Основная информация
Дата опубликования: | 17 августа 2020г. |
Номер документа: | RU28034605202000151 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Белогорск |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 940
О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске»
В соответствии с решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 16.07.2020 № 49/43 «О внесении изменений в решение городского Совета от 19.12.2019 № 39/108 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы и плановых показателей,
постановляю:
Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске» (в редакции от 04.06.2020 № 585), следующие изменения:
1.1. Строку девять паспорта программы изложить в следующей редакции:
9.
Объемы ассигнова-ний местного бюджета муници-пальной программы (с расшифровкой по годам ее реализа-ции), а также прог-нозные объемы средств, привлекае-мых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 819785,907 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 64651,400 тыс. рублей;
2016 год – 83203,962 тыс. рублей;
2017 год – 75067,658 тыс. рублей;
2018 год – 94067,517 тыс. рублей;
2019 год – 63455,059 тыс. рублей;
2020 год – 81309,569 тыс. рублей;
2021 год – 75568,550 тыс. рублей;
2022 год – 73969,462 тыс. рублей;
2023 год – 69497,577 тыс. рублей;
2024 год – 69497,577 тыс. рублей;
2025 год – 69497,577 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,70 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию программы составляет 111242,031 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 28136,200 тыс. рублей;
2020 год – 27491,891 тыс. рублей;
2021 год – 6506,764 тыс. рублей;
2022 год – 6026,794 тыс. рублей;
2023 год – 6026,794 тыс. рублей;
2024 год – 6026,794 тыс. рублей;
2025 год – 6026,794 тыс. рублей.
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Строку семь паспорта подпрограммы I «Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства» изложить в следующей редакции:
7
Объем ассигнова-ний местного бюджета подпрог-раммы (с расшиф-ровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 419386,428 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,010 тыс. рублей;
2017 год – 36094,224 тыс. рублей;
2018 год – 43403,779 тыс. рублей;
2019 год – 17859,731 тыс. рублей;
2020 год – 45250,996 тыс. рублей;
2021 год – 47273,400 тыс. рублей;
2022 год – 47753,370 тыс. рублей;
2023 год – 44255,306 тыс. рублей;
2024 год – 44255,306 тыс. рублей;
2025 год – 44255,306 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 92774,867 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 28136,200 тыс. рублей;
2020 год – 9024,727 тыс. рублей;
2021 год – 6506,764 тыс. рублей;
2022 год – 6026,794 тыс. рублей;
2023 год – 6026,794 тыс. рублей;
2024 год – 6026,794 тыс. рублей;
2025 год – 6026,794 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный).
1.4. Абзац 1 раздела 5 подпрограммы I «Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016-2025 годах составит 419386,428 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,010 тыс. рублей;
2017 год – 36094,224 тыс. рублей;
2018 год – 43403,779 тыс. рублей;
2019 год – 17859,731 тыс. рублей;
2020 год – 45250,996 тыс. рублей;
2021 год – 47273,400 тыс. рублей;
2022 год – 47753,370 тыс. рублей;
2023 год – 44255,306 тыс. рублей;
2024 год – 44255,306 тыс. рублей;
2025 год – 44255,306 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 92774,867 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 28136,200 тыс. рублей;
2020 год – 9024,727 тыс. рублей;
2021 год – 6506,764 тыс. рублей;
2022 год – 6026,794 тыс. рублей;
2023 год – 6026,794 тыс. рублей;
2024 год – 6026,794 тыс. рублей;
2025 год – 6026,794 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников».
1.5. Таблицу 2 «Коэффициенты значимости» раздела 6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы» подпрограммы I «Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Строку семь паспорта подпрограммы II «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
7
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 335748,078 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 34218,952 тыс. рублей;
2017 год – 38973,434 тыс. рублей;
2018 год – 50663,738 тыс. рублей;
2019 год – 45595,328 тыс. рублей;
2020 год – 36058,573 тыс. рублей;
2021 год – 28295,150 тыс. рублей;
2022 год – 26216,092 тыс. рублей;
2023 год – 25242,271 тыс. рублей;
2024 год – 25242,271 тыс. рублей;
2025 год – 25242,271 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 18467,164 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год –18467,164 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный).
1.7. Абзац 1 раздела 5 подпрограммы II «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016-2025 годах составит 335748,078 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 34218,952 тыс. рублей;
2017 год – 38973,434 тыс. рублей;
2018 год – 50663,738 тыс. рублей;
2019 год – 45595,328 тыс. рублей;
2020 год – 36058,573 тыс. рублей;
2021 год – 28295,150 тыс. рублей;
2022 год – 26216,092 тыс. рублей;
2023 год – 25242,271 тыс. рублей;
2024 год – 25242,271 тыс. рублей;
2025 год – 25242,271 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 18467,164 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год –18467,164 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников».
1.8. Таблицу 3 «Коэффициенты значимости» раздела 6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы» подпрограммы II «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 1 «Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальных программ» мероприятие 2.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
Внести постановление в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, финансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальной политике Бурмистрову Г.А.
Глава муниципального образования
г. Белогорск С.Ю. Мелюков
Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2025 годах из средств местного бюджета составит 819785,907 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 64651,400 тыс. рублей;
2016 год – 83203,962 тыс. рублей;
2017 год – 75067,658 тыс. рублей;
2018 год – 94067,517 тыс. рублей;
2019 год – 63455,059 тыс. рублей;
2020 год – 81309,569 тыс. рублей;
2021 год – 75568,550 тыс. рублей;
2022 год – 73969,462 тыс. рублей;
2023 год – 69497,577 тыс. рублей;
2024 год – 69497,577 тыс. рублей;
2025 год – 69497,577 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,70 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 111242,031 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 28136,200 тыс. рублей;
2020 год – 27491,891 тыс. рублей;
2021 год – 6506,764 тыс. рублей;
2022 год – 6026,794 тыс. рублей;
2023 год – 6026,794 тыс. рублей;
2024 год – 6026,794 тыс. рублей.
2025 год –6026,794 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.
Приложение № 2 к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Коэффициенты значимости мероприятий
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Подпрограмма 1 «Сохра-нение и развитие культурной деятельности и самодеятельного твор-чества, обеспечение досту-па граждан к ценностям культуры и искусства»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»
0,2
0,2
0,2
0,13
0,52
0,55
0,55
0,57
0,57
0,57
Мероприятие 1.1.2. «Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области»
0,2
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1.3. «Строительство админист-ративного здания в Городском парке культуры и отдыха»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятий 1.1.4. «Выравнивание обеспе-ченности муниципальных образований по реали-зации ими отдельных расходных обязательств»
0
0
0
0,46
0,13
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
Основное мероприятие 1.2. «Историко-культурное наследие»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»
0,2
0,2
0,2
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
Мероприятие 1.2.2. «Ремонт памятников истории и культуры»
0,2
0,2
0,4
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Мероприятие 1.2.3. «Вы-равнивание обеспечен-ности муниципальных образований по реали-зации ими отдельных расходных обязательств»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.4. «Мероприятия по сохра-нению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечест-венной войны и войны с Японией 1945 года»
0
0
0
0,06
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.3. «Библиотечное обслуживание»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-ний»
0,2
0,2
0,2
0,11
0,19
0,20
0,21
0,20
0,20
0,20
Мероприятий 1.3.2. «Вы-равнивание обеспечен-ности муниципальных образований по реали-зации ими отдельных расходных обязательств»
0
0
0
0,12
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Приложение № 3 к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Коэффициенты значимости мероприятий
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализа-ции основных направ-лений муниципальной программы»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реали-зации подпрограммы»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»
0,1
0,1
0,1
0,27
0,07
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14
Мероприятие 2.1.2. «Рас-ходы на обеспечение функций органов местно-го самоуправления»
0,1
0,1
0,1
0,07
0,09
0,17
0,19
0,15
0,15
0,15
Мероприятие 2.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания»
0,1
0,1
0,1
0,01
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.4. «Расходы на обеспечение деятельности централи-зованных бухгалтерий»
0,1
0,1
0,1
0,1
0,25
0,51
0,55
0,49
0,49
0,49
Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия в сфере культуры и искусства»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.2.1. «Организация, проведе-ние и участие в культурно-массовых ме-роприятиях»
0,2
0,2
0,2
0,17
0,04
0,11
0,06
0,14
0,14
0,14
Мероприятие 2.2.2. «Совершенствование материально-техничес-кой базы»
0,2
0,2
0,2
0,36
0,15
0,06
0,04
0,06
0,06
0,06
Мероприятие 2.2.3. «Развитие кадрового потенциала»
0,2
0,18
0,18
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Мероприятие 2.2.4. «Выявление и поддержка одаренных детей»
0
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Мероприятие 2.2.5. «Реализация мероприя-тий по развитию и сохранению культуры в муниципальных обра-зованиях Амурской области»
0
0
0
0
0,38
0
0
0
0
0
Приложение № 4 к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя
Единица измерения
Источник данных, использованный для расчета показателя
Базисный год (2013)
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Мероприятие 2.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного» обслуживания
2016
2025
МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск», техническая группа МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»
Выполнение плана мероприятий «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры г. Белогорск»
%
Годовой отчет
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
Приложение № 5 к постановлению
Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий
муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 0 00 00000
866 376,538
108 203,962
75 067,658
94 067,517
91 591,259
108 801,460
82 075,314
79 996,256
75 524,371
75 524,371
75 524,371
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
111 242,031
25 000,000
0,000
0,000
28 136,200
27 491,891
6 506,764
6 026,794
6 026,794
6 026,794
6 026,794
местный бюджет
755 134,507
83 203,962
75 067,658
94 067,517
63 455,059
81 309,569
75 568,550
73 969,462
69 497,577
69 497,577
69 497,577
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 00 00000
512 161,295
73 985,010
36 094,224
43 403,779
45 995,931
54 275,723
53 780,164
53 780,164
50 282,100
50 282,100
50 282,100
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
92 774,867
25 000,000
0,000
0,000
28 136,200
9 024,727
6 506,764
6 026,794
6 026,794
6 026,794
6 026,794
местный бюджет
419 386,428
48 985,010
36 094,224
43 403,779
17 859,731
45 250,996
47 273,400
47 753,370
44 255,306
44 255,306
44 255,306
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Всего
013
0801
07 1 01 00000
350 066,013
63 775,800
23 763,761
28 824,820
27 218,740
35 771,064
35 219,764
35 219,764
33 424,100
33 424,100
33 424,100
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 01 11110
248 947,252
15 613,820
23 763,761
28 824,820
5 919,840
28 580,465
30 019,426
30 403,028
28 607,364
28 607,364
28 607,364
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
248 947,252
15 613,820
23 763,761
28 824,820
5 919,840
28 580,465
30 019,426
30 403,028
28 607,364
28 607,364
28 607,364
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
48 161,980
48 161,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0801
07 1 01 R1120
25 000,000
25 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0801
07 1 01 41420
23 161,980
23 161,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. "Строительство Административного здания в Городском парке культуры и отдыха"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 01 41420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.4.
Мероприятие 1.1.4."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 01 S7710
52 956,781
0,000
0,000
0,000
21 298,900
7 190,599
5 200,338
4 816,736
4 816,736
4 816,736
4 816,736
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
50 308,942
0,000
0,000
0,000
20 233,955
6 831,070
4 940,321
4 575,899
4 575,899
4 575,899
4 575,899
местный бюджет
2 647,839
0,000
0,000
0,000
1 064,945
359,529
260,017
240,837
240,837
240,837
240,837
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. "Историко-культурное наследие"
Всего
013
0801
07 1 02 00000
54 917,878
3 275,210
3 966,864
4 899,404
8 400,741
5 914,059
5 920,800
5 920,800
5 540,000
5 540,000
5 540,000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 02 11110
49 877,960
3 062,700
3 829,600
4 684,720
4 951,340
5 848,000
5 890,800
5 890,800
5 240,000
5 240,000
5 240,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
49 877,960
3 062,700
3 829,600
4 684,720
4 951,340
5 848,000
5 890,800
5 890,800
5 240,000
5 240,000
5 240,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. "Ремонт памятников истории и культуры"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 02 41430
2 018,329
212,510
137,264
214,684
427,812
66,059
30,000
30,000
300,000
300,000
300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
2 018,329
212,510
137,264
214,684
427,812
66,059
30,000
30,000
300,000
300,000
300,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 02 S7710
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.4.
Мероприятие 1.2.4. "Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
3 021,589
0,000
0,000
0,000
3 021,589
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
013
0801
07102S0550
2 719,430
0,000
0,000
0,000
2 719,430
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
013
0801
07102S0550
302,159
0,000
0,000
0,000
302,159
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. "Библиотечное обслуживание"
Всего
013
0801
07 1 03 11110
107 177,405
6 934,000
8 363,600
9 679,555
10 376,450
12 590,600
12 639,600
12 639,600
11 318,000
11 318,000
11 318,000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 03 11110
91 654,778
6 934,000
8 363,600
9 679,555
4 920,855
10 281,487
10 990,713
11 112,342
9 790,742
9 790,742
9 790,742
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
91 654,778
6 934,000
8 363,600
9 679,555
4 920,855
10 281,487
10 990,713
11 112,342
9 790,742
9 790,742
9 790,742
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 03 S 7710
15 522,627
0,000
0,000
0,000
5 455,595
2 309,113
1 648,887
1 527,258
1 527,258
1 527,258
1 527,258
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
14 746,495
0,000
0,000
0,000
5 182,815
2 193,657
1 566,443
1 450,895
1 450,895
1 450,895
1 450,895
местный бюджет
776,132
0,000
0,000
0,000
272,780
115,456
82,444
76,363
76,363
76,363
76,363
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 00 00000
354 215,242
34 218,952
38 973,434
50 663,738
45 595,328
54 525,737
28 295,150
26 216,092
25 242,271
25 242,271
25 242,271
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
18 467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
18 467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
335 748,078
34 218,952
38 973,434
50 663,738
45 595,328
36 058,573
28 295,150
26 216,092
25 242,271
25 242,271
25 242,271
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 00000
200 120,525
14 233,874
15 597,355
19 320,580
22 023,601
22 974,710
23 371,796
23 371,796
19 742,271
19 742,271
19 742,271
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 33330
36 728,647
3 675,940
3 739,445
3 687,541
3 837,122
3 675,286
3 682,200
3 682,200
3 582,971
3 582,971
3 582,971
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
36 728,647
3 675,940
3 739,445
3 687,541
3 837,122
3 675,286
3 682,200
3 682,200
3 582,971
3 582,971
3 582,971
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.2.
Мерпориятие 2.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 44440
42 993,738
3 744,300
3 896,091
4 118,852
4 929,795
4 865,312
4 897,744
4 897,744
3 881,300
3 881,300
3 881,300
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
42 993,738
3 744,300
3 896,091
4 118,852
4 929,795
4 865,312
4 897,744
4 897,744
3 881,300
3 881,300
3 881,300
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. "Расходы на обеспечение деятелньости учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 41410
6 418,659
1 904,034
1 883,203
1 960,126
671,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
6 418,659
1 904,034
1 883,203
1 960,126
671,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 11110
113 979,481
4 909,600
6 078,616
9 554,060
12 585,389
14 434,113
14 791,852
14 791,852
12 278,000
12 278,000
12 278,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
113 979,481
4 909,600
6 078,616
9 554,060
12 585,389
14 434,113
14 791,852
14 791,852
12 278,000
12 278,000
12 278,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. "Мероприятие в сфере культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 00000
154 094,717
19 985,078
23 376,079
31 343,158
23 571,726
31 551,026
4 923,354
2 844,296
5 500,000
5 500,000
5 500,000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 41440
54 476,049
10 502,776
7 247,191
10 507,898
8 478,145
2 199,689
3 098,354
1 519,296
3 640,900
3 640,900
3 640,900
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
54 476,049
10 502,776
7 247,191
10 507,898
8 478,145
2 199,689
3 098,354
1 519,296
3 640,900
3 640,900
3 640,900
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. "Совершенствование материально-технической базы"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 12350
76 798,048
9 418,210
15 956,341
20 681,278
15 049,771
8 292,448
1 700,000
1 200,000
1 500,000
1 500,000
1 500,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
76 798,048
9 418,210
15 956,341
20 681,278
15 049,771
8 292,448
1 700,000
1 200,000
1 500,000
1 500,000
1 500,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. "Развитие кадрового потенциала"
Всего, в том числе:
Всего
013
0801
07 2 01 41450
1 636,731
64,092
147,547
128,982
18,810
75,000
100,000
100,000
334,100
334,100
334,100
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
1 636,731
64,092
147,547
128,982
18,810
75,000
100,000
100,000
334,100
334,100
334,100
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4. "Выявление и поддержка одаренных детей"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 08050
225,000
0,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
225,000
0,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.5.
Мероприятие 2.2.5. "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской облати"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 S7550
20 958,889
0,000
0,000
0,000
0,000
20 958,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
18 467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
18 467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
2 491,725
0,000
0,000
0,000
0,000
2 491,725
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 940
О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске»
В соответствии с решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 16.07.2020 № 49/43 «О внесении изменений в решение городского Совета от 19.12.2019 № 39/108 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы и плановых показателей,
постановляю:
Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске» (в редакции от 04.06.2020 № 585), следующие изменения:
1.1. Строку девять паспорта программы изложить в следующей редакции:
9.
Объемы ассигнова-ний местного бюджета муници-пальной программы (с расшифровкой по годам ее реализа-ции), а также прог-нозные объемы средств, привлекае-мых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 819785,907 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 64651,400 тыс. рублей;
2016 год – 83203,962 тыс. рублей;
2017 год – 75067,658 тыс. рублей;
2018 год – 94067,517 тыс. рублей;
2019 год – 63455,059 тыс. рублей;
2020 год – 81309,569 тыс. рублей;
2021 год – 75568,550 тыс. рублей;
2022 год – 73969,462 тыс. рублей;
2023 год – 69497,577 тыс. рублей;
2024 год – 69497,577 тыс. рублей;
2025 год – 69497,577 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,70 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию программы составляет 111242,031 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 28136,200 тыс. рублей;
2020 год – 27491,891 тыс. рублей;
2021 год – 6506,764 тыс. рублей;
2022 год – 6026,794 тыс. рублей;
2023 год – 6026,794 тыс. рублей;
2024 год – 6026,794 тыс. рублей;
2025 год – 6026,794 тыс. рублей.
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Строку семь паспорта подпрограммы I «Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства» изложить в следующей редакции:
7
Объем ассигнова-ний местного бюджета подпрог-раммы (с расшиф-ровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 419386,428 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,010 тыс. рублей;
2017 год – 36094,224 тыс. рублей;
2018 год – 43403,779 тыс. рублей;
2019 год – 17859,731 тыс. рублей;
2020 год – 45250,996 тыс. рублей;
2021 год – 47273,400 тыс. рублей;
2022 год – 47753,370 тыс. рублей;
2023 год – 44255,306 тыс. рублей;
2024 год – 44255,306 тыс. рублей;
2025 год – 44255,306 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 92774,867 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 28136,200 тыс. рублей;
2020 год – 9024,727 тыс. рублей;
2021 год – 6506,764 тыс. рублей;
2022 год – 6026,794 тыс. рублей;
2023 год – 6026,794 тыс. рублей;
2024 год – 6026,794 тыс. рублей;
2025 год – 6026,794 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный).
1.4. Абзац 1 раздела 5 подпрограммы I «Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016-2025 годах составит 419386,428 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,010 тыс. рублей;
2017 год – 36094,224 тыс. рублей;
2018 год – 43403,779 тыс. рублей;
2019 год – 17859,731 тыс. рублей;
2020 год – 45250,996 тыс. рублей;
2021 год – 47273,400 тыс. рублей;
2022 год – 47753,370 тыс. рублей;
2023 год – 44255,306 тыс. рублей;
2024 год – 44255,306 тыс. рублей;
2025 год – 44255,306 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 92774,867 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 28136,200 тыс. рублей;
2020 год – 9024,727 тыс. рублей;
2021 год – 6506,764 тыс. рублей;
2022 год – 6026,794 тыс. рублей;
2023 год – 6026,794 тыс. рублей;
2024 год – 6026,794 тыс. рублей;
2025 год – 6026,794 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников».
1.5. Таблицу 2 «Коэффициенты значимости» раздела 6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы» подпрограммы I «Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Строку семь паспорта подпрограммы II «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
7
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 335748,078 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 34218,952 тыс. рублей;
2017 год – 38973,434 тыс. рублей;
2018 год – 50663,738 тыс. рублей;
2019 год – 45595,328 тыс. рублей;
2020 год – 36058,573 тыс. рублей;
2021 год – 28295,150 тыс. рублей;
2022 год – 26216,092 тыс. рублей;
2023 год – 25242,271 тыс. рублей;
2024 год – 25242,271 тыс. рублей;
2025 год – 25242,271 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 18467,164 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год –18467,164 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный).
1.7. Абзац 1 раздела 5 подпрограммы II «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016-2025 годах составит 335748,078 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 34218,952 тыс. рублей;
2017 год – 38973,434 тыс. рублей;
2018 год – 50663,738 тыс. рублей;
2019 год – 45595,328 тыс. рублей;
2020 год – 36058,573 тыс. рублей;
2021 год – 28295,150 тыс. рублей;
2022 год – 26216,092 тыс. рублей;
2023 год – 25242,271 тыс. рублей;
2024 год – 25242,271 тыс. рублей;
2025 год – 25242,271 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 18467,164 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год –18467,164 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников».
1.8. Таблицу 3 «Коэффициенты значимости» раздела 6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы» подпрограммы II «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 1 «Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальных программ» мероприятие 2.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
Внести постановление в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, финансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальной политике Бурмистрову Г.А.
Глава муниципального образования
г. Белогорск С.Ю. Мелюков
Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2025 годах из средств местного бюджета составит 819785,907 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 64651,400 тыс. рублей;
2016 год – 83203,962 тыс. рублей;
2017 год – 75067,658 тыс. рублей;
2018 год – 94067,517 тыс. рублей;
2019 год – 63455,059 тыс. рублей;
2020 год – 81309,569 тыс. рублей;
2021 год – 75568,550 тыс. рублей;
2022 год – 73969,462 тыс. рублей;
2023 год – 69497,577 тыс. рублей;
2024 год – 69497,577 тыс. рублей;
2025 год – 69497,577 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,70 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 111242,031 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 28136,200 тыс. рублей;
2020 год – 27491,891 тыс. рублей;
2021 год – 6506,764 тыс. рублей;
2022 год – 6026,794 тыс. рублей;
2023 год – 6026,794 тыс. рублей;
2024 год – 6026,794 тыс. рублей.
2025 год –6026,794 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.
Приложение № 2 к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Коэффициенты значимости мероприятий
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Подпрограмма 1 «Сохра-нение и развитие культурной деятельности и самодеятельного твор-чества, обеспечение досту-па граждан к ценностям культуры и искусства»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»
0,2
0,2
0,2
0,13
0,52
0,55
0,55
0,57
0,57
0,57
Мероприятие 1.1.2. «Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области»
0,2
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1.3. «Строительство админист-ративного здания в Городском парке культуры и отдыха»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятий 1.1.4. «Выравнивание обеспе-ченности муниципальных образований по реали-зации ими отдельных расходных обязательств»
0
0
0
0,46
0,13
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
Основное мероприятие 1.2. «Историко-культурное наследие»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»
0,2
0,2
0,2
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
Мероприятие 1.2.2. «Ремонт памятников истории и культуры»
0,2
0,2
0,4
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Мероприятие 1.2.3. «Вы-равнивание обеспечен-ности муниципальных образований по реали-зации ими отдельных расходных обязательств»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.4. «Мероприятия по сохра-нению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечест-венной войны и войны с Японией 1945 года»
0
0
0
0,06
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.3. «Библиотечное обслуживание»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-ний»
0,2
0,2
0,2
0,11
0,19
0,20
0,21
0,20
0,20
0,20
Мероприятий 1.3.2. «Вы-равнивание обеспечен-ности муниципальных образований по реали-зации ими отдельных расходных обязательств»
0
0
0
0,12
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Приложение № 3 к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Коэффициенты значимости мероприятий
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализа-ции основных направ-лений муниципальной программы»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реали-зации подпрограммы»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»
0,1
0,1
0,1
0,27
0,07
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14
Мероприятие 2.1.2. «Рас-ходы на обеспечение функций органов местно-го самоуправления»
0,1
0,1
0,1
0,07
0,09
0,17
0,19
0,15
0,15
0,15
Мероприятие 2.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания»
0,1
0,1
0,1
0,01
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.4. «Расходы на обеспечение деятельности централи-зованных бухгалтерий»
0,1
0,1
0,1
0,1
0,25
0,51
0,55
0,49
0,49
0,49
Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия в сфере культуры и искусства»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.2.1. «Организация, проведе-ние и участие в культурно-массовых ме-роприятиях»
0,2
0,2
0,2
0,17
0,04
0,11
0,06
0,14
0,14
0,14
Мероприятие 2.2.2. «Совершенствование материально-техничес-кой базы»
0,2
0,2
0,2
0,36
0,15
0,06
0,04
0,06
0,06
0,06
Мероприятие 2.2.3. «Развитие кадрового потенциала»
0,2
0,18
0,18
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Мероприятие 2.2.4. «Выявление и поддержка одаренных детей»
0
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Мероприятие 2.2.5. «Реализация мероприя-тий по развитию и сохранению культуры в муниципальных обра-зованиях Амурской области»
0
0
0
0
0,38
0
0
0
0
0
Приложение № 4 к постановлению Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя
Единица измерения
Источник данных, использованный для расчета показателя
Базисный год (2013)
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Мероприятие 2.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного» обслуживания
2016
2025
МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск», техническая группа МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»
Выполнение плана мероприятий «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры г. Белогорск»
%
Годовой отчет
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
Приложение № 5 к постановлению
Администрации г. Белогорск
17.08.2020 № 940
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий
муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 0 00 00000
866 376,538
108 203,962
75 067,658
94 067,517
91 591,259
108 801,460
82 075,314
79 996,256
75 524,371
75 524,371
75 524,371
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
111 242,031
25 000,000
0,000
0,000
28 136,200
27 491,891
6 506,764
6 026,794
6 026,794
6 026,794
6 026,794
местный бюджет
755 134,507
83 203,962
75 067,658
94 067,517
63 455,059
81 309,569
75 568,550
73 969,462
69 497,577
69 497,577
69 497,577
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 00 00000
512 161,295
73 985,010
36 094,224
43 403,779
45 995,931
54 275,723
53 780,164
53 780,164
50 282,100
50 282,100
50 282,100
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
92 774,867
25 000,000
0,000
0,000
28 136,200
9 024,727
6 506,764
6 026,794
6 026,794
6 026,794
6 026,794
местный бюджет
419 386,428
48 985,010
36 094,224
43 403,779
17 859,731
45 250,996
47 273,400
47 753,370
44 255,306
44 255,306
44 255,306
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Всего
013
0801
07 1 01 00000
350 066,013
63 775,800
23 763,761
28 824,820
27 218,740
35 771,064
35 219,764
35 219,764
33 424,100
33 424,100
33 424,100
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 01 11110
248 947,252
15 613,820
23 763,761
28 824,820
5 919,840
28 580,465
30 019,426
30 403,028
28 607,364
28 607,364
28 607,364
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
248 947,252
15 613,820
23 763,761
28 824,820
5 919,840
28 580,465
30 019,426
30 403,028
28 607,364
28 607,364
28 607,364
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
48 161,980
48 161,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0801
07 1 01 R1120
25 000,000
25 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0801
07 1 01 41420
23 161,980
23 161,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. "Строительство Административного здания в Городском парке культуры и отдыха"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 01 41420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.4.
Мероприятие 1.1.4."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 01 S7710
52 956,781
0,000
0,000
0,000
21 298,900
7 190,599
5 200,338
4 816,736
4 816,736
4 816,736
4 816,736
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
50 308,942
0,000
0,000
0,000
20 233,955
6 831,070
4 940,321
4 575,899
4 575,899
4 575,899
4 575,899
местный бюджет
2 647,839
0,000
0,000
0,000
1 064,945
359,529
260,017
240,837
240,837
240,837
240,837
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. "Историко-культурное наследие"
Всего
013
0801
07 1 02 00000
54 917,878
3 275,210
3 966,864
4 899,404
8 400,741
5 914,059
5 920,800
5 920,800
5 540,000
5 540,000
5 540,000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 02 11110
49 877,960
3 062,700
3 829,600
4 684,720
4 951,340
5 848,000
5 890,800
5 890,800
5 240,000
5 240,000
5 240,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
49 877,960
3 062,700
3 829,600
4 684,720
4 951,340
5 848,000
5 890,800
5 890,800
5 240,000
5 240,000
5 240,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. "Ремонт памятников истории и культуры"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 02 41430
2 018,329
212,510
137,264
214,684
427,812
66,059
30,000
30,000
300,000
300,000
300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
2 018,329
212,510
137,264
214,684
427,812
66,059
30,000
30,000
300,000
300,000
300,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 02 S7710
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.4.
Мероприятие 1.2.4. "Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
3 021,589
0,000
0,000
0,000
3 021,589
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
013
0801
07102S0550
2 719,430
0,000
0,000
0,000
2 719,430
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
013
0801
07102S0550
302,159
0,000
0,000
0,000
302,159
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. "Библиотечное обслуживание"
Всего
013
0801
07 1 03 11110
107 177,405
6 934,000
8 363,600
9 679,555
10 376,450
12 590,600
12 639,600
12 639,600
11 318,000
11 318,000
11 318,000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 03 11110
91 654,778
6 934,000
8 363,600
9 679,555
4 920,855
10 281,487
10 990,713
11 112,342
9 790,742
9 790,742
9 790,742
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
91 654,778
6 934,000
8 363,600
9 679,555
4 920,855
10 281,487
10 990,713
11 112,342
9 790,742
9 790,742
9 790,742
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 1 03 S 7710
15 522,627
0,000
0,000
0,000
5 455,595
2 309,113
1 648,887
1 527,258
1 527,258
1 527,258
1 527,258
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
14 746,495
0,000
0,000
0,000
5 182,815
2 193,657
1 566,443
1 450,895
1 450,895
1 450,895
1 450,895
местный бюджет
776,132
0,000
0,000
0,000
272,780
115,456
82,444
76,363
76,363
76,363
76,363
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 00 00000
354 215,242
34 218,952
38 973,434
50 663,738
45 595,328
54 525,737
28 295,150
26 216,092
25 242,271
25 242,271
25 242,271
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
18 467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
18 467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
335 748,078
34 218,952
38 973,434
50 663,738
45 595,328
36 058,573
28 295,150
26 216,092
25 242,271
25 242,271
25 242,271
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 00000
200 120,525
14 233,874
15 597,355
19 320,580
22 023,601
22 974,710
23 371,796
23 371,796
19 742,271
19 742,271
19 742,271
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 33330
36 728,647
3 675,940
3 739,445
3 687,541
3 837,122
3 675,286
3 682,200
3 682,200
3 582,971
3 582,971
3 582,971
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
36 728,647
3 675,940
3 739,445
3 687,541
3 837,122
3 675,286
3 682,200
3 682,200
3 582,971
3 582,971
3 582,971
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.2.
Мерпориятие 2.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 44440
42 993,738
3 744,300
3 896,091
4 118,852
4 929,795
4 865,312
4 897,744
4 897,744
3 881,300
3 881,300
3 881,300
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
42 993,738
3 744,300
3 896,091
4 118,852
4 929,795
4 865,312
4 897,744
4 897,744
3 881,300
3 881,300
3 881,300
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. "Расходы на обеспечение деятелньости учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 41410
6 418,659
1 904,034
1 883,203
1 960,126
671,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
6 418,659
1 904,034
1 883,203
1 960,126
671,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
07 2 02 11110
113 979,481
4 909,600
6 078,616
9 554,060
12 585,389
14 434,113
14 791,852
14 791,852
12 278,000
12 278,000
12 278,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
113 979,481
4 909,600
6 078,616
9 554,060
12 585,389
14 434,113
14 791,852
14 791,852
12 278,000
12 278,000
12 278,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. "Мероприятие в сфере культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 00000
154 094,717
19 985,078
23 376,079
31 343,158
23 571,726
31 551,026
4 923,354
2 844,296
5 500,000
5 500,000
5 500,000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 41440
54 476,049
10 502,776
7 247,191
10 507,898
8 478,145
2 199,689
3 098,354
1 519,296
3 640,900
3 640,900
3 640,900
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
54 476,049
10 502,776
7 247,191
10 507,898
8 478,145
2 199,689
3 098,354
1 519,296
3 640,900
3 640,900
3 640,900
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. "Совершенствование материально-технической базы"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 12350
76 798,048
9 418,210
15 956,341
20 681,278
15 049,771
8 292,448
1 700,000
1 200,000
1 500,000
1 500,000
1 500,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
76 798,048
9 418,210
15 956,341
20 681,278
15 049,771
8 292,448
1 700,000
1 200,000
1 500,000
1 500,000
1 500,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3. "Развитие кадрового потенциала"
Всего, в том числе:
Всего
013
0801
07 2 01 41450
1 636,731
64,092
147,547
128,982
18,810
75,000
100,000
100,000
334,100
334,100
334,100
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
1 636,731
64,092
147,547
128,982
18,810
75,000
100,000
100,000
334,100
334,100
334,100
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4. "Выявление и поддержка одаренных детей"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 08050
225,000
0,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
225,000
0,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.5.
Мероприятие 2.2.5. "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской облати"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07 2 01 S7550
20 958,889
0,000
0,000
0,000
0,000
20 958,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
18 467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
18 467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
2 491,725
0,000
0,000
0,000
0,000
2 491,725
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: