Основная информация

Дата опубликования: 17 сентября 2020г.
Номер документа: RU31038208202000109
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация Губкинского городского округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Губкин

“17” сентября 2020 года №1294-па

О внесении изменения

в постановление администрации

Губкинского городского округа

от 14 октября 2013 года №2479-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Губкинского городского округа, постановлением администрации Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года №1335-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского городского округа, их формирования, реализации и оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года №2479‑па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа» (в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа от 30.04.2014 №905-па, от 22.08.2014 №1902-па, от 14.10.2014 №2293-па, от 26.03.2015 №646-па, от 29.03.2016 №565-па, от 30.12.2016 №2905-па, от 20.04.2017 №600-па, от 27.03.2018 №411-па, от 26.03.2019 №447-па, от 19.09.2019 №1615-па, от 25.03.2020 №401-па) :

- изложить муниципальную программу, утвержденную вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Котенева А.М.

Глава администрации

Губкинского городского округа А.П. Гаевой

Приложение

к постановлению администрации

Губкинского городского округа

от «17» сентября №1294-па

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа.

Руководитель: Начальник управления жилищно - коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения Черкасских Андрей Егорович.

Ответственный за разработку: начальник отдела экономики и тарифной политики управления жилищно - коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения Ватагина Наталья Викторовна, тел. 8 (47241) 5-22-84, эл. адрес UZKK@mail.ru.

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей Губкинского

городского округа»

№пп.

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа» (далее - Программа)

1.

Ответственный

исполнитель муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2.

Соисполнители

муниципальной

программы

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

3.

Участники

муниципальной

программы

Администрация Губкинского городского округа, администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа), комитет по управлению муниципальной собственностью, управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства», МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»

4.

Подпрограммы

муниципальной

программы

1. Подпрограмма «Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городского округа».

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов Губкинского городского округа».

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа.

5. Подпрограмма «Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа».

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

5.

Цель муниципальной программы

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Губкинского городского округа

6.

Задачи муниципальной программы

1. Создание условий планомерного развития территорий, ликвидация хаотичного размещения объектов.

2. Организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах Губкинского городского округа.

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

5. Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского округа.

6. Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап - 2021-2025 годы.

8.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования программы в 2014-2025 годах за счёт всех источников финансирования составляет 5 646 385, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 578 003, 2 тыс. рублей;

2015 год - 587 074, 0 тыс. рублей;

2016 год - 546 727, 9 тыс. рублей;

2017 год - 449 615, 2 тыс. рублей;

2018 год - 428 969, 1 тыс. рублей;

2019 год - 642 766, 3 тыс. рублей;

2020 год - 422 518, 9 тыс. рублей;

2021 год - 359 101, 2 тыс. рублей;

2022 год - 367 790, 0 тыс. рублей;

2023 год - 412 170, 5 тыс. рублей;

2024 год - 421 150, 9 тыс. рублей;

2025 год - 430 497, 9тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 3 390 868, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 369 868, 5 тыс. рублей;

2015 год - 323 969, 0 тыс. рублей;

2016 год - 304 452, 0 тыс. рублей;

2017 год - 254 474, 5 тыс. рублей;

2018 год - 262 638, 0 тыс. рублей;

2019 год - 408 586, 3 тыс. рублей;

2020 год - 270 290, 0 тыс. рублей;

2021 год - 213 172, 0 тыс. рублей;

2022 год - 215 591, 0 тыс. рублей;

2023 год - 253 432, 0 тыс. рублей;

2024 год - 255 909, 0 тыс. рублей;

2025 год - 258 486, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, федерального бюджета составляет 250 271, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 90 859, 0 тыс. рублей;

2015 год - 61 836, 0 тыс. рублей;

2016 год - 80 184, 0 тыс. рублей;

2017 год - 14 854, 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 2 538, 8 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 315 113, 7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 69 724, 0 тыс. рублей;

2015 год - 46 223, 0 тыс. рублей;

2016 год - 9 828, 0 тыс. рублей;

2017 год - 51 057, 0 тыс. рублей;

2018 год - 31 868, 0 тыс. рублей;

2019 год - 95 928, 0 тыс. рублей;

2020 год - 9 891, 2 тыс. рублей;

2021 год - 118, 9 тыс. рублей;

2022 год - 118, 9 тыс. рублей;

2023 год - 118, 9 тыс. рублей;

2024 год - 118, 9 тыс. рублей;

2025 год - 118, 9 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств иных источников составляет 1 690 131, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 47 551, 7 тыс. рублей;

2015 год - 155 046, 0 тыс. рублей;

2016 год - 152 263, 9 тыс. рублей;

2017 год - 129 229, 7 тыс. рублей;

2018 год - 134 463, 1 тыс. рублей;

2019 год - 138 252, 0 тыс. рублей;

2020 год - 139 798, 9 тыс. рублей;

2021 год - 145 810, 3 тыс. рублей;

2022 год - 152 080, 1 тыс. рублей;

2023 год - 158 619, 6 тыс. рублей;

2024 год - 165 123, 0 тыс. рублей;

2025 год - 171 893, 0 тыс. рублей.

9.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы

Доля выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве, %.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %.

Доля количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %.

Доля общей площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах на период реализации программы, %.

Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, тыс. тонн условного топлива.

Доля оценки рыночной стоимости жилья от общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

многоквартирных домах на период реализации программы, %.

Доля освещенных улиц, проездов на территории Губкинского городского округа, %.

Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %.

Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа, км.

Обеспечение уровня достижения показателей конечных результатов муниципальной программы, %.

10.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Ежегодное обеспечение доли выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве не менее 20, 0 %.

2. Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, к концу 2025 года до 28, 7 %.

3. Увеличение доли количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, к концу 2025 года до 47, 5 %.

4. Увеличение общей площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах, включенных в Программу, к концу 2018 года до 100 %.

5. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями к концу 2019 года до 7, 89 тыс. тонн условного топлива в год.

6. Увеличение доли оценки рыночной стоимости жилья от общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах на период реализации программы к концу 2025 года до 100, 0%.

6. Увеличение доли освещенных улиц, проездов к концу 2025 года до 96, 7 %.

7. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) к концу 2025 года до 76, 0 %.

8. Увеличение протяженности построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа к концу 2025 года до 130, 3 км.

9. Уровень выполнения показателей не менее 95 %.

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Наличие благоустроенного жилья является одной из главных ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье человечества, формирование и сохранение семейных ценностей и положительное развитие демографической ситуации.

Поэтому вопрос проведения капитального ремонта многоквартирных домов давно требует комплексного решения. Порядка 40 % многоквартирных домов не ремонтировались 30-40 лет, что стало причиной их ветшания.

В Губкинском городском округе за 2008-2012 годы на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 315 710, 0 тыс. руб., что позволило значительно улучшить ситуацию. Но этого недостаточно. Текущая ситуация требует решительных мер и увеличения объемов финансирования, как минимум, в десятки раз.

Мониторинг реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008-2012 годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2008-2012 годы, в работы по капитальному ремонту многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов, требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных в статье 6 закона Белгородской области от 31 января 2013 года №173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области», которые дифференцированы по муниципальным образованиям.

В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта:

- общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

- многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенного пункта и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что в конечном счете обусловило его неуклонное ветшание.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. В Губкинском городском округе собственные природные топливные ресурсы отсутствуют, а основной вид используемого топлива - природный газ.

Но несмотря на это, в Губкинском городском округе решению вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности уделяется немало внимания. Одной из стратегических задач городского округа является совершенствование системы управления энергосбережением.

Потребление энергетических ресурсов городского округа за последние годы выросло более чем на 135, 3 тыс. тонн условного топлива и составило на начало 2013 года -1515, 55 тыс. тонн условного топлива.

Характеристика топливно-энергетического комплекса

по Губкинскому городскому округу

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

1

2

3

Количество энергоснабжающих организаций

шт.

2

Суммарная подключенная нагрузка

Гкал/час

270, 22

Количество котельных

шт.

27

Суммарная установленная мощность котельных

Гкал/час

353, 96

1

2

3

Подключенная нагрузка котельных

Гкал/час

270, 22

Средний удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии

кг у.т/Гкал

158

Относительные потери тепла в сетях

%

18

Потери тепла в сетях на км трубопроводов

Гкал/км

654

Общая протяженность тепловых сетей

км

189, 5

Рисунок 1. Потребление топливно-энергетических ресурсов по Губкинскому городскому округу.

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики городского округа и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов.

Общий вклад в экономическое развитие городского округа заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для этого необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности на территории городского округа и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания всегда было и остается самой важной и значимой задачей для человечества. Сохранение среды обитания человека в городском округе, формирование условий, благотворно влияющих на человека, являются весьма важной проблемой на сегодняшний день.

Комфортность проживания населения в первую очередь определяется развитием социальной инфраструктуры, следующим по значимости фактором является состояние окружающей среды и наличие зеленых массивов, парков, скверов.

Именно здесь создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей городского округа. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городского округа, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Благоустройство городов - одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Реализация мероприятий по улучшению комфортности проживания населения позволяет сформировать городской ландшафт и среду, наилучшим образом отвечающие требованиям, предъявляемым населением к территории проживания, что согласуется с основными направлениями, по которым ведется поиск путей оптимизации среды жизни и хозяйственной деятельности.

В связи с интенсивной застройкой территории Губкинского городского округа, в том числе микрорайонов индивидуальной жилой застройки, необходимо продолжить работу по обеспечению населения городского округа инженерной инфраструктурой. Строительство инженерных сетей позволит сократить объемы незавершенного строительства и создать комфортные условия проживания жителей городского округа.

Комфортные условия обеспечивают высокую трудоспособность населения, хорошее самочувствие, здоровье человека не ухудшается длительное время.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения

целей и решения задач, описание конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов реализации

муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются мероприятия, направленные на создание наиболее благоприятных условий для улучшения качества жизни населения Губкинского городского округа.

В соответствии со Стратегией социально - экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года одним из приоритетных направлений деятельности администрации Губкинского городского округа является достижение высокого качества жизни населения.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Губкинского городского округа. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- создание условий планомерного развития территорий, ликвидация хаотичного размещения объектов;

- организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах Губкинского городского округа;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов;

- формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского округа;

- обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается достичь следующих конечных показателей:

- ежегодное обеспечение доли выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве не менее 20, 0 %;

- увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, к концу 2025 года до 28, 7 %;

- увеличение доли количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, к концу 2025 года до 47, 5 %;

- увеличение общей площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах к концу 2025 года до 100, 0 %;

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями к концу 2025 года до 6, 71 тыс. тонн условного топлива в год;

- увеличение доли освещенных улиц, проездов к концу 2025 года до 96, 7%;

- увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) к концу 2025 года до 76, 0%;

- увеличение протяженности построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа к концу 2025 года до 130, 284 км;

- уровень выполнения показателей не менее 95 %;

Срок реализации муниципальной программы - 2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап- 2021-2025 годы.

3. Перечень муниципальных правовых актов органов местного

самоуправления Губкинского городского округа, принятие

или изменение которых необходимо для реализации

муниципальной программы

Перечень муниципальных правовых актов на уровне органов местного самоуправления Губкинского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Выделение и включение в муниципальную программу отдельных подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления экономикой. Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий по обеспечению тех условий для населения, которые обеспечат высокий уровень жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей городского округа.

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм, которые содержат основные мероприятия, направленные на соблюдение единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее острых проблем городского округа, так и достижения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городского округа».

В рамках подпрограммы решается задача - разработка проектов планировки территорий Губкинского городского округа.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов Губкинского городского округа».

В рамках подпрограммы решается задача - проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В рамках подпрограммы решается задача - обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан.

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа».

В рамках подпрограммы решается задача - повышение энергоэффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа.

5. Подпрограмма «Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа».

В рамках подпрограммы решается задача - создание условий для повышения качества проживания жителей городского округа.

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках подпрограммы решается задача - эффективное исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального комплекса.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется по нескольким источникам финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета и средства бюджета Губкинского городского округа.

Объем финансирования муниципальной программы

Источники финансирования (тыс.руб.)

Иные

источники

Фонд содействия реформированию ЖКХ,

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет Губкинского городского округа

Всего

2014

47551, 7

90859, 0

69724, 0

369868, 5

578003, 2

2015

155046, 0

61836, 0

46223, 0

323969, 0

587074, 0

2016

152263, 9

80184, 0

9828, 0

304452, 0

546727, 9

2017

129229, 7

14854, 0

51057, 0

254474, 5

449615, 2

2018

134463, 1

0

31868, 0

262638, 0

428969, 1

2019

138252, 0

0

95928, 0

408586, 3

642766, 3

2020

139798, 9

2538, 8

9891, 2

270290, 0

422518, 9

2021

145810, 3

0

118, 9

213172, 0

359101, 2

2022

152080, 1

0

118, 9

215591, 0

367790, 0

2023

158619, 6

0

118, 9

253432, 0

412170, 5

2024

165123, 0

0

118, 9

255909, 0

421150, 9

2025

171893, 0

0

118, 9

258486, 0

430497, 9

Всего

1690131, 3

250271, 8

315113, 7

3390868, 3

5646385, 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №2 к муниципальной программе, за счет средств бюджета Губкинского городского округа - в приложении №3 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.

- финансовые риски финансирования мероприятий программы за счет средств иных источников: при получении дополнительных доходов в бюджет Губкинского городского округа мероприятия подпрограммы 5 будут оплачены за счет средств бюджета Губкинского городского округа.

2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве, а также на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны.

3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей. Основные условия минимизации административных рисков:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии федеральным, региональным законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Губкинского городского округа.

Подпрограмма

«Подготовка проектов планировки

территорий Губкинского городского округа»

Паспорт подпрограммы



пп.

Наименование подпрограммы: «Подготовка проектов планировки

территорий Губкинского городского округа» (далее - подпрограмма 1)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1

Управление жилищно - коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2.

Участники подпрограммы 1

Администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа), управление жилищно - коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

3.

Цель подпрограммы 1

Создание условий планомерного развития территорий, ликвидация хаотичного размещения объектов

4.

Задача подпрограммы 1

Разработка проектов планировки территорий Губкинского городского округа

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап - 2021-2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет 10100, 4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 200, 0 тыс. рублей;

2015 год - 200, 0 тыс. рублей;

2016 год - 287, 4 тыс. рублей;

2017 год - 650, 0 тыс. рублей;

2018 год - 950, 0 тыс. рублей;

2019 год - 800, 0 тыс. рублей;

2020 год - 3613, 0 тыс. рублей;

2021 год - 500, 0 тыс. рублей;

2022 год - 500, 0 тыс. рублей;

2023 год - 800, 0 тыс. рублей;

2024 год - 800, 0 тыс. рублей;

2025 год - 800, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 7299, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 200, 0 тыс. рублей;

2015 год - 200, 0 тыс. рублей;

2016 год - 287, 4 тыс. рублей;

2017 год - 650, 0 тыс. рублей;

2018 год - 950, 0 тыс. рублей;

2019 год - 800, 0 тыс. рублей;

2020 год - 812, 0 тыс. рублей;

2021 год - 500, 0 тыс. рублей;

2022 год - 500, 0 тыс. рублей;

2023 год - 800, 0 тыс. рублей;

2024 год - 800, 0 тыс. рублей;

2025 год - 800, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2020 году за счет средств областного бюджета составляет 2801, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 2801, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7.

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 1

Доля выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве, %.

8.

Конечные результаты реализации подпрограммы 1

Ежегодное обеспечение доли выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве, не менее 20, 0%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из фундаментальных принципов градостроительного регулирования является последовательность в принятии решений о планировании и застройке.

Для обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, и границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, необходимо разрабатывать проекты планировки территории.

Проект планировки территории - градостроительная документация, определяющая планировочную структуру, зонирование территории, развитие застройки, культурно-бытовое и транспортное обслуживание, инженерное обеспечение. Проекты планировки территории осуществляются в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Отсутствие проектов планировки территорий привело к тому, что на территории Губкинского городского округа застройка, начиная с 50-60 гг., в большинстве случаях велась хаотично. Отсюда и отрицательные стороны такой застройки: сельские населенные пункты состоят из нескольких домовладений, разбросанных друг от друга. Это значительно увеличивает стоимость обеспечения таких домовладений сетями инженерно-технического обеспечения, автомобильными дорогами, маршрутными транспортными перевозками.

Данная проблема наряду с иными явилась одной из причин остановки развития сельских населенных пунктов Губкинского городского округа и их частичного опустошения. Отсутствие проектов планировки не позволяет в кратчайшие сроки реализовывать программы по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры, строительству и реконструкции объектов капитального строительства.

Таким образом, разработка проектов планировки позволит более эффективно использовать территории городского округа.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание условий планомерного развития территорий, ликвидация хаотичного размещения объектов.

Задача подпрограммы 1 - разработка проектов планировки территорий Губкинского городского округа.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2014 -2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап- 2021-2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Основными направлениями подпрограммы 1 являются:

- развитие индивидуального, многоквартирного жилищного строительства с объектами соцкультбыта;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

В рамках решения задачи подпрограммы 1 предусматривается реализация основного мероприятия 1.1.1 «Проектные работы по планировке территории округа».

В рамках данного мероприятия будет осуществляться выполнение работ:

- по подготовке технических заданий на проектирование;

- по подготовке исходных данных для разработки проектов планировки;

- по размещению муниципальных заказов и определению проектной организации;

- по разработке, согласованию и утверждению в установленном порядке проектов планировки.

Реализация этого мероприятия строится в соответствии со следующими принципами:

- комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата факторов, влияющих на развитие жилищного строительства;

- повышение эффективности реализуемых новых мер на основе анализа практики для создания условий развития территории.

В ходе реализации данного мероприятия подпрограммы 1 предполагается обеспечить количество разработанных проектов планировки территорий Губкинского городского округа к концу 2025 года не менее 33 проектов, из них:

2014 год - 2 шт.;

2015 год - 2 шт.;

2016 год - 2 шт.;

2017 год - 3 шт.;

2018 год - 3 шт.;

2019 год - 3 шт.;

2020 год - 3 шт.;

2021 год - 3 шт.;

2022 год - 3 шт.;

2023 год - 3 шт.;

2024 год - 3 шт.;

2025 год - 3 шт.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 направлена на:

- стимулирование развития жилищного строительства с объектами социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктур, что в свою очередь создаст благоприятные условия для роста предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов деятельности;

- обеспечение целостности и композитности структуры планировки, придание архитектурной выразительности с учетом существующего ландшафта территорий.

В ходе реализации подпрограммы 1 планируется ежегодное обеспечение доли выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве не менее 20, 0%.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет 10100, 4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 200, 0 тыс. рублей;

2015 год - 200, 0 тыс. рублей;

2016 год - 287, 4 тыс. рублей;

2017 год - 650, 0 тыс. рублей;

2018 год - 950, 0 тыс. рублей;

2019 год - 800, 0 тыс. рублей;

2020 год - 3613, 0 тыс. рублей;

2021 год - 500, 0 тыс. рублей;

2022 год - 500, 0 тыс. рублей;

2023 год - 800, 0 тыс. рублей;

2024 год - 800, 0 тыс. рублей;

2025 год - 800, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 7299, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 200, 0 тыс. рублей;

2015 год - 200, 0 тыс. рублей;

2016 год - 287, 4 тыс. рублей;

2017 год - 650, 0 тыс. рублей;

2018 год - 950, 0 тыс. рублей;

2019 год - 800, 0 тыс. рублей;

2020 год - 812, 0 тыс. рублей;

2021 год - 500, 0 тыс. рублей;

2022 год - 500, 0 тыс. рублей;

2023 год - 800, 0 тыс. рублей;

2024 год - 800, 0 тыс. рублей;

2025 год - 800, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2020 году за счет средств областного бюджета составляет 2801, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 2801, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

Губкинского городского округа»

Паспорт подпрограммы



пп.

Наименование подпрограммы:

«Капитальный ремонт многоквартирных домов Губкинского городского округа» (далее - подпрограмма 2)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2.

Участники подпрограммы 2

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

3.

Цель подпрограммы 2

Организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах Губкинского городского округа

4.

Задача подпрограммы 2

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап - 2021-2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 832 954, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 63 559, 7 тыс. рублей;

2015 год - 169 531, 0 тыс. рублей;

2016 год - 157 828, 5 тыс. рублей;

2017 год - 138 985, 7 тыс. рублей;

2018 год - 144 196, 1 тыс. рублей;

2019 год - 147 090, 0 тыс. рублей;

2020 год - 148 830, 9 тыс. рублей;

2021 год - 154 842, 3 тыс. рублей;

2022 год - 161 112, 1 тыс. рублей;

2023 год - 175 456, 6 тыс. рублей;

2024 год - 182 234, 0 тыс. рублей;

2025 год - 189 288, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 151 823, 6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16 008, 0 тыс. рублей;

2015 год - 23 485, 0 тыс. рублей;

2016 год - 5 564, 6 тыс. рублей;

2017 год - 9 756, 0 тыс. рублей;

2018 год - 9 733, 0 тыс. рублей;

2019 год - 8 838, 0 тыс. рублей;

2020 год - 9 032, 0 тыс. рублей;

2021 год - 9 032, 0 тыс. рублей;

2022 год - 9 032, 0 тыс. рублей;

2023 год - 16 837, 0 тыс. рублей;

2024 год - 17 111, 0 тыс. рублей;

2025 год - 17 395, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств иных источников составляет 1 681 131, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 47 551, 7 тыс. рублей;

2015 год - 146 046, 0 тыс. рублей;

2016 год - 152 263, 9 тыс. рублей;

2017 год - 129 229, 7 тыс. рублей;

2018 год - 134 463, 1 тыс. рублей;

2019 год - 138 252, 0 тыс. рублей;

2020 год - 139 798, 9 тыс. рублей;

2021 год - 145 810, 3 тыс. рублей;

2022 год - 152 080, 1 тыс. рублей;

2023 год - 158 619, 6 тыс. рублей;

2024 год - 165 123, 0 тыс. рублей;

2025 год - 171 893, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7.

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 2

1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %.

2. Доля количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %.

8.

Конечные результаты реализации подпрограммы 2

1. Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, к концу 2025 года до 28, 7 %.

2. Увеличение доли количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, к концу 2025 года до 47, 5 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время одна из самых актуальных тем, связанных с отраслью жилищно-коммунального хозяйства - это проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Многоквартирный дом - это сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации.

В составе жилищного фонда, находящегося на территории Губкинского городского округа, значительную долю занимают жилые дома, построенные индустриальным способом в 1960-1970 годы. Наряду с благоустроенным кирпичным и панельным жильем, введенным в 70-90-х годах, продолжают эксплуатироваться деревянные, шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями, построенные в 1947 -1960-х годах.

Недостаточность финансирования работ по содержанию жилищного фонда приводила к постоянному накапливанию так называемого недоремонта, т.е. объема фонда жилых зданий, которые после начала эксплуатации достигли экономически оптимального для проведения ремонта и реконструкции возраста, но не попадали в число обновляемых объектов из-за отсутствия финансирования. В связи с невыполненным капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние, что привело к повышенному износу жилищного фонда.

С другой стороны, высокая степень износа жилищного фонда - это не только низкий комфорт для его жителей, но и избыточное потребление энергетических ресурсов. Прежде всего - тепла. Во-первых, потому что характеристики теплозащиты таких домов, как правило, низки. Во-вторых, потому что в этих домах технологически невозможно регулировать объем потребления тепла.

Проведение своевременного капитального ремонта и реконструкции в определенной мере решает проблему изношенного жилищного фонда.

Капитальный ремонт многоквартирного дома - это проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах начиная с 2008 года Губкинский городской округ принимал участие в региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и областного бюджета, бюджета Губкинского городского округа и средств собственников помещений многоквартирных домов.

За период с 2008 года по 2013 год на реализацию адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории округа израсходовано денежных средств в объёме 315 710, 0 тыс. руб., из которых:

- средства Фонда - 220 979, 3 тыс. руб.;

- средства областного бюджета - 46 655, 4 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа - 25 754, 0 тыс. руб.;

- средства собственников помещений - 22 321, 3 тыс. руб.

Выделение указанных средств позволило капитально отремонтировать 250 многоквартирных домов на территории городского округа. В домах, включенных в программу, проводился капитальный ремонт кровли, фасада и подвального помещения, замена внутридомовых инженерных сетей и лифтового оборудования.

За период с 2008 года по 2013 год выполнен капитальный ремонт кровли на 198 домах, фасадов на 41 доме, внутридомовых инженерных сетей на 202 домах, подвальных помещений в 20 домах. Заменено 20 лифтов в 11 домах. В целях исполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за эти годы по программе капитального ремонта было установлено 186 приборов учёта тепловой энергии в 181 доме, 47 приборов учёта горячей воды в 47 домах, 51 прибор учёта холодной воды в 51 доме.

В результате реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов улучшили жилищные условия 34 296 человек.

Несмотря на проводимые меры, на территории городского округа еще существует необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах Губкинского городского округа.

Задача подпрограммы 2 - проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Срок реализации подпрограммы 2 - 2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап- 2021-2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 формируется для многоквартирных домов со степенью износа конструктивных элементов от 30 % до 60%.

В рамках решения задачи подпрограммы 2 предусматривается реализация основного мероприятия 2.1.1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

В рамках данного мероприятия 2.1.1 будет осуществляться выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а именно:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыш;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

д) утепление и ремонт фасадов;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) ;

ж) ремонт фундаментов многоквартирных домов.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных в статье 6 закона Белгородской области от 31 января 2013 года №173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области», которые дифференцированы по муниципальным образованиям.

В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта:

- общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

- многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Выполнение основного мероприятия 2.1.1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» позволит:

- увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за 2014 - 2025 годы - не менее 191 домов;

- увеличить общую площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за 2014-2025 годы - не менее 412221, 51 кв.м.399

Показатели конечного результата основного мероприятия 2.1

по годам реализации подпрограммы 2

№пп

Наименование индикатора

Ед. изм.

годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Количество многоквартир-ных домов, в которых проведен капитальный ремонт

дом

12

31

19

16

28

15

15

9

2.

Общая площадь многоквартир-ных домов, в которых проведен капитальный ремонт

кв.м

18228, 02

44449, 46

35971, 68

30 194, 44

113992, 58

29090, 47

34739, 21

30404, 1

№пп

Наименование индикатора

Ед. изм.

годы

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Количество многоквартир-ных домов, в которых проведен капитальный ремонт

дом

18

13

15

16

28

15

2.

Общая площадь многоквартир-ных домов, в которых проведен капитальный ремонт

кв.м

96006, 68

35245, 07

36478, 0

39451, 0

40125, 0

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

За период реализации подпрограммы 2 к 2025 году предполагается достичь следующих конечных результатов:

- увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта, к концу 2025 года до 28, 7 %;

- увеличение доли количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта, к концу 2025 года до 47, 5 %.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит:

- улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечить сохранность многоквартирных домов и повысить комфортность проживания в них граждан;

- привести техническое состояние многоквартирных домов в соответствие с требованиями энергоэффективности.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 832 954, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 63 559, 7 тыс. рублей;

2015 год - 169 531, 0 тыс. рублей;

2016 год - 157 828, 5 тыс. рублей;

2017 год - 138 985, 7 тыс. рублей;

2018 год - 144 196, 1 тыс. рублей;

2019 год - 147 090, 0 тыс. рублей;

2020 год - 148 830, 9 тыс. рублей;

2021 год - 154 842, 3 тыс. рублей;

2022 год - 161 112, 1 тыс. рублей;

2023 год - 175 456, 6 тыс. рублей;

2024 год - 182 234, 0 тыс. рублей;

2025 год - 189 288, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 151 823, 6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16 008, 0 тыс. рублей;

2015 год - 23 485, 0 тыс. рублей;

2016 год - 5 564, 6 тыс. рублей;

2017 год - 9 756, 0 тыс. рублей;

2018 год - 9 733, 0 тыс. рублей;

2019 год - 8 838, 0 тыс. рублей;

2020 год - 9 032, 0 тыс. рублей;

2021 год - 9 032, 0 тыс. рублей;

2022 год - 9 032, 0 тыс. рублей;

2023 год - 16 837, 0 тыс. рублей;

2024 год - 17 111, 0 тыс. рублей;

2025 год - 17 395, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств иных источников составляет 1 681 131, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 47 551, 7 тыс. рублей;

2015 год - 146 046, 0 тыс. рублей;

2016 год - 152 263, 9 тыс. рублей;

2017 год - 129 229, 7 тыс. рублей;

2018 год - 134 463, 1 тыс. рублей;

2019 год - 138 252, 0 тыс. рублей;

2020 год - 139 798, 9 тыс. рублей;

2021 год - 145 810, 3 тыс. рублей;

2022 год - 152 080, 1 тыс. рублей;

2023 год - 158 619, 6 тыс. рублей;

2024 год - 165 123, 0 тыс. рублей;

2025 год - 171 893, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Паспорт подпрограммы



пп.

Наименование подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - подпрограмма 3)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 3

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2.

Участники подпрограммы 3

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, комитет по управлению муниципальной собственности, МКУ «Управление капитального строительства»

3.

Цель подпрограммы 3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

4.

Задача подпрограммы 3

Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2019 годы;

II этап - 2020-2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 844 671, 7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 352 810, 0 тыс. рублей;

2015 год - 219 620, 0 тыс. рублей;

2016 год - 187 463, 7 тыс. рублей;

2017 год - 55 834, 0 тыс. рублей;

2018 год - 28 539, 0 тыс. рублей;

2019 год - 105, 0 тыс. рублей;

2020 год - 0, 0 тыс. рублей;

2021 год - 0, 0 тыс. рублей;

2022 год - 0, 0 тыс. рублей;

2023 год - 100, 0 тыс. рублей;

2024 год - 100, 0 тыс. рублей;

2025 год - 100, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 444 887, 7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 192 330, 0 тыс. рублей;

2015 год - 111 661, 0 тыс. рублей;

2016 год - 97 551, 7 тыс. рублей;

2017 год - 34 378, 0 тыс. рублей;

2018 год - 8 562, 0 тыс. рублей;

2019 год - 105, 0 тыс. рублей;

2020 год - 0, 0 тыс. рублей;

2021 год - 0, 0 тыс. рублей;

2022 год - 0, 0 тыс. рублей;

2023 год - 100, 0 тыс. рублей;

2024 год - 100, 0 тыс. рублей;

2025 год - 100, 0 тыс. рублей;

Объем финансирования в 2014 - 2025 годах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 247 733, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 90 859, 0 тыс. рублей;

2015 год - 61 836, 0 тыс. рублей;

2016 год - 80 184, 0 тыс. рублей;

2017 год - 14 854, 0 тыс. рублей;

2018 год - 0, 0 тыс. рублей;

2019 год - 0, 0 тыс. рублей;

2020 год - 0, 0 тыс. рублей;

2021 год - 0, 0 тыс. рублей;

2022 год - 0, 0 тыс. рублей;

2023 год - 0, 0 тыс. рублей;

2024 год - 0, 0 тыс. рублей;

2025 год - 0, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования 2014-2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 152 051, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 69 621, 0 тыс. рублей;

2015 год - 46 123, 0 тыс. рублей;

2016 год - 9 728, 0 тыс. рублей;

2017 год - 6 602, 0 тыс. рублей;

2018 год - 19 977, 0 тыс. рублей;

2019 год - 0, 0 тыс. рублей;

2020 год - 0, 0 тыс. рублей;

2021 год - 0, 0 тыс. рублей;

2022 год - 0, 0 тыс. рублей;

2023 год - 0, 0 тыс. рублей;

2024 год - 0, 0 тыс. рублей;

2025 год - 0, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7.

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 3

Доля общей площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах на период реализации программы, %.

Доля оценки рыночной стоимости жилья от общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу многоквартирных домах на период реализации программы, %.

8.

Конечные результаты реализации подпрограммы 3

Увеличение общей площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах, включенных в Программу, к концу 2018 года до 100 %.

Увеличение доли оценки рыночной стоимости жилья от общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу многоквартирных домах на период реализации программы к концу 2025 года до 100, 0%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих санитарным и техническим требованиям.

Актуальность проблемы расселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, не вызывает сомнений в связи с его значительным накопленным износом.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию.

Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Кроме того, наличие аварийного жилищного фонда ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенного пункта и сдерживает развитие инфраструктуры, повышает социальную напряженность в обществе.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что в конечном счете обусловило его неуклонное ветшание.

Сокращение аварийного жилищного фонда удалось достичь за счет реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2008-2012 годах на реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Губкинском городском округе израсходовано 259 763, 4 тыс. рублей, из которых:

- средства Фонда -191 622, 2 тыс. рублей,

- средства областного бюджета - 45 036, 3 тыс. рублей,

- средства бюджета городского округа - 7 741, 2 тыс. рублей,

- дополнительные источники -15 363, 7 тыс. рублей.

Рисунок 2. Объем денежных средств, направленных на переселение граждан

Рисунок 3. Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда

За данный период были переселены 247 семей (689 человека) из 24 аварийных домов. Основным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда являлось инвестирование в строительство малоэтажного быстровозводимого жилья.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Подпрограмма 3 является комплексной подпрограммой реализации конституционных прав жителей Губкинского городского округа на жилище, предусматривает поэтапное решение проблемы с учётом возможностей бюджетного финансирования различных уровней.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Задача подпрограммы 3 - обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан.

Срок реализации подпрограммы 3 - 2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2019 годы;

II этап- 2020-2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Для реализации достижения целевых показателей подпрограммы 3 необходимо:

- уточнение объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, и численности жителей, которые проживают по договорам социального найма;

- уточнение реестра аварийных жилых строений (домов) и подготовка другой необходимой документации;

- поэтапное переселение жильцов и ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года и после 1 января 2012 года.

В рамках решения задачи подпрограммы 3 предусматриваются следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов».

Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих

от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках данных мероприятий необходимо организовать:

- строительство (приобретение) объектов жилищного фонда;

- переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- ликвидацию жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Основное мероприятие 3.1.3. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий».

В рамках данного мероприятия необходимо выполнить асфальтобетонное покрытие проездов и автостоянок, отмостки зданий, оборудовать площадки для сушки белья, установить малые архитектурные формы (беседки, скамейки, качели и т.д.).

Основное мероприятие 3.1.4. «Мероприятия».

В рамках данного мероприятия необходимо осуществить оценку рыночной стоимости жилых помещений и выкуп объектов недвижимости для переселения и организовать снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания.

Основное мероприятие 3.1.5. «Проектирование и строительство инженерных сетей».

В рамках данного мероприятия необходимо выполнить работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Лебеди города Губкина.

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является освобождение земельных участков (в связи с ликвидацией аварийного жилищного фонда) в районах сложившейся жилой застройки, обеспеченных социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Данные участки могут быть использованы при градостроительной деятельности в целях развития имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной проблемы жителей городского округа.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить число граждан, переселенных из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах за 2014-2018 годы - не менее 2 439 чел.;

- обеспечить количество признанных аварийными многоквартирных домов, полностью расселенных за 2014-2018 годы - не менее 98 домов;

- обеспечить общую площадь жилых помещений расселенных за 2014-2018 годы - не менее 44 332 кв. м;

- обеспечить общее число жилых помещений, расселенных за 2014-2018 годы - не менее 1015 ед.;

- обеспечить выполнение работ по асфальтобетонному покрытию внутридворовых территорий за 2014-2017 годы - не менее 19, 231 тыс.кв.м;

- обеспечить выкуп объектов недвижимости для переселения к концу 2014 года - не менее 30 ед.;

- обеспечить оценку рыночной стоимости жилых помещений за 2019-2025 годы - не менее 90 квартир;

- обеспечить ликвидацию жилищного фонда, признанного непригодным для проживания за 2014-2018 годы - не менее 98 домов;

- обеспечить строительство сетей канализации к концу 2014 годы - не менее 1, 9 км.

Показатели конечного результата основных мероприятий

по годам реализации

№пп

Наименование индикато-ра

Ед. изм.

годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Число граждан, переселен-ных из жилых помещений в признанных аварийными многоквар-тирных домах

чел.

334

815

150

163

168

41

0

0

0

0

0

0

0

2.

Количество признанных аварийными многоквар-тирных домов, полностью расселен-ных

дом

15

36

6

8

2

0

0

0

0

0

0

0

3.

Общая площадь жилых помещений, расселен-ных

кв.м

5141

13401

2452

2608

815

0

0

0

0

0

0

0

4.

Общее число жилых помещений, расселен-ных

ед.

121

297

56

55

16

42

0

0

0

0

0

0

5.

Асфальтобетонное покрытие внутридво-ровых территорий

тыс. кв.м

7, 289

0

8, 609

3, 333

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Выкуп объектов недвижимости для переселения

ед.

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Оценка рыночной стоимости жилых помещений

кв.

0

0

0

0

0

35

0

0

0

30

30

30

8.

Ликвидация жилищного фонда, признанно-го непригод-ным для проживания

дом

14

37

6

8

2

0

0

0

0

0

0

0

9.

Протяжен-ность построен-ных сетей водоснабжения и канализа-ции

км

1, 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме этого, при реализации мероприятий предусматривается проведение информационно-разъяснительной кампании. Информация представляется жителям помещений в признанных аварийными многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая печатные издания, имеющие широкое распространение на территории Губкинского городского округа.

Ответственным исполнителем подпрограммы 3 организуется работа по разъяснению гражданам любых возникающих проблем, связанных с реализацией мероприятия, по телефону, а также с использованием почтовых и электронных отправлений.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

В ходе реализации подпрограммы 3 будет достигнуто увеличение общей площади, расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах к концу 2018 года до 100 % и увеличить долю оценки рыночной стоимости жилья от общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах на период реализации программы к концу 2025 года до 100, 0%.

Реализация подпрограммы 3 позволит:

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;

- уменьшить долю аварийного жилья;

- использовать освободившиеся земельные участки после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства;

- формировать и использовать финансовые ресурсы для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- снизить долю населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа, признанных аварийными;

- реализовать гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 3

в разрезе источников финансирования по годам реализации

Годы

Источники финансирования (тыс. руб.)

Фонд содействия реформированию ЖКХ

Областной

бюджет

Бюджет Губкинского городского округа

Иные источники

Всего

2014

90 859, 0

69 621, 0

192 330, 0

0

352 810, 0

2015

61 836, 0

46 123, 0

111 661, 0

0

219 620, 0

2016

80 184, 0

9 728, 0

97 551, 7

0

187 463, 7

2017

14 854, 0

6 602, 0

34 378, 0

0

55 834, 0

2018

0

19 977, 0

8 562, 0

0

28 539, 0

2019

0

0

105, 0

0

105, 0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

100, 0

0

100, 0

2024

0

0

100, 0

0

100, 0

2025

0

0

100, 0

0

100, 0

Всего

247 733, 0

152 051, 0

444 887, 7

0

844 671, 7

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Размер денежных средств, необходимых для строительства или приобретения жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, определяется исходя из общей площади ранее занимаемого гражданином жилого помещения, признанного непригодным для проживания, и стоимости 1 кв. м нового строительства.

Размер предельной стоимости 1 кв.м приобретенного на первичном рынке жилья по Белгородской области утверждается постановлением Правительства Белгородской области.

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

бюджетной сферы Губкинского городского округа»

Паспорт подпрограммы



пп.

Наименование подпрограммы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа» (далее - подпрограмма 4)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 4

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2.

Участники подпрограммы 4

Администрация Губкинского городского округа, управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, МКУ «Управление капитального строительства»

3.

Цель подпрограммы 4

Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов

4.

Задача подпрограммы 4

Повышение энергоэффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

2014-2019 годы. Этапы подпрограммы не выделяются.

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Финансирование мероприятий под-программы 4 осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа. Общий объем финансирования составляет 18 711, 2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 803, 0 тыс. рублей;

2015 год - 1 403, 0 тыс. рублей;

2016 год - 4 137, 2 тыс. рублей;

2017 год - 3 503, 0 тыс. рублей;

2018 год - 3 532, 0 тыс. рублей;

2019 год - 4 333, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании на очередной финансовый год и плановый период.

7.

Показатели конечных результатов подпрограммы 4

Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, тыс. тонн условного топлива

8.

Конечные результаты реализации подпрограммы 4

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями к концу 2019 года до 7, 89 тыс. тонн условного топлива в год.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Энергосбережение - важная задача по сохранению природных ресурсов. Среди основных проблем в России - низкая энергоэффективность во всех сферах, влияние цен энергоносителей на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность.

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых острых в России проблем и Губкинский городской округ не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 4 года в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива, тепловой энергии и воды.

Рисунок 4. Структура бюджетной сферы Губкинского городского округа

Энергетический баланс Губкинского городского округа за 2009-2017 годы

№пп.

Наименова-ние

показателей

ед.изм

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии, всего по городскому округу

тыс.

кВт.ч.

221495, 58

223904, 6

261805, 1

233714, 54

214850, 71

208405, 19

202513, 04

196088, 44

190205, 79

1.1

в том числе, объем потребленной (израсходованной) электрической энергии в бюджетной сфере

тыс.

кВт.ч.

13601, 83

12851, 01

10453, 42

10446, 62

10986, 1

11183, 7

10720, 9

8128, 6

7967, 5

2.

Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии всего по городскому округу

тыс. Гкал

572, 113

571, 10

565, 8

540, 9

524, 67

508, 93

493, 66

478, 85

464, 49

2.1

в том числе, объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии

в бюджетной сфере

тыс. Гкал

54, 45

54, 88

51, 44

49, 69

55, 67

55, 53

52, 99

44, 01

43, 20

3.

Объем потребленной (израсходованной) холодной воды всего по городскому округу

тыс. куб. м

10617, 0

10443, 0

9822, 00

9482, 00

9197, 54

8921, 61

8653, 97

8394, 34

8142, 52

3.1

в том числе, объем потребленной (израсходованной) холодной воды

в бюджетной сфере

тыс. куб. м

701, 68

340, 18

256, 7

241, 0

220, 79

210, 42

202, 3

125, 9

140, 6

4.

Объем потребленного (израсходованного) природного газа всего по городскому округу

тыс. куб.м

1056265, 65

1115968

1172657, 0

1174029, 0

1138808, 13

1104643, 89

1071504, 57

1039359, 43

1008178, 65

4.1

в том числе, объем потребленного (израсходованного) природного газа в бюджетной сфере

тыс. куб. м

1242, 87

1297, 0

1351, 40

1299, 10

1254, 0

1169, 2

1183, 6

1042, 0

1028, 1

Одной из важнейших стратегических задач городского округа - сократить энергоемкость в бюджетной сфере и совершенствовать систему управления энергосбережением.

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Губкинского городского округа реализовывались мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов хозяйствующими субъектами, оснащение приборами учета энергетических ресурсов всех потребителей.

В настоящее время на территории городского округа все учреждения бюджетной сферы оснащены приборами учета энергетических ресурсов в полном объеме.

Сведения о наличии приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях Губкинского городского округа по состоянию

на 01 января 2019 года

Сфера деятельности

Количество бюджетных учреждений

Приборы

Тепловая энергия

Газ

Электро-энергия

Холодная вода

Горячая вода

Установлено

% обеспеченности

Установлено

% обеспеченности

Установлено

% обеспеченности

Установлено

% обеспеченности

Установлено

% обеспеченности

Деятель-

ность в

области спорта

3

3

100

1

100

7

100

13

100

1

100

Социаль-ная

политика

4

5

100

3

100

12

100

9

100

5

100

Образова-ние

86

113

100

14

100

200

100

106

100

67

100

Культура

35

19

100

27

100

83

100

38

100

10

100

Прочие

6

11

100

0

100

15

100

8

100

5

100

Всего

134

151

100

45

100

317

100

174

100

88

100

За период 2011-2013 годов на мероприятия по энергосбережению было потрачено более 19513, 6 тыс. рублей. В рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности были выполнены технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:

- замена деревянных окон на пластиковые;

- ремонт систем вентиляции;

- восстановление циркуляционных систем отопления;

- замена старых котлов отопления на энергоэффективные;

- утепление зданий;

- приобретение и установка энергосберегающего оборудования.

Кроме того, реализованы мероприятия, не относящиеся к техническим:

- проведение обязательных энергетических обследований;

- обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбережения.

В бюджетное сфере осуществляется лимитирование энергоресурсов.

Подпрограммой 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа» на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2018 году было израсходовано 3, 366 млн. рублей за счет средств Губкинского городского округа.

В рамках реализации этой подпрограммы на территории Губкинского городского округа реализованы основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы:

- реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов;

- установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях на сумму;

- оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования тепловой энергии на сумму.

Несмотря на проведенные мероприятия, еще существуют острые проблемы, возникающие в процессе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Это, прежде всего, недостаточное финансирование мероприятий из бюджетных источников и отсутствие инструментов и стимулов для привлечения средств из внебюджетных источников.

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики городского округа, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Основной проблемой, решению которой будет способствовать подпрограмма 4, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счёт экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Высокая энергоемкость экономики приведет к снижению энергетической безопасности и сдерживанию экономического роста. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики.

Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

Задача подпрограммы 4 - повышение энергоэффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа.

Срок реализации подпрограммы 4 - 2014-2019 годы.

Этапы подпрограммы не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках решения задачи «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере», включающее в себя следующие виды работ:

- повышение тепловой защиты и утепление зданий при капитальном ремонте;

- тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях;

- восстановление или внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения;

- проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях;

- установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов;

- оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности. Реализация данного мероприятия позволит снизить ежегодное потребление энергоресурсов муниципальными учреждениями и достичь следующих результатов:

- удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади) к концу 2019 года до 0, 107 Гкал/кв.м в год;

- удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) к концу 2019 года до 19, 5 кВт.ч/кв.м. в год;

- удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к концу 2019 года до 15, 8 куб.м/чел. в год;

- удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к концу 2019 года до 10, 15 куб.м/чел. в год;

- удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к концу 2019 года до 130, 75 куб.м/чел. в год.

Основное мероприятие 4.1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», в рамках которого будут организованы краткосрочные курсы повышения квалификации, проводиться обучающие семинары и выставки.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить количество лиц, обученных методам энергосбережения, к концу 2019 года не менее 80 человек.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4

За период реализации подпрограммы 4 предполагается достичь снижения потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями к концу 2019 года до 7, 89 тыс. тонн условного топлива.

Реализация подпрограммы 4 позволит:

- повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения темпов роста экономики городского округа;

- увеличить уровень комфорта для работников и посетителей бюджетных учреждений;

- рационально использовать энергетические ресурсы на объектах;

-обеспечить соответствие микроклимата зданий санитарно-гигиеническим требованиям;

- пополнить базу знаний в области энергосбережения работников бюджетной сферы;

- создать дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики городского округа.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа. Общий объем финансирования составляет 18 711, 2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 803, 0 тыс. рублей;

2015 год - 1 403, 0 тыс. рублей;

2016 год - 4 137, 2 тыс. рублей;

2017 год - 3 503, 0 тыс. рублей;

2018 год - 3 532, 0 тыс. рублей;

2019 год - 4 333, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма

«Улучшение среды обитания населения Губкинского

городского округа»

Паспорт подпрограммы



пп.

Наименование подпрограммы: «Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа» (далее - подпрограмма 5)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 5

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2.

Участники подпрограммы 5

Сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, МКУ «Управление капитального строительства»

3.

Цель подпрограммы 5

Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского округа

4.

Задача подпрограммы 5

Создание условий для повышения качества проживания жителей городского округа

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап - 2021-2025 годы

6.

Объем бюджетных

ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014-2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 412 488, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 148 059, 5 тыс. рублей;

2015 год - 157 680, 0 тыс. рублей;

2016 год - 156 745, 0 тыс. рублей;

2017 год - 210 603, 2 тыс. рублей;

2018 год - 209 606, 0 тыс. рублей;

2019 год - 448 214, 6 тыс. рублей;

2020 год - 223 676, 0 тыс. рублей;

2021 год - 155 791, 9 тыс. рублей;

2022 год - 156 292, 9 тыс. рублей;

2023 год - 181 939, 9 тыс. рублей;

2024 год - 181 939, 9 тыс. рублей;

2025 год - 181 939, 9 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 2 240 688, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 147 956, 5 тыс. рублей;

2015 год - 148 580, 0 тыс. рублей;

2016 год - 156 645, 0 тыс. рублей;

2017 год - 166 148, 2 тыс. рублей;

2018 год - 197 715, 0 тыс. рублей;

2019 год - 352 286, 6 тыс. рублей;

2020 год - 214 047, 0 тыс. рублей;

2021 год - 155 673, 0 тыс. рублей;

2022 год - 156 174, 0 тыс. рублей;

2023 год - 181 821, 0 тыс. рублей;

2024 год - 181 821, 0 тыс. рублей;

2025 год - 181 821, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 160 261, 7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 103, 0 тыс. рублей;

2015 год - 100, 0 тыс. рублей;

2016 год - 100, 0 тыс. рублей;

2017 год - 44 455, 0 тыс. рублей;

2018 год - 11 891, 0 тыс. рублей;

2019 год - 95 928, 0 тыс. рублей;

2020 год - 7090, 2 тыс. рублей;

2021 год - 118, 9 тыс. рублей;

2022 год - 118, 9 тыс. рублей;

2023 год - 118, 9 тыс. рублей;

2024 год - 118, 9 тыс. рублей;

2025 год - 118, 9 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств федерального бюджета составляет 2 538, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 2 538, 8 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств иных источников составляет 9 000, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 9 000, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7.

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 5

1. Доля освещенных улиц, проездов на территории Губкинского городского округа, %.

2. Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %.

3. Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа, км.

8.

Конечные результаты реализации подпрограммы 5

1.Увеличение доли освещенных улиц, проездов на территории Губкинского городского округа к концу 2025 года до 96, 7 %.

2. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) к концу 2025 года до 76, 0%.

3. Увеличение протяженности построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа к концу 2025 года до 130, 3 км.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,

описание основных проблем в сфере и прогноз ее развития

В связи с улучшением уровня качества жизни населения растет потребность в развитии сетей наружного освещения, особенно на территории сельских населенных пунктов. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Белгородской области является одним из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Белгородской области.

Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок.

Улицы, дороги, площади, территории жилых домов, а также дорожные знаки и указатели, элементы городской инфраструктуры должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом. Главные улицы и места массового пребывания людей, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

В целях обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов в местах массовых застроек, беспрепятственной ориентации на местности, создания визуального и психологического комфорта, снижения вероятности противоправных действий на территории городского округа необходимо проводить техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт объектов наружного освещения, контроль, безопасную эксплуатацию объектов наружного освещения с применением высокотехнологичных решений и с приведением к нормируемому уровню освещенности с учетом требований энергоэффективности.

Губкинский городской округ относится к территории со значительной нагрузкой, это, прежде всего, связано с воздействием горно-металлургического комплекса, перерабатывающей промышленности, а также с производством строительных материалов. В связи с этим ежегодно проводится целенаправленная работа по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа.

Одним из направлений комплекса мероприятий по улучшению среды обитания населения является озеленение городской территории. Озеленение города направлено на создание экологически чистой среды обитания человека. Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Кроме этого, деревья являются украшением дворов и улиц, радуя своей пышной кроной. Но, к сожалению, существуют причины, по которым приходится заниматься удалением деревьев. Опасность могут представлять не только целые деревья, но и их отдельные ветви. В первую очередь это относится к большим сухим ветвям. Мероприятия по обрезке деревьев и кустарников выполняются для повышения привлекательности растений и улучшения их состояния. В связи с тем, что ежегодно выполняются работы по санитарной опиловке деревьев и вырубке кустарников, возникает необходимость в дополнительной посадке деревьев и кустарников.

Другим элементом озеленения является разбивка газонов и клумб. Площадь газонов увеличивается за счет реконструкции внутридворовых территорий, озеленения улично-дорожной сети и благоустройства территорий вновь строящихся объектов соцкультбыта.

За последние годы на территории городского округа активно выполняются работы по устройству объемных, ковровых и фигурных клумб (уточки, ежики, кошка, птицы, грибки, слоники, кит, лебеди, медведь, олени, сова), рокариев.

Проблема санитарного содержания кладбищ является одной из социально значимых, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Анализ состояния кладбищ округа показал, что за последние годы в их содержании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря соразмерному финансированию мероприятий этой сферы. Такая тенденция может сохраниться только при условии системного выполнения мероприятий, направленных на улучшение состояния кладбищ и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социальной сфере деятельности.

На территории городского округа ведется интенсивное жилищное строительство. Строительство сетей электро- и газоснабжения выполняется за счет средств энергоснабжающих организаций. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ведется на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа.

Обеспечение инженерной инфраструктурой массивов индивидуального жилищного строительство позволит создать комфортные условия проживания граждан в микрорайонах ИЖС, сократить объемы незавершенного строительства.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 5 планируется значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик территории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Основной целью подпрограммы 5 является формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Губкинского городского округа.

Задача подпрограммы 5 - создание условий для повышения качества проживания жителей городского округа.

Срок реализации подпрограммы 5 - 2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап- 2021-2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

В рамках решения задачи «Создание условий для повышения качества проживания жителей городского округа» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Мероприятия по благоустройству городского округа».

В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить следующие виды работ:

- организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий городского округа в вечернее и ночное время;

- обеспечение функционирования объектов наружного освещения на территории городского округа;

- организация сбора, вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов из контейнеров «Санитар» с прилегающей территории объектов благоустройства;

- организация озеленения территории городского округа, использования зеленых насаждений, расположенных в границах городского округа;

- содержание мест захоронения;

- содержание объектов культурного наследия (памятников) ;

- организация службы спасения на водных объектах;

- содержание фонтанов;

- организация доставки умерших во внебольничных условиях;

- содержание прочих объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Услуги по наружному освещению включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров светильников наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы светильников наружного освещения. Услуги по наружному освещению регламентированы постановлением Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 года №54-пп «Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области» и включают в себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов наружного освещения.

Техническое обслуживание светильников наружного освещения включает работы по осмотру и проверке состояния светильников, устранению мелких дефектов, замене элементов светильников (проводов, осветительной арматуры, кабеля), проведению ревизий и ремонту устройств автоматического управления сетями. К работам по техническому обслуживанию объектов наружного освещения относятся следующие виды работ:

- замена электрических ламп, чистка светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

Расходы на эксплуатацию объектов наружного освещения определяются как сумма нормативных затрат на эксплуатацию объектов наружного освещения. Стоимость электрической энергии, покупаемой у энергоснабжающей организации для освещения территорий, определяется на основании общей потребности и нерегулируемых тарифов на электрическую энергию, сложившихся в расчетном периоде. Количество часов работы светильников в общем и ночном режимах определяется в соответствии с единым графиком работы наружного освещения. Стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения определяется в расчете на принятый измеритель. В качестве единицы измерения принимается 1 час работы светоточки.

Комплекс работ по озеленению территории городского округа включает подготовку территории и посадочного материала, посадку и пересадку деревьев и кустарников, устройство цветников, газонов, уход за ними (поливка, стрижка, уборка территории, борьба с вредителями растений, подготовка к зиме и лету), реконструкцию и ремонт озелененных территорий, работы по обустройству и содержанию лесопитомника и парковых зон.

В рамках этого мероприятия запланированы работы по посадке можжевельника, шаровидных кленов, акации на придорожных территориях автомобильных дорог городского округа, цветов с формированием оригинальных клумб и эстетически привлекательных розариев, реконструкции газонов в парковых зонах, завершению озеленения сельских кладбищ.

В рамках реализации основного мероприятия также предусматривается проведение работ по санитарной очистке территории кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, вырубке поросли и кустарника, уборке бесхозных могил и вывозу мусора. Проведение этих работ направлено на улучшение качества содержания мест погребения.

Основное мероприятие 5.2. «Озеленение и ландшафтное обустройство территории Губкинского городского округа».

Реализация этого мероприятия направлена на масштабное озеленение и ландшафтное обустройство территорий и, прежде всего, населенных пунктов. Это не только централизованная разработка проектов озеленения, выбор земельных участков для создания парков, скверов, именных дубрав, это и мероприятия по озеленению и наведению санитарного порядка в целом на территории городского округа.

Основное мероприятие 5.3. «Мониторинг окружающей среды». Мероприятие направлено на проведение мониторинговых работ за загрязнением атмосферного воздуха в пункте наблюдений, находящемся по адресу: г. Губкин, ул. Советская, 25. В рамках реализации мероприятия проводится ежедневно отбор атмосферного воздуха на пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.

Основное мероприятие 5.4. «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ». Мероприятие разработано в целях реализации положений Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и направлено на финансовое обеспечение гарантий по вопросу предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета на мероприятия по погребению и оказанию услуг по погребению умершего гражданина при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение.

Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пункте 1 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ, включают в себя оформление документов, предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозку тела (останков) умершего на кладбище, погребение.

Основное мероприятие 5.5. «Проектирование и строительство инженерных сетей». В рамках реализации данного мероприятия планируется осуществить строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах ИЖС, а также реализация мероприятий по обеспечению жителей сельских населенных пунктов Губкинского городского округа чистой питьевой водой. в необходимом количестве с качеством, соответствующим нормативам физиологических, санитарно-гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд.

Реализация мероприятий позволит обеспечить условия комфортного и безопасного проживания в Губкинском городском округе в соответствии с современными требованиями.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5

За период реализации подпрограммы 5 предполагается достичь конечных результатов:

- увеличение доли освещенных улиц, проездов на территории Губкинского городского округа к концу 2025 года до 96, 7 %;

- увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.) к концу 2025 года до 76, 0 %;

- увеличение протяженности построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа к концу 2025 года до 130, 284 км.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014-2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 412 488, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 148 059, 5 тыс. рублей;

2015 год - 157 680, 0 тыс. рублей;

2016 год - 156 745, 0 тыс. рублей;

2017 год - 210 603, 2 тыс. рублей;

2018 год - 209 606, 0 тыс. рублей;

2019 год - 448 214, 6 тыс. рублей;

2020 год - 223 676, 0 тыс. рублей;

2021 год - 155 791, 9 тыс. рублей;

2022 год - 156 292, 9 тыс. рублей;

2023 год - 181 939, 9 тыс. рублей;

2024 год - 181 939, 9 тыс. рублей;

2025 год - 181 939, 9 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 2 240 688, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 147 956, 5 тыс. рублей;

2015 год - 148 580, 0 тыс. рублей;

2016 год - 156 645, 0 тыс. рублей;

2017 год - 166 148, 2 тыс. рублей;

2018 год - 197 715, 0 тыс. рублей;

2019 год - 352 286, 6 тыс. рублей;

2020 год - 214 047, 0 тыс. рублей;

2021 год - 155 673, 0 тыс. рублей;

2022 год - 156 174, 0 тыс. рублей;

2023 год - 181 821, 0 тыс. рублей;

2024 год - 181 821, 0 тыс. рублей;

2025 год - 181 821, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 160 261, 7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 103, 0 тыс. рублей;

2015 год - 100, 0 тыс. рублей;

2016 год - 100, 0 тыс. рублей;

2017 год - 44 455, 0 тыс. рублей;

2018 год - 11 891, 0 тыс. рублей;

2019 год - 95 928, 0 тыс. рублей;

2020 год - 7090, 2 тыс. рублей;

2021 год - 118, 9 тыс. рублей;

2022 год - 118, 9 тыс. рублей;

2023 год - 118, 9 тыс. рублей;

2024 год - 118, 9 тыс. рублей;

2025 год - 118, 9 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств федерального бюджета составляет 2 538, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 2 538, 8 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014-2025 годах за счет средств иных источников составляет 9 000, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 9 000, 0 тыс. рублей;

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы



пп.

Наименование подпрограммы: «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 6)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 6

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2.

Участники

подпрограммы 6

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,

МКУ «Управление капитального строительства»

3.

Цель подпрограммы 6

Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

4.

Задача подпрограммы 6

Эффективное исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального комплекса

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап - 2021-2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа. Общий объем финансирования составляет 512 398, 1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11 571, 0 тыс. рублей;

2015 год - 38 640, 0 тыс. рублей;

2016 год - 40 266, 1 тыс. рублей;

2017 год - 40 039, 3 тыс. рублей;

2018 год - 42 146, 0 тыс. рублей;

2019 год - 42 223, 7 тыс. рублей;

2020 год - 46 399, 0 тыс. рублей;

2021 год - 47 967, 0 тыс. рублей;

2022 год - 49 885, 0 тыс. рублей;

2023 год - 49 097, 0 тыс. рублей;

2024 год - 51 061, 0 тыс. рублей;

2025 год - 53 103, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7.

Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 6

Обеспечение уровня достижения показателей конечных результатов муниципальной программы, %

8.

Конечные результаты реализации подпрограммы 6

Уровень выполнения показателей не менее 95 %

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 6 направлена на создание условий для эффективной реализации муниципальной программы, достижения ее целей и задач, на существенное повышение качества управления процессами муниципальной программы.

В отсутствие муниципальной программы организационное, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых мероприятий осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление реализуется как самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного механизма затрудняет комплексный анализ ситуации в отрасли, мешает вырабатывать общие эффективные подходы к решению проблем отрасли.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть проблемы в обеспечении финансирования основных мероприятий муниципальной программы, оптимальности распределения бюджетных средств, достижении прогнозных показателей, соответствии количества и качества предоставления муниципальных услуг финансовым затратам на их оказание.

Для успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы необходимо обеспечить эффективное исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Сферой реализации подпрограммы 6 является деятельность управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения (далее - УЖКК) является отраслевым органом администрации Губкинского городского округа, созданным для реализации исполнительно-распорядительных функций по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения населения Губкинского городского округа услугами жилищно-коммунального комплекса.

Важным условием достижения целей муниципальной программы является повышение качества материально-технического обеспечения деятельности УЖКК как ответственного исполнителя муниципальной программы, выполнения муниципальных услуг и работ в рамках реализации муниципальной программы.

УЖКК как координатор муниципальной программы:

- осуществляет общее руководство финансированием и реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает заключение контрактов (договоров) с исполнителями муниципальной программы в установленном законодательством порядке в пределах средств, направленных на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации муниципальной программы;

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении выполнения программных мероприятий.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС») является юридическим лицом, учредителем которого выступает администрация Губкинского городского округа.

МКУ «УКС»:

- осуществляет разработку проектно-сметной документации с одновременным сокращением сроков проектирования и повышением качества выполненных проектов, с учетом применения новейших прогрессивных технологий, оборудования, материалов и конструкций;

- обеспечивает заключение контрактов (договоров) с исполнителями муниципальной программы в установленном законодательством порядке в пределах средств, направленных на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;

- осуществляет строительный контроль;

- несет ответственность за качество и объемы выполненных работ.

В целях создания условий для более эффективного достижения целей и задач муниципальной программы, реализации в полном объеме ее мероприятий и установленных показателей, необходимо совершенствование планирования организации и управления муниципальной программой на всех уровнях ее реализации. Планирование придает деятельности целенаправленный характер, дает возможность сосредоточить основное внимание и усилия на наиболее важных и перспективных проблемах, создает условия для наиболее эффективного использования сил и средств, своевременного маневрирования ими на основе определения последовательности решения возложенных задач, обеспечения равномерности и ритмичности задействования кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов.

В рамках реализации подпрограммы 6 планируется проведение комплекса мероприятий: обновление аппаратно-программных средств информационного обеспечения работы управления, расширение использования локальных сетей и сети Интернет, обслуживание системы электронного документооборота.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Основной целью подпрограммы 6 является обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Задача подпрограммы 6 - эффективное исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Срок реализации подпрограммы 6 - 2014-2025 годы, в том числе:

I этап - 2014-2020 годы;

II этап- 2021-2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6

Подпрограмма 6 носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы посредством финансирования расходов, связанных с реализацией программных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках решения задачи «Эффективное исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального комплекса» предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 6.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления».

Реализация этого мероприятия позволит осуществить руководство и управление в сфере установленных функций управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения. Также предусматривается материально-техническое и программное обеспечение деятельности и обеспечение функционирования аппаратных и программных средств, локальных вычислительных сетей, организация работы по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Основное мероприятие 6.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий».

Реализация этого мероприятия позволит осуществить руководство и управление в сфере установленных функций МКУ «УКС», направленных на реализацию поставленных целей и задачи.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6

Показатель конечного результата подпрограммы 6 - уровень выполнения показателей, не менее 95 %.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа. Общий объем финансирования составляет 512 398, 1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11 571, 0 тыс. рублей;

2015 год - 38 640, 0 тыс. рублей;

2016 год - 40 266, 1 тыс. рублей;

2017 год - 40 039, 3 тыс. рублей;

2018 год - 42 146, 0 тыс. рублей;

2019 год - 42 223, 7 тыс. рублей;

2020 год - 46 399, 0 тыс. рублей;

2021 год - 47 967, 0 тыс. рублей;

2022 год - 49 885, 0 тыс. рублей;

2023 год - 49 097, 0 тыс. рублей;

2024 год - 51 061, 0 тыс. рублей;

2025 год - 53 103, 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Система

основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Губкинского городского округа»

I этап реализации муниципальной программы

№пп.

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий

Ответствен

ный исполнитель,

соисполнитель, участник муниципаль

ной программы

Наименование

показателя,

единица измерения

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Управление

жилищно-коммунального комплекса

и систем

жизнеобеспече-ния, администрация Губкинского городского

округа, комитет по управлению муниципальной

собственностью, управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, сельские

территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства», МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского

округа»

Доля выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве, %.

12, 5

12, 5

12, 5

16, 7

16, 7

16, 7

16, 7

Доля общей

площади капитально

отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %

4, 70

11, 44

15, 58

15, 49

11, 25

13, 0

14, 0

Доля количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем

количестве многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %

5, 63

14, 55

13, 4

11, 3

11, 28

12, 3

17, 1

Доля общей площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений

в признанных

в установленном

порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах на период реализации программы, %.

27, 7

72, 3

48, 45

100

100

1, 3

0

0

Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями,

тыс. т.у.т в год

13, 69

13, 66

8, 01

8, 01

7, 89

7, 89

0

Доля освещенных

улиц, проездов

на территории

Губкинского городского

округа, %

82, 6

83, 5

85, 1

92, 1

92, 9

92, 9

92, 9

Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %

44, 5

49, 0

54, 0

56, 5

57, 7

59, 7

61, 9

Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского

округа, км

0

7, 184

0, 4

22, 4

9, 0

11, 2

8

Обеспечение уровня достижения показателей конечных результатов муниципальной программы, %.

95

95

95

95

95

95

95

2.

Подпрограмма 1

«Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городского округа»

Администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроитель-ной политики администрации Губкинского городского округа), управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Доля выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве, %

12, 5

12, 5

12, 5

16, 7

16, 7

16, 7

16, 7

2.1.

Задача 1.1. Разработка проектов планировки территорий Губкинского городского округа

2.1.1.

Основное

мероприятие 1.1.1.

«Проектные работы по планировке

территории округа»

Администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроитель-ной политики администрации Губкинского городского округа), управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния

Количество разработанных проектов планировки территорий Губкинского городского округа, проектов

2

2

2

3

3

3

3

3.

Подпрограмма 2

«Капитальный ремонт многоквартирных домов Губкинского городского округа»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Доля общей

площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей

площади многоквартирных

домов, требующих

проведения капитального ремонта, %

4, 70

11, 44

15, 58

15, 49

11, 25

13, 0

14, 0

Доля количества капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %

5, 63

14, 55

13, 4

11, 3

11, 28

12, 3

17, 1

3.1.

Задача 2.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

3.1.1.

Основное

мероприятие 2.1.1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, дом

12

31

19

16

15

15

9

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, кв.м

18228, 02

44449, 46

35971, 68

30194, 44

29090, 47

34739, 21

30404, 1

4.

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Доля общей площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домах на период реализации программы, %.

27, 7

72, 3

48, 45

100

100

1, 3

0

0

4.1.

Задача 3.1. Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан

4.1.1.

Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Число граждан, переселенных из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, чел.

334

815

150

163

41

0

0

Количество признанных аварийными многоквартирных домов полностью расселенных, дом

15

36

6

8

2

0

0

Общая площадь жилых помещений, расселенных, кв.м

5140, 67

13400, 99

2451, 63

2607, 98

815, 4

0

0

Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Общее число жилых помещений, расселенных, ед.

121

297

56

55

16

0

0

4.1.2.

Основное

мероприятие 3.1.3. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния, МКУ «Управление капитального строительства»

Асфальтобетонное покрытие внутридворовых

территорий,

тыс. кв.м

7, 289

0

8, 609

3, 333

0

0

0

4.1.3.

Основное мероприятие 3.1.4. «Мероприятия»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния, комитет по управлению муниципальной собственностью

Выкуп объектов недвижимости для переселения, ед.

30

0

0

0

0

0

0

Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, дом

14

37

6

8

2

0

0

Оценка рыночной стоимости жилых помещений, кв.

0

0

0

0

0

35

0

4.1.4.

Основное

мероприятие 3.1.5. «Проектирование и строительство инженерных сетей»

МКУ «Управление капитального строительства»

Протяженность построенных сетей водоснабжения и канализации, км

1, 9

0

0

0

0

0

0

5.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа»

Администрация Губкинского городского округа, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа», управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики, отдел физической культуры

и спорта,

управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизне-обеспечения

Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, тыс.т.у.т в год

13, 69

13, 66

8, 01

8, 01

7, 89

7, 89

0

5.1.

Задача 4.1. Повышение энергоэффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа

5.1.1.

Основное мероприятие 4.1.1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере»

Администрация Губкинского городского округа, МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа», управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики, отдел физической культуры и спорта

Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м в год

0, 111

0, 111

0, 107

0, 107

0, 107

0, 107

0

Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м в год

23, 54

23, 37

21, 01

21, 01

19, 5

19, 5

0

Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете

на 1 человека),

куб.м/чел. в год

30, 34

27, 71

26, 1

26, 1

15, 8

15, 8

0

Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений

(в расчете на

1 человека),

куб.м/чел. в год

29, 88

20, 32

11, 5

11, 5

10, 15

10, 15

0

Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных учреждений

(в расчете на

1 человека),

куб.м/чел. в год

187, 34

185, 44

160, 53

160, 53

130, 75

130, 75

0

5.1.2.

Основное

мероприятие 4.1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики, отдел физической культуры и спорта

Количество лиц, обученных методам энергосбережения, чел.

27

4

1

16

16

16

0

6.

Подпрограмма 5 «Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа»

Сельские территориаль-ные администрации администрации Губкинского городского округа, управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния,

МКУ «Управление капитального строительства»

Доля освещенных улиц, проездов на территории Губкинского городского

округа, %

82, 6

83, 5

85, 1

92, 1

92, 9

92, 9

92, 9

Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %

44, 5

49, 0

54, 0

56, 5

57, 7

59, 7

61, 9

Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского

округа, км

0

7, 184

0, 4

22, 4

9, 0

45, 3

8, 0

6.1.

Задача 5.1. Создание условий для повышения качества проживания жителей городского округа

6.1.1.

Основное

мероприятие 5.1.1. «Мероприятия по благоустройству городского округа»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния, МКУ «Управление капитального строительства»

Количество горящих светильников наружного освещения на территории городского округа, шт.

9373

9466

10864

11057

11154

11274

11308

Площадь благоустроенных газонов, га

54, 2

58, 4

62, 4

62, 7

63, 0

63, 3

63, 6

Площадь санитарного содержания мест захоронения, га

102, 61

106, 29

109, 98

109, 98

109, 98

109, 98

109, 98

Общая площадь благоустроенных территорий, тыс.кв.м

0

36, 1

0

0

0

13, 5

15, 0

6.1.2.

Основное мероприятие 5.1.2. «Озеленение и ландшафтное обустройство территории Губкинского городского округа»

МКУ «Управление капитального строительства»

Общая площадь благоустроенных озелененных территорий, тыс. кв.м

376, 86

414, 546

0

0

0

0

0

6.1.3.

Основное

мероприятие 5.1.3. «Мониторинг окружающей среды»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния

Доля компенсационных расходов

на проведение

мониторинговых работ за

загрязнением атмосферного воздуха в пункте наблюдений от фактически проведенных, %

100

100

100

100

100

100

100

6.1.4.

Основное мероприятие 5.1.4. «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального

закона

от 12 января 1996 года

№8-ФЗ»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния

Доля компенсационных расходов

на предоставление

государственных гарантий

от фактически

предоставленных услуг, %

100

100

100

100

100

100

100

6.1.5.

Основное

мероприятие 5

.1.5. «Проектирование и строительство инженерных сетей»

Управление жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Строительство станций обезжелезивания, ед.

0

2

0

0

0

0

0

Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа, км

0

7, 184

0, 4

6, 5

0

17, 2

0

Строительство водозаборных башен, ед.

0

0

0

0

0

8

0

МКУ «Управление капитального строительства»

Строительство водозабора в микрорайонах ИЖС Губкинского городского округа, ед.

0

0

0

1

0

0

0

Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа, км

0

0

0

15, 9

9, 0

28, 1

8

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния, МКУ «Управление капитального строительства»

Обеспечение уровня достижения показателей конечных результатов муниципальной программы, %

95

95

95

95

95

95

95

7.1.

Задача 6.1. Эффективное исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального комплекса

7.1.1.

Основное

мероприятие 6.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния

Уровень выполнения показателей, %

95

95

95

95

95

95

95

7.1.2.

Основное мероприятие 6.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»

МКУ «Управление капитального строительства»

Уровень выполнения показателей, %

95

95

95

95

95

95

95

II этап реализации муниципальной программы



пп.

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий

Ответствен

ный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы

Наименование

показателя,

единица измерения

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным

и комфортным

жильем

и коммунальными

услугами жителей

Губкинского городского округа»

Управление

жилищно-коммунального комплекса

и систем

жизнеобеспече-ния, администрация Губкинского городского

округа (в лице управления архитектуры и градостроитель-ной политики администрации Губкинского городского округа), комитет по управлению муниципальной

собственностью, сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства»

Доля выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве, %.

20, 0

20, 0

20, 0

20, 0

20, 0

Доля общей площади капитально

отремонтирован-ных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта, %

16, 2

19

21, 9

25, 17

28, 7

Доля количества капитально отремонтирован-ных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта, %

28

32, 4

36, 9

42, 2

47, 5

Доля оценки рыночной стоимости жилья от общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими

сносу многоквартирных домах

на период реализации программы, %.

0

0

33

66

100

Доля освещенных улиц, проездов на территории Губкинского городского округа, %

96, 7

96, 7

96, 7

96, 7

96, 7

Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %

62, 5

63, 0

64, 0

64, 0

64, 0

Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа, км

19, 92

18, 7

16, 0

16, 0

14, 83

Обеспечение уровня достижения показателей конечных результатов муниципальной программы, %.

95

95

95

95

95

2.

Подпрограмма 1

«Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городского округа»

Администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроитель-ной политики администрации Губкинского городского округа), управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Доля выполненных проектов планировки территорий в общем необходимом количестве, %

20, 0

20, 0

20, 0

20, 0

20, 0

2.1.

Основное

мероприятие 1.1.1. «Проектные работы

по планировке

территории округа»

Администрация Губкинского городского округа (в лице управления архитектуры и градостроитель-ной политики администрации Губкинского городского округа), управление жилищно-коммунального комплекса

и систем

жизнеобеспече-ния

Количество разработанных проектов планировки территорий Губкинского городского округа, проектов

3

3

3

3

3

3.

Подпрограмма 2

«Капитальный ремонт многоквартирных домов Губкинского городского округа»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартирных домов в

общей площади многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %

16, 8

18, 8

21, 9

25, 17

28, 7

Доля количества капитально отремонтирован-ных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, %

28, 8

30, 3

36, 9

42, 2

47, 5

3.1.

Основное

мероприятие 2.1.1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, дом

18

13

15

16

15

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, кв.м

96006, 68

35245, 07

36478, 0

39451, 0

40125, 0

4.

Подпрограмма 3

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния

Доля оценки рыночной стоимости жилья от общей площади жилых помещений в признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими

сносу многоквартирных домах

на период реализации программы, %.

0

0

33

66

100

4.1.

Основное

мероприятие 3.1.1. «Мероприятия»

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспече-ния, комитет по управлению муниципальной собственностью

Оценка рыночной стоимости жилых помещений, кв.

0

0

30

30

30

5.

Подпрограмма 5 «Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа»

Сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния,

МКУ Управление капитального строительства»

Доля освещенных улиц, проездов на территории Губкинского городского

округа, %

96, 7

96, 7

96, 7

96, 7

96, 7

Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %

62, 5

63, 0

64, 0

64, 0

64, 0

Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского

округа, км

19, 92

18, 7

16, 0

16, 0

14, 83

5.1.

Основное

мероприятие 5.1.1. «Мероприятия по благоустройству городского округа»

Управление жилищно-коммунального комплекса

и систем жизнеобеспече-ния,

МКУ «Управление капитального строительства»

Количество горящих светильников наружного освещения

на территории

городского

округа, шт.

11358

11408

11458

11508

11558

Площадь благоустроенных газонов, га

64, 2

64, 8

65, 0

65, 0

65, 0

Площадь санитарного содержания мест захоронения, га

111, 0

111, 0

111, 0

113, 0

113, 0

Общая площадь благоустроенных территорий, тыс.кв.м

15, 8

15, 8

15, 8

16, 0

16, 5

5.2.

Основное

мероприятие 5.1.3. «Мониторинг окружающей среды»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния

Доля компенсационных расходов на проведение мониторинговых работ за загрязнением атмосферного воздуха в пункте наблюдений от фактически проведенных, %

100

100

100

100

100

5.3.

Основное

мероприятие 5.1.4. «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона

от 12 января 1996 года

№8-ФЗ»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния

Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, %

100

100

100

100

100

5.4.

Основное

мероприятие 5.1.5. «Проектирование и строительство инженерных сетей»

МКУ «Управление капитального строительства»

Строительство водозабора в микрорайонах ИЖС Губкинского городского

округа, ед.

0

0

0

0

0

Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского

округа, км

19, 92

18, 7

16, 0

16, 0

14, 83

6.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния, МКУ «Управление капитального строительства»

Обеспечение уровня достижения показателей конечных результатов муниципальной программы, %

95

95

95

95

95

6.1.

Основное

мероприятие 6.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспече-ния

Уровень выполнения показателей, %

95

95

95

95

95

6.2.

Основное мероприятие 6.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным

и автономным

учреждениям субсидий»

МКУ «Управление капитального строительства»

Уровень выполнения показателей, %

95

95

95

95

95

Приложение №2

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Основные меры

правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

№ пп.

Вид

муниципального

правового акта

Основные положения муниципального правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

2.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов Губкинского городского округа»

2.1.

Постановление администрации Губкинского городского округа

Утверждение краткосрочного плана реализации долгосрочной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

По мере необходимости

3.

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

3.1.

Постановление администрации Губкинского городского округа

Утверждение муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Губкинского городского округа

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

По мере необходимости

4.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа»

4.1.

Постановление администрации Губкинского городского округа

Утверждение лимитов потребления топливно-энергетических и водных ресурсов

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2014-2019 годы

(по мере необходимости)

5.

Подпрограмма 5 «Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа»

5.1.

Постановление администрации Губкинского городского округа

О бюджете жилищно-коммунального хозяйства Губкинского городского округа

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2014-2025 годы

(по мере необходимости)

5.2.

Постановление администрации Губкинского городского округа

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

2014-2025 годы

(по мере необходимости)

5.3.

Распоряжение администрации Губкинского городского округа

Об организации работ по весенней посадке лесонасаждений на территории Губкинского городского округа

Администрация Губкинского городского округа (в лице управления сельского хозяйства)

2014-2025 годы

(по мере необходимости)

Приложение №3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами жителей

Губкинского городского округа»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Губкинского городского округа из различных

источников финансирования

I этап реализации муниципальной программы

Статус

Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы муниципаль-

ной программы, основного мероприятия

Объем финансирова-ния, источники финансирова-ния

Расходы на I этап реализации программы

(тыс. рублей), годы

Базис-ный (2012 г.)

Теку-щий (оцен-ка, 2013 г.)

Очередной (2014 г.)

Первый (2015 г.)

Второй (2016 г.)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа

Всего

-

-

578003, 2

587074, 0

546727, 9

449615, 2

428969, 1

642766, 3

422518, 9

бюджет Губкинского городского округа

-

-

369868, 5

323969, 0

304452, 0

254474, 5

262638, 0

408586, 3

270290, 0

областной

бюджет

-

-

69724, 0

46223, 0

9828, 0

51057, 0

31868, 0

95928, 0

9891, 2

федеральный бюджет

-

-

90859, 0

61836, 0

80184, 0

14854, 0

0

0

2538, 80

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

47551, 7

155046, 0

152263, 9

129229, 7

134463, 1

138252, 0

139798, 9

Подпро-грамма 1

Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городского округа

Всего

-

-

200, 0

200, 0

287, 4

650, 0

950, 0

800, 0

3613, 0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

200, 0

200, 0

287, 4

650, 0

950, 0

800, 0

812, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

2801, 0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 1.1.

Проектные работы по планировке территории округа

Всего

-

-

200, 0

200, 0

287, 4

650, 0

950, 0

800, 0

3613, 0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

200, 0

200, 0

287, 4

650, 0

950, 0

800, 0

812, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

2801, 0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Подпро-грамма 2

Капитальный ремонт многоквартир-ных домов

Губкинского городского округа

Всего

-

-

63559, 7

169531, 0

157828, 5

138985, 7

144196, 1

147090, 0

148830, 9

бюджет Губкинского городского округа

-

-

16008, 0

23485, 0

5564, 6

9756, 0

9733, 0

8838, 0

9032, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

47551, 7

146046, 0

152263, 9

129229, 7

134463, 1

138252, 0

139798, 9

Основное мероприя-тие 2.1.

Капитальный ремонт многоквартир-ных домов

Всего

-

-

63559, 7

169531, 0

157828, 5

138985, 7

144196, 1

147090, 0

148830, 9

бюджет Губкинского городского округа

-

-

16008, 0

23485, 0

5564, 6

9756, 0

9733, 0

8838, 0

9032, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

47551, 7

146046, 0

152263, 9

129229, 7

134463, 1

138252, 0

139798, 9

Подпро-грамма 3

Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

Всего

-

-

352810, 0

219620, 0

187463, 7

55834, 0

28539, 0

105, 0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

192330, 0

111661, 0

97551, 7

34378, 0

8562, 0

105, 0

0

областной

бюджет

-

-

69621, 0

46123, 0

9728, 0

6602, 0

19977, 0

0

0

федеральный бюджет

-

-

90859, 0

61836, 0

80184, 0

14854, 0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 3.1.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

Всего

-

-

216725, 5

129935, 0

63427, 8

29161, 0

28539, 0

0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

147104, 5

83812, 0

53699, 8

22559, 0

8562, 0

0

0

областной

бюджет

-

-

69621, 0

46123, 0

9728, 0

6602, 0

19977, 0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 3.2.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Всего

-

-

90859, 0

61836, 0

80184, 0

14854, 0

0

0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

90859, 0

61836, 0

80184, 0

14854, 0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 3.3.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

Всего

-

-

28633, 2

27849, 0

41240, 3

8459, 0

0

0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

28633, 2

27849, 0

41240, 3

8459, 0

0

0

0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 3.4.

Мероприятия

Всего

-

-

10382, 3

0

2611, 6

3360, 0

0

105, 0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

10382, 3

0

2611, 6

3360, 0

0

105, 0

0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 3.5.

Проектирова-

ние и строительство инженерных сетей

Всего

-

-

6210, 0

0

0

0

0

0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

6210, 0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Подпро-грамма 4

Энергосбереже-ние

и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа

Всего

-

-

1803, 0

1403, 0

4137, 2

3503, 0

3532, 0

4333, 0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

1803, 0

1403, 0

4137, 2

3503, 0

3532, 0

4333, 0

0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 4.1.

Мероприятия по энергосбереже-нию и

повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

Всего

-

-

1730, 0

1395, 0

4136, 2

3487, 0

3516, 0

4317, 0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

1730, 0

1395, 0

4136, 2

3487, 0

3516, 0

4317, 0

0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное меро-приятие 4.2.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Всего

-

-

73, 0

8, 0

1, 0

16, 0

16, 0

16, 0

0

бюджет городского округа

-

-

73, 0

8, 0

1, 0

16, 0

16, 0

16, 0

0

областной бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Подпро-грамма 5

Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа

Всего

-

-

148059, 5

157680, 0

156745, 0

210603, 2

209606, 0

448214, 6

223676, 0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

147956, 5

148580, 0

156645, 0

166148, 2

197715, 0

352286, 6

214047, 0

областной

бюджет

-

-

103, 0

100, 0

100, 0

44455, 0

11891, 0

95928, 0

7090, 2

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

2538, 8

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

9000, 0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 5.1.

Мероприятия по благоустройству городского округа

Всего

-

-

119146, 2

151870, 0

145023, 0

136985, 2

177709, 0

315380, 6

193991, 7

бюджет Губкинского городского округа

-

-

119146, 2

142870, 0

145023, 0

135825, 2

176549, 0

315380, 6

190778, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

1160, 0

1160, 0

0

674, 9

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

2538, 8

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

9000, 0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 5.2.

Озеленение и ландшафтное обустройство территории Губкинского городского округа

Всего

-

-

28147, 3

0

0

0

0

0

0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

28147, 3

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 5.3.

Мониторинг окружающей среды

Всего

-

-

663, 0

663, 0

708, 0

741, 0

741, 0

788, 0

847, 0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

663, 0

663, 0

708, 0

741, 0

741, 0

788, 0

847, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 5.4.

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг

по погребению в рамках

ст. 12

Федерального закона

от 12 января 1996 года

№8 - ФЗ

Всего

-

-

103, 0

100, 0

100, 0

106, 0

111, 0

114, 0

118, 9

бюджет Губкинского городского округа

-

-

0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

-

-

103, 0

100, 0

100, 0

106, 0

111, 0

114, 0

118, 9

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприя-тие 5.5.

Проектирование и строительство инженерных сетей

Всего

-

-

0

5047, 0

10914, 0

72771, 0

31045, 0

131932, 0

28718, 4

бюджет Губкинского городского округа

-

-

0

5047, 0

10914, 0

29582, 0

20425, 0

36118, 0

22422, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

43189, 0

10620, 0

95814, 0

6296, 4

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Подпро-грамма 6

Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Всего

-

-

11571, 0

38640, 0

40266, 1

40039, 3

42146, 0

42223, 7

46399, 0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

11571, 0

38640, 0

40266, 1

40039, 3

42146, 0

42223, 7

46399, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления

Всего

-

-

11571, 0

10686, 0

11602, 4

11004, 0

11601, 0

11511, 0

13411, 0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

11571, 0

10686, 0

11602, 4

11004, 0

11601, 0

11511, 0

13411, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципаль-ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего

-

-

0

27954, 0

28663, 7

29035, 3

30545, 0

30712, 7

32988, 0

бюджет Губкинского городского округа

-

-

0

27954, 0

28663, 7

29035, 3

30545, 0

30712, 7

32988, 0

областной

бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

0

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

-

-

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

-

-

0

0

0

0

0

0

0

II этап реализации муниципальной программы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей), годы

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Муни-ципаль-ная про-грамма

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа

Всего

359101, 2

367790, 0

412170, 5

421150, 9

430497, 9

Бюджет Губкинского городского округа

213172, 0

215591, 0

253432, 0

255909, 0

258486, 0

областной бюджет

118, 9

118, 9

118, 9

118, 9

118, 9

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

145810, 3

152080, 1

158619, 6

165123, 0

171893, 0

Подпро-грамма 1

Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городского округа

Всего

500, 0

500, 0

800, 0

800, 0

800, 0

бюджет Губкинского городского округа

500, 0

500, 0

800, 0

800, 0

800, 0

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное меро-приятие 1.1.

Проектные работы по планировке территории округа

Всего

500, 0

500, 0

800, 0

800, 0

800, 0

бюджет Губкинского городского округа

500, 0

500, 0

800, 0

800, 0

800, 0

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Подпро-грамма 2

Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Губкинского городского округа

Всего

154842, 3

161112, 1

175456, 6

182234, 0

189288, 0

бюджет Губкинского городского округа

9032, 0

9032, 0

16837, 0

17111

17395

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

145810, 3

152080, 1

158619, 6

165123, 0

171893, 0

Основное меро-приятие 2.1.

Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Всего

154842, 3

161112, 1

175456, 6

182234, 0

189288, 0

бюджет Губкинского городского округа

9032, 0

9032, 0

16837, 0

17111, 0

17395, 0

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

145810, 3

152080, 1

158619, 6

165123, 0

171893, 0

Подпро-грамма 3

Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

Всего

100, 0

100, 0

100, 0

бюджет Губкинского городского округа

100, 0

100, 0

100, 0

областной

бюджет

федеральный бюджет

государственные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприя-тие 3.1.

Мероприятия

Всего

100, 0

100, 0

100, 0

бюджет Губкинского городского округа

100, 0

100, 0

100, 0

областной

бюджет

федеральный бюджет

государственные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 5

Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа

Всего

155791, 9

156292, 9

181939, 9

181939, 9

181939, 9

бюджет Губкинского городского округа

155673, 0

156174, 0

181821, 0

181821, 0

181821, 0

областной

бюджет

118, 9

118, 9

118, 9

118, 9

118, 9

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное меро-приятие 5.1.

Мероприятия по благоустройству городского округа

Всего

154826, 0

155327, 0

180974, 0

180974, 0

180974, 0

бюджет Губкинского городского округа

154826, 0

155327, 0

180974, 0

180974, 0

180974, 0

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное меро-приятие 5.2.

Мониторинг окружающей среды

Всего

847, 0

847, 0

847, 0

847, 0

847, 0

бюджет Губкинского городского округа

847, 0

847, 0

847, 0

847, 0

847, 0

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное меро-приятие 5.3.

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона

от 12 января 1996 года

№8 - ФЗ

Всего

118, 9

118, 9

118, 9

118, 9

118, 9

бюджет Губкинского городского округа

0

0

0

0

0

областной

бюджет

118, 9

118, 9

118, 9

118, 9

118, 9

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Подпро-грамма 6

Обеспечение реализации

муниципальной программы

«Обеспечение доступным

и комфортным жильем

и коммунальными

услугами жителей

Губкинского городского округа»

Всего

47967, 0

49885, 0

49097, 0

51061, 0

53103, 0

бюджет Губкинского городского округа

47967, 0

49885, 0

49097, 0

51061, 0

53103, 0

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное меро-приятие 6.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления

Всего

13950, 0

14506, 0

14056, 0

14618, 0

15202, 0

бюджет Губкинского городского округа

13950, 0

14506, 0

14056, 0

14618, 0

15202, 0

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное меро-приятие 6.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

подведомственных учреждений (организаций), в том числе

предоставление муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям субсидий

Всего

34017, 0

35379, 0

35041, 0

36443, 0

37901, 0

бюджет Губкинского городского округа

34017, 0

35379, 0

35041, 0

36443, 0

37901, 0

областной

бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Приложение №4

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами

жителей Губкинского городского округа»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Губкинского городского округа

I этап реализации муниципальной программы

Ста-тус

Наименова-ние муниципа-льной программы, подпро-

граммы, основного мероприя-тия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы на I этап реализации программы

(тыс. рублей), годы

ГРБС

КЦСР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муни-ципальная про-грамма

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами жителей Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

X

X

369868, 5

323969, 0

304452, 0

254474, 5

262638, 0

408586, 3

270290, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

X

273730, 9

218006, 0

193522, 2

156629, 9

152065, 0

289229, 6

139979, 0

Управление образования

871

X

950, 0

370, 0

3170, 0

3187, 0

3073, 0

3994, 0

0

Управление культуры

872

X

556, 0

607, 0

0

0

0

0

447, 9

Отдел физической культуры

и спорта

910

X

197, 0

361, 0

180, 5

186, 0

186, 0

186, 0

0

Комитет по управлению муниципальной собственностью

860

X

5400, 0

0

0

0

0

0

0

Администрация Губкинского городского округа

850

X

100, 0

0

0

0

0

0

0

Администрация Губкинского городского округа (МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»)

850

X

0

65, 0

130, 0

130, 0

190, 0

70, 0

0

МКУ «Управление капитального строительства»

855

X

63195, 6

77893, 0

79621, 1

58806, 3

66723, 0

67230, 7

86770, 1

Архангельская сельская территориальная администрация

922

X

931, 0

1146, 0

1050, 3

1603, 7

1717, 0

2061, 0

1857, 0

Бобродворская сельская территориальная администрация

923

X

1876, 0

2134, 0

1716, 3

2260, 1

2442, 0

2871, 0

2674, 0

Богословская сельская территориальная администрация

924

X

1053, 3

817, 0

915, 7

1465, 5

1661, 0

3043, 0

1788, 0

Вислодубравская сельская территориальная администрация

925

X

1366, 0

1497, 0

1543, 0

2022, 9

2437, 0

3044, 0

2540, 0

Ивановская сельская территориальная администрация

933

X

763, 4

776, 0

753, 2

1197, 9

1445, 0

1735, 0

1558, 0

Истобнянская сельская территориальная администрация

926

X

1267, 9

1346, 0

1375, 0

1512, 1

1895,

2235, 0

2021, 0

Коньшинская сельская территориальная администрация

927

X

990, 2

1038, 0

1129, 2

1413, 9

1580, 0

1975, 0

1688, 0

Мелавская сельская территориальная администрация

936

X

794, 0

815, 0

811, 9

1406, 7

1635, 0

1833, 0

1630, 0

Никаноровская сельская территориальная администрация

928

X

1187, 0

1192, 0

1258, 7

1596, 7

1759, 0

2099, 0

1912, 0

Осколецкая сельская территориальная администрация

931

X

1408, 9

1400, 0

1538, 0

2060, 6

2292, 0

2526, 0

2307, 0

Сапрыкинская сельская территориальная администрация

934

X

1176, 7

1182, 0

1258, 8

1607, 2

1858, 0

2063, 0

1847, 0

Сергиевская сельская территориальная администрация

939

X

956, 0

1015, 0

959, 9

1551, 5

1747, 0

1986, 0

1820, 0

Скороднянская сельская территориальная администрация

929

X

2531, 0

2621, 0

2660, 4

3135, 7

3576, 0

3884, 0

3688, 0

Теплоколодезян-ская сельская территориальная администрация

935

X

836, 0

852, 0

1141, 4

1698, 4

2057, 0

2387, 0

2380, 0

Толстянская сельская территориальная администрация

937

X

1288, 3

1269, 0

1263, 9

1545, 7

1745, 0

2273, 0

1896, 0

Троицкая сельская территориальная администрация

932

X

4478, 0

4740, 0

5255, 9

5685, 4

6025, 0

6529, 0

6632, 0

Уколовская сельская территориальная администрация

938

X

1000, 9

1025, 0

1154, 6

1135, 6

1480, 0

1886, 0

1461, 0

Чуевская сельская территориальная администрация

930

X

965, 0

878, 0

1013, 0

1387, 7

1604, 0

1824, 0

1827, 0

Юрьевская сельская территориальная администрация

940

X

869, 4

924, 0

1029, 0

1248, 0

1446, 0

1622, 0

1567, 0

Подпрограмма 1

Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

Х

Х

200, 0

200, 0

287, 4

650, 0

950, 0

800, 0

812, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

Х

200, 0

200, 0

287, 4

650, 0

950, 0

800, 0

812, 0

Основ-ное меро-прия-тие 1.1.

Проектные работы по планировке территории округа

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1010126070

200, 0

200, 0

287, 4

650, 0

950, 0

800, 0

500, 0

891

10101S0460

312, 0

Подпрограмма 2

Капиталь-ный ремонт многоквартирных домов Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

Х

Х

16008, 0

23485, 0

5564, 6

9756, 0

9733, 0

8838, 0

9032, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

Х

16008, 0

23485, 0

5564, 6

9756, 0

9733, 0

8838, 0

9032, 0

Основ-ное меро-прия-тие 2.1.

Капиталь-ный ремонт многоквар-тирных домов

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1020125010

16008, 0

23485, 0

5564, 6

9756, 0

9733, 0

8838, 0

9032, 0

Подпрограмма 3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

Х

Х

192330, 0

111661, 0

97551, 7

34378, 0

8562, 0

105, 0

0

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспечения

891

Х

152086, 8

83812, 0

56311, 4

25919, 0

8562, 0

105, 0

0

МКУ «Управление капитального строительства»

855

Х

34843, 2

27849, 0

41240, 3

8459, 0

0

0

0

Комитет по управлению муниципальной собственностью

860

1030329990

5400, 0

0

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.1.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

Всего, в том числе:

Х

Х

147104, 5

83812, 0

53699, 8

22559, 0

8562, 0

0

0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

103019602

147104, 5

83812, 0

53699, 8

22559, 0

0

0

0

10301S1390

0

0

0

0

8562, 0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.2.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспечения

891

Х

0

0

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.3.

Капитальный ремонт и

ремонт дворовых территорий

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1030226090

28633, 2

27849, 0

41240, 3

8459, 0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.4.

Мероприятия

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1030329990

4982, 3

0

2611, 6

3360, 0

0

105, 0

0

Комитет по управлению муниципальной собственностью

860

1030329990

5400, 0

0

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.5.

Проектирование

и строитель-ство инженерных сетей

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1030443050

6210, 0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

Х

Х

1803, 0

1403, 0

4137, 1

3503, 0

3532, 0

4333, 0

0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основ-ное меро-приятие 4.1.

Мероприятия по

энергосбережению

и повышению энергетичес-кой эффектив-ности

в бюджетной сфере

Всего, в том числе:

Х

Х

1730, 0

1395, 0

4136, 2

3487, 0

3516, 0

4317, 0

0

Администрация Губкинского городского округа

850

1040129320

100, 0

0

0

0

0

0

0

Администрация Губкинского городского округа (МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа»)

850

1040129320

0

65, 0

130, 0

130, 0

190, 0

70, 0

0

Управление

образования

871

1040129320

910, 0

370, 0

3170, 0

3187, 0

3073, 0

3994, 0

0

Управление культуры

872

1040129320

550, 0

600, 3

0

0

0

0

0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1040129320

0

0

656, 7

0

83, 0

83, 0

0

Отдел физической культуры и спорта

910

1040129320

170, 0

360, 0

179, 5

170, 0

170, 0

170, 0

0

Основ-ное меро-прия-тие 4.2.

Профессио-нальная подготовка, переподго-товка и повышение квалифика-ции

Всего, в том числе:

Х

Х

73, 0

8, 0

1, 0

16, 0

16, 0

16, 0

0

Управление образования

871

1040220450

40, 0

0

0

0

0

0

0

Управление культуры

872

1040220450

6, 0

7, 0

0

0

0

0

0

Отдел физической культуры и спорта

910

1040220450

27, 0

1, 0

1, 0

16, 0

16, 0

16, 0

0

Подпро-грамма 5

Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

X

X

147956, 5

148680, 0

146954, 7

166148, 2

197715, 0

352286, 6

214047, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Основ-ное меро-приятие 5.1.

Мероприя-тия по

благоустрой-ству городского округа

Всего, в том числе:

X

X

119146, 2

142870, 0

145023, 0

135825, 2

176549, 0

315380, 6

190778, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

X

93202, 1

94113, 0

117168, 0

98789, 9

120395, 0

260002, 6

115172, 0

1050126010

93202, 1

94113, 0

117168, 0

98789, 9

119434, 0

260002, 6

115172, 0

10501S1380

0

0

0

0

961, 0

0

0

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1050126010

205, 1

22090, 0

26, 8

1500, 0

15753, 0

7502, 0

32065, 1

Управление культуры

872

1050126010

0

0

0

0

0

0

447, 9

Архангельская сельская территориальная администрация

922

1050126010

931, 0

1146, 0

1050, 3

1603, 7

1717, 0

2061, 0

1857, 0

Бобродворская сельская территориальная администрация

923

1050126010

1876, 0

2134, 0

1716, 3

2260, 1

2442, 0

2871, 0

2674, 0

Богословская сельская территориальная администрация

924

1050126010

1053, 3

817, 0

915, 7

1465, 5

1661, 0

3043, 0

1788, 0

Вислодубравская сельская территориальная администрация

925

1050126010

1366, 0

1497, 0

1543, 0

2022, 9

2437, 0

3044, 0

2540, 0

Ивановская сельская территориальная администрация

933

1050126010

763, 4

776, 0

753, 2

1197, 9

1445, 0

1735, 0

1558, 0

Истобнянская сельская территориальная администрация

926

1050126010

1267, 9

1346, 0

1375, 0

1512, 1

1895,

2235, 0

2021, 0

Коньшинская сельская территориальная администрация

927

1050126010

990, 2

1038, 0

1129, 2

1413, 9

1580, 0

1975, 0

1688, 0

Мелавская сельская территориальная администрация

936

1050126010

794, 0

815, 0

811, 9

1406, 7

1635, 0

1833, 0

1630, 0

Никаноровская сельская территориальная администрация

928

1050126010

1187, 0

1192, 0

1258, 7

1596, 7

1759, 0

2099, 0

1912, 0

Осколецкая сельская территориальная администрация

931

1050126010

1408, 9

1400, 0

1538, 0

2060, 6

2292, 0

2526, 0

2307, 0

Сапрыкинская сельская территориальная администрация

934

1050126010

1176, 7

1182, 0

1258, 8

1607, 2

1858, 0

2063, 0

1847, 0

Сергиевская сельская территориальная администрация

939

1050126010

956, 0

1015, 0

959, 9

1551, 5

1747, 0

1986, 0

1820, 0

Скороднянская сельская территориальная администрация

929

1050126010

2531, 0

2621, 0

2660, 4

3135, 7

3576, 0

3884, 0

3688, 0

Теплоколодезян-ская сельская территориальная администрация

935

1050126010

836, 0

852, 0

1141, 4

1698, 4

2057, 0

2387, 0

2380, 0

Толстянская сельская территориальная администрация

937

1050126010

1288, 3

1269, 0

1263, 9

1545, 7

1745, 0

2273, 0

1896, 0

Троицкая сельская территориальная администрация

932

1050126010

4478, 0

4740, 0

5255, 9

5685, 4

6025, 0

6529, 0

6632, 0

Уколовская сельская территориальная администрация

938

1050126010

1000, 85

1025, 0

1154, 6

1135, 6

1480, 0

1886, 0

1461, 0

Чуевская сельская территориальная администрация

930

1050126010

965, 0

878, 0

1013, 0

1387, 7

1604, 0

1824, 0

1827, 0

Юрьевская сельская территориальная администрация

940

1050126010

869, 4

924, 0

1029, 0

1248, 0

1446, 0

1622, 0

1567, 0

Основ-ное меро-прия-тие 5.2.

Озеленение и ландшафт-ное обустрой-ство территории Губкинского городского округа

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1050226030

28147, 3

0

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-приятие 5.3.

Мониторинг окружаю-щей среды

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1050326060

663, 0

663, 0

708, 0

741, 0

741, 0

788, 0

847, 0

Основ-ное меро-приятие 5.4.

Проектирование и

строитель-ство инженерных сетей

Всего, в том числе:

Х

Х

0

5047, 0

10914, 0

29582, 0

20425, 0

36118, 0

22422, 0

Управление

жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

7102, 0

705, 0

10505S1090

0

5047, 0

1223, 7

9770, 0

0

5950, 0

10505S3780

1152, 0

10505S1440

705, 0

МКУ «Управление капитального строительства»

855

Х

0

0

9690, 3

19812, 0

20425, 0

29016, 0

21717, 0

1050543050

0

0

9690, 3

19812, 0

355, 0

25472, 0

21717, 0

10505S1090

0

0

0

0

20070, 0

0

10505S3780

3544, 0

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации муниципаль-ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Всего, в том числе:

Х

Х

11571, 0

38640, 0

40266, 1

40039, 3

42146, 0

42223, 7

46399, 0

Основ-ное меро-прия-тие 6.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1060100190

11571, 0

10686, 0

11602, 4

11004, 0

11601, 0

11511, 0

13411, 0

Основ-ное меро-прия-тие 6.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений (организа-ций), в том числе предостав-ление муниципаль-ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1060220590

0

27954, 0

28663, 7

29035, 3

30545, 0

30712, 7

32988, 0

II этап реализации муниципальной программы

Статус

Наименование муниципальной программы, под-программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы на II этап реализации программы

(тыс. рублей), годы

ГРБС

КЦСР

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муни-ципальная про-грамма

Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

X

X

213172, 0

215591, 0

253432, 0

255909, 0

258486, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

X

136346, 0

137403, 0

167055, 0

168494, 0

169613, 0

Комитет по управлению муниципальной собственностью

860

X

0

0

0

0

0

МКУ «Управление капитального строительства»

855

X

34017, 0

35379, 0

43626, 0

44664, 0

46122, 0

Архангельская сельская территориальная администрация

922

X

1857, 0

1857, 0

1910, 0

1910, 0

1910, 0

Бобродворская сельская территориальная администрация

923

X

2674, 0

2674, 0

2588, 0

2588, 0

2588, 0

Богословская сельская территориальная администрация

924

X

1788, 0

1788, 0

1857, 0

1857, 0

1857, 0

Вислодубравская сельская территориальная администрация

925

X

2540, 0

2540, 0

2940, 0

2940, 0

2940, 0

Ивановская сельская территориальная администрация

933

X

1558, 0

1558, 0

1517, 0

1517, 0

1517, 0

Истобнянская сельская территориальная администрация

926

X

2021, 0

2021, 0

2008, 0

2008, 0

2008, 0

Коньшинская сельская территориальная администрация

927

X

1688, 0

1688, 0

1753, 0

1753, 0

1753, 0

Мелавская сельская территориальная администрация

936

X

1630, 0

1630, 0

1582, 0

1582, 0

1582, 0

Никаноровская сельская территориальная администрация

928

X

1912, 0

1912, 0

1852, 0

1852, 0

1852, 0

Осколецкая сельская территориальная администрация

931

X

2307, 0

2307, 0

2308, 0

2308, 0

2308, 0

Сапрыкинская сельская территориальная администрация

934

X

1847, 0

1847, 0

1814, 0

1814, 0

1814, 0

Сергиевская сельская территориальная администрация

939

X

1820, 0

1820, 0

1774, 0

1774, 0

1774, 0

Скороднянская сельская территориальная администрация

929

X

3626, 0

3626, 0

3780, 0

3780, 0

3780, 0

Теплоколодезянская сельская территориальная администрация

935

X

2380, 0

2380, 0

2174, 0

2174, 0

2174, 0

Толстянская сельская территориальная администрация

937

X

1896, 0

1896, 0

1869, 0

1869, 0

1869, 0

Троицкая сельская территориальная администрация

932

X

6410, 0

6410, 0

6311, 0

6311, 0

6311, 0

Уколовская сельская территориальная администрация

938

X

1461, 0

1461, 0

1639, 0

1639, 0

1639, 0

Чуевская сельская территориальная администрация

930

X

1827, 0

1827, 0

1577, 0

1577, 0

1577, 0

Юрьевская сельская территориальная администрация

940

X

1567, 0

1567, 0

1498, 0

1498, 0

1498, 0

Подп-рогра-мма 1

Подготовка проектов планировки территорий Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

Х

Х

500, 0

500, 0

800, 0

800, 0

800, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

Х

500, 0

500, 0

800, 0

800, 0

800, 0

Основ-ное меро-прия-тие 1.1.

Проектные работы по планировке территории округа

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1010126070

500, 0

500, 0

800, 0

800, 0

800, 0

Подпрограмма 2

Капитальный ремонт многоквартирных домов Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

Х

Х

9032, 0

9032, 0

16837, 0

17111, 0

17395, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

Х

9032, 0

9032, 0

16837, 0

17111, 0

17395, 0

Основ-ное меро-прия-тие 2.1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1020125010

9032, 0

9032, 0

16837, 0

17111, 0

17395, 0

Подпрограмма 3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

Х

Х

0

0

100, 0

100, 0

100, 0

Управление

жилищно-коммунального комплекса и

систем жизнеобеспечения

891

Х

0

0

100, 0

100, 0

100, 0

МКУ «Управление капитального строительства»

855

Х

0

0

0

0

0

Комитет по управлению муниципальной собственностью

860

X

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.1.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

Всего, в том числе:

Х

Х

0

0

0

0

0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

10301S1390

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.2.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

Х

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.3.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1030226090

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.4.

Мероприятия

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1030329990

0

0

100, 0

100, 0

100, 0

Комитет по управлению муниципальной собственностью

860

1030329990

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-прия-тие 3.5.

Проектирование и строительство инженерных сетей

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1030443050

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

Улучшение среды обитания населения Губкинского городского округа

Всего, в том числе:

X

X

155673, 0

156174, 0

186598, 0

186837, 0

187088, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

X

Х

Х

Х

Х

Х

Основ-ное меро-приятие 5.1.

Мероприятия по благоустройству городского округа

Всего, в том числе:

X

X

154826, 0

155327, 0

185751, 0

185990, 0

186241, 0

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1050126010

112017, 0

112518, 0

134779, 0

135018, 0

135269, 0

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1050126010

0

0

8221, 0

8221, 0

8221, 00

Архангельская сельская территориальная администрация

922

1050126010

1857, 0

1857, 0

1910, 0

1910, 0

1910, 0

Бобродворская сельская территориальная администрация

923

1050126010

2674, 0

2674, 0

2588, 0

2588, 0

2588, 0

Богословская сельская территориальная администрация

924

1050126010

1788, 0

1788, 0

1857, 0

1857, 0

1857, 0

Вислодубравская сельская территориальная администрация

925

1050126010

2540, 0

2540, 0

2940, 0

2940, 0

2940, 0

Ивановская сельская территориальная администрация

933

1050126010

1558, 0

1558, 0

1517, 0

1517, 0

1517, 0

Истобнянская сельская территориальная администрация

926

1050126010

2021, 0

2021, 0

2008, 0

2008, 0

2008, 0

Коньшинская сельская территориальная администрация

927

1050126010

1688, 0

1688, 0

1753, 0

1753, 0

1753, 0

Мелавская сельская территориальная администрация

936

1050126010

1630, 0

1630, 0

1582, 0

1582, 0

1582, 0

Никаноровская сельская территориальная администрация

928

1050126010

1912, 0

1912, 0

1852, 0

1852, 0

1852, 0

Осколецкая сельская территориальная администрация

931

1050126010

2307, 0

2307, 0

2308, 0

2308, 0

2308, 0

Сапрыкинская сельская территориальная администрация

934

1050126010

1847, 0

1847, 0

1814, 0

1814, 0

1814, 0

Сергиевская сельская территориальная администрация

939

1050126010

1820, 0

1820, 0

1774, 0

1774, 0

1774, 0

Скороднянская сельская территориальная администрация

929

1050126010

3626, 0

3626, 0

3780, 0

3780, 0

3780, 0

Теплоколодезянская сельская территориальная администрация

935

1050126010

2380, 0

2380, 0

2174, 0

2174, 0

2174, 0

Толстянская сельская территориальная администрация

937

1050126010

1896, 0

1896, 0

1869, 0

1869, 0

1869, 0

Троицкая сельская территориальная администрация

932

1050126010

6410, 0

6410, 0

6311, 0

6311, 0

6311, 0

Уколовская сельская территориальная администрация

938

1050126010

1461, 0

1461, 0

1639, 0

1639, 0

1639, 0

Чуевская сельская территориальная администрация

930

1050126010

1827, 0

1827, 0

1577, 0

1577, 0

1577, 0

Юрьевская сельская территориальная администрация

940

1050126010

1567, 0

1567, 0

1498, 0

1498, 0

1498, 0

Основ-ное меро-прия-тие 5.2.

Озеленение

и ландшафтное обустройство территории Губкинского городского округа

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1050226030

0

0

0

0

0

Основ-ное меро-приятие 5.3.

Мониторинг окружающей среды

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1050326060

847, 0

847, 0

847, 0

847, 0

847, 0

Основ-ное меро-приятие 5.4.

Проектирование и строительство инженерных сетей

Всего, в том числе:

Х

Х

0

0

0

0

0

Управление

жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1050543050

0

0

0

0

0

МКУ «Управление капитального строительства»

855

Х

0

0

0

0

0

1050543050

0

0

0

0

0

10505L5670

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным

и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Всего, в том числе:

Х

Х

47967, 0

49885, 0

49097, 0

51061, 0

53103, 0

Основ-ное меро-прия-тие 6.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления

Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения

891

1060100190

13950, 0

14506, 0

14056, 0

14618, 0

15202, 0

Основ-ное меро-прия-тие 6.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям субсидий

МКУ «Управление капитального строительства»

855

1060220590

34017, 0

35379, 0

35041, 0

36443, 0

37901, 0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сайт администрации Губкинского городского округа от 18.09.2020
Рубрики правового классификатора: 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать