Основная информация
Дата опубликования: | 17 апреля 2015г. |
Номер документа: | RU52000201500412 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2015 года № 229
О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287, следующие изменения:
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы,
тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
212 355,1
87 500
95 831,2
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
12 449,1
0
2 186
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2 000,0
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
4 447,2
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
105 958,8
0
90 989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500
87 500
0
0
0
0
0
0
";
2) раздел "Непосредственные результаты" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" после строки "Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС" дополнить строкой следующего содержания:
"
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
1
".
2. По тексту Программы:
1) слова "Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"" заменить словами "Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"";
2) слова "Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики" в соответствующем падеже и слова "Подпрограмма: Развитие и модернизация электроэнергетики" заменить словами "Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"" в соответствующем падеже;
3) слова "Подпрограмма "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" в соответствующем падеже и слова "Подпрограмма: Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" заменить словами "Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"" в соответствующем падеже;
4) слова "Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами "Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"" в соответствующем падеже;
5) слова "Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" и слова "Подпрограмма: "Развитие рынка газомоторного топлива"" заменить словами "Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"".
3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) позицию "Непосредственные результаты" Подпрограммы 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" Программы дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
"
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
";
3) таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
4.1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0".
4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение":
в столбце 6 цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0";
в столбце 12 цифры "12 949,1" заменить цифрами "12 449,1";
2) в подпункте 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
в столбце 4 таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0";
в столбце 4 таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0".
4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики":
4.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики":
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" слова "2015 год - 0 тыс. руб.;" заменить словами "2015 год - 2 000,0 тыс. руб.;";
2) раздел "Непосредственные результаты реализации подпрограммы" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.";
4.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики":
1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкой следующего содержания:
"
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
прочие расходы
2015
Министер- ство ЖКХ и ТЭК
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
";
2) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкой следующего содержания:
"
Непосредственные результаты 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
";
3) в подпункте 3.2.2.6 "Меры правового регулирования" слово "разделом" заменить словом "подразделом";
4) в подпункте 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Электроэнергетика за счет средств областного бюджета" в столбце 4 цифру "0" заменить цифрами "2 000,0";
таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
4.3.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс.руб." пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
1) цифры "107 458,8" заменить цифрами "105 958,8";
2) слова "2015 год - 92 489,8 тыс. руб.," заменить словами "2015 год - 90 989,8 тыс. руб.,".
4.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение":
цифры "92 489,8" заменить цифрами "90 989,8";
цифры "107 458,8" заменить цифрами "105 958,8";
в графе "2015" цифры "2 489,80" заменить цифрами "989,8";
цифры "17 458,80" заменить цифрами "15 958,8";
2) в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы газоснабжения" слова "Подпрограмма 1" заменить словами "Подпрограмма газоснабжения";
3) в подпункте 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" цифры "92 489,80" заменить цифрами "90 989,8";
в графе 4 таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников":
цифры "1 018 600,60" заменить цифрами "1 015 600,6";
цифры "92 489,80" заменить цифрами "90 989,8";
цифры "4 979,60" заменить цифрами "1 979,6";
цифры "2 489,80" заменить цифрами "989,8";
цифры "19 551,80" заменить цифрами "18 051,8".
5. Раздел 4 "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Информация о расходах на обеспечение создания условий для реализации настоящей государственной программы по Министерству ЖКХ и ТЭК, являющемуся государственным заказчиком-координатором в рамках настоящей государственной программы, не приводится. Сведения представлены в разделе 4 государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 305.".
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 229
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел 2.4 государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 287
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол- нения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87 500,0
95 831,2
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
212 355,1
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,0
1 915,0
1 915,0
2 028,0
2 143,6
2 261,5
12 449,1
1.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2 186,0
1 915,0
1 915,0
2 028,0
2 143,6
2 261,5
12 449,1
Подпрограмма 2."Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,0
0
0
0
0
0
2 000,0
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ОАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию) ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию) ОАО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Прочие расходы
2015
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2 000,0
0
0
0
0
0
2 000,0
Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
4 447,2
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
4 447,2
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
90 989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
105 958,8
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвло- жения
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
90 000,0
0
0
0
0
0
90 000,0
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
15 958,8
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства <*>
Капвло- жения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом <**>
Капвло- жения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию)
ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
0
0
0
0
0
0
87 500,0
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,0
0
0
0
0
0
0
87 500,0
5.2.
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Капвло- жения
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Капвло- жения
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5.
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Капвло- жения
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство ЖКХ и ТЭК, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6.
Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород";
<**> инвестиции ОАО "Газпром".".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 229
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел 2.9 государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 287
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
№ п/п
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500
95 831,2
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
95 831,2
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
87 500
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2 186
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
90 989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
87 500
0
0
0
0
0
0
";
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финанси- рования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1 573 000
21 777 238,6
22 275 863,50
14 968 392,20
4 706 830,30
263 648,90
112 683,00
(1) расходы областного бюджета
87 500
95 831,20
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
(2) расходы местных бюджетов
737 500
517 202,8
668 366,4
670 628,4
26 418,9
14 317
10 738
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625 000
384 084,30
510 924,8
504 168
15 111,2
10 372,2
3 097
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123 000
13 321 594,30
8 966 646,1
8 037 176,6
3 924 631
232 660,8
92 202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
12 124 866
5 751 359
734 710
0
0
Подпрограмма 1.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 915,00
1 915,00
2 028,00
2 143,60
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2.
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
20 011 866
13 638 359
4 428 710
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
7 887 000
7 887 000
3 694 000
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
12 124 866
5 751 359
734 710
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
20 011 866
13 638 359
4 428 710
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
7 887 000
7 887 000
3 694 000
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,00
12 124 866
5 751 359
734 710
0
0
Основное мероприятие 2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3.
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 644,90
74 849,9
76 243,4
16 418,1
17 274,9
20 074,8
(1) расходы областного бюджета
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
74 194,5
75 588
15 636
16 448,2
19 202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(1) расходы областного бюджета
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
74 194,5
75 588
15 636
16 448,2
19 202,6
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
74 194,5
75 588
15 636
16 448,2
19 202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4.
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 015 600,6
377 816,6
4 979,6
6 298,2
6 657,2
7 023,4
(1) расходы областного бюджета
0
90 989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
(2) расходы местных бюджетов
0
18 051,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
906 559,00
372 837
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
107 062,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
90 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
17 062,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,6
4 979,6
4 979,6
6 298,2
6 657,2
7 023,4
(1) расходы областного бюджета
0
989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
(2) расходы местных бюджетов
0
989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
368 559,00
372 837
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
368 559,00
372 837
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
538 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
538 000,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1 573 000
1 408 281,10
1 809 416
1 246 895,2
253 376
237 573,2
83 323,3
(1) расходы областного бюджета
87 500
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
737 500
499 151,00
665 876,6
668 138,6
23 269,8
10 988,4
7 226,3
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625 000
384 084,30
510 924,8
504 168
15 111,2
10 372,2
3 097
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123 000
525 045,80
632 614,6
74 588,6
214 995
216 212,6
73 000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1 450 000
890 860,00
1 196 416
1 168 635,2
45 806
29 480
8 618
(1) расходы областного бюджета
87 500
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
737 500
498 292,00
665 876,6
665 006,6
20 755,8
8 287,4
6 032,6
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625 000
381 258,00
510 924,8
502 590
13 740,2
8 844
2 585,4
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 310,00
19 614,6
1 038,6
11 310
12 348,6
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
9 421,10
0
5 260
4 570
5 093,2
1 705,3
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
859,00
0
3 132
2 514
2 701
1 193,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 826,30
0
1 578
1 371
1 528,2
511,6
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
5 735,80
0
550
685
864
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
260 000,00
260 000
0
130 000
130 000
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
260 000,00
260 000
0
130 000
130 000
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.4
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
245 000,00
350 000
70 000
70 000
70 000
70 000
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
245 000,00
350 000
70 000
70 000
70 000
70 000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.5
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
120 000
0,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
120 000
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.6
Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
3 000
3 000,00
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
3 000
3 000,00
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 229
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел 3.2 государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 287
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финанси- рования
Оценка расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 291 526,0
20 011 866,0
13 638 359,0
4 428 710,0
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
7 887 000,0
7 887 000,0
3 694 000,0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
12 124 866,0
5 751 359,0
734 710,0
0
0
Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 289 526,0
20 011 866,0
13 638 359,0
4 428 710,0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
7 887 000,0
7 887 000,0
3 694 000,0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
12 124 866,0
5 751 359,0
734 710,0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
".
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2015 года № 229
О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287, следующие изменения:
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы,
тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
212 355,1
87 500
95 831,2
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
12 449,1
0
2 186
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2 000,0
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
4 447,2
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
105 958,8
0
90 989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500
87 500
0
0
0
0
0
0
";
2) раздел "Непосредственные результаты" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" после строки "Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС" дополнить строкой следующего содержания:
"
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
1
".
2. По тексту Программы:
1) слова "Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"" заменить словами "Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"";
2) слова "Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики" в соответствующем падеже и слова "Подпрограмма: Развитие и модернизация электроэнергетики" заменить словами "Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"" в соответствующем падеже;
3) слова "Подпрограмма "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" в соответствующем падеже и слова "Подпрограмма: Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" заменить словами "Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"" в соответствующем падеже;
4) слова "Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами "Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"" в соответствующем падеже;
5) слова "Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" и слова "Подпрограмма: "Развитие рынка газомоторного топлива"" заменить словами "Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"".
3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) позицию "Непосредственные результаты" Подпрограммы 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" Программы дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
"
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
";
3) таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
4.1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0".
4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение":
в столбце 6 цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0";
в столбце 12 цифры "12 949,1" заменить цифрами "12 449,1";
2) в подпункте 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
в столбце 4 таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0";
в столбце 4 таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2 186,0".
4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики":
4.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики":
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" слова "2015 год - 0 тыс. руб.;" заменить словами "2015 год - 2 000,0 тыс. руб.;";
2) раздел "Непосредственные результаты реализации подпрограммы" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.";
4.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики":
1) таблицу 1 "Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкой следующего содержания:
"
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
прочие расходы
2015
Министер- ство ЖКХ и ТЭК
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
";
2) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкой следующего содержания:
"
Непосредственные результаты 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
";
3) в подпункте 3.2.2.6 "Меры правового регулирования" слово "разделом" заменить словом "подразделом";
4) в подпункте 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Электроэнергетика за счет средств областного бюджета" в столбце 4 цифру "0" заменить цифрами "2 000,0";
таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4.3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
4.3.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс.руб." пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
1) цифры "107 458,8" заменить цифрами "105 958,8";
2) слова "2015 год - 92 489,8 тыс. руб.," заменить словами "2015 год - 90 989,8 тыс. руб.,".
4.3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение":
цифры "92 489,8" заменить цифрами "90 989,8";
цифры "107 458,8" заменить цифрами "105 958,8";
в графе "2015" цифры "2 489,80" заменить цифрами "989,8";
цифры "17 458,80" заменить цифрами "15 958,8";
2) в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы газоснабжения" слова "Подпрограмма 1" заменить словами "Подпрограмма газоснабжения";
3) в подпункте 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" цифры "92 489,80" заменить цифрами "90 989,8";
в графе 4 таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников":
цифры "1 018 600,60" заменить цифрами "1 015 600,6";
цифры "92 489,80" заменить цифрами "90 989,8";
цифры "4 979,60" заменить цифрами "1 979,6";
цифры "2 489,80" заменить цифрами "989,8";
цифры "19 551,80" заменить цифрами "18 051,8".
5. Раздел 4 "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Информация о расходах на обеспечение создания условий для реализации настоящей государственной программы по Министерству ЖКХ и ТЭК, являющемуся государственным заказчиком-координатором в рамках настоящей государственной программы, не приводится. Сведения представлены в разделе 4 государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 305.".
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 229
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел 2.4 государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 287
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол- нения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87 500,0
95 831,2
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
212 355,1
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,0
1 915,0
1 915,0
2 028,0
2 143,6
2 261,5
12 449,1
1.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2 186,0
1 915,0
1 915,0
2 028,0
2 143,6
2 261,5
12 449,1
Подпрограмма 2."Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,0
0
0
0
0
0
2 000,0
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ОАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию) ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию) ОАО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Прочие расходы
2015
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2 000,0
0
0
0
0
0
2 000,0
Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
4 447,2
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
4 447,2
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
90 989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
105 958,8
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвло- жения
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
90 000,0
0
0
0
0
0
90 000,0
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
15 958,8
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства <*>
Капвло- жения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом <**>
Капвло- жения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию)
ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
0
0
0
0
0
0
87 500,0
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,0
0
0
0
0
0
0
87 500,0
5.2.
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Капвло- жения
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Капвло- жения
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5.
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Капвло- жения
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство ЖКХ и ТЭК, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6.
Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород";
<**> инвестиции ОАО "Газпром".".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 229
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел 2.9 государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 287
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
№ п/п
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500
95 831,2
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
95 831,2
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
87 500
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2 186
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
90 989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
87 500
0
0
0
0
0
0
";
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финанси- рования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1 573 000
21 777 238,6
22 275 863,50
14 968 392,20
4 706 830,30
263 648,90
112 683,00
(1) расходы областного бюджета
87 500
95 831,20
5 060,2
5 060,2
5 959,2
6 298,9
6 645,4
(2) расходы местных бюджетов
737 500
517 202,8
668 366,4
670 628,4
26 418,9
14 317
10 738
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625 000
384 084,30
510 924,8
504 168
15 111,2
10 372,2
3 097
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123 000
13 321 594,30
8 966 646,1
8 037 176,6
3 924 631
232 660,8
92 202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
12 124 866
5 751 359
734 710
0
0
Подпрограмма 1.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 915,00
1 915,00
2 028,00
2 143,60
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 915
1 915
2 028
2 143,6
2 261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2.
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
20 011 866
13 638 359
4 428 710
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
7 887 000
7 887 000
3 694 000
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
12 124 866
5 751 359
734 710
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
20 011 866
13 638 359
4 428 710
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
7 887 000
7 887 000
3 694 000
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,00
12 124 866
5 751 359
734 710
0
0
Основное мероприятие 2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3.
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 644,90
74 849,9
76 243,4
16 418,1
17 274,9
20 074,8
(1) расходы областного бюджета
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
74 194,5
75 588
15 636
16 448,2
19 202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(1) расходы областного бюджета
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
74 194,5
75 588
15 636
16 448,2
19 202,6
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
74 194,5
75 588
15 636
16 448,2
19 202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4.
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 015 600,6
377 816,6
4 979,6
6 298,2
6 657,2
7 023,4
(1) расходы областного бюджета
0
90 989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
(2) расходы местных бюджетов
0
18 051,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
906 559,00
372 837
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
107 062,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
90 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
17 062,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,6
4 979,6
4 979,6
6 298,2
6 657,2
7 023,4
(1) расходы областного бюджета
0
989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
(2) расходы местных бюджетов
0
989,8
2 489,8
2 489,8
3 149,1
3 328,6
3 511,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
368 559,00
372 837
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
368 559,00
372 837
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
538 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
538 000,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1 573 000
1 408 281,10
1 809 416
1 246 895,2
253 376
237 573,2
83 323,3
(1) расходы областного бюджета
87 500
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
737 500
499 151,00
665 876,6
668 138,6
23 269,8
10 988,4
7 226,3
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625 000
384 084,30
510 924,8
504 168
15 111,2
10 372,2
3 097
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123 000
525 045,80
632 614,6
74 588,6
214 995
216 212,6
73 000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1 450 000
890 860,00
1 196 416
1 168 635,2
45 806
29 480
8 618
(1) расходы областного бюджета
87 500
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
737 500
498 292,00
665 876,6
665 006,6
20 755,8
8 287,4
6 032,6
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625 000
381 258,00
510 924,8
502 590
13 740,2
8 844
2 585,4
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 310,00
19 614,6
1 038,6
11 310
12 348,6
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
9 421,10
0
5 260
4 570
5 093,2
1 705,3
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
859,00
0
3 132
2 514
2 701
1 193,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 826,30
0
1 578
1 371
1 528,2
511,6
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
5 735,80
0
550
685
864
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
260 000,00
260 000
0
130 000
130 000
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
260 000,00
260 000
0
130 000
130 000
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.4
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
245 000,00
350 000
70 000
70 000
70 000
70 000
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
245 000,00
350 000
70 000
70 000
70 000
70 000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.5
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
120 000
0,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
120 000
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.6
Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
3 000
3 000,00
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
3 000
3 000,00
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 229
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел 3.2 государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 287
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финанси- рования
Оценка расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 291 526,0
20 011 866,0
13 638 359,0
4 428 710,0
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
7 887 000,0
7 887 000,0
3 694 000,0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
12 124 866,0
5 751 359,0
734 710,0
0
0
Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 289 526,0
20 011 866,0
13 638 359,0
4 428 710,0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
7 887 000,0
7 887 000,0
3 694 000,0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
12 124 866,0
5 751 359,0
734 710,0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.10.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.030 Органы и организации при Правительстве Российской Федерации, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: