Основная информация
Дата опубликования: | 17 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28012905202000045 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Константиновского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2020 г № 160
с. Константиновка
О внесении изменений в постановление администрации района от 04.08.2014 № 597 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района»
В целях осуществления бесперебойного бюджетного процесса, администрация района
постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие образования Константиновского района», утвержденную постановлением администрации района от 04.08.2014 № 597:
1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников (без финансирования по отделам культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта)» в разделе «Паспорт» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу № 3 в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4 Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5 Таблицу № 4 в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6 Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7 Таблицу № 5 в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8 Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9 Таблицу № 6 в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы из различных источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. План-график реализации основных мероприятий на 2019 год муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заря Амура» и размещению на сайте администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника финансового отдела Карпычеву Л.Д.
Глава района А.С. Колесников
Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований муниципального бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников (без финансирования по отделам культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта)
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 3869165,35 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 3528518,45 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 110987,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 2091,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 227567,8 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
за счет средств муниципального бюджета – 1777751,65 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 98959,88 тыс. рублей;
2016 – 121442,40 тыс. рублей;
2017 – 127409,3 тыс. рублей;
2018 – 178349,8 тыс. рублей;
2019 – 166028,0 тыс. рублей;
2020 – 186973,2 тыс. рублей;
2021 – 197095,6 тыс. рублей;
2022 – 201526,7 тыс. рублей;
2023 – 156630,8 тыс. рублей;
2024 – 156630,8 тыс. рублей;
2025 – 156630,8 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 2084380,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 157742,27 тыс. рублей;
2016 – 134620,70тыс. рублей;
2017 – 138634,00 тыс. рублей;
2018 – 180025,4 тыс. рублей;
2019 – 207281,2 тыс. рублей;
2020 – 205602,1 тыс. рублей;
2021 – 217191,5 тыс. рублей;
2022 – 229755,5 тыс. рублей;
2023 – 214534,0 тыс. рублей;
2024 – 214534,0 тыс. рублей;
2025 – 214534,0 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета – 7033,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 2408,00 тыс. рублей;
2016 – 422,20 тыс. рублей;
2017 – 1125,50 тыс. рублей;
2018 – 0,00тыс. рублей;
2019 – 3077,6 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей;
2021 – 0,00 тыс. рублей;
2022 – 0,00 тыс. рублей;
2023 – 0,00 тыс. рублей;
2024 – 0,00тыс. рублей;
2025 – 0,00 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета и областного бюджета, внебюджетные средства
».
Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 3523248,45 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 230980,45 тыс. рублей;
2016 год – 238561,40 тыс. рублей
2017 год – 248873,5 тыс. рублей;
2018 год – 325155,0 тыс. рублей;
2019 год – 342077,0 тыс. рублей;
2020 год – 356645,8 тыс. рублей,
2021 год – 378142,9 тыс. рублей;
2022 год – 394935,9 тыс. рублей;
2023 год – 337657,5 тыс. рублей;
2024 год – 337657,5 тыс. рублей;
2025 год – 337657,5 тыс. рублей,
из них:
за счет средств муниципального бюджета – 1547091,65 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 82978,05 тыс. рублей;
2016 год – 104323,70 тыс. рублей;
2017 год – 109922,7 тыс. рублей;
2018 год – 158089,5 тыс. рублей;
2019 год – 160306,6 тыс. рублей;
2020 год – 162217,4 тыс. рублей;
2021 год – 172437,0 тыс. рублей;
2022 год – 176868,1 тыс. рублей;
2023 год – 135410,2 тыс. рублей;
2024 год – 135410,2 тыс. рублей;
2025 год – 135410,2 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 1974393,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 145594.40 тыс. рублей;
2016 год – 133815,5 тыс. рублей;
2017 год – 137825,30 тыс. рублей;
2018 год – 167065,5 тыс. рублей;
2019 год – 184848,0 тыс. рублей;
2020 год – 194602,4 тыс. рублей;
2021 год – 205705,9 тыс. рублей;
2022 год – 218067,8 тыс. рублей;
2023 год – 202247,3 тыс. рублей;
2024 год – 202247,3 тыс. рублей;
2025 год – 202247,3 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 7033,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2408,00 тыс. рублей;
2016 год – 422,20 тыс. рублей;
2017 год – 1125,50тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 3077,6 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 00 тыс. рублей;
2022 год – 0 00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и не бюджетных средств
».
1
Приложение № 3
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Таблица № 3
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
0,153
0,186
0,2062
0,1766
0,2096
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186
1.2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования
0,004
0
0
0,004
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0.810
0,810
0,7358
0,7916
0,6
0,810
0,810
0,810
0,810
0,810
0,810
1.6.
Модернизация муниципальных систем общего образования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7.
Поддержка функционирования негосударственных общеобразовательных организаций» (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.10.
Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Выявление и поддержка одаренных детей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13.
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0.033
0.033
0,058
0,033
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.18
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
0
0
0
0
0
0
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
1.20
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0
0
0
0
0,0904
0
0
0
0
0
0
1.21
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
1.22
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
1
Приложение № 4
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –110987,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12247,23 тыс. рублей;
2016 год – 1040,70 тыс. рублей;
2017 год – 1022,5 тыс. рублей;
2018 год – 13318,8 тыс. рублей;
2019 год – 10977,9 тыс. рублей;
2020 год – 11147,2 тыс. рублей;
2021 год – 11635,4 тыс. рублей;
2022 год – 11837,6 тыс. рублей;
2023 год – 12586,7 тыс. рублей;
2024 год – 12586,7 тыс. рублей;
2025 год – 12586,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств муниципального бюджета – 1000,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 99,43 тыс. рублей;
2016 год – 235,60 тыс. рублей;
2017 год – 213,9 тыс. рублей;
2018 год – 358,9 тыс. рублей;
2019 год – 304,6 тыс. рублей;
2020 год – 147,4 тыс. рублей;
2021 год – 149,8 тыс. рублей;
2022 год – 149,8 тыс. рублей;
2023 год – 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 300,0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 109986,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12147,80 тыс. рублей;
2016 год – 805,10 тыс. рублей;
2017 год – 808,60 тыс. рублей;
2018 год – 12959,9 тыс. рублей;
2019 год – 10673,3 тыс. рублей;
2020 год – 10999,8 тыс. рублей;
2021 год – 11485,6 тыс. рублей;
2022 год – 11687,8 тыс. рублей;
2023 год – 12286,7 тыс. рублей;
2024 год – 12286,7 тыс. рублей;
2025 год – 12286,7 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств
».
1
Приложение № 5
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Таблица № 4
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.
Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав детей»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
1
1
1
1
0,564
0,384
0,384
0,384
0,384
0,384
0,384
2.2.
Организация и проведение областных и муниципальных профильных смен
0
0
0
0
0,426
0,402
0,616
0,616
0,616
0,616
0,616
2.3.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
0
0
0
0
0,01
0,214
0
0
0
0
0
2.6.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8.
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
1
Приложение № 6
к постановлению администрации района от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 2091,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 146,7 тыс. рублей;
2016 год – 33,2 тыс. рублей
2017 год – 62,9 тыс. рублей;
2018 год – 282,6 тыс. рублей;
2019 год – 216,4 тыс. рублей;
2020 год – 174,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 450,0 тыс. рублей;
2024 год – 450,0 тыс. рублей;
2025 год – 450,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств муниципального бюджета 2091,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 146,7 тыс. рублей;
2016 год – 33,2 тыс. рублей
2017 год – 62,9 тыс. рублей;
2018 год – 282,6 тыс. рублей;
2019 год – 216,4 тыс. рублей;
2020 год – 174,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 450,0 тыс. рублей;
2024 год – 450,0 тыс. рублей;
2025 год – 450,0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств
».
1
Приложение № 7
к постановлению администрации района от 17.03.2020 № 160
«Таблица № 5
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.
Подпрограмма 3 «Вовлечение детей и молодежи в социальную практику»
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.
«Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы»
0
0,5059
0,4337
0,4295
0,4295
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
3.2.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0
0,2117
0,5663
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
3.3.
Организация и проведение профильных смен
0
0,2822
0
0
0
0,0286
0,0286
0,0286
0,0286
0,0286
0,0286
0,0286
».
1
Приложение № 8
к постановлению администрации района от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –227567,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 15735,70 тыс. рублей;
2016 год – 16850,00 тыс. рублей
2017 год – 17209,9 тыс. рублей;
2018 год – 19618,9 тыс. рублей;
2019 год – 23115,5 тыс. рублей;
2020 год – 24608,4 тыс. рублей;
2021 год – 24508,8 тыс. рублей;
2022 год – 24508,8 тыс. рублей;
2023 год – 20470,6 тыс. рублей;
2024 год – 20470,6 тыс. рублей;
2025 год – 20470,6 тыс. рублей,
из них:
за счет средств муниципального бюджета 227567,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 15735,70 тыс. рублей;
2016 год – 16850,00 тыс. рублей
2017 год – 17209,9 тыс. рублей;
2018 год – 23115,5 тыс. рублей;
2020 год – 24608,4 тыс. рублей;
2021 год – 24508,8 тыс. рублей;
2022 год – 24508,8 тыс. рублей;
2023 год – 20470,6 тыс. рублей;
2024 год – 20470,6 тыс. рублей;
2025 год – 20470,6 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств
».
1
Приложение № 9
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Таблица № 6
№
п/п
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования Константиновского района» и прочие мероприятия в области образования»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов власти
0,1903
0,1918
0,1467
0,1657
0,1657
0,1657
0,1918
0,1918
0,1918
0,1918
0,1918
0,1918
4.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
0,8097
0,8082
0,7086
0,6917
0,6917
0,6917
0,8082
0,8082
0,8082
0,8082
0,8082
0,8082
4.3.
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
0
0
0,1447
0,1426
0,1426
0,1426
0
0
0
0
0
0
».
1
Приложение № 10
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Приложение № 3
к Программе «Развитие образования Константиновского района»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Статус
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
муниципальная программа
Развитие образования Константиновского района»
Всего, в том числе
3869165,55
259110,15
256485,30
267168,8
358375,3
376386,8
392575,4
414287,1
431282,3
371164,8
371164,8
371164,8
Управление образование
009
3869165,55
259110,15
256485,30
267168,8
358375,3
376386,8
392575,4
414287,1
431282,3
371164,8
371164,8
371164,8
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
3523248,45
230980,45
238561,4
248873,5
325155,0
342077,0
356645,8
378142,9
394935,9
337657,5
337657,5
337657,5
Подпрограмма 2
Развитие системы защиты прав детей
110987,5
12247,3
1040,7
1022,5
13318,8
10977,9
11147,2
11635,4
11837,6
12586,7
12586,7
12586,7
Подпрограмма 3
Вовлечение детей и молодежи в социальную практику
2091,9
146,7
33,2
62,9
282,6
216,4
174,0
0,00
0,00
450,0
450,0
450,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района» и прочие мероприятия в области образования
227567,8
15735,7
16850,0
17209,9
19618,9
23115,5
24608,4
24508,8
24508,8
20470,6
20470,6
20470,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
009
0210000000
3523248,45
230980,45
238561,4
248873,5
325155,0
342077,0
356645,8
378142,9
394935,9
337657,5
337657,5
337657,5
Дошкольное образование
1.1
009
0701
0210100000
786289,8
46536,7
44723,7
49199,6
72221,3
74192,9
77639,4
91150,8
93173,3
79150,7
79150,7
79150,7
1.2
009
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Охрана семьи и детства
1.3
009
1004
0210100000
59722,2
5 257
0,00
0
6217,9
7297,4
7406,8
5984,3
5666,6
7297,4
7297,4
7297,4
1.4
009
0700
0210200000
15890,4
0
0
0
5296,7
4318,6
0
0
0
2091,7
2091,7
2091,7
Общее образование
1.5
009
0702
0210100000
2437706,3
163065,3
181471,5
184602,9
224683,4
229318,9
248802,4
245296,2
259344,4
233707,1
233707,1
233707,1
Дополнительное образование детей
1.6
009
0703
0210100000
190565,65
12421,25
11612,2
13043,1
15233,0
17196,9
18019,4
29377,7
30508,0
14384,7
14384,7
14384,7
009
0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
1.7
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.8
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.9
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.10
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.11
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.12
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.13
009
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.14
009
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.15
009
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.16
009
0
0
0,00
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
Общее образование
1.17
009
0702
0210400000
6932,1
3700,2
754,0
2027,9
0
0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
1.18
009
0702
0210500000
17569,2
0
0
0
1039,5
2371,7
4443,1
4443,6
4443,6
275,9
275,9
275,9
1.19
009
0700
0210300000
2697,4
0
0
0
463,2
99,5
334,7
0
0
600,0
600,0
600,0
1.20
009
0700
0210200000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
009
1102
0210400000
3606,3
0
0
0
0
3606,3
0
0
0
0
0
0
1.22
009
0702
021E100000
1702,2
0
0
0
0
1702,2
0
0
0
0
0
0
1.23
009
0702
021E200000
5662,9
0
0
0
0
1972,6
0
1890,3
1800,0
0
0
0
009
0210000000
3528518,45
230980,45
238570,4
248873,5
325155,0
342077,00
356819,8
378142,9
394935,9
337657,5
337657,5
337657,5
1.1
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»
Управление образования
009
0701
0210100000
786289,8
46536,7
44723,7
49199,6
72221,3
74192,9
77639,4
91150,8
93173,3
79150,7
79150,7
79150,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования
009
0701
0210188500
378134,7
24732,6
24165,3
25813,2
28961,6
35251,8
34403,9
38541,9
39392,9
42290,5
42290,5
42290,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района»
Управление образования
009
0701
0210101590
109008,6
21804,1
20558,4
23386,4
43259,7
0
0
0
0
0
0
0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования
009
0701
02101S7710
299146,5
0
0
0
0
0
43235,5
52608,9
53780,4
36860,2
36860,2
36860,2
1.2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (при их создании на территории района)
Управление образования
009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»
Управление образования
009
1004
0210100000
59722,2
5257,0
0,00
0,0
6217,9
7297,4
7406,8
5984,3
5666,6
7297,4
7297,4
7297,4
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Управление образования
009
1004
0210187250
59722,2
5257,0
0,00
0,0
6217,8
7297,4
7406,8
5984,3
5666,6
7297,4
7297,4
7297,4
1.4
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
Управление образования
009
0700
0210200000
15890,4
0
0
0
5296,7
4318,6
0
0
0
2091,7
2091,7
2091,7
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Управление образования
009
0701
02102S7520
4911,0
0
0
0
592,4
4318,6
0
0
0
0
0
0
Модернизация систем общего образования
Управление образования
009
0702
02102S0920
10979,4
4704,3
0
0
0
0
2091,7
2091,7
2091,7
1.5
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования"
Управление образования
009
0702
0210100000
2437706,3
163065,3
181471,5
184602,9
224683,4
229318,9
248802,4
245296,2
259344,4
233707,1
233707,1
233707,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования
009
0702
0210188500
1515177,1
114867,6
109478,3
111554,7
125452,3
134551,9
148098,0
154902,5
166818,7
149817,7
149817,7
149817,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района»
Управление образования
009
0702
0210110590
292470,2
48197,7
71993,2
73048,2
99231,1
0
0
0
0
0
0
0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования
009
0702
02101S7710
630059,0
0
0
0
0
94767,0
100704,4
90393,7
92525,7
83889,4
83889,4
83889,4
1.6
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования"
Управление образования
009
0703
0210100000
190565,65
12421,25
11612,2
13043,1
15233,0
17196,9
18019,4
29377,7
30508,0
14384,7
14384,7
14384,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в рамках муниципальной программы "Развитие образования Константиновского района»
Управление образования
009
0703
0210120590
52309,55
12421,25
11612,2
13043,1
15233,0
0
0
0
0
0
0
0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
009
0703
02101S7710
138256,1
0
0
0
0
17196,9
18019,4
29377,7
30508,0
14384,7
14384,7
14384,7
1.7
Поддержка функционирования негосударственных общеобразовательных организаций
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.9
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.10
Поддержка функционирования негосударственных общеобразовательных организаций
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.11
Выявление и поддержка одаренных детей
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.12
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Управление образования
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.13
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Управление образования
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.14
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
Управление образования
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.15
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Управление образования
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.17
Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом»
Управление образования
009
0702
0210400000
6932,1
3700,2
754,0
2027,9
0
0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом Федеральный бюджет
Управление образования
009
0702
0210450970
2830,2
2408
422,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом Областной бюджет
Управление образования
009
02104R0970
918,2
737,2
181,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом местный бюджет
Управление образования
009
0702
02104L0970
3183,7
555,0
150,8
2027,9
0
0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
1.18
Основное мероприятие «Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан»
Управление образования
009
0702
0210500000
17569,2
0
0
0
1039,5
2371,7
4443,1
4443,6
4443,6
275,9
275,9
275,9
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Управление образования
009
0702
02105S7620
6449,3
0
0
0
999,6
1258,9
1120,7
1121,2
1121,2
275,9
275,9
275,9
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет районного бюджета.
Управление образования
009
0702
02105S7620
39,9
0
0
0
39,9
0
0
0
0
0
0
0
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования
009
0702
0210580630
11080,0
0
0
0
0
1112,8
3322,4
3322,4
3322,4
0
0
0
1.19
Основное мероприятие "Создание необходимых условий в целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности в соответствии требованиями и действующими санитарно-эпидемиологическими нормами
Управление образования
009
0700
0210300000
2697,4
0
0
0
463,2
99,5
334,7
0
0
600,0
600,0
600,0
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
Управление образования
009
0701
0210300050
125,7
0
0
0
125,7
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
Управление образования
009
0702
0210300050
2454,2
0
0
0
220,0
99,5
334,7
0
0
600,0
600,0
600,0
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
Управление образования
009
0703
0210300050
117,5
0
0
0
117,5
0
0
0
0
0
0
0
1.20
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
Управление образования
009
0700
0210200000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Управление образования
009
0702
02102L1690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
Основное мероприятие "Создание условий для занятий физической культурой и спортом"
3606,3
0
0
0
0
3606,3
0
0
0
0
0
0
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области
Управление образования
009
1102
02104S7460
3606,3
0
0
0
0
3606,3
0
0
0
0
0
0
1.22
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»
021E100000
1702,2
0
0
0
0
1702,2
0
0
0
0
0
0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Управление образования
009
0702
021E151690
1702,2
0
0
0
0
1702,2
0
0
0
0
0
0
1.23
Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
021E200000
5662,9
0
0
0
0
1972,6
0
1890,3
1800,00
0
0
0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Управление образования
009
0702
021E250970
5662,9
0
0
0
0
1972,6
0
1890,3
1800,00
0
0
0
Подпрограмма 2
Развитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе:
009
0707
0220000000
110987,4
12247,3
1040,7
1022,5
13318,8
10977,9
11147,2
11635,4
11837,6
12586,7
12586,7
12586,7
2.1
009
0707
0220100000
8083,1
651,8
1040,7
1022,5
1028,7
956,9
885,4
885,4
885,4
242,1
242,1
242,1
2.2
009
1000
0220200000
91308,9
0,00
0,00
0,00
12290,1
10021,0
10261,8
10750,0
10952,2
12344,6
12344,6
12344,6
2.5
009
1004
0228730
1 027,8
1 027,8
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
2.6
009
1004
0228770
9833,9
9833,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
2.7
009
1004
0221102
624,0
624,0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
2.8
009
1004
0227000
109,8
109,8
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
2.1
Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной компании детей»
009
0707
0220100000
8083,1
651,8
1040,7
1022,5
1028,7
956,9
885,4
885,4
885,4
242,1
242,1
242,1
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Управление образования
009
0707
02201S7500
8024,2
651,8
1040,7
1022,5
969,8
956,9
885,4
885,4
885,4
242,1
242,1
242,1
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровление детей в каникулярное время, за счет средств районного бюджета
Управление образования
009
0707
02201S7500
58,9
0
0
0
58,9
0,00
0
0
0
0
0
0
2.2
Управление образования
009
1000
0220200000
91308,9
0
0
0
12290,1
10021,0
10261,8
10750,0
10952,2
12344,6
12344,6
12344,6
Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью»
Управление образования
009
1004
0220200000
81895,1
0
0
0
11225,7
8853,1
9050,1
9496,1
9698,3
11190,6
11190,6
11190,6
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Управление образования
009
1004
0220211020
8281,3
0
0
0
1975,0
492,0
196,3
398,5
600,7
1539,6
1539,6
1539,6
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения
Управление образования
009
1004
0220270000
689,5
0
0
0
116,3
0,00
63,7
65,6
65,6
126,1
126,1
126,1
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Управление образования
009
1004
0220287700
72924,3
0
0
0
9134,4
8361,1
8790,1
9032,0
9032,0
9524,9
9524,9
9524,9
Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью»
Управление образования
009
1006
0220200000
9413,8
0
0
0
1064,4
1167,9
1211,7
1253,9
1253,9
1154,0
1154,0
1154,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц
Управление образования
009
1006
02202 87300
9413,8
0
0
0
1064,4
1167,9
1211,7
1253,9
1253,9
1154,0
1154,0
1154,0
2.5.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования
009
1004
022028730
1027,8
1 027,8
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
Управление образования
009
1004
0220287700
9833,9
9833,9
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
Министерство образования и науки Амурской области
009
1004
022021102
624,0
624,0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Вовлечение детей и молодежи в социальную практику
Всего, в том числе:
009
0700
0230000000
2265,9
146,7
33,2
62,9
282,6
216,4
174,0
0
0
450,0
450,0
450,0
3.1
009
0700
0230100000
2014,6
111,7
14,4
39,4
253,6
186,4
149,0
0
0
420,0
420,0
420,0
3.2
009
0700
0230200000
251,3
30
18,8
23,5
29,0
30,0
25
0
0
30,0
30,0
30,0
3.1
Управление образования
009
0700
0230100000
2014,6
111,7
14,4
39,4
253,6
186,4
149,0
0
0
420,0
420,0
420,0
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»
Управление образования
009
0700
0230100000
2014,6
111,7
14,4
39,4
253,6
186,4
149,0
0
0
420,0
420,0
420,0
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»
Управление образования
009
0702
0230100000
1372,1
71,7
14,4
14,4
153,6
59,0
99,0
0
0
320,0
320,0
320,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Управление образования
009
0702
0230100160
933,1
71,7
14,4
14,4
90,6
23,0
59,0
0
0
220,0
220,0
220,0
Организация и проведение профильных смен
Управление образования
009
0702
0230113020
439,0
0
0
0
63,0
36,0
40,0
0
0
100,0
100,0
100,0
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Управление образования
009
0703
0230100000
642,4
40
0
25
100
127,4
50,0
0
0
100,0
100,0
100,0
Организация и проведение профильных смен
Управление образования
009
0703
0230113020
642,4
40
0
25
100
127,4
50,0
0
0
100,0
100,0
100,0
3.2.
Основное мероприятие «Проведение мер по обеспечению безопасности дорожного движения»
Управление образования
009
0700
0230200000
251,3
35
18,8
23,5
29,0
30,0
25,0
0
0
30,0
30,0
30,0
Обеспечение безопасности дорожного движения
009
0702
0230213010
221,3
30
18,8
18,5
19,0
20
25,0
0
0
30,0
30,0
30,0
Обеспечение безопасности дорожного движения
009
0709
0230213010
30,0
5
0
5,0
10,0
10,0
0
0
0
0
0
0
3.2.1
Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам обеспечения БДД, организация тематической рекламы
009
0702
0230213010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
3.2.3
Приобретение мобильных автогородков, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге
009
0702
0230213010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
В том числе: федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
3.2.4
Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций
009
0702
0230213010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: федеральный бюджет
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района» и прочие мероприятия в области образования
Управление образование
009
0700
0240000000
227567,8
15735,7
16850,0
17209,9
19618,9
23115,5
24608,4
24508,8
24508,8
20470,6
20470,6
20470,6
4.1
009
0700
0240100000
46967,9
2603
4908,9
5289,0
5596,4
5342,4
4789,9
4785,9
4785,9
2955,5
2955,5
2955,5
4.2
009
0700
0240200000
180403,4
13132,7
11941,1
11920,9
14022,5
17656,6
19738,5
19722,9
19722,9
17515,1
17515,1
17515,1
4.3
009
0700
02403000003
196,5
0
0
0
0
116,5
80,0
0
0
0
0
0
4.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»
Управление образование
009
0709
0240100000
46967,9
2603
4908,9
5289,0
5596,4
5342,4
4789,9
4785,9
4785,9
2955,5
2955,5
2955,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
009
0709
0240102000
38400,4
2603,0
2472,9
2835,8
2960,9
4299,6
4789,9
4785,9
4785,9
2955,5
2955,5
2955,5
Обеспечение деятельности информационно-аналитического отдела управления образования администрации района
009
0709
0240127590
8567,5
0,00
2436,0
2453,2
2635,5
1042,8
0
0
0
0
0
0
4.2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
009
0709
0240200000
180403,4
13132,7
11941,1
11920,9
14022,5
17656,6
19738,5
19722,9
19722,9
17515,1
17515,1
17515,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образование
009
0709
0240200590
180403,4
13132,7
11941,1
11920,9
14022,5
17656,6
19738,5
19722,9
19722,9
17515,1
17515,1
17515,1
4.3
Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса"
Управление образование
009
0709
02 4 03 000003
196,5
0
0
0
0
116,5
80,0
0
0
0
0
0
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление образование
009
0709
02 4 03 17590
196,5
0
0
0
0
116,5
80,0
0
0
0
0
0
».
Приложение № 11
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Приложение № 4
к Программе «Развитие образования Константиновского района»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
мероприятий Программы из различных источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источники
финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Развитие образования Константиновского района»
Всего
3869165,35
259110,15
256485,3
267168,8
358375,3
376386,8
392575,4
414287,1
431282,3
371164,8
371164,8
371164,8
Федеральный бюджет
7033,3
2408
422,2
1125,5
0
3077,6
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2084380,5
157742,27
134620,7
138634,0
180025,5
207281,2
205602,2
217191,5
229755,5
214534,0
214534,0
214534,0
Муниципальный бюджет
1777751,75
98959,88
121442,4
127409,3
178349,8
166028,0
186973,2
197095,6
201526,8
156630,8
156630,8
156630,8
Внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
3528518,45
230980,45
238561,4
248873,5
325155,0
342077,0
356819,8
378142,9
394935,9
337657,5
337657,5
337657,5
Федеральный бюджет
7033,3
2408
422,2
1125,5
0
3077,6
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
1974393,5
145594,4
133815,5
137825,3
167065,5
184848,0
194602,4
205705,9
218067,8
202247,3
202247,3
202247,3
Районный бюджет
1547091,65
82978,05
104323,7
109922,7
158089,5
160306,6
162217,4
172437,0
176868,1
135410,2
135410,2
135410,2
Юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Развитие системы защиты прав детей
Всего
110987,5
12247,3
1040,7
1022,5
13318,8
10977,9
11147,2
11635,4
11837,6
12586,7
12586,7
12586,7
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
109986,8
12147,87
805,1
808,6
12959,9
10673,3
10999,8
11485,5
11687,7
12286,7
12286,7
12286,7
Районный бюджет
1000,5
99,43
235,6
213,9
358,9
304,6
147,7
149,8
149,8
300,0
300,0
300,0
Юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Вовлечение детей и молодежи в социальную практику
Всего
2091,9
146,7
33,2
62,9
282,6
216,4
174,0
0
0
450,0
450,0
450,0
Федеральный бюджет
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Муниципальный бюджет
2091,9
146,7
33,2
62,9
282,6
216,4
174,0
0
0
450,0
450,0
450,0
Юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района» и прочие мероприятия в области образования
Всего
227567,8
15735,7
16850,0
17209,9
19618,9
23115,5
24608,4
24508,8
24508,8
20470,6
20470,6
20470,6
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Районный бюджет
227567,8
15735,7
16850,0
17209,9
19618,9
23115,5
24608,4
24508,8
24508,8
20470,6
20470,6
20470,6
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
Приложение № 12
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«
План-график реализации основных мероприятий на 2020 год
муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района»
№
п/п
Наименование основного мероприятия, контрольного события
Вид
расходов
Плановый объем финансирования, тыс. руб.
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Ожидаемый результат по мероприятию, контрольному событию
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
Основная часть
Всего по Программе
392575,4
54531,71
55885,71
56349,99
225807,99
Подпрограмма I
1.
Всего по подпрограмме 1
356819,8
58727,88
61155,78
116921,15
120014,99
1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»
77639,4
11514,88
11514,88
8823,86
45785,78
До 40% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста
Григорьева Е.М.
1.2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
1.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
7406,8
0,00
0,00
0,00
7406,8
Доступность дошкольного образования, увеличение охвата услугами дошкольного образования
Григорьева Е.М.
1.4.
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования.
0
0
0
0
0
Создание современной инфраструктуры дошкольного образования
Григорьева Е.М.
1.5.
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования"
248802,7
43016,83
43016,83
45918,23
116850,51
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
Григорьева Е.М.
1.6.
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»
18019,4
0
0
0
18019,4
Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования
Григорьева Е.М.
1.7.
Поддержка функционирования негосударственных общеобразовательных организаций» (при условии их создания на территории района).
0
0
0
0
0
1.8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0
0
0
0
0
1.9.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0
0
0
0
0
1.10
Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
1.11
Выявление и поддержка одаренных детей
0
0
0
0
0
1.12
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0
0
0
0
0
1.13
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
0
0
0
0
0
1.14
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
0
0
0
0
0
1.15
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0
0
0
0
0
1.16
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
0
0
0
0
0
.
1.17
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0
0
0
0
0
1.18
Основное мероприятие «Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан»
4443,1
0
0
0
4443,1
1.19
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
334,7
0
0
0
334,7
1.20
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0
0
0
0
0
1.21
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области
0
0
0
0
0
1.22
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0
0
0
0
0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Григорьева Е.М.
1.23
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0
0
0
0
0
Создание в муниципальных образовательных организациях комфортных и безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарным нормам и правилам
Григорьева Е.М.
2.
Всего по подпрограмме 2
11147,2
0
0
0
11147,2
2.1
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
885,4
0
0,0
0
885,4
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ трудовой занятости детей в каникулярное время
Григорьева Е.М.
в том числе: областной бюджет
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0,0
0
0
2.2.
Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью»
10261,8
0
0
0
10261,8
2.4.
Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком
0
0
0
0
0
2.5.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
0
0,00
0,00
0,00
0
Своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройство, защита прав и законных интересов подопечных, исполнение опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий
Квитко Е.В.
2.6.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
0
0,00
0,00
0
0
Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Квитко Е.В.
2.7.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0
0,00
0,00
0,00
0
Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Квитко Е.В.
2.8.
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0
0,00
0,00
0,00
0
Осуществление мер социальной поддержки обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Квитко Е.В.
3.
Всего по подпрограмме 3 «Вовлечение детей и молодежи в социальную практику»
174,0
0
174,0
3.1.
«Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы»
149,0
0
0
0
149,0
3.2.
Обеспечение безопасности дорожного движения
25,0
0
0
0
25,0
3.2.1
Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам обеспечения БДД, организация тематической рекламы
0
0
0
0
0
3.2.3
Приобретение мобильных авто-городков, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге
0
0
0
0
0
3.2.4
Изготовление и распространение свтовозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций
00
0
0
0
0
4.
Всего по подпрограмме 4
24608,4
4196,17
4196,17
4221,17
11994,89
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов власти
4789,9
701.75
701.75
726,75
2659,65
Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно методических условий развития системы образования Константиновского района
Григорьева Е.М.
4.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
19738,5
2873,3
2873,3
2873,3
11118,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Погребняк Л.Ю.
4.3
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
80,0
80,0
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений
Погребняк Л.Ю.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2020 г № 160
с. Константиновка
О внесении изменений в постановление администрации района от 04.08.2014 № 597 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района»
В целях осуществления бесперебойного бюджетного процесса, администрация района
постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие образования Константиновского района», утвержденную постановлением администрации района от 04.08.2014 № 597:
1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников (без финансирования по отделам культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта)» в разделе «Паспорт» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу № 3 в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4 Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5 Таблицу № 4 в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6 Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7 Таблицу № 5 в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8 Строку «Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9 Таблицу № 6 в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы из различных источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. План-график реализации основных мероприятий на 2019 год муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заря Амура» и размещению на сайте администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника финансового отдела Карпычеву Л.Д.
Глава района А.С. Колесников
Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований муниципального бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников (без финансирования по отделам культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта)
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 3869165,35 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 3528518,45 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 110987,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 2091,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 227567,8 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
за счет средств муниципального бюджета – 1777751,65 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 98959,88 тыс. рублей;
2016 – 121442,40 тыс. рублей;
2017 – 127409,3 тыс. рублей;
2018 – 178349,8 тыс. рублей;
2019 – 166028,0 тыс. рублей;
2020 – 186973,2 тыс. рублей;
2021 – 197095,6 тыс. рублей;
2022 – 201526,7 тыс. рублей;
2023 – 156630,8 тыс. рублей;
2024 – 156630,8 тыс. рублей;
2025 – 156630,8 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 2084380,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 157742,27 тыс. рублей;
2016 – 134620,70тыс. рублей;
2017 – 138634,00 тыс. рублей;
2018 – 180025,4 тыс. рублей;
2019 – 207281,2 тыс. рублей;
2020 – 205602,1 тыс. рублей;
2021 – 217191,5 тыс. рублей;
2022 – 229755,5 тыс. рублей;
2023 – 214534,0 тыс. рублей;
2024 – 214534,0 тыс. рублей;
2025 – 214534,0 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета – 7033,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 2408,00 тыс. рублей;
2016 – 422,20 тыс. рублей;
2017 – 1125,50 тыс. рублей;
2018 – 0,00тыс. рублей;
2019 – 3077,6 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей;
2021 – 0,00 тыс. рублей;
2022 – 0,00 тыс. рублей;
2023 – 0,00 тыс. рублей;
2024 – 0,00тыс. рублей;
2025 – 0,00 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета и областного бюджета, внебюджетные средства
».
Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 3523248,45 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 230980,45 тыс. рублей;
2016 год – 238561,40 тыс. рублей
2017 год – 248873,5 тыс. рублей;
2018 год – 325155,0 тыс. рублей;
2019 год – 342077,0 тыс. рублей;
2020 год – 356645,8 тыс. рублей,
2021 год – 378142,9 тыс. рублей;
2022 год – 394935,9 тыс. рублей;
2023 год – 337657,5 тыс. рублей;
2024 год – 337657,5 тыс. рублей;
2025 год – 337657,5 тыс. рублей,
из них:
за счет средств муниципального бюджета – 1547091,65 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 82978,05 тыс. рублей;
2016 год – 104323,70 тыс. рублей;
2017 год – 109922,7 тыс. рублей;
2018 год – 158089,5 тыс. рублей;
2019 год – 160306,6 тыс. рублей;
2020 год – 162217,4 тыс. рублей;
2021 год – 172437,0 тыс. рублей;
2022 год – 176868,1 тыс. рублей;
2023 год – 135410,2 тыс. рублей;
2024 год – 135410,2 тыс. рублей;
2025 год – 135410,2 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 1974393,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 145594.40 тыс. рублей;
2016 год – 133815,5 тыс. рублей;
2017 год – 137825,30 тыс. рублей;
2018 год – 167065,5 тыс. рублей;
2019 год – 184848,0 тыс. рублей;
2020 год – 194602,4 тыс. рублей;
2021 год – 205705,9 тыс. рублей;
2022 год – 218067,8 тыс. рублей;
2023 год – 202247,3 тыс. рублей;
2024 год – 202247,3 тыс. рублей;
2025 год – 202247,3 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 7033,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2408,00 тыс. рублей;
2016 год – 422,20 тыс. рублей;
2017 год – 1125,50тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 3077,6 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 00 тыс. рублей;
2022 год – 0 00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и не бюджетных средств
».
1
Приложение № 3
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Таблица № 3
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
0,153
0,186
0,2062
0,1766
0,2096
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186
0,186
1.2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования
0,004
0
0
0,004
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0.810
0,810
0,7358
0,7916
0,6
0,810
0,810
0,810
0,810
0,810
0,810
1.6.
Модернизация муниципальных систем общего образования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7.
Поддержка функционирования негосударственных общеобразовательных организаций» (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.10.
Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Выявление и поддержка одаренных детей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13.
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0.033
0.033
0,058
0,033
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.18
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
0
0
0
0
0
0
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
1.20
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0
0
0
0
0,0904
0
0
0
0
0
0
1.21
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
1.22
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
1
Приложение № 4
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –110987,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12247,23 тыс. рублей;
2016 год – 1040,70 тыс. рублей;
2017 год – 1022,5 тыс. рублей;
2018 год – 13318,8 тыс. рублей;
2019 год – 10977,9 тыс. рублей;
2020 год – 11147,2 тыс. рублей;
2021 год – 11635,4 тыс. рублей;
2022 год – 11837,6 тыс. рублей;
2023 год – 12586,7 тыс. рублей;
2024 год – 12586,7 тыс. рублей;
2025 год – 12586,7 тыс. рублей,
из них:
за счет средств муниципального бюджета – 1000,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 99,43 тыс. рублей;
2016 год – 235,60 тыс. рублей;
2017 год – 213,9 тыс. рублей;
2018 год – 358,9 тыс. рублей;
2019 год – 304,6 тыс. рублей;
2020 год – 147,4 тыс. рублей;
2021 год – 149,8 тыс. рублей;
2022 год – 149,8 тыс. рублей;
2023 год – 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 300,0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 109986,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12147,80 тыс. рублей;
2016 год – 805,10 тыс. рублей;
2017 год – 808,60 тыс. рублей;
2018 год – 12959,9 тыс. рублей;
2019 год – 10673,3 тыс. рублей;
2020 год – 10999,8 тыс. рублей;
2021 год – 11485,6 тыс. рублей;
2022 год – 11687,8 тыс. рублей;
2023 год – 12286,7 тыс. рублей;
2024 год – 12286,7 тыс. рублей;
2025 год – 12286,7 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств
».
1
Приложение № 5
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Таблица № 4
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.
Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав детей»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
1
1
1
1
0,564
0,384
0,384
0,384
0,384
0,384
0,384
2.2.
Организация и проведение областных и муниципальных профильных смен
0
0
0
0
0,426
0,402
0,616
0,616
0,616
0,616
0,616
2.3.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
0
0
0
0
0,01
0,214
0
0
0
0
0
2.6.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8.
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
1
Приложение № 6
к постановлению администрации района от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы – 2091,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 146,7 тыс. рублей;
2016 год – 33,2 тыс. рублей
2017 год – 62,9 тыс. рублей;
2018 год – 282,6 тыс. рублей;
2019 год – 216,4 тыс. рублей;
2020 год – 174,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 450,0 тыс. рублей;
2024 год – 450,0 тыс. рублей;
2025 год – 450,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств муниципального бюджета 2091,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 146,7 тыс. рублей;
2016 год – 33,2 тыс. рублей
2017 год – 62,9 тыс. рублей;
2018 год – 282,6 тыс. рублей;
2019 год – 216,4 тыс. рублей;
2020 год – 174,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 450,0 тыс. рублей;
2024 год – 450,0 тыс. рублей;
2025 год – 450,0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств
».
1
Приложение № 7
к постановлению администрации района от 17.03.2020 № 160
«Таблица № 5
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.
Подпрограмма 3 «Вовлечение детей и молодежи в социальную практику»
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.
«Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы»
0
0,5059
0,4337
0,4295
0,4295
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
3.2.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0
0,2117
0,5663
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
0,5714
3.3.
Организация и проведение профильных смен
0
0,2822
0
0
0
0,0286
0,0286
0,0286
0,0286
0,0286
0,0286
0,0286
».
1
Приложение № 8
к постановлению администрации района от 17.03.2020 № 160
«
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы –227567,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 15735,70 тыс. рублей;
2016 год – 16850,00 тыс. рублей
2017 год – 17209,9 тыс. рублей;
2018 год – 19618,9 тыс. рублей;
2019 год – 23115,5 тыс. рублей;
2020 год – 24608,4 тыс. рублей;
2021 год – 24508,8 тыс. рублей;
2022 год – 24508,8 тыс. рублей;
2023 год – 20470,6 тыс. рублей;
2024 год – 20470,6 тыс. рублей;
2025 год – 20470,6 тыс. рублей,
из них:
за счет средств муниципального бюджета 227567,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 15735,70 тыс. рублей;
2016 год – 16850,00 тыс. рублей
2017 год – 17209,9 тыс. рублей;
2018 год – 23115,5 тыс. рублей;
2020 год – 24608,4 тыс. рублей;
2021 год – 24508,8 тыс. рублей;
2022 год – 24508,8 тыс. рублей;
2023 год – 20470,6 тыс. рублей;
2024 год – 20470,6 тыс. рублей;
2025 год – 20470,6 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств
».
1
Приложение № 9
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Таблица № 6
№
п/п
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования Константиновского района» и прочие мероприятия в области образования»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов власти
0,1903
0,1918
0,1467
0,1657
0,1657
0,1657
0,1918
0,1918
0,1918
0,1918
0,1918
0,1918
4.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
0,8097
0,8082
0,7086
0,6917
0,6917
0,6917
0,8082
0,8082
0,8082
0,8082
0,8082
0,8082
4.3.
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
0
0
0,1447
0,1426
0,1426
0,1426
0
0
0
0
0
0
».
1
Приложение № 10
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Приложение № 3
к Программе «Развитие образования Константиновского района»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Статус
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
муниципальная программа
Развитие образования Константиновского района»
Всего, в том числе
3869165,55
259110,15
256485,30
267168,8
358375,3
376386,8
392575,4
414287,1
431282,3
371164,8
371164,8
371164,8
Управление образование
009
3869165,55
259110,15
256485,30
267168,8
358375,3
376386,8
392575,4
414287,1
431282,3
371164,8
371164,8
371164,8
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
3523248,45
230980,45
238561,4
248873,5
325155,0
342077,0
356645,8
378142,9
394935,9
337657,5
337657,5
337657,5
Подпрограмма 2
Развитие системы защиты прав детей
110987,5
12247,3
1040,7
1022,5
13318,8
10977,9
11147,2
11635,4
11837,6
12586,7
12586,7
12586,7
Подпрограмма 3
Вовлечение детей и молодежи в социальную практику
2091,9
146,7
33,2
62,9
282,6
216,4
174,0
0,00
0,00
450,0
450,0
450,0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района» и прочие мероприятия в области образования
227567,8
15735,7
16850,0
17209,9
19618,9
23115,5
24608,4
24508,8
24508,8
20470,6
20470,6
20470,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
009
0210000000
3523248,45
230980,45
238561,4
248873,5
325155,0
342077,0
356645,8
378142,9
394935,9
337657,5
337657,5
337657,5
Дошкольное образование
1.1
009
0701
0210100000
786289,8
46536,7
44723,7
49199,6
72221,3
74192,9
77639,4
91150,8
93173,3
79150,7
79150,7
79150,7
1.2
009
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Охрана семьи и детства
1.3
009
1004
0210100000
59722,2
5 257
0,00
0
6217,9
7297,4
7406,8
5984,3
5666,6
7297,4
7297,4
7297,4
1.4
009
0700
0210200000
15890,4
0
0
0
5296,7
4318,6
0
0
0
2091,7
2091,7
2091,7
Общее образование
1.5
009
0702
0210100000
2437706,3
163065,3
181471,5
184602,9
224683,4
229318,9
248802,4
245296,2
259344,4
233707,1
233707,1
233707,1
Дополнительное образование детей
1.6
009
0703
0210100000
190565,65
12421,25
11612,2
13043,1
15233,0
17196,9
18019,4
29377,7
30508,0
14384,7
14384,7
14384,7
009
0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
1.7
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.8
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.9
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.10
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.11
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.12
009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.13
009
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.14
009
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.15
009
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
1.16
009
0
0
0,00
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
Общее образование
1.17
009
0702
0210400000
6932,1
3700,2
754,0
2027,9
0
0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
1.18
009
0702
0210500000
17569,2
0
0
0
1039,5
2371,7
4443,1
4443,6
4443,6
275,9
275,9
275,9
1.19
009
0700
0210300000
2697,4
0
0
0
463,2
99,5
334,7
0
0
600,0
600,0
600,0
1.20
009
0700
0210200000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
009
1102
0210400000
3606,3
0
0
0
0
3606,3
0
0
0
0
0
0
1.22
009
0702
021E100000
1702,2
0
0
0
0
1702,2
0
0
0
0
0
0
1.23
009
0702
021E200000
5662,9
0
0
0
0
1972,6
0
1890,3
1800,0
0
0
0
009
0210000000
3528518,45
230980,45
238570,4
248873,5
325155,0
342077,00
356819,8
378142,9
394935,9
337657,5
337657,5
337657,5
1.1
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»
Управление образования
009
0701
0210100000
786289,8
46536,7
44723,7
49199,6
72221,3
74192,9
77639,4
91150,8
93173,3
79150,7
79150,7
79150,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования
009
0701
0210188500
378134,7
24732,6
24165,3
25813,2
28961,6
35251,8
34403,9
38541,9
39392,9
42290,5
42290,5
42290,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района»
Управление образования
009
0701
0210101590
109008,6
21804,1
20558,4
23386,4
43259,7
0
0
0
0
0
0
0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования
009
0701
02101S7710
299146,5
0
0
0
0
0
43235,5
52608,9
53780,4
36860,2
36860,2
36860,2
1.2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (при их создании на территории района)
Управление образования
009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»
Управление образования
009
1004
0210100000
59722,2
5257,0
0,00
0,0
6217,9
7297,4
7406,8
5984,3
5666,6
7297,4
7297,4
7297,4
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Управление образования
009
1004
0210187250
59722,2
5257,0
0,00
0,0
6217,8
7297,4
7406,8
5984,3
5666,6
7297,4
7297,4
7297,4
1.4
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
Управление образования
009
0700
0210200000
15890,4
0
0
0
5296,7
4318,6
0
0
0
2091,7
2091,7
2091,7
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Управление образования
009
0701
02102S7520
4911,0
0
0
0
592,4
4318,6
0
0
0
0
0
0
Модернизация систем общего образования
Управление образования
009
0702
02102S0920
10979,4
4704,3
0
0
0
0
2091,7
2091,7
2091,7
1.5
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования"
Управление образования
009
0702
0210100000
2437706,3
163065,3
181471,5
184602,9
224683,4
229318,9
248802,4
245296,2
259344,4
233707,1
233707,1
233707,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования
009
0702
0210188500
1515177,1
114867,6
109478,3
111554,7
125452,3
134551,9
148098,0
154902,5
166818,7
149817,7
149817,7
149817,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района»
Управление образования
009
0702
0210110590
292470,2
48197,7
71993,2
73048,2
99231,1
0
0
0
0
0
0
0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования
009
0702
02101S7710
630059,0
0
0
0
0
94767,0
100704,4
90393,7
92525,7
83889,4
83889,4
83889,4
1.6
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования"
Управление образования
009
0703
0210100000
190565,65
12421,25
11612,2
13043,1
15233,0
17196,9
18019,4
29377,7
30508,0
14384,7
14384,7
14384,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» в рамках муниципальной программы "Развитие образования Константиновского района»
Управление образования
009
0703
0210120590
52309,55
12421,25
11612,2
13043,1
15233,0
0
0
0
0
0
0
0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
009
0703
02101S7710
138256,1
0
0
0
0
17196,9
18019,4
29377,7
30508,0
14384,7
14384,7
14384,7
1.7
Поддержка функционирования негосударственных общеобразовательных организаций
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.9
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.10
Поддержка функционирования негосударственных общеобразовательных организаций
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.11
Выявление и поддержка одаренных детей
Управление образование
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.12
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Управление образования
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.13
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Управление образования
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.14
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
Управление образования
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.15
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Управление образования
009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.17
Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом»
Управление образования
009
0702
0210400000
6932,1
3700,2
754,0
2027,9
0
0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом Федеральный бюджет
Управление образования
009
0702
0210450970
2830,2
2408
422,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом Областной бюджет
Управление образования
009
02104R0970
918,2
737,2
181,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом местный бюджет
Управление образования
009
0702
02104L0970
3183,7
555,0
150,8
2027,9
0
0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
1.18
Основное мероприятие «Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан»
Управление образования
009
0702
0210500000
17569,2
0
0
0
1039,5
2371,7
4443,1
4443,6
4443,6
275,9
275,9
275,9
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Управление образования
009
0702
02105S7620
6449,3
0
0
0
999,6
1258,9
1120,7
1121,2
1121,2
275,9
275,9
275,9
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет районного бюджета.
Управление образования
009
0702
02105S7620
39,9
0
0
0
39,9
0
0
0
0
0
0
0
Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования
009
0702
0210580630
11080,0
0
0
0
0
1112,8
3322,4
3322,4
3322,4
0
0
0
1.19
Основное мероприятие "Создание необходимых условий в целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности в соответствии требованиями и действующими санитарно-эпидемиологическими нормами
Управление образования
009
0700
0210300000
2697,4
0
0
0
463,2
99,5
334,7
0
0
600,0
600,0
600,0
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
Управление образования
009
0701
0210300050
125,7
0
0
0
125,7
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
Управление образования
009
0702
0210300050
2454,2
0
0
0
220,0
99,5
334,7
0
0
600,0
600,0
600,0
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
Управление образования
009
0703
0210300050
117,5
0
0
0
117,5
0
0
0
0
0
0
0
1.20
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
Управление образования
009
0700
0210200000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Управление образования
009
0702
02102L1690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
Основное мероприятие "Создание условий для занятий физической культурой и спортом"
3606,3
0
0
0
0
3606,3
0
0
0
0
0
0
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области
Управление образования
009
1102
02104S7460
3606,3
0
0
0
0
3606,3
0
0
0
0
0
0
1.22
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»
021E100000
1702,2
0
0
0
0
1702,2
0
0
0
0
0
0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Управление образования
009
0702
021E151690
1702,2
0
0
0
0
1702,2
0
0
0
0
0
0
1.23
Основное мероприятие «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
021E200000
5662,9
0
0
0
0
1972,6
0
1890,3
1800,00
0
0
0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Управление образования
009
0702
021E250970
5662,9
0
0
0
0
1972,6
0
1890,3
1800,00
0
0
0
Подпрограмма 2
Развитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе:
009
0707
0220000000
110987,4
12247,3
1040,7
1022,5
13318,8
10977,9
11147,2
11635,4
11837,6
12586,7
12586,7
12586,7
2.1
009
0707
0220100000
8083,1
651,8
1040,7
1022,5
1028,7
956,9
885,4
885,4
885,4
242,1
242,1
242,1
2.2
009
1000
0220200000
91308,9
0,00
0,00
0,00
12290,1
10021,0
10261,8
10750,0
10952,2
12344,6
12344,6
12344,6
2.5
009
1004
0228730
1 027,8
1 027,8
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
2.6
009
1004
0228770
9833,9
9833,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
2.7
009
1004
0221102
624,0
624,0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
2.8
009
1004
0227000
109,8
109,8
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0
0
2.1
Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной компании детей»
009
0707
0220100000
8083,1
651,8
1040,7
1022,5
1028,7
956,9
885,4
885,4
885,4
242,1
242,1
242,1
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Управление образования
009
0707
02201S7500
8024,2
651,8
1040,7
1022,5
969,8
956,9
885,4
885,4
885,4
242,1
242,1
242,1
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровление детей в каникулярное время, за счет средств районного бюджета
Управление образования
009
0707
02201S7500
58,9
0
0
0
58,9
0,00
0
0
0
0
0
0
2.2
Управление образования
009
1000
0220200000
91308,9
0
0
0
12290,1
10021,0
10261,8
10750,0
10952,2
12344,6
12344,6
12344,6
Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью»
Управление образования
009
1004
0220200000
81895,1
0
0
0
11225,7
8853,1
9050,1
9496,1
9698,3
11190,6
11190,6
11190,6
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Управление образования
009
1004
0220211020
8281,3
0
0
0
1975,0
492,0
196,3
398,5
600,7
1539,6
1539,6
1539,6
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения
Управление образования
009
1004
0220270000
689,5
0
0
0
116,3
0,00
63,7
65,6
65,6
126,1
126,1
126,1
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Управление образования
009
1004
0220287700
72924,3
0
0
0
9134,4
8361,1
8790,1
9032,0
9032,0
9524,9
9524,9
9524,9
Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью»
Управление образования
009
1006
0220200000
9413,8
0
0
0
1064,4
1167,9
1211,7
1253,9
1253,9
1154,0
1154,0
1154,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц
Управление образования
009
1006
02202 87300
9413,8
0
0
0
1064,4
1167,9
1211,7
1253,9
1253,9
1154,0
1154,0
1154,0
2.5.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования
009
1004
022028730
1027,8
1 027,8
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
Управление образования
009
1004
0220287700
9833,9
9833,9
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
Министерство образования и науки Амурской области
009
1004
022021102
624,0
624,0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Вовлечение детей и молодежи в социальную практику
Всего, в том числе:
009
0700
0230000000
2265,9
146,7
33,2
62,9
282,6
216,4
174,0
0
0
450,0
450,0
450,0
3.1
009
0700
0230100000
2014,6
111,7
14,4
39,4
253,6
186,4
149,0
0
0
420,0
420,0
420,0
3.2
009
0700
0230200000
251,3
30
18,8
23,5
29,0
30,0
25
0
0
30,0
30,0
30,0
3.1
Управление образования
009
0700
0230100000
2014,6
111,7
14,4
39,4
253,6
186,4
149,0
0
0
420,0
420,0
420,0
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»
Управление образования
009
0700
0230100000
2014,6
111,7
14,4
39,4
253,6
186,4
149,0
0
0
420,0
420,0
420,0
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»
Управление образования
009
0702
0230100000
1372,1
71,7
14,4
14,4
153,6
59,0
99,0
0
0
320,0
320,0
320,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Управление образования
009
0702
0230100160
933,1
71,7
14,4
14,4
90,6
23,0
59,0
0
0
220,0
220,0
220,0
Организация и проведение профильных смен
Управление образования
009
0702
0230113020
439,0
0
0
0
63,0
36,0
40,0
0
0
100,0
100,0
100,0
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Управление образования
009
0703
0230100000
642,4
40
0
25
100
127,4
50,0
0
0
100,0
100,0
100,0
Организация и проведение профильных смен
Управление образования
009
0703
0230113020
642,4
40
0
25
100
127,4
50,0
0
0
100,0
100,0
100,0
3.2.
Основное мероприятие «Проведение мер по обеспечению безопасности дорожного движения»
Управление образования
009
0700
0230200000
251,3
35
18,8
23,5
29,0
30,0
25,0
0
0
30,0
30,0
30,0
Обеспечение безопасности дорожного движения
009
0702
0230213010
221,3
30
18,8
18,5
19,0
20
25,0
0
0
30,0
30,0
30,0
Обеспечение безопасности дорожного движения
009
0709
0230213010
30,0
5
0
5,0
10,0
10,0
0
0
0
0
0
0
3.2.1
Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам обеспечения БДД, организация тематической рекламы
009
0702
0230213010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
3.2.3
Приобретение мобильных автогородков, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге
009
0702
0230213010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
В том числе: федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
3.2.4
Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций
009
0702
0230213010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: федеральный бюджет
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района» и прочие мероприятия в области образования
Управление образование
009
0700
0240000000
227567,8
15735,7
16850,0
17209,9
19618,9
23115,5
24608,4
24508,8
24508,8
20470,6
20470,6
20470,6
4.1
009
0700
0240100000
46967,9
2603
4908,9
5289,0
5596,4
5342,4
4789,9
4785,9
4785,9
2955,5
2955,5
2955,5
4.2
009
0700
0240200000
180403,4
13132,7
11941,1
11920,9
14022,5
17656,6
19738,5
19722,9
19722,9
17515,1
17515,1
17515,1
4.3
009
0700
02403000003
196,5
0
0
0
0
116,5
80,0
0
0
0
0
0
4.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»
Управление образование
009
0709
0240100000
46967,9
2603
4908,9
5289,0
5596,4
5342,4
4789,9
4785,9
4785,9
2955,5
2955,5
2955,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
009
0709
0240102000
38400,4
2603,0
2472,9
2835,8
2960,9
4299,6
4789,9
4785,9
4785,9
2955,5
2955,5
2955,5
Обеспечение деятельности информационно-аналитического отдела управления образования администрации района
009
0709
0240127590
8567,5
0,00
2436,0
2453,2
2635,5
1042,8
0
0
0
0
0
0
4.2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
009
0709
0240200000
180403,4
13132,7
11941,1
11920,9
14022,5
17656,6
19738,5
19722,9
19722,9
17515,1
17515,1
17515,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образование
009
0709
0240200590
180403,4
13132,7
11941,1
11920,9
14022,5
17656,6
19738,5
19722,9
19722,9
17515,1
17515,1
17515,1
4.3
Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса"
Управление образование
009
0709
02 4 03 000003
196,5
0
0
0
0
116,5
80,0
0
0
0
0
0
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
Управление образование
009
0709
02 4 03 17590
196,5
0
0
0
0
116,5
80,0
0
0
0
0
0
».
Приложение № 11
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«Приложение № 4
к Программе «Развитие образования Константиновского района»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
мероприятий Программы из различных источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источники
финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Развитие образования Константиновского района»
Всего
3869165,35
259110,15
256485,3
267168,8
358375,3
376386,8
392575,4
414287,1
431282,3
371164,8
371164,8
371164,8
Федеральный бюджет
7033,3
2408
422,2
1125,5
0
3077,6
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2084380,5
157742,27
134620,7
138634,0
180025,5
207281,2
205602,2
217191,5
229755,5
214534,0
214534,0
214534,0
Муниципальный бюджет
1777751,75
98959,88
121442,4
127409,3
178349,8
166028,0
186973,2
197095,6
201526,8
156630,8
156630,8
156630,8
Внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
3528518,45
230980,45
238561,4
248873,5
325155,0
342077,0
356819,8
378142,9
394935,9
337657,5
337657,5
337657,5
Федеральный бюджет
7033,3
2408
422,2
1125,5
0
3077,6
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
1974393,5
145594,4
133815,5
137825,3
167065,5
184848,0
194602,4
205705,9
218067,8
202247,3
202247,3
202247,3
Районный бюджет
1547091,65
82978,05
104323,7
109922,7
158089,5
160306,6
162217,4
172437,0
176868,1
135410,2
135410,2
135410,2
Юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Развитие системы защиты прав детей
Всего
110987,5
12247,3
1040,7
1022,5
13318,8
10977,9
11147,2
11635,4
11837,6
12586,7
12586,7
12586,7
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
109986,8
12147,87
805,1
808,6
12959,9
10673,3
10999,8
11485,5
11687,7
12286,7
12286,7
12286,7
Районный бюджет
1000,5
99,43
235,6
213,9
358,9
304,6
147,7
149,8
149,8
300,0
300,0
300,0
Юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Вовлечение детей и молодежи в социальную практику
Всего
2091,9
146,7
33,2
62,9
282,6
216,4
174,0
0
0
450,0
450,0
450,0
Федеральный бюджет
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Муниципальный бюджет
2091,9
146,7
33,2
62,9
282,6
216,4
174,0
0
0
450,0
450,0
450,0
Юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района» и прочие мероприятия в области образования
Всего
227567,8
15735,7
16850,0
17209,9
19618,9
23115,5
24608,4
24508,8
24508,8
20470,6
20470,6
20470,6
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Районный бюджет
227567,8
15735,7
16850,0
17209,9
19618,9
23115,5
24608,4
24508,8
24508,8
20470,6
20470,6
20470,6
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
Приложение № 12
к постановлению администрации района
от 17.03.2020 № 160
«
План-график реализации основных мероприятий на 2020 год
муниципальной программы «Развитие образования Константиновского района»
№
п/п
Наименование основного мероприятия, контрольного события
Вид
расходов
Плановый объем финансирования, тыс. руб.
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Ожидаемый результат по мероприятию, контрольному событию
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
Основная часть
Всего по Программе
392575,4
54531,71
55885,71
56349,99
225807,99
Подпрограмма I
1.
Всего по подпрограмме 1
356819,8
58727,88
61155,78
116921,15
120014,99
1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»
77639,4
11514,88
11514,88
8823,86
45785,78
До 40% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста
Григорьева Е.М.
1.2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
1.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
7406,8
0,00
0,00
0,00
7406,8
Доступность дошкольного образования, увеличение охвата услугами дошкольного образования
Григорьева Е.М.
1.4.
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования.
0
0
0
0
0
Создание современной инфраструктуры дошкольного образования
Григорьева Е.М.
1.5.
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования"
248802,7
43016,83
43016,83
45918,23
116850,51
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
Григорьева Е.М.
1.6.
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования»
18019,4
0
0
0
18019,4
Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования
Григорьева Е.М.
1.7.
Поддержка функционирования негосударственных общеобразовательных организаций» (при условии их создания на территории района).
0
0
0
0
0
1.8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0
0
0
0
0
1.9.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0
0
0
0
0
1.10
Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей (при условии их создания на территории района)
0
0
0
0
0
1.11
Выявление и поддержка одаренных детей
0
0
0
0
0
1.12
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0
0
0
0
0
1.13
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
0
0
0
0
0
1.14
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
0
0
0
0
0
1.15
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0
0
0
0
0
1.16
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
0
0
0
0
0
.
1.17
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0
0
0
0
0
1.18
Основное мероприятие «Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан»
4443,1
0
0
0
4443,1
1.19
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов
334,7
0
0
0
334,7
1.20
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0
0
0
0
0
1.21
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области
0
0
0
0
0
1.22
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0
0
0
0
0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Григорьева Е.М.
1.23
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
0
0
0
0
0
Создание в муниципальных образовательных организациях комфортных и безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарным нормам и правилам
Григорьева Е.М.
2.
Всего по подпрограмме 2
11147,2
0
0
0
11147,2
2.1
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
885,4
0
0,0
0
885,4
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ трудовой занятости детей в каникулярное время
Григорьева Е.М.
в том числе: областной бюджет
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0,0
0
0
2.2.
Основное мероприятие «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью»
10261,8
0
0
0
10261,8
2.4.
Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком
0
0
0
0
0
2.5.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
0
0,00
0,00
0,00
0
Своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройство, защита прав и законных интересов подопечных, исполнение опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий
Квитко Е.В.
2.6.
Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю
0
0,00
0,00
0
0
Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Квитко Е.В.
2.7.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0
0,00
0,00
0,00
0
Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Квитко Е.В.
2.8.
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0
0,00
0,00
0,00
0
Осуществление мер социальной поддержки обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Квитко Е.В.
3.
Всего по подпрограмме 3 «Вовлечение детей и молодежи в социальную практику»
174,0
0
174,0
3.1.
«Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы»
149,0
0
0
0
149,0
3.2.
Обеспечение безопасности дорожного движения
25,0
0
0
0
25,0
3.2.1
Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам обеспечения БДД, организация тематической рекламы
0
0
0
0
0
3.2.3
Приобретение мобильных авто-городков, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге
0
0
0
0
0
3.2.4
Изготовление и распространение свтовозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций
00
0
0
0
0
4.
Всего по подпрограмме 4
24608,4
4196,17
4196,17
4221,17
11994,89
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов власти
4789,9
701.75
701.75
726,75
2659,65
Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно методических условий развития системы образования Константиновского района
Григорьева Е.М.
4.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
19738,5
2873,3
2873,3
2873,3
11118,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Погребняк Л.Ю.
4.3
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений)
80,0
80,0
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений
Погребняк Л.Ю.
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: