Основная информация

Дата опубликования: 17 апреля 2020г.
Номер документа: RU50049020202000055
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация Пушкинского городского округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020



530

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа от 17.12.2019 № 1702, руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Культура» на 2020-2024 годы, утверждённую постановлением администрации пушкинского городского округа от 18.12.2019 № 1705, изложив её в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Пушкинского городского округа, и размещению на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.adm-pushkino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа О.В. Шеменеву.

Глава Пушкинского городского округа                                                               М.Ф. Перцев

Приложение к постановлению администрации
Пушкинского городского округа
от "17" апреля 2020 № 530

Муниципальная программа Пушкинского городского округа
«Культура» на 2020 – 2024 годы

Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа
«Культура» на 2020 – 2024 годы

Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы  администрации, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Цели муниципальной программы

Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, гармонизация культурной жизни;
Создание условий для сохранения историко-культурного наследия Пушкинского городского округа;
Создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области";
Повышение доступности и качества концертного обслуживания населения, формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников;
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
Создание программно-целевого метода, позволяющего конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе;
Расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа;
Сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха, создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков, развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
4. Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной  и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
6. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
7. Обеспечивающая подпрограмма 8
8. Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Источники финансирования муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам:

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета Московской области

153 127,80

25 286,56

112 175,24

5 222,00

5 222,00

5 222,00

Средства федерального бюджета

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

1 636 155,65

315 268,34

362 859,09

319 342,74

319 342,74

319 342,74

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам:

1 824 283,45

340 554,90

510 034,33

324 564,74

324 564,74

324 564,74

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы Пушкинского городского округа «Культура» на 2020 – 2024 годы» (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание целей муниципальной Программы

Пушкинский городской округ, как один из крупнейших центров Московской области, играет особую роль в деле сохранения национально-культурного потенциала, обеспечения преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян  и интеллектуальной элиты нации.

К настоящему времени в Пушкинском городском округе, как и в России в целом, сложились необходимые социальные, экономические и политические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Сегодня накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена муниципальная Программа «Культура» (далее Программа).

Опыт культурного строительства в условиях рыночных отношений и культурный потенциал Пушкинского городского округа обусловливают необходимость системной комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения округа, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности жителей объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры.

Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере за последние полтора десятилетия накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры в Пушкинском городском округе. Необходимо определить направление, которое приведёт к решению проблем в сфере культуры.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Пушкинского городского округа является обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения Пушкинского городского округа. Разработка и реализация Программы призваны не только систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и досуга, но и позитивно повлиять на культурное состояние общества, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности и просвещения напрямую зависят общественное сознание и социально-экономическое развитие Пушкинского городского округа.

Эффективным инструментом оптимизации развития социально-культурной сферы должны стать программные мероприятия, обеспечивающие решение приоритетных социально-культурных проблем в контексте развития соответствующих отраслей в целом. Программа направлена на обеспечение благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, на совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, на создание института государственно-частного партнерства в деле развития социально-культурной сферы, а также на стимулирование и поддержку творческих инициатив и обеспечение свободы творчества.

Цель Программы – Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, гармонизация культурной жизни; создание условий для сохранения историко-культурного наследия Пушкинского городского округа; создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области»; повышение доступности и качества концертного обслуживания населения, формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников; создание программно-целевого метода, позволяющего конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха, создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков, развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.

Реализация программных мероприятий выстраивает следующие приоритетные направления деятельности:

– работа, направленная в поддержку библиотечного дела;

– работа в области развития музейного движения и охраны памятников;

– работа по развитию потенциала стабильных творческих коллективов и создание новых через привлечение молодежи и совместную работу с органами образования;

– работа по укреплению и расширению координационно-творческой управленческой службы.

– совершенствовать работу подразделений учреждений культуры как информационно-досуговых центров;

– повышение общего культурного уровня населения;

– развитие художественного вкуса и эстетических потребностей учащихся и молодежи;

– сохранение и рождение новых художественно-исторических традиций;

– укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация программных мероприятий позволит:

– развить сферу культуры в Пушкинском городском округе;

– развить электронные ресурсы библиотек Пушкинского городского округа;

– совершенствовать механизм контроля за объектами сферы культуры, требующими планового ремонта, строительства, реконструкции, модернизации.

– поддерживать творческие коллективы Пушкинского городского округа, детские музыкальные и художественную школы;

– создать условия для привлечения высококвалифицированных работников в сферу культуры.

Программа рассчитана на пять лет с 2020 по 2024 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм Программы

В муниципальную программу «Культура» входит 8 Подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В Пушкинском городском округе, как и на всей территории Российской Федерации, гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений.

Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач, как органов государственной власти Российской Федерации, так и органов местного самоуправления Пушкинского городского округа.

2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».

Музейное дело включает в себя комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и использование культурного наследия Пушкинского городского округа. Музеи – это важный и по-своему уникальный ресурс укрепления культурной идентичности.

Одним из важнейших, хотя далеко и не единственным, индикатором состояния дел является динамика посещаемости. Этот показатель в Пушкинском городском округе демонстрирует стабильный рост на протяжении последних лет. Однако, несмотря на это, в МБУК «Краеведческий музей г. Пушкино» требуется проведение целого комплекса работ, направленных на расширение спектра предлагаемых услуг.

На базе МБУК «Краеведческий музей г. Пушкино» планируется проведение и ежегодное увеличение количества массовых мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.

3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» и направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни населения Пушкинского городского округа. Библиотека является важнейшим звеном информационной службы, повышая информационную культуру своих читателей.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» направлена на преодоление существующего отставания библиотек Пушкинского городского округа в использовании современных информационных технологий, условий хранения и обеспечение безопасности библиотечных фондов.

4. Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».

Первым мероприятием Подпрограммы 4 является государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников.

Сегодня остро стоит проблема кадрового обеспечения учреждений культуры села. Решение проблемы видится в создании условий для материального стимулирования специалистов культуры села в виде денежного поощрения за высокое профессиональное мастерство, разработку и реализацию инновационных форм работы с населением, за продвижение основ традиционной культуры в семейное воспитание и общественное сознание, обучение детей, организацию и проведение межпоселенческих мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов).

Второе мероприятие Подпрограммы 4 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области».

Сохранение и развитие учреждений культуры требует комплексного и системного подхода. На территории Пушкинского городского округа функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа. Культурно-досуговые учреждения обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами, развивают навыки творческого общения. Культурная жизнь является фактором, во многом определяющим комфортность проживания населения на муниципальной территории. Мероприятие направлено на создание оптимальных условий для удовлетворения социальных и культурно-досуговых потребностей населения Пушкинского городского округа, а также на повышение качества услуг в сфере культуры.

Третье мероприятие Подпрограммы 4 предполагает участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в различного уровня фестивалях и конкурсах подразумевает планирование и организацию ряда публичных выступлений художественных коллективов в других районах, городах или странах с показом и представлением своего вида искусства. Основными отличительными чертами данной деятельности являются жанровое многообразие исполняемых произведений и освоение новой сценической или концертной площадки.

Творческие коллективы представляющие Пушкинский городской округ обладают высокой современной сценической, музыкальной, хореографической, театральной культурой, профессиональным мастерством, необходимым творческим потенциалом, позволяющим решать новые художественные задачи на современном уровне социального развития. Своими программами, концертами, выступлениями они содействуют нравственному и эстетическому воспитанию населения, укреплению межнационального и международного культурного сотрудничества, способствуют формированию положительного образа Пушкинского городского округа как территории с высоким уровнем развития духовной и материальной культуры.

5. Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и  муниципальных учреждений культуры Московской области».

В рамках реализации Подпрограммы 5 планируется проведение капитального ремонта дома культуры в рабочем посёлке Правдинский.

Дом культуры «Правдинский» стал пилотным проектом всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья. Основной задачей является модернизировать существующее здание под сегодняшние запросы жителей, чтобы в нём могли проводиться массовые мероприятия, осуществлять свою деятельность различные кружки и секции, чтобы Дом культуры стал многофункциональным.

6. Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела».

Архивная отрасль в Пушкинском городском округе ведет отсчет от 1935 года, когда постановлением Президиума Пушкинского райисполкома от 27 апреля 1935 года в соответствии с постановлением Президиума Мособлисполкома от 29 марта 1935 года было принято решение об организации архива в Пушкинском районе. В последние годы многое сделано для обеспечения сохранности документов.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие архивного дела» направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Пушкинском муниципальном архиве и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.

Для выбора правильной стратегии и тактики развития архивного дела в Пушкинском городском округе наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе

7. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма».

Целью Подпрограммы 7 является расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа.

Ежегодно в Пушкинском городском округе проводится более 2000 культурно-массовых мероприятий, среди них, уже ставшие традиционными: Елки во дворах, День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица), Международный женский день, День работника культуры, День труда, цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Международный День защиты детей, День Любви, семьи и верности, День города Пушкино и т.д.

Подпрограмма 7 определяет перечень мероприятий, направленных на охват всех видов памятных дат и знаменательных событий российского, регионального и местного значения. Подпрограмма 7 определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.

8. Подпрограмма 8 «Развитие парков культуры и отдыха»

Целью Подпрограммы 8 является создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха; развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.

Если учесть все интересы жителей и сделать поправку на рост культурного уровня и благосостояния населения, пути развития, возможности ландшафтной архитектуры, то можно с большой степенью вероятности утверждать, что потребность жителей Пушкинского городского округа в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей  реализации Подпрограмм.

Планируемые результаты приведены в соответствующих Подпрограммах Программы.

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы указана в разрезе Подпрограмм.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы указана в разрезе Подпрограмм.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Программы является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управление развития отраслей социальной сферы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы, физической культуре и спорту при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий, по мере их выполнения, определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и направляет их координатору Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующих мероприятий;

- готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятий.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Программы Управление развития отраслей социальной сферы  администрации Пушкинского городского округа:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Программы согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1 к Программе

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа

Источники финансирования подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

(далее – Подпрограмма 1), прогноз развития соответствующей сферы

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капитал невосполнимой ценности. К объектам культурного наследия относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Пушкинского городского округа.

В Пушкинском городском округе, как и на всей территории Российской Федерации, гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в интересах настоящего и будущего поколений.

Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач, как органов государственной власти Российской Федерации и Московской области, так и органов местного самоуправления Пушкинского городского округа.

Сохранение объектов культурного наследия подразумевает выполнение работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы, а также научно-исследовательские, изыскательские работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Использование объектов культурного наследия предполагает их эксплуатацию без изменения их особенностей в целях развития науки, образования и культуры, патриотического, идейно-нравственного и эстетического воспитания населения Пушкинского городского округа.

Популяризация объектов культурного наследия обеспечивает повсеместное распространение знаний и информации об объектах культурного наследия, организацию их доступности для всех в целях духовно-нравственного и эстетического воспитание жителей Пушкинского городского округа, повышение их образовательного уровня и организацию досуга.

Объекты культурного наследия на территории Пушкинского городского округа подлежат охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для сохранения историко-культурного наследия.

Задачи Подпрограммы 1 – охрана объектов культурного наследия, их эффективное использование, сохранение, популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей.

Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:

- охрана объектов культурного наследия;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2020 и 2021 годах планируется установить информационные надписи на объекты культурного наследия регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности. В 2020 году – основное здание МБУК «Краеведческий музей г. Пушкино», в 2021 году – памятник Б.К. Домбровскому.

Кроме того, планируется подготовка проектной документации для вхождения государственную программу в целях реконструкции и реставрации основного здания МБУК «Краеведческий музей г. Пушкино». Также Подпрограммой 1 предусмотрено проведение работ по сохранению памятника Б.К. Домбровскому.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 1 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении № 9 к Программе.

4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении № 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы 1

Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении № 11 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 1

Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 1.

Координатором муниципальной Подпрограммы 1 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы.

Координатор Подпрограммы 1 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 1.

Координатор Подпрограммы 1 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 1 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 1.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 1:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 1 и направляет их координатору Подпрограммы 1;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 1 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Управление развития отраслей социальной сферы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 1;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 1 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 1;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 2 к Программе

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Паспорт 2 Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа

Источники финансирования подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

Развитие музейного дела и народных художественных промыслов

Всего, в том числе:

7 093,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

34 443,15

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

7 093,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

34 443,15

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» (далее – Подпрограмма 2), прогноз развития соответствующей сферы

Музейное дело включает в себя комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и использование культурного наследия Пушкинского городского округа. Музеи – это важный и по-своему уникальный ресурс укрепления культурной идентичности.

Одним из важнейших, хотя далеко и не единственным, индикатором состояния дел является динамика посещаемости. Этот показатель в Пушкинском городском округе демонстрирует стабильный рост на протяжении последних лет. Однако, несмотря на это, в МБУК «Краеведческий музей г. Пушкино» требуется проведение целого комплекса работ, направленных на расширение спектра предлагаемых услуг. Эта работа должна вестись сразу на нескольких «фронтах»: интенсификация взаимодействия с базовыми аудиториями, информационное подключение новых социальных групп, предоставление более широкого спектра сопутствующих услуг посетителям, образовательные программы, фестивали и так далее. Планомерная работа в этом направлении уже начинает проводиться. Продолжился количественный рост музейных предметов, показанных на выставках. Однако мониторинг выставочных проектов показывает все еще слабую материально-техническую и ресурсную оснащенность.

На базе МБУК «Краеведческий музей города Пушкино» планируется проведение и ежегодное увеличение количества массовых мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. В настоящее время особенно остро встает вопрос о сохранении национальной идентичности, традиций и развитии внутреннего социально-культурного потенциала. Народные художественные промыслы являются культурным наследием и достоянием. Они не только ярко презентуют и характеризуют местность, отражая ее ментальность, но воспитывают в подрастающем поколении доброту, усердие, любовь. Специфической особенностью народных художественных промыслов является широкое применение творческого, преимущественно ручного труда художников и мастеров. В связи с этим отсутствие притока молодых специалистов в отрасль является для народных художественных промыслов одним из ключевых вопросов. Поэтому в настоящее время обращается особое внимание на общекультурную значимость народных художественных промыслов, как жизненно важных составляющих для гармоничного развития общества, учитывая, что эти изделия, впитавшие в себя многовековую мудрость, пользуются спросом у населения.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям; поддержка народных художественных промыслов.

Задачи Подпрограммы 2 – обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Пушкинского городского округа, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием. Сохранение и развитие народных художественных промыслов в Пушкинском городском округе.

Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:

- обеспечение выполнения функций муниципальных музеев;

- сохранение и развитие народных художественных промыслов.

В связи со слабой материально-технической и ресурсной оснащенностью приоритетными направлениями развития музейного дела в Пушкинском городском округе в период реализации муниципальной программы является: расширение доступа к культурным ценностям, в том числе путем информатизации отрасли и использования современных информационных технологий; укрепление материально-технической и ресурсной базы; активизация просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности; совершенствование постоянно действующих экспозиций; увеличение выставочных проектов; развитие сотрудничества музея с творческими индустриями; развитие семейного посещения.

Перед руководством музея поставлена задача сделать так, чтобы гражданам было интереснее ходить в музей, а музейным работником было интереснее и плодотворнее работать, чтобы росла посещаемость музея, росли внебюджетные доходы. Для достижения данной задачи планируется подготовка проектной документации для вхождения государственную программу в целях реконструкции и реставрации основного здания МБУК «Краеведческий музей г. Пушкино».

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 2 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении № 9 к Программе.

4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении № 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы 2

Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в приложении № 11 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 2

Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

Координатором муниципальной Подпрограммы 2 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы.

Координатор Подпрограммы 2 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 2.

Координатор Подпрограммы 2 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 2 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 2:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 2 и направляет их координатору Подпрограммы 2;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 2 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 2 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Управление развития отраслей социальной сферы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 2;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 2 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 2;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 3 к Программе

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Паспорт 3 Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа

Источники финансирования подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

Развитие музейного дела и народных художественных промыслов

Всего, в том числе:

82 609,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

434 638,15

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

82 609,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

434 638,15

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы (3) «Развитие библиотечного дела» (далее – Подпрограмма 3), прогноз развития соответствующей сферы

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» и направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни населения Пушкинского городского округа. Библиотека является важнейшим звеном информационной службы, повышая информационную культуру своих читателей. Библиотека учит понимать книгу как инструмент духовного развития, объект гуманитарной культуры, она поддерживает и развивает интерес человека к чтению, пробуждает и формирует творческие способности. Библиотеки выполняют не только информационные и культурно-просветительные, но и досуговые функции, предоставляют свободный и бесплатный доступ к информации, знаниям, культуре для всех социальных групп – молодежи, пенсионеров, инвалидов и др.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» направлена на преодоление существующего отставания библиотек Пушкинского городского округа в использовании современных информационных технологий, условий хранения и обеспечение безопасности библиотечных фондов, на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни жителей Пушкинского городского округа. В библиотечной сфере самой острой проблемой является сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями, а также расширение информационного пространства в связи с необходимостью компьютеризации библиотечных процессов. Фонды библиотек, вследствие интенсивного использования, приходят в негодность, устаревают по содержанию и требуют постоянного обновления, часть филиалов испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы. Необходимо комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов муниципальных библиотек на основе электронной каталогизации. Также острой проблемой остается приобретение мебели и библиотечной техники. Большинство сельских филиалов не обеспечены современным оборудованием, часть помещений не отвечает существующим требованиям и стандартам. Основная причина – отсутствие финансовых средств.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области».

Задачи Подпрограммы 3 – увеличение книговыдачи читателям в течении срока реализации Подпрограммы 3, ежегодное пополнение книжных фондов современными источниками информации, развитие материально-технической базы, увеличение количества читателей за счет проведения различных массовых мероприятий.

Основным мероприятием Подпрограммы 3 является:

- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области.

Население Пушкинского городского округа обслуживают 25 филиалов МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области». Библиотеки активно работают с читателями, в помощь учебному процессу проводят беседы, обзоры литературы, викторины, часы поэзии, оформляют книжные выставки к юбилейным датам писателей. Ежегодно проводятся интересные мероприятия с детьми в каникулярное время.

Реализация мероприятий программы позволит создать условия для модернизации и развития библиотечного дела в Пушкинском городском округе, обеспечить равный доступ населения к информационным ресурсам. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3:

- совершенствование традиционных и освоение инновационных библиотечных технологий;

- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования автоматизации и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;

- формирование у населения устойчивого интереса к чтению;

- создание условий для обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек, пополнение их традиционными и современными носителями информации;

- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, обеспечение доступности услуг библиотек для категорий населения, требующих социальной поддержки;

- повышение профессиональной компетентности работников муниципальных библиотек.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 3 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении № 9 к Программе.

4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 3

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении № 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы 3

Достижение целей Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в приложении № 11 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 3 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 3

Разработка и реализация Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 3 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 3.

Координатором муниципальной Подпрограммы 3 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы.

Координатор Подпрограммы 3 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 3 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 3.

Координатор Подпрограммы 3 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 3 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 3 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 3.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 3:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 3 и направляет их координатору Подпрограммы 3;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 3 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 3 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Управление развития отраслей социальной сферы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 3 для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 3 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 3;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 3 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 3;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 4 к Программе

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Паспорт 4 Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа

Источники финансирования подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии

Всего, в том числе:

190 104,72

195 337,85

197 635,85

197 635,85

197 635,85

978 350,12

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

190 104,72

195 337,85

197 635,85

197 635,85

197 635,85

978 350,12

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» (далее – Подпрограмма 4), прогноз развития соответствующей сферы

Первым мероприятием Подпрограммы 4 является государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников.

Сегодня остро стоит проблема кадрового обеспечения учреждений культуры села. Многие руководители субъектов Российской Федерации, говоря о проблемах сельской культуры отмечают, что «нет такой сферы общественной жизни, которой в последнее десятилетие уделялось бы так мало внимания на общенациональном уровне и где так низко ценился бы труд людей». Низкий уровень оплаты труда в условиях особенно высокой загрузки в выходные и праздничные дни делают профессию мало престижной.

Решение проблемы видится в создании условий для материального стимулирования специалистов культуры села в виде денежного поощрения за высокое профессиональное мастерство, разработку и реализацию инновационных форм работы с населением, за продвижение основ традиционной культуры в семейное воспитание и общественное сознание, обучение детей, организацию и проведение межпоселенческих мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов).

Отбор номинантов осуществляется на конкурсной основе, что вовлекает в процесс совершенствования работы наибольшее количество специалистов и в конечном итоге позволяет обновить кадровый состав наиболее творческими профессионалами.

Втрое мероприятие Подпрограммы 4 обеспечивает сохранение и развитие учреждений культуры с учётом комплексного и системного подхода. На территории Пушкинского городского округа функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа. Культурно-досуговые учреждения обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами, развивают навыки творческого общения. Культурная жизнь является фактором, во многом определяющим комфортность проживания населения на муниципальной территории.

Данное мероприятие направлено на создание оптимальных условий для удовлетворения социальных и культурно-досуговых потребностей населения Пушкинского городского округа, а также на повышение качества услуг в сфере культуры. Для решения поставленных задач необходимо:

- развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения изменяющихся запросов различных групп населения в современных условиях;

- обновление специального оборудования учреждений культуры, предотвращение физического износа зданий, оборудования и инвентаря;

- модернизация уже существующих учреждений культуры.

Третье мероприятие Подпрограммы 4 предполагает участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в различного уровня фестивалях и конкурсах подразумевает планирование и организацию ряда публичных выступлений художественных коллективов в других районах, городах или странах с показом и представлением своего вида искусства. Основными отличительными чертами данной деятельности являются жанровое многообразие исполняемых произведений и освоение новой сценической или концертной площадки. Работа в высоком темпе с учетом множества факторов требует точных расчетов, касательно транспорта, передвижения и прочих организационных деталей. Данное мероприятие способствует повышению профессионального уровня работников культуры и творческого роста участников художественных коллективов.

По традиции, творческие сезоны с каждым годом все насыщеннее на предмет участия коллективов. Каждое конкурсное событие требует своего внимания, к участию ведётся серьезная подготовка. В Пушкинском городском округе в данном направлении постоянно проводится стабильная с высокими результатами работа, которая вносит особо значимый вклад в развитие культуры Пушкинского городского округа своей плодотворной, яркой творческой деятельностью, что подтверждается высокой оценкой специалистов и общественности.

Творческие коллективы представляющие Пушкинский городской округ обладают высокой современной сценической, музыкальной, хореографической, театральной культурой, профессиональным мастерством, необходимым творческим потенциалом, позволяющим решать новые художественные задачи на современном уровне социального развития. Своими программами, концертами, выступлениями они содействуют нравственному и эстетическому воспитанию населения, укреплению межнационального и международного культурного сотрудничества. способствуют формированию положительного образа Пушкинского городского округа как территории с высоким уровнем развития духовной и материальной культуры.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы 4 является государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников; создание условий для культурного отдыха населения путём проведения культурно-досуговых массовых мероприятий; привлечение жителей Пушкинского городского округа к систематическим занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам; формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства; повышение доступности и качества концертного обслуживания населения.

Задачи Подпрограммы 4 – стимулирование творческой деятельности работников, внесших значительный вклад в развитие культуры в сельской местности; выполнение учреждениями культуры своих основных функций, а именно: обеспечение досуга населения, создание комфортных условий для массового отдыха людей, обеспечение условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства, обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения, патриотическое воспитание, сохранение лучших культурных традиций, выявление и поддержка молодых дарований, как потенциала развития культуры; содействие развитию профессионального искусства, организация участия творческих коллективов в международных, всероссийских, областных фестивалях и конкурсах; расширение диапазона предоставления культурных услуг населению.

С целью эффективного решения проблемы материального стимулирования специалистов культуры села на федеральном уровне установлена 1 тысяча денежных поощрений в размере по 50 тыс. рублей каждое ежегодно, начиная с 2013 года.

Денежное поощрение выплачивается лучшим работникам сельских учреждений культуры за создание инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение методик новых форм досуговой деятельности, за высокое профессиональное мастерство. Выплата денежных поощрений осуществляется по результатам конкурса.

Проект призван объединить интересы местной власти и культуры в вопросах организации досуга населения, возрождения традиционной народной культуры на селе. Повышение уровня жизни на селе, а также повышение престижа профессий, связанных с культурой села в настоящее время является приоритетной задачей государства.

Сотрудники МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области» уже два года подряд становятся победителями конкурса и получают государственную поддержку как лучшие сельские учреждения культуры и их лучшие работники.

В современных условиях инфраструктура учреждений культуры и искусства должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей культурных услуг. Решение этой актуальной задачи на нынешнем этапе тормозится слабой материально-технической базой учреждений культуры, а именно: их недостаточной обеспеченностью специальным оборудованием и оргтехникой. В связи с этим необходимо сконцентрировать ресурсы Подпрограммы 4 на обеспечении жизнедеятельности учреждений культуры в современных условиях путём совершенствования их материально-технической базы, обеспечение современной звуко-, светотехнической и мультимедийной аппаратурой. Развитие материально-технической базы будет способствовать увеличению численности населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях, а также будет способствовать увеличению численности проводимых мероприятий и повышению их качества.

Также приоритетным направлением Подпрограммы 4 является привлечение молодых специалистов и повышение уровня оплаты труда сотрудников учреждений культуры. В Пушкинском городском округе имеется большой процент творческой молодежи, которую следует вовлекать в работу культурных учреждений, активно вовлекать в работу любительских обществ и клубов. Работа с молодежью будет способствовать созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в конкурсах и фестивалях различного уровня открывает возможность выйти за пределы постоянного круга общения, получать новые впечатления от общения с коллегами, расширять во многих отношениях профессиональный кругозор, сравнивать собственные достижения с успехами коллег, видеть и оценивать общий уровень исполнительской культуры, расширять и развивать творческие связи для поиска новых выразительных средств художественного осмысления действительности.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 4 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 4 приведены в приложении № 9 к Программе.

4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 4

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 4 приведена в приложении № 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы 4

Достижение целей Подпрограммы 4 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 4. Перечень мероприятий приведен в приложении № 11 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 4 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 4

Разработка и реализация Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 4 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 4.

Координатором муниципальной Подпрограммы 4 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы.

Координатор Подпрограммы 4 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 4 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 4.

Координатор Подпрограммы 4 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 4 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 4 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 4.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 4:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 4 и направляет их координатору Подпрограммы 4;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 4 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 4 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4

Контроль за реализацией Подпрограммы 4 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Управление развития отраслей социальной сферы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 4, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 4 для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 4 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 4;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 4 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 4;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 5 к Программе

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

Паспорт 5 Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа

Источники финансирования подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области

Всего, в том числе:

26 566,89

187 793,97

0,00

0,00

0,00

214 360,86

Средства бюджета Московской области

20 084,56

106 972,24

-

-

-

127 056,80

Средства федерального бюджета

0,00

35 000,00

-

-

-

35 000,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

6 482,33

45 821,73

-

-

-

52 304,06

Внебюджетные источники

0,00

0,00

-

-

-

0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и  муниципальных учреждений культуры Московской области» (далее – Подпрограмма 5), прогноз развития соответствующей сферы

На момент начала реализации Подпрограммы 5 Пушкинский городской округ вошел в государственную программу «Культура Подмосковья» и получает субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области в целях софинансирования расходов на осуществление мероприятий по проведению капитального ремонта и технического оснащения Дома культуры в рабочем посёлке Правдинский. Многократные обращения жителей и граждан, работающих на территории рабочего посёлка Правдинский, свидетельствуют о наличии нереализованных культурных запросов населения, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности объемом и уровнем культурно-досуговых услуг.

Дом культуры «Правдинский» стал пилотным проектом всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья. Основной задачей является модернизировать существующее здание под сегодняшние запросы жителей, чтобы в нём могли проводиться массовые мероприятия, осуществлять свою деятельность различные кружки и секции, чтобы Дом культуры стал многофункциональным.

Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта прошла государственную экспертизу. Введение в эксплуатацию здания Дома культуры Правдинский запланировано на 4 квартал 2021 года.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 5

Целью Подпрограммы 5 является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Задачи Подпрограммы 5 – развитие сети организаций культуры и обеспечение населения услугами организаций культуры; модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства; переоснащение муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием.

Основным мероприятием Подпрограммы 5 является:

- Федеральный проект «Культурная среда».

Документация по проведению капитального ремонта здания Дома культуры в рабочем посёлке Правдинский подготовлена с учетом выбранных стратегий развития, как в вопросах ремонта, так и в вопросах основной деятельности учреждения, что позволит обеспечить надлежащий режим функционирования и развития учреждения.

Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит:

- предотвратить дальнейшее ветшание и разрушение здания, продлить сроки службы конструктивных элементов;

- улучшить  условий труда работников муниципальных учреждений культуры;

- нарастить материально-технические ресурсы для развития деятельности по оказанию культурно-досуговых услуг населению;

- повысить качество и расширить перечень культурно-досуговых услуг;

- обеспечить рост удовлетворенности населения материально-техническими условиями оказания соответствующих услуг.

Все указанные меры способствуют повышению посещаемости учреждений культурно-досугового типа Пушкинского городского округа и посещаемости культурно-массовых мероприятий, повышению уровня работы домов культуры, что и является основной задачей проекта «Культурная среда».

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 5 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 5 приведены в приложении № 9 к Программе.

4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 5

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 5 приведена в приложении № 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы 5

Достижение целей Подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 5. Перечень мероприятий приведен в приложении № 11 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 5 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 5

Разработка и реализация Подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 5 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 5.

Координатором муниципальной Подпрограммы 5 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы.

Координатор Подпрограммы 5 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 5 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 5.

Координатор Подпрограммы 5 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 5 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 5 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 5.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 5:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 5 и направляет их координатору Подпрограммы 5;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 5 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 5 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5

Контроль за реализацией Подпрограммы 5 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Управление развития отраслей социальной сферы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 5, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 5 для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 5 должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 5;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 5 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 5;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 6 к Программе

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Паспорт 6 Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа

Источники финансирования подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

Развитие архивного дела

Всего, в том числе:

8 253,00

8 013,15

8 039,53

8 039,53

8 039,53

40 384,74

Средства бюджета Московской области

5 202,00

5 203,00

5 222,00

5 222,00

5 222,00

26 071,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

3 051,00

2 810,15

2 817,53

2 817,53

2 817,53

14 313,74

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» (далее – Подпрограмма 6), прогноз развития соответствующей сферы

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на 01.10.2019 года объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Управления делами администрации Пушкинского городского округа (далее – архивный отдел),  насчитывал 391 фонд, 75367 ед.хр., из них 1019ед.хр. отнесены к федеральной собственности, 54345 ед.хр. – к собственности Московской области, 20003 ед.хр. – к муниципальной собственности.

В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка (около/более) 48 ед.хр. В список организаций – источников комплектования архивного отдела Управления делами Пушкинского городского округа включено 36 организаций.

Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, достигла уровня 80,6 процентов.

Архивный отдел Управления делами администрации Пушкинского городского округа расположен в двух помещениях общей площадью 331 кв.м., в том числе архивохранилищ 209,6 кв.м. Помещения расположены на 1-х этажах жилых пятиэтажных домов. Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными стеллажами (1426 п.м.).

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда.

Архивный отдел проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.10.2019 создан электронный фонд пользования на 728 ед.хр., что составляет 0,95 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 4000 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и информационных писем» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории «Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.

Организована работа читального зала архива.

Ежегодно проводятся 4 информационных мероприятий, в том числе 1 выставка, 1 день открытых дверей, 2 экскурсии и др.

В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры зданий (помещений) занимаемых муниципальным архивом. В связи с истечением гарантийного срока в 2020 году необходимо провести замену модулей автоматической системы порошкового пожаротушения в одном из помещений архивного отдела.

Загруженность хранилищ архивного отдела на 01.10.2019 года составляет 93,6%, в связи с чем, отделу требуется выделение дополнительных помещений, либо предоставление нового помещения, соответствующего архивным требованиям.

В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося и дополнительно предоставленного полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами).

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 6

Цель муниципальной подпрограммы – обеспечение сохранности, комплектования, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики.

Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела» позволит:

- довести до уровня 81,5 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве   за счет предоставления дополнительных помещений, оборудования их передвижными стеллажами и приема документов, хранящихся в источниках комплектования архивного отдела сверх установленного срока;

- продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;

- сформировать электронный фонд пользования архивными документами;

- принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;

- обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».

Осуществляемая финансовая поддержка архивного отдела Управления делами за период до 2024 года позволит провести следующую работу:

- картонирование, перекартонирование дел – 7500 единиц хранения;

- проверка наличия и физического состояния дел – 38 000 единиц хранения;

- ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;

- прием на хранение 7500 единиц хранения;

- представление к утверждению описей управленческой документации – 6500 единиц хранения;

- представление к согласованию описей на документы по личному составу – 700 единиц хранения;

- исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 15000 архивных справок;

- перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид – 40 описей;

- создание электронного фонда пользования 100 ед.хр.

Инерционный прогноз развития:

- отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;

- продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;

- стопроцентная загруженность архивного отдела приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;

- будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов;

- ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;

- снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.

Подпрограмма VII «Развитие архивного дела» направлена на:

- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к муниципальной собственности;

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие архивного дела» являются:

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;

- временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, относящихся к государственной и муниципальной формам собственности.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.

В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 6

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 6 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 6 приведены в приложении № 9 к Программе.

4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 6

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 6 приведена в приложении № 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы 6

Достижение целей Подпрограммы 6 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 6. Перечень мероприятий приведен в приложении № 11 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 6 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 6

Разработка и реализация Подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 6 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 6.

Координатором муниципальной Подпрограммы 6 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы.

Координатор Подпрограммы 6 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 6 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 6.

Координатор Подпрограммы 6 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 6 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 6 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 6.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 6:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 6 и направляет их координатору Подпрограммы 6.

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 6 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 6 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6

Контроль за реализацией Подпрограммы 6 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Управление развития отраслей социальной сферы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 6, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 6 для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 6 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 6;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 6 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 6.

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 7 к Программе

Обеспечивающая подпрограмма 8

Паспорт 7 Обеспечивающей подпрограммы 8

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа

Источники финансирования подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

Обеспечивающая подпрограмма

Всего, в том числе:

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

122 106,43

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

122 106,43

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 7), прогноз развития соответствующей сферы

Праздник – это неотъемлемая часть любой народной культуры, это не только дни отдыха, но и итог определённого периода, цикла, этапа жизнедеятельности людей. Праздники существовали во все времена, и несут эмоциональную нагрузку, обеспечивая, при этом, передачу традиций поколений, сближение людей, на основе духовных, эстетических и творческих интересов.

При подготовке и проведении мероприятий существуют определенные требования, которые необходимо соблюдать, чтобы достичь поставленных целей, необходимо также учитывать возрастные и психологические особенности участников.

Ежегодно в Пушкинском городском округе проводится более 2000 культурно-массовых мероприятий, среди них, уже ставшие традиционными: Елки во дворах, День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица), Международный женский день, День работника культуры, День труда, цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Международный День защиты детей, День Любви, семьи и верности, День города Пушкино и т.д.

На базе учреждений культуры проводятся конкурсы и фестивали, которые играют значительную роль в сфере воспитания духовности жителей, имеют большое просветительское значение: Международный музыкальный фестиваль «Пересекая время»; Фестиваль музыкального искусства города Пушкино; Открытый фестиваль-смотр детской хоровой музыки.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 7

Целью Подпрограммы 7 является расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа.

Задачи Подпрограммы 7 – организация и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных, народных и календарных праздничных мероприятий.

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является:

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Выбор целей Подпрограммы 7 обусловлен необходимостью расширения возможностей для культурного и духовного развития жителей, создания благоприятных условий для творчества и самореализации, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения.

В число приоритетов культурной политики включена информатизация сферы культуры как важнейший системный фактор создания нового типа культурного пространства.

Важным направлением Подпрограммы 7 остается привлечение как можно большего количества жителей города для участия в культурно-массовых мероприятиях и постоянное улучшение качества предоставляемых услуг. Прямой социальный эффект от реализации Подпрограммы 7 связан с приобщением людей к богатому культурному наследию Пушкинского городского округа, повышением интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня жителей, воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к малой Родине.

На основании этого Подпрограмма 7 определяет перечень мероприятий, направленных на охват всех видов памятных дат и знаменательных событий российского, регионального и местного значения. Подпрограмма 7 определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.

Эффективность реализации Подпрограммы 7 зависит от уровня финансирования мероприятий и их выполнения.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 7

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 7 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 7 приведены в приложении № 9 к Программе.

4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 7

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 7 приведена в приложении № 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы 7

Достижение целей Подпрограммы 7 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 7. Перечень мероприятий приведен в приложении № 11 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 7 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 7

Разработка и реализация Подпрограммы 7 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 7 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 7.

Координатором муниципальной Подпрограммы 7 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы.

Координатор Подпрограммы 7 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 7 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 7.

Координатор Подпрограммы 7 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 7 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 7 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 7.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 7:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 7 и направляет их координатору Подпрограммы 7.

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 7 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 7 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7

Контроль за реализацией Подпрограммы 7 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Управление развития отраслей социальной сферы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 7, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 7 для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 7 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 7;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 7 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 7.

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 8 к Программе

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Паспорт  8 Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление развития отраслей социальной сферы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа

Источники финансирования подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

Развитие парков культуры и отдыха

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» (далее – Подпрограмма 8), прогноз развития соответствующей сферы

Современный городской парк культуры и отдыха должен представлять собой комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем обслуживания и выполнять несколько основных задач, главные из которых следующие:

- пропаганда национальных традиций, общечеловеческих ценностей;

- создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей, так и гостей;

- обеспечение безопасного отдыха граждан, сохранности их имущества.

- обеспечение отдыхающим гражданам культурного отдыха, а также всеми сопутствующими необходимыми услугами.

В рамках реализации государственной программы «Культура Подмосковья» в 2017 году были получены денежные средства на создание и благоустройство парка культуры «Березовая роща» при МБУ «ДК «Пушкино». В период 2017-2019 годы на территории парка был проведён ряд мероприятий, в частности, установлена детская площадка, ограждение парка и проведены работы по благоустройству прилегающей территории. На момент начала реализации Подпрограммы 8 парк культуры и отдыха «Березовая роща» является единственным в Пушкинском городском округе, закреплённым за учреждением культуры, в связи с чем он оценивается на предмет соответствия Региональному парковому стандарту, который устанавливает основные требования и параметры, необходимые для создания привлекательных, качественных, безопасных и комфортных условий для отдыха жителей и гостей Московской области в парках. Низкий уровень материально-технического обеспечения не позволяет выполнить часть критериев, установленных Региональным парковым стандартом.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 8

Целью Подпрограммы 8 является создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха; развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.

Задачи Подпрограммы 8 – разработка системы мер по сохранению культурного потенциала парков культуры и отдыха; сохранение, возрождение и поддержка объектов культурного досуга парков культуры и отдыха; развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха; улучшение состояния материально-технической базы парков культуры и отдыха; разработка системы мер по развитию малозатратных форм отдыха; повышение социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости парков культуры и отдыха, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения; предоставления полного спектра услуг.

Основным мероприятием Подпрограммы 8 является:

- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.

Несмотря на это, посещаемость парка увеличивается с каждым годом. Немалую роль здесь играют бесплатный открытый вход, наличие прогулочной зоны и зоны тихого отдыха, наличие спортивно-оздоровительной зоны, зоны отдыха детей. Также необходимо учитывать, что посетителям парка предлагаются бесплатные концерты творческих коллективов (художественной самодеятельности и профессиональных артистов), конкурсные и игровые программы для всех возрастных категорий, организация различных праздников, зрелищ, мероприятий и народных гуляний.

Проведённый мониторинг показал, что в первой половине дня примерно 80% посетителей – пожилые люди, причем половина из них с детьми дошкольного возраста. Живут они недалеко от парка: на расстоянии, преодолеваемом за 15-20 мин. пешком.

После 15 ч в парк приходит много школьников для занятий физкультурой и спортом, играми, самодеятельностью, техническим и художественным творчеством.

Вечером парк посещают преимущественно молодые и среднего возраста люди. Молодых парк привлекает возможностью общения, занятий физкультурой и спортом, развлечениями (танцы, эстрады, кино).

Зимой картина иная – основную массу посетителей составляют любители покататься на лыжах, санках.

Если учесть все эти интересы и сделать поправку на рост культурного уровня и благосостояния населения, пути развития, возможности ландшафтной архитектуры, то можно с большой степенью вероятности утверждать, что потребность жителей Пушкинского городского округа в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 8

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 8 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 8 приведены в приложении № 9 к Программе.

4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 8

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 8 приведена в приложении № 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Подпрограммы 8

Достижение целей Подпрограммы 8 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 8. Перечень мероприятий приведен в приложении № 11 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 8 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 8

Разработка и реализация Подпрограммы 8 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 8 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 8.

Координатором муниципальной Подпрограммы 8 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы.

Координатор Подпрограммы 8 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 8 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 8.

Координатор Подпрограммы 8 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 8 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление развития отраслей социальной сферы при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 8 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 8.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 8:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 8 и направляет их координатору Подпрограммы 8.

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 8 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 8 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8

Контроль за реализацией Подпрограммы 8 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Управление развития отраслей социальной сферы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 8, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости, предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет».

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 8 для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 8 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 8;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 8 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 8.

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ппппр

Приложение № 9 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Культура»

№ п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий)

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя (значение показателя в 2019 году)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

1.1

Основное мероприятие 01. «Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)»

1.1.1

Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация

Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)

единица

0

1

0

0

0

0

01

1.1.2

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи

Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)

процент

0

50

100

100

100

100

01

1.2.

Основное мероприятие 02. « Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования»

1.2.1

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах

Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)

процент

0

0

50

50

100

100

02

2.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

2.1

Основное мероприятие 01. «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев»

2.1.1

Макропоказатель подпрограммы.
Увеличение общего количества
посещений музеев

Национальный проект «Культура»

процент

102

104

106

108

110

112

01

2.1.2

Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)

Отраслевой показатель

процент

0,0

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

01

2.1.3

Количество посещений музеев в отчетном году

Показатель муниципальной программы

тыс. человек

5,712

5,824

5,936

6,048

6,160

6,272

01

2.2

Основное мероприятие 02. «Сохранение и развитие народных художественных промыслов»

2.2.1

Количество проведённых массовых мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов

Показатель муниципальной программы

единиц

*

3

4

5

6

7

02

3.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1

Основное мероприятие 01. «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»

3.1.1

Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

Отраслевой показатель

человек

243 202

249 134

255 065

260 997

266 929

272 861

01

3.1.2

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Обращение Губернатора Московской области

единица

2

2

3

4

5

5

01

3.1.3

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Отраслевой показатель

процент

6,9

8,0

12,0

16,0

20,0

20,0

01

3.1.4

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

102,5

105,0

107,5

110,0

112,5

115,0

01

4.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

4.1

Основное мероприятие 02. «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников»

4.1.1

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (на поддержку отрасли культуры в части муниципальной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)

Показатель к соглашению с ФОИВ

процент по отношению к базовому значению

116,0

-

-

-

-

-

02

4.2

Основное мероприятие 05. «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»

4.2.1

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов

Национальный проект «Культура»

единица

1 909

1 928

1 947

1 966

1 985

2 003

04

4.2.2

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
(приоритетный на 2020 год)

Указ Президента Российской Федерации

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

04

5.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

5.1

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»

5.1.1

2020 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

102,6

105,2

107,8

110,4

113,0

115,6

А1

5.1.2

2020 Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

Национальный проект «Культура»

единица

0

0

1

0

0

0

А1

5.1.3

Построены (реконструированы) и (или)капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Показатель к соглашению с ФОИВ

единица

0

0

1

0

0

0

А1

5.1.4

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

Отраслевой показатель

процент

28,57

35,71

42,86

46,67

53,33

60,00

А1

5.1.5

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году

Показатель муниципальной программы

тыс. человек

15,330

16,060

16,790

17,520

18,250

18,980

А1

5.1.6

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

105

110

115

120

125

130

А1

5.1.7

Количество участников клубных формирований в отчетном году

Показатель муниципальной программы

тыс. человек

4,753

4,800

4,847

4,894

4,941

4,988

А1

5.1.8

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

101

102

103

104

105

106

А1

5.1.9

Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году

Показатель муниципальной программы

тыс. человек

1,827

1,870

1,912

1,955

1,998

2,043

А1

5.1.10

Увеличение числа учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

102

105

107

110

112

115

А1

5.1.11

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории

Обращение Губернатора Московской области

единица

0

0

1

0

0

0

А1

6.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

6.1

Основное мероприятие 01. «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах»,
Основное мероприятие 02. «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

6.1.1

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

Отраслевой показатель

процент

80,6

80,7

80,8

80,9

81,0

81,5

01, 02

6.1.2

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

01, 02

6.1.3

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Отраслевой показатель

процент

0,95

0,99

1,02

1,04

1,07

1,10

01, 02

7

Обеспечивающая подпрограмма 8

7.1

Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»

7.1.1

Доля проведенных культурно-досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году

Показатель муниципальной программы

процент

100

100

100

100

100

100

01

7.1.2

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, от общего объема расходов, предоставляемых на реализацию проектов в сфере культуры

Отраслевой показатель

процент

75,96

75

75

75

75

75

01

8

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

8.1

Основное мероприятие 01.  «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»

8.1.1

Количество действующих парков культуры и отдыха на территории муниципального образования

Показатель муниципальной программы

единица

1

1

2

2

2

2

01

*- показатель оценивается начиная с  2020 года

Приложение № 10 к Программе

Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы

«Культура»

№ п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя и единица измерения

Исходные материалы

Периодичность предоставления

1

2

3

4

5

1.

Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация

Кб + n
Кб – базовый кооф – количество проектной документации, разработанной в рамках муниципальной программы
n - количество проектной документации разработанных в рамках муниципальной программы в текущем году

По итогам мониторинга ОМСУ

Годовая

2.

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи

ДН = (Н / Кб) х 100
Дн – доля ОКН на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУ
Кб – базовый кооф. - количество ОКН в собственности муниципального образования
Н – количество ОКН в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи

По итогам мониторинга ОМСУ

Годовая

3.

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах

Д = ( Кр / Кобщ) х 100
Д – доля ОКН по которым проведены работы по сохранению от общего числа объектов в собственности ОМСУ, нуждающихся в работах по сохранению
Кр – количество ОКН в собственности муниципального образования по которым проведены работы
Кобщ – количество ОКН в собственности муниципального образования нуждающихся в работах по сохранению

По итогам мониторинга ОМСУ

Годовая

4.

Макропоказатель подпрограммы.
Увеличение общего количества
посещений музеев

У% = Ко / Кп  х 100%,
где:
У% - количество посещений по отношению к 2017 году;
Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;
Кп -  количество посещений в 2017 году, тыс. чел.

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»

Годовая

5.

Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)

МФ% = Мфо/Мфп х 100% где:
МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;
Мфо – количество  переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;
Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году

План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА)

Годовая

6.

Количество посещений музеев в отчетном году

2020 год – 5,824 тыс. человек, 2021 год – 5,936 тыс. человек; 2022 год – 6,048 тыс. человек, 2023 год – 6,160 тыс. человек, 2024 год – 6,272 тыс. человек. Базовые значения уствновлены Министерством культуры Московской области в отношении Пушкинского городского округа (письмо от 02.09.2019 № Исх-4282/17-07).

Форма федерального статистического наблюдения  № 8-НК «Сведения о деятельности музея»

Годовая

7.

Количество проведённых массовых мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов

2020 год – 3 единицы, 2021 год – 4 единицы; 2022 год – 5 единиц, 2023 год – 6 единиц, 2024 год – 7 единиц.

Отчёт музея

Годовая

8.

Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

Число посетителей библиотек

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

Годовая

9.

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Распоряжение Министерства культуры Московской области «Стандарты деятельности библиотек»

Годовая

10.

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

С = Вс / В,где:С - доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;Вс - количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;В - количество муниципальных библиотек Московской области

Отчет о результатах оценки муниципальных библиотек Московской области на соответствие требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Годовая

11.

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года

Б% = Б / Б2017 * 100,
где:
Б% - число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года;
Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в отчетном периоде;
Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в 2017 году

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

Годовая

12.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (на поддержку отрасли культуры в части муниципальной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)

I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*100
где:
I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;
Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;
Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, ед.;
К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.
Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году, ед.;

Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», и 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке утвержденные приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области

Годовая

13.

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов

2020 год – 1 928 единиц, 2021 год – 1 947 единиц; 2022 год – 1 966 единиц, 2023 год – 1 985 единиц, 2024 год – 2 003 единицы.

Форма федерального статистического наблюдения  № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

Годовая

14.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
(приоритетный на 2020 год)

Ск  = Зк / Дмо x 100%,
где:
Ск – соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;
Зк – средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;
Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 № 581 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

Квартальная

15.

2020 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017  + АК2017+КО2017) х 100 , где:Т / Т2017 – количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;М / М2017 – количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;АК / АК2017 – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек КО / КО 2017 – количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Квартальная

16.

2020 Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

Δ М+ Δ КДУ + Δ ДШИ+ Δ ЦКР   = расчет показателя за отчетный год
Где:
Δ М - количество музеев построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;
Δ КДУ  - количество клубно-досуговых учреждений построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;
Δ ДШИ - количество школ искусств, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;
Δ ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Годовой

17.

Построены (реконструированы) и (или)
капитально отремонтированы культурно-
досуговые учреждения в сельской местности

2021 год - Дом культуры, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, рабочий поселок Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 31а.

По итогам мониторинга ОМСУ

Годовой

18.

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

С = Вс / В * 100,
где:
С - доля культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;
Вс - количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;
В - количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области

Отчет о результатах оценки культурно-досуговых учреждений Московской области на соответствие требованиям к условиям культурно-досуговых учреждений Московской области (стандарту)

Годовая

19.

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году

2020 год – 16,060 тыс. человек, 2021 год – 16,790 тыс. человек; 2022 год – 17,520 тыс. человек, 2023 год – 18,250 тыс. человек, 2024 год – 18,980 тыс. человек. Базовые значения уствновлены Министерством культуры Московской области в отношении Пушкинского городского округа (письмо от 02.09.2019 № Исх-4282/17-07).

Форма федерального статистического наблюдения  № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

Годовая

20.

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

КДУ% = КДУот. / КДУ2017 * 100,где:КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года;КДУот. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде;КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году.

Форма федерального статистического наблюдения  № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

Годовая

21.

Количество участников клубных формирований в отчетном году

2020 год – 4,800 тыс. человек, 2021 год – 4,847 тыс. человек; 2022 год – 4,894 тыс. человек, 2023 год – 4,941 тыс. человек, 2024 год – 4,988 тыс. человек. Базовые значения уствновлены Министерством культуры Московской области в отношении Пушкинского городского округа (письмо от 02.09.2019 № Исх-4282/17-07).

Форма федерального статистического наблюдения  № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

Годовая

22.

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

КДФ% = КДФ. / КДФ2017 * 100,
где:
КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года;
КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;
КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году

Форма федерального статистического наблюдения  № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

Годовая

23.

Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году

2020 год – 1,870 тыс. человек, 2021 год – 1,912 тыс. человек; 2022 год – 1,955 тыс. человек, 2023 год – 1,998 тыс. человек, 2024 год – 2,043 тыс. человек. Базовые значения установлены Министерством культуры Московской области в отношении Пушкинского городского округа (письмо от 02.09.2019 № Исх-4282/17-07).

Форма федерального статистического наблюдения ДШИ-1 "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"

Годовая

24.

Увеличение числа учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ к уровню 2017 года

ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек.

Форма федерального статистического наблюдения  ДШИ-1 "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"

Годовая

25.

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории

Количество отремонтированных объектов культуры, объектов культуры по которым проведены работы техническому переоснащению современным непроизводственным оборудованием и благоустройству территории  государственных учреждений культуры

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

Годовая

26.

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

Ану = Vдну/ Vаф х 100%,
где:
Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве

Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)

Годовой

27.

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

А = Аа /Аоб х 100%,
где:
А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива;
Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;
Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива

Статистическая форма № 1  «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год"; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Квартальная, полугодовая

28.

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Дэц = Дпэц / До х 100%, где:Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;Дпэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Квартальная, полугодовая

29.

Доля проведенных культурно-досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году

Значение показателя рассчитывается по формуле:

По итогам мониторинга

Ежеквартально

Y = P/Z*100%, где:

Y –  доля проведенных культурно-досуговых мероприятий

P – количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

Z – количество запланированных культурно-досуговых мероприятий.

30.

Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, от общего объема расходов, предоставляемых на реализацию проектов в сфере культуры

X = (Снко / (Рмкмо+Рмп+Снко)) * 100%, где:

По итогам мониторинга

Ежеквартально

X – доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, от общего объема расходов, предоставляемых на реализацию проектов в сфере культуры, %;

Снко – субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере культуры;

Рмкмо – расходы администрации Пушкинского муниципального района на проведение мероприятий в сфере культуры;

Рмп – расходы на проведение мероприятий муниципальными учреждениями культуры, подведомственными администрации Пушкинского муниципального района.

31.

Количество действующих парков культуры и отдыха на территории муниципального образования

Количество парков культуры и отдыха, имеющих правовой статус юридического лица либо входящих в состав юридического лица.

Форма федерального статистического наблюдения №11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»

Ежеквартально

Приложение № 11 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Культура»

№ п/п

Мероприятия по реализации программы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий программы

Результаты выполнения мероприятий программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

1.1

Основное мероприятие 01. Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления  развития отраслей социальной сферы       

Принятие мер, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия

1.1.1

Мероприятие 01.01. Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, информационных надписей

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления  развития отраслей социальной сферы       

Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1.1.2

Мероприятие 01.02. Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления  развития отраслей социальной сферы       

Предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, соблюдение установленного порядка их использования

1.2

Основное мероприятие 02. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления  развития отраслей социальной сферы       

Выявление, использование, учёт и обеспечение сохранности объектов культурного наследия.  Осуществление общественной доступности недвижимого культурного наследия

1.2.1

Мероприятие 02.01. Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований (реставрация, ремонт, консервация)

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления  развития отраслей социальной сферы       

Инженерное обследование,  разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа

1.2.2

Мероприятие 02.02. Работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований (реставрация, ремонт, консервация)

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления  развития отраслей социальной сферы       

Выполнение ремонтно-реставрационных работ  по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия

1.2.3

Мероприятие 02.03. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления  развития отраслей социальной сферы       

Приспособление объектов культурного наследия для современного использования

Итого по Подпрограмме 1

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

2.1

Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев

2020-2024 годы

Итого:

5 558,04

34 443,15

7 093,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

МБУК "Краеведческий музей г. Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Увеличение числа посетителей муниципальных музеев

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

5 558,04

34 443,15

7 093,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

2020-2024 годы

Итого:

5 558,04

34 187,15

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

МБУК "Краеведческий музей г. Пушкино",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

5 558,04

34 187,15

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие 01.02. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей

2020 год

Итого:

0,00

256,00

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУК "Краеведческий музей г. Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

256,00

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Основное мероприятие 02. Сохранение и развитие народных художественных промыслов

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Возрождение традиций народной, духовной и материальной культуры

2.2.1

Мероприятие 02.01. Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

2020-2024 годы

*

*

*

*

*

*

*

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Сохранение и восстановление самобытной народной культуры, нематериального культурного наследия. Активное участие детей и молодёжи в сфере восстановления народных традиций

Итого по Подпрограмме 2

2020-2024 годы

Итого:

5 558,04

34 443,15

7 093,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

5 558,04

34 443,15

7 093,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

6 837,43

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1

Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области

2020-2024 годы

Итого:

84 177,67

434 638,15

82 609,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области",
Отдел  культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Увеличение числа посетителей муниципальных библиотек

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

84 177,67

434 638,15

82 609,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

2020-2024 годы

Итого:

80 858,03

431 449,27

79 420,35

88 007,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области",
Отдел  культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

80 858,03

431 449,27

79 420,35

88 007,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие 01.04. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек

2020 год

Итого:

3 319,64

3 188,88

3 188,88

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области",
Отдел  культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

3 319,64

3 188,88

3 188,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Подпрограмме 3

2020-2024 годы

Итого:

84 177,67

434 638,15

82 609,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

84 177,67

434 638,15

82 609,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

88 007,23

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

4.1

Основное мероприятие 02. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников

2020-2024 годы

Итого:

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Мероприятие 02.01. Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)

2020-2024 годы

Итого:

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Основное мероприятие 05. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений

2020-2024 годы

Итого:

188 436,79

978 350,12

190 104,72

195 337,85

197 635,85

197 635,85

197 635,85

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Увеличение посещаемости учреждений культурно-досугового типа

Средства бюджета Московской области

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

187 766,79

978 350,12

190 104,72

195 337,85

197 635,85

197 635,85

197 635,85

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Мероприятие 05.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения **

2020-2024 годы

Итого:

179 763,95

962 871,98

182 306,58

193 417,85

195 715,85

195 715,85

195 715,85

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

179 763,95

962 871,98

182 306,58

193 417,85

195 715,85

195 715,85

195 715,85

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2

Мероприятие 05.02. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений ***

2020-2024 годы

Итого:

7 862,84

13 228,14

7 348,14

1 470,00

1 470,00

1 470,00

1 470,00

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Средства бюджета Московской области

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

7 192,84

13 228,14

7 348,14

1 470,00

1 470,00

1 470,00

1 470,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3

Мероприятие 05.03. Мероприятия в сфере культуры

2020 год

Итого:

810,00

2 250,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

МБУ "ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Повышение интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня жителей

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

810,00

2 250,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Подпрограмме 4

2020-2024 годы

Итого:

188 486,79

978 350,12

190 104,72

195 337,85

197 635,85

197 635,85

197 635,85

Средства бюджета Московской области

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

187 766,79

978 350,12

190 104,72

195 337,85

197 635,85

197 635,85

197 635,85

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

5.1

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»

2020-2021 годы

Итого:

4 908,30

214 360,86

26 566,89

187 793,97

0,0

0,0

0,0

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы,
МКУ "УКС"

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры

Средства бюджета Московской области

2 583,30

127 056,80

20 084,56

106 972,24

-

-

-

Средства федерального бюджета

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

-

-

-

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 325,00

52 304,06

6 482,33

45 821,73

-

-

-

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

5.1.1

Мероприятие А1.01. Государственная поддержка отрасли культуры
(в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

2020-2021 годы

Итого:

4 908,30

214 360,86

26 566,89

187 793,97

-

-

-

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы,
МКУ "УКС"

Завершение капитального ремонта дома культуры в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского городского округа Московской области

Средства бюджета Московской области

2 583,30

127 056,80

20 084,56

106 972,24

-

-

-

Средства федерального бюджета

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

-

-

-

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 325,00

52 304,06

6 482,33

45 821,73

-

-

-

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Итого по Подпрограмме 5

2020-2021 годы

Итого:

4 908,30

214 360,86

26 566,89

187 793,97

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

2 583,30

127 056,80

20 084,56

106 972,24

-

-

-

Средства федерального бюджета

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

-

-

-

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 325,00

52 304,06

6 482,33

45 821,73

-

-

-

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

6.1

Основное мероприятие 01. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах

2020-2024 годы

Итого:

2 480,38

14 313,74

3 051,00

2 810,15

2 817,53

2 817,53

2 817,53

Архивный отдел Управления делами,
МКУ УКС

Архивные документы хранятся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. Архивные фонды муниципального архива, полностью внесены в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд».  Архивные документы, переведены в электронно-цифровую форму в количестве, равном 1,1процентов от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве В муниципальный архив принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы.  Все поступившие в муниципальный архив запросы исполнены в нормативные сроки.

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 480,38

14 313,74

3 051,00

2 810,15

2 817,53

2 817,53

2 817,53

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1

Мероприятие 01.04. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципального архива

2020-2024 годы

Итого:

0,00

241,24

241,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

241,24

241,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.2

Мероприятие 01.05. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

2020-2024 годы

Итого:

2 480,38

14 072,50

2 809,76

2 810,15

2 817,53

2 817,53

2 817,53

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 480,38

14 072,50

2 809,76

2 810,15

2 817,53

2 817,53

2 817,53

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024 годы

Итого:

5 224,00

26 071,00

5 202,00

5 203,00

5 222,00

5 222,00

5 222,00

Архивный отдел Управления делами

Архивные документы, относящиеся к собственности Московской области хранятся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. Архивные фонды муниципального архива, полностью внесены в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд».  Архивные документы, переведены в электронно-цифровую форму в количестве, равном 1,1процентов от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве В муниципальный архив принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы.  Все поступившие в муниципальный архив запросы исполнены в нормативные сроки.

Средства бюджета Московской области

5 224,00

26 071,00

5 202,00

5 203,00

5 222,00

5 222,00

5 222,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.1

Мероприятие 02.01. Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024 годы

Итого:

5 224,00

26 071,00

5 202,00

5 203,00

5 222,00

5 222,00

5 222,00

Средства бюджета Московской области

5 224,00

26 071,00

5 202,00

5 203,00

5 222,00

5 222,00

5 222,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Подпрограмме 7

2020-2024 годы

Итого:

7 704,38

40 384,74

8 253,00

8 013,15

8 039,53

8 039,53

8 039,53

Средства бюджета Московской области

5 224,00

26 071,00

5 202,00

5 203,00

5 222,00

5 222,00

5 222,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 480,38

14 313,74

3 051,00

2 810,15

2 817,53

2 817,53

2 817,53

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечивающая подпрограмма 8

7.1

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024 годы

Итого:

26 044,75

122 106,43

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

Отдел культуры  Управления развития отраслей социальной сферы

Повышение интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня жителей

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

26 044,75

122 106,43

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1

Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры ****

2020-2024 годы

Итого:

26 044,75

122 106,43

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

Отдел культуры  Управления развития отраслей социальной сферы

Доведение уровня организации и проведения праздничных мероприятий до 100% выполнения от числа запланированных в отчётном году

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

26 044,75

122 106,43

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Подпрограмме 8

2020-2024 годы

Итого:

26 044,75

122 106,43

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

26 044,75

122 106,43

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

8.1

Основное мероприятие 01. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

2020 - 2024 годы

Итого:

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел культуры  Управления развития отраслей социальной сферы

Соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому стандарту

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

Мероприятие 01.02. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа

2020 - 2024 годы

Итого:

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел культуры  Управления развития отраслей социальной сферы

Создание достойных условий для отдыха населения

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Подпрограмме 9

2020 - 2024 годы

Итого:

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по программе

2020-2024 годы

Итого:

317 179,93

1 824 283,45

340 554,90

510 034,33

324 564,74

324 564,74

324 564,74

Средства бюджета Московской области

8 477,30

153 127,80

25 286,56

112 175,24

5 222,00

5 222,00

5 222,00

Средства федерального бюджета

50,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

308 652,63

1 636 155,65

315 268,34

362 859,09

319 342,74

319 342,74

319 342,74

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание:

*- мероприятия, не требующие финансирования

** - перечень указан в Приложении № 12

*** - перечень указан в Приложении № 13

**** - перечень указан в Приложении № 14

Приложение 12 к Программе

Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием

05.01. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения"

Подпрограммы 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"

№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы и  получателей субсидий

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

2020-2024 годы

Итого:

179 763,95

962 871,98

182 306,58

193 417,85

195 715,85

195 715,85

195 715,85

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

179 763,95

962 871,98

182 306,58

193 417,85

195 715,85

195 715,85

195 715,85

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Строитель»
(МБУ ДК "Строитель")

2020-2024 годы

Итого:

29 403,23

125 753,65

28 110,73

24 410,73

24 410,73

24 410,73

24 410,73

МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

29 403,23

125 753,65

28 110,73

24 410,73

24 410,73

24 410,73

24 410,73

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Пушкино»
(МБУ ДК "Пушкино")

2020-2024 годы

Итого:

49 443,27

286 314,90

49 620,42

57 450,12

59 748,12

59 748,12

59 748,12

МБУ ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

49 443,27

286 314,90

49 620,42

57 450,12

59 748,12

59 748,12

59 748,12

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Ашукино»
(МБУ ДК "Ашукино")

2020-2024 годы

Итого:

15 427,00

78 316,90

15 663,38

15 663,38

15 663,38

15 663,38

15 663,38

МБУ ДК "Ашукино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

15 427,00

78 316,90

15 663,38

15 663,38

15 663,38

15 663,38

15 663,38

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Культурно-досуговый центр «Созвездие»
(МБУ КДЦ "Созвездие")

2020-2024 годы

Итого:

4 316,00

27 688,60

5 537,72

5 537,72

5 537,72

5 537,72

5 537,72

МБУ КДЦ "Созвездие",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

4 316,00

27 688,60

5 537,72

5 537,72

5 537,72

5 537,72

5 537,72

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Сириус»
(МБУ ДК "Сириус")

2020-2024 годы

Итого:

15 268,10

74 687,15

14 225,43

15 115,43

15 115,43

15 115,43

15 115,43

МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

15 268,10

74 687,15

14 225,43

15 115,43

15 115,43

15 115,43

15 115,43

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Юбилейный» (МБУ ДК "Юбилейный")

2020-2024 годы

Итого:

15 184,16

75 920,80

15 184,16

15 184,16

15 184,16

15 184,16

15 184,16

МБУ ДК "Юбилейный",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

15 184,16

75 920,80

15 184,16

15 184,16

15 184,16

15 184,16

15 184,16

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Дальний»
(МБУ ДК "Дальний")

2020-2024 годы

Итого:

5 254,97

32 091,50

6 418,30

6 418,30

6 418,30

6 418,30

6 418,30

МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

5 254,97

32 091,50

6 418,30

6 418,30

6 418,30

6 418,30

6 418,30

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Ельдигинский сельский Дом культуры»
(МБУ "Ельдигинский СДК")

2020-2024 годы

Итого:

11 039,60

66 740,75

13 572,11

13 292,16

13 292,16

13 292,16

13 292,16

МБУ "Ельдигинский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

11 039,60

66 740,75

13 572,11

13 292,16

13 292,16

13 292,16

13 292,16

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Степаньковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Степаньковский СДК")

2020-2024 годы

Итого:

3 900,22

20 724,03

4 149,23

4 143,70

4 143,70

4 143,70

4 143,70

МБУ "Степаньковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

3 900,22

20 724,03

4 149,23

4 143,70

4 143,70

4 143,70

4 143,70

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Современник»
(МБУ ДК "Современник")

2020-2024 годы

Итого:

14 631,60

73 509,90

14 921,50

14 647,10

14 647,10

14 647,10

14 647,10

МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

14 631,60

73 509,90

14 921,50

14 647,10

14 647,10

14 647,10

14 647,10

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Импульс»
(МБУ ДК "Импульс")

2020-2024 годы

Итого:

9 539,00

72 448,30

9 168,50

15 819,95

15 819,95

15 819,95

15 819,95

МБУ ДК "Импульс",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

9 539,00

72 448,30

9 168,50

15 819,95

15 819,95

15 819,95

15 819,95

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Левковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Левковский СДК")

2020-2024 годы

Итого:

6 356,80

28 675,50

5 735,10

5 735,10

5 735,10

5 735,10

5 735,10

МБУ "Левковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

6 356,80

28 675,50

5 735,10

5 735,10

5 735,10

5 735,10

5 735,10

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 13 к Программе

Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием

05.02. "Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений"

Подпрограммы 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"

№ п/п

Наименование мероприятий подпрогаммы и  получателей субсидий

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений

2020-2024 годы

Итого:

7 862,84

13 228,14

7 348,14

1 470,00

1 470,00

1 470,00

1 470,00

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

7 192,84

13 228,14

7 348,14

1 470,00

1 470,00

1 470,00

1 470,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Строитель»
(МБУ ДК "Строитель")

2020-2024 годы

Итого:

670,00

4 700,00

300,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

4 700,00

300,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Ашукино»
(МБУ ДК "Ашукино")

2020 год

Итого:

0,00

546,31

546,31

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ ДК "Ашукино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

546,31

546,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Сириус»
(МБУ ДК "Сириус")

2020-2024 годы

Итого:

0,00

2 218,31

738,31

370,00

370,00

370,00

370,00

МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

2 218,31

738,31

370,00

370,00

370,00

370,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Юбилейный»
(МБУ ДК "Юбилейный")

2020 год

Итого:

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ ДК "Юбилейный",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Дальний»
(МБУ ДК "Дальний")

2020 год

Итого:

1 163,33

40,94

40,94

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

1 163,33

40,94

40,94

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Ельдигинский сельский Дом культуры»
(МБУ "Ельдигинский СДК")

2020 год

Итого:

0,00

742,10

742,10

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ "Ельдигинский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

0,00

742,10

742,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Степаньковский сельский Дом культуры» (МБУ "Степаньковский СДК")

2020 год

Итого:

474,83

77,18

77,18

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ "Степаньковский СДК",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

474,83

77,18

77,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Современник»
(МБУ ДК "Современник")

2020 год

Итого:

758,98

775,30

775,30

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

758,98

775,30

775,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Импульс»
(МБУ ДК "Импульс")

2020 год

Итого:

351,70

968,00

968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ ДК "Импульс",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

351,70

968,00

968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Левковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Левковский СДК")

2020 год

Итого:

1 444,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ "Левковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

1 444,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 14 к Программе

Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием

01.02. "Мероприятия в сфере культуры"

Подпрограммы 8 "Обеспечивающая подпрограмма"

№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы и  получателей субсидий

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий программы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Мероприятия в сфере культуры

2020-2024 годы

Итого:

26 044,75

122 106,43

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

26 044,75

122 106,43

25 927,63

24 044,70

24 044,70

24 044,70

24 044,70

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Проведение праздничных мероприятий отделом социальной политики, культуры и туризма Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа

2020-2024 годы

Итого:

4 327,37

10 970,00

2 290,00

2 170,00

2 170,00

2 170,00

2 170,00

Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

4 327,37

10 970,00

2 290,00

2 170,00

2 170,00

2 170,00

2 170,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Проведение праздничных мероприятий МБУ ДК "Строитель"

2020-2024 годы

Итого:

549,00

21 050,00

4 210,00

4 210,00

4 210,00

4 210,00

4 210,00

МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

549,00

21 050,00

4 210,00

4 210,00

4 210,00

4 210,00

4 210,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Проведение праздничных мероприятий МБУ "ДК "Пушкино"

2020-2024 годы

Итого:

2 159,27

28 650,00

6 250,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

МБУ ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 159,27

28 650,00

6 250,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Проведение праздничных мероприятий МБУ ДК "Ашукино"

2020-2024 годы

Итого:

2 870,30

11 075,00

2 215,00

2 215,00

2 215,00

2 215,00

2 215,00

МБУ ДК "Ашукино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 870,30

11 075,00

2 215,00

2 215,00

2 215,00

2 215,00

2 215,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Проведение праздничных мероприятий МБУ КДЦ "Созвездие"

2020-2024 годы

Итого:

2 270,00

8 850,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

МБУ КДЦ "Созвездие",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 270,00

8 850,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Проведение праздничных мероприятий МБУ ДК "Сириус"

2020-2024 годы

Итого:

620,00

3 250,00

1 050,00

550,00

550,00

550,00

550,00

МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

620,00

3 250,00

1 050,00

550,00

550,00

550,00

550,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Проведение праздничных мероприятий МКУ "Правдинский"

2020-2024 годы

Итого:

2 831,50

3 650,00

730,00

730,00

730,00

730,00

730,00

МКУ "Правдинский", Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 831,50

3 650,00

730,00

730,00

730,00

730,00

730,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Проведение праздничных мероприятий МБУ ДК "Юбилейный"

2020-2024 годы

Итого:

768,00

3 975,00

795,00

795,00

795,00

795,00

795,00

МБУ ДК "Юбилейный",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

768,00

3 975,00

795,00

795,00

795,00

795,00

795,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9

Проведение праздничных мероприятий МБУ ДК "Дальний"

2020-2024 годы

Итого:

2 857,00

7 750,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 857,00

7 750,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10

Проведение праздничных мероприятий МКУ "Черкизово"

2020-2024 годы

Итого:

1 102,00

3 365,00

673,00

673,00

673,00

673,00

673,00

МКУ "Черкизово",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

1 102,00

3 365,00

673,00

673,00

673,00

673,00

673,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11

Проведение праздничных мероприятий МБУ "Ельдигинский СДК"

2020-2024 годы

Итого:

418,91

3 621,43

1 214,63

601,70

601,70

601,70

601,70

МБУ "Ельдигинский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

418,91

3 621,43

1 214,63

601,70

601,70

601,70

601,70

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12

Проведение праздничных мероприятий МБУ "Степаньковский СДК"

2020-2024 годы

Итого:

175,00

350,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

МБУ "Степаньковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

175,00

350,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13

Проведение праздничных мероприятий МБУ ДК "Современник"

2020-2024 годы

Итого:

1 783,10

5 100,00

1 020,00

1 020,00

1 020,00

1 020,00

1 020,00

МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

1 783,10

5 100,00

1 020,00

1 020,00

1 020,00

1 020,00

1 020,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14

Проведение праздничных мероприятий МБУ ДК "Импульс"

2020-2024 годы

Итого:

933,30

4 000,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

МБУ ДК "Импульс",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

933,30

4 000,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15

Проведение праздничных мероприятий МКУ "Царёво"

2020-2024 годы

Итого:

2 380,00

6 450,00

1 290,00

1 290,00

1 290,00

1 290,00

1 290,00

МКУ "Царёво",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Пушкинского городского округа

2 380,00

6 450,00

1 290,00

1 290,00

1 290,00

1 290,00

1 290,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Не опубликовано. Обнародовано. от 17.04.2020
Рубрики правового классификатора: 010.230.000 Муниципальные архивы. Центральная экспертная комиссия, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности, 190.020.010 Библиотечное обслуживание. Комплектование и сохранность фондов библиотек МО, 190.020.020 Организация досуга населения, обеспечение услугами организаций культуры, 190.020.030 Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры. Охрана объектов культуры и исторического наследия, 190.020.050 Создание музеев. Охрана музейных фондов, 190.020.070 Осуществление иных полномочий в области культуры

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать