. рублей;

2019 год – 92 927,1 тыс. рублей;

2020 год – 92 927,1 тыс. рублей;

в том числе действующие расходные обязательства – 531 628,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 74 473,4 тыс. рублей;

2018 год – 72 143,2 тыс. рублей;

2019 год – 72 143,2 тыс. рублей;

2020 год – 72 143,2 тыс. рублей.

».

7. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы»:

1) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 26 040,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 11 052,0 тыс. рублей;

2015 год – 8 188,5 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 700,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета - 17 098,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 352,0 тыс. рублей;

2015 год - 7 746,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета - по результатам конкурса:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 3 842,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2015 год - 442,5 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 1700,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 5 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 700,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 700,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

в абзаце тринадцатом цифры «27 740,5  » заменить цифрами «26 040,5»;

в абзаце двадцать третьем цифры «2 642,5» заменить цифрами «3 842,5»;

в абзаце двадцать шестом цифры «500,0» заменить цифрой «0,0»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «0,0» заменить цифрами «1 700,0»;

в абзаце тридцать первом цифры «8 000,0» заменить цифрами «5 100,0»;

в абзаце тридцать четвертом цифры «1 200,0» заменить цифрой «0,0»;

в абзаце тридцать пятом цифры «1 700,0» заменить цифрой «0,0».

8. Приложения 1, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.

иложение

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 16 июня 2017 г. № 210

«Приложение 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»"

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

30,7

35,4

34,7

33,6

33,4

33,0

33,2

32,8

33,0

32,6

32,8

32,4

32,6

0,33

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

33,0

6,2

6,3

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,34

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

81,7

40,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,33

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

30,7

35,4

34,7

33,6

33,4

33,0

33,2

32,8

33,0

32,6

32,8

32,4

32,6

0,33

2

  Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

-

-

3,0

2,2

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

0,33

3

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

-

-

8,8

88,8

75

75,5

75,6

75,6

75,7

75,8

75,9

76,0

76,1

00,34

Подпрограмма №2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения "

1

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций)

%

33,0

6,2

6,3

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

99,5

98,8

98,8

98,8

98,6

98,5

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

3

Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации

%

-

44,4

58,0

61,9

59,8

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

4

Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

5

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

0,2

Подпрограмма №3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных граждан в Республике Калмыкия»

1

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

%

100

100

100

81,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

2

Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздоровлением

%

80

82

85

89,5

87

88

88

88

88

88

88

88

88

0,25

3

Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих в возвращении его родителям или иным законным представителям или в учреждение, воспитанником которого он является, либо о его помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его проживания

%

100

100

100

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

4

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав и законных интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни подопечных,

обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

Подпрограммa 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»

1

Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

%

0

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»

1

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду

%

101,9

95,5

99,6

102,2

104,1

103,1

103,1

103,6

103,6

104,2

104,2

105,0

105,0

0,2

2

Средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

272,2

119,4

112,3

341,4

113,9

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

117,0

118,0

118,0

0,2

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

81,7

40,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,2

4

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

103,1

613,4

539,4

147,1

100,9

101,8

101,8

102,6

102,6

103,4

103,4

104,9

104,9

0,2

5

Число граждан, участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду

%

15,0

289,8

169,8

116,2

102,5

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

106,0

106,0

0,2

Приложение 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями Республики Калмыкия

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

базовый вариант

с учетом дополнительных ресурсов

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Стационарное социальное обслуживание), (Койко-дни)

225 236,00

225 824,00

219 591,00

219 591,00

57 220,20

53 454,10

60 817,00

60 817,00

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов (человек)

617,00

617,00

617,00

617,00

617,00

617,00

617,00

617,00

617,00

617,00

56 574,80

56 574,80

62 268,30

86 532,00

57 989,50

86 532,00

57 989,50

86 532,00

57 989,50

86 532,00

Нестационарное социальное обслуживание (социально-бытовые услуги), посещения

235 872,00

282 204,00

298 131,00

298 131,00

86 354,90

93 303,10

107 119,90

107 119,90

Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельност, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (человек)

5 118,00

5 118,00

6 917,00

6 917,00

6 917,00

6 917,00

6 917,00

6 917,00

6 917,00

6 917,00

87 000,00

87 000,00

100 696,10

113 057,40

92 102,40

113 115,70

92 102,40

113 170,30

92 102,40

113 170,30

Подпрограмма 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения"

143 575,10

146 757,20

167 936,90

167 936,90

143 574,80

143 574,80

100 696,10

113 057,40

92 102,40

113 115,70

92 102,40

113 170,30

92 102,40

113 170,30

Приложение 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"  (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной    
программы, подпрограммы
государственной программы,
республиканской целевой
программы (подпрограммы
республиканской целевой
программы), ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители,
государственный заказчик -координатор 

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.)

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР 

ВР

Всего, в том числе  по годам реализации программы:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственная программа

Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы

ВСЕГО, в том числе:

Х

Х

Х

Х

12 788 682,7

1 158 433,1

1 445 385,8

1 781 046,4

1 696 846,7

1 806 215,5

1 757 860,6

1 757 850,3

1 385 044,3

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

2 599 785,3

194 927,0

456 787,5

404 864,4

427 219,5

370 491,5

372 689,4

372 806,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10 184 547,9

962 262,0

987 287,1

1 375 329,9

1 268 685,1

1 435 724,0

1 385 171,2

1 385 044,3

1 385 044,3

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

8 883 346,1

962 262,0

987 287,1

1 375 329,9

1 268 685,1

1 097 018,1

1 037 940,5

1 077 411,7

1 077 411,7

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

4 349,5

1 244,1

1 311,2

852,1

942,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе:

Х

Х

Х

Х

12 760 840,5

1 157 643,1

1 433 672,1

1 772 507,9

1 696 846,7

1 804 515,5

1 756 160,6

1 756 150,3

1 383 344,3

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

2 582 687,3

194 927,0

447 435,5

397 118,4

427 219,5

370 491,5

372 689,4

372 806,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10 173 803,7

961 472,0

984 925,4

1 374 537,4

1 268 685,1

1 434 024,0

1 383 471,2

1 383 344,3

1 383 344,3

Действующие расходные обязательства

8 877 701,9

961 472,0

984 925,4

1 374 537,4

1 268 685,1

1 095 318,1

1 037 940,5

1 077 411,7

1 077 411,7

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

4 349,5

1 244,1

1 311,2

852,1

942,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, в том числе:

Х

Х

Х

Х

26 040,5

0,0

11 052,0

8 188,5

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

17 098,0

0,0

9 352,0

7 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

8 942,5

0,0

1 700,0

442,5

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

3 842,5

0,0

1 700,0

442,5

0,0

1 700,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

9 587 563,5

808 459,7

1 032 647,2

1 422 605,1

1 326 901,0

1 340 724,8

1 342 922,7

1 343 039,3

970 263,7

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

2 462 300,6

166 654,7

383 554,9

397 091,0

399 104,3

370 461,1

372 659,0

372 775,6

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

7 125 608,3

641 805,0

649 047,7

1 025 514,1

928 186,7

970 263,7

970 263,7

970 263,7

970 263,7

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

6 158 693,6

641 805,0

649 047,7

1 025 514,1

928 186,7

731 495,1

701 234,2

740 705,4

740 705,4

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

9 587 563,5

808 459,7

1 032 647,2

1 422 605,1

1 326 901,0

1 340 724,8

1 342 922,7

1 343 039,3

970 263,7

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

2 462 300,6

166 654,7

383 554,9

397 091,0

399 104,3

370 461,1

372 659,0

372 775,6

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

7 125 608,3

641 805,0

649 047,7

1 025 514,1

928 186,7

970 263,7

970 263,7

970 263,7

970 263,7

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

6 158 693,6

641 805,0

649 047,7

1 025 514,1

928 186,7

731 495,1

701 234,2

740 705,4

740 705,4

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Государственная поддержка семей, имеющих детей

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 858 543,3

146 735,0

324 873,1

402 934,0

423 005,7

443 577,0

444 838,9

444 969,8

227 609,8

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

1 295 268,0

5 772,1

209 420,1

215 596,4

213 923,1

215 967,2

217 229,1

217 360,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 563 665,3

140 962,9

115 453,0

187 337,6

209 472,6

227 609,8

227 609,8

227 609,8

227 609,8

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 220 026,1

140 962,9

115 453,0

187 337,6

209 472,6

141 700,0

141 700,0

141 700,0

141 700,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1

Государственное ежемесячное пособие на ребенка

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8011     02 1 01 80110 

240 310

734 846,0

63 593,1

56 447,0

89 207,5

99 838,4

106 440,0

106 440,0

106 440,0

106 440,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

734 846,0

63 593,1

56 447,0

89 207,5

99 838,4

106 440,0

106 440,0

106 440,0

106 440,0

Действующие расходные обязательства

584 286,0

63 593,1

56 447,0

89 207,5

99 838,4

68 800,0

68 800,0

68 800,0

68 800,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2

Меры социальной поддержки многодетных семей

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8200        02 1 01 82000

240 310

763 799,5

77 369,8

59 006,0

93 397,2

97 347,3

109 169,8

109 169,8

109 169,8

109 169,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

763 799,5

77 369,8

59 006,0

93 397,2

97 347,3

109 169,8

109 169,8

109 169,8

109 169,8

Действующие расходные обязательства

570 720,3

77 369,8

59 006,0

93 397,2

97 347,3

60 900,0

60 900,0

60 900,0

60 900,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3

Региональный материнский (семейный) капитал

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8028      02 1 01 80280

310

64 629,8

0,0

0,0

4 732,9

11 896,9

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

64 629,8

0,0

0,0

4 732,9

11 896,9

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

Действующие расходные обязательства

64 629,8

0,0

0,0

4 732,9

11 896,9

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003              1004

02 1 5270       02 1 01 52700

310

48 027,2

5 772,1

13 448,1

6 282,9

5 213,5

5 523,9

5 777,2

6 009,5

0,0

Федеральный бюджет

48 027,2

5 772,1

13 448,1

6 282,9

5 213,5

5 523,9

5 777,2

6 009,5

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003              1004

02 1 5381      02 1 01 53810

240 310

1 116 714,2

0,0

172 834,9

187 339,3

187 886,4

188 912,6

189 921,2

189 819,8

0,0

Федеральный бюджет

1 116 714,2

0,0

172 834,9

187 339,3

187 886,4

188 912,6

189 921,2

189 819,8

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003              1004

02 1 5383      02 1 01 53830

240 310

130 520,8

0,0

23 131,3

21 974,2

20 823,2

21 530,7

21 530,7

21 530,7

0,0

Федеральный бюджет

130 520,8

0,0

23 131,3

21 974,2

20 823,2

21 530,7

21 530,7

21 530,7

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5384       02 1 01 53840

310

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5385       02 1 01 53850

310

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.9

Осуществление отдельных единовременных социальных выплат

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 01 80370

310

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

390,0

0,0

0,0

0,0

390,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

390,0

0,0

0,0

0,0

390,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Государственная поддержка граждан пожилого возраста.

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

4 292 061,8

387 435,0

404 639,0

667 918,0

562 873,4

567 299,1

567 299,1

567 299,1

567 299,1

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

50,2

10,0

20,2

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

4 291 967,0

387 425,0

404 574,2

667 918,0

562 853,4

567 299,1

567 299,1

567 299,1

567 299,1

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

3 802 734,6

387 425,0

404 574,2

667 918,0

562 853,4

444 991,0

444 991,0

444 991,0

444 991,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8001     02 1 02 80010

240 310

176 645,0

32 402,9

32 377,1

47 560,0

33 957,0

7 587,0

7 587,0

7 587,0

7 587,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

176 645,0

32 402,9

32 377,1

47 560,0

33 957,0

7 587,0

7 587,0

7 587,0

7 587,0

Действующие расходные обязательства

176 645,0

32 402,9

32 377,1

47 560,0

33 957,0

7 587,0

7 587,0

7 587,0

7 587,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.2

Меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8100         02 1 02 81000   

240 310 320

1 106 647,5

106 506,5

97 568,8

162 170,8

140 691,8

149 927,4

149 927,4

149 927,4

149 927,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 106 647,5

106 506,5

97 568,8

162 170,8

140 691,8

149 927,4

149 927,4

149 927,4

149 927,4

Действующие расходные обязательства

976 737,9

106 506,5

97 568,8

162 170,8

140 691,8

117 450,0

117 450,0

117 450,0

117 450,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельным категориям граждан

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8004       02 1 02 80040

240 310

23 500,7

3 913,5

2 592,2

3 802,0

2 695,4

2 624,4

2 624,4

2 624,4

2 624,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

23 500,7

3 913,5

2 592,2

3 802,0

2 695,4

2 624,4

2 624,4

2 624,4

2 624,4

Действующие расходные обязательства

21 731,1

3 913,5

2 592,2

3 802,0

2 695,4

2 182,0

2 182,0

2 182,0

2 182,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.4

Меры социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8300     02 1 02 83000

240 310 320

1 870 046,5

202 586,1

183 258,1

281 556,0

233 112,3

242 383,5

242 383,5

242 383,5

242 383,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 870 046,5

202 586,1

183 258,1

281 556,0

233 112,3

242 383,5

242 383,5

242 383,5

242 383,5

Действующие расходные обязательства

1 670 952,5

202 586,1

183 258,1

281 556,0

233 112,3

192 610,0

192 610,0

192 610,0

192 610,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.5

Ежемесячная выплата ветеранам труда Республики Калмыкия

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8012     02 1 02 80120

240 310

1 107 986,9

42 016,0

88 778,0

167 147,4

152 330,3

164 428,8

164 428,8

164 428,8

164 428,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 107 986,9

42 016,0

88 778,0

167 147,4

152 330,3

164 428,8

164 428,8

164 428,8

164 428,8

Действующие расходные обязательства

949 871,7

42 016,0

88 778,0

167 147,4

152 330,3

124 900,0

124 900,0

124 900,0

124 900,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.6

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам                     

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5300       02 1 02 53000

310

50,2

10,0

20,2

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

50,2

10,0

20,2

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 3009     02 1 02 30090

320

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов"

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 7318     02 1 02 73180

520

5 681,8

0,0

0,0

5 681,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

5 681,8

0,0

0,0

5 681,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

5 681,8

0,0

0,0

5 681,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.9

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 02 80390

310

1 458,6

0,0

0,0

0,0

66,6

348,0

348,0

348,0

348,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 458,6

0,0

0,0

0,0

66,6

348,0

348,0

348,0

348,0

Действующие расходные обязательства

1 114,6

0,0

0,0

0,0

66,6

262,0

262,0

262,0

262,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, гражданам

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 371 934,7

274 289,7

303 135,1

339 339,2

328 777,7

319 757,3

320 693,3

320 679,0

165 263,4

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

1 166 982,4

160 872,6

174 114,6

181 494,6

185 161,2

154 493,9

155 429,9

155 415,6

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 204 952,3

113 417,1

129 020,5

157 844,6

143 616,5

165 263,4

165 263,4

165 263,4

165 263,4

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 070 909,2

113 417,1

129 020,5

157 844,6

143 616,5

134 712,7

104 451,8

143 923,0

143 923,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8008     02 1 03 80080

240 310  320

69 804,3

7 533,5

8 272,2

10 936,7

10 099,1

8 240,7

8 240,7

8 240,7

8 240,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

69 804,3

7 533,5

8 272,2

10 936,7

10 099,1

8 240,7

8 240,7

8 240,7

8 240,7

Действующие расходные обязательства

53 081,5

7 533,5

8 272,2

10 936,7

10 099,1

4 060,0

4 060,0

4 060,0

4 060,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8005     02 1 03 80050

240 320

331 013,5

27 526,9

33 845,9

44 898,0

39 931,5

46 202,8

46 202,8

46 202,8

46 202,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

331 013,5

27 526,9

33 845,9

44 898,0

39 931,5

46 202,8

46 202,8

46 202,8

46 202,8

Действующие расходные обязательства

309 602,3

27 526,9

33 845,9

44 898,0

39 931,5

40 850,0

40 850,0

40 850,0

40 850,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.3

Выплаты социального пособия на погребение и возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов на погребение

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8009     02 1 03 80090

240 310

20 443,9

2 643,6

1 724,3

2 852,1

2 663,9

2 640,0

2 640,0

2 640,0

2 640,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

20 443,9

2 643,6

1 724,3

2 852,1

2 663,9

2 640,0

2 640,0

2 640,0

2 640,0

Действующие расходные обязательства

16 283,9

2 643,6

1 724,3

2 852,1

2 663,9

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.4

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа)

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8003     02 1 03 80030

240 320

673 489,8

64 703,1

74 408,6

74 641,8

78 380,3

95 339,0

95 339,0

95 339,0

95 339,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

673 489,8

64 703,1

74 408,6

74 641,8

78 380,3

95 339,0

95 339,0

95 339,0

95 339,0

Действующие расходные обязательства

600 443,5

64 703,1

74 408,6

74 641,8

78 380,3

80 037,5

49 776,6

89 247,8

89 247,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.5

Меры социальной поддержки ВИЧ-инфицированным

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8401     02 1 03 84010

240 310

93 419,8

10 560,0

10 425,5

11 809,0

10 845,7

12 444,9

12 444,9

12 444,9

12 444,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

93 419,8

10 560,0

10 425,5

11 809,0

10 845,7

12 444,9

12 444,9

12 444,9

12 444,9

Действующие расходные обязательства

74 981,0

10 560,0

10 425,5

11 809,0

10 845,7

7 835,2

7 835,2

7 835,2

7 835,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.6

Закон РК от 23.11.2011 № 312-IV-З "О дополнительном материальном обеспечении в РК чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов Европы и мира и их тренеров"

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8006     02 1 03 80060

240 310

3 264,0

450,0

344,0

490,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

3 264,0

450,0

344,0

490,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

Действующие расходные обязательства

3 000,0

450,0

344,0

490,0

396,0

330,0

330,0

330,0

330,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.7

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"              

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5220      02 1 03 52200

240 310

86 236,2

11 104,4

12 023,0

12 521,3

12 044,1

12 847,8

12 847,8

12 847,8

0,0

Федеральный бюджет

86 236,2

11 104,4

12 023,0

12 521,3

12 044,1

12 847,8

12 847,8

12 847,8

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.8

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных          
осложнений                                  

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5240      02 1 03 52400

313

228,6

25,3

58,0

28,1

28,1

29,7

29,7

29,7

0,0

Федеральный бюджет

228,6

25,3

58,0

28,1

28,1

29,7

29,7

29,7

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.9

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности     
владельцев транспортных средств             

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5280      02 1 03 52800

310

886,2

52,4

427,8

98,6

91,4

72,0

72,0

72,0

0,0

Федеральный бюджет

886,2

52,4

427,8

98,6

91,4

72,0

72,0

72,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.10

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан                          

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5250         02 1 03 52500

240 310

990 706,5

149 690,5

161 605,8

151 646,0

156 297,0

123 817,7

123 831,9

123 817,6

0,0

Федеральный бюджет

990 706,5

149 690,5

161 605,8

151 646,0

156 297,0

123 817,7

123 831,9

123 817,6

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.11

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 5137        02 1 03 51370

240 310

88 924,9

0,0

0,0

17 200,6

16 700,6

17 726,7

18 648,5

18 648,5

0,0

Федеральный бюджет

88 924,9

0,0

0,0

17 200,6

16 700,6

17 726,7

18 648,5

18 648,5

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.12

Осуществление отдельных единовременных социальных выплат

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 8037       02 1 01 80370

240 310  360

13 517,0

0,0

0,0

12 217,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

13 517,0

0,0

0,0

12 217,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

13 517,0

0,0

0,0

12 217,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Оплата услуг по доставке и пересылке гражданам денежных выплат и выплат социального характера

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1003

02 1 1208       02 1 04 12080

240  310  320

65 023,7

0,0

0,0

12 413,9

12 244,2

10 091,4

10 091,4

10 091,4

10 091,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

65 023,7

0,0

0,0

12 413,9

12 244,2

10 091,4

10 091,4

10 091,4

10 091,4

Действующие расходные обязательства

65 023,7

0,0

0,0

12 413,9

12 244,2

10 091,4

10 091,4

10 091,4

10 091,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Развитие эффективной системы социального обслуживания населения

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

2 168 638,2

252 171,8

277 318,1

230 764,7

225 358,4

326 169,4

285 618,6

285 618,6

285 618,6

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 164 333,3

250 927,7

276 051,5

229 912,6

224 416,3

326 169,4

285 618,6

285 618,6

285 618,6

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 935 322,2

250 927,7

276 051,5

229 912,6

224 416,3

257 093,4

232 306,9

232 306,9

232 306,9

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

4 304,9

1 244,1

1 266,6

852,1

942,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 168 638,2

252 171,8

277 318,1

230 764,7

225 358,4

326 169,4

285 618,6

285 618,6

285 618,6

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

2 164 333,3

250 927,7

276 051,5

229 912,6

224 416,3

326 169,4

285 618,6

285 618,6

285 618,6

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 935 322,2

250 927,7

276 051,5

229 912,6

224 416,3

257 093,4

232 306,9

232 306,9

232 306,9

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

4 304,9

1 244,1

1 266,6

852,1

942,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Создание условий для комфортного пребывания в стационарных учреждениях социального обслуживания населения

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1002

02 2 0127       02 2 01 00140  

111 112 240 610 850

956 312,9

83 193,4

83 813,5

97 632,9

99 755,1

153 304,5

146 204,5

146 204,5

146 204,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

956 312,9

83 193,4

83 813,5

97 632,9

99 755,1

153 304,5

146 204,5

146 204,5

146 204,5

Действующие расходные обязательства

785 302,5

83 193,4

83 813,5

97 632,9

99 755,1

110 574,7

103 444,3

103 444,3

103 444,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Социальное обслуживание на дому и в  полустационарных учреждениях социального обслуживания населения

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1002

02 2 0128         02 2 02 00140

240 350 610 850

1 053 244,2

104 383,7

126 616,3

128 468,5

122 976,9

163 241,3

135 852,5

135 852,5

135 852,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 053 244,2

104 383,7

126 616,3

128 468,5

122 976,9

163 241,3

135 852,5

135 852,5

135 852,5

Действующие расходные обязательства

1 001 792,7

104 383,7

126 616,3

128 468,5

122 976,9

138 532,4

126 938,3

126 938,3

126 938,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Мероприятия в области социальной политики

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 2 1001      02 2 1223          02 2 03 10010       02 2 03 12230

242  244 321 612

19 552,2

1 790,4

1 066,8

1 324,3

1 501,1

3 467,4

3 467,4

3 467,4

3 467,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

19 552,2

1 790,4

1 066,8

1 324,3

1 501,1

3 467,4

3 467,4

3 467,4

3 467,4

Действующие расходные обязательства

13 003,0

1 790,4

1 066,8

1 324,3

1 501,1

1 830,1

1 830,1

1 830,1

1 830,1

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Мероприятия социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 2 1224       02 2 5209         02 2 04 R2090       02 2 04 52090    

244  612

14 704,2

2 488,2

2 533,2

2 118,7

1 125,3

6 156,2

94,2

94,2

94,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

10 399,3

1 244,1

1 266,6

1 266,6

183,2

6 156,2

94,2

94,2

94,2

Действующие расходные обязательства

10 399,3

1 244,1

1 266,6

1 266,6

183,2

6 156,2

94,2

94,2

94,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

4 304,9

1 244,1

1 266,6

852,1

942,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 2 0021               02 2 0029

120 240 850

123 604,4

60 316,1

63 288,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

123 604,4

60 316,1

63 288,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

123 604,4

60 316,1

63 288,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 2 1703         02 2 05 17030 

240   610

1 220,3

0,0

0,0

1 220,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 220,3

0,0

0,0

1 220,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

1 220,3

0,0

0,0

1 220,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

383 360,3

58 697,0

94 972,3

31 863,4

59 596,8

34 565,3

34 565,3

34 565,3

34 534,9

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

120 386,7

28 272,3

63 880,6

27,4

28 115,2

30,4

30,4

30,4

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

262 973,6

30 424,7

31 091,7

31 836,0

31 481,6

34 534,9

34 534,9

34 534,9

34 534,9

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

253 858,8

30 424,7

31 091,7

31 836,0

31 481,6

32 256,2

32 256,2

32 256,2

32 256,2

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

381 558,6

57 907,0

94 310,6

31 513,4

59 596,8

34 565,3

34 565,3

34 565,3

34 534,9

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

120 386,7

28 272,3

63 880,6

27,4

28 115,2

30,4

30,4

30,4

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

261 171,9

29 634,7

30 430,0

31 486,0

31 481,6

34 534,9

34 534,9

34 534,9

34 534,9

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

252 057,1

29 634,7

30 430,0

31 486,0

31 481,6

32 256,2

32 256,2

32 256,2

32 256,2

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Организация отдыха и оздоровления детей

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

0707        

02 3 1231      02 3 5139     02 3 5065      02 3 7317      02 3 01 12310        02 3 01 73170      0230154570

240   320     520

365 457,7

56 544,3

92 631,0

29 928,0

58 020,0

32 083,6

32 083,6

32 083,6

32 083,6

Федеральный бюджет

120 116,1

28 272,3

63 759,0

0,0

28 084,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

245 341,6

28 272,0

28 872,0

29 928,0

29 935,2

32 083,6

32 083,6

32 083,6

32 083,6

Действующие расходные обязательства

236 748,0

28 272,0

28 872,0

29 928,0

29 935,2

29 935,2

29 935,2

29 935,2

29 935,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация отдыха и оздоровления детей

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе:

645

0702

02 3 1231      02 3 01 12310     

240   320

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

1 801,7

790,0

661,7

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Опека и попечительство недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1004

02 3 7102       02 3 02 71020   

320

15 830,3

1 362,7

1 558,0

1 558,0

1 546,4

2 451,3

2 451,3

2 451,3

2 451,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

15 830,3

1 362,7

1 558,0

1 558,0

1 546,4

2 451,3

2 451,3

2 451,3

2 451,3

Действующие расходные обязательства

15 309,1

1 362,7

1 558,0

1 558,0

1 546,4

2 321,0

2 321,0

2 321,0

2 321,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1004

02 3 5940       02 3 03 59400

240

270,6

0,0

121,6

27,4

30,4

30,4

30,4

30,4

0,0

Федеральный бюджет

270,6

0,0

121,6

27,4

30,4

30,4

30,4

30,4

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации государственной программы

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

622 690,1

39 104,6

29 396,2

87 624,6

84 600,5

103 056,0

93 054,0

92 927,1

92 927,1

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

622 690,1

39 104,6

29 396,2

87 624,6

84 600,5

103 056,0

93 054,0

92 927,1

92 927,1

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

531 628,9

39 104,6

29 396,2

87 624,6

84 600,5

74 473,4

72 143,2

72 143,2

72 143,2

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

622 690,1

39 104,6

29 396,2

87 624,6

84 600,5

103 056,0

93 054,0

92 927,1

92 927,1

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

622 690,1

39 104,6

29 396,2

87 624,6

84 600,5

103 056,0

93 054,0

92 927,1

92 927,1

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

531 628,9

39 104,6

29 396,2

87 624,6

84 600,5

74 473,4

72 143,2

72 143,2

72 143,2

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Содержание аппарата

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

0240011    0240019               02 4 00 00110

120      240    850

252 386,5

39 104,6

29 396,2

27 613,3

26 464,2

40 017,0

30 015,0

29 888,1

29 888,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

252 386,5

39 104,6

29 396,2

27 613,3

26 464,2

40 017,0

30 015,0

29 888,1

29 888,1

Действующие расходные обязательства

214 754,7

39 104,6

29 396,2

27 613,3

26 464,2

23 788,4

22 796,0

22 796,0

22 796,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Содержание территориальных органов

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе:

647

1006

02 4 0021               02 4 0029       02 4 00 00210 

120 240 850

370 303,6

0,0

0,0

60 011,3

58 136,3

63 039,0

63 039,0

63 039,0

63 039,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

370 303,6

0,0

0,0

60 011,3

58 136,3

63 039,0

63 039,0

63 039,0

63 039,0

Действующие расходные обязательства

316 874,2

0,0

0,0

60 011,3

58 136,3

50 685,0

49 347,2

49 347,2

49 347,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы 

Всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

26 040,5

0,0

11 052,0

8 188,5

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

17 098,0

0,0

9 352,0

7 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

8 942,5

0,0

1 700,0

442,5

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

3 842,5

0,0

1 700,0

442,5

0,0

1 700,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

26 040,5

0,0

11 052,0

8 188,5

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

17 098,0

0,0

9 352,0

7 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

8 942,5

0,0

1 700,0

442,5

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

3 842,5

0,0

1 700,0

442,5

0,0

1 700,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801       02 5 03 R0850

630

26 040,5

0,0

11 052,0

8 188,5

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Федеральный бюджет

17 098,0

0,0

9 352,0

7 746,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

8 942,5

0,0

1 700,0

442,5

0,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

1 700,0

Действующие расходные обязательства

3 842,5

0,0

1 700,0

442,5

0,0

1 700,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства по результатам конкурсного отбора

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801       02 5 03 R0850

630

1 898,5

0,0

730,0

1 168,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1 700,0

0,0

650,0

1 050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

198,5

0,0

80,0

118,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

198,5

0,0

80,0

118,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей по результатам конкурса

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801       02 5 03 R0850

630

1 998,4

0,0

1 100,0

898,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1 548,4

0,0

650,0

898,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

450,0

0,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

450,0

0,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.3

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии по результатам конкурса

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801        02 5 03 R0850

630

3 198,6

0,0

1 720,0

1 478,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

2 381,6

0,0

1 000,0

1 381,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

817,0

0,0

720,0

97,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

817,0

0,0

720,0

97,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.4

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализация программ (проектов), направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста по результатам конкурса

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801      02 5 03 R0850

630

1 529,0

0,0

350,0

1 179,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1 529,0

0,0

350,0

1 179,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.5

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), направленных на решение задач по направлениям деятельности предусмотренных ст.31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7 – ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, всего, в том числе:

622

1006

02 5 6801       02 5 03 R0850

630

10 616,0

0,0

7 152,0

3 464,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

9 939,0

0,0

6 702,0

3 237,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего, в том числе:

677,0

0,0

450,0

227,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие расходные обязательства

677,0

0,0

450,0

227,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 010.060.000 Права, свободы и обязанности человека и гражданина (см. также 200.060.000), 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.080.000 Социальное обслуживание (см. также 200.160.030), 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать