Основная информация
Дата опубликования: | 17 июля 2015г. |
Номер документа: | RU61000201500510 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ростовская область |
Принявший орган: | Правительство Ростовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2015 № 466
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях оптимизации расходов областного бюджета и в целях уточнения показателей реализации государственной программы Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.07.2015 № 466
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
всего* – 305 480 022,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 41 971 912,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;
2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
168 186 817,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 239 718,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;
2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
5 423 967,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 912 761,1 тыс. рублей;
2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 308 967,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 847 761,1 тыс. рублей;
2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 100 861,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 241,7 тыс. рублей;
2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 843 824,9 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 33 750 234,6 тыс. рублей;
2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год –
16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета,
так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.».
2. Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. Информация
по ресурсному обеспечению Программы
При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, а также Территориального фонда обязательного медицинского страхования:
всего* – 305 480 022,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 41 971 912,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;
2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 168 186 817,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 239 718,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;
2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 5 423 967,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 912 761,1 тыс. рублей;
2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 308 967,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 847 761,1 тыс. рублей;
2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования –
115 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 100 861,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 241,7 тыс. рублей;
2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 843 824,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 33 750 234,6 тыс. рублей;
2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств
и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов,
а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.».
3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1
раздела 8 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 104 079 489,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;
2015 год – 14 988 441,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1,6 тыс. рублей;
2016 год – 15 033 968,5 тыс. рублей;
2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;
2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 7 777 326,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 777 261,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;
2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;
2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;
2020 год – 680 452,6 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
2 941 847,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 061 209,3 тыс. рублей;
2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;
2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 941 847,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 061 209,3 тыс. рублей;
2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;
2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 6 726,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;
2015 год – 796,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 96 295 437,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;
2016 год – 14 000 445,4 тыс. рублей;
2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей;
2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».
4. В подразделе 9.1 раздела 9:
4.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем:
«охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез».
4.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 180 128 586,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 281 416,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 124 100,3 тыс. рублей;
2016 год – 24 793 196,1 тыс. рублей;
2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей;
2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
147 803 596,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 794 851,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 124 100,3 тыс. рублей;
2016 год – 20 307 786,8 тыс. рублей;
2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей;
2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;
2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
2 302 586,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;
2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 302 586,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;
2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 37 365,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 281,3 тыс. рублей;
2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 145 939 105,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;
2015 год – 19 522 566,1 тыс. рублей;
2016 год – 20 497 945,7 тыс. рублей;
2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей;
2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».
5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 раздела 10 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 329 324,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;
2015 год – 70 555,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 40 425,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 272 554,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;
2015 год – 53 391,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 050,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 318,9 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
35 228,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 56 769,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;
2015 год – 17 164,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 106,3 тыс. рублей».
6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1
раздела 11 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 4 922 331,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;
2015 год – 467 111,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 180,1 тыс. рублей;
2016 год – 536 533,2 тыс. рублей;
2017 год – 572 960,6 тыс. рублей;
2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 184 773,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;
2015 год – 260 147,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 180,1 тыс. рублей;
2016 год – 279 089,6 тыс. рублей;
2017 год – 283 324,6 тыс. рублей;
2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2 737 558,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;
2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;
2016 год – 257 443,6 тыс. рублей;
2017 год – 289 636,0 тыс. рублей;
2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».
7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 5 348 624,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 622 140,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;
2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;
2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 5 348 624,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 622 140,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;
2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;
2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».
8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 2 392 135,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 421 638,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;
2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 392 135,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 421 638,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;
2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
115 672,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 224,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 672,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 224,0 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей».
9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 1 339 347,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;
2015 год – 167 147,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;
2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;
2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;
2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;
2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;
2020 год – 209 553,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 339 347,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;
2015 год – 167 147,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;
2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;
2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;
2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;
2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;
2020 год – 209 553,4 тыс. рублей».
10. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 6 940 183,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;
2015 год – 953 461,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;
2016 год – 951 027,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 068 459,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;
2015 год – 143 140,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;
2016 год – 149 173,3 тыс. рублей;
2017 год – 153 228,8 тыс. рублей;
2018 год – 159 676,8 тыс. рублей;
2019 год – 163 226,8 тыс. рублей;
2020 год – 154 676,8 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
28 633,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 28 633,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 871 723,6 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;
2015 год – 810 320,6 тыс. рублей;
2016 год – 801 853,9 тыс. рублей;
2017 год – 855 562,0 тыс. рублей;
2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».
11. Приложение № 1 изложить в редакции:
1
Документ21
«Приложение № 1
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор), наименование
Единица
измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,02
71,39
71,80
71,50
71,70
72,00
74,00
74,60
75,10
2.
2. Смертность от всех причин
число умерших
на 1000 населения
14,0
13,8
14,0
13,8
13,5
13,1
12,9
12,7
12,5
3.
3. Материнская смертность
умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16,0
14,1
15,5
15,3
15,1
14,9
14,7
14,7
14,7
4.
4. Младенческая смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
9,5
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
7,3
7,1
5.
5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
процентов
71,5
73,0
76,0
80,0
83,0
87,0
90,0
90,5
91,0
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
6.
1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
93,1
84,5
84,8
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
7.
1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
8.
1.3. Охват диспансеризацией подростков
процентов
94,0
94,0
95,0
–
–
–
–
–
–
9.
1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
26,1
25,8
25,4
25,0
24,7
24,3
24,0
23,6
23,3
10.
1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
30,6
30,3
29,7
29,2
28,7
28,2
27,7
27,2
26,8
11.
1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
59,7
44,6
60,3
56,1
51,9
47,7
43,5
40,6
38,1
12.
1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию,
в общей численности населения
процентов
13,0
13,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
13.
1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализи-рованных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
100,0
100,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
14.
1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также трансплантации органов и (или) тканей
процентов
100,0
100,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
15.
2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом
от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
39,7
39,7
39,9
40,0
40,2
40,5
40,7
40,9
41,2
16.
2.2. Смертность от болезней системы кровообращения
число умерших на 100 тыс. человек населения
873,7
771,2
762,1
753,4
720,5
698,1
663,2
643,8
625,4
17.
2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
9,9
10,4
10,3
10,3
10,2
9,5
8,9
8,9
8,9
18.
2.4. Смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)
число умерших на 100 тыс. человек населения
199,9
196,4
197,2
197,0
196,1
194,4
192,8
191,7
190,7
19.
2.5. Смертность от туберкулеза
число умерших на 100 тыс. человек населения
20,8
20,0
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,6
19,1
20.
2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 нарко-логических больных
9,60
9,63
9,66
9,70
9,70
9,74
9,76
9,78
9,80
21.
2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 нарко-логических больных
6,70
6,73
6,76
6,80
6,80
6,84
6,86
6,88
6,90
22.
2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента
9,95
10,00
10,05
10,10
10,10
10,13
10,16
10,19
10,20
23.
2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента
6,50
6,53
6,56
6,60
6,60
6,63
6,66
6,69
6,70
24.
2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных
в течение года
процентов
23,9
23,5
23,1
22,7
22,7
22,3
21,9
21,5
21,2
25.
2.11. Смертность от ишемической болезни сердца
число умерших на 100 тыс. человек населения
603,9
497,9
560,4
540,3
524,3
505,8
487,3
468,8
450,3
26.
2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
число умерших на 100 тыс. человек населения
177,6
174,8
165,5
159,6
154,8
149,4
143,9
138,4
132,9
27.
2.13. Удельный вес больных злокачествен-ными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
51,8
51,9
52,0
52,1
52,3
52,5
52,7
53,0
54,5
28.
2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получаю-щих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»
процентов
78,00
80,00
73,40
75,00
75,00
76,25
77,50
78,75
80,00
29.
2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,6
91,6
89,9
90,7
91,6
92,4
94,2
94,2
94,2
30.
2.16. Больничная летальность пострадав-ших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,7
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,87
2,86
2,86
31.
2.17. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве выявленных
процентов
93,9
85,0
87,0
87,0
87,5
87,5
88,0
88,5
90,0
32.
2.18. Снижение смертности от новообра-зований (в том числе от злокачественных)
процентов
–
0,85
1,35
1,45
1,9
2,75
3,55
3,55
3,55
33.
2.19. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
процентов
–
–
38,0
38,5
38,5
38,5
39,0
39,0
39,0
34.
2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
–
–
–
68,4
69,3
70,1
70,9
71,7
72,5
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
35.
3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беремен-ности
процентов
30,0
45,0
55,0
65,0
75,0
80,0
82,0
85,0
85,0
36.
3.2. Охват неонатальным скринингом
процентов
99,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
37.
3.3. Охват аудиологическим скринингом
процентов
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
38.
3.4. Смертность детей в возрасте 0-6 дней
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
3,98
3,35
3,25
3,20
3,15
3,05
2,90
2,80
2,70
39.
3.5. Смертность детей
0 – 17 лет
случаев на 10 тыс. человек соответ-ствующего возраста
9,35
8,70
8,70
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
40.
3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
13,0
15,0
41.
3.7. Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
процентов
95,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
42.
4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
40,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
50,0
50,0
43.
4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
процентов
4,0
4,0
5,7
6,2
6,9
7,4
8,2
9,5
10,1
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
44.
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на
100 тыс. взрослого населения
нет дан-ных
нет данных
1,6
2,7
7,4
11,8
17,1
19,9
24,3
45.
5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на
100 тыс. детского населения
нет данных
нет данных
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
46.
6.1. Количество специалистов, подготов-ленных по программам послевузовского медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
349
350
350
355
355
360
360
360
370
47.
6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
1:2,70
1:2,81
1:2,85
1:2,90
1:2,90
1:3,00
1:3,00
1:2,95
1:3,00
48.
6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
122,7
139,3
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
49.
6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
76,4
83,1
76,2
79,7
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
50.
6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области
процентов
46,2
51,0
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
51.
6.6. Количество специалистов, подготов-ленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
2183
2200
2250
2300
2330
2330
2350
2350
2350
52.
6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подго-товленных по программам дополнительного медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
6500
6400
6400
6450
6450
6470
6500
6500
6500
53.
6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
–
216
216
216
324
324
324
350
350
54.
6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
процентов
82,0
84,0
85,0
86,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
55.
6.10. Доля аккредитованных специалистов
процентов
–
–
–
–
–
20,0
40,0
60,0
80,0
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
56.
7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
процентов
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
57.
8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
2,9
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5».
12. Приложения № 3 – 5 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) государственной
программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование показателя
Еди-ница измерения
Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю
Базовые показатели, используемые в формуле
1
2
3
4
5
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
Показатель 5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
процен-тов
укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием = форма № 47,
таблица 3300, графа 8 (строка 33 + строка 34) +
+ графа 11 (строка 33 + строка 34) х 100% /
форма № 47, таблица 3300, графа 6, строка 33 +
+ строка 34 + графа 9 (строка 33 + строка 34).
Форма № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13. При расчете показателя учитываются специалисты с высшим немедицинским образованием, работающие на врачебных должностях
базовый показатель 1: число физических лиц врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием;
базовый показатель 2: число штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.
Показатель 1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей = форма № 31, таблица 2500, графа 03
(строка 01 + строка 10) х х 100% / форма № 31,
таблица 2100, графа 06, строка 01.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество осмотренных детей;
базовый показатель 2: общее число детей
0 – 17 лет (включительно), состоящих под наблюдением на конец отчетного года
3.
Показатель 1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в отчетном году / общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации х
х 100%
базовый показатель 1: количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в отчетном году;
базовый показатель 2: общее количество
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.
Показатель 1.3. Охват диспансеризацией подростков
про-центов
количество осмотренных 14-летних детей
в отчетном году / среднегодовая численность
14-летних детей х 100%
базовый показатель 1: количество осмотренных 14-летних детей в отчетном году;
базовый показатель 2: среднегодовая численность 14-летних детей
5.
Показатель 1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитали-зированных в течение года
про-центов
количество больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года / общее количество больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года х 100%
базовый показатель 1: количество больных алкоголизмом, повторно госпитализированных
в течение года;
базовый показатель 2: общее количество больных алкоголизмом, госпитализированных
в течение года
6.
Показатель 1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитали-зированных в течение года
про-центов
количество больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года / общее количество больных наркоманией, госпитализированных в течение года х 100%
базовый показатель 1: количество больных наркоманиями, повторно госпитализированных
в течение года;
базовый показатель 2: общее количество больных наркоманией, госпитализированных в течение года
7.
Показатель 1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тысяч насе-ления
заболеваемость туберкулезом = форма № 8,
таблица 1000, графа 5 (строка 1 + строка 2) x 100000 / среднегодовая численность населения.
Форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», утверждена приказом Росстата
от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: число лиц с выявленным туберкулезом;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
8.
Показатель 1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на
ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения
процентов
количество обследованных на ВИЧ-инфекцию / среднегодовая численность населения х 100%
базовый показатель 1: количество обследованных на
ВИЧ-инфекцию;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
9.
Показатель 1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препа-ратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов
процентов
процентное соотношение количества обслуженных рецептов лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и обратившихся в медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной помощи, к количеству рецептов, выписанных вышеназванной категории граждан
базовый показатель 1: количество льготных рецептов, по которым произведен отпуск лекарственных препаратов;
базовый показатель 2: общее количество выписанных льготных рецептов
10.
Показатель 1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-творной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
процентное соотношение количества обслуженных рецептов лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также трансплантации органов и (или) тканей и обратившихся в медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной помощи,
к количеству выписанных рецептов пациентам, страдающих семью высокозатратными нозологиями
базовый показатель 1: количество льготных рецептов, по которым произведен отпуск лекарственных препаратов;
базовый показатель 2: количество выписанных льготных рецептов
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.
Показатель 2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом в общем количестве больных туберкулезом с бактериовыделением
про-центов
количество абацилированных больных туберкулезом / общее количество больных туберкулезом с бактериовыделением х 100%
базовый показатель 1: количество абацилированных больных туберкулезом;
базовый показатель 2: общее количество больных туберкулезом с бактериовыделением
12.
Показатель 2.3. Смертность от
дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тысяч насе-ления
число жителей Ростовской области, погибших в результате ДТП x 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской области
базовый показатель 1: число жителей Ростовской области, погибших в результате ДТП;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
13.
Показатель 2.6. Число наркологических больных, находящихся
в ремиссии от 1 года
до 2 лет
случаев на 100 нарко-логиче-ских боль-ных
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет / общее количество наркологических больных х 100
базовый показатель 1: количество наркологических боль-ных, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет;
базовый показатель 2: общее количество наркологических больных
14.
Показатель 2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 нарко-логи-ческих боль-ных
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет / общее количество наркологических больных х 100
базовый показатель 1: количество наркологических боль-ных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
базовый показатель 2: общее количество наркологических больных
15.
Показатель 2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 боль-ных алкого-лизмом средне-годо-вого контин-гента
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет / общее количество больных алкоголизмом х 100
базовый показатель 1: количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
базовый показатель 2:
общее количество больных алкоголизмом
16.
Показатель 2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 боль-ных алкого-лизмом средне-годо-вого контин-гента
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет / общее количество больных алкоголизмом х 100
базовый показатель 1: количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
базовый показатель 2: общее количество больных
17.
Показатель 2.10. Доля больных психическими расстройствами, госпитализированных повторно в течение года
про-центов
количество больных, госпитализированных повторно в психиатрические стационары в данном году / количество больных, госпитализированных всего в психиатрические стационары в данном году х 100%
базовый показатель 1: количество больных, госпитализированных повторно в психиатрические стационары в данном году;
базовый показатель 2: количество больных, госпитализированных всего в психиатрические стационары в данном году
18.
Показатель 2.13. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
про-центов
количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более / общее количество больных злокачественными новообразованиями, состоящими на диспансерном учете х 100%
базовый показатель 1: количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
базовый показатель 2: общее количество больных злока-чественными новообразованиями, состоящими на диспансерном учете
19.
Показатель 2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»
процентов
количество детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, не имевших рецидива заболевания в течение 5 лет, к общему количеству больных этой группы по истечении 5 лет после установления диагноза
базовый показатель 1: количество детей с установленным онкогематологическим заболеванием 5-летней давности, не имевших рецидива заболевания;
базовый показатель 2: общее количество больных этой группы по истечении 5 лет после установления диагноза
20.
Показатель 2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут
про-центов
доля выездов бригад скорой медицинской помощи с доездом до 20 минут = форма № 40, таблица 2500
(графа 3 + графа 4) строка 01 х 100% / форма № 40 таблица 2000 графа 3 строка 01.
Форма № 40 «Отчет станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи», утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 № 942
базовый показатель 1: количество доездов
до 20 минут;
базовый показатель 2: общее количество выездов бригад скорой медицинской помощи
21.
Показатель 2.16. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
летальность от дорожно-транспортных происшествий =
= форма № 14, таблица 2001, графа 2 х 100% /
таблица 2001, графа 1.
Форма № 14 «Сведения о деятельности стационара», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество умерших в стационаре больных, пострадавших в ДТП;
базовый показатель 2: общее число пострадавших в ДТП, госпитализированных
в стационар
22.
Показатель 2.17. Доля ВИЧ-инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве выявленных
про-центов
количество лиц, находящихся на диспансерном учете / общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц х 100%.
базовый показатель 1: количество инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете;
базовый показатель 2: общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
23.
Снижение смертности
от новообразований
(в том числе от злокачественных)
про-центов
число умерших от онкозаболеваний в отчетном году x
х 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской области в отчетном году x 100% / число умерших от онкозаболеваний в 2012 году x 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской области в 2012 году
базовый показатель 1: число умерших от онкозаболеваний в отчетном году;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
в отчетном году;
базовый показатель 3:
число умерших от онко-заболеваний в 2012 году;
базовый показатель 4: среднегодовая численность населения Ростовской области
в 2012 году
24.
Показатель 2.19. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении
про-центов
количество ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию / общее количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении х 100%
базовый показатель 1:
количество ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию;
базовый показатель 2: общее
количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
25.
Показатель 2.20. Охват населения профилак-тическими осмотрами на туберкулез
про-центов
количество осмотренных на туберкулез всеми методами / общая численность населения области х 100%
базовый показатель 1: количество лиц, осмотренных на туберкулез всеми методами в
течение года;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
26.
Показатель 3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, в общем количестве поставленных на учет в первый триместр беременности
процентов
количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка / общее количество беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности х 100%
базовый показатель 1: количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка;
базовый показатель 2: общее количество беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности
27.
Показатель 3.2. Охват неонатальным скринингом
процентов
охват неонатальным скринингом = форма № 31, таблица 2201 (максимальное значение из строк 5, 6, 7, 8, 9) х 100% / форма № 31, таблица 2201, строка 1.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество детей, прошедших неонатальный скрининг;
базовый показатель 2: число новорожденных, поступивших под наблюдение
28.
Показатель 3.3. Охват аудиологическим скринингом
процентов
охват аудиологическим скринингом = форма № 31, таблица 2201, строка 3 х 100% / форма № 31,
таблица 2201, строка 2.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество детей, прошедших аудиологический скрининг;
базовый показатель 2: число новорожденных, поступивших под наблюдение данного учреждения с факторами риска по тугоухости
29.
Показатель 3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, в общем числе женщин, обратившихся
в медицинские организации по поводу прерывания беременности
базовый показатель 1: число женщин, принявших решение вынашивать беременность;
базовый показатель 2:
число женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беремен-ности
30.
Показатель 3.7. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
про-
центов
количество пар «мать – дитя», которым проведена химиопрофилактика / общее количество родов инфицированными ВИЧ женщинами х 100%
базовый показатель 1:
количество пар «мать – дитя», которым проведена химио-профилактика;
базовый показатель 2: общее количество родов инфицированными ВИЧ женщинами
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
31.
Показатель 4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
количество пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска, получивших санаторно-курортное долечивание / общее количество госпитализированных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска х 100%
базовый показатель 1: количество пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска, получивших санаторно-курортное долечивание;
базовый показатель 2: общее количество госпитализированных пациентов с заболева-ниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска
32.
Показатель 4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
про-центов
количество пациентов, получивших реабилитационную помощь / количество пациентов, нуждающихся в оказании реабилитационной помощи х 100%
базовый показатель 1: количество пациентов, получивших реабилитационную помощь;
базовый показатель 2: количество пациентов, нуждающихся в оказании реабилитационной помощи
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
33.
Показатель 5.1. Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек
на 100 тысяч взрос-лого насе-ления
обеспеченность паллиативными койками для взрослых = форма № 47, таблица 1100, строка 33, графа 3 х
100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года.
Форма № 47 «Сведения о медицинской организации», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество коек для оказания паллиативной помощи;
базовый показатель 2: численность постоянного населения в возрасте
от 18 лет и старше на начало отчетного года
34.
Показатель 5.2. Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи детям
коек
на 100 тысяч дет-ского насе-ления
обеспеченность паллиативной помощью детей =
форма № 47, таблица 1100, строка 34, графа 3 х
100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 0 до 17 лет на начало отчетного года.
Форма № 47 «Сведения о медицинской организации», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество коек для оказания паллиативной помощи;
базовый показатель 2: численность постоянного населения в возрасте
от 0 до 17 лет на начало отчетного года
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
35.
Показатель 6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузов-ского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета общего количества выпускников учреждений высшего профессионального образования, нуждающихся в прохождении обучения
по программам ординатуры и интернатуры
базовый показатель 1: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования
36.
Показатель 6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
соотношение врачей и среднего медицинского персонала = форма № 47, таблица 3300, графа 8
(строка 33 + строка 34) / форма № 47, таблица 3300, графа 14 (строка 33 + строка 34).
Форма № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: число физических лиц врачей;
базовый показатель 2: число физических лиц среднего медицинского персонала
37.
Показатель 6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников меди-цинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предо-ставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы по Ростовской области
про-центов
СрЗП катРаб
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО = ––––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.12.2013 № 508.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1: средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период;
базовый показатель 2: средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
38.
Показатель 6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
и средней заработной платы по Ростовской области
про-центов
СрЗП катРаб
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО = –––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.12.2013 № 508.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1: средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период;
базовый показатель 2: средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
39.
Показатель 6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области
про-центов
СрЗП катРаб
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО = –––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1: средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период;
базовый показатель 2: средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответст-вующий отчетный период
40.
Показатель 6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополни-тельного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества физических лиц – специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, нуждающихся в повышении квалификации
с периодичностью 1 раз в 5 лет
базовый показатель 1: количество специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием;
базовый показатель 2: периодичность повышения квалификации – 5 лет
41.
Показатель 6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества физических лиц – специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, нуждающихся в переподготовке и повышении квалификации с периодичностью 1 раз в 5 лет
базовый показатель 1: количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием;
базовый показатель 2: периодичность повышения квалификации – 5 лет
42.
Показатель 6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку
в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества специалистов, нуждающихся в прохождении подготовки в обучающих симуляционных центрах
базовый показатель 1: количество лиц, прошедших подготовку
в обучающих симуляционных центрах
43.
Показатель 6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
про-центов
процентное соотношение выпускников медицинских образовательных учреждений, обучившихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские и фармацевтические государственные организации,
к общему количеству выпускников целевого набора
базовый показатель 1: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области;
базовый показатель 2: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования, трудоустроившихся после завершения обуче-ния в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области
44.
Показатель 6.10. Доля аккредитованных специалистов
про-центов
процентное соотношение аккредитованных специалистов к общему количеству специалистов
базовый показатель 1: количество аккредитованных специалистов;
базовый показатель 2: общее количество специалистов
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
45.
Показатель 7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
про-центов
соотношение фактически выполненных в течение года проверок к общему числу проверок, внесенных в утвержденный годовой план, рассчитанное в процентах
базовый показатель 1: количество проверок, внесенных в утвержденный годовой план;
базовый показатель 2: количество проверок, фактически выполненных в течение года
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
46.
Показатель 8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
соотношение показателя 2 к показателю 1, рассчитанное в процентах
базовый показатель 1: количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях;
базовый показатель 2: количество медицинских работников, которым для выполнения функций необходимо одно автоматизированное рабочее место
Примечание.
Используемые сокращения:
Росстат – Федеральная служба государственной статистики;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
Минздравсоцразвития России – Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными учреждениями
по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Номер
и наименование
Значение
показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Услуги круглосуточной стационарной помощи
2522461,0
2422110,0
2434910,0
2434910,0
2942227,9
2476050,8
2628091,8
2701767,5
койко-дней
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2282391,0
2170010,0
2170010,0
2170010,0
2471491,8
2049676,4
2177853,5
2249938,5
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
819316,0
762300,0
762300,0
762300,0
1030328,5
846098,1
897835,1
926048,0
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C
15500,0
15500,0
15500,0
15500,0
34787,6
34441,6
34764,1
34738,4
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
114000,0
114000,0
114000,0
114000,0
120874,4
113124,1
110740,0
116490,3
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
1225950,0
1183710,0
1183710,0
1183710,0
1183791,4
969876,6
1045289,8
1081385,4
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
107625,0
94500,0
94500,0
94500,0
101709,9
86136,1
89224,5
91276,4
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
98265,0
130500,0
130500,0
130500,0
149438,6
146865,2
165186,2
166344,0
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
98265,0
130500,0
130500,0
130500,0
149438,6
146865,2
165186,2
166344,0
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи,
в том числе детям»
141805,0
121600,0
134400,0
134400,0
321297,5
279509,2
285052,1
285485,0
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
141805,0
121600,0
134400,0
134400,0
321297,5
279509,2
285052,1
285485,0
Услуги судебно-психиатрической экспертизы лиц, не содержащихся под стражей
–
2640,0
2640,0
2640,0
–
4748,1
5044,6
5199,6
койко-дней
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
–
2640,0
2640,00
2640,0
–
4748,1
5044,6
5199,6
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
–
2640,2
2640,2
2640,2
–
4748,1
5044,6
5199,6
Услуги принудительного лечения больных
–
39600,0
39600,0
39600,0
–
53799,2
57422,9
59239,9
койко-дней
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
–
39600,0
39600,0
39600,0
–
53799,2
57422,9
59239,9
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
–
39600,0
39600,0
39600,0
–
53799,2
57422,9
59239,9
Услуги дневного стационара
214720,0
331680,0
331680,0
331680,0
136865,0
138203,4
146990,5
151772,2
койко-дней
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
280701,0
331680,0
331680,0
331680,0
136865,0
138203,4
146990,5
151772,2
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
67974,0
110400,0
110400,0
110400,0
39839,5
48379,1
51573,5
53666,0
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
840,0
1680,0
1680,0
1680,0
365,4
505,8
472,3
508,0
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
165000,0
165000,0
165000,0
165000,0
73118,6
68006,6
73063,3
75184,9
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
46887,0
54600,0
54600,0
54600,0
23541,5
21311,9
21881,4
22413,3
Услуги амбулаторно-поликлинические
2767411,0
2765774,0
2765774,0
2765774,0
799070,9
761733,1
798700,3
821095,8
посещений
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2767411,0
2765774,0
2765774,0
2765774,0
799070,9
761733,1
798700,3
821095,8
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
919605,0
920584,0
920584,0
920584,0
309842,2
312567,4
329803,7
339783,2
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C
17438,0
17438,0
17438,0
17438,0
16656,7
16821,0
16892,1
16779,1
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
276176,0
276176,0
276176,0
276176,0
87560,6
85189,4
87325,2
91394,5
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
639713,0
637097,0
637097,0
637097,0
193336,9
176829,3
187359,8
188999,1
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
914479,0
914479,0
914479,0
914479,0
191674,5
170326,0
177319,5
184139,9
Услуги амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы
–
2680,0
2680,0
2680,0
–
11976,3
12497,6
12835,8
экспертиз
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
–
2680,0
2680,0
2680,0
–
11976,3
12497,6
12835,8
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
–
2680,0
2680,0
2680,0
–
11976,3
12497,6
12835,8
Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами
27000,0
27000,0
27000,0
27000,0
238240,0
238683,3
238714,8
238408,2
литров
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
27000,0
27000,0
27000,0
27000,0
238240,0
238683,3
238714,8
238408,2
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
27000,0
27000,0
27000,0
27000,0
238240,0
238683,3
238714,8
238408,2
Услуги медицинского наркологического освидетельствования
12375,0
12375,0
15625,0
15625,0
14854,6
14109,6
12192,2
12757,0
освидетельствований
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
12375,0
12375,0
15625,0
15625,0
14854,6
14109,6
12192,2
12757,0
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
12375,0
12375,0
15625,0
15625,0
14854,6
14109,6
12192,2
12757,0
Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека
6372,0
6372,0
9322,0
9322,0
21472,9
23573,8
37137,3
31632,1
освидетельствований
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6372,0
6372,0
9322,0
9322,0
21472,9
23573,8
37137,3
31632,1
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
6372,0
6372,0
9322,0
9322,0
21472,9
23573,8
37137,3
31632,1
Услуги аутопсийные
2808,0
2847,0
2847,0
2847,0
15775,4
15025,8
15350,8
15255,5
вскрытий
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2808,0
2847,0
2847,0
2847,0
15775,4
15025,8
15350,8
15255,5
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
2808,0
2847,0
2847,0
2847,0
15775,4
15025,8
15350,8
15255,5
Услуги диагностические
826119,0
714000,0
668850,0
668850,0
108918,5
111034,9
111243,0
111075,6
исследований
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
826119,0
714000,0
668850,0
668850,0
108918,5
111034,9
111243,0
111075,6
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
826119,0
714000,0
668850,0
668850,0
108918,5
111034,9
111243,0
111075,6
Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц
21250,0
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
11982,5
11982,4
11941,6
освидетельствований
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
21250,0
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
11982,5
11982,4
11941,6
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
21250,0
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
11982,5
11982,4
11941,6
Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов
14100,0
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
83997,4
84953,2
84675,7
вскрытий
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
14100,0
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
83997,4
84953,2
84675,7
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
14100,0
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
83997,4
84953,2
84675,7
Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов
173688
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
54999,5
55570,7
55380,2
экспертиз
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
173688
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
54999,5
55570,7
55380,2
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
173688
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
54999,5
55570,7
55380,2
Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел
300,0
300,0
300,0
300,0
4428,8
4927,4
4374,6
4362,5
экспертиз
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
300,0
300,0
300,0
300,0
4428,8
4927,4
4374,6
4362,5
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
300,0
300,0
300,0
300,0
4428,8
4927,4
4374,6
4362,5
Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состоянии здоровья населения Ростовской области
705,0
705,0
705,0
705,0
13024,2
12948,6
13115,2
13066,3
отчетов
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
705,0
705,0
705,0
705,0
13024,2
12948,6
13115,2
13066,3
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
705,0
705,0
705,0
705,0
13024,2
12948,6
13115,2
13066,3
Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений
72,0
72,0
72,0
72,0
4158,7
3387,7
3663,5
3659,1
мероприятий
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
72,0
72,0
72,0
72,0
4158,7
3387,7
3663,5
3659,1
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
72,0
72,0
72,0
72,0
4158,7
3387,7
3663,5
3659,1
Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения
12,0
12,0
12,0
12,0
682,6
557,0
535,7
535,0
макетов
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
12,0
12,0
12,0
12,0
682,6
557,0
535,7
535,0
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
12,0
12,0
12,0
12,0
682,6
557,0
535,7
535,0
Услуги по повышению квалификации специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием в рамках программ дополнительного профессионального образования
9462,0
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
22694,8
23959,9
24574,9
слушателей
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
9462,0
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
22694,8
23959,9
24574,9
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
9462,0
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
22694,8
23959,9
24574,9
Услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)
3339,0
3381,0
3381,0
3381,0
199303,4
201074,8
206071,5
211351,2
студентов
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
3339,0
3381,0
3381,0
3381,0
199303,4
201074,8
206071,5
211351,2
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
3339,0
3381,0
3381,0
3381,0
199303,4
201074,8
206071,5
211351,2
Услуги среднего профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)
562,0
585,0
585,0
585,0
13231,1
15235,5
15474,9
15873,1
студентов
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
562,0
585,0
585,0
585,0
13231,1
15235,5
15474,9
15873,1
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
562,0
585,0
585,0
585,0
13231,1
15235,5
15474,9
15873,1
Услуги среднего профессионального образования
257,0
260,0
260,0
260,0
13170,2
13436,2
13762,5
14125,4
студентов
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
257,0
260,0
260,0
260,0
13170,2
13436,2
13762,5
14125,4
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
257,0
260,0
260,0
260,0
13170,2
13436,2
13762,5
14125,4
Приложение № 5
Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)
№ п/п
Наиме-нование инвести-ционного проекта
Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель, участник
Номер
и дата
положи-тельного заклю-чения
государст-венной (него-судар-ственной) экспер-тизы
Источники финансирования
Объем
расходов
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2014 год
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государст-венная программа Ростовской области «Развитие здравоохра-нения»
Х
всего
648889,0
89266,4
81538,5
57907,8
70000,0
234133,0
159750,0
–
областной бюджет
648889,0
89266,4
81538,5
57907,8
70000,0
234133,0
159750,0
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
43706,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «ОКДЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пуш-кинская, 127
минздрав РО
№ 3-6-1-0380-13 от 05.04.2013
всего
22040,2
–
–
–
–
22040,2
–
–
областной бюджет
22040,2
–
–
–
–
22040,2
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Капитальный ремонт здания стационара Волгодон-ского филиала ГКУЗ РО «Психо-невроло-гический диспансер»
по адресу:
г. Волго-донск,
ул. Химиков, 14
минздрав РО
№ 3-6-1-0144-14 от 04.04.2014
всего
32800,0
–
–
–
–
32800,0
–
–
областной бюджет
32800,0
–
–
–
–
32800,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Капитальный ремонт здания
ГБУ РО «Кожно-венероло-гический диспансер» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 39
минздрав РО
№3-6-1-0464-14 от 16.10.2014
всего
46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
областной бюджет
46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Капитальный ремонт филиала
ГБУ РО «ПАБ»
по адресу:
ст. Егорлык-ская,
ул. Шмидта, 41б
минздрав РО
№ 3-12-1-0143-13 от 01.11.2013
всего
24000,0
–
–
–
–
5000,0
19000,0
–
областной бюджет
24000,0
–
–
–
–
5000,0
19000,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего тепло-снабжения Аксайского филиала ГКУЗ ПНД РО по адресу:
п. Ковалевка,
ул. Цент-ральная, 3
минздрав РО
№ 3-12-1-0067-14 от 05.09.2014
всего
14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
областной бюджет
14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Капитальный ремонт Красно-сулинского филиала
ГБУ РО ПТКД
минздрав РО
№ 3-12-1-0059-14 от 04.08.2014
всего
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
областной бюджет
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Капитальный ремонт Новошахтин-ского филиала ГКУЗ ПНД РО
минздрав РО
№ 61-138-0309-14 от 03.09.2014
всего
36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
областной бюджет
36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
8.
Выборочный капитальный ремонт в здании
ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом
и ИЗ» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
пр. Вороши-ловский, 105Ж
минздрав РО
№ 6-2-1-5975-14 от 21.04.2014
всего
6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
областной бюджет
6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГКУЗ ПНД РО
минздрав РО
№ 3-6-1-0243-14 от 26.06.2014
всего
36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
областной бюджет
36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
Реабилита-ционное отделение
по адресу:
г. Гуково,
ул. Кутузова, 55/ул. Лазо, 33
минис-терство строи-тельства Ростовской
области
№ 61-1-3-0480-13 от 16.05.2013
всего
49192,8
–
–
–
–
49192,8
–
–
областной бюджет
49192,8
–
–
–
–
49192,8
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
11.
Строи-тельство пристройки для разме-щения химико-токсиколо-гической и клинической лаборатории и гаража к наркологи-ческому диспансеру
г. Гуково
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 61-1-5-3281-08 от 25.10.2008
всего
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
областной бюджет
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь строитель-ства)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009
всего
85971,9
85951,0
42090,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
85971,9
85951,0
42090,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь строитель-ства) (пожарная сигна-лизация и оповещение людей при пожаре на объекте)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 2-12-1-0114-13 от 05.09.2013
всего
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
областной бюджет
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
14.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(5-я очередь строи-тельства)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
всего
127907,8
–
–
57907,8
70000,0
–
–
–
областной бюджет
127907,8
–
–
57907,8
70000,0
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
15.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2. Примыкание переходной галереи к ЛДК № 4. Реконструк-ция ЛДК № 3, ЛДК № 4
в местах примыкания переходной галереи
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 1-12-1-0106-14 от 16.12.2014
всего
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
16.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(4-я оче-редь), «Медицин-ское газо-снабжение ЛДК № 5, ЛДК № 6»
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 2-12-1-0105-14 от 15.12.2014
всего
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
17.
Капитальный ремонт здания
ГКУЗ РО
«Дом ребенка специали-зированный № 3»
минздрав РО
–
всего
30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
областной бюджет
30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
18.
Капитальный ремонт здания
ГКУЗ РО «Дом ребен-ка № 2»
минздрав РО
№ 3-6-1-
1138-13 от 20.12.2013
всего
32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
областной бюджет
32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
19.
Капитальный ремонт здания
ГБУ РО «БСМЭ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдо-кимова, 35/88
минздрав РО
№ 2-1- 655-14 от 05.08.2014
всего
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
областной бюджет
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
20.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «МИАЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Закрут-кина, 38/22
минздрав РО
№ 6-2-1-6454-14 от 04.08.2014
всего
13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
областной бюджет
13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального строи-тельства и реконст-рукции
всего
304198,8
89266,4
81538,5
57907,8
70000,0
49192,8
–
–
областной бюджет
304198,8
89266,4
81538,5
57907,8
70000,0
49192,8
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
43706,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
всего
344690,2
–
–
–
–
184940,2
159750,0
–
областной бюджет
344690,2
–
–
–
–
184940,2
159750,0
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
п. – поселок;
г. – город;
ст. – станица;
ОКДЦ – областной консультативно-диагностический центр;
ГКУЗ РО – государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области;
ЛДК – лечебно-диагностический корпус;
ПНД – психоневрологический диспансер;
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр;
ЦПБ со СПИДом и ИЗ – Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы;
ПТКД – противотуберкулезный клинический диспансер;
ПАБ – патолого-анатомическое бюро;
ГОУЗ – государственное областное учреждение здравоохранения;
Х – графа не подлежит заполнению.».
13. В приложении № 6:
13.1. Пункт 6 раздела «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» изложить в редакции:
«6.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО,
областные го-
сударственные учреждения здравоох-ранения;
министерство строительства РО
2014
2020
снижение заболеваемости, инвалидизации
и смертности населения от туберкулеза
повышение уровня заболеваемости,
инвалидизации и смертности от туберкулеза
показатели 1, 2, 2.1, 2.5, 2.20».
13.2. Раздел «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в редакции:
«Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
27.
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО,
руководители государственных областных учреждений здравоохранения
2014
2020
обеспечение удовлетворенности населения области в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах
снижение уровня квалификации медицинских работников, несоблюдение требований, предъявляемых к уровню подготовки специалистов в соответствии с действующим законодатель-ством
показатели 5, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8
28.
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
2014
2020
снижение кадрового дефицита
невыполнение мероприятия приведет к оттоку медицинских специалистов из от-расли и к увеличению дефицита медицинских кадров
показатели 5, 6.3, 6.4
29.
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
2014
2020
снижение кадрового дефицита
снижение укомплектованности медицинскими специалистами в территориях, традиционно испытывающих потребность в специалистах, а также снижение качества оказываемых медицинских услуг в данных территориях
показа-
тель 5
30.
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО,
руководитель государственных учреждений образования
2014
2020
повышение уровня квалификации средних медицинских работников, укомплектованности средними медицинскими работниками
снижение качества среднего профессионального образования и уровня квалификации средних медицинских работников
показа-
тель 5».
14. Приложения № 7 – 10 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы
Источники финансирования
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Ростовской области «Развитие здравоохра-нения»
всего*
305480022,7
40932089,6
41971912,4
42475358,9
46642805,1
44685242,4
44584751,2
44315517,5
областной бюджет
162762849,5
22006391,0
22326957,4
22218841,4
22280640,2
24835741,5
24738714,5
24483217,9
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
127654,4
–
127654,4
–
–
–
–
–
безвозмездные поступления в областной бюджет
5423967,7
2076036,2
1912761,1
711365,3
711365,3
4146,6
4146,6
4146,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
5423967,7
2026036,2
1 847 761,1
711365,3
711365,3
4146,6
4146,6
4146,6
из них неисполненные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
115000,0
50000,0
65000,0
–
–
–
–
–
местные бюджеты
100861,3
23935,2
20241,7
25746,0
–
17201,3
13737,1
–
внебюджетные источники
250843824,9
31802477,5
33750234,6
35557688,6
39689082,0
36681447,4
36681447,4
36681447,4
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
104079489,9
13956295,9
14988441,3
15033968,5
16648986,0
14496207,3
14487503,3
14468089,2
областной бюджет
4835479,0
683643,4
716052,4
674915,1
674915,1
707091,4
698410,6
680452,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
2941847,3
1163422,0
1061209,3
358608,0
358608,0
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
2941847,3
1163422,0
1061209,3
358608,0
358608,0
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
6726,3
2994,5
796,4
–
–
1479,3
1456,1
–
внебюджетные источники
96295437,3
12106236,0
13210383,2
14000445,4
15615462,9
13787636,6
13787636,6
13787636,6
Подпрограмма 2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, меди-цинской помо-щи, скорой,
в том числе скорой специа-лизированной, медицинской помощи, меди-цинской эва-куации»
всего*
180128586,2
24213585,2
24281416,3
24793196,1
27234625,5
26676144,2
26604781,8
26448937,4
областной бюджет
145501009,3
19620407,1
20012255,5
19959176,1
19995876,1
22110464,9
22040299,8
21886630,1
безвозмездные поступления в областной бюджет
2302586,9
822769,7
782595,8
348610,7
348610,7
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
2302586,9
822769,7
782595,8
348610,7
348610,7
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
37365,2
3791,2
2281,3
25746,0
–
3372,0
2174,7
–
внебюджетные источники
145939105,5
18743367,5
19522566,1
20497945,7
22928421,1
21415601,7
21415601,7
21415601,7
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
329324,1
165143,0
70555,9
1900,0
1900,0
49400,0
40425,2
–
областной бюджет
237325,9
112765,1
53391,9
1900,0
1900,0
37050,0
30318,9
–
безвозмездные поступления в областной бюджет
35228,4
35228,4
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
35228,4
35228,4
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
56769,8
17149,5
17164,0
–
–
12350,0
10106,3
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
4922331,9
455560,6
467111,8
536533,2
572960,6
963448,6
963448,6
963448,6
областной бюджет
2184773,4
298460,5
260147,1
279089,6
283324,6
354643,9
354643,9
354643,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
2737558,5
157100,1
206964,7
257443,6
289636,0
608804,7
608804,7
608804,7
Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
5348624,6
631155,6
622140,5
678282,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
областной бюджет
5348624,6
631155,6
622140,5
678282,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохра-нения»
всего
2392135,0
402614,9
421638,1
312608,4
320621,3
312295,9
312295,9
312295,9
областной бюджет
2276463,0
352166,9
356414,1
312608,4
320621,3
312295,9
312295,9
312295,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
115672,0
50448,0
65224,0
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
672,0
448,0
224,0
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
115000,0
50000,0
65000,0
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции
в сфере охраны здоровья»
всего
1339347,9
166355,9
167147,5
167843,1
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
областной бюджет
1339347,9
166355,9
167147,5
167843,1
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8
«Управление развитием отрасли»
всего
6940183,1
941378,5
953461,0
951027,2
1008790,8
1029081,2
1032631,2
1024081,2
областной бюджет
1039826,4
141436,5
139408,4
145026,7
149082,2
155530,2
159080,2
150530,2
безвозмездные поступления в областной бюджет
28633,1
4168,1
3732,0
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
28633,1
4168,1
3732,0
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
5871723,6
795773,9
810320,6
801853,9
855562,0
869404,4
869404,4
869404,4
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год –
16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Приложение № 8
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Расходы
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы
Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель, участник
Код бюджетной классификации расходов (1)
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы
(тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
всего
в том числе:
х
х
х
х
168186817,2
24082427,2
24239718,5
22930206,7
22992005,5
24 839 888,1
24 742 861,1
24 487 364,5
неисполнен-ные расходные обязательства отчетного финансового года
х
х
х
х
127654,4
х
127654,4
–
–
–
–
–
минздрав РО
806
х
х
х
167814665,1
23935782,1
24140693,4
22872298,9
22922005,5
24 790 695,3
24 742 861,1
24 487 364,5
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
372152,1
146645,1
99025,1
57907,8
70000,0
49192,8
–
–
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
минздрав РО
806
х
х
х
7777326,3
1847065,4
1777261,7
1033523,1
1033523,1
707091,4
698410,6
680452,6
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни,
в том числе у детей
минздрав РО
806
0901
0112105
240
421,8
421,8
–
–
–
–
–
–
806
0901
0112105
240
5250,9
–
771,7
814,6
814,6
950,0
950,0
950,0
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
минздрав РО
806
0902
0112106
240
242881,0
38548,5
34647,1
30802,8
30802,8
36026,6
36026,6
36026,6
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
минздрав РО
806
0909
0112011
240
5450,9
857,4
200,1
771,7
771,7
950,0
950,0
950,0
806
0909
0115179
240
24457,5
4706,2
10690,5
4530,4
4530,4
–
–
–
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,
в том числе детей
минздрав РО
806
0901
0117301
520
57073,5
–
12476,7
–
–
26638,8
17958,0
–
806
0902
0117302
520
52695,2
52695,2
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
минздрав РО
806
0902
0115161
240
143670,8
51914,2
30999,0
30378,8
30378,8
–
–
–
806
0902
0115161
320
1193672,4
294261,6
303854,8
297778,0
297778,0
–
–
–
806
0902
0113093
240
139985,0
82141,3
57843,7
–
–
–
–
–
806
0902
0113093
320
1307972,3
676100,7
631871,6
–
–
–
–
–
806
0909
0111101
240
506446,4
70101,2
51155,3
77038,3
77038,3
77038,3
77038,3
77038,3
806
0909
0111101
320
3965259,3
521019,3
616801,5
565487,7
565487,7
565487,7
565487,7
565487,7
806
0909
0115133
240
132089,3
54298,0
25949,7
25920,8
25920,8
–
–
–
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
минздрав РО
806
х
х
х
147440248,5
20305336,1
20695826,2
20249879,0
20274486,8
22061272,1
22040299,8
21886630,1
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
363347,7
137840,7
99025,1
57907,8
70000,0
49192,8
–
–
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО
806
х
х
х
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
806
0901
0120059
610
9779395,6
1341326,1
1190794,6
1246454,2
1286915,6
1576509,9
1576509,9
1576509,9
806
0901
0125174
240
573735,4
139530,0
146691,0
143757,2
143757,2
–
–
–
806
0901
0125382
240
59476,0
–
59476,0
–
–
–
–
–
806
0902
0120059
610
332299,1
39558,0
36613,7
37219,1
37130,6
60685,3
60685,3
60685,3
806
0902
0122108
240
51768,7
6652,1
6636,0
6985,3
6985,3
8170,0
8170,0
8170,0
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
минздрав РО
806
х
х
х
6500,0
–
–
–
–
6 500,0
–
–
806
0902
0127201
530
1741,3
1741,3
–
–
–
–
–
–
806
0902
0127243
530
49348,7
3697,7
6785,4
7244,4
7371,0
8083,4
8083,4
8083,4
806
0909
0120059
610
390421,7
51880,2
51713,5
51755,0
51616,3
61269,6
61269,6
61269,6
806
0909
0122011
240
152724,1
29431,8
32228,3
32228,3
32228,3
8902,5
8902,5
8902,5
806
0909
0125072
240
740146,5
125065,9
205373,6
204853,5
204853,5
–
–
–
806
0909
0125382
240
44851,1
19452,8
25398,3
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО
806
0901
0122110
240
58409,0
9895,0
8307,8
4384,0
4384,0
10495,6
10495,6
10495,6
806
0901
0120059
610
1933915,4
245127,8
239014,5
248559,1
253474,0
316519,9
316519,9
316519,9
министерство строительства Ростовской области
812
0901
0124037
410
50341,9
1149,1
445,1
–
–
49192,8
–
–
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО
806
х
х
х
119400,0
–
–
–
–
57 800,0
61 600,0
–
806
0901
0120059
610
11370775,4
1455282,5
1240859,6
1395927,0
1442151,7
1945518,2
1945518,2
1945518,2
806
0902
0120059
610
44760,0
–
44760,0
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО
806
0901
0122111
240
31717,4
31717,4
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО
806
0901
0122109
240
89756,8
89756,8
–
–
–
–
–
–
806
0901
0125077
240
756195,5
474751,0
281444,5
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО
395
0909
0121104
320
111622519,1
12947788,7
16038282,4
16038282,4
16038282,4
16853294,4
16853294,4
16853294,4
395
0909
0127401
580
2028961,6
2028961,6
–
–
–
–
–
–
806
х
х
х
1885645,1
–
–
–
–
645 708,5
642 268,3
597 668,3
806
0901
0120059
610
1133228,1
301947,8
267763,8
277553,7
285962,8
–
–
–
806
0901
0127301
520
279746,1
62160,9
74852,2
77237,9
–
54701,8
47469,7
–
806
0902
0120059
610
106757,6
27732,1
25474,4
26293,6
27257,5
–
–
–
806
0909
0120059
110
100032,6
24857,7
24428,9
25420,4
25325,6
–
–
–
806
0909
0120059
240
53172,2
15370,9
13264,8
12377,9
12377,9
–
–
–
806
0909
0120059
610
447284,7
111525,4
111901,4
112255,4
111923,8
–
–
–
806
0909
0120059
850
4731,2
1182,8
1182,8
1182,8
1182,8
–
–
–
806
0909
0122112
240
456579,6
112823,1
67534,7
–
–
94527,5
94527,5
94527,5
806
0909
0127201
530
23390,9
23390,9
–
–
–
–
–
–
806
0909
0127243
530
493023,6
48262,5
61280,4
61005,7
62711,0
86588,0
86588,0
86588,0
министерство строительства Ростовской области
812
0901
0124037
410
253856,9
88117,3
81093,4
57907,8
70000,0
–
–
–
812
0901
0122104
240
44452,3
43659,3
2790,0
–
–
–
–
–
812
0901
0127303
520
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО
806
0901
0122107
240
288,0
288,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
0122107
610
290850,7
170850,7
120000,0
–
–
–
–
–
806
0901
0125070
610
71877,7
35817,2
36060,5
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
минздрав РО
806
0906
0120059
610
1729800,7
238240,0
242686,2
238902,1
238595,5
258397,5
258397,5
258397,5
806
0906
0122112
240
61116,6
61116,6
6865,0
–
–
–
–
–
806
0906
0125175
240
56304,7
28152,8
28151,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
минздрав РО
806
х
х
х
272554,3
147993,5
53391,9
1900,0
1900,0
37050,0
30318,9
–
Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
806
0901
0132115
240
39610,8
39610,8
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего
выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
806
0901
0132115
240
1051,4
1051,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
0132116
240
2945,0
2945,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
0132117
240
5623,4
5623,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
0135073
240
15908,3
15908,3
–
–
–
–
–
–
806
0901
0135079
240
19320,1
19320,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
806
0901
0137301
520
180395,4
61534,6
51491,9
–
–
37050,0
30318,9
–
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ
от матери к плоду
минздрав РО
806
0909
0131150
320
7699,9
1999,9
1900,0
1900,0
1900,0
–
–
–
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
минздрав РО
806
х
х
х
2175969,0
289656,1
260147,1
279089,6
283324,6
354643,9
354643,9
354643,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
8804,4
8804,4
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 4.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
минздрав РО
806
0909
0142118
320
246263,2
36834,4
33245,4
32361,8
33310,3
36837,1
36837,1
36837,1
Основное мероприятие 4.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО
806
х
х
х
552872,7
–
–
–
–
184290,9
184290,9
184290,9
806
0905
0140059
110
339060,5
86360,8
83229,3
84916,6
84553,8
–
–
–
806
0905
0140059
240
265157,5
56539,2
57543,2
74839,6
76415,6
–
–
–
806
0905
0140059
610
463,7
–
463,7
–
–
–
–
–
806
0905
0140059
850
69357,2
17129,2
17513,5
17356,6
17357,9
–
–
–
806
0905
0147201
530
29209,5
29209,5
–
–
–
–
–
–
806
0905
0147243
530
673584,7
63583,0
68152,0
69615,0
71687,0
133515,9
133515,9
133515,9
министерство строительства Ростовской области
812
0905
0142104
240
8804,4
8804,4
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи,
в том числе детям»
минздрав РО
806
х
х
х
5348624,6
631155,6
622140,5
678282,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО
806
0901
0157201
530
98891,5
98891,5
–
–
–
–
–
–
806
0901
0157243
530
2858737,0
210544,4
332688,3
389193,4
398009,8
509433,7
509433,7
509433,7
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО
806
х
х
х
1201434,3
–
–
–
–
419678,1
402078,1
379678,1
806
0909
0150059
110
916448,0
253070,4
224124,9
220046,4
219206,3
–
–
–
806
0909
0150059
240
250443,9
62750,6
59428,9
63608,6
64969,1
–
–
–
806
0909
0150059
850
22669,9
5898,7
5898,4
5434,0
5438,8
–
–
–
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
минздрав РО
806
х
х
х
2392135,0
402614,9
421638,1
312608,4
320621,3
312 295,9
312 295,9
312 295,9
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО
806
х
х
х
8373,0
–
–
–
–
2 791,0
2 791,0
2791,0
806
0705
0160059
610
165216,0
22899,9
23165,1
23959,9
24574,9
23695,5
23695,5
23695,5
806
0901
0160059
610
7877,3
2351,0
1842,2
1842,1
1842,0
–
–
–
806
0909
0160059
240
51,8
51,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
0160059
610
1163,7
87,9
358,6
358,6
358,6
–
–
–
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
806
0909
0161106
360
50028,6
7149,8
7129,8
7149,8
7149,8
7149,8
7149,8
7149,8
806
0909
0161108
360
172,5
172,5
–
–
–
–
–
–
806
0909
0161108
350
1191,0
–
172,5
172,5
172,5
224,5
224,5
224,5
806
0909
0162119
240
57306,3
8496,7
7647,2
7689,9
7689,9
8594,2
8594,2
8594,2
806
0909
0162318
240
1289,6
335,0
318,2
318,2
318,2
–
–
–
Основное мероприятие 6.3.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
806
0909
0161107
320
28000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
806
0909
0161151
320
100000,0
50000,0
50000,0
–
–
–
–
–
806
0909
0165136
320
115000,0
50000,0
65000,0
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 6.4.
Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО
806
х
х
х
797522,7
–
–
–
–
265840,9
265840,9
265840,9
806
0704
0160059
610
932109,8
225704,7
231511,6
235308,9
241349,7
–
–
–
806
0704
0161105
610
126160,7
30917,6
30268,9
31808,5
33165,7
–
–
–
806
0704
0163893
610
672,0
448,0
224,0
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
минздрав РО
806
х
х
х
1339347,9
166355,9
167147,5
167843,1
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
Основное мероприятие 7.1.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.2.
Развитие государственной
судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
806
0909
0170059
610
1218835,6
155272,1
156700,2
157118,6
156597,7
197900,9
197900,9
197900,9
Основное мероприятие 7.3.
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО
806
0907
0170059
610
51554,6
7306,8
7217,9
7325,6
7300,3
7 468,0
7468,0
7468,0
806
0907
0172120
240
26357,7
3777,0
3229,4
3398,9
3398,9
4 184,5
4184,5
4 184,5
Подпрограмма 8
«Управление развитием отрасли»
минздрав РО
806
х
х
х
1068459,5
145604,6
143140,4
149173,3
153228,8
159 676,8
163226,8
154 676,8
Основное мероприятие 8.1.
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО
806
х
х
х
13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
806
0909
0180059
610
126838,9
18540,3
16893,3
17314,4
17260,4
18943,5
18943,5
18943,5
Основное мероприятие 8.2.
Реализация функций центральных аппаратов исполнителей Программы
минздрав РО
806
х
х
х
388974,0
–
–
–
–
129658,0
129658,0
129658,0
806
0113
0182101
240
830,5
205,3
403,6
208,4
208,4
–
–
–
806
0113
0189999
120
15319,2
423,6
1080,7
6400,9
7414,0
–
–
–
806
0113
0189999
850
1099,2
274,8
274,8
274,8
274,8
–
–
–
806
0909
0180011
120
441558,3
110210,5
109435,0
109408,2
112504,6
–
–
–
806
0909
0180019
120
11966,1
2870,4
3031,9
3031,9
3031,9
–
–
–
806
0909
0180019
240
26317,3
7110,9
6360,4
6459,4
6459,4
–
–
–
806
0909
01859Б0
120
22200,8
3120,5
3059,2
3281,7
3377,9
3120,5
3120,5
3120,5
806
0909
01859Б0
240
6432,3
1047,6
672,8
864,9
768,7
1026,1
1026,1
1026,1
806
0909
0189021
850
13372,9
1800,7
1 928,7
1 928,7
1928,7
1928,7
1928,7
1928,7
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
х – отсутствует код бюджетной классификации;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Приложение № 9
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
(тыс. рублей)
в том числе
(тыс. рублей)
всего
(тыс. рублей)
в том числе
(тыс. рублей)
всего
(тыс. рублей)
в том числе
(тыс. рублей)
всего
(тыс. руб-лей)
в том числе
(тыс. рублей)
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жи-лищно-комму-наль-ного хозяй-ства
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жи-лищно-комму-наль-ного хозяй-ства
за счет средств област-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жилищ-но-комму-нального хозяй-ства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
12 476,7
12 476,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Верхнедонской район
11 736,7
11 736,7
–
–
31 519,8
31 519,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Кашарский район
6 761,9
6 761,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Песчанокопский район
33 662,3
33 662,3
–
–
22 630,6
22 630,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Цимлянский район
10 000,0
10 000,0
–
–
20 701,8
20 701,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
г. Волгодонск
9 630,2
9 630,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
г. Новочеркасск
–
–
–
–
51 491,9
51 491,9
–
–
77 237,9
77 237,9
–
–
–
–
–
–
8.
г. Новошахтинск
51 904,4
51 904,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
123 695,5
123 695,5
–
–
138 820,8
138 820,8
–
77 237,9
77 237,9
–
–
–
–
–
–
Субсидия на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Зерноградский район
6 619,9
6 619,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Кашарский район
8 223,8
8 223,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Куйбышевский район
8 122,5
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Матвеево-Курганский район
8 079,5
8 079,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Неклиновский район
7 394,8
7 394,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Семикаракорский район
6 132,2
6 132,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Целинский район
8 122,5
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
52 695,2
52 695,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Субсидия на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию
и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
1.
Чертковский район
4 915,0
4 915,0
–
–
14 696,6
14 696,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
4 915,0
4 915,0
–
–
14 696,6
14 696,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Всего
181 305,7
181 305,7
–
–
153 517,4
153 517,4
–
–
77 237,9
77 237,9
–
–
–
–
–
–
Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер
и дата положи-тельного заключения государственной (негосудар-ственной) экспертизы
Источники
финансирования
Объем расходов (тыс. руб-лей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Х
всего
529971,3
149569,2
163759,1
102983,9
_
86191,9
69058,5
–
областной бюджет
545542,7
128610,5
143517,4
77237,9
_
81340,6
65427,7
_
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
41591,4
_
_
_
_
_
федеральный бюджет
Х
Х
_
_
_
_
_
_
из них неиспользо-ванные средства отчетного финансового года
Х
Х
_
_
_
_
_
_
местный бюджет
75428,6
15255,5
20241,7
25746,0
–
4851,3
3630,8
–
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Белокалитвинский район
всего
26546,2
–
13273,1
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет
24953,4
–
12476,7
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1592,8
–
796,4
–
–
796,4
–
–
капитальный
ремонт МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника»,
ул. Большая, 25
№ 61-1-1-0026-12 от 31.03.2012
всего
26546,2
–
13273,1
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет
24953,4
–
12476,7
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1592,8
–
796,4
–
–
796,4
–
–
2.
Красносулинский район
всего
19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет
17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
капитальный ремонт поликлиники № 4 МБУЗ «ЦРБ»
№ 4326. 2006/
1740-02
от 01.02.2007
всего
19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет
17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
3.
Обливский район
всего
14845,0
–
–
–
–
14845,0
–
–
областной бюджет
14162,1
–
–
–
–
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
682,9
–
–
–
–
682,9
–
–
капитальный ремонт Дома сестринского ухода и врачебной амбулатории
п. Каштановский
№ 5-3-1-0041-12 от 06.02.2012
всего
14845,0
–
–
–
–
14845,0
–
–
областной бюджет
14162,1
–
–
–
–
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
682,9
–
–
–
–
682,9
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
4.
Верхнедонской район
всего
40675,0
12175,0
32545,8
–
–
–
–
–
областной бюджет
39210,7
11736,7
31519,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1464,3
438,3
1026,0
капитальный ремонт части администра-тивного здания
(литер А) и вспомогательного помещения (гараж,
литер Д) МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0378-12 от 13.12.2012
всего
12175,0
12175,0
4045,8
–
–
–
–
–
областной бюджет
11736,7
11736,7
4045,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
438,3
438,3
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт шести зданий
МБУЗ «ЦРБ»
в ст-це Казанской
№ 3-12-1-0014-13 от 25.01.2013
всего
28500,0
–
28500,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
27474,0
–
27474,0
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1026,0
–
1026,0
–
–
–
–
–
5.
Зимовниковский район
всего
24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет
23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
капитальный ремонт помещений хирургического и реанимационного отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0001-13 от 10.01.2013
всего
24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет
23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
6.
Кашарский район
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
капитальный
ремонт наружных инженерных сетей МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0084-11 от 15.02.2011
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
7.
Красносулинский район
всего
12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет
11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
капитальный ремонт водогрязелечебницы неврологического отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0169-07 от 11.12.2007
всего
12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет
11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
8.
Мартыновский район
всего
6717,4
–
–
–
–
6717,4
–
–
областной бюджет
6421,8
–
–
–
–
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
295,6
–
–
–
–
295,6
–
–
капитальный ремонт МБУЗ «ЦРБ» – детское отделение, пищеблок, тепловой пункт
№ 6-2-1-0193-12 от 30.03.2012
всего
6717,4
–
–
–
–
6717,4
–
–
областной бюджет
6421,8
–
–
–
–
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
295,6
–
–
–
–
295,6
–
–
9.
Морозовский район
всего
9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет
8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
выборочный капитальный ремонт главного лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-2-1-0027-13 от 21.03.2013
всего
9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет
8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
10.
Неклиновский район
всего
54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет
52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
капитальный ремонт зданий МБУЗ «ЦРБ» по адресу:
с. Покровское,
пер. Парковый, 27 (первая очередь)
№ 6-3-1-0029-12 от 27.01.2012
всего
54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет
52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
11.
Чертковский район
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
реконструкция газовой котельной и инженерных сетей для МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района, п. Чертково Чертковского района, пер. Пионерский, 94, Чертковский район
№ 61-1-5-0416-10 от 26.07.2010
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
12.
Песчанокопский район
всего
35849,2
35849,2
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт участковой больницы
с. Развильное МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0167-12 от 07.11.2012
всего
35849,2
35849,2
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
13.
г. Новочеркасск
всего
102983,9
–
–
102983,9
–
–
–
–
областной бюджет
77237,9
–
–
77237,9
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
25746,0
–
–
25746,0
–
–
–
–
капитальный
ремонт МБУЗ «Детская городская больница» ул. Пер-вомайская, 99,
г. Новочеркасск
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего
102983,9
–
–
102983,9
–
–
–
–
областной бюджет
77237,9
–
–
77237,9
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
25746,0
–
–
25746,0
–
–
–
–
14.
Цимлянский район
всего
12192,9
10718,2
11474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
10701,8
10000,0
10701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
капитальный ремонт здания инвентарный номер 1630 (педиатрическое отделение, акушерское отделение, отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория), расположенного по адресу: г. Цимлянск, ул. К. Маркса, 20, подведомственного МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района
№ 6-2-1-0336-12 от 15.09.2012
всего
12192,9
10718,2
11474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
10701,8
10000,0
10701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
15.
г. Волгодонск
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» (инфекционное отделение)
№ 6-2-1-0017-13
от 18.02.2013
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
16.
г. Новочеркасск
всего
68655,9
–
68655,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
51491,9
–
51491,9
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
17164,0
–
17164,0
–
–
–
–
–
капитальный
ремонт МБУЗ «Детская городская больница»
ул. Первомайская, 99, г. Новочеркасск
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего
68655,9
–
68655,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
51491,9
–
51491,9
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
17164,0
–
17164,0
–
–
–
–
–
17.
г. Новошахтинск
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ «Городская больница
№ 1»
№ 61-1-5-0750-11 от 17.12.2011
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального строительства и реконструкции
Х
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
4915,0
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
Х
всего
514549,9
144411,9
148580,1
102983,9
–
86191,9
69058,5
–
областной бюджет
439846,1
123695,5
128820,8
77237,9
–
81340,6
65427,7
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
Х
36676,4
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
74703,8
15013,1
19759,3
25746,0
–
4851,3
3630,8
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ – центральная районная больница;
пер. – переулок;
п. – поселок;
ст-ца – станица;
с. – село.».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Документ21
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2015 № 466
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях оптимизации расходов областного бюджета и в целях уточнения показателей реализации государственной программы Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.07.2015 № 466
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
всего* – 305 480 022,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 41 971 912,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;
2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
168 186 817,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 239 718,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;
2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
5 423 967,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 912 761,1 тыс. рублей;
2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 308 967,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 847 761,1 тыс. рублей;
2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 100 861,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 241,7 тыс. рублей;
2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 843 824,9 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 33 750 234,6 тыс. рублей;
2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год –
16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета,
так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.».
2. Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. Информация
по ресурсному обеспечению Программы
При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, а также Территориального фонда обязательного медицинского страхования:
всего* – 305 480 022,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 41 971 912,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;
2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 168 186 817,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 239 718,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;
2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет – 5 423 967,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 912 761,1 тыс. рублей;
2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 308 967,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 847 761,1 тыс. рублей;
2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования –
115 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 100 861,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 241,7 тыс. рублей;
2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 843 824,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 33 750 234,6 тыс. рублей;
2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств
и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов,
а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.».
3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1
раздела 8 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 104 079 489,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;
2015 год – 14 988 441,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1,6 тыс. рублей;
2016 год – 15 033 968,5 тыс. рублей;
2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;
2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 7 777 326,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 777 261,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;
2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;
2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;
2020 год – 680 452,6 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
2 941 847,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 061 209,3 тыс. рублей;
2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;
2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 941 847,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 061 209,3 тыс. рублей;
2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;
2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 6 726,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;
2015 год – 796,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 96 295 437,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;
2016 год – 14 000 445,4 тыс. рублей;
2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей;
2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».
4. В подразделе 9.1 раздела 9:
4.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем:
«охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез».
4.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 180 128 586,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 281 416,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 124 100,3 тыс. рублей;
2016 год – 24 793 196,1 тыс. рублей;
2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей;
2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
147 803 596,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 794 851,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 124 100,3 тыс. рублей;
2016 год – 20 307 786,8 тыс. рублей;
2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей;
2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;
2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
2 302 586,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;
2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 302 586,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;
2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 37 365,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 281,3 тыс. рублей;
2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 145 939 105,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;
2015 год – 19 522 566,1 тыс. рублей;
2016 год – 20 497 945,7 тыс. рублей;
2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей;
2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».
5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 раздела 10 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 329 324,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;
2015 год – 70 555,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 40 425,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 272 554,3 тыс. рублей, из них:
2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;
2015 год – 53 391,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 050,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 318,9 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
35 228,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 56 769,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;
2015 год – 17 164,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 106,3 тыс. рублей».
6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1
раздела 11 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 4 922 331,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;
2015 год – 467 111,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 180,1 тыс. рублей;
2016 год – 536 533,2 тыс. рублей;
2017 год – 572 960,6 тыс. рублей;
2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 184 773,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;
2015 год – 260 147,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 180,1 тыс. рублей;
2016 год – 279 089,6 тыс. рублей;
2017 год – 283 324,6 тыс. рублей;
2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2 737 558,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;
2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;
2016 год – 257 443,6 тыс. рублей;
2017 год – 289 636,0 тыс. рублей;
2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».
7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 5 348 624,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 622 140,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;
2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;
2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 5 348 624,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 622 140,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;
2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;
2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».
8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 2 392 135,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 421 638,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;
2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 392 135,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 421 638,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;
2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
115 672,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 224,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 672,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 224,0 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей».
9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 1 339 347,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;
2015 год – 167 147,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;
2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;
2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;
2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;
2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;
2020 год – 209 553,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 339 347,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;
2015 год – 167 147,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;
2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;
2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;
2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;
2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;
2020 год – 209 553,4 тыс. рублей».
10. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 6 940 183,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;
2015 год – 953 461,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;
2016 год – 951 027,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 068 459,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;
2015 год – 143 140,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;
2016 год – 149 173,3 тыс. рублей;
2017 год – 153 228,8 тыс. рублей;
2018 год – 159 676,8 тыс. рублей;
2019 год – 163 226,8 тыс. рублей;
2020 год – 154 676,8 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
28 633,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 28 633,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 871 723,6 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;
2015 год – 810 320,6 тыс. рублей;
2016 год – 801 853,9 тыс. рублей;
2017 год – 855 562,0 тыс. рублей;
2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».
11. Приложение № 1 изложить в редакции:
1
Документ21
«Приложение № 1
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор), наименование
Единица
измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,02
71,39
71,80
71,50
71,70
72,00
74,00
74,60
75,10
2.
2. Смертность от всех причин
число умерших
на 1000 населения
14,0
13,8
14,0
13,8
13,5
13,1
12,9
12,7
12,5
3.
3. Материнская смертность
умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16,0
14,1
15,5
15,3
15,1
14,9
14,7
14,7
14,7
4.
4. Младенческая смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
9,5
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
7,3
7,1
5.
5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
процентов
71,5
73,0
76,0
80,0
83,0
87,0
90,0
90,5
91,0
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
6.
1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
93,1
84,5
84,8
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
7.
1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
8.
1.3. Охват диспансеризацией подростков
процентов
94,0
94,0
95,0
–
–
–
–
–
–
9.
1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
26,1
25,8
25,4
25,0
24,7
24,3
24,0
23,6
23,3
10.
1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
30,6
30,3
29,7
29,2
28,7
28,2
27,7
27,2
26,8
11.
1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
59,7
44,6
60,3
56,1
51,9
47,7
43,5
40,6
38,1
12.
1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию,
в общей численности населения
процентов
13,0
13,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
13.
1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализи-рованных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
100,0
100,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
14.
1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также трансплантации органов и (или) тканей
процентов
100,0
100,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
15.
2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом
от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
39,7
39,7
39,9
40,0
40,2
40,5
40,7
40,9
41,2
16.
2.2. Смертность от болезней системы кровообращения
число умерших на 100 тыс. человек населения
873,7
771,2
762,1
753,4
720,5
698,1
663,2
643,8
625,4
17.
2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
9,9
10,4
10,3
10,3
10,2
9,5
8,9
8,9
8,9
18.
2.4. Смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)
число умерших на 100 тыс. человек населения
199,9
196,4
197,2
197,0
196,1
194,4
192,8
191,7
190,7
19.
2.5. Смертность от туберкулеза
число умерших на 100 тыс. человек населения
20,8
20,0
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,6
19,1
20.
2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 нарко-логических больных
9,60
9,63
9,66
9,70
9,70
9,74
9,76
9,78
9,80
21.
2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 нарко-логических больных
6,70
6,73
6,76
6,80
6,80
6,84
6,86
6,88
6,90
22.
2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента
9,95
10,00
10,05
10,10
10,10
10,13
10,16
10,19
10,20
23.
2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента
6,50
6,53
6,56
6,60
6,60
6,63
6,66
6,69
6,70
24.
2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных
в течение года
процентов
23,9
23,5
23,1
22,7
22,7
22,3
21,9
21,5
21,2
25.
2.11. Смертность от ишемической болезни сердца
число умерших на 100 тыс. человек населения
603,9
497,9
560,4
540,3
524,3
505,8
487,3
468,8
450,3
26.
2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
число умерших на 100 тыс. человек населения
177,6
174,8
165,5
159,6
154,8
149,4
143,9
138,4
132,9
27.
2.13. Удельный вес больных злокачествен-ными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
51,8
51,9
52,0
52,1
52,3
52,5
52,7
53,0
54,5
28.
2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получаю-щих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»
процентов
78,00
80,00
73,40
75,00
75,00
76,25
77,50
78,75
80,00
29.
2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,6
91,6
89,9
90,7
91,6
92,4
94,2
94,2
94,2
30.
2.16. Больничная летальность пострадав-ших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,7
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,87
2,86
2,86
31.
2.17. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве выявленных
процентов
93,9
85,0
87,0
87,0
87,5
87,5
88,0
88,5
90,0
32.
2.18. Снижение смертности от новообра-зований (в том числе от злокачественных)
процентов
–
0,85
1,35
1,45
1,9
2,75
3,55
3,55
3,55
33.
2.19. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
процентов
–
–
38,0
38,5
38,5
38,5
39,0
39,0
39,0
34.
2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
–
–
–
68,4
69,3
70,1
70,9
71,7
72,5
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
35.
3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беремен-ности
процентов
30,0
45,0
55,0
65,0
75,0
80,0
82,0
85,0
85,0
36.
3.2. Охват неонатальным скринингом
процентов
99,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
37.
3.3. Охват аудиологическим скринингом
процентов
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
38.
3.4. Смертность детей в возрасте 0-6 дней
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
3,98
3,35
3,25
3,20
3,15
3,05
2,90
2,80
2,70
39.
3.5. Смертность детей
0 – 17 лет
случаев на 10 тыс. человек соответ-ствующего возраста
9,35
8,70
8,70
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
40.
3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
6,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
13,0
15,0
41.
3.7. Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
процентов
95,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
42.
4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
40,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
50,0
50,0
43.
4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
процентов
4,0
4,0
5,7
6,2
6,9
7,4
8,2
9,5
10,1
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
44.
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на
100 тыс. взрослого населения
нет дан-ных
нет данных
1,6
2,7
7,4
11,8
17,1
19,9
24,3
45.
5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на
100 тыс. детского населения
нет данных
нет данных
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
46.
6.1. Количество специалистов, подготов-ленных по программам послевузовского медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
349
350
350
355
355
360
360
360
370
47.
6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
1:2,70
1:2,81
1:2,85
1:2,90
1:2,90
1:3,00
1:3,00
1:2,95
1:3,00
48.
6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
122,7
139,3
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
49.
6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
76,4
83,1
76,2
79,7
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
50.
6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области
процентов
46,2
51,0
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
51.
6.6. Количество специалистов, подготов-ленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
2183
2200
2250
2300
2330
2330
2350
2350
2350
52.
6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подго-товленных по программам дополнительного медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
6500
6400
6400
6450
6450
6470
6500
6500
6500
53.
6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
–
216
216
216
324
324
324
350
350
54.
6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
процентов
82,0
84,0
85,0
86,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
55.
6.10. Доля аккредитованных специалистов
процентов
–
–
–
–
–
20,0
40,0
60,0
80,0
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
56.
7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
процентов
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
57.
8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
2,9
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5».
12. Приложения № 3 – 5 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) государственной
программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование показателя
Еди-ница измерения
Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю
Базовые показатели, используемые в формуле
1
2
3
4
5
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
Показатель 5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
процен-тов
укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием = форма № 47,
таблица 3300, графа 8 (строка 33 + строка 34) +
+ графа 11 (строка 33 + строка 34) х 100% /
форма № 47, таблица 3300, графа 6, строка 33 +
+ строка 34 + графа 9 (строка 33 + строка 34).
Форма № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13. При расчете показателя учитываются специалисты с высшим немедицинским образованием, работающие на врачебных должностях
базовый показатель 1: число физических лиц врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием;
базовый показатель 2: число штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2.
Показатель 1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей = форма № 31, таблица 2500, графа 03
(строка 01 + строка 10) х х 100% / форма № 31,
таблица 2100, графа 06, строка 01.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество осмотренных детей;
базовый показатель 2: общее число детей
0 – 17 лет (включительно), состоящих под наблюдением на конец отчетного года
3.
Показатель 1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в отчетном году / общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации х
х 100%
базовый показатель 1: количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в отчетном году;
базовый показатель 2: общее количество
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.
Показатель 1.3. Охват диспансеризацией подростков
про-центов
количество осмотренных 14-летних детей
в отчетном году / среднегодовая численность
14-летних детей х 100%
базовый показатель 1: количество осмотренных 14-летних детей в отчетном году;
базовый показатель 2: среднегодовая численность 14-летних детей
5.
Показатель 1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитали-зированных в течение года
про-центов
количество больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года / общее количество больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года х 100%
базовый показатель 1: количество больных алкоголизмом, повторно госпитализированных
в течение года;
базовый показатель 2: общее количество больных алкоголизмом, госпитализированных
в течение года
6.
Показатель 1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитали-зированных в течение года
про-центов
количество больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года / общее количество больных наркоманией, госпитализированных в течение года х 100%
базовый показатель 1: количество больных наркоманиями, повторно госпитализированных
в течение года;
базовый показатель 2: общее количество больных наркоманией, госпитализированных в течение года
7.
Показатель 1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тысяч насе-ления
заболеваемость туберкулезом = форма № 8,
таблица 1000, графа 5 (строка 1 + строка 2) x 100000 / среднегодовая численность населения.
Форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», утверждена приказом Росстата
от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: число лиц с выявленным туберкулезом;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
8.
Показатель 1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на
ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения
процентов
количество обследованных на ВИЧ-инфекцию / среднегодовая численность населения х 100%
базовый показатель 1: количество обследованных на
ВИЧ-инфекцию;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
9.
Показатель 1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препа-ратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов
процентов
процентное соотношение количества обслуженных рецептов лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и обратившихся в медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной помощи, к количеству рецептов, выписанных вышеназванной категории граждан
базовый показатель 1: количество льготных рецептов, по которым произведен отпуск лекарственных препаратов;
базовый показатель 2: общее количество выписанных льготных рецептов
10.
Показатель 1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-творной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
процентное соотношение количества обслуженных рецептов лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также трансплантации органов и (или) тканей и обратившихся в медицинскую организацию за оказанием льготной лекарственной помощи,
к количеству выписанных рецептов пациентам, страдающих семью высокозатратными нозологиями
базовый показатель 1: количество льготных рецептов, по которым произведен отпуск лекарственных препаратов;
базовый показатель 2: количество выписанных льготных рецептов
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.
Показатель 2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом в общем количестве больных туберкулезом с бактериовыделением
про-центов
количество абацилированных больных туберкулезом / общее количество больных туберкулезом с бактериовыделением х 100%
базовый показатель 1: количество абацилированных больных туберкулезом;
базовый показатель 2: общее количество больных туберкулезом с бактериовыделением
12.
Показатель 2.3. Смертность от
дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тысяч насе-ления
число жителей Ростовской области, погибших в результате ДТП x 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской области
базовый показатель 1: число жителей Ростовской области, погибших в результате ДТП;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
13.
Показатель 2.6. Число наркологических больных, находящихся
в ремиссии от 1 года
до 2 лет
случаев на 100 нарко-логиче-ских боль-ных
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет / общее количество наркологических больных х 100
базовый показатель 1: количество наркологических боль-ных, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет;
базовый показатель 2: общее количество наркологических больных
14.
Показатель 2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 нарко-логи-ческих боль-ных
количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет / общее количество наркологических больных х 100
базовый показатель 1: количество наркологических боль-ных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
базовый показатель 2: общее количество наркологических больных
15.
Показатель 2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 боль-ных алкого-лизмом средне-годо-вого контин-гента
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет / общее количество больных алкоголизмом х 100
базовый показатель 1: количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
базовый показатель 2:
общее количество больных алкоголизмом
16.
Показатель 2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 боль-ных алкого-лизмом средне-годо-вого контин-гента
количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет / общее количество больных алкоголизмом х 100
базовый показатель 1: количество больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
базовый показатель 2: общее количество больных
17.
Показатель 2.10. Доля больных психическими расстройствами, госпитализированных повторно в течение года
про-центов
количество больных, госпитализированных повторно в психиатрические стационары в данном году / количество больных, госпитализированных всего в психиатрические стационары в данном году х 100%
базовый показатель 1: количество больных, госпитализированных повторно в психиатрические стационары в данном году;
базовый показатель 2: количество больных, госпитализированных всего в психиатрические стационары в данном году
18.
Показатель 2.13. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
про-центов
количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более / общее количество больных злокачественными новообразованиями, состоящими на диспансерном учете х 100%
базовый показатель 1: количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
базовый показатель 2: общее количество больных злока-чественными новообразованиями, состоящими на диспансерном учете
19.
Показатель 2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»
процентов
количество детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, не имевших рецидива заболевания в течение 5 лет, к общему количеству больных этой группы по истечении 5 лет после установления диагноза
базовый показатель 1: количество детей с установленным онкогематологическим заболеванием 5-летней давности, не имевших рецидива заболевания;
базовый показатель 2: общее количество больных этой группы по истечении 5 лет после установления диагноза
20.
Показатель 2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут
про-центов
доля выездов бригад скорой медицинской помощи с доездом до 20 минут = форма № 40, таблица 2500
(графа 3 + графа 4) строка 01 х 100% / форма № 40 таблица 2000 графа 3 строка 01.
Форма № 40 «Отчет станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи», утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 № 942
базовый показатель 1: количество доездов
до 20 минут;
базовый показатель 2: общее количество выездов бригад скорой медицинской помощи
21.
Показатель 2.16. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
летальность от дорожно-транспортных происшествий =
= форма № 14, таблица 2001, графа 2 х 100% /
таблица 2001, графа 1.
Форма № 14 «Сведения о деятельности стационара», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество умерших в стационаре больных, пострадавших в ДТП;
базовый показатель 2: общее число пострадавших в ДТП, госпитализированных
в стационар
22.
Показатель 2.17. Доля ВИЧ-инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве выявленных
про-центов
количество лиц, находящихся на диспансерном учете / общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц х 100%.
базовый показатель 1: количество инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете;
базовый показатель 2: общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
23.
Снижение смертности
от новообразований
(в том числе от злокачественных)
про-центов
число умерших от онкозаболеваний в отчетном году x
х 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской области в отчетном году x 100% / число умерших от онкозаболеваний в 2012 году x 100000 / среднегодовая численность населения Ростовской области в 2012 году
базовый показатель 1: число умерших от онкозаболеваний в отчетном году;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
в отчетном году;
базовый показатель 3:
число умерших от онко-заболеваний в 2012 году;
базовый показатель 4: среднегодовая численность населения Ростовской области
в 2012 году
24.
Показатель 2.19. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении
про-центов
количество ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию / общее количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении х 100%
базовый показатель 1:
количество ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию;
базовый показатель 2: общее
количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
25.
Показатель 2.20. Охват населения профилак-тическими осмотрами на туберкулез
про-центов
количество осмотренных на туберкулез всеми методами / общая численность населения области х 100%
базовый показатель 1: количество лиц, осмотренных на туберкулез всеми методами в
течение года;
базовый показатель 2: среднегодовая численность населения Ростовской области
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
26.
Показатель 3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, в общем количестве поставленных на учет в первый триместр беременности
процентов
количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка / общее количество беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности х 100%
базовый показатель 1: количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка;
базовый показатель 2: общее количество беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности
27.
Показатель 3.2. Охват неонатальным скринингом
процентов
охват неонатальным скринингом = форма № 31, таблица 2201 (максимальное значение из строк 5, 6, 7, 8, 9) х 100% / форма № 31, таблица 2201, строка 1.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество детей, прошедших неонатальный скрининг;
базовый показатель 2: число новорожденных, поступивших под наблюдение
28.
Показатель 3.3. Охват аудиологическим скринингом
процентов
охват аудиологическим скринингом = форма № 31, таблица 2201, строка 3 х 100% / форма № 31,
таблица 2201, строка 2.
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12
базовый показатель 1: количество детей, прошедших аудиологический скрининг;
базовый показатель 2: число новорожденных, поступивших под наблюдение данного учреждения с факторами риска по тугоухости
29.
Показатель 3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, в общем числе женщин, обратившихся
в медицинские организации по поводу прерывания беременности
базовый показатель 1: число женщин, принявших решение вынашивать беременность;
базовый показатель 2:
число женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беремен-ности
30.
Показатель 3.7. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
про-
центов
количество пар «мать – дитя», которым проведена химиопрофилактика / общее количество родов инфицированными ВИЧ женщинами х 100%
базовый показатель 1:
количество пар «мать – дитя», которым проведена химио-профилактика;
базовый показатель 2: общее количество родов инфицированными ВИЧ женщинами
Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
31.
Показатель 4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
количество пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска, получивших санаторно-курортное долечивание / общее количество госпитализированных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска х 100%
базовый показатель 1: количество пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска, получивших санаторно-курортное долечивание;
базовый показатель 2: общее количество госпитализированных пациентов с заболева-ниями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, беременных групп риска
32.
Показатель 4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
про-центов
количество пациентов, получивших реабилитационную помощь / количество пациентов, нуждающихся в оказании реабилитационной помощи х 100%
базовый показатель 1: количество пациентов, получивших реабилитационную помощь;
базовый показатель 2: количество пациентов, нуждающихся в оказании реабилитационной помощи
Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
33.
Показатель 5.1. Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек
на 100 тысяч взрос-лого насе-ления
обеспеченность паллиативными койками для взрослых = форма № 47, таблица 1100, строка 33, графа 3 х
100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года.
Форма № 47 «Сведения о медицинской организации», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество коек для оказания паллиативной помощи;
базовый показатель 2: численность постоянного населения в возрасте
от 18 лет и старше на начало отчетного года
34.
Показатель 5.2. Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи детям
коек
на 100 тысяч дет-ского насе-ления
обеспеченность паллиативной помощью детей =
форма № 47, таблица 1100, строка 34, графа 3 х
100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 0 до 17 лет на начало отчетного года.
Форма № 47 «Сведения о медицинской организации», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: количество коек для оказания паллиативной помощи;
базовый показатель 2: численность постоянного населения в возрасте
от 0 до 17 лет на начало отчетного года
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
35.
Показатель 6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузов-ского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета общего количества выпускников учреждений высшего профессионального образования, нуждающихся в прохождении обучения
по программам ординатуры и интернатуры
базовый показатель 1: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования
36.
Показатель 6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
соотношение врачей и среднего медицинского персонала = форма № 47, таблица 3300, графа 8
(строка 33 + строка 34) / форма № 47, таблица 3300, графа 14 (строка 33 + строка 34).
Форма № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13
базовый показатель 1: число физических лиц врачей;
базовый показатель 2: число физических лиц среднего медицинского персонала
37.
Показатель 6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников меди-цинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предо-ставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы по Ростовской области
про-центов
СрЗП катРаб
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО = ––––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.12.2013 № 508.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1: средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период;
базовый показатель 2: средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
38.
Показатель 6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
и средней заработной платы по Ростовской области
про-центов
СрЗП катРаб
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО = –––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.12.2013 № 508.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1: средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период;
базовый показатель 2: средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период
39.
Показатель 6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области
про-центов
СрЗП катРаб
ОтнЗПкатРаб к ЗП РО = –––––––––––––––– х 100%
СрЗП РО
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле:
ФНЗПкатРаб /ЧИСЛкатРаб / КМес х 1000,
где ФНЗПкатРаб – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей;
ЧИСЛкатРаб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
по данной категории работников, человек;
КМес – количество месяцев в отчетном периоде.
Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация по государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Ростовской области из федеральной статистической отчетности – формы № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.
Базовый показатель 2 разрабатывается Росстатом на основании формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденной приказом Росстата от 24.07.2012 № 407. Пункт 1.30.1 Федерального плана статистических работ
базовый показатель 1: средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период;
базовый показатель 2: средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответст-вующий отчетный период
40.
Показатель 6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополни-тельного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества физических лиц – специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, нуждающихся в повышении квалификации
с периодичностью 1 раз в 5 лет
базовый показатель 1: количество специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием;
базовый показатель 2: периодичность повышения квалификации – 5 лет
41.
Показатель 6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества физических лиц – специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, нуждающихся в переподготовке и повышении квалификации с периодичностью 1 раз в 5 лет
базовый показатель 1: количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием;
базовый показатель 2: периодичность повышения квалификации – 5 лет
42.
Показатель 6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку
в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
показатель формируется из учета абсолютного количества специалистов, нуждающихся в прохождении подготовки в обучающих симуляционных центрах
базовый показатель 1: количество лиц, прошедших подготовку
в обучающих симуляционных центрах
43.
Показатель 6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
про-центов
процентное соотношение выпускников медицинских образовательных учреждений, обучившихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские и фармацевтические государственные организации,
к общему количеству выпускников целевого набора
базовый показатель 1: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области;
базовый показатель 2: количество выпускников учреждений высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования, трудоустроившихся после завершения обуче-ния в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области
44.
Показатель 6.10. Доля аккредитованных специалистов
про-центов
процентное соотношение аккредитованных специалистов к общему количеству специалистов
базовый показатель 1: количество аккредитованных специалистов;
базовый показатель 2: общее количество специалистов
Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
45.
Показатель 7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
про-центов
соотношение фактически выполненных в течение года проверок к общему числу проверок, внесенных в утвержденный годовой план, рассчитанное в процентах
базовый показатель 1: количество проверок, внесенных в утвержденный годовой план;
базовый показатель 2: количество проверок, фактически выполненных в течение года
Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»
46.
Показатель 8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
соотношение показателя 2 к показателю 1, рассчитанное в процентах
базовый показатель 1: количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях;
базовый показатель 2: количество медицинских работников, которым для выполнения функций необходимо одно автоматизированное рабочее место
Примечание.
Используемые сокращения:
Росстат – Федеральная служба государственной статистики;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
Минздравсоцразвития России – Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными учреждениями
по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Номер
и наименование
Значение
показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Услуги круглосуточной стационарной помощи
2522461,0
2422110,0
2434910,0
2434910,0
2942227,9
2476050,8
2628091,8
2701767,5
койко-дней
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2282391,0
2170010,0
2170010,0
2170010,0
2471491,8
2049676,4
2177853,5
2249938,5
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
819316,0
762300,0
762300,0
762300,0
1030328,5
846098,1
897835,1
926048,0
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C
15500,0
15500,0
15500,0
15500,0
34787,6
34441,6
34764,1
34738,4
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
114000,0
114000,0
114000,0
114000,0
120874,4
113124,1
110740,0
116490,3
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
1225950,0
1183710,0
1183710,0
1183710,0
1183791,4
969876,6
1045289,8
1081385,4
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
107625,0
94500,0
94500,0
94500,0
101709,9
86136,1
89224,5
91276,4
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
98265,0
130500,0
130500,0
130500,0
149438,6
146865,2
165186,2
166344,0
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
98265,0
130500,0
130500,0
130500,0
149438,6
146865,2
165186,2
166344,0
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи,
в том числе детям»
141805,0
121600,0
134400,0
134400,0
321297,5
279509,2
285052,1
285485,0
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
141805,0
121600,0
134400,0
134400,0
321297,5
279509,2
285052,1
285485,0
Услуги судебно-психиатрической экспертизы лиц, не содержащихся под стражей
–
2640,0
2640,0
2640,0
–
4748,1
5044,6
5199,6
койко-дней
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
–
2640,0
2640,00
2640,0
–
4748,1
5044,6
5199,6
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
–
2640,2
2640,2
2640,2
–
4748,1
5044,6
5199,6
Услуги принудительного лечения больных
–
39600,0
39600,0
39600,0
–
53799,2
57422,9
59239,9
койко-дней
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
–
39600,0
39600,0
39600,0
–
53799,2
57422,9
59239,9
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
–
39600,0
39600,0
39600,0
–
53799,2
57422,9
59239,9
Услуги дневного стационара
214720,0
331680,0
331680,0
331680,0
136865,0
138203,4
146990,5
151772,2
койко-дней
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
280701,0
331680,0
331680,0
331680,0
136865,0
138203,4
146990,5
151772,2
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
67974,0
110400,0
110400,0
110400,0
39839,5
48379,1
51573,5
53666,0
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
840,0
1680,0
1680,0
1680,0
365,4
505,8
472,3
508,0
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
165000,0
165000,0
165000,0
165000,0
73118,6
68006,6
73063,3
75184,9
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
46887,0
54600,0
54600,0
54600,0
23541,5
21311,9
21881,4
22413,3
Услуги амбулаторно-поликлинические
2767411,0
2765774,0
2765774,0
2765774,0
799070,9
761733,1
798700,3
821095,8
посещений
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2767411,0
2765774,0
2765774,0
2765774,0
799070,9
761733,1
798700,3
821095,8
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
919605,0
920584,0
920584,0
920584,0
309842,2
312567,4
329803,7
339783,2
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C
17438,0
17438,0
17438,0
17438,0
16656,7
16821,0
16892,1
16779,1
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
276176,0
276176,0
276176,0
276176,0
87560,6
85189,4
87325,2
91394,5
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
639713,0
637097,0
637097,0
637097,0
193336,9
176829,3
187359,8
188999,1
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
914479,0
914479,0
914479,0
914479,0
191674,5
170326,0
177319,5
184139,9
Услуги амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы
–
2680,0
2680,0
2680,0
–
11976,3
12497,6
12835,8
экспертиз
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
–
2680,0
2680,0
2680,0
–
11976,3
12497,6
12835,8
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
–
2680,0
2680,0
2680,0
–
11976,3
12497,6
12835,8
Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами
27000,0
27000,0
27000,0
27000,0
238240,0
238683,3
238714,8
238408,2
литров
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
27000,0
27000,0
27000,0
27000,0
238240,0
238683,3
238714,8
238408,2
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
27000,0
27000,0
27000,0
27000,0
238240,0
238683,3
238714,8
238408,2
Услуги медицинского наркологического освидетельствования
12375,0
12375,0
15625,0
15625,0
14854,6
14109,6
12192,2
12757,0
освидетельствований
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
12375,0
12375,0
15625,0
15625,0
14854,6
14109,6
12192,2
12757,0
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
12375,0
12375,0
15625,0
15625,0
14854,6
14109,6
12192,2
12757,0
Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека
6372,0
6372,0
9322,0
9322,0
21472,9
23573,8
37137,3
31632,1
освидетельствований
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6372,0
6372,0
9322,0
9322,0
21472,9
23573,8
37137,3
31632,1
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
6372,0
6372,0
9322,0
9322,0
21472,9
23573,8
37137,3
31632,1
Услуги аутопсийные
2808,0
2847,0
2847,0
2847,0
15775,4
15025,8
15350,8
15255,5
вскрытий
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2808,0
2847,0
2847,0
2847,0
15775,4
15025,8
15350,8
15255,5
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
2808,0
2847,0
2847,0
2847,0
15775,4
15025,8
15350,8
15255,5
Услуги диагностические
826119,0
714000,0
668850,0
668850,0
108918,5
111034,9
111243,0
111075,6
исследований
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
826119,0
714000,0
668850,0
668850,0
108918,5
111034,9
111243,0
111075,6
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
826119,0
714000,0
668850,0
668850,0
108918,5
111034,9
111243,0
111075,6
Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц
21250,0
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
11982,5
11982,4
11941,6
освидетельствований
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
21250,0
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
11982,5
11982,4
11941,6
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
21250,0
21250,0
21250,0
21250,0
11868,5
11982,5
11982,4
11941,6
Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов
14100,0
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
83997,4
84953,2
84675,7
вскрытий
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
14100,0
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
83997,4
84953,2
84675,7
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
14100,0
14100,0
14100,0
14100,0
81894,1
83997,4
84953,2
84675,7
Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов
173688
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
54999,5
55570,7
55380,2
экспертиз
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
173688
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
54999,5
55570,7
55380,2
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
173688
173688,0
173688,0
173688,0
55930,7
54999,5
55570,7
55380,2
Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел
300,0
300,0
300,0
300,0
4428,8
4927,4
4374,6
4362,5
экспертиз
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
300,0
300,0
300,0
300,0
4428,8
4927,4
4374,6
4362,5
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
300,0
300,0
300,0
300,0
4428,8
4927,4
4374,6
4362,5
Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состоянии здоровья населения Ростовской области
705,0
705,0
705,0
705,0
13024,2
12948,6
13115,2
13066,3
отчетов
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
705,0
705,0
705,0
705,0
13024,2
12948,6
13115,2
13066,3
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
705,0
705,0
705,0
705,0
13024,2
12948,6
13115,2
13066,3
Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений
72,0
72,0
72,0
72,0
4158,7
3387,7
3663,5
3659,1
мероприятий
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
72,0
72,0
72,0
72,0
4158,7
3387,7
3663,5
3659,1
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
72,0
72,0
72,0
72,0
4158,7
3387,7
3663,5
3659,1
Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения
12,0
12,0
12,0
12,0
682,6
557,0
535,7
535,0
макетов
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
12,0
12,0
12,0
12,0
682,6
557,0
535,7
535,0
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
12,0
12,0
12,0
12,0
682,6
557,0
535,7
535,0
Услуги по повышению квалификации специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием в рамках программ дополнительного профессионального образования
9462,0
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
22694,8
23959,9
24574,9
слушателей
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
9462,0
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
22694,8
23959,9
24574,9
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
9462,0
9462,0
9462,0
9462,0
22899,9
22694,8
23959,9
24574,9
Услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)
3339,0
3381,0
3381,0
3381,0
199303,4
201074,8
206071,5
211351,2
студентов
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
3339,0
3381,0
3381,0
3381,0
199303,4
201074,8
206071,5
211351,2
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
3339,0
3381,0
3381,0
3381,0
199303,4
201074,8
206071,5
211351,2
Услуги среднего профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)
562,0
585,0
585,0
585,0
13231,1
15235,5
15474,9
15873,1
студентов
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
562,0
585,0
585,0
585,0
13231,1
15235,5
15474,9
15873,1
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
562,0
585,0
585,0
585,0
13231,1
15235,5
15474,9
15873,1
Услуги среднего профессионального образования
257,0
260,0
260,0
260,0
13170,2
13436,2
13762,5
14125,4
студентов
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
257,0
260,0
260,0
260,0
13170,2
13436,2
13762,5
14125,4
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
257,0
260,0
260,0
260,0
13170,2
13436,2
13762,5
14125,4
Приложение № 5
Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)
№ п/п
Наиме-нование инвести-ционного проекта
Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель, участник
Номер
и дата
положи-тельного заклю-чения
государст-венной (него-судар-ственной) экспер-тизы
Источники финансирования
Объем
расходов
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2014 год
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государст-венная программа Ростовской области «Развитие здравоохра-нения»
Х
всего
648889,0
89266,4
81538,5
57907,8
70000,0
234133,0
159750,0
–
областной бюджет
648889,0
89266,4
81538,5
57907,8
70000,0
234133,0
159750,0
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
43706,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «ОКДЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пуш-кинская, 127
минздрав РО
№ 3-6-1-0380-13 от 05.04.2013
всего
22040,2
–
–
–
–
22040,2
–
–
областной бюджет
22040,2
–
–
–
–
22040,2
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Капитальный ремонт здания стационара Волгодон-ского филиала ГКУЗ РО «Психо-невроло-гический диспансер»
по адресу:
г. Волго-донск,
ул. Химиков, 14
минздрав РО
№ 3-6-1-0144-14 от 04.04.2014
всего
32800,0
–
–
–
–
32800,0
–
–
областной бюджет
32800,0
–
–
–
–
32800,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Капитальный ремонт здания
ГБУ РО «Кожно-венероло-гический диспансер» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 39
минздрав РО
№3-6-1-0464-14 от 16.10.2014
всего
46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
областной бюджет
46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Капитальный ремонт филиала
ГБУ РО «ПАБ»
по адресу:
ст. Егорлык-ская,
ул. Шмидта, 41б
минздрав РО
№ 3-12-1-0143-13 от 01.11.2013
всего
24000,0
–
–
–
–
5000,0
19000,0
–
областной бюджет
24000,0
–
–
–
–
5000,0
19000,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего тепло-снабжения Аксайского филиала ГКУЗ ПНД РО по адресу:
п. Ковалевка,
ул. Цент-ральная, 3
минздрав РО
№ 3-12-1-0067-14 от 05.09.2014
всего
14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
областной бюджет
14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Капитальный ремонт Красно-сулинского филиала
ГБУ РО ПТКД
минздрав РО
№ 3-12-1-0059-14 от 04.08.2014
всего
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
областной бюджет
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Капитальный ремонт Новошахтин-ского филиала ГКУЗ ПНД РО
минздрав РО
№ 61-138-0309-14 от 03.09.2014
всего
36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
областной бюджет
36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
8.
Выборочный капитальный ремонт в здании
ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом
и ИЗ» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
пр. Вороши-ловский, 105Ж
минздрав РО
№ 6-2-1-5975-14 от 21.04.2014
всего
6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
областной бюджет
6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГКУЗ ПНД РО
минздрав РО
№ 3-6-1-0243-14 от 26.06.2014
всего
36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
областной бюджет
36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
Реабилита-ционное отделение
по адресу:
г. Гуково,
ул. Кутузова, 55/ул. Лазо, 33
минис-терство строи-тельства Ростовской
области
№ 61-1-3-0480-13 от 16.05.2013
всего
49192,8
–
–
–
–
49192,8
–
–
областной бюджет
49192,8
–
–
–
–
49192,8
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
11.
Строи-тельство пристройки для разме-щения химико-токсиколо-гической и клинической лаборатории и гаража к наркологи-ческому диспансеру
г. Гуково
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 61-1-5-3281-08 от 25.10.2008
всего
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
областной бюджет
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь строитель-ства)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009
всего
85971,9
85951,0
42090,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
85971,9
85951,0
42090,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь строитель-ства) (пожарная сигна-лизация и оповещение людей при пожаре на объекте)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 2-12-1-0114-13 от 05.09.2013
всего
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
областной бюджет
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
14.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(5-я очередь строи-тельства)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
всего
127907,8
–
–
57907,8
70000,0
–
–
–
областной бюджет
127907,8
–
–
57907,8
70000,0
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
15.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2. Примыкание переходной галереи к ЛДК № 4. Реконструк-ция ЛДК № 3, ЛДК № 4
в местах примыкания переходной галереи
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 1-12-1-0106-14 от 16.12.2014
всего
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
16.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(4-я оче-редь), «Медицин-ское газо-снабжение ЛДК № 5, ЛДК № 6»
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 2-12-1-0105-14 от 15.12.2014
всего
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
17.
Капитальный ремонт здания
ГКУЗ РО
«Дом ребенка специали-зированный № 3»
минздрав РО
–
всего
30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
областной бюджет
30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
18.
Капитальный ремонт здания
ГКУЗ РО «Дом ребен-ка № 2»
минздрав РО
№ 3-6-1-
1138-13 от 20.12.2013
всего
32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
областной бюджет
32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
19.
Капитальный ремонт здания
ГБУ РО «БСМЭ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдо-кимова, 35/88
минздрав РО
№ 2-1- 655-14 от 05.08.2014
всего
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
областной бюджет
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
20.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «МИАЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Закрут-кина, 38/22
минздрав РО
№ 6-2-1-6454-14 от 04.08.2014
всего
13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
областной бюджет
13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального строи-тельства и реконст-рукции
всего
304198,8
89266,4
81538,5
57907,8
70000,0
49192,8
–
–
областной бюджет
304198,8
89266,4
81538,5
57907,8
70000,0
49192,8
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
43706,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
всего
344690,2
–
–
–
–
184940,2
159750,0
–
областной бюджет
344690,2
–
–
–
–
184940,2
159750,0
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
п. – поселок;
г. – город;
ст. – станица;
ОКДЦ – областной консультативно-диагностический центр;
ГКУЗ РО – государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области;
ЛДК – лечебно-диагностический корпус;
ПНД – психоневрологический диспансер;
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр;
ЦПБ со СПИДом и ИЗ – Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы;
ПТКД – противотуберкулезный клинический диспансер;
ПАБ – патолого-анатомическое бюро;
ГОУЗ – государственное областное учреждение здравоохранения;
Х – графа не подлежит заполнению.».
13. В приложении № 6:
13.1. Пункт 6 раздела «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» изложить в редакции:
«6.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО,
областные го-
сударственные учреждения здравоох-ранения;
министерство строительства РО
2014
2020
снижение заболеваемости, инвалидизации
и смертности населения от туберкулеза
повышение уровня заболеваемости,
инвалидизации и смертности от туберкулеза
показатели 1, 2, 2.1, 2.5, 2.20».
13.2. Раздел «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в редакции:
«Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
27.
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО,
руководители государственных областных учреждений здравоохранения
2014
2020
обеспечение удовлетворенности населения области в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах
снижение уровня квалификации медицинских работников, несоблюдение требований, предъявляемых к уровню подготовки специалистов в соответствии с действующим законодатель-ством
показатели 5, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8
28.
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
2014
2020
снижение кадрового дефицита
невыполнение мероприятия приведет к оттоку медицинских специалистов из от-расли и к увеличению дефицита медицинских кадров
показатели 5, 6.3, 6.4
29.
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
2014
2020
снижение кадрового дефицита
снижение укомплектованности медицинскими специалистами в территориях, традиционно испытывающих потребность в специалистах, а также снижение качества оказываемых медицинских услуг в данных территориях
показа-
тель 5
30.
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО,
руководитель государственных учреждений образования
2014
2020
повышение уровня квалификации средних медицинских работников, укомплектованности средними медицинскими работниками
снижение качества среднего профессионального образования и уровня квалификации средних медицинских работников
показа-
тель 5».
14. Приложения № 7 – 10 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы
Источники финансирования
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Ростовской области «Развитие здравоохра-нения»
всего*
305480022,7
40932089,6
41971912,4
42475358,9
46642805,1
44685242,4
44584751,2
44315517,5
областной бюджет
162762849,5
22006391,0
22326957,4
22218841,4
22280640,2
24835741,5
24738714,5
24483217,9
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
127654,4
–
127654,4
–
–
–
–
–
безвозмездные поступления в областной бюджет
5423967,7
2076036,2
1912761,1
711365,3
711365,3
4146,6
4146,6
4146,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
5423967,7
2026036,2
1 847 761,1
711365,3
711365,3
4146,6
4146,6
4146,6
из них неисполненные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
115000,0
50000,0
65000,0
–
–
–
–
–
местные бюджеты
100861,3
23935,2
20241,7
25746,0
–
17201,3
13737,1
–
внебюджетные источники
250843824,9
31802477,5
33750234,6
35557688,6
39689082,0
36681447,4
36681447,4
36681447,4
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
104079489,9
13956295,9
14988441,3
15033968,5
16648986,0
14496207,3
14487503,3
14468089,2
областной бюджет
4835479,0
683643,4
716052,4
674915,1
674915,1
707091,4
698410,6
680452,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
2941847,3
1163422,0
1061209,3
358608,0
358608,0
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
2941847,3
1163422,0
1061209,3
358608,0
358608,0
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
6726,3
2994,5
796,4
–
–
1479,3
1456,1
–
внебюджетные источники
96295437,3
12106236,0
13210383,2
14000445,4
15615462,9
13787636,6
13787636,6
13787636,6
Подпрограмма 2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, меди-цинской помо-щи, скорой,
в том числе скорой специа-лизированной, медицинской помощи, меди-цинской эва-куации»
всего*
180128586,2
24213585,2
24281416,3
24793196,1
27234625,5
26676144,2
26604781,8
26448937,4
областной бюджет
145501009,3
19620407,1
20012255,5
19959176,1
19995876,1
22110464,9
22040299,8
21886630,1
безвозмездные поступления в областной бюджет
2302586,9
822769,7
782595,8
348610,7
348610,7
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
2302586,9
822769,7
782595,8
348610,7
348610,7
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
37365,2
3791,2
2281,3
25746,0
–
3372,0
2174,7
–
внебюджетные источники
145939105,5
18743367,5
19522566,1
20497945,7
22928421,1
21415601,7
21415601,7
21415601,7
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
329324,1
165143,0
70555,9
1900,0
1900,0
49400,0
40425,2
–
областной бюджет
237325,9
112765,1
53391,9
1900,0
1900,0
37050,0
30318,9
–
безвозмездные поступления в областной бюджет
35228,4
35228,4
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
35228,4
35228,4
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
56769,8
17149,5
17164,0
–
–
12350,0
10106,3
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
4922331,9
455560,6
467111,8
536533,2
572960,6
963448,6
963448,6
963448,6
областной бюджет
2184773,4
298460,5
260147,1
279089,6
283324,6
354643,9
354643,9
354643,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
2737558,5
157100,1
206964,7
257443,6
289636,0
608804,7
608804,7
608804,7
Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
5348624,6
631155,6
622140,5
678282,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
областной бюджет
5348624,6
631155,6
622140,5
678282,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохра-нения»
всего
2392135,0
402614,9
421638,1
312608,4
320621,3
312295,9
312295,9
312295,9
областной бюджет
2276463,0
352166,9
356414,1
312608,4
320621,3
312295,9
312295,9
312295,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
115672,0
50448,0
65224,0
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
672,0
448,0
224,0
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
115000,0
50000,0
65000,0
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции
в сфере охраны здоровья»
всего
1339347,9
166355,9
167147,5
167843,1
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
областной бюджет
1339347,9
166355,9
167147,5
167843,1
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8
«Управление развитием отрасли»
всего
6940183,1
941378,5
953461,0
951027,2
1008790,8
1029081,2
1032631,2
1024081,2
областной бюджет
1039826,4
141436,5
139408,4
145026,7
149082,2
155530,2
159080,2
150530,2
безвозмездные поступления в областной бюджет
28633,1
4168,1
3732,0
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
28633,1
4168,1
3732,0
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
5871723,6
795773,9
810320,6
801853,9
855562,0
869404,4
869404,4
869404,4
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год –
16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Приложение № 8
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Расходы
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы
Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель, участник
Код бюджетной классификации расходов (1)
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы
(тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
всего
в том числе:
х
х
х
х
168186817,2
24082427,2
24239718,5
22930206,7
22992005,5
24 839 888,1
24 742 861,1
24 487 364,5
неисполнен-ные расходные обязательства отчетного финансового года
х
х
х
х
127654,4
х
127654,4
–
–
–
–
–
минздрав РО
806
х
х
х
167814665,1
23935782,1
24140693,4
22872298,9
22922005,5
24 790 695,3
24 742 861,1
24 487 364,5
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
372152,1
146645,1
99025,1
57907,8
70000,0
49192,8
–
–
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
минздрав РО
806
х
х
х
7777326,3
1847065,4
1777261,7
1033523,1
1033523,1
707091,4
698410,6
680452,6
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни,
в том числе у детей
минздрав РО
806
0901
0112105
240
421,8
421,8
–
–
–
–
–
–
806
0901
0112105
240
5250,9
–
771,7
814,6
814,6
950,0
950,0
950,0
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
минздрав РО
806
0902
0112106
240
242881,0
38548,5
34647,1
30802,8
30802,8
36026,6
36026,6
36026,6
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
минздрав РО
806
0909
0112011
240
5450,9
857,4
200,1
771,7
771,7
950,0
950,0
950,0
806
0909
0115179
240
24457,5
4706,2
10690,5
4530,4
4530,4
–
–
–
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,
в том числе детей
минздрав РО
806
0901
0117301
520
57073,5
–
12476,7
–
–
26638,8
17958,0
–
806
0902
0117302
520
52695,2
52695,2
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
минздрав РО
806
0902
0115161
240
143670,8
51914,2
30999,0
30378,8
30378,8
–
–
–
806
0902
0115161
320
1193672,4
294261,6
303854,8
297778,0
297778,0
–
–
–
806
0902
0113093
240
139985,0
82141,3
57843,7
–
–
–
–
–
806
0902
0113093
320
1307972,3
676100,7
631871,6
–
–
–
–
–
806
0909
0111101
240
506446,4
70101,2
51155,3
77038,3
77038,3
77038,3
77038,3
77038,3
806
0909
0111101
320
3965259,3
521019,3
616801,5
565487,7
565487,7
565487,7
565487,7
565487,7
806
0909
0115133
240
132089,3
54298,0
25949,7
25920,8
25920,8
–
–
–
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
минздрав РО
806
х
х
х
147440248,5
20305336,1
20695826,2
20249879,0
20274486,8
22061272,1
22040299,8
21886630,1
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
363347,7
137840,7
99025,1
57907,8
70000,0
49192,8
–
–
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО
806
х
х
х
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
806
0901
0120059
610
9779395,6
1341326,1
1190794,6
1246454,2
1286915,6
1576509,9
1576509,9
1576509,9
806
0901
0125174
240
573735,4
139530,0
146691,0
143757,2
143757,2
–
–
–
806
0901
0125382
240
59476,0
–
59476,0
–
–
–
–
–
806
0902
0120059
610
332299,1
39558,0
36613,7
37219,1
37130,6
60685,3
60685,3
60685,3
806
0902
0122108
240
51768,7
6652,1
6636,0
6985,3
6985,3
8170,0
8170,0
8170,0
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
минздрав РО
806
х
х
х
6500,0
–
–
–
–
6 500,0
–
–
806
0902
0127201
530
1741,3
1741,3
–
–
–
–
–
–
806
0902
0127243
530
49348,7
3697,7
6785,4
7244,4
7371,0
8083,4
8083,4
8083,4
806
0909
0120059
610
390421,7
51880,2
51713,5
51755,0
51616,3
61269,6
61269,6
61269,6
806
0909
0122011
240
152724,1
29431,8
32228,3
32228,3
32228,3
8902,5
8902,5
8902,5
806
0909
0125072
240
740146,5
125065,9
205373,6
204853,5
204853,5
–
–
–
806
0909
0125382
240
44851,1
19452,8
25398,3
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО
806
0901
0122110
240
58409,0
9895,0
8307,8
4384,0
4384,0
10495,6
10495,6
10495,6
806
0901
0120059
610
1933915,4
245127,8
239014,5
248559,1
253474,0
316519,9
316519,9
316519,9
министерство строительства Ростовской области
812
0901
0124037
410
50341,9
1149,1
445,1
–
–
49192,8
–
–
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО
806
х
х
х
119400,0
–
–
–
–
57 800,0
61 600,0
–
806
0901
0120059
610
11370775,4
1455282,5
1240859,6
1395927,0
1442151,7
1945518,2
1945518,2
1945518,2
806
0902
0120059
610
44760,0
–
44760,0
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО
806
0901
0122111
240
31717,4
31717,4
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО
806
0901
0122109
240
89756,8
89756,8
–
–
–
–
–
–
806
0901
0125077
240
756195,5
474751,0
281444,5
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО
395
0909
0121104
320
111622519,1
12947788,7
16038282,4
16038282,4
16038282,4
16853294,4
16853294,4
16853294,4
395
0909
0127401
580
2028961,6
2028961,6
–
–
–
–
–
–
806
х
х
х
1885645,1
–
–
–
–
645 708,5
642 268,3
597 668,3
806
0901
0120059
610
1133228,1
301947,8
267763,8
277553,7
285962,8
–
–
–
806
0901
0127301
520
279746,1
62160,9
74852,2
77237,9
–
54701,8
47469,7
–
806
0902
0120059
610
106757,6
27732,1
25474,4
26293,6
27257,5
–
–
–
806
0909
0120059
110
100032,6
24857,7
24428,9
25420,4
25325,6
–
–
–
806
0909
0120059
240
53172,2
15370,9
13264,8
12377,9
12377,9
–
–
–
806
0909
0120059
610
447284,7
111525,4
111901,4
112255,4
111923,8
–
–
–
806
0909
0120059
850
4731,2
1182,8
1182,8
1182,8
1182,8
–
–
–
806
0909
0122112
240
456579,6
112823,1
67534,7
–
–
94527,5
94527,5
94527,5
806
0909
0127201
530
23390,9
23390,9
–
–
–
–
–
–
806
0909
0127243
530
493023,6
48262,5
61280,4
61005,7
62711,0
86588,0
86588,0
86588,0
министерство строительства Ростовской области
812
0901
0124037
410
253856,9
88117,3
81093,4
57907,8
70000,0
–
–
–
812
0901
0122104
240
44452,3
43659,3
2790,0
–
–
–
–
–
812
0901
0127303
520
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО
806
0901
0122107
240
288,0
288,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
0122107
610
290850,7
170850,7
120000,0
–
–
–
–
–
806
0901
0125070
610
71877,7
35817,2
36060,5
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
минздрав РО
806
0906
0120059
610
1729800,7
238240,0
242686,2
238902,1
238595,5
258397,5
258397,5
258397,5
806
0906
0122112
240
61116,6
61116,6
6865,0
–
–
–
–
–
806
0906
0125175
240
56304,7
28152,8
28151,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
минздрав РО
806
х
х
х
272554,3
147993,5
53391,9
1900,0
1900,0
37050,0
30318,9
–
Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
806
0901
0132115
240
39610,8
39610,8
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.2.
Создание системы раннего
выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
806
0901
0132115
240
1051,4
1051,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
0132116
240
2945,0
2945,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
0132117
240
5623,4
5623,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
0135073
240
15908,3
15908,3
–
–
–
–
–
–
806
0901
0135079
240
19320,1
19320,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
806
0901
0137301
520
180395,4
61534,6
51491,9
–
–
37050,0
30318,9
–
Основное мероприятие 3.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ
от матери к плоду
минздрав РО
806
0909
0131150
320
7699,9
1999,9
1900,0
1900,0
1900,0
–
–
–
Основное мероприятие 3.6.
Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
минздрав РО
806
х
х
х
2175969,0
289656,1
260147,1
279089,6
283324,6
354643,9
354643,9
354643,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
8804,4
8804,4
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 4.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
минздрав РО
806
0909
0142118
320
246263,2
36834,4
33245,4
32361,8
33310,3
36837,1
36837,1
36837,1
Основное мероприятие 4.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО
806
х
х
х
552872,7
–
–
–
–
184290,9
184290,9
184290,9
806
0905
0140059
110
339060,5
86360,8
83229,3
84916,6
84553,8
–
–
–
806
0905
0140059
240
265157,5
56539,2
57543,2
74839,6
76415,6
–
–
–
806
0905
0140059
610
463,7
–
463,7
–
–
–
–
–
806
0905
0140059
850
69357,2
17129,2
17513,5
17356,6
17357,9
–
–
–
806
0905
0147201
530
29209,5
29209,5
–
–
–
–
–
–
806
0905
0147243
530
673584,7
63583,0
68152,0
69615,0
71687,0
133515,9
133515,9
133515,9
министерство строительства Ростовской области
812
0905
0142104
240
8804,4
8804,4
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи,
в том числе детям»
минздрав РО
806
х
х
х
5348624,6
631155,6
622140,5
678282,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
Основное мероприятие 5.1.
Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО
806
0901
0157201
530
98891,5
98891,5
–
–
–
–
–
–
806
0901
0157243
530
2858737,0
210544,4
332688,3
389193,4
398009,8
509433,7
509433,7
509433,7
Основное мероприятие 5.2.
Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО
806
х
х
х
1201434,3
–
–
–
–
419678,1
402078,1
379678,1
806
0909
0150059
110
916448,0
253070,4
224124,9
220046,4
219206,3
–
–
–
806
0909
0150059
240
250443,9
62750,6
59428,9
63608,6
64969,1
–
–
–
806
0909
0150059
850
22669,9
5898,7
5898,4
5434,0
5438,8
–
–
–
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
минздрав РО
806
х
х
х
2392135,0
402614,9
421638,1
312608,4
320621,3
312 295,9
312 295,9
312 295,9
Основное мероприятие 6.1.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО
806
х
х
х
8373,0
–
–
–
–
2 791,0
2 791,0
2791,0
806
0705
0160059
610
165216,0
22899,9
23165,1
23959,9
24574,9
23695,5
23695,5
23695,5
806
0901
0160059
610
7877,3
2351,0
1842,2
1842,1
1842,0
–
–
–
806
0909
0160059
240
51,8
51,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
0160059
610
1163,7
87,9
358,6
358,6
358,6
–
–
–
Основное мероприятие 6.2.
Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
806
0909
0161106
360
50028,6
7149,8
7129,8
7149,8
7149,8
7149,8
7149,8
7149,8
806
0909
0161108
360
172,5
172,5
–
–
–
–
–
–
806
0909
0161108
350
1191,0
–
172,5
172,5
172,5
224,5
224,5
224,5
806
0909
0162119
240
57306,3
8496,7
7647,2
7689,9
7689,9
8594,2
8594,2
8594,2
806
0909
0162318
240
1289,6
335,0
318,2
318,2
318,2
–
–
–
Основное мероприятие 6.3.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
806
0909
0161107
320
28000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
806
0909
0161151
320
100000,0
50000,0
50000,0
–
–
–
–
–
806
0909
0165136
320
115000,0
50000,0
65000,0
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 6.4.
Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО
806
х
х
х
797522,7
–
–
–
–
265840,9
265840,9
265840,9
806
0704
0160059
610
932109,8
225704,7
231511,6
235308,9
241349,7
–
–
–
806
0704
0161105
610
126160,7
30917,6
30268,9
31808,5
33165,7
–
–
–
806
0704
0163893
610
672,0
448,0
224,0
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
минздрав РО
806
х
х
х
1339347,9
166355,9
167147,5
167843,1
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
Основное мероприятие 7.1.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.2.
Развитие государственной
судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
806
0909
0170059
610
1218835,6
155272,1
156700,2
157118,6
156597,7
197900,9
197900,9
197900,9
Основное мероприятие 7.3.
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО
806
0907
0170059
610
51554,6
7306,8
7217,9
7325,6
7300,3
7 468,0
7468,0
7468,0
806
0907
0172120
240
26357,7
3777,0
3229,4
3398,9
3398,9
4 184,5
4184,5
4 184,5
Подпрограмма 8
«Управление развитием отрасли»
минздрав РО
806
х
х
х
1068459,5
145604,6
143140,4
149173,3
153228,8
159 676,8
163226,8
154 676,8
Основное мероприятие 8.1.
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО
806
х
х
х
13550,0
–
–
–
–
5000,0
8550,0
–
806
0909
0180059
610
126838,9
18540,3
16893,3
17314,4
17260,4
18943,5
18943,5
18943,5
Основное мероприятие 8.2.
Реализация функций центральных аппаратов исполнителей Программы
минздрав РО
806
х
х
х
388974,0
–
–
–
–
129658,0
129658,0
129658,0
806
0113
0182101
240
830,5
205,3
403,6
208,4
208,4
–
–
–
806
0113
0189999
120
15319,2
423,6
1080,7
6400,9
7414,0
–
–
–
806
0113
0189999
850
1099,2
274,8
274,8
274,8
274,8
–
–
–
806
0909
0180011
120
441558,3
110210,5
109435,0
109408,2
112504,6
–
–
–
806
0909
0180019
120
11966,1
2870,4
3031,9
3031,9
3031,9
–
–
–
806
0909
0180019
240
26317,3
7110,9
6360,4
6459,4
6459,4
–
–
–
806
0909
01859Б0
120
22200,8
3120,5
3059,2
3281,7
3377,9
3120,5
3120,5
3120,5
806
0909
01859Б0
240
6432,3
1047,6
672,8
864,9
768,7
1026,1
1026,1
1026,1
806
0909
0189021
850
13372,9
1800,7
1 928,7
1 928,7
1928,7
1928,7
1928,7
1928,7
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
х – отсутствует код бюджетной классификации;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Приложение № 9
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
(тыс. рублей)
в том числе
(тыс. рублей)
всего
(тыс. рублей)
в том числе
(тыс. рублей)
всего
(тыс. рублей)
в том числе
(тыс. рублей)
всего
(тыс. руб-лей)
в том числе
(тыс. рублей)
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жи-лищ-но-ком-му-наль-ного хозяй-ства
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жи-лищно-комму-наль-ного хозяй-ства
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жи-лищно-комму-наль-ного хозяй-ства
за счет средств област-ного бюд-жета
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жилищ-но-комму-нального хозяй-ства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
12 476,7
12 476,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Верхнедонской район
11 736,7
11 736,7
–
–
31 519,8
31 519,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Кашарский район
6 761,9
6 761,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Песчанокопский район
33 662,3
33 662,3
–
–
22 630,6
22 630,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Цимлянский район
10 000,0
10 000,0
–
–
20 701,8
20 701,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
г. Волгодонск
9 630,2
9 630,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
г. Новочеркасск
–
–
–
–
51 491,9
51 491,9
–
–
77 237,9
77 237,9
–
–
–
–
–
–
8.
г. Новошахтинск
51 904,4
51 904,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
123 695,5
123 695,5
–
–
138 820,8
138 820,8
–
77 237,9
77 237,9
–
–
–
–
–
–
Субсидия на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Зерноградский район
6 619,9
6 619,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Кашарский район
8 223,8
8 223,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Куйбышевский район
8 122,5
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Матвеево-Курганский район
8 079,5
8 079,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Неклиновский район
7 394,8
7 394,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Семикаракорский район
6 132,2
6 132,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Целинский район
8 122,5
8 122,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
52 695,2
52 695,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Субсидия на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию
и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
1.
Чертковский район
4 915,0
4 915,0
–
–
14 696,6
14 696,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
4 915,0
4 915,0
–
–
14 696,6
14 696,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Всего
181 305,7
181 305,7
–
–
153 517,4
153 517,4
–
–
77 237,9
77 237,9
–
–
–
–
–
–
Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер
и дата положи-тельного заключения государственной (негосудар-ственной) экспертизы
Источники
финансирования
Объем расходов (тыс. руб-лей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Х
всего
529971,3
149569,2
163759,1
102983,9
_
86191,9
69058,5
–
областной бюджет
545542,7
128610,5
143517,4
77237,9
_
81340,6
65427,7
_
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
41591,4
_
_
_
_
_
федеральный бюджет
Х
Х
_
_
_
_
_
_
из них неиспользо-ванные средства отчетного финансового года
Х
Х
_
_
_
_
_
_
местный бюджет
75428,6
15255,5
20241,7
25746,0
–
4851,3
3630,8
–
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Белокалитвинский район
всего
26546,2
–
13273,1
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет
24953,4
–
12476,7
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1592,8
–
796,4
–
–
796,4
–
–
капитальный
ремонт МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника»,
ул. Большая, 25
№ 61-1-1-0026-12 от 31.03.2012
всего
26546,2
–
13273,1
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет
24953,4
–
12476,7
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1592,8
–
796,4
–
–
796,4
–
–
2.
Красносулинский район
всего
19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет
17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
капитальный ремонт поликлиники № 4 МБУЗ «ЦРБ»
№ 4326. 2006/
1740-02
от 01.02.2007
всего
19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет
17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
3.
Обливский район
всего
14845,0
–
–
–
–
14845,0
–
–
областной бюджет
14162,1
–
–
–
–
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
682,9
–
–
–
–
682,9
–
–
капитальный ремонт Дома сестринского ухода и врачебной амбулатории
п. Каштановский
№ 5-3-1-0041-12 от 06.02.2012
всего
14845,0
–
–
–
–
14845,0
–
–
областной бюджет
14162,1
–
–
–
–
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
682,9
–
–
–
–
682,9
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
4.
Верхнедонской район
всего
40675,0
12175,0
32545,8
–
–
–
–
–
областной бюджет
39210,7
11736,7
31519,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1464,3
438,3
1026,0
капитальный ремонт части администра-тивного здания
(литер А) и вспомогательного помещения (гараж,
литер Д) МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0378-12 от 13.12.2012
всего
12175,0
12175,0
4045,8
–
–
–
–
–
областной бюджет
11736,7
11736,7
4045,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
438,3
438,3
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт шести зданий
МБУЗ «ЦРБ»
в ст-це Казанской
№ 3-12-1-0014-13 от 25.01.2013
всего
28500,0
–
28500,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
27474,0
–
27474,0
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1026,0
–
1026,0
–
–
–
–
–
5.
Зимовниковский район
всего
24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет
23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
капитальный ремонт помещений хирургического и реанимационного отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0001-13 от 10.01.2013
всего
24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет
23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
6.
Кашарский район
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
капитальный
ремонт наружных инженерных сетей МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0084-11 от 15.02.2011
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
7.
Красносулинский район
всего
12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет
11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
капитальный ремонт водогрязелечебницы неврологического отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0169-07 от 11.12.2007
всего
12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет
11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
8.
Мартыновский район
всего
6717,4
–
–
–
–
6717,4
–
–
областной бюджет
6421,8
–
–
–
–
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
295,6
–
–
–
–
295,6
–
–
капитальный ремонт МБУЗ «ЦРБ» – детское отделение, пищеблок, тепловой пункт
№ 6-2-1-0193-12 от 30.03.2012
всего
6717,4
–
–
–
–
6717,4
–
–
областной бюджет
6421,8
–
–
–
–
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
295,6
–
–
–
–
295,6
–
–
9.
Морозовский район
всего
9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет
8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
выборочный капитальный ремонт главного лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-2-1-0027-13 от 21.03.2013
всего
9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет
8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
10.
Неклиновский район
всего
54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет
52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
капитальный ремонт зданий МБУЗ «ЦРБ» по адресу:
с. Покровское,
пер. Парковый, 27 (первая очередь)
№ 6-3-1-0029-12 от 27.01.2012
всего
54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет
52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
11.
Чертковский район
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
реконструкция газовой котельной и инженерных сетей для МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района, п. Чертково Чертковского района, пер. Пионерский, 94, Чертковский район
№ 61-1-5-0416-10 от 26.07.2010
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
12.
Песчанокопский район
всего
35849,2
35849,2
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт участковой больницы
с. Развильное МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0167-12 от 07.11.2012
всего
35849,2
35849,2
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
13.
г. Новочеркасск
всего
102983,9
–
–
102983,9
–
–
–
–
областной бюджет
77237,9
–
–
77237,9
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
25746,0
–
–
25746,0
–
–
–
–
капитальный
ремонт МБУЗ «Детская городская больница» ул. Пер-вомайская, 99,
г. Новочеркасск
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего
102983,9
–
–
102983,9
–
–
–
–
областной бюджет
77237,9
–
–
77237,9
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
25746,0
–
–
25746,0
–
–
–
–
14.
Цимлянский район
всего
12192,9
10718,2
11474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
10701,8
10000,0
10701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
капитальный ремонт здания инвентарный номер 1630 (педиатрическое отделение, акушерское отделение, отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория), расположенного по адресу: г. Цимлянск, ул. К. Маркса, 20, подведомственного МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района
№ 6-2-1-0336-12 от 15.09.2012
всего
12192,9
10718,2
11474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
10701,8
10000,0
10701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
15.
г. Волгодонск
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» (инфекционное отделение)
№ 6-2-1-0017-13
от 18.02.2013
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
16.
г. Новочеркасск
всего
68655,9
–
68655,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
51491,9
–
51491,9
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
17164,0
–
17164,0
–
–
–
–
–
капитальный
ремонт МБУЗ «Детская городская больница»
ул. Первомайская, 99, г. Новочеркасск
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего
68655,9
–
68655,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
51491,9
–
51491,9
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
17164,0
–
17164,0
–
–
–
–
–
17.
г. Новошахтинск
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ «Городская больница
№ 1»
№ 61-1-5-0750-11 от 17.12.2011
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального строительства и реконструкции
Х
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
4915,0
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
Х
всего
514549,9
144411,9
148580,1
102983,9
–
86191,9
69058,5
–
областной бюджет
439846,1
123695,5
128820,8
77237,9
–
81340,6
65427,7
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
Х
36676,4
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
74703,8
15013,1
19759,3
25746,0
–
4851,3
3630,8
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ – центральная районная больница;
пер. – переулок;
п. – поселок;
ст-ца – станица;
с. – село.».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Документ21
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: