Основная информация

Дата опубликования: 16 сентября 2020г.
Номер документа: RU52001905202000321
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Арзамасского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 № 1437

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2017 № 2109 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2022 ГОДЫ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий внести в муниципальную программу «Развитие образования Арзамасского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 № 2109, следующие изменения:

1. В паспорте Программы:

1.1. Пункт 7. «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«

7. Объемы и источники финанси-рования Программы

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и средств бюджета Арзамасского муниципального района в порядке софинансирования.

Общий объем финансирования программы в ценах соответствующих лет составляет – 3 241 806,8  тыс. руб., в том числе по годам:  

2018 год – 626 320,0 тыс. руб.

2019 год –  639 071,9 тыс. руб.

2020 год –  665 842,3 тыс. руб.

2021 год –  647 872,2 тыс. руб.

2022 год –  662 700,4 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

за счет средств местного бюджета:

2018 год – 189 578,2 тыс.руб.

2019 год – 231 049,4 тыс.руб.

2020 год – 245 336,4 тыс.руб.

2021 год –  240 890,6 тыс.руб.

2022 год –  255 667,3 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета:

2018 год – 436 741,8 тыс.руб.

2019 год – 408 022,4 тыс.руб.

2020 год – 407 897,4 тыс.руб.

2021 год – 387 686,0 тыс.руб.

2022 год – 387 737,5 тыс.руб.

за счет средств федерального бюджета:

2020 год – 12 608,4 тыс.руб.

2021 год – 19 295,6 тыс.руб.

2022 год – 19 295,6 тыс.руб.

Объем финансового обеспечения в разрезе подпрограмм:             

2018

2019

2020

2021

2022

2018-2022

Подпрограмма 1

532 496,4

547 484,2

558 575,9

558 735,6

564 448,3

2 761 740,4

Подпрограмма 2

17 364,6

15 596,4

16 787,2

16 468,1

17 759,3

83 975,6

Подпрограмма 3

13 248,8

12 448,0

23 667,1

415,1

415,1

50 194,1

Подпрограмма 4

5 866,2

6 710,2

2 401,2

6 860,1

7 088,1

28 925,8

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

57 344,1

56 833,0

64 411,0

65 393,3

72 989,6

316 970,9

ИТОГО

626 320,1

639 071,8

665 842,3

647 872,2

662 700,4

3 241 806,8

».

1.2. Пункт 8. «Индикаторы достижения цели  и показатели непосредственных результатов Программы» дополнить:

1.2.1. Индикаторы достижения цели абзацами следующего содержания:

« - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории достигнет 100%;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях достигнет 100%;

- доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся, в общем количестве общеобразовательных организаций достигнет 100%».

1.2.2. Показатели непосредственных результатов абзацами следующего содержания:

«Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство составит 100%;

Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание составит 100%;

Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся, достигнет 100%».

2. В разделе 2. «Текст Программы»:

2.1. В подразделе 2.4 «Перечень основных мероприятий программы» таблицу 1. «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«

Наименование мероприятия

Категория рас-ходов (капита-льные вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол-нения (год)

Испол-нители мероприя-тий

Объем финансирования (по годам) за счет бюджета района

Цель муниципальной программы - формирование образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного и социально-экономического развития Арзамасского муниципального района

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования детей»

532 496,4

547 484,2

558 575,9

558 735,6

564 448,3

2 761 740,4

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования

173 581,7

182 773,4

189 155,2

191 875,7

195 649,8

933 035,8

1.1 Обеспечение деятельности МДО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2018-2022

УО, МДО

153 366,9

165 989,9

172 551,8

173 518,9

177 293,0

842 720,5

1.2 Предоставление субсидий на иные цели МДО, подведомственным УО                            

Прочие расходы

2018-2022

УО, МДО

7 492,1

6 103,3

6 770,4

6 427,0

6 427,0

33 219,9

1.3 Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 

Прочие расходы

2018-2022

УО, МДО

12 068,3

10 216,5

9 188,4

11 285,2

11 285,2

54 043,6

1.4 Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающими-ся в муниципальных образова-тельных организациях, реали-зующих образовательные программы дошкольного образования 

Прочие расходы

2018-2022

УО, МДО, МОБОО

654,3

463,7

644,6

644,6

644,6

3 051,8

Задача 2. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования

352 648,6

358 758,5

361 280,9

360 163,7

362 072,3

1 794 924,0

2.1 Обеспечение деятельности МОБОО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО

345 317,8

346 445,9

329 569,2

329 825,8

331 734,4

1 682 893,1

2.2 Предоставление субсидий на иные цели МОБОО, подведомственным УО, из них:

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО

7 330,8

12 312,6

31 711,7

30 337,9

30 337,9

112 030,9

Субвенция на исполненение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО

576,4

686,4

686,4

686,4

2 635,6

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО

519,9

4 487,2

5 007,1

Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные прогаммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО

6 431,9

19 295,6

19 295,6

45 023,1

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО

7 773,3

7 773,3

Задача 3. Повышение качества и доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

4 863,2

4 605,9

7 254,3

5 810,7

5 810,7

28 344,8

3.1 Мероприятия, направленные на повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО, МДО, МОДО

4 863,2

4 605,9

7 254,3

5 810,7

5 810,7

28 344,8

Задача 4. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования        

1 340,5

1 297,3

813,5

813,5

843,5

5 108,4

4.1 Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования                                                             

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО, МДО, МОДО

1 340,5

1 297,3

813,5

813,5

843,5

5 108,4

Задача 5. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования        

5.1 Мероприятия, направленные на  развитие оценки качества образования и и нформационной прозрачности системы образования                                                                        

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО, МДО, МОДО

Задача 6. Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных образовательных учреждений    

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

6.1 Организация общерайонных мероприятий с участием ОО                                                                         

Прочие расходы

2018-2022

УО

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования, воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»

17 364,6

15 596,4

16 787,2

16 468,1

17 759,3

83 975,6

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования

17 279,7

15 514,2

16 552,4

16 230,9

17 522,1

83 099,3

1.1 Обеспечение деятельности МОДО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий, в том числе:

Прочие расходы

2018-2022

УО,  МОДО

17 115,2

15 293,7

16 238,7

16 230,9

17 522,1

82 400,5

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Прочие расходы

2018-2022

УО,  МОДО

415,8

1 325,8

1 741,6

1.2 Предоставление субсидий на иные цели МОДО, подведомственным УО, в том числе:                           

Прочие расходы

2018-2022

УО,  МОДО

164,5

220,6

289,5

674,6

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Прочие расходы

2018-2022

УО,  МОДО

74,5

74,5

1.3 Предоставление грантов в форме субсидий

Прочие расходы

2018-2022

УО

24,2

24,2

Задача 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

2.1 Мероприятия, направленные на обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы                                                                    

Прочие расходы

2018-2022

УО

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Задача 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

3.1 Мероприятия, направленные на реализацию возможностей творческого проявления одаренных и талантливых детей                                                                             

Прочие расходы

2018-2022

УО

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Задача 4. Патриотическое воспитание обучающихся и воспитанников ОО

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

4.1 Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания                                                                                                                  

Прочие расходы

2018-2022

УО

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Задача 5. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

5.1 Мероприятия, направленные на экологическое воспитание и форми-рование экологической культуры у обучающихся, вовлечение детей в поисково-исследовательскую деятельность                                                                                                               

Прочие расходы

2018-2022

УО

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Задача 6. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

6.1 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни                                                                                                              

Прочие расходы

2018-2022

УО

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети ОО»

13 248,8

12 448,0

23 667,1

415,1

415,1

50 194,1

Задача 1. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, разработка проектно-сметной документации

9 456,6

11 652,9

19 436,0

40 545,5

1.1 Мероприятия по укреплению материально-технической базы подведомственных ОО, подготовке к новому учебному году, капитальному ремонту, аварийным работам, разработке проектно-сметной документации, из них:

Прочие расходы

2018-2022

УО, МДО, МОБОО, МОДО

9 456,6

11 652,9

19 436,0

40 545,5

иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных  организациях в рамках подготовки к новому учебному году

Прочие расходы

2018-2022

УО

1 000,0

1 000,0

иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Прочие расходы

2018-2022

УО

831,5

831,5

субсидия на создание в общеобразовательных орагнизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Прочие расходы

2018-2022

УО

2 373,5

2 373,5

субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО

9 176,6

6 395,7

6 192,2

21 764,5

субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области

Прочие расходы

2018-2022

УО

1 960,2

8 574,3

10 534,5

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности в ОО   

2 031,9

100,0

1 390,0

3 521,9

2.1 Мероприятия по противопожарной безопасности                                                       

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО, МДО, МОДО

2 031,9

100,0

1 390,0

3 521,9

Задача 3. Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств МОБОО, их активной и пассивной безопасности        

1 760,3

395,1

415,1

415,1

415,1

3 400,8

3.1 Мероприятия по повышению уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств МОБОО, их активной и пассивной безопасности                                                                                                                                               

Прочие расходы

2018-2022

УО

1 760,3

395,1

415,1

415,1

415,1

3 400,8

Задача 4. Террористическая безопасность ОО                 

300,0

300,0

4.1 Мероприятия по террористической безопасности ОО                                                                            

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО, МДО, МОДО

300,0

300,0

Задача 5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность ОО                 

2 426,0

2 426,0

5.1 Мероприятия направленные на предупреждение распространения, профилактика диагностики и лечение от новой короновирусной инфекции COVID 19               

Прочие расходы

2018-2022

УО, МОБОО, МДО, МОДО

2 426,0

2 426,0

Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей»

5 866,2

6 710,2

2 401,2

6 860,1

7 088,1

28 925,8

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей, подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

4 582,6

4 910,5

1 159,0

4 889,6

5 047,6

20 589,3

1.1 Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей, подготовку квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями                                                                                                                     

Прочие расходы

2018-2022

УО

4 582,6

4 910,5

1 159,0

4 889,6

5 047,6

20 589,3

Задача 2. Организация занятости максимального количества подростков от 14 лет до 18 лет в каникулярное время  через различные формы  с использованием активных форм социализации личности

864,2

787,8

684,0

840,0

875,0

4 051,0

2.1 Мероприятия, направленные на организацию занятости максимального количества подростков от 14 лет до 18 лет в каникулярное время  через различные формы  с использованием активных форм социализации личности                                                                                                                                  

Прочие расходы

2018-2022

УО

864,2

787,8

684,0

840,0

875,0

4 051,0

Задача 3. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий

409,4

996,4

541,1

1 113,5

1 148,5

4 208,9

3.1 Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни                                                                                                                                            

Прочие расходы

2018-2022

УО

409,4

996,4

541,1

1 113,5

1 148,5

4 208,9

Задача 4.  Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности      

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

4.1 Мероприятия, направленные на развитие детского самоуправления и организацию  волонтерской деятельности                                                                                                                                               

Прочие расходы

2018-2022

УО

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Задача 5. Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей              

5.1 Мероприятия, направленные обеспечение межведомственного взаи-модействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей                                                                           

Прочие расходы

2018-2022

УО

Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в Арзамасском районе»

Задача 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей

1.1 Мероприятия, направленные на совершенствование системы социально-правовой защиты детей                                                                                                                    

Прочие расходы

2018-2022

УО

Задача 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

2.1 Мероприятия, направленные на создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Прочие расходы

2018-2022

УО

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы»

57 344,1

56 833,0

64 411,0

65 393,3

72 989,6

316 970,9

»;

2.2. В подразделе 2.7. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе» изложить в новой редакции:

«

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Наименование и содержание услуг:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Присмотр и уход

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги:

Число обучающихся, число человеко-часов

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования детей»

5 470

5 505

5 609

5 609

5 609

498 684,7

512 435,8

502 121,0

503 344,7

509 027,4

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования, воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»

313 800

271 512

194 904

194 904

194 904

17 115,2

15 293,7

16 238,7

16 230,9

17 522,1

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети ОО»

Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей»

Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в Арзамасском районе»

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы»

44 907,8

43 536,9

50 604,6

51 261,7

58 500,7

ВСЕГО

560 707,7

571 266,3

568 964,2

570 837,3

585 050,2

»;

2.3. В подразделе 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов»:

2.3.1. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Арзамасского муниципального района» изложить в новой редакции:

«

Статус

Подпрограмма Программы

Заказчик - координатор, соисполнители

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Программа

«Развитие образования в Арзамасском муниципальном районе»

УО; подведомственые ОО

189 578,2

231 049,4

245 336,4

240 890,6

255 667,3

1 162 497,8

Подпрограмма 1

«Развитие общего образования детей»

УО; подведомственые ОО

108 955,1

153 068,7

157 301,2

155 015,3

160 728,0

735 068,3

Подпрограмма 2

«Развитие дополнительного образования, воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»

УО; подведомственые ОО

17 199,4

15 369,8

16 502,5

16 468,1

17 759,3

83 274,8

Подпрограмма 3

«Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети ОО»

УО; подведомственые ОО

3 181,7

2 500,0

7 934,4

415,1

415,1

14 446,3

Подпрограмма 4

«Отдых и оздоровление детей»

УО; подведомственые ОО

5 033,0

5 639,0

1 447,6

5 906,5

6 134,5

24 160,6

Подпрограмма 5

«Социально-правовая защита детей в Арзамасском районе»

УО; подведомственые ОО

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации программы»

УО; подведомственые ОО

55 209,1

54 471,9

62 150,8

63 085,6

70 630,4

305 547,7

»;

2.3.2. Таблицу 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников» изложить в новой редакции:

«

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Программа

«Развитие образования в Арзамасском муниципальном районе»

Всего

626 320,0

639 071,9

665 842,3

647 872,2

662 700,4

3 241 806,8

Федеральный бюджет

12 608,4

19 295,6

19 295,6

51 199,6

Областной

бюджет

436 741,8

408 022,4

407 897,4

387 686,0

387 737,5

2 027 567,4

Бюджет муниципального района

189 578,2

231 049,4

245 336,4

240 890,6

255 667,3

1 162 497,8

Прочие

источники

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования детей»

Всего

532 496,4

547 484,2

558 575,9

558 735,6

564 448,3

2 761 740,4

Федеральный бюджет

11 730,2

19 295,6

19 295,6

50 321,4

Областной

бюджет

423 541,3

394 415,5

389 544,4

384 424,7

384 424,7

1 976 350,6

Бюджет муници-пального района

108 955,1

153 068,7

157 301,2

155 015,3

160 728,0

735 068,3

Прочие

источники

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования

Всего

173 581,7

182 773,4

189 155,2

191 875,7

195 649,8

933 035,8

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

130 222,0

121 695,3

126 207,7

128 240,1

128 240,1

634 605,2

Бюджет муниципального района

43 359,7

61 078,1

62 947,5

63 635,6

67 409,7

298 430,6

Прочие

источники

1.1 Обеспечение деятельности МДО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий

Всего

153 366,9

165 989,9

172 551,8

173 518,9

177 293,0

842 720,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

116 848,7

110 966,9

116 310,3

116 310,3

116 310,3

576 746,5

Бюджет муниципального района

36 518,2

55 023,0

56 241,5

57 208,6

60 982,7

265 974,0

Прочие источники

1.2 Предоставление субсидий на иные цели МДО, подведомственным УО                            

Всего

7 492,1

6 103,3

6 770,4

6 427,0

6 427,0

33 219,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

650,7

48,2

64,4

763,3

Бюджет муниципального района

6 841,4

6 055,1

6 706,0

6 427,0

6 427,0

32 456,6

Прочие источники

1.3 Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы    

Всего

12 068,3

10 216,5

9 188,4

11 285,2

11 285,2

54 043,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

12 068,3

10 216,5

9 188,4

11 285,2

11 285,2

54 043,6

Бюджет муниципального района

Прочие источники

1.4 Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реали-зующих образовательные программы дошкольного образования 

Всего

654,3

463,7

644,6

644,6

644,6

3 051,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

654,3

463,7

644,6

644,6

644,6

3 051,8

Бюджет муниципального района

Прочие источники

Задача 2. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования

Всего

352 648,6

358 758,5

361 280,9

360 163,7

362 072,3

1 794 924,0

Федеральный бюджет

11 730,2

19 295,6

19 295,6

50 321,4

Областной

бюджет

287 840,1

267 498,3

257 526,0

250 373,9

250 373,9

1 313 612,2

Бюджет муниципального района

64 808,5

91 260,2

92 024,6

90 494,2

92 402,8

430 990,4

Прочие

источники

2.1 Обеспечение деятельности МОБОО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий

Всего

345 317,8

346 445,9

329 569,2

329 825,8

331 734,4

1 682 893,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

287 270,2

265 960,0

249 687,5

249 687,5

249 687,5

1 302 292,7

Бюджет муници-пального района

58 047,6

80 485,9

79 881,7

80 138,3

82 046,9

380 600,4

Прочие источники

2.2 Предоставление субсидий на иные цели МОБОО, подведомственным УО, из них:

Всего

7 330,8

12 312,6

31 711,7

30 337,9

30 337,9

112 030,9

Федеральный бюджет

11 730,2

19 295,6

19 295,6

50 321,4

Областной бюджет

569,9

1 538,3

7 838,5

686,4

686,4

11 319,5

Бюджет муниципального района

6 760,9

10 774,3

12 142,9

10 355,9

10 355,9

50 390,0

Прочие источники

субвенция на исполненение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Всего

576,4

686,4

686,4

686,4

2 635,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

576,4

686,4

686,4

686,4

2 635,6

Бюджет муниципального района

Прочие источники

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Всего

519,9

4 487,2

5 007,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

519,9

4 487,2

5 007,1

Бюджет муниципального района

Прочие источники

субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные прогаммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

Всего

6 431,9

19 295,6

19 295,6

45 023,1

Федеральный бюджет

6 431,9

19 295,6

19 295,6

45 023,1

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях

Всего

7 773,3

7 773,3

Федеральный бюджет

5 298,3

5 298,3

Областной бюджет

1 861,4

1 861,4

Бюджет муниципального района

613,5

613,5

Прочие источники

Задача 3. Повышение качества и доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Всего

4 863,2

4 605,9

7 254,3

5 810,7

5 810,7

28 344,8

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

4 863,2

4 605,9

5 810,7

5 810,7

5 810,7

26 901,2

Бюджет муници-пального района

1 443,6

1 443,6

Прочие

источники

3.1 Мероприятия, направленные на повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ

Всего

4 863,2

4 605,9

7 254,3

5 810,7

5 810,7

28 344,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4 863,2

4 605,9

5 810,7

5 810,7

5 810,7

26 901,2

Бюджет муниципального района

1 443,6

1 443,6

Прочие источники

Задача 4. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования        

Всего

1 340,5

1 297,3

813,5

813,5

843,5

5 108,4

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

616,0

616,0

1 232,0

Бюджет муниципального района

724,5

681,3

813,5

813,5

843,5

3 876,4

Прочие

источники

4.1 Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования                                                             

Всего

1 340,5

1 297,3

813,5

813,5

843,5

5 108,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

616,0

616,0

1 232,0

Бюджет муниципального района

724,5

681,3

813,5

813,5

843,5

3 876,4

Прочие источники

Задача 5. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования        

Всего

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие

источники

5.1 Мероприятия, направленные на  развитие оценки качества образования и и нформационной прозрачности системы образования                                                                        

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

Задача 6. Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных образовательных учреждений    

Всего

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Прочие

источники

6.1 Организация общерайонных мероприятий с участием ОО                                                                         

Всего

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

62,3

49,0

72,0

72,0

72,0

327,4

Прочие источники

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования, воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»

Всего

17 364,6

15 596,4

16 787,2

16 468,1

17 759,3

83 975,6

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

165,2

226,6

284,7

676,5

Бюджет муници-пального района

17 199,4

15 369,8

16 502,5

16 468,1

17 759,3

83 274,8

Прочие

источники

Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования

Всего

17 279,7

15 514,2

16 552,4

16 230,9

17 522,1

83 099,3

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

165,2

226,6

284,7

676,5

Бюджет муниципального района

17 114,5

15 287,6

16 267,7

16 230,9

17 522,1

82 398,6

Прочие

источники

1.1 Обеспечение деятельности МОДО, подведомственных УО, на основе муниципальных заданий, в том числе:

Всего

17 115,2

15 293,7

16 238,7

16 230,9

17 522,1

82 400,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

165,2

128,4

293,6

Бюджет муниципального района

16 950,0

15 165,3

16 238,7

16 230,9

17 522,1

82 106,9

Прочие источники

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего

415,8

1 325,8

1 741,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

415,8

1 325,8

1 741,6

Прочие источники

1.2 Предоставление субсидий на иные цели МОДО, подведомственным УО, в том числе:                             

Всего

164,5

220,6

289,5

674,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

98,2

284,7

382,9

Бюджет муниципального района

164,5

122,3

4,8

291,7

Прочие источники

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего

74,5

74,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

74,5

74,5

Прочие источники

1.3 Предоставление грантов в форме субсидий

Всего

24,2

24,2

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

24,2

24,2

Прочие источники

Задача 2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Всего

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Прочие

источники

2.1 Мероприятия, направленные на обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы                                                                    

Всего

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

7,9

10,9

27,5

30,0

30,0

106,3

Прочие источники

Задача 3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Всего

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Прочие источники

3.1 Мероприятия, направленные на реализацию возможностей творческого проявления одаренных и талантливых детей                                                                             

Всего

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

11,4

12,5

88,2

88,2

88,2

288,5

Прочие источники

Задача 4. Патриотическое воспитание обучающихся и воспитанников ОО

Всего

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Прочие

источники

4.1 Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания                                                                                                                  

Всего

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

60,7

47,2

106,0

106,0

106,0

425,9

Прочие источники

Задача 5. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность

Всего

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Прочие

источники

5.1 Мероприятия, направленные на экологическое воспитание и форми-рование экологической культуры у обучающихся, вовлечение детей в поисково-исследовательскую деятельность                                                                                                               

Всего

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

5,0

11,5

13,0

13,0

13,0

55,5

Прочие источники

Задача 6. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

Всего

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие

источники

6.1 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни                                                                                                              

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети ОО»

Всего

13 248,8

12 448,0

23 667,1

415,1

415,1

50 194,1

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной

бюджет

10 067,1

9 948,0

14 854,5

34 351,9

Бюджет муниципального района

3 181,7

2 500,0

7 934,4

415,1

415,1

14 446,3

Прочие

источники

Задача 1. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, разработка проектно-сметной документации

Всего

9 456,6

11 652,9

19 436,0

40 545,5

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной

бюджет

9 084,8

9 848,0

14 336,8

33 269,6

Бюджет муниципального района

371,8

1 804,9

4 221,1

6 397,7

Прочие

источники

1.1 Мероприятия по укреплению материально-технической базы подведомственных ОО, подготовке к новому учебному году, капитальному ремонту, аварийным работам, разработке проектно-сметной документации, из них:

Всего

9 456,6

11 652,9

19 436,0

40 545,5

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

9 084,8

9 848,0

14 336,8

33 269,6

Бюджет муници-пального района

371,8

1 804,9

4 221,1

6 397,7

Прочие источники

иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных  организациях в рамках подготовки к новому учебному году

Всего

1 000,0

1 000,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1 000,0

1 000,0

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Всего

831,5

831,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

831,5

831,5

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

субсидия на создание в общеобразовательных орагнизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Всего

2 373,5

2 373,5

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

308,6

308,6

Бюджет муници-пального района

1 186,8

1 186,8

Прочие источники

субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы

Всего

9 176,6

6 395,7

6 192,2

21 764,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

9 084,8

6 075,9

5 882,6

21 043,3

Бюджет муници-пального района

91,8

319,8

309,6

721,2

Прочие источники

субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области

Всего

1 960,2

8 574,3

10 534,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1 940,6

8 145,6

10 086,2

Бюджет муници-пального района

19,6

428,7

448,3

Прочие источники

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности в ОО   

Всего

2 031,9

100,0

1 390,0

3 521,9

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

100,0

100,0

Бюджет муниципального района

2 031,9

1 390,0

3 421,9

Прочие

источники

2.1 Мероприятия по противопожарной безопасности                                                       

Всего

2 031,9

100,0

1 390,0

3 521,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

100,0

100,0

Бюджет муниципального района

2 031,9

1 390,0

3 421,9

Прочие источники

Задача 3. Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств МОБОО, их активной и пассивной безопасности        

Всего

1 760,3

395,1

415,1

415,1

415,1

3 400,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

982,3

982,3

Бюджет муниципального района

778,0

395,1

415,1

415,1

415,1

2 418,5

Прочие источники

3.1 Мероприятия по повышению уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств МОБОО, их активной и пассивной безопасности                                                                                                                                               

Всего

1 760,3

395,1

415,1

415,1

415,1

3 400,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

982,3

982,3

Бюджет муниципального района

778,0

395,1

415,1

415,1

415,1

2 418,5

Прочие источники

Задача 4. Террористическая безопасность ОО                 

Всего

300,0

300,0

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

300,0

300,0

Прочие

источники

4.1 Мероприятия по террористической безопасности ОО                                                                            

Всего

300,0

300,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

300,0

300,0

Прочие источники

Задача 5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность ОО      

Всего

2 426,0

2 426,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

517,8

517,8

Бюджет муниципального района

1 908,3

1 908,3

Прочие

источники

5.1 Мероприятия направленные на предупреждение распространения, профилактика диагностики и лечение от новой короновирусной инфекции COVID 19                         

Всего

2 426,0

2 426,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

517,8

517,8

Бюджет муниципального района

1 908,3

1 908,3

Прочие источники

Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей»

Всего

5 866,2

6 710,2

2 401,2

6 860,1

7 088,1

28 925,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

833,2

1 071,2

953,6

953,6

953,6

4 765,2

Бюджет муници-пального района

5 033,0

5 639,0

1 447,6

5 906,5

6 134,5

24 160,6

Прочие

источники

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей, подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Всего

4 582,6

4 910,5

1 159,0

4 889,6

5 047,6

20 589,3

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

833,2

1 071,2

953,6

953,6

953,6

4 765,2

Бюджет муниципального района

3 749,4

3 839,3

205,4

3 936,0

4 094,0

15 824,1

Прочие

источники

1.1 Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей, подготовку квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями                                                                                                                     

Всего

4 582,6

4 910,5

1 159,0

4 889,6

5 047,6

20 589,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

833,2

1 071,2

953,6

953,6

953,6

4 765,2

Бюджет муниципального района

3 749,4

3 839,3

205,4

3 936,0

4 094,0

15 824,1

Прочие источники

Задача 2. Организация занятости максимального количества подростков от 14 лет до 18 лет в каникулярное время  через различные формы  с использованием активных форм социализации личности

Всего

864,2

787,8

684,0

840,0

875,0

4 051,0

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муници-пального района

864,2

787,8

684,0

840,0

875,0

4 051,0

Прочие

источники

2.1 Мероприятия, направленные на организацию занятости максимального количества подростков от 14 лет до 18 лет в каникулярное время  через различные формы  с использованием активных форм социализации личности                                                                                                                                  

Всего

864,2

787,8

684,0

840,0

875,0

4 051,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

864,2

787,8

684,0

840,0

875,0

4 051,0

Прочие источники

Задача 3. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий

Всего

409,4

996,4

541,1

1 113,5

1 148,5

4 208,9

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

409,4

996,4

541,1

1 113,5

1 148,5

4 208,9

Прочие

источники

3.1 Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни                                                                                                                                            

Всего

409,4

996,4

541,1

1 113,5

1 148,5

4 208,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

409,4

996,4

541,1

1 113,5

1 148,5

4 208,9

Прочие источники

Задача 4.  Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности      

Всего

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Прочие

источники

4.1 Мероприятия, направленные на развитие детского самоуправления и организацию  волонтерской деятельности                                                                                                                                               

Всего

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

10,0

15,5

17,0

17,0

17,0

76,5

Прочие источники

Задача 5. Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей              

Всего

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

5.1 Мероприятия, направленные обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей                                                                           

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Прочие источники

Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в Арзамасском районе»

Всего

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие

источники

Задача 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей

Всего

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие

источники

1.1 Мероприятия, направленные на совершенствование системы социально-правовой защиты детей                                                                                                                    

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

Задача 2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Всего

Федеральный бюджет

Областной

бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие

источники

2.1 Мероприятия, направленные на создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муници-пального района

Прочие источники

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы»

Всего

57 344,1

56 833,0

64 411,0

65 393,3

72 989,6

316 970,9

Федеральный ббюбюджетбюжет

Областной

бюджет

2 135,0

2 361,1

2 260,2

2 307,7

2 359,2

11 423,2

Бюджет муници-пального района

55 209,1

54 471,9

62 150,8

63 085,6

70 630,4

305 547,7

Прочие источники

».

3. В разделе 3. «Подпрограммы Программы»:

3.1. В пункте 3.1. «Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» в подпункте       

3.1.1. «Паспорт Подпрограммы 1»:

3.1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 1 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

532 496,4

547 484,2

558 575,9

558 735,6

564 448,3

2 761 740,4

Федеральный бюджет

11 730,2

19 295,6

19 295,6

50 321,4

Областной бюджет

423 541,3

394 415,5

389 544,4

384 424,7

384 424,7

1 976 350,6

Бюджет муниципаль-ного района

108 955,1

153 068,7

157 301,2

155 015,3

160 728,0

735 068,3

Прочие источники

»;

3.1.2. Строку «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в новой редакции:

«

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов    

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) сохранится на уровне 100%;

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,52;

-  удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -  18 лет увеличится до 99,4%;

- удельный вес численности обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования достигнет  уровня 53%;

- удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе общеобразовательных  учреждений сохранится на уровне100%;

- удельный вес числа общеобразовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений сохранится на уровне 100%;

- доля педагогов, внедряющих инновационные программы дошкольного и общего образования достигнет 75%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных МДО к среднемесячной зарплате в общем образовании Арзамасского муниципального района сохранится на уровне 100%;

- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных МОБОО к средней зарплате в Нижегородской области сохранится на уровне 100%;

- доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации и прошедших в течение 5 лет, достигнет 100%;

- доля МДО, МОБОО, МОДО, прошедших независимую систему оценки качества достигнет 100%;

- удельный вес численности руководителей и педагогических работников МДО и МОБОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МДО и МОБОО достигнет 100%;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории достигнет 100%;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-пальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях достигнет 100%;

- доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся, в общем количестве общеобразовательных организаций достигнет 100%.

Показатели непосредственных результатов:

- численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования достигнет 1880 человек;

- количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах различного уровня достигнет 1842 человека;

- численность руководящих и педагогических работников МДО и МОБОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку достигнет 689 человек;

- количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство составит 100%;

- количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание составит 100%;

- количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся, достигнет 100%

».

3.2. В пункте 3.2. «Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования, воспитания и творческого потенциала детей и молодежи» в подпункте 3.2.1. «Паспорт Подпрограммы 2» в строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 2 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

17 364,6

15 596,4

16 787,2

16 468,1

17 759,3

83 975,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

165,2

226,6

284,7

676,5

Бюджет муниципаль-ного района

17 199,4

15 369,8

16 502,5

16 468,1

17 759,3

83 274,8

Прочие источники

».

3.3. В пункте 3.3. «Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети образовательных организаций (ОО)» в подпункте 3.3.1. «Паспорт Подпрограммы 3 в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 3 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

13 248,8

12 448,0

23 667,1

415,1

415,1

50 194,1

Федеральный бюджет

878,2

878,2

Областной бюджет

10 067,1

9 948,0

14 854,5

34 351,9

Бюджет муниципаль-ного района

3 181,7

2 500,0

7 934,4

415,1

415,1

14 446,3

Прочие источники

».

3.4. В пункте 3.4. «Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей» в подпункте 3.4.1. «Паспорт Подпрограммы 4 в строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 4 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

5 866,2

6 710,2

2 401,2

6 860,1

7 088,1

28 925,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

833,2

1 071,2

953,6

953,6

953,6

4 765,2

Бюджет муниципального района

5 033,0

5 639,0

1 447,6

5 906,5

6 134,5

24 160,6

Прочие источники

».

3.5. В пункте 4. «Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Подпрограммы»:

3.5.1. В подпункте 4.1. «Паспорт Подпрограммы 6» в строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования» таблицу изложить в новой редакции:

«

Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы 6 за  счет  всех источников финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего

57 344,1

56 833,0

64 411,0

65 393,3

72 989,6

316 970,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2 135,0

2 361,1

2 260,2

2 307,7

2 359,2

11 423,2

Бюджет муниципального района

55 209,1

54 471,9

62 150,8

63 085,6

70 630,4

305 547,7

Прочие источники

».

3.5.2. В пункте 4.2. «Текст подпрограммы 6» в подпункте 4.2.4. «Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов Подпрограммы 6» таблицу 7 «Аналитическое распределение средств бюджета района на подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам (тыс. руб.)» изложить в новой редакции:

«

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы»

Всего

57344,1

56833,0

64411,0

65393,3

72989,6

316970,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2135,0

2361,1

2260,2

2307,7

2359,2

11423,2

Бюджет муниципального района

55209,1

54471,9

62150,8

63085,6

70630,4

305547,7

Прочие источники

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и сосвершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Арзамасского муниципального района 

Всего

57344,1

56833,0

64411,0

65393,3

72989,6

316970,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2135,0

2361,1

2260,2

2307,7

2359,2

11423,2

Бюджет муниципального района

55209,1

54471,9

62150,8

63085,6

70630,4

305547,7

Прочие источники

1.1 Расходы на содержание информационно-методического кабинета                         

Прочие расходы

2018-2022

УО

Всего

2205,8

2187,9

2415,8

2504,2

2594,5

11908,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

2205,8

2187,9

2415,8

2504,2

2594,5

11908,2

Прочие источники

1.2 Расходы на содержание службы по материально-техническому обеспечению и специалистов по вопросам экономического анализа и бухгалтерского учета 

Прочие расходы

2018-2022

УО

Всего

4697,0

5252,1

5428,0

5634,8

5850,3

26862,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

4697,0

5252,1

5428,0

5634,8

5850,3

26862,1

Прочие источники

1.3 Расходы на содержание учреждения по хозяйственному обслуживанию образовательных учреждений

Прочие расходы

2018-2022

УО

Всего

44907,8

43536,9

50604,6

51261,7

58500,7

248811,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

44907,8

43536,9

50604,6

51261,7

58500,7

248811,6

Прочие источники

1.4 Расходы на содержание аппарата управления образования                                                                                                           

Прочие расходы

2018-2022

УО

Всего

3398,6

3457,5

3684,9

3684,9

3684,9

17910,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

3398,6

3457,5

3684,9

3684,9

3684,9

17910,8

Прочие источники

1.5 Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации руководящих и педагогических работников

Прочие расходы

2018-2022

УО

Всего

969,9

1056,0

1063,7

1093,7

1145,2

5328,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

969,9

1018,5

1046,2

1093,7

1145,2

5273,5

Бюджет муниципального района

37,5

17,5

55,0

Прочие источники

1.6 Расходы на содержание специалистов по опеке и попечительству

Прочие расходы

2018-2022

УО

Всего

1165,1

1342,6

1214,0

1214,0

1214,0

6149,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1165,1

1342,6

1214,0

1214,0

1214,0

6149,7

Бюджет муниципального района

Прочие источники

Статус

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

КФСР

КЦСР

КВР

2018

2019

2020

2021

2022

Программа (всего)

Наименование  Программы, подпрограммы Программы

«Развитие образования Арзамасского муниципального района Нижегородской области»

Подпрограмма 6

ВСЕГО мероприятия

57 344,10

56 832,97

64 410,95

65 393,30

72 989,60

Расходы на содержание аппарата управления образования

074

0709

0160104010

100

3 320,90

3 349,70

3 600,90

3 600,90

3 600,90

074

0709

0160104010

200

77,70

107,80

84,00

84,00

84,00

ВСЕГО

3 398,60

3 457,50

3 684,90

3 684,90

3 684,90

Расходы на содержание информационно-методического кабинета

074

0709

0160100591

100

1 966,50

2 034,20

2 090,10

2 174,20

2 264,50

074

0709

0160100591

200

228,49

153,70

325,70

330,00

330,00

074

0709

0160100591

800

10,77

ВСЕГО

2 205,76

2 187,90

2 415,80

2 504,20

2 594,50

Расходы на содержание службы по материально-техническому обеспечению и специалистов по вопросам экономического анализа и бухгалтерского учета

074

0709

0160100592

100

4 266,80

4 705,20

4 928,00

5 134,80

5 350,30

074

0709

0160100592

200

430,16

546,07

500,00

500,00

500,00

074

0709

0160100592

800

0,80

ВСЕГО

4 696,96

5 252,07

5 428,00

5 634,80

5 850,30

Расходы на содержание учреждения по хозяйственному обслуживанию образовательных учреждений

074

0709

0160100593

600

42 654,70

43 536,90

50 604,55

51 261,70

58 500,70

074

0709

01601S2190

600

2 253,08

ВСЕГО

44 907,78

43 536,90

50 604,55

51 261,70

58 500,70

Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации руководящих и педагогических работников

074

0709

0160173010

100

739,50

786,80

814,20

861,70

913,20

074

0709

0160173010

200

230,40

231,70

232,00

232,00

232,00

074

0709

0160107090

200

37,50

17,50

ВСЕГО

969,90

1 056,00

1 063,70

1 093,70

1 145,20

Расходы на содержание специалистов по опеке и попечительству

074

0709

0160173020

100

1 112,20

1 122,30

1 157,20

1 157,20

1 157,20

074

0709

0160173020

200

52,90

56,80

56,80

56,80

56,80

074

0709

0160174100

200

163,50

ВСЕГО

1 165,10

1 342,60

1 214,00

1 214,00

1 214,00

Врип главы местного самоуправления

А.Н. Рейно

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт Арзамасского муниципального района Нижегородской области arz.omsu-nnov.ru от 16.09.2020
Рубрики правового классификатора: 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать