Основная информация

Дата опубликования: 17 апреля 2018г.
Номер документа: RU08000201800083
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Калмыкия
Принявший орган: Правительство Республики Калмыкия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 АПРЕЛЯ 2018 Г.                          №100                                      Г. ЭЛИСТА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ»,  УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 11 ИЮЛЯ 2013 Г. № 338

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. № 338 «О Государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия

И. Зотов

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 17 апреля 2018 г. № 100

Изменения,

которые вносятся в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»,  утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338

«О Государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

1. в Паспорте:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Всего: 35 891 187,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета:

1 917 112,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 282 266,0 тыс. руб.;

2014 год – 514 190,7 тыс. руб.;

2015 год – 467 952,5 тыс. руб.;

2016 год - 146 409,8 тыс. руб.;

2017 год – 210 533,4 тыс. руб.;

2018 год – 116 616,0 тыс. руб.;

2019 год – 115 908,0 тыс. руб.;

2020 год – 63 235,9 тыс. руб.

средства республиканского бюджета - всего:

22 384 654,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год - 2 104 775,7 тыс. руб.;

2014 год - 2 442 111,4 тыс. руб.;

2015 год - 2 649 279,1 тыс. руб.;

2016 год – 3 152 659,6 тыс. руб.;

2017 год - 3 436 788,5 тыс. руб.;

2018 год - 3 061 867,4 тыс. руб.;

2019 год - 2 752 241,8 тыс. руб.;

2020 год - 2 784 930,9 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 15 057 497,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 1 417 227,6 тыс. руб.;

2014 год - 1 701 347,0 тыс. руб.;

2015 год - 1 907 804,3 тыс. руб.;

2016 год – 1 887 209,8 тыс. руб.;

2017 год – 2 024 556,0 тыс. руб.;

2018 год – 2 096 373,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 998 948,1 тыс. руб.;

2020 год – 2 024 031,2 тыс. руб.

внебюджетные источники (средства ОМС) – всего:

11 589 420,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 012 887,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.;

2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 217 069,2 тыс. руб.;

2017 год – 1 385 310,7 тыс. руб.;

2018 год – 1 831 058,2 тыс. руб.;

2019 год – 1 894 582,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 971 142,2 тыс. руб.

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:

Подпрограмма 1 - 1 552 624,8 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 6 644 305,3 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 1 699 889,8 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 - 34 122,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 5 - 21 338 942,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 6 - 3 408 563,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 7 – 736 772,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 8 - 53 084,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 9 – 187 396,5 тыс. руб.;

Подпрограмма 10 – 145 173,8 тыс. руб.;

Подпрограмма 11 - 24 873,2 тыс. руб.

»;

              2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы (с учетом дополнительных средств)»:

              абзац седьмой изложить в следующей редакции:

              «снижение смертности от туберкулеза до 12,8 случаев на 100 тыс.населения;»;

              абзац десятый изложить в следующей редакции:

              «снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые в жизни, на 100 тыс. населения, до 51,5 случаев на 100 тыс. населения;».

2. В подразделе «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы» раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации государственной программы»:

1) в абзаце восьмом цифры «14,1» заменить цифрами «12,8»;

2) в абзаце одиннадцатом цифры «43,0» заменить цифрами «51,5».

3. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

1) в абзаце двадцать пятом цифры «1550264,7», «1534507,1» заменить соответственно цифрами «1552624,8», «1536867,2»;

2) в абзаце двадцать шестом цифры «329393,4» заменить цифрами «331753,5»;

3) в абзаце двадцать девятом цифры «6545170,0», «1262578,9», «5282591,1» заменить соответственно цифрами «6644305,3», «1152220,0», «5492085,3»;

4) в абзаце тридцатом цифры «924813,3», «1032909,1», «748761,3», «551554,5» заменить соответственно цифрами «925994,9», «1088577,8», «753453,2», «589147,6»;

5) в абзаце тридцать девятом цифры  «1823630,3», «1791354,8» заменить соответственно цифрами «1699889,8», «1667614,3»;

6) в абзаце сороковом цифры «294485,0», «95162,4», «95196,6» заменить соответственно цифрами «136063,5», «109933,4», «115106,6»;

7) в абзаце пятидесятом цифры  «21185857,5», «9660664,4», «11525193,1» заменить соответственно цифрами «21338942,1», «9811321,5», «11527620,6»;

8) в абзаце пятьдесят первом цифры «2611633,6», «3296115,0», «3178057,5», «3178057,5» заменить соответственно цифрами «2633933,6», «3139869,4», «3255849,7», «3387295,5»;

9) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «3286225,7», «605658,1», «2680567,6» заменить соответственно цифрами «3408563,6», «610327,1», «2798236,5»;

10) в абзаце пятьдесят девятом цифры «492597,0», «339556,9», «336441,9», «336563,6» заменить соответственно цифрами «497223,8», «367005,4», «381580,4», «381687,7»;

11) абзац шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» с 2013 по 2020 годы составят 736772,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 91200,0 тыс.руб., средства республиканского бюджета - 583772,0 тыс. рублей, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 61800,0 тыс. руб.,»;

12) в абзаце шестьдесят девятом цифры «103919,7», «67582,8», «64587,6», «64998,7» заменить соответственно цифрами  «126119,7», «102782,8», «100787,6», «101198,7»;

13) в абзаце семьдесят шестом цифры «187266,5», «11792,1», «19844,0», «19864,4» заменить соответственно цифрами «187396,5», «11922,1», «19890,0», «19948,4»;

14) в абзаце восемьдесят девятом цифры «178300,5», «174890,5»  заменить соответственно цифрами «145173,8», «141763,8»;

              15) в абзаце девяностом слова «, 2018 год - 10802,9 тыс. руб., 2019 год - 11045,9 тыс. руб., 2020 год - 11277,9 тыс. руб.» исключить.

              4. В Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в паспорте:

              в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза (процент);»;

              позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 1 552 624,8 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета - 15 757,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 757,6 тыс. руб.

средства республиканского бюджета – всего:

1 536 867,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 15 085,0 тыс. руб.;

2014 год - 186 877,7 тыс. руб.;

2015 год - 211 520,9 тыс. руб.;

2016 год – 318 731,2 тыс. руб.;

2017 год – 331 753,5 тыс. руб.;

2018 год – 133 322,2 тыс. руб.;

2019 год – 128 021,5 тыс. руб.;

2020 год – 211 555,2 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 39 725,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 7 620,0 тыс. руб.;

2014 год - 1 858,6 тыс. руб.;

2015 год – 11 017,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 625,3 тыс. руб.;

2017 год – 11 409,0 тыс. руб.;

2018 год – 195,7 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза - 69,0 %;».

2) В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза (процент);»;

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза - 69,0 %;».

5. В Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (человек)»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 6 644 305,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета: 1 152 220,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 год - 156 379,5 тыс. руб.;

2014 год - 394 652,0 тыс. руб.;

2015 год - 323 299,9 тыс. руб.;

2016 год - 24 024,3 тыс. руб.;

2017 год - 120 073,9 тыс.руб.;

2018 год - 62 890,9 тыс.руб.;

2019 год - 61 804,8 тыс.руб.;

2020 год - 9 094,7 тыс.руб.

средства республиканского бюджета – всего: 5 492 085,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год – 521 641,0 тыс. руб.;

2014 год – 519 115,5 тыс. руб.;

2015 год – 657 390,9 тыс. руб.;

2016 год – 690 628,7 тыс. руб.;

2017 год – 805 921,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 025 686,9 тыс. руб.;

2019 год – 691 648,4 тыс. руб.;

2020 год – 580 052,9 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 2 941 561,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 год – 345 612,7 тыс. руб.;

2014 год – 344 117,0 тыс. руб.;

2015 год – 440 151,5 тыс. руб.;

2016 год – 359 320,5 тыс. руб.;

2017 год – 453 767,1 тыс. руб.;

2018 год – 444 912,8 тыс. руб.;

2019 год – 291 196,5 тыс. руб.;

2020 год – 262 483,6 тыс. руб.

»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)»:

абзацы двадцать первый - двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, всего - 86,8%, в том числе по нозологиям:

              острое нарушение мозгового кровообращения - 95,0%;

              инфаркт миокарда - 95,0%;

              неонатологическая патология, требующая экстренной эвакуации в первые сутки заболевания - 95,0%;

              комбустиология - 80,6%;

              травмы различной этиологии - 85,0%, в т.ч. при ДТП - 95,0%;

              хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи - 86,1%;»;

дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

«количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования - 99 человек»; 

              2) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

в абзаце тридцать шестом цифры «21,4» заменить цифрами «23,0»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «84,3» заменить цифрами «88,5»;

              абзацы сорок первый – сорок седьмой изложить в следующей редакции:

              «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, всего - 86,8%, в том числе по нозологиям:

              острое нарушение мозгового кровообращения - 95,0%;

              инфаркт миокарда - 95,0%;

              неонатологическая патология, требующая экстренной эвакуации в первые сутки заболевания - 95,0%;

              комбустиология - 80,6%;

              травмы различной этиологии - 85,0%, в т.ч. при ДТП - 95,0%;

              хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи - 86,1%;»;

              дополнить абзацем пятидесятым следующего содержания:

              «количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования - 99 человек.».

3) в  Основном  мероприятии   2.1 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в подразделе «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»:

в абзаце пятом  слова  «приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2010 года №1224н;»    заменить словами  «приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г.  № 932н;»;

в абзаце двенадцатом  слова  «I и II ряда» заменить словами «I, II и III  ряда»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«дальнейшее совершенствование организации целевых медицинских осмотров, в том числе с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного для обследования групп «риска» по туберкулезу, и повышение процента охвата флюорографическим обследованием взрослого населения и подростков;»;

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«оказание социальной поддержки  отдельным категориям больных туберкулезом  в виде продуктовых пакетов для повышения приверженности  к  лечению и увеличению  его эффективности»;

              подраздел «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие эффективных методов лечения» дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержания:

«С 2018 года  планируется оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, на базе БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия» (эндопротезирование), «нейрохирургия». Постановлением   Правительства Республики Калмыкия от 10 октября 2017 г.  № 346 утвержден Порядок финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, и Порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Количество пациентов, которым будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 2018 году составляет 99 человек.

Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи предусмотрено за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках заключенного между Минздравом России и Правительством Республики Калмыкия Соглашения.».

6. В Подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 1 699 889,8 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета: 32 275,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 29 154,5 тыс. руб.;

2014 год - 2 923,5 тыс. руб.;

2015 год – 197,5 тыс.руб.

средства республиканского бюджета – всего:

1 667 614,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 84 003,6 тыс. руб.;

2014 год – 195 276,6 тыс. руб.;

2015 год – 226 613,7 тыс. руб.;

2016 год – 395 190,9 тыс. руб.;

2017 год – 405 426,0 тыс. руб.;

2018 год – 136 063,5 тыс. руб.;

2019 год – 109 933,4 тыс. руб.;

2020 год – 115 106,6 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 564 963,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 56 998,4 тыс. руб.;

2014 год – 160 772,4 тыс. руб.;

2015 год – 77 462,5 тыс. руб.;

2016 год – 64 280,6 тыс. руб.;

2017 год – 69 057,6 тыс. руб.;

2018 год – 48 179,8 тыс. руб.;

2019 год – 44 106,3 тыс. руб.;

2020 год – 44 106,3 тыс. руб.

   »;

2) в подразделе «Основное мероприятие 3.2 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0 до 3-х лет» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац второй признать утратившим силу.

7. В паспорте Подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 34 122,6 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета - всего:

34 122,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 548,6 тыс. руб.;

2015 год – 4 000,0 тыс. руб.;

2016 год – 5 700,0 тыс. руб.;

2017 год – 4 830,1 тыс. руб.;

2018 год – 9 681,3 тыс. руб.;

2019 год – 4 681,3 тыс. руб.;

2020 год - 4 681,3 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 10 779,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 248,6 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс.руб.;

2016 год – 2 200,0 тыс.руб.;

2017 год – 1 892,1 тыс.руб.;

2018 год – 2 146,4 тыс.руб.;

2019 год – 2 146,4 тыс.руб.;

2020 год – 2 146,4 тыс.руб.

».

8. В паспорте Подпрограммы 5 «Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 21 338 942,1 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета - всего:

9 811 321,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 909 408,8 тыс. руб.;

2014 год – 1 062 463,1 тыс. руб.;

2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.;

2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.;

2017 год - 1 270 822,9 тыс. руб.;

2018 год - 1 308 811,2 тыс. руб.;

2019 год - 1 361 267,4 тыс. руб.;

2020 год - 1 416 153,3 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 9 754 121,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 852 208,5 тыс. руб.;

2014 год - 1 062 463,1 тыс. руб.;

2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.;

2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.;

2017 год - 1 270 822,9 тыс. руб.;

2018 год - 1 308 811,2 тыс. руб.;

2019 год - 1 361 267,4 тыс. руб.;

2020 год - 1 416 153,3 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования –

11 527 620,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 1 003 887,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 071 464,6 тыс. руб.;

2015 год - 1 176 406,0 тыс. руб.;

2016 год - 1 215 969,2 тыс. руб.;

2017 год - 1 363 110,7 тыс. руб.;

2018 год - 1 831 058,2 тыс. руб.;

2019 год - 1 894 582,3 тыс. руб.;

2020 год - 1 971 142,2 тыс. руб.

».

9. В Подпрограмме 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 3 408 563,6 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета:

610 327,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 91 283,3 тыс. руб.;

2014 год – 98 773,5 тыс. руб.;

2015 год – 142 579,4 тыс. руб.;

2016 год – 120 509,8 тыс. руб.;

2017 год – 89 323,2 тыс.руб.;

2018 год - 22 797,9 тыс.руб.;

2019 год - 22 530,0 тыс.руб.;

2020 год - 22 530,0 тыс.руб.

средства республиканского бюджета – всего:

2 798 236,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 428 116,5 тыс. руб.;

2014 год – 380 765,0 тыс. руб.;

2015 год – 172 466,5 тыс. руб.;

2016 год – 346 572,3 тыс. руб.;

2017 год – 407 900,6 тыс. руб.;

2018 год – 344 207,5 тыс. руб.;

2019 год – 359 050,4 тыс. руб.;

2020 год – 359 157,7 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 1 017 255,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 20 615,2 тыс. руб.;

2014 год – 57 346,0 тыс. руб.;

2015 год – 63 389,3 тыс. руб.;

2016 год – 119 755,9 тыс. руб.;

2017 год – 109 407,5 тыс. руб.;

2018 год – 210 832,4 тыс. руб.;

2019 год – 218 516,8 тыс. руб.;

2020 год – 217 391,9 тыс. руб.

»;

              в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)»:

в абзаце  пятом цифру «1» заменить цифрой «3».

              2) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы»

в абзаце двадцать четвертом цифру «1» заменить цифрой «3».

10. В Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1) в паспорте:

              позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

              «доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (%)»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований

Подпрограммы

Всего: 736 772,0 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета:

91 200,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 30 000,0 тыс.руб.;

2019 год - 30 600,0 тыс.руб.;

2020 год - 30 600,0 тыс.руб.

средства республиканского бюджета – всего:

583 772,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 58 945,5 тыс. руб.;

2014 год – 56 510,0 тыс. руб.;

2015 год – 75 239,4 тыс. руб.;

2016 год – 75 588,3 тыс. руб.;

2017 год – 103 919,7 тыс. руб.;

2018 год - 72 782,8 тыс. руб.;

2019 год - 70 187,6 тыс. руб.;

2020 год – 70 598,7 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 478 251,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 50 880,5 тыс. руб.;

2014 год - 45 611,2 тыс. руб.;

2015 год – 42 253,0 тыс. руб.;

2016 год - 63 127,3 тыс. руб.;

2017 год - 78 787,8 тыс. руб.;

2018 год – 65 597,2 тыс. руб.;

2019 год – 65 997,2 тыс. руб.;

2020 год – 65 997,2 тыс. руб.;

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

61 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 9 000,0 тыс. руб.;

2014 год - 9 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 20 500,0 тыс.руб.;

2016 год – 1 100,0 тыс.руб.;

2017 год - 22 200,0 тыс.руб.

»;

              позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных ресурсов)»  дополнить абзацем следующего содержания:

              «доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, - 82,0%».

2) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

              дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

              «доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (%).»;

              дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

              «доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, - 82,0%.».

11. В паспорте Подпрограммы 8 «Информатизация здравоохранения»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 53 084,6 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета - всего:

53 084,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 4 283,0 тыс. руб.;

2014 год - 6 320,0 тыс. руб.;

2015 год - 5 475,5 тыс. руб.;

2016 год - 5 652,5 тыс. руб.;

2017 год - 12 659,6 тыс. руб.;

2018 год - 8 792,0 тыс. руб.;

2019 год - 4 892,0 тыс. руб.;

2020 год - 5 010,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 6 596,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 3 500,0 тыс. руб.;

2017 год – 3 096,0 тыс. руб.

».

12. В паспорте Подпрограммы 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 187 396,5 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета – 11 922,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 2 038,7 тыс. руб.;

2014 год - 2 084,1 тыс. руб.;

2015 год – 1 875,7 тыс. руб.;

2016 год – 1 875,7 тыс. руб.;

2017 год - 1 136,3 тыс.руб.;

2018 год - 927,2 тыс.руб.;

2019 год - 973,2 тыс.руб.;

2020 год - 1 011,2 тыс.руб.

средства республиканского бюджета – всего:

175 474,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 17 853,3 тыс. руб.;

2014 год - 24 644,6 тыс. руб.;

2015 год – 26 271,0 тыс. руб.;

2016 год – 27 584,5 тыс. руб.;

2017 год – 22 370,0 тыс. руб.;

2018 год – 18 897,0 тыс. руб.;

2019 год – 18 916,8 тыс. руб.;

2020 год – 18 937,2 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 141 074,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 17 853,3 тыс. руб.;

2014 год – 24 644,6 тыс. руб.;

2015 год – 19 689,7 тыс. руб.;

2016 год – 19 067,0 тыс. руб.;

2017 год – 18 105,9 тыс. руб.;

2018 год – 13 904,5 тыс. руб.;

2019 год – 13 904,5 тыс. руб.;

2020 год – 13 904,5 тыс. руб.

».

13. В Подпрограмме 10 «Повышение безопасности дорожного движения»:

1) в паспорте:

позицию «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2013 - 2017 годы:

I этап: 2013 - 2015 годы,

II этап: 2016 - 2017 годы

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 145 173,8 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета - 3 410,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 3 410,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего:

141 763,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 5 160,5 тыс. руб.;

2015 год - 26 862,9 тыс. руб.;

2016 год - 42 143,3 тыс. руб.;

2017 год - 67 597,1 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 27 935,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 3 510,5 тыс. руб.;

2015 год - 11 502,9 тыс. руб.;

2016 год - 6 110,3 тыс. руб.;

2017 год - 6 812,1 тыс. руб.

»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных ресурсов):

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 15,2 случаев на 100 тыс. населения;

снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 99 человек;

снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 6 человек;

снижение уровня социального риска до 34,8 случаев на 100 тыс. населения;

снижение уровня транспортного риска до 10,1 случаев на 10 тыс. транспортных средств;

снижение уровня больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 1,7%.

»;

2) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

в абзаце седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2017»;

абзацы семнадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:

              «снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 15,2 случаев на 100 тыс. населения;

              снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 99 человек;

              снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 6 человек;

              снижение уровня социального риска до 34,8 случаев на 100 тыс. населения;

              снижение уровня транспортного риска до 10,1 случаев на 10 тыс. транспортных средств;

снижение уровня больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 1,7%.».

14. В Подпрограмме 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего: 24 873,2 тыс. руб., из них:

средства республиканского бюджета – всего:

24 873,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4 429,8 тыс. руб.;

2015 год – 2 298,0 тыс. руб.;

2016 год – 3 613,4 тыс. руб.;

2017 год – 3 588,0тыс. руб.;

2018 год – 3 623,0 тыс. руб.;

2019 год – 3 643,0 тыс. руб.;

2020 год – 3 678,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 9 793,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 775,0 тыс. руб.;

2015 год – 1 198,0 тыс. руб.;

2016 год – 968,4 тыс. руб.;

2017 год – 1 398,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 793,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 813,0 тыс. руб.;

2020 год – 1 848,0 тыс. руб.

».

              15. В Приложении:

              1) в таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях»:

дополнить позициями 2.22 и 7.6 согласно приложению № 1;

позиции 7, 10, 1.6, 2.16, 2.17, 2.19, 2.19.1 - 2.19.6, 6.6, 10.1 - 10.6 изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

2) в таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы»:

в разделе «Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

в позиции «Основное мероприятие 1.2 Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» графы «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» слова «увеличение охвата профилактическими осмотрами на туберкулез до 72,5%» заменить словами  «увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза до 69,0 %»;

в разделе «Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

позицию «Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» графы «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» дополнить абзацем следующего содержания:

«Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования - 99 человек»; 

в позиции «Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия» графы «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «80» заменить цифрами «86,8»;

в позиции «Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия» с учетом дополнительных ресурсов» графы «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «90» заменить цифрами «87,0»;

раздел «Подпрограмма 10. Повышение безопасности дорожного движения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3;

3) в таблице 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы»:

подраздел «Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» раздела Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» дополнить позициями 16 - 18 следующего содержания:

«

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

16

Соглашение между Правительством Республики Калмыкия и Минздравом России

О предоставлении в 2018 году из  федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Минздрав РК

2018г.

17

Постановление Правительства Республики Калмыкия от  10 октября 2017 года № 346 

Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, и Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования

Минздрав РК

2018г.

18

Приказ  Минздрава РК от 16.10.2017г. № 1136 пр

Об организации отбора медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств республиканского бюджета

Минздрав РК

2018г.

»;

позиции 16 - 79 считать позициями 19 - 82;

4)  таблицу 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

5) таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» (тыс.руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 17 апреля 2018 г. № 100

«

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Удельный вес

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2.22

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

человек

99

99

99

99

99

99

0,0

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.6

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

процент

82,0

82,0

82,0

0,0

».

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 17 апреля 2018 г. № 100

«

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Удельный вес

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

7

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

15,4

17,0

16,8

16,5

15,8

16,0

15,5

15,5

15,0

14,4

14,0

13,6

13,0

12,8

12,0

0,06

10

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

47,7

80,0

74,0

68,0

66,0

62,0

60,0

56,0

54,0

55,4

53,5

53,4

53,0

51,5

51,0

0,06

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.6

охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза

процент

60,4

63,1

63,2

68,4

68,6

68,4

68,6

68,4

68,6

68,1

68,7

68,6

69,0

69,0

69,5

0,06

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.16

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики

процент

15,0

18,0

21,0

21,0

22,0

22,0

22,5

22,5

23,0

23,0

0,03

2.17

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

60,0

60,0

84,0

84,0

87,0

87,0

88,0

88,0

88,5

88,5

0,03

2.19

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в т.ч. по нозологиям:

процент

51,4

52,5

53,0

55,8

56,0

67,5

68,0

85,0

86,0

86,8

87,0

0,03

2.19.1

острое нарушение мозгового кровообращения

процент

36,0

37,5

38,0

38,5

39,0

50,0

50,5

92,0

93,0

95,0

95,0

0,03

2.19.2

инфаркт миокарда

процент

30,0

32,0

35,0

35,0

35,5

50,0

50,5

90,0

91,0

95,0

95,0

0,03

2.19.3

неонатологическая патология, требующая экстренной эвакуации в первые сутки заболевания

процент

61,0

62,0

63,0

65,0

65,5

65,8

66,0

95,0

95,5

95,0

95,5

0,03

2.19.4

комбустиология

процент

27,3

29,0

30,5

32,0

34,0

47,7

48,0

80,6

81,0

80,6

81,0

0,03

2.19.5

травмы различной этиологии

процент

57,5

59,0

60,5

62,0

63,5

76,5

77,0

82,6

83,0

85,0

85,0

0,03

в т.ч. при ДТП

процент

57,9

59,5

60,5

62,5

63,5

80,0

80,5

95,0

95,0

95,0

95,0

0,03

2.19.6

хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи

процент

40,2

41,5

42,5

44,0

45,0

62,2

62,5

86,1

86,5

86,1

86,5

0,03

Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

6.6

Доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении

процент

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

0,1

Подпрограмма 10. Повышение безопасности дорожного движения

10.1

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

21,7

21,02

19,6

19,3

18,2

18

16,8

16

15,2

15

0,16

10.2

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

человек

99

104

99

96

99

94

99

93

99

86

0,16

10.3

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

человек

6

8

6

5

6

5

6

5

6

5

0,17

10.4

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях)

на 100 тыс. населения

34,8

34,8

34,8

34,1

34,8

33,8

34,8

33,4

34,8

33,1

0,17

10.5

Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях)

на 10 тыс. транспортных средств

10,1

10,1

10,1

9,9

10,1

9,8

10,1

9,7

10,1

9,6

0,17

10.6

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

1,41

3

2,5

2,4

2

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

0,17

».

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 17 апреля 2018 г. № 100

«

Подпрограмма 10. Повышение безопасности дорожного движения

1.

Основное мероприятие 10.1. Обеспечение безопасности дорожного движения

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия,

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия

2013

2017

Снижение уровня смертности при ДТП с 27,0 на 100 тыс. населения в 2013 году до 15,2 на 100 тыс. населения в 2017 году. Сохранение уровня социального риска на уровне 34,8 чел. на 100 тыс.населения с 2013 г. до 2017г.

Сохранение уровня транспортного риска на уровне 10,1 на 10 тыс. транспортных средств с 2013 года до 2017 года

Рост числа лиц погибших в ДТП

Повышение опасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов по причине неудовлетворительных дорожных условий

Снижение или стабильное сохранение уровня смертности в ДТП

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение или стабильное сохранение уровня смертности детей от ДТП

Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов по причине удовлетворительных дорожных условий, в т.ч. вблизи дошкольных и школьных образовательных учреждений, снижение числа погибших при неудовлетворительных дорожных условиях

Основное мероприятие 10.1. Обеспечение безопасности дорожного движения с учетом дополнительных ресурсов.

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия,

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия

2013

2017

Снижение уровня смертности при ДТП с 27,0 на 100 тыс. населения в 2013 году до 15,0 на 100 тыс. населения в 2017 году. Сохранение уровня социального риска на уровне 34,8 чел. на 100 тыс.населения с 2013 г. до 2017г.

Сохранение уровня транспортного риска на уровне 10,1 на 10 тыс. транспортных средств с 2013 года до 2017 года

Рост числа лиц погибших в ДТП

Повышение опасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов по причине неудовлетворительных дорожных условий, в т.ч. вблизи дошкольных и школьных образовательных учреждений

Снижение уровня смертности в ДТП, в связи с улучшением эффективности контрольно-надзорной деятельности и повышением правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры и безопасного поведения на дороге

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение уровня смертности детей от ДТП,

снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток, повышение уровня правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения

Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов по причине удовлетворительных дорожных условий, в т.ч. вблизи дошкольных и школьных образовательных учреждений, снижение числа погибших при неудовлетворительных дорожных условиях

2.

Основное мероприятие 10.2. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2013

2017

Снижение уровня смертности при ДТП до 15,2 на 100 тыс. населения в 2017 году, летальности от ДТП в медицинских организациях республики с 3,0% в 2013 году до 1,70% в 2017 г.

Рост смертности и летальности от ДТП

Снижение больничной летальности при ДТП

Основное мероприятие 10.2. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

с учетом дополнительных ресурсов.

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2013

2017

Снижение уровня смертности при ДТП до 15,2 на 100 тыс. населения в 2017  году, летальности от ДТП в медицинских организациях республики с 3,0% в 2013 году до 1,6% в 2017 г.

Рост смертности и летальности от ДТП

Сокращение времени прибытия бригад скорой специализированной медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия

».

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 17 апреля 2018 г. № 100

«Приложение

к Государственной программе

«Развитие здравоохранения

Республики Калмыкия

на 2013 - 2020 годы»

Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями Республики Калмыкия

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб. (в соответствии с Законом РК о республиканском бюджете на 2016 год)

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

1

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы", в том числе:

х

х

х

х

х

х

406 886,1

590 136,8

333 730,1

579 776,9

320 012,8

580 705,8

Наименование услуги и ее содержание:

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях)

Показатель объема услуги:

число посещений

Общий объем оказания государственной услуги

278 121

278 121

278 121

278 121

278 121

278 121

82 408,5

96 217,3

82 408,5

88 156,5

82 408,5

88 738,6

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

260 217

260 217

260 217

260 217

260 217

260 217

76 841,3

86 286,5

76 841,3

78 713,8

76 841,3

79 295,9

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

17 904

17 904

17 904

17 904

17 904

17 904

5 567,2

9 930,8

5 567,2

9 442,7

5 567,2

9 442,7

Наименование услуги и ее содержание:

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях)

Показатель объема услуги:

число спортсменов

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

7 100

7 100

7 100

7 100

7 100

7 100

4 019,1

13 773,2

4 019,1

13 773,2

4 019,1

13 773,2

Наименование услуги и ее содержание:

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в условиях дневного стационара)

Показатель объема услуги:

число случаев лечения

Общий объем оказания государственной услуги

410

410

410

410

410

410

9 314,3

16 664,0

9 314,3

16 664,0

9 314,3

16 664,0

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

239

239

239

239

239

239

9 162,4

16 149,0

9 162,4

16 149,0

9 162,4

16 149,0

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

171

171

171

171

171

171

151,9

515,0

151,9

515,0

151,9

515,0

Наименование услуги и ее содержание:

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

число случаев госпитализации

Общий объем оказания государственной услуги

1 759

1 759

1 759

1 759

1 759

1 759

140 903,3

210 749,7

74 318,3

210 749,7

61 725,9

210 749,7

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

136 674,7

203 675,0

70 089,6

203 675,0

57 497,2

203 675,0

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

364

364

364

364

364

364

4 228,6

7 074,7

4 228,7

7 074,7

4 228,7

7 074,7

Наименование услуги и ее содержание:

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в условиях дневного стационара)

Показатель объема услуги:

число случаев лечения

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

95

95

95

95

95

95

271,3

840,6

271,3

840,6

271,3

840,6

Наименование услуги и ее содержание:

Паллиативная медицинская помощь  (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги:

число койко-дней

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

1 816,0

2 337,1

1 816,0

2 337,1

1 816,0

2 337,1

Наименование услуги и ее содержание:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Показатель объема услуги:

численность обучающихся

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

400

400

400

400

400

400

35 219,9

46 059,3

35 219,9

42 821,0

35 219,9

43 008,0

Наименование услуги и ее содержание:

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Показатель объема услуги:

количество человеко-часов

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

172 800

172 800

172 800

172 800

172 800

172 800

2 881,7

3 009,5

2 881,7

3 013,2

2 881,7

3 017,0

Наименование работы и ее содержание:

Судебно-психиатрическая экспертиза

Показатель объема работы:

количество экспертиз

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

800

800

800

800

800

800

5 314,7

6 788,9

5 314,7

6 788,9

5 314,7

6 788,9

Наименование работы и ее содержание:

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Показатель объема работы:

количество освидетельствований

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 637,2

6 788,9

5 637,2

6 788,9

5 637,2

6 788,9

Наименование работы и ее содержание:

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Показатель объема работы:

условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

30 504,4

79 351,1

30 504,4

84 157,5

30 504,4

84 157,5

Наименование работы и ее содержание:

Судебно-медицинская экспертиза

Показатель объема работы:

количество экспертиз

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

27 755,8

34 946,3

27 755,8

33 689,3

27 755,8

33 715,3

Наименование работы и ее содержание:

Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией

Показатель объема работы:

количество экспертиз

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

4 850

4 850

4 850

4 850

4 850

4 850

4 462,7

6 994,0

4 462,7

6 994,0

4 462,7

6 994,0

Наименование работы и ее содержание:

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Показатель объема работы:

количество пользователей, человек

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

250

250

250

250

250

250

11 797,4

12 424,0

11 797,4

12 424,0

11 797,4

12 424,0

Наименование работы и ее содержание:

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Показатель объема работы:

число пациентов

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

960

960

960

960

960

960

18 227,8

20 613,1

18 227,7

20 635,1

18 227,7

20 657,8

Наименование работы и ее содержание:

Патологическая анатомия

Показатель объема работы:

количество исследований

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

280

280

280

280

280

280

1 203,1

1 582,2

1 203,1

1 582,2

1 203,1

1 582,2

Наименование работы и ее содержание:

Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий

Показатель объема работы:

количество отчетов, ед.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

3 213

25 148,9

30 997,6

18 578,0

28 361,7

17 453,1

28 469,0

».

Приложение № 5 к постановлению Правительства Республики Калмыкия от 17 апреля  2018 г. № 100

"Приложение

к Государственной программе

«Развитие здравоохранения

Республики Калмыкия

на 2013 - 2020 годы"                                         

                                                       

"Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей
Государственной программы  "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной    
программы, подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы

Расходы (тыс.руб.)

Всего, в том числе  по годам реализации программы:

2013 год (очередной год)

2014 год (первый год планового периода)

2015 год (второй год планового периода)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы

ВСЕГО, в том числе:

35 891 187,3

3 399 929,1

4 036 766,7

4 314 137,6

4 516 138,6

5 032 632,6

5 009 541,6

4 762 732,1

4 819 309,0

Федеральный бюджет

1 917 112,3

282 266,0

514 190,7

467 952,5

146 409,8

210 533,4

116 616,0

115 908,0

63 235,9

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

22 384 654,4

2 104 775,7

2 442 111,4

2 649 279,1

3 152 659,6

3 436 788,5

3 061 867,4

2 752 241,8

2 784 930,9

действующие расходные обязательства

15 057 497,0

1 417 227,6

1 701 347,0

1 907 804,3

1 887 209,8

2 024 556,0

2 096 373,0

1 998 948,1

2 024 031,2

дополнительные объемы ресурсов

7 327 157,4

687 548,1

740 764,4

741 474,8

1 265 449,8

1 412 232,5

965 494,4

753 293,7

760 899,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (средства ФФОМС)

11 589 420,6

1 012 887,4

1 080 464,6

1 196 906,0

1 217 069,2

1 385 310,7

1 831 058,2

1 894 582,3

1 971 142,2

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:

34 831 767,2

3 398 893,1

3 917 805,5

4 196 117,4

4 189 179,2

4 695 753,1

4 917 843,8

4 718 201,1

4 797 974,0

Федеральный бюджет

1 917 112,3

282 266,0

514 190,7

467 952,5

146 409,8

210 533,4

116 616,0

115 908,0

63 235,9

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

21 325 234,3

2 103 739,7

2 323 150,2

2 531 258,9

2 825 700,2

3 099 909,0

2 970 169,6

2 707 710,8

2 763 595,9

действующие расходные обязательства

14 531 722,3

1 416 191,6

1 584 205,8

1 791 604,1

1 800 164,2

1 893 593,1

2 025 799,2

1 997 558,1

2 022 606,2

дополнительные объемы ресурсов

6 793 512,0

687 548,1

738 944,4

739 654,8

1 025 536,0

1 206 315,9

944 370,4

710 152,7

740 989,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

11 589 420,6

1 012 887,4

1 080 464,6

1 196 906,0

1 217 069,2

1 385 310,7

1 831 058,2

1 894 582,3

1 971 142,2

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе:

972 576,7

100,0

116 366,2

115 425,2

302 694,1

284 612,4

90 327,8

43 141,0

19 910,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

972 576,7

100,0

116 366,2

115 425,2

302 694,1

284 612,4

90 327,8

43 141,0

19 910,0

действующие расходные обязательства

504 636,3

100,0

116 366,2

115 425,2

80 365,3

123 175,8

69 203,8

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

467 940,4

0,0

0,0

0,0

222 328,8

161 436,6

21 124,0

43 141,0

19 910,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия

57 042,4

0,0

0,0

0,0

6 110,3

50 932,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

57 042,4

0,0

0,0

0,0

6 110,3

50 932,1

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

12 922,4

0,0

0,0

0,0

6 110,3

6 812,1

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

44 120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 120,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки  Республики Калмыкия, в том числе:

28 581,0

906,0

2 425,0

2 425,0

17 985,0

1 165,0

1 200,0

1 220,0

1 255,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

28 581,0

906,0

2 425,0

2 425,0

17 985,0

1 165,0

1 200,0

1 220,0

1 255,0

действующие расходные обязательства

7 336,0

906,0

775,0

775,0

400,0

805,0

1 200,0

1 220,0

1 255,0

дополнительные объемы ресурсов

21 245,0

0,0

1 650,0

1 650,0

17 585,0

360,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе:

1 220,0

30,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 220,0

30,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

действующие расходные обязательства

880,0

30,0

0,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

дополнительные объемы ресурсов

340,0

0,0

170,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

1 552 624,8

15 085,0

202 635,3

211 520,9

318 731,2

331 753,5

133 322,2

128 021,5

211 555,2

Федеральный бюджет

15 757,6

0,0

15 757,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 536 867,2

15 085,0

186 877,7

211 520,9

318 731,2

331 753,5

133 322,2

128 021,5

211 555,2

действующие расходные обязательства

39 725,7

7 620,0

1 858,6

11 017,1

7 625,3

11 409,0

195,7

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

1 497 141,5

7 465,0

185 019,1

200 503,8

311 105,9

320 344,5

133 126,5

128 021,5

211 555,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Формирование здорового образа жизни населения

Министерство здравоохранения  Республики Калмыкия, в том числе:

48 782,9

100,0

23 484,3

1 850,0

8 159,7

9 638,9

1 850,0

1 850,0

1 850,0

Федеральный бюджет

15 757,6

0,0

15 757,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

33 025,3

100,0

7 726,7

1 850,0

8 159,7

9 638,9

1 850,0

1 850,0

1 850,0

действующие расходные обязательства

16 228,6

0,0

280,0

0,0

6 309,7

9 638,9

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе мероприятий по совершенствованию медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

48 782,9

100,0

23 484,3

1 850,0

8 159,7

9 638,9

1 850,0

1 850,0

1 850,0

Федеральный бюджет

15 757,6

0,0

15 757,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

33 025,3

100,0

7 726,7

1 850,0

8 159,7

9 638,9

1 850,0

1 850,0

1 850,0

действующие расходные обязательства

16 228,6

0,0

280,0

0,0

6 309,7

9 638,9

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:

1 503 841,9

14 985,0

179 151,0

209 670,9

310 571,5

322 114,6

131 472,2

126 171,5

209 705,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 503 841,9

14 985,0

179 151,0

209 670,9

310 571,5

322 114,6

131 472,2

126 171,5

209 705,2

действующие расходные обязательства

23 497,1

7 620,0

1 578,6

11 017,1

1 315,6

1 770,1

195,7

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.1

Мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, проводимые с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а также мероприятия по проведению профилактических прививок в рамках национального календаря прививок и прививок по эпидемическим показаниям

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

370 758,5

5 456,3

5 635,2

9 830,7

78 970,5

49 206,9

73 886,3

73 886,3

73 886,3

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

370 758,5

5 456,3

5 635,2

9 830,7

78 970,5

49 206,9

73 886,3

73 886,3

73 886,3

действующие расходные обязательства

6 873,9

1 091,3

1 014,1

1 487,1

1 315,6

1 770,1

195,7

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.2

Укрепление материально-технической базы районных больниц и городской поликлиники

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 125 990,2

3 000,0

172 951,3

199 840,2

231 601,0

272 907,7

57 585,9

52 285,2

135 818,9

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 125 990,2

3 000,0

172 951,3

199 840,2

231 601,0

272 907,7

57 585,9

52 285,2

135 818,9

действующие расходные обязательства

9 530,0

0,0

0,0

9 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.3

Прочие мероприятия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

7 093,2

6 528,7

564,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 093,2

6 528,7

564,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

7 093,2

6 528,7

564,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего по подпрограмме

6 644 305,3

678 020,5

913 767,5

980 690,8

714 653,0

925 994,9

1 088 577,8

753 453,2

589 147,6

Федеральный бюджет

1 152 220,0

156 379,5

394 652,0

323 299,9

24 024,3

120 073,9

62 890,9

61 804,8

9 094,7

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

5 492 085,3

521 641,0

519 115,5

657 390,9

690 628,7

805 921,0

1 025 686,9

691 648,4

580 052,9

действующие расходные обязательства

2 941 561,7

345 612,7

344 117,0

440 151,5

359 320,5

453 767,1

444 912,8

291 196,5

262 483,6

дополнительные объемы ресурсов

2 550 523,6

176 028,3

174 998,5

217 239,4

331 308,2

352 153,9

580 774,1

400 451,9

317 569,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:

6 241 114,5

678 020,5

912 497,0

902 068,1

598 189,5

832 637,6

1 003 471,0

725 083,2

589 147,6

Федеральный бюджет

1 152 220,0

156 379,5

394 652,0

323 299,9

24 024,3

120 073,9

62 890,9

61 804,8

9 094,7

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

5 088 894,5

521 641,0

517 845,0

578 768,2

574 165,2

712 563,7

940 580,1

663 278,4

580 052,9

действующие расходные обязательства

2 641 330,2

345 612,7

342 846,5

361 528,8

301 543,3

360 409,8

375 709,0

291 196,5

262 483,6

дополнительные объемы ресурсов

2 447 564,3

176 028,3

174 998,5

217 239,4

272 621,9

352 153,9

564 871,1

372 081,9

317 569,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

403 190,8

0,0

1 270,5

78 622,7

116 463,5

93 357,3

85 106,8

28 370,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

403 190,8

0,0

1 270,5

78 622,7

116 463,5

93 357,3

85 106,8

28 370,0

0,0

действующие расходные обязательства

300 231,5

0,0

1 270,5

78 622,7

57 777,2

93 357,3

69 203,8

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

102 959,3

0,0

0,0

0,0

58 686,3

0,0

15 903,0

28 370,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

3 824 244,8

491 844,1

699 956,3

678 425,2

343 003,4

348 608,4

514 326,1

388 035,9

360 045,4

Федеральный бюджет

929 203,6

156 379,5

393 596,0

323 299,9

24 024,3

4 628,7

9 085,8

9 094,7

9 094,7

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 895 041,2

335 464,6

306 360,3

355 125,3

318 979,1

343 979,7

505 240,3

378 941,2

350 950,7

действующие расходные обязательства

1 603 590,1

210 465,0

227 525,4

241 620,2

193 682,7

209 332,9

228 541,9

152 507,2

139 914,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.1

Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 294 444,3

266 931,4

238 462,3

300 232,0

268 431,1

289 467,1

309 780,2

310 300,6

310 839,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего,  в том числе:

2 294 444,3

266 931,4

238 462,3

300 232,0

268 431,1

289 467,1

309 780,2

310 300,6

310 839,6

действующие расходные обязательства

1 512 145,7

208 665,2

194 568,5

208 540,6

179 939,4

206 924,7

226 056,7

150 021,5

137 429,1

Мероприятие 2.1.2

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

32 860,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 225,1

4 317,7

4 317,7

Федеральный бюджет

12 175,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 058,6

4 058,6

4 058,6

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

20 684,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 166,5

259,1

259,1

действующие расходные обязательства

777,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

259,1

259,1

259,1

Мероприятие 2.1.3

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

184 711,2

38 285,5

27 325,7

0,0

0,0

0,0

63 700,0

27 700,0

27 700,0

Федеральный бюджет

60 634,1

33 308,4

27 325,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

124 077,1

4 977,1

0,0

0,0

0,0

0,0

63 700,0

27 700,0

27 700,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.4

Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя  в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

70 621,8

13 231,5

22 661,6

10 713,1

11 683,6

3 052,6

3 096,8

3 091,3

3 091,3

Федеральный бюджет

69 912,4

13 231,5

22 661,6

10 713,1

11 683,6

2 900,0

2 911,0

2 905,8

2 905,8

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

709,4

0,0

0,0

0,0

0,0

152,6

185,8

185,5

185,5

действующие расходные обязательства

709,4

0,0

0,0

0,0

0,0

152,6

185,8

185,5

185,5

Мероприятие 2.1.5

Cоциальная поддержка лиц, инфицированных ВИЧ в результате медицинских манипуляций в 1988-1989гг. (денежные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, санаторно-курортное лечение)

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

15 799,0

1 799,8

1 682,9

1 905,2

1 905,2

2 007,6

2 007,6

2 160,1

2 330,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

15 799,0

1 799,8

1 682,9

1 905,2

1 905,2

2 007,6

2 007,6

2 160,1

2 330,6

действующие расходные обязательства

14 621,9

1 799,8

1 682,9

1 905,2

1 905,2

1 613,2

1 905,2

1 905,2

1 905,2

Мероприятие 2.1.6

Закупка диагностических средств для  выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

49 761,7

9 469,2

11 418,3

11 147,6

11 766,5

1 459,6

1 489,3

1 505,6

1 505,6

Федеральный бюджет

48 114,5

8 864,7

10 904,2

11 080,9

11 705,5

1 328,7

1 399,9

1 415,3

1 415,3

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 647,2

604,5

514,1

66,7

61,0

130,9

89,4

90,3

90,3

действующие расходные обязательства

461,9

0,0

0,0

0,0

61,0

130,9

89,4

90,3

90,3

Мероприятие 2.1.7

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

5 598,5

1 202,6

327,5

728,9

635,2

421,1

762,0

760,6

760,6

Федеральный бюджет

5 440,5

1 202,6

327,5

728,9

635,2

400,0

716,3

715,0

715,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

158,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,1

45,7

45,6

45,6

действующие расходные обязательства

158,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,1

45,7

45,6

45,6

Мероприятие 2.1.8

Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

112 695,6

111 495,6

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

95 073,8

95 073,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

17 621,8

16 421,8

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.9

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

711 908,0

3 085,4

363 651,0

331 951,4

12 729,8

490,4

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

636 239,4

3 085,4

332 377,0

300 777,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

75 668,6

0,0

31 274,0

31 174,4

12 729,8

490,4

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

74 715,9

0,0

31 274,0

31 174,4

11 777,1

490,4

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.10

Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

345 844,2

46 343,1

33 227,0

21 747,0

35 852,0

51 710,0

109 265,1

38 200,0

9 500,0

Федеральный бюджет

1 613,1

1 613,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

344 231,1

44 730,0

33 227,0

21 747,0

35 852,0

51 710,0

109 265,1

38 200,0

9 500,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

123 478,6

513,6

14 401,0

15 562,0

17 424,0

15 730,0

21 410,0

22 653,0

15 785,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

123 478,6

513,6

14 401,0

15 562,0

17 424,0

15 730,0

21 410,0

22 653,0

15 785,0

действующие расходные обязательства

213,6

213,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление медицинских и иных услуг

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 121 765,1

107 894,4

120 489,1

121 259,5

123 794,4

183 462,4

263 480,3

105 659,6

95 725,4

Федеральный бюджет

1 056,0

0,0

1 056,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 120 709,1

107 894,4

119 433,1

121 259,5

123 794,4

183 462,4

263 480,3

105 659,6

95 725,4

действующие расходные обязательства

533 510,2

81 735,8

62 228,3

69 076,5

57 150,2

69 009,6

71 488,7

61 915,9

60 905,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

403 190,8

0,0

1 270,5

78 622,7

116 463,5

93 357,3

85 106,8

28 370,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

403 190,8

0,0

1 270,5

78 622,7

116 463,5

93 357,3

85 106,8

28 370,0

0,0

действующие расходные обязательства

300 231,5

0,0

1 270,5

78 622,7

57 777,2

93 357,3

69 203,8

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3.1

Финансовое обеспечение предоставления государственных услуг (работ)  учреждениями (подразделениями учреждений) здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

650 879,8

93 604,0

82 533,1

95 156,2

84 794,4

71 676,4

79 730,7

71 659,6

71 725,4

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

650 879,8

93 604,0

82 533,1

95 156,2

84 794,4

71 676,4

79 730,7

71 659,6

71 725,4

действующие расходные обязательства

524 392,0

77 445,4

62 228,3

66 662,6

54 736,3

69 009,6

71 488,7

61 915,9

60 905,2

Мероприятие 2.3.2

Реконструкция  Республиканской больницы им.П.П.Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену в г.Элиста, Республика Калмыкия

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

403 190,8

0,0

1 270,5

78 622,7

116 463,5

93 357,3

85 106,8

28 370,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

403 190,8

0,0

1 270,5

78 622,7

116 463,5

93 357,3

85 106,8

28 370,0

0,0

действующие расходные обязательства

300 231,5

0,0

1 270,5

78 622,7

57 777,2

93 357,3

69 203,8

0,0

0,0

Мероприятие 2.3.3

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для внедрения порядков оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

298 291,1

10 000,0

36 900,0

26 103,3

39 000,0

34 000,0

114 287,8

24 000,0

14 000,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

298 291,1

10 000,0

36 900,0

26 103,3

39 000,0

34 000,0

114 287,8

24 000,0

14 000,0

действующие расходные обязательства

4 827,8

0,0

0,0

2 413,9

2 413,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3.4

Мероприятия, связанные с оказанием гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 056,0

0,0

1 056,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1 056,0

0,0

1 056,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3.5

Прочие мероприятия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

5 971,2

4 290,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 680,8

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

5 971,2

4 290,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 680,8

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

4 290,4

4 290,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3.6

Создание резерва материальных ресурсов РК для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

165 567,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77 786,0

67 781,0

10 000,0

10 000,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

165 567,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77 786,0

67 781,0

10 000,0

10 000,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Развитие службы крови

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

556 622,7

47 050,5

47 792,7

50 989,1

75 905,0

83 780,2

83 753,2

83 475,5

83 876,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

556 622,7

47 050,5

47 792,7

50 989,1

75 905,0

83 780,2

83 753,2

83 475,5

83 876,5

действующие расходные обязательства

240 744,7

30 206,0

28 261,4

26 989,9

25 232,7

28 331,3

33 907,8

33 907,8

33 907,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5

Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

267 566,6

30 717,9

29 857,9

33 162,3

31 862,2

39 615,2

34 946,5

33 689,3

33 715,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

267 566,6

30 717,9

29 857,9

33 162,3

31 862,2

39 615,2

34 946,5

33 689,3

33 715,3

действующие расходные обязательства

208 108,8

22 992,3

24 831,4

23 842,2

25 442,7

27 732,8

27 755,8

27 755,8

27 755,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6

Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

71 778,5

0,0

0,0

2 670,0

6 200,5

21 423,0

17 735,0

23 750,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

71 778,5

0,0

0,0

2 670,0

6 200,5

21 423,0

17 735,0

23 750,0

0,0

действующие расходные обязательства

1 465,0

0,0

0,0

0,0

35,0

1 430,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

11 159,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11159,3

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

11 159,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11159,3

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

11 159,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11159,3

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.8

Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкии

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

264 498,9

0,0

0,0

0,0

0,0

128 859,1

67 819,9

67 819,9

0,0

Федеральный бюджет

221 960,4

0,0

0,0

0,0

0,0

115 445,2

53 805,1

52 710,1

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

42 538,5

0,0

0,0

0,0

0,0

13 413,9

14 014,8

15 109,8

0,0

действующие расходные обязательства

42 538,5

0,0

0,0

0,0

0,0

13 413,9

14 014,8

15 109,8

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего по подпрограмме

1 699 889,8

113 158,1

198 200,1

226 811,2

395 190,9

405 426,0

136 063,5

109 933,4

115 106,6

Федеральный бюджет

32 275,5

29 154,5

2 923,5

197,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 667 614,3

84 003,6

195 276,6

226 613,7

395 190,9

405 426,0

136 063,5

109 933,4

115 106,6

действующие расходные обязательства

564 963,9

56 998,4

160 772,4

77 462,5

64 280,6

69 057,6

48 179,8

44 106,3

44 106,3

дополнительные объемы ресурсов

1 102 650,4

27 005,2

34 504,2

149 151,2

330 910,3

336 368,4

87 883,7

65 827,1

71 000,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 145 617,3

113 158,1

86 614,9

201 511,6

208 960,3

214 170,9

130 842,5

95 162,4

95 196,6

Федеральный бюджет

32 275,5

29 154,5

2 923,5

197,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 113 341,8

84 003,6

83 691,4

201 314,1

208 960,3

214 170,9

130 842,5

95 162,4

95 196,6

действующие расходные обязательства

375 672,5

56 998,4

49 187,2

52 162,9

41 692,5

39 239,1

48 179,8

44 106,3

44 106,3

дополнительные объемы ресурсов

737 669,3

27 005,2

34 504,2

149 151,2

167 267,8

174 931,8

82 662,7

51 056,1

51 090,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

554 272,5

0,0

111 585,2

25 299,6

186 230,6

191 255,1

5 221,0

14 771,0

19 910,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

554 272,5

0,0

111 585,2

25 299,6

186 230,6

191 255,1

5 221,0

14 771,0

19 910,0

действующие расходные обязательства

189 291,4

0,0

111 585,2

25 299,6

22 588,1

29 818,5

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

364 981,1

0,0

0,0

0,0

163 642,5

161 436,6

5 221,0

14 771,0

19 910,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

534 786,7

83 158,1

54 844,9

52 126,0

79 600,3

84 810,9

83 857,5

48 177,4

48 211,6

Федеральный бюджет

32 275,5

29 154,5

2 923,5

197,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

502 511,2

54 003,6

51 921,4

51 928,5

79 600,3

84 810,9

83 857,5

48 177,4

48 211,6

действующие расходные обязательства

255 363,5

36 998,4

29 902,8

35 885,5

30 855,5

29 326,9

33 513,8

29 440,3

29 440,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

554 272,5

0,0

111 585,2

25 299,6

186 230,6

191 255,1

5 221,0

14 771,0

19 910,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

554 272,5

0,0

111 585,2

25 299,6

186 230,6

191 255,1

5 221,0

14 771,0

19 910,0

действующие расходные обязательства

189 291,4

0,0

111 585,2

25 299,6

22 588,1

29 818,5

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1

Финансовое обеспечение деятельности  учреждений родовспоможения и детства

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

351 192,3

43 401,8

43 566,4

42 564,1

46 807,2

40 865,9

44 628,9

44 661,9

44 696,1

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

351 192,3

43 401,8

43 566,4

42 564,1

46 807,2

40 865,9

44 628,9

44 661,9

44 696,1

действующие расходные обязательства

251 279,1

36 998,4

29 902,8

31 801,1

30 855,5

29 326,9

33 513,8

29 440,3

29 440,3

Мероприятие 3.1.2

Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

143 444,6

21 360,0

8 200,0

9 364,4

29 277,6

39 529,5

35 713,1

0,0

0,0

Федеральный бюджет

11 860,0

11 860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

131 584,6

9 500,0

8 200,0

9 364,4

29 277,6

39 529,5

35 713,1

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

4 084,4

0,0

0,0

4 084,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.3

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка, закупке оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

40 149,8

18 396,3

3 078,5

197,5

3 515,5

4 415,5

3 515,5

3 515,5

3 515,5

Федеральный бюджет

20 415,5

17 294,5

2 923,5

197,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

19 734,3

1 101,8

155,0

0,0

3 515,5

4 415,5

3 515,5

3 515,5

3 515,5

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.4

Реконструкция Республиканской детской больницы на 300 коек в г.Элиста, Республика Калмыкия

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

190 835,5

0,0

111 585,2

25 299,6

22 588,1

27 612,6

3 750,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

190 835,5

0,0

111 585,2

25 299,6

22 588,1

27 612,6

3 750,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

187 085,5

0,0

111 585,2

25 299,6

22 588,1

27 612,6

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.5

Строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г.Элиста

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

363 437,0

0,0

0,0

0,0

163 642,5

163 642,5

1 471,0

14 771,0

19 910,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

363 437,0

0,0

0,0

0,0

163 642,5

163 642,5

1 471,0

14 771,0

19 910,0

действующие расходные обязательства

2 205,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2 205,9

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0 до 3-х лет

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

610 830,6

30 000,0

31 770,0

149 385,6

129 360,0

129 360,0

46 985,0

46 985,0

46 985,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

610 830,6

30 000,0

31 770,0

149 385,6

129 360,0

129 360,0

46 985,0

46 985,0

46 985,0

действующие расходные обязательства

120 309,0

20 000,0

19 284,4

16 277,4

10 837,0

9 912,2

14 666,0

14 666,0

14 666,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

34 122,6

0,0

548,6

4 000,0

5 700,0

4 830,1

9 681,3

4 681,3

4 681,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

34 122,6

0,0

548,6

4 000,0

5 700,0

4 830,1

9 681,3

4 681,3

4 681,3

действующие расходные обязательства

10 779,9

0,0

248,6

0,0

2 200,0

1 892,1

2 146,4

2 146,4

2 146,4

дополнительные объемы ресурсов

23 342,7

0,0

300,0

4 000,0

3 500,0

2 938,0

7 534,9

2 534,9

2 534,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1

Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

21 048,6

0,0

548,6

4 000,0

3 500,0

2 000,0

7 000,0

2 000,0

2 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

21 048,6

0,0

548,6

4 000,0

3 500,0

2 000,0

7 000,0

2 000,0

2 000,0

действующие расходные обязательства

248,6

0,0

248,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2

Оказание паллиативной помощи, в том числе  детям

Министерство здравоохранения РК

13 074,0

0,0

0,0

0,0

2 200,0

2 830,1

2 681,3

2 681,3

2 681,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

13 074,0

0,0

0,0

0,0

2 200,0

2 830,1

2 681,3

2 681,3

2 681,3

действующие расходные обязательства

10 531,3

0,0

0,0

0,0

2 200,0

1 892,1

2 146,4

2 146,4

2 146,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках  территориальной программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

21 338 942,1

1 913 296,2

2 133 927,7

2 417 546,3

2 457 223,7

2 633 933,6

3 139 869,4

3 255 849,7

3 387 295,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

9 811 321,5

909 408,8

1 062 463,1

1 241 140,3

1 241 254,5

1 270 822,9

1 308 811,2

1 361 267,4

1 416 153,3

действующие расходные обязательства

9 754 121,2

852 208,5

1 062 463,1

1 241 140,3

1 241 254,5

1 270 822,9

1 308 811,2

1 361 267,4

1 416 153,3

дополнительные объемы ресурсов

57 200,3

57 200,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (средства ФФОМС)

11 527 620,6

1 003 887,4

1 071 464,6

1 176 406,0

1 215 969,2

1 363 110,7

1 831 058,2

1 894 582,3

1 971 142,2

Основное мероприятие 5.1

Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

21 338 942,1

1 913 296,2

2 133 927,7

2 417 546,3

2 457 223,7

2 633 933,6

3 139 869,4

3 255 849,7

3 387 295,5

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

9 811 321,5

909 408,8

1 062 463,1

1 241 140,3

1 241 254,5

1 270 822,9

1 308 811,2

1 361 267,4

1 416 153,3

действующие расходные обязательства

9 754 121,2

852 208,5

1 062 463,1

1 241 140,3

1 241 254,5

1 270 822,9

1 308 811,2

1 361 267,4

1 416 153,3

Внебюджетные источники (средства ФФОМС)

11 527 620,6

1 003 887,4

1 071 464,6

1 176 406,0

1 215 969,2

1 363 110,7

1 831 058,2

1 894 582,3

1 971 142,2

Подпрограмма 6

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

3 408 563,6

519 399,8

479 538,5

315 045,9

467 082,1

497 223,8

367 005,4

381 580,4

381 687,7

Федеральный бюджет

610 327,1

91 283,3

98 773,5

142 579,4

120 509,8

89 323,2

22 797,9

22 530,0

22 530,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 798 236,5

428 116,5

380 765,0

172 466,5

346 572,3

407 900,6

344 207,5

359 050,4

359 157,7

действующие расходные обязательства

1 017 255,0

20 615,2

57 346,0

63 389,3

119 755,9

109 407,5

210 832,4

218 516,8

217 391,9

дополнительные объемы ресурсов

1 780 981,5

407 501,3

323 419,0

109 077,2

226 816,4

298 493,1

133 375,1

140 533,6

141 765,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1

Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

3 408 563,6

519 399,8

479 538,5

315 045,9

467 082,1

497 223,8

367 005,4

381 580,4

381 687,7

Федеральный бюджет

610 327,1

91 283,3

98 773,5

142 579,4

120 509,8

89 323,2

22 797,9

22 530,0

22 530,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 798 236,5

428 116,5

380 765,0

172 466,5

346 572,3

407 900,6

344 207,5

359 050,4

359 157,7

действующие расходные обязательства

1 017 255,0

20 615,2

57 346,0

63 389,3

119 755,9

109 407,5

210 832,4

218 516,8

217 391,9

Мероприятие 6.1.1

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности 

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

801 581,8

45 934,5

46 744,3

46 054,2

75 384,3

122 492,3

143 338,2

160 817,0

160 817,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

801 581,8

45 934,5

46 744,3

46 054,2

75 384,3

122 492,3

143 338,2

160 817,0

160 817,0

действующие расходные обязательства

682 906,0

0,0

32 289,8

46 054,2

73 451,8

66 138,0

143 338,2

160 817,0

160 817,0

Мероприятие 6.1.2

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 410 645,9

229 270,2

199 053,4

92 400,0

212 703,1

212 703,1

154 838,7

154 838,7

154 838,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 410 645,9

229 270,2

199 053,4

92 400,0

212 703,1

212 703,1

154 838,7

154 838,7

154 838,7

действующие расходные обязательства

217 103,4

20 615,2

25 056,2

15 000,0

27 605,5

15 473,0

39 933,5

36 710,0

36 710,0

Мероприятие 6.1.3

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия при лечении в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 038 650,6

241 659,2

229 010,6

171 485,2

151 357,7

134 120,6

37 183,7

36 916,8

36 916,8

Федеральный бюджет

601 295,3

88 812,4

96 308,3

141 472,9

120 043,8

88 623,2

22 189,5

21 922,6

21 922,6

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

437 355,3

152 846,8

132 702,3

30 012,3

31 313,9

45 497,4

14 994,2

14 994,2

14 994,2

действующие расходные обязательства

19 360,6

0,0

0,0

2 335,1

8 721,4

1 185,1

2 373,0

2 373,0

2 373,0

Мероприятие 6.1.4

Осуществление организационных мероприятий, связанных с  обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для  лечения больных по 7-ми высокозатратным нозологиям, включающих в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

9 315,0

2 535,9

2 530,2

1 106,5

466,0

736,8

647,2

646,2

646,2

Федеральный бюджет

9 031,8

2 470,9

2 465,2

1 106,5

466,0

700,0

608,4

607,4

607,4

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

283,2

65,0

65,0

0,0

0,0

36,8

38,8

38,8

38,8

действующие расходные обязательства

153,2

0,0

0,0

0,0

0,0

36,8

38,8

38,8

38,8

Мероприятие 6.1.5

Обеспечение деятельности АУ РК "Аптечное управление"

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

148 370,3

0,0

2 200,0

4 000,0

27 171,0

27 171,0

30 997,6

28 361,7

28 469,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

148 370,3

0,0

2 200,0

4 000,0

27 171,0

27 171,0

30 997,6

28 361,7

28 469,0

действующие расходные обязательства

97 731,8

0,0

0,0

0,0

9 977,2

26 574,6

25 148,9

18 578,0

17 453,1

Подпрограмма 7

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

736 772,0

67 945,5

65 510,0

95 739,4

76 688,3

126 119,7

102 782,8

100 787,6

101 198,7

Федеральный бюджет

91 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

30 600,0

30 600,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

583 772,0

58 945,5

56 510,0

75 239,4

75 588,3

103 919,7

72 782,8

70 187,6

70 598,7

действующие расходные обязательства

478 251,4

50 880,5

45 611,2

42 253,0

63 127,3

78 787,8

65 597,2

65 997,2

65 997,2

дополнительные объемы ресурсов

105 520,6

8 065,0

10 898,8

32 986,4

12 461,0

25 131,9

7 185,6

4 190,4

4 601,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

61 800,0

9 000,0

9 000,0

20 500,0

1 100,0

22 200,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1

Подготовка специалистов среднего звена

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

358 468,8

42 671,0

36 611,2

36 948,3

40 622,8

59 578,1

49 209,3

46 210,4

46 617,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

358 468,8

42 671,0

36 611,2

36 948,3

40 622,8

59 578,1

49 209,3

46 210,4

46 617,7

действующие расходные обязательства

313 473,4

42 671,0

36 611,2

36 948,3

31 203,9

39 584,5

42 151,5

42 151,5

42 151,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.1.1

Предоставление услуг по подготовке средних медицинских работников в БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой"

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

336 194,2

40 916,5

34 781,7

34 789,3

37 798,8

56 019,6

46 059,3

42 821,0

43 008,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

336 194,2

40 916,5

34 781,7

34 789,3

37 798,8

56 019,6

46 059,3

42 821,0

43 008,0

действующие расходные обязательства

292 219,6

40 916,5

34 781,7

34 789,3

28 379,9

36 347,7

39 001,5

39 001,5

39 001,5

Мероприятие 7.1.2

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам   среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

22 274,6

1 754,5

1 829,5

2 159,0

2 824,0

3 558,5

3 150,0

3 389,4

3 609,7

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

22 274,6

1 754,5

1 829,5

2 159,0

2 824,0

3 558,5

3 150,0

3 389,4

3 609,7

действующие расходные обязательства

21 253,8

1 754,5

1 829,5

2 159,0

2 824,0

3 236,8

3 150,0

3 150,0

3 150,0

Основное мероприятие 7.2

Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

34 059,7

3 565,0

3 898,8

7 291,1

7 265,5

2 999,6

3 009,5

3 013,2

3 017,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

34 059,7

3 565,0

3 898,8

7 291,1

7 265,5

2 999,6

3 009,5

3 013,2

3 017,0

действующие расходные обязательства

18 634,5

0,0

0,0

3 304,7

4 223,4

2 461,3

2 881,7

2 881,7

2 881,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.3

Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников, студентов государственных образовательных организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

344 243,5

21 709,5

25 000,0

51 500,0

28 800,0

63 542,0

50 564,0

51 564,0

51 564,0

Федеральный бюджет

91 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

30 600,0

30 600,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

191 243,5

12 709,5

16 000,0

31 000,0

27 700,0

41 342,0

20 564,0

20 964,0

20 964,0

действующие расходные обязательства

146 143,5

8 209,5

9 000,0

2 000,0

27 700,0

36 742,0

20 564,0

20 964,0

20 964,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

61 800,0

9 000,0

9 000,0

20 500,0

1 100,0

22 200,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.3.1

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

340 840,0

20340,0

25000,0

51500,0

28800,0

63200,0

50000,0

51000,0

51000,0

Федеральный бюджет

91 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30000,0

30600,0

30600,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

187 840,0

11340,0

16000,0

31000,0

27700,0

41000,0

20000,0

20400,0

20400,0

действующие расходные обязательства

142 740,0

6840,0

9000,0

2000,0

27700,0

36400,0

20000,0

20400,0

20400,0

Внебюджетные источники (средства ФФОМС)

61 800,0

9000,0

9000,0

20500,0

1100,0

22200,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.3.2

Денежные выплаты студентам государственных образовательных организаций высшего образования и лицам, обучающимся по программам ординатуры, заключившим договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 034,0

0,0

0,0

0,0

0,0

342,0

564,0

564,0

564,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 034,0

0,0

0,0

0,0

0,0

342,0

564,0

564,0

564,0

действующие расходные обязательства

2 034,0

0,0

0,0

0,0

0,0

342,0

564,0

564,0

564,0

Мероприятие 7.3.3

Прочие мероприятия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 369,5

1369,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 369,5

1369,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

1 369,5

1369,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.4

Прочие мероприятия в целях развития кадрового потенциала

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

Информатизация здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

53 084,6

4 283,0

6 320,0

5 475,5

5 652,5

12 659,6

8 792,0

4 892,0

5 010,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

53 084,6

4 283,0

6 320,0

5 475,5

5 652,5

12 659,6

8 792,0

4 892,0

5 010,0

действующие расходные обязательства

6 596,0

0,0

0,0

0,0

3 500,0

3 096,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

46 488,6

4 283,0

6 320,0

5 475,5

2 152,5

9 563,6

8 792,0

4 892,0

5 010,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 8.1

Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

53 084,6

4 283,00

6 320,00

5 475,50

5 652,50

12 659,60

8 792,00

4 892,00

5 010,00

Федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

53 084,6

4 283,00

6 320,00

5 475,50

5 652,50

12 659,60

8 792,00

4 892,00

5 010,00

действующие расходные обязательства

6 596,0

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 096,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 9

Обеспечение реализации Программы

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

187 396,5

19 892,0

26 728,7

28 146,7

29 460,2

23 506,3

19 824,2

19 890,0

19 948,4

Федеральный бюджет

11 922,1

2 038,7

2 084,1

1 875,7

1 875,7

1 136,3

927,2

973,2

1 011,2

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

175 474,4

17 853,3

24 644,6

26 271,0

27 584,5

22 370,0

18 897,0

18 916,8

18 937,2

действующие расходные обязательства

141 074,0

17 853,3

24 644,6

19 689,7

19 067,0

18 105,9

13 904,5

13 904,5

13 904,5

дополнительные объемы ресурсов

34 400,4

0,0

0,0

6 581,3

8 517,5

4 264,1

4 992,5

5 012,3

5 032,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

175 474,4

17 853,30

24 644,60

26 271,00

27 584,50

22 370,00

18 897,00

18 916,80

18 937,20

Федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

175 474,4

17 853,30

24 644,60

26 271,00

27 584,50

22 370,00

18 897,00

18 916,80

18 937,20

действующие расходные обязательства

141 074,0

17 853,30

24 644,60

19 689,70

19 067,00

18 105,90

13 904,50

13 904,50

13 904,50

Основное мероприятие 9.2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

11 922,1

2 038,70

2 084,10

1 875,70

1 875,70

1 136,30

927,20

973,20

1 011,20

Федеральный бюджет

11 922,1

2 038,70

2 084,10

1 875,70

1 875,70

1 136,30

927,20

973,20

1 011,20

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

действующие расходные обязательства

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 10

Повышение безопасности дорожного движения

Всего по подпрограмме

145 173,8

3 410,0

5 160,5

26 862,9

42 143,3

67 597,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

3 410,0

3 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

141 763,8

0,0

5 160,5

26 862,9

42 143,3

67 597,1

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

27 935,8

0,0

3 510,5

11 502,9

6 110,3

6 812,1

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

113 828,0

0,0

1 650,0

15 360,0

36 033,0

60 785,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

52 868,0

3 410,0

0,0

13 710,0

19 083,0

16 665,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

3 410,0

3 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

49 458,0

0,0

0,0

13 710,0

19 083,0

16 665,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

49 458,0

0,0

0,0

13 710,0

19 083,0

16 665,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

15 013,4

0,0

3 510,5

11 502,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

15 013,4

0,0

3 510,5

11 502,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

15 013,4

0,0

3 510,5

11 502,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия

57 042,4

0,0

0,0

0,0

6 110,3

50 932,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

57 042,4

0,0

0,0

0,0

6 110,3

50 932,1

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

12 922,4

0,0

0,0

0,0

6 110,3

6 812,1

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

44 120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 120,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

20 250,0

0,0

1 650,0

1 650,0

16 950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

20 250,0

0,0

1 650,0

1 650,0

16 950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

20 250,0

0,0

1 650,0

1 650,0

16 950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1

Обеспечение безопасности дорожного движения

Всего, в том числе:

92 305,8

0,00

5 160,50

13 152,90

23 060,30

50 932,10

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

92 305,8

0,00

5 160,50

13 152,90

23 060,30

50 932,10

0,00

0,00

0,00

действующие расходные обязательства

27 935,8

0,00

3 510,50

11 502,90

6 110,30

6 812,10

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

15 013,4

0,00

3 510,50

11 502,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

15 013,4

0,00

3 510,50

11 502,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

действующие расходные обязательства

15 013,4

0,00

3 510,50

11 502,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство образования и науки
Республики Калмыкия

20 250,0

0,00

1 650,00

1 650,00

16 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

20 250,0

0,00

1 650,00

1 650,00

16 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

действующие расходные обязательства

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия

57 042,4

0,00

0,00

0,00

6 110,30

50 932,10

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

57 042,4

0,00

0,00

0,00

6 110,30

50 932,10

0,00

0,00

0,00

действующие расходные обязательства

12 922,4

0,00

0,00

0,00

6 110,30

6 812,10

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 10.1.1

Обеспечение деятельности КУ РК "Центр безопасности дорожного движения"

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

15 013,4

0,0

3510,5

11502,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

15 013,4

0,0

3510,5

11502,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

15 013,4

0,0

3510,5

11502,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия

57 042,4

0,0

0,0

0,0

6110,3

50932,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

57 042,4

0,0

0,0

0,0

6110,3

50932,1

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

12 922,4

0,0

0,0

0,0

6110,3

6812,1

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 10.1.2

Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

20 250,0

0,0

1650,0

1650,0

16950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

20 250,0

0,0

1650,0

1650,0

16950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 10.1.3

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

52 868,0

3410,0

0,0

13710,0

19083,0

16665,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

3 410,0

3410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

49 458,0

0,0

0,0

13710,0

19083,0

16665,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 11

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Всего, в том числе:

24 873,2

0,0

4429,8

2298,0

3613,4

3588,0

3623,0

3643,0

3678,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

24 873,2

0,0

4429,8

2298,0

3613,4

3588,0

3623,0

3643,0

3678,0

действующие расходные обязательства

9 793,4

0,0

775,0

1198,0

968,4

1398,0

1793,0

1813,0

1848,0

дополнительные объемы ресурсов

15 079,8

0,0

3654,8

1100,0

2645,0

2190,0

1830,0

1830,0

1830,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

16 258,2

0,0

3484,8

1353,0

2408,4

2253,0

2253,0

2253,0

2253,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

16 258,2

0,0

3484,8

1353,0

2408,4

2253,0

2253,0

2253,0

2253,0

действующие расходные обязательства

2 513,4

0,0

0,0

423,0

398,4

423,0

423,0

423,0

423,0

дополнительные объемы ресурсов

13 744,8

0,0

3484,8

930,0

2010,0

1830,0

1830,0

1830,0

1830,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

7 425,0

0,0

775,0

775,0

1035,0

1165,0

1200,0

1220,0

1255,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 425,0

0,0

775,0

775,0

1035,0

1165,0

1200,0

1220,0

1255,0

действующие расходные обязательства

6 430,0

0,0

775,0

775,0

400,0

805,0

1200,0

1220,0

1255,0

дополнительные объемы ресурсов

995,0

0,0

0,0

0,0

635,0

360,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия

1 190,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 190,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

действующие расходные обязательства

850,0

0,0

0,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

дополнительные объемы ресурсов

340,0

0,0

170,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.1

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

13 492,8

0,0

2112,8

1130,0

2130,0

2030,0

2030,0

2030,0

2030,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

13 492,8

0,0

2112,8

1130,0

2130,0

2030,0

2030,0

2030,0

2030,0

действующие расходные обязательства

1 424,4

0,0

0,0

200,0

300,0

324,4

200,0

200,0

200,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11.1.1

Оснащение БУ РК "Республиканский наркологический диспансер"  оборудованием для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

10 612,8

0,0

2 112,8

650,0

1 650,0

1 550,0

1 550,0

1 550,0

1 550,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

10 612,8

0,0

2 112,8

650,0

1 650,0

1 550,0

1 550,0

1 550,0

1 550,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11.1.2

Подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 680,0

0,0

0,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 680,0

0,0

0,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

действующие расходные обязательства

267,4

0,0

0,0

0,0

0,0

267,4

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11.1.3

Мероприятия по медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

1 200,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 200,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

действующие расходные обязательства

1 157,0

0,0

0,0

200,0

300,0

57,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 11.2

Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 765,4

0,0

1372,0

223,0

278,4

223,0

223,0

223,0

223,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 765,4

0,0

1372,0

223,0

278,4

223,0

223,0

223,0

223,0

действующие расходные обязательства

1 089,0

0,0

0,0

223,0

98,4

98,6

223,0

223,0

223,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

7 425,0

0,0

775,0

775,0

1035,0

1165,0

1200,0

1220,0

1255,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 425,0

0,0

775,0

775,0

1035,0

1165,0

1200,0

1220,0

1255,0

действующие расходные обязательства

6 430,0

0,0

775,0

775,0

400,0

805,0

1200,0

1220,0

1255,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия

1 190,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 190,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

действующие расходные обязательства

850,0

0,0

0,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11.2.1

Мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

7 425,0

0,0

775,0

775,0

1035,0

1165,0

1200,0

1220,0

1255,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

7 425,0

0,0

775,00

775,00

1 035,00

1 165,00

1 200,00

1 220,00

1 255,00

действующие расходные обязательства

6 430,0

0,0

775,00

775,00

400,00

805,00

1 200,00

1 220,00

1 255,00

Мероприятие 11.2.2

Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

1 190,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

1 190,0

0,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

действующие расходные обязательства

850,0

0,0

0,00

0,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

Мероприятие 11.2.3

Мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 765,4

0,0

1372,0

223,0

278,4

223,0

223,0

223,0

223,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 765,4

0,0

1372,0

223,0

278,4

223,0

223,0

223,0

223,0

действующие расходные обязательства

1 089,0

0,0

0,00

223,0

98,4

98,6

223,0

223,0

223,0

Мероприятие 11.2.4

Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11.2.5

Мероприятия, направленные на снижение уровня повторной преступности среди лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

УФСИН России по Республике Калмыкия,
МВД по Республике Калмыкия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканские целевые программы

Всего, в том числе:

65 439,0

65439,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

65 439,0

65439,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

65 439,0

65439,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

64 403,0

64403,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

64 403,0

64403,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

64 403,0

64403,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

906,0

906,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

906,0

906,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

906,0

906,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы"

Всего, в том числе:

3 146,0

3146,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

3 146,0

3146,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

3 146,0

3146,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

2 210,0

2 210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

2 210,0

2 210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

2 210,0

2 210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

906,0

906,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

906,0

906,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

906,0

906,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканская целевая программа «Основные направления развития здравоохранения Республики Калмыкия на 2009-2013 годы»

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

13 242,6

13 242,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

13 242,6

13 242,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

13 242,6

13 242,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия в 2013 году»

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Программа модернизации здравоохранения Республики Калмыкия на 2011-2013 годы

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

48 950,4

48 950,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе:

48 950,4

48 950,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

48 950,4

48 950,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать