Основная информация

Дата опубликования: 17 апреля 2015г.
Номер документа: RU52000201500412
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2015 года № 229

О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287

Правительство Нижегородской области постановляет:

внести в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287, следующие изменения:

1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":

1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего за период реализации программы,

тыс. руб., в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

212 355,1

87 500

95 831,2

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

12 449,1

0

2 186

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"

2 000,0

0

2 000,0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

4 447,2

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

105 958,8

0

90 989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500

87 500

0

0

0

0

0

0

     ";

2) раздел "Непосредственные результаты" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" после строки "Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС" дополнить строкой следующего содержания:

"

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

1

     ".

2. По тексту Программы:

1) слова "Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"" заменить словами "Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"";

2) слова "Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики" в соответствующем падеже и слова "Подпрограмма: Развитие и модернизация электроэнергетики" заменить словами "Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"" в соответствующем падеже;

3) слова "Подпрограмма "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" в соответствующем падеже и слова "Подпрограмма: Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" заменить словами "Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"" в соответствующем падеже;

4) слова "Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами "Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"" в соответствующем падеже;

5) слова "Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" и слова "Подпрограмма: "Развитие рынка газомоторного топлива"" заменить словами "Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"".

3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) позицию "Непосредственные результаты" Подпрограммы 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" Программы дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

"

2.2.

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

     ";

3) таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":

4.1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0".

4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":

1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение":

в столбце 6 цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0";

в столбце 12 цифры "12 949,1" заменить цифрами "12 449,1";

2) в подпункте 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":

в столбце 4 таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0";

в столбце 4 таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0".

4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики":

4.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики":

1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" слова "2015 год - 0 тыс. руб.;" заменить словами "2015 год - 2 000,0 тыс. руб.;";

2) раздел "Непосредственные результаты реализации подпрограммы" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.";

4.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики":

1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкой следующего содержания:

"

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

прочие расходы

2015

Министер- ство ЖКХ и ТЭК

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

     ";

2) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкой следующего содержания:

"

Непосредственные результаты 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

     ";

3) в подпункте 3.2.2.6 "Меры правового регулирования" слово "разделом" заменить словом "подразделом";

4) в подпункте 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":

в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Электроэнергетика за счет средств областного бюджета" в столбце 4 цифру "0" заменить цифрами "2 000,0";

таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":

4.3.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс.руб." пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":

1) цифры "107 458,8" заменить цифрами "105 958,8";

2) слова "2015 год - 92 489,8 тыс. руб.," заменить словами "2015 год - 90 989,8 тыс. руб.,".

4.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы":

1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение":

цифры "92 489,8" заменить цифрами "90 989,8";

цифры "107 458,8" заменить цифрами "105 958,8";

в графе "2015" цифры "2 489,80" заменить цифрами "989,8";

цифры "17 458,80" заменить цифрами "15 958,8";

2) в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы газоснабжения" слова "Подпрограмма 1" заменить словами "Подпрограмма газоснабжения";

3) в подпункте 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":

в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" цифры "92 489,80" заменить цифрами "90 989,8";

в графе 4 таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников":

цифры "1 018 600,60" заменить цифрами "1 015 600,6";

цифры "92 489,80" заменить цифрами "90 989,8";

цифры "4 979,60" заменить цифрами "1 979,6";

цифры "2 489,80" заменить цифрами "989,8";

цифры "19 551,80" заменить цифрами "18 051,8".

5. Раздел 4 "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"4. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Информация о расходах на обеспечение создания условий для реализации настоящей государственной программы по Министерству ЖКХ и ТЭК, являющемуся государственным заказчиком-координатором в рамках настоящей государственной программы, не приводится. Сведения представлены в разделе 4 государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 305.".

И.о.Губернатора                                                           В.А.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 17 апреля 2015 года № 229

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в подраздел 2.4 государственной программы

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской

области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской

области от 28 апреля 2014 года № 287

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий

государственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области

87 500,0

95 831,2

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

212 355,1

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

0

2 186,0

1 915,0

1 915,0

2 028,0

2 143,6

2 261,5

12 449,1

1.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

2 186,0

1 915,0

1 915,0

2 028,0

2 143,6

2 261,5

12 449,1

Подпрограмма 2."Развитие и модернизация электроэнергетики"

0

2 000,0

0

0

0

0

0

2 000,0

2.1.

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

ОАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию) ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию) ОАО "ВВГК" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Прочие расходы

2015

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

2 000,0

0

0

0

0

0

2 000,0

Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

4 447,2

3.1.

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

4 447,2

3.2.

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Прочие расходы

2015 - 2020

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

0

90 989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

105 958,8

4.1.

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Капвло- жения

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

90 000,0

0

0

0

0

0

90 000,0

4.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

15 958,8

4.3.

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства <*>

Капвло- жения

2015 - 2020

ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом <**>

Капвло- жения

2015 - 2020

ОАО "Газпром" (по согласованию)

ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,0

0

0

0

0

0

0

87 500,0

5.1.

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,0

0

0

0

0

0

0

87 500,0

5.2.

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Капвло- жения

2014 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях

Капвло- жения

2014 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.5.

Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков

Капвло- жения

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство ЖКХ и ТЭК, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6.

Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

--------------------------------

<*> финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород";

<**> инвестиции ОАО "Газпром".".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 17 апреля 2015 года № 229

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в подраздел 2.9 государственной программы

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской

области от 28 апреля 2014 года № 287

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы за счет средств областного бюджета

№ п/п

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего

87 500

95 831,2

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

95 831,2

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

87 500

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

0

2 186

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

2 186

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

Подпрограмма 2

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего

0

2 000,0

0

0

0

0

0

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

2 000,0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

90 989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

Подпрограмма 5

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

87 500

0

0

0

0

0

0

";

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

№ п/п

Наименование подпрограммы

Источники финанси- рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1 573 000

21 777 238,6

22 275 863,50

14 968 392,20

4 706 830,30

263 648,90

112 683,00

(1) расходы областного бюджета

87 500

95 831,20

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

(2) расходы местных бюджетов

737 500

517 202,8

668 366,4

670 628,4

26 418,9

14 317

10 738

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

625 000

384 084,30

510 924,8

504 168

15 111,2

10 372,2

3 097

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

123 000

13 321 594,30

8 966 646,1

8 037 176,6

3 924 631

232 660,8

92 202,6

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Подпрограмма 1.

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 915,00

1 915,00

2 028,00

2 143,60

2 261,50

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2.

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

20 011 866

13 638 359

4 428 710

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

2000,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000

7 887 000

3 694 000

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

20 011 866

13 638 359

4 428 710

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000

7 887 000

3 694 000

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Основное мероприятие 2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,0

0

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3.

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 644,90

74 849,9

76 243,4

16 418,1

17 274,9

20 074,8

(1) расходы областного бюджета

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

(1) расходы областного бюджета

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4.

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 015 600,6

377 816,6

4 979,6

6 298,2

6 657,2

7 023,4

(1) расходы областного бюджета

0

90 989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

(2) расходы местных бюджетов

0

18 051,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

906 559,00

372 837

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

107 062,00

0

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

90 000,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

17 062,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,6

4 979,6

4 979,6

6 298,2

6 657,2

7 023,4

(1) расходы областного бюджета

0

989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

(2) расходы местных бюджетов

0

989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

368 559,00

372 837

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

368 559,00

372 837

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

538 000,00

0

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

538 000,00

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1 573 000

1 408 281,10

1 809 416

1 246 895,2

253 376

237 573,2

83 323,3

(1) расходы областного бюджета

87 500

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

737 500

499 151,00

665 876,6

668 138,6

23 269,8

10 988,4

7 226,3

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

625 000

384 084,30

510 924,8

504 168

15 111,2

10 372,2

3 097

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

123 000

525 045,80

632 614,6

74 588,6

214 995

216 212,6

73 000

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1 450 000

890 860,00

1 196 416

1 168 635,2

45 806

29 480

8 618

(1) расходы областного бюджета

87 500

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

737 500

498 292,00

665 876,6

665 006,6

20 755,8

8 287,4

6 032,6

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

625 000

381 258,00

510 924,8

502 590

13 740,2

8 844

2 585,4

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 310,00

19 614,6

1 038,6

11 310

12 348,6

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

9 421,10

0

5 260

4 570

5 093,2

1 705,3

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

859,00

0

3 132

2 514

2 701

1 193,7

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

2 826,30

0

1 578

1 371

1 528,2

511,6

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

5 735,80

0

550

685

864

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

260 000,00

260 000

0

130 000

130 000

0

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

260 000,00

260 000

0

130 000

130 000

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4

Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

245 000,00

350 000

70 000

70 000

70 000

70 000

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

245 000,00

350 000

70 000

70 000

70 000

70 000

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.5

Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

120 000

0,00

0

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

120 000

0,00

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.6

Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

3 000

3 000,00

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

3 000

3 000,00

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

".

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 17 апреля 2015 года № 229

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в подраздел 3.2 государственной программы

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской

области от 28 апреля 2014 года № 287

"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финанси- рования

Оценка расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

Развитие и модернизация электроэнергетики

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

19 291 526,0

20 011 866,0

13 638 359,0

4 428 710,0

0

0

(1) расходы областного бюджета

2 000,0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

11 831 000,0

7 887 000,0

7 887 000,0

3 694 000,0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

7 458 526,0

12 124 866,0

5 751 359,0

734 710,0

0

0

Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

19 289 526,0

20 011 866,0

13 638 359,0

4 428 710,0

0

0

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

11 831 000,0

7 887 000,0

7 887 000,0

3 694 000,0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

7 458 526,0

12 124 866,0

5 751 359,0

734 710,0

0

0

Основное мероприятие 1.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 000,0

0

0

0

0

0

(1) расходы областного бюджета

2 000,0

0

0

0

0

0

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.10.2019
Рубрики правового классификатора: 020.010.030 Органы и организации при Правительстве Российской Федерации, 090.010.070 Энергетика

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать