Основная информация
Дата опубликования: | 17 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU89052205202000086 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования село Газ-Сале |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования село Газ-Сале
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 11 ноября 2014 года № 121
от 17 сентября 2020 года № 93
В целях уточнения программных мероприятий, в связи с изменениями объема финансирования на 2020 год, в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования село Газ-Сале, утвержденным постановлением Администрации села Газ-Сале от 23 апреля 2018 года № 69, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования, Администрация села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 11 ноября 2014 года № 121.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава села И.М. Заборный
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации муниципального образования
село Газ-Сале
от 17 сентября 2020 года № 93
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 11 ноября 2014 года № 121
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 11 ноября 2014 года № 121, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 473 390 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 226 767, местного бюджета – 246 623)
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 473 390 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета –226 767
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 226 767
1 –й год реализации (2015г.)
69 935
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 6 578)
окружной бюджет – 6 578
2 –й год реализации (2016г.)
44 879
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 12 433)
окружной бюджет – 12 433
3 –й год реализации (2017г.)
68 180
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 17 093)
окружной бюджет – 17 093
4 –й год реализации (2018г.)
85 637
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 62 743)
окружной бюджет – 62 743
5 –й год реализации (2019г.)
72 262
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 56 056)
окружной бюджет – 56 056
6 –й год реализации (2020г.)
68 680
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 53 110)
окружной бюджет – 53 110
7 –й год реализации (2021г.)
31 892
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 371)
окружной бюджет – 9 371
8 –й год реализации (2022г.)
31 925
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 383)
окружной бюджет – 9 383
9 –й год реализации (2023г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
окружной бюджет – 0
10 –й год реализации (2024г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
окружной бюджет – 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
окружной бюджет – 0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме.
».
1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале» приложения № 1 Программы, раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 245 827 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 200 194, местного бюджета – 45 633)
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 245 827 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 200 194)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 200 194
1-й год реализации (2015г.)
20 663
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 351)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 5 351
2-й год реализации (2016г.)
9 973
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 351)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 5 351
3-й год реализации (2017г.)
20 572
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 10 400)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 13 088
4-й год реализации (2018г.)
67 026
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 58 754)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 58 754
5-й год реализации (2019г.)
50 976
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 48 569)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 48 569
6-й год реализации (2020г.)
48 778
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 43 144)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 43 144
7-й год реализации (2021г.)
13 903
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 12 958)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 12 958
8-й год реализации (2022г.)
13 936
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 12 979)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 12 979
9-й год реализации (2023г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
10-й год реализации (2024г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит обеспечить достижение следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме
».
1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Газ-Сале» приложения № 2 Программы, раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 227 064 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета 48 769, местного бюджета – 178 295)
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 227 064 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 48 769)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 48 769
1–й год реализации (2015г.)
48 872
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 909)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 909
2–й год реализации (2016г.)
34 807
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 3 287)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 3 287
3–й год реализации (2017г.)
47 608
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 4 005)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 4 005
4–й год реализации (2018г.)
18 611
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 3 989)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 3 989
5–й год реализации (2019г.)
21 286
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 7 487)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 7 487
6–й год реализации (2020г.)
19 902
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 966)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 9 966
7–й год реализации (2021г.)
17 989
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 563)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 9 563
8–й год реализации (2022г.)
17 989
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 563)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 9 563
9–й год реализации (2023г.)
0
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
10–й год реализации (2024г.)
0
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит обеспечить достижение следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме
».
1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к муниципальной программе
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»
СТРУКТУРА
муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), муниципальной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», (всего)
473 390
69 935
44 879
68 180
85 637
72 262
68 680
31 892
31 925
0
0
0
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
1
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале»
245 827
20 663
9 973
20 572
67 026
50 976
48 778
13 903
13 936
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
2
Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Газ-Сале»
227 064
48 872
34 807
47 608
18 611
21 286
19 902
17 989
17 989
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3
Подпрограмма 3 «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования село Газ-Сале»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
4
Подпрограмма 4 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
499
400
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8
к муниципальной программе
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале» и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале» (всего)
245 827
20 663
9 973
20 572
67 026
50 976
48 778
13 903
13 936
0
0
0
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3.
Основное мероприятие 01. «Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в т.ч.:
239 310
20 663
9 973
14 055
67 026
50 976
48 778
13 903
13 936
0
0
0
4.
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в т.ч.:
13 158
4.1.
- за счет средств окружного бюджета
13 026
4.2.
- за счет средств местного бюджета
132
5.
субсидии на возмещение убытков от оказания ритуальных услуг населению по регулируемым ценам (тарифам)
253
6.
приобретение, поставка, монтаж и пусконаладочных работ блочно-модульной насосной станции, мощностью 2 000 куб. м./сут., в т.ч.:
24 359
6.1.
- за счет средств окружного бюджета
23 141
6.2.
- за счет средств местного бюджета
1 218
7.
капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения: ул. Русская, 5 «Музыкальная школа» - ул. Воробьева, 16 «ДЮЦ», в т.ч.:
7 344
7.1.
- за счет средств окружного бюджета
6 977
7.2.
- за счет средств местного бюджета
367
8.
перенос ограждения с устройством ворот на комплексе ВОС-1000
225
9.
выполнение пусконаладочных работ ВОС-1000
298
10.
приобретение центробежных насосов на ВОС-1000
644
11.
устройство основания под модульную блочную насосную станцию водоснабжения
2 224
12.
электроизмерительные работы на ВОС-1000
41
13.
монтаж заземляющего устройства ВОС-1000
232
14.
Основное мероприятие 02. «Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период»
6 517
0
0
6 517
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6. Приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к муниципальной программе
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 2 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Газ-Сале» и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Газ-Сале» (всего)
227 064
48 872
34 807
47 608
18 611
21 286
19 902
17 989
17 989
0
0
0
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3.
Основное мероприятие 1 - «Уличное освещение»
53 779
7 978
12 368
4 696
4 514
6 307
6 166
5 875
5 875
0
0
0
4.
Основное мероприятие 2 - «Озеленение»
3 071
199
100
337
250
521
620
522
522
0
0
0
5.
Основное мероприятие 3 - «Содержание мест захоронения»
400
0,00
100
0,00
0
0
100
100
100
0
0
0
6.
Основное мероприятие 4 «Проведение праздничных мероприятий»
7 578
779
1 636
1 024
2 019
622
508
495
495
0
0
0
7.
Основное мероприятие 5 – «Санитарная очистка территории»
6 585
400
863
800
674
1 124
908
908
908
0
0
0
8.
Основное мероприятие 6 «Содержание первичных средств пожаротушения»
28 682
1 745
5 426
5 028
5 271
4 384
2 454
2 187
2 187
0
0
0
9.
Основное мероприятие 7 – «Очистка территории поселения»
31 082
2 378
7 279
9 237
1 098
3 252
2 958
2 440
2 440
0
0
0
10.
Основное мероприятие 8 - «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок»
50 877
22 117
441
14 861
1 864
2 960
2 878
2 878
2 878
0
0
0
11.
Основное мероприятие 9 - «Прочие мероприятия по благоустройству»
30 138
5 667
6 594
8 414
2 921
2 006
1 996
1 270
1 270
0
0
0
12.
Основное мероприятие 10 - «Содержание земель социально-культурного назначения»
14 872
7 609
0,00
3 211
0,00
110
1 314
1 314
1 314
0
0
0
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования село Газ-Сале
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 11 ноября 2014 года № 121
от 17 сентября 2020 года № 93
В целях уточнения программных мероприятий, в связи с изменениями объема финансирования на 2020 год, в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования село Газ-Сале, утвержденным постановлением Администрации села Газ-Сале от 23 апреля 2018 года № 69, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования, Администрация села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 11 ноября 2014 года № 121.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава села И.М. Заборный
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации муниципального образования
село Газ-Сале
от 17 сентября 2020 года № 93
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 11 ноября 2014 года № 121
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования село Газ-Сале от 11 ноября 2014 года № 121, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 473 390 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 226 767, местного бюджета – 246 623)
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 473 390 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета –226 767
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 226 767
1 –й год реализации (2015г.)
69 935
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 6 578)
окружной бюджет – 6 578
2 –й год реализации (2016г.)
44 879
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 12 433)
окружной бюджет – 12 433
3 –й год реализации (2017г.)
68 180
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 17 093)
окружной бюджет – 17 093
4 –й год реализации (2018г.)
85 637
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 62 743)
окружной бюджет – 62 743
5 –й год реализации (2019г.)
72 262
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 56 056)
окружной бюджет – 56 056
6 –й год реализации (2020г.)
68 680
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 53 110)
окружной бюджет – 53 110
7 –й год реализации (2021г.)
31 892
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 371)
окружной бюджет – 9 371
8 –й год реализации (2022г.)
31 925
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 383)
окружной бюджет – 9 383
9 –й год реализации (2023г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
окружной бюджет – 0
10 –й год реализации (2024г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
окружной бюджет – 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
окружной бюджет – 0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме.
».
1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале» приложения № 1 Программы, раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 245 827 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 200 194, местного бюджета – 45 633)
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 245 827 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 200 194)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 200 194
1-й год реализации (2015г.)
20 663
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 351)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 5 351
2-й год реализации (2016г.)
9 973
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 5 351)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 5 351
3-й год реализации (2017г.)
20 572
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 10 400)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 13 088
4-й год реализации (2018г.)
67 026
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 58 754)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 58 754
5-й год реализации (2019г.)
50 976
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 48 569)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 48 569
6-й год реализации (2020г.)
48 778
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 43 144)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 43 144
7-й год реализации (2021г.)
13 903
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 12 958)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 12 958
8-й год реализации (2022г.)
13 936
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 12 979)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 12 979
9-й год реализации (2023г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
10-й год реализации (2024г.)
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства – 0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит обеспечить достижение следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме
».
1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Газ-Сале» приложения № 2 Программы, раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 227 064 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета 48 769, местного бюджета – 178 295)
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный/планируемый к утверждению решением о бюджете муниципального образования село Газ-Сале – 227 064 (в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета – 48 769)
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0, окружных средств – 48 769
1–й год реализации (2015г.)
48 872
(в том числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 909)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 909
2–й год реализации (2016г.)
34 807
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 3 287)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 3 287
3–й год реализации (2017г.)
47 608
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 4 005)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 4 005
4–й год реализации (2018г.)
18 611
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 3 989)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 3 989
5–й год реализации (2019г.)
21 286
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 7 487)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 7 487
6–й год реализации (2020г.)
19 902
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 966)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 9 966
7–й год реализации (2021г.)
17 989
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 563)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 9 563
8–й год реализации (2022г.)
17 989
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 9 563)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 9 563
9–й год реализации (2023г.)
0
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
10–й год реализации (2024г.)
0
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
Последний год реализации
0
(в том числе средства числе средства федерального бюджета – 0, окружного бюджета - 0)
федеральные средства – 0,
окружные средства - 0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит обеспечить достижение следующих результатов:
исполнение лимита бюджетных обязательств в полном объеме
».
1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к муниципальной программе
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»
СТРУКТУРА
муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), муниципальной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы», (всего)
473 390
69 935
44 879
68 180
85 637
72 262
68 680
31 892
31 925
0
0
0
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
1
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале»
245 827
20 663
9 973
20 572
67 026
50 976
48 778
13 903
13 936
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
2
Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Газ-Сале»
227 064
48 872
34 807
47 608
18 611
21 286
19 902
17 989
17 989
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3
Подпрограмма 3 «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования село Газ-Сале»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
4
Подпрограмма 4 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории села Газ-Сале на 2015-2025 годы»
499
400
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
».
1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8
к муниципальной программе
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале» и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Газ-Сале» (всего)
245 827
20 663
9 973
20 572
67 026
50 976
48 778
13 903
13 936
0
0
0
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3.
Основное мероприятие 01. «Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в т.ч.:
239 310
20 663
9 973
14 055
67 026
50 976
48 778
13 903
13 936
0
0
0
4.
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в т.ч.:
13 158
4.1.
- за счет средств окружного бюджета
13 026
4.2.
- за счет средств местного бюджета
132
5.
субсидии на возмещение убытков от оказания ритуальных услуг населению по регулируемым ценам (тарифам)
253
6.
приобретение, поставка, монтаж и пусконаладочных работ блочно-модульной насосной станции, мощностью 2 000 куб. м./сут., в т.ч.:
24 359
6.1.
- за счет средств окружного бюджета
23 141
6.2.
- за счет средств местного бюджета
1 218
7.
капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения: ул. Русская, 5 «Музыкальная школа» - ул. Воробьева, 16 «ДЮЦ», в т.ч.:
7 344
7.1.
- за счет средств окружного бюджета
6 977
7.2.
- за счет средств местного бюджета
367
8.
перенос ограждения с устройством ворот на комплексе ВОС-1000
225
9.
выполнение пусконаладочных работ ВОС-1000
298
10.
приобретение центробежных насосов на ВОС-1000
644
11.
устройство основания под модульную блочную насосную станцию водоснабжения
2 224
12.
электроизмерительные работы на ВОС-1000
41
13.
монтаж заземляющего устройства ВОС-1000
232
14.
Основное мероприятие 02. «Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период»
6 517
0
0
6 517
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6. Приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к муниципальной программе
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 2 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Газ-Сале» и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 2 «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Газ-Сале» (всего)
227 064
48 872
34 807
47 608
18 611
21 286
19 902
17 989
17 989
0
0
0
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования село Газ-Сале
3.
Основное мероприятие 1 - «Уличное освещение»
53 779
7 978
12 368
4 696
4 514
6 307
6 166
5 875
5 875
0
0
0
4.
Основное мероприятие 2 - «Озеленение»
3 071
199
100
337
250
521
620
522
522
0
0
0
5.
Основное мероприятие 3 - «Содержание мест захоронения»
400
0,00
100
0,00
0
0
100
100
100
0
0
0
6.
Основное мероприятие 4 «Проведение праздничных мероприятий»
7 578
779
1 636
1 024
2 019
622
508
495
495
0
0
0
7.
Основное мероприятие 5 – «Санитарная очистка территории»
6 585
400
863
800
674
1 124
908
908
908
0
0
0
8.
Основное мероприятие 6 «Содержание первичных средств пожаротушения»
28 682
1 745
5 426
5 028
5 271
4 384
2 454
2 187
2 187
0
0
0
9.
Основное мероприятие 7 – «Очистка территории поселения»
31 082
2 378
7 279
9 237
1 098
3 252
2 958
2 440
2 440
0
0
0
10.
Основное мероприятие 8 - «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок»
50 877
22 117
441
14 861
1 864
2 960
2 878
2 878
2 878
0
0
0
11.
Основное мероприятие 9 - «Прочие мероприятия по благоустройству»
30 138
5 667
6 594
8 414
2 921
2 006
1 996
1 270
1 270
0
0
0
12.
Основное мероприятие 10 - «Содержание земель социально-культурного назначения»
14 872
7 609
0,00
3 211
0,00
110
1 314
1 314
1 314
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Обнародован от 18.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: