Основная информация

Дата опубликования: 18 февраля 2016г.
Номер документа: RU89000201600158
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.                                                                                     № 132-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы» равительство Ямало-Ненецкого автономного округап о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                          Д.Н. Кобылкин

             

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 февраля 2016 года № 132-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Экономическое развитие и инновационная

экономика на 2014 – 2020 годы»

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

отсутствуют

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цели Государственной программы

обеспечение устойчивого развития экономического потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа

Задачи Государственной программы

1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Повышение эффективности государственного стратегического управления.

3. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.

4. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения.

5. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе.

6. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. Повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями.

8. Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

9. Развитие государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в отраслях экономики.

10. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Показатели Государственной программы

1. Индекс физического объема валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу в % к предыдущему году.

2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу.

3. Доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта

Подпрограммы

1. Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе.

3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе.

4. Государственный контроль в сфере закупок.

5. Повышение эффективности государственного и муниципального управления.

6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе.

7. Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе.

8. Обеспечение реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

16 420 580 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 16 420 580

(в том числе средства федерального

бюджета – 270 105)

Объем внебюджетных средств – 0

2014  год – 1 065 398

1 065 398 (в том числе средства федерального бюджета –

137 520)

2015  год – 1 070 514

1 070 514 (в том числе средства федерального бюджета –

132 585)

2016  год – 2 502 906

2 502 906 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017  год – 2 653 279

2 653 279 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018  год – 2 831 278

2 831 278 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019  год – 3 036 003

3 036 003 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020  год – 3 261 202

3 261 202 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

комплекс программных мер обеспечит:

- устойчивое экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа, основанное на модернизации и диверсификации экономики, привлечении инвестиций и инноваций в экономику, повышении инвестиционной и инновационной активности;

- развитие малого и среднего предпринимательства, конкурентной среды;

- привлечение средств бизнеса для обеспечения доступности образования.

Реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

1. Сохранение ежегодного прироста индекса физического объема валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу не менее 3,0% в год.

2. Обеспечение доли объема инвестиций в основной капитал организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу в 2014 – 2020 годах не менее 30,0%.

3. Обеспечение роста доли валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу к 2020 году до 1,7%

».

2. В абзаце шестнадцатом раздела II слова «от 20 января 2015 года № 34-П» заменить словами «от 25 декабря 2015 года № 1257-П».

3. В пункте 1 графы 5 таблицы П-1 раздела III цифры «2,0» заменить цифрами «0,6».

4. В Подпрограмме 1:

4.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цели Подпрограммы 1

1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Повышение эффективности государственного стратегического управления

Задачи Подпрограммы 1

1.1. Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа.

1.2. Внедрение в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам.

1.3. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе.

1.4. Содействие развитию социального партнерства в сфере трудовых отношений.

1.5. Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 1

1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа.

1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам).

1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.

1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом.

1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации.

1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации.

1.3.2. Количество докладов Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период.

1.3.3. Количество сводных докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемый на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления.

1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе.

1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия:

9. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов.

11. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

1. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования социально-экономического развития автономного округа.

2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа.

3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа.

4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа.

5. Формирование перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде на основе оценки эффективности их реализации.

6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ.

7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа.

8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией социально-экономического развития автономного округа и Программой социально-экономического развития автономного округа.

10. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа.

12. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе.

13. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях

на 3-летний период.

14. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год.

15. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа.

16. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

123 965 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 123 965

(в том числе средства федерального бюджета – 859)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 17 785

17 785 (в том числе средства федерального бюджета – 330)

2015 год – 19 450

19 450 (в том числе средства федерального бюджета – 529)

2016 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 1

- разработка всего перечня документов, создание правовых и организационных основ в области государственного планирования социально-экономического развития автономного округа;

- интеграция стратегического и бюджетного планирования посредством формирования государственных программ автономного округа;

- повышение качества организации планирования бюджетных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов;

- своевременная и качественная разработка долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития автономного округа в целях стратегического и бюджетного планирования;

- обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа аналитической информацией о социально-экономических процессах в автономном округе в целях принятия управленческих решений;

- повышение качества оценки результативности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного и муниципального управления, здравоохранения, образования и жилищного строительства;

- развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений в автономном округе;

- создание территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений во всех городских округах и муниципальных районах в автономном округе

»;

4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1-1

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1

123965

17785

19450

17346

17346

17346

17346

17346

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

123965

17785

19450

17346

17346

17346

17346

17346

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

486079*

69440

69440

69440

69440

69440

69440

69440

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

119122

17125

18392

16721

16721

16721

16721

16721

2.

Мероприятие 1. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

3.

Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4.

Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

5.

Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

6.

Мероприятие 5. Формирование перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, на основе оценки эффективности их реализации

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

7.

Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

8.

Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

9.

Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией социально-экономического развития автономного округа и Программой социально-экономического развития автономного округа

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

10.

Мероприятие 9. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов, в том числе

119122

17125

18392

16721

16721

16721

16721

16721

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

119122

17125

18392

16721

16721

16721

16721

16721

11.

Мероприятие 10. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

12.

Мероприятие 11. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе

4843

660

1058

625

625

625

625

625

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

4843

660

1058

625

625

625

625

625

13.

Мероприятие 12. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

14.

Мероприятие 13. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

15.

Мероприятие 14. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

16.

Мероприятие 15. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

17.

Мероприятие 16. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;

4.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 1

Перечень показателей Подпрограммы 1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 1

Таблица 1-2

1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Средний процент выполнения показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Процент выполнения i-го показателя, установленного Программой социально-экономического развития автономного округа

Пi

Количество показателей Программы социально-экономического развития автономного округа

К

Таблица 1-3

1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) к общему количеству подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)

Алгоритм формирования показателя

ДМ = (МФ / МП) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество своевременно подготовленных информационных материалов

МФ

Общее количество подготовленных информационных материалов

МП

Таблица 1-4

1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования к общему числу запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования

Алгоритм формирования показателя

ДД = (ДФ / ДП) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество своевременно разработанных документов

ДФ

Количество запланированных к разработке документов

ДП

Таблица 1-5

1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение расходов бюджета, распределенных программно-целевым методом бюджетного планирования, к общему объему расходов окружного бюджета

Алгоритм формирования показателя

С = (О / В) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объем расходов окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом бюджетного планирования

О

Общий объем расходов окружного бюджета

В

Таблица 1-6

1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации, к общему количеству программ

Алгоритм формирования показателя

Д = (К / КО) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации

К

Общее количество ведомственных целевых программ

КО

Таблица 1-7

1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности к общему количеству нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации

Алгоритм формирования показателя

Д = (К / КО) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности

К

Общее количество нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации

КО

Таблица 1-8

1.3.2. Количество докладов Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество подготовленных докладов Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Таблица 1-9

1.3.3. Количество сводных докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемых на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество подготовленных сводных докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемых на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Таблица 1-10

1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, от общего количества городских округов и муниципальных районов в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, к общему количеству городских округов и муниципальных районов в автономном округе

Алгоритм формирования показателя

К = (КТК / КГоМр) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии

КТК

Количество городских округов и муниципальных районов в автономном округе

КГоМр

Таблица 1-10-1

1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к утвержденной численности (квоте)

Алгоритм формирования показателя

С = (СФ / СК) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана

СФ

Утвержденная численность (квота) специалистов

СК

».

1

5. В Подпрограмме 2:

5.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цели Подпрограммы 2

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе.

2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения

Задачи Подпрограммы 2

2.1. Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа.

2.2. Обеспечение экономической эффективности политики в сфере развития и регулирования реального сектора экономики.

2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене.

2.4. Обеспечение экономической эффективности политики автономного округа в сфере управления государственным имуществом.

2.5. Обеспечение экономической эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств окружного бюджета.

2.6. Обеспечение экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и финансовом оздоровлении отраслей и организаций

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов.

2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа.

2.1.3. Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе.

2.1.4. Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

2.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере развития и регулирования реального сектора экономики, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование.

2.3.1. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу.

2.4.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере управления государственным имуществом автономного округа, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование.

2.5.1. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение департамента экономики автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу таких инвестиционных проектов.

2.6.1. Доля исковых заявлений о включении в реестр требований кредиторов, предъявленных в рамках обеспечения экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), направленных с соблюдением нормативных сроков

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности на территории автономного округа.

2. Рассмотрение и подготовка информации на письменные запросы и исполнение предписаний распорядительных документов в сфере регулирования и развития реального сектора экономики, проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также внедрение указанных процедур в автономном округе.

3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа направленных на обеспечение экономической эффективности их использования.

5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства) процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

484 679

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 484 679

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 51289

51289

2015 год – 56870

56870

2016 год – 76384

76384

2017 год – 76384

76384

2018 год – 74584

74584

2019 год – 74584

74584

2020 год – 74584

74584

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

рост реального сектора экономики автономного округа и инвестиций в основной капитал темпами, превышающими общероссийские.

Оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере реального сектора экономики.

Обеспечение стоимости хлеба для жителей сельских населенных пунктов автономного округа на уровне, не превышающем средние значения стоимости хлеба для жителей автономного округа.

Оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере управления государственным имуществом автономного округа.

Обеспечение экономической эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Увеличение размера просроченной задолженности по денежным обязательствам перед автономным округом, возвращенной в окружной бюджет в результате проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве

»;

5.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

Таблица 2-1

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

484679

51289

56870

76384

76384

74584

74584

74584

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

484679

51289

56870

76384

76384

74584

74584

74584

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

251764*

35966

35966

35966

35966

35966

35966

35966

Мероприятие 1.

Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности на территории автономного округа

36760

-

1260

7100

7100

7100

7100

7100

Мероприятие 2.

Рассмотрение и подготовка информации на письменные запросы и исполнение предписаний распорядительных документов в сфере регулирования и развития реального сектора экономики, проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также внедрение указанных процедур в автономном округе

5600

2000

0

1800

1800

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

Мероприятие 2.1.

Внедрение и обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в автономном округе

5600

2000

0

1800

1800

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

5600

2000

0

1800

1800

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

16784,25*

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2.2. Участие в разработке концепций, стратегий, программ и мероприятий по социально-экономическому развитию, реформированию и государственной поддержке отраслей и секторов автономного округа и нормативном правовом регулировании деятельности отраслей и секторов экономики автономного округа

16784,25*

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2.3. Развитие конкуренции в автономном округе

16784,25*

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

Мероприятие 3.

Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа

442319

49289

55610

67484

67484

67484

67484

67484

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

Мероприятие 4.

Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа направленных на обеспечение экономической эффективности их использования

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

Мероприятие 5.

Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

Мероприятие 6.

Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства) процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;

1

5.3. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 2 будут:

1) рост реального сектора экономики автономного округа и инвестиций в основной капитал темпами, превышающими общероссийские;

2) оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере реального сектора экономики;

3) средняя розничная цена хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу;

4) оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере управления государственным имуществом автономного округа;

5) обеспечение экономической эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

6) увеличение размера просроченной задолженности по денежным обязательствам перед автономным округом, возвращенной в окружной бюджет в результате проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.».

6. В Подпрограмме 3:

6.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 3

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе

Задачи Подпрограммы 3

3.1. Нормативно-правовое регулирование поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.

3.2. Совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, включая формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

3.3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа к механизмам финансовой поддержки и кредитным ресурсам.

3.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства.

3.5. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, консалтинговым, обучающим и другим услугам.

3.6. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, устранение стереотипов и негативного отношения к предпринимательству.

3.7. Содействие деятельности общественных объединений предпринимателей, организация взаимодействия между властью и предпринимательским сообществом автономного округа.

3.8. Содействие продвижению товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа, на российский рынок.

3.9. Мониторинг и оценка состояния предпринимательской среды.

3.10. Решение текущих задач в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 3

3.1.1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа;

3.2.1. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних и предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

3.3.1. доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в автономном округе, в общем объеме валового регионального продукта;

3.3.2. объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего  предпринимательства в автономном округе;

3.3.3. количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет реализации программы развития малого и среднего предпринимательства;

3.6.1. объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет автономного округа;

3.8.1. оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями автономного округа

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции.

5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.

7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей.

8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества.

9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе.

10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,

отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 031 187

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 031 187

(в том числе средства федерального бюджета – 230 195)

Объем внебюджетных средств – 0

2014  год – 228 294

228 294 (в том числе средства федерального бюджета – 116 645)

2015  год– 217 893

217 893 (в том числе средства федерального бюджета – 113 550)

2016  год – 117 000

117 000

2017  год – 117 000

117 000

2018  год – 117 000

117 000

2019  год – 117 000

117 000

2020  год – 117 000

117 000

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1. Совершенствование правовых и организационных основ развития деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.

2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в неторговых секторах экономики, обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной значимостью.

3. Повышение инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, включая инновационные направления.

4. Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства региона путем создания новых рабочих мест.

5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе упрощение доступа к офисным, торговым, производственным и складским площадям.

6. Содействие малым и средним предприятиям в расширении доступа к механизмам финансовой поддержки и кредитным ресурсам.

7. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, консалтинговым, обучающим и другим услугам.

8. Совершенствование системы инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.

9. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, взаимодействие с общественными организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства

»;

6.2. в абзаце пятом пункта 10.1 раздела II слова «от 20 января 2015 года                 № 34-П» заменить словами «от 25 декабря 2015 года № 1257-П»;

6.3. таблицу 3-4 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 3-4

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015

год

2016

год

2017

год

2018 год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

1031187

228294

217893

117000

117000

117000

117000

117000

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

1031187

228294

217893

117000

117000

117000

117000

117000

Мероприятие 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

15000

-

15000

-

-

-

-

-

Мероприятие 3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

542044

153940

133604

50900

50900

50900

50900

50900

Мероприятие 5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

19200

2200

5000

2400

2400

2400

2400

2400

Мероприятие 6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства

47999

10899

11600

5100

5100

5100

5100

5100

Мероприятие 7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей

39898

5000

9898

5000

5000

5000

5000

5000

Мероприятие 8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества

82675

13334

14 341

11000

11000

11000

11000

11000

Мероприятие 9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе

24500

3500

3 500

3500

3500

3500

3500

3500

Мероприятие 10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

259871

39421

24950

39100

39100

39100

39100

39100

».

1

7. В Подпрограмме 4:

7.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 4

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа

Задачи Подпрограммы 4

4.1. Организация и осуществление контроля в сфере закупок за выполнением правовых требований законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и осуществление административного производства в связи с нарушением законодательства в установленной сфере деятельности

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4

4.1.1. Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего количества запланированных.

4.1.2. Доля рассмотренных заявок на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от общего количества поступивших заявок.

4.1.3. Доля рассмотренных жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории автономного округа, от общего количества поступивших жалоб.

4.1.4. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применения иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

4.1.5. Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами автономного округа.

4.1.6. Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере закупок от общего количества возбужденных дел

Мероприятия Подпрограммы 4

основные мероприятия отсутствуют

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

1. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

2. Согласование осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных законодательством случаях.

3. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории автономного округа.

4. Рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении закупки для нужд автономного округа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применения иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

5. Рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении закупки для нужд автономного округа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами автономного округа.

6. Производство по делам об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с законодательством об административных правонарушениях

Финансовое обеспечение Подпрограммы  4 (тыс. руб.)

расходы, направленные на финансирование административных мероприятий, группируются в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1. Повышение эффективности проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

2. Своевременное согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в установленных законодательством случаях.

3. Качественное и своевременное рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории автономного округа.

4. Повышение качества рассмотрения уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд автономного округа в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применения иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

5. Повышение качества рассмотрения уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд автономного округа в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами автономного округа.

6. Совершенствование работы по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с законодательством об административных правонарушениях

»;

7.2. пункт 1 таблицы 4-1 раздела II признать утратившим силу.

8. В Подпрограмме 5:

8.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 5

Повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями

Задачи Подпрограммы 5

5.1. Совершенствование механизмов управления бюджетными расходами на оказание (выполнение) услуг (работ) учреждениями.

5.2. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда учреждений, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 5

5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа.

5.1.2. Доля учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга проводимых ими работ по размещению сведений, установленных законодательством Российской Федерации, на Официальном сайте (bus.gov.ru).

5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа.

5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование.

5.2.2. Доля государственных и муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в автономном округе

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия отсутствуют

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

1. Координация и методическое руководство по составлению прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа.

2. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа.

3. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа.

4. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям.

5. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов

Финансовое обеспечение Подпрограммы  5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 0

0

2015 год – 0

0

2016 год – 0

0

2017 год – 0

0

2018 год – 0

0

2019 год – 0

0

2020 год – 0

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1. Создание эффективной нормативной правовой базы, используемой исполнительными органами государственной власти автономного округа в целях развития и контроля деятельности подведомственных учреждений, ориентированных на достижение целевых индикаторов и показателей их деятельности.

2. Обеспечение наличия полной и актуальной информации о деятельности государственных учреждений автономного округа на Официальном сайте www.bus.gov.ru.

3. Своевременная и качественная разработка среднесрочного прогноза государственного сектора экономики автономного округа в прогнозе социально-экономического развития автономного округа в целях стратегического и бюджетного планирования.

4. Создание эффективной нормативной правовой базы автономного округа, направленной на совершенствование систем оплаты труда государственных учреждений автономного округа и оптимизацию таких расходов.

5. Обеспечение наличия актуальной информации о состоянии уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы

»;

8.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 5-1

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

188476 *

26925,1

26925,1

26925,1

26925,1

26925,1

26925,1

26925,1

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

Центральный аппарат

188476 *

26925,1

26925,1

26925,1

26925,1

26925,1

26925,1

26925,1

1.1.

Мероприятие 1.

Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа

37695 *

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

1.2.

Мероприятие 2. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа

37695 *

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

1.3.

Мероприятие 3.

Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа

37695 *

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

2.2.

Мероприятие 4. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям

37695 *

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

2.3.

Мероприятие 5. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов

37695 *

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».

1

9. В Подпрограмме 6:

9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 6

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 6

Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

(далее – МФЦ)

Задачи Подпрограммы 6

6.1. Развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2015 годы – I этап: планирование, организационные мероприятия, завершение создания филиальной сети МФЦ;

2016 – 2020 годы – II этап: обеспечение деятельности филиальной сети МФЦ в муниципальных образованиях в автономном округе

Показатели Подпрограммы 6

6.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности.

6.1.2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

6.1.3 Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ.

6.1.4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.

6.1.5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг

Мероприятия Подпрограммы 6

основные мероприятия:

1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований.

2. Реконструкция и строительство зданий МФЦ.

3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ.

4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах, не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов.

5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,

отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

2 840 755

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 840 755

(в том числе средства федерального бюджета – 39 051)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 485 159

485 159 (в том числе средства федерального бюджета – 20 545)

2015 год – 518 052

518 052 (в том числе средства федерального бюджета – 18 506)

2016 год – 371 299

371 299 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 371 299

371 299 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 364 982

364 982 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 364 982

364 982  (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 364 982

364 982  (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 6

в результате реализации Подпрограммы 6:

- повысятся качество и доступность государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории автономного округа;

- снизятся организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц на преодоление административных барьеров;

- будет обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ в каждом муниципальном районе и городском округе в автономном округе;

- будет создана система мониторинга качества и доступности государственных (муниципальных) услуг на территории автономного округа;

- будут достигнуты значения показателей а, б, г, д пункта 1 Указа Президента РФ № 601 от 07 мая     2012 года

»;

9.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 6

и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6

2 840 755

485 159

518 052

371 299

371 299

364 982

364 982

364 982

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

2840755

485159

518 052

371 299

371 299

364 982

364 982

364 982

ГУ ЯНАО «МФЦ»

2840755

485159

518 052

371 299

371 299

364 982

364 982

364 982

Мероприятие 1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований

131163

20545

110 618

0

0

0

0

0

Департамент экономики автономного округа, в т.ч.

131163

20545

110 618

0

0

0

0

0

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа

131163

20545

110 618

0

0

0

0

0

Мероприятие 3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ

441927

151000

3 677

57450

57450

57450

57450

57450

Департамент экономики автономного округа, в т.ч.

441927

151000

3 677

57450

57450

57450

57450

57450

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания

441927

151000

3 677

57450

57450

57450

57450

57450

Мероприятие 4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах, не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов

202150

10850

0

36550

36550

39400

39400

39400

Департамент экономики автономного округа, в т.ч.

202150

10850

0

36550

36550

39400

39400

39400

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания

202150

10850

0

36550

36550

39400

39400

39400

Мероприятие 5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ

2065515

302764

403757

277299

277299

268132

268132

268132

Департамент экономики автономного округа, в т.ч.

2065515

302764

403 757

277299

277299

268132

268132

268132

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания

115193

41000

44 193

6000

6000

6000

6000

6000

Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1950322

261764

359 564

271299

271299

262132

262132

262132

»;

1

9.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 6

Перечень показателей Подпрограммы 6 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 6

Таблица 6-2

6.1.1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

Единица измерения

%

Определение показателя

Среднее арифметическое ответов респондентов- представителей бизнес-сообщества на соответствующий вопрос анкеты социологического опроса. При расчете среднего значения не учитываются ответы респондентов, не сдавших документы на получение государственной (муниципальной) услуги в связи с предоставлением неполного комплекта документов, наличием ошибок в поданных документах либо в связи с самостоятельно принятым решением покинуть присутственное место

Алгоритм формирования показателя

СОБ = Сумм / Кол-во

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Для данного показателя, желаемая тенденция развития  является снижение значений

Сумма ответов на соответствующий вопрос анкеты социологического опроса

Сумм

Количество заполненных анкет респондентов- представителей бизнес-сообщества

Количество

Источник информации для расчета (определения) показателя

Результаты социологического исследования, проводимого в соответствии с методикой, направленной Минэкономразвития России 28.02.2014 №3939-ОФ/Д09и

Таблица 6-3

6.1.2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества опрошенных граждан, ответивших «очень хорошо» и «хорошо», к общему количеству опрошенных граждан, обратившихся в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг

Алгоритм формирования показателя

У=((А + B) : C)*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество опрошенных граждан, ответивших «очень хорошо» и «хорошо»

А, В

Общее количество опрошенных граждан, обратившихся в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг

С

Источник информации для расчета (определения) показателя

Результаты социологического исследования, проводимого в соответствии с методикой, направленной Минэкономразвития России 28.02.2014г. №3939-ОФ/Д09и

Таблица 6-4

6.1.3. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества опрошенных граждан, оценивших работу МФЦ как «отлично» и «хорошо», к общему количеству опрошенных граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ

Алгоритм формирования показателя

ДНУ = (ОНУ / ОН) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество опрошенных граждан, оценивших работу МФЦ как «отлично» и «хорошо»

ОНУ

Общее количество опрошенных граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ

ОН

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчет о проведении мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ГУ ЯНАО «МФЦ» в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, утвержденным протоколом заседания Комиссии № 4 от 15 мая 2013 года)

Таблица 6-5

6.1.4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

Единица измерения

%

Определение показателя (рассчитывается в соответствии методикой проведения мониторинга значений показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ», утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы

от 30 октября 2012 года № 135)

Отношение численности населения автономного округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» к общей численности населения автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Д н = (Чноо / Чн) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность населения автономного округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Численность населения автономного округа

Чн

Порядковый номер, присвоенный городскому округу, городскому поселению, сельскому поселению

i

Численность населения, проживающего на территории городского округа, городского поселения, сельского поселения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания

Чiоо = Чм * Коо

Количество городских округов, городских поселений, сельских поселений в автономном округе, на территории которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ

n

Количество окон, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Коо

Норматив численности населения, обслуживаемого одним окном, числовое значение которого устанавливается в зависимости от численности населенного пункта:

Ч = 5000 для городского округа, городского поселения, сельского поселения с численностью населения 5 тысяч человек и более;

Ч = 2000 для городского округа, городского поселения, сельского поселения с численностью населения менее 5 тысяч человек

Чм

Источник информации для расчета (определения) показателя

Мониторинг значения показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», в соответствии с методикой, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30 октября 2012 года № 135

Таблица 6-5

6.1.5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг

Единица измерения

Минут

Определение показателя

Отношение суммы интервалов времени ожидания граждан в очереди для подачи документов на получение государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ (выраженных в минутах) к общему количеству интервалов времени ожидания граждан в очереди для подачи документов на получение государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ (выраженных в единицах)

Алгоритм формирования показателя

СВО = ВО / Ч

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Превышение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Суммы интервалов времени ожидания граждан в очереди для подачи документов на получение государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ (выраженных в минутах учредителя)

ВО

Общее количество интервалов времени ожидания граждан в очереди для подачи документов на получение государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ (выраженных в единицах)

Ч

Источник информации для расчета (определения) показателя

Расчет показателя производится с учетом данных журнала системы электронной очереди либо при отсутствии соответствующего технического обеспечения в соответствии и с данными, произведенными в журналах учета заявителей, обратившихся за получением государственной (муниципальной) услуги. (Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 06 мая 

2015 года № 217 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»

».

10. В Подпрограмме 7:

10.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 7

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 7

Развитие ГЧП в отраслях экономики

Задачи Подпрограммы 7

7.1. Привлечение средств бизнеса для обеспечения доступности образования, в том числе дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Сроки реализации Подпрограммы 7

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 7

7.1.1. Количество созданных мест в образовательных организациях, в том числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет, введенных в эксплуатацию на условиях заключенных соглашений о ГЧП

Мероприятия Подпрограммы 7

основные мероприятия:

1. Осуществление функций регионального центра ГЧП в автономном округе.

2. Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе ГЧП объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций, и их последующего выкупа публичным партнером

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы,

отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы  7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

10 329 528 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 10 329 528

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 0

0

2015 год – 0

0

2016 год – 1 691 951

1 691 951

2017 год – 1 861 145

1 861 145

2018 год – 2 047 261

2 047 261

2019 год – 2 251 986

2 251 986

2020 год – 2 477 185

2 477 185

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 7, обеспечит:

1) оптимизацию в автономном округе сети образовательных организаций;

2) повышение доступности качественного образования для населения автономного округа, в том числе дошкольного для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

3) ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Реализация Подпрограммы 7 будет способствовать:

1) сокращению очереди в дошкольных образовательных организациях на 1460 мест;

2) созданию новых 200 мест в начальной школе;

3) созданию около 490 новых рабочих мест в бюджетном секторе экономики автономного округа за счет открытия новых дошкольных образовательных организаций;

4) выходу на работу в 2016 году родителей

1460 детей, которые обеспечены местами дошкольного образования в дошкольных организациях

»;

10.2. в разделе I:

10.2.1. в абзаце пятнадцатом слово «проводятся» заменить словом «проведены»;

10.2.2. в абзаце шестнадцатом:

10.2.2.1. слова «до конца 2015 года» исключить;

10.2.2.2. слово «восемь» заменить словом «семь»;

10.2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Детский сад на 120 мест в пос. Тазовский.»;

10.2.4. пункт 8 признать утратившим силу;

10.2.5. в абзаце двадцать пятом:

10.2.5.1. цифры «1700» заменить цифрами «1460»;

10.2.5.2. слова «с. Яр-Сале Ямальского района,» исключить;

10.3. таблицу 7-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 7-1

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 7

10329528

-

-

1691951

1861145

2047261

2251986

2477185

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)

10329528

-

-

1691951

1861145

2047261

2251986

2477185

Мероприятие 1. Осуществление функций регионального центра государственно-частного партнерства в автономном округе. Проведение конкурсов на право заключения соглашений о ГЧП

-

-

-

-

-

-

-

-

Департамент экономики автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2. Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе ГЧП объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером, в т.ч.

10329528

-

-

1691951

1861145

2047261

2251986

2477185

Департамент экономики автономного округа

10329528

-

-

1691951

1861145

2047261

2251986

2477185

»;

1

10.4. в разделе V:

10.4.1. в абзаце шестом цифры «1700» заменить цифрами «1460»;

10.4.2. в абзаце девятом цифры «1700» заменить цифрами «1460».

11. В Подпрограмме 8:

11.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 8

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 8

Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи

Подпрограммы 8

8.1. Совершенствование кадрового потенциала.

8.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.

8.3. Формирование полной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности о деятельности департамента и его имущественном положении путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций, осуществляемых ответственным исполнителем

Сроки реализации Подпрограммы 8

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 8

8.1.1. Укомплектованность кадрами.

8.1.2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет.

8.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.

8.2.2. Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей.

8.2.3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.

8.2.4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента экономики автономного округа.

8.2.5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений.

8.2.6. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа.

8.2.7. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления.

8.3.1. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств).

8.3.2. Доля хозяйственных операций, проведенных в бюджетном учёте на основании поступивших первичных документов, от общего количества поступивших первичных документов

Мероприятия Подпрограммы 8

основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента экономики автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 569 786

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 569 786

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 259 791

259 791

2015 год – 240 649

240 649

2016 год – 228 926

228 926

2017 год – 210 105

210 105

2018 год – 210 105

210 105

2019 год – 210 105

210 105

2020 год – 210 105

210 105

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.

2. Повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы.

3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.

4. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами.

5. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.

6. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости

»;

11.2. разделы I и IV признать утратившими силу;

11.3. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 8

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 8

1569786

259791

240649

228926

210105

210105

210105

210105

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)

1569786

259791

240649

228926

210105

210105

210105

210105

2.

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента экономики автономного округа

1569786

259791

240649

228926

210105

210105

210105

210105

»;

11.4. в разделе III:

11.4.1. дополнить таблицами 8-8-1 и 8-8-2 следующего содержания:

«Таблица 8-8-1

8.2.6. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество подготовленных сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Таблица 8-8-2

8.2.7. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество подготовленных сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

»;

11.4.2. дополнить таблицей 8-10 следующего содержания:

«Таблица 8-10

8.3.2. Доля хозяйственных операций, проведенных в бюджетном учете на основании поступивших первичных документов, от общего количества поступивших первичных документов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества проведенных в бюджетном учете хозяйственных операций на основании поступивших первичных документов, к общему числу поступивших первичных документов

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Общее число поступивших первичных документов

Np

Количество поступивших первичных документов, проведенных в бюджетном учете

Nn

».

12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Экономическое развитие

и инновационная экономика

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 февраля 2016 года № 132-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Экономическое развитие и инновационная экономика

на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа (всего)

16420580

1065398

1070514

2502906

2653279

2831278

3036003

3261202

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

16420580

1065398

1070514

2502906

2653279

2831278

3036003

3261202

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (всего)

119122

17125

18392

16721

16721

16721

16721

16721

ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (всего)

2840755

485159

518052

371299

371299

364982

364982

364982

Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период

2012 – 2014 годов» (департамент экономики автономного округа)

799

799

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (департамент экономики автономного округа)

39881

22281

17600

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 «Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.

123965

17785

19450

17346

17346

17346

17346

17346

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

119122

17125

18392

16721

16721

16721

16721

16721

Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)

484679

51289

56870

76384

76384

74584

74584

74584

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)

1031187

228294

217893

117000

117000

117000

117000

117000

Подпрограмма 4 «Государственный контроль в сфере закупок»

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (департамент экономики автономного округа)

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.

2840755

485159

518052

371299

371299

364982

364982

364982

Субсидия ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

2840755

485159

518052

371299

371299

364982

364982

364982

Подпрограмма 7 «Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)

10329528

-

-

1691951

1861145

2047261

2251986

2477185

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы» (департамент экономики автономного округа)

1569786

259791

240649

228926

210105

210105

210105

210105

».

13. В приложении № 2 к Государственной программе:

13.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

2.

1. Индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу в % к предыдущему году

%

1,9

0,33

0,6

0,33

2,5

0,33

3

0,33

3

0,33

3

0,33

3

0,33

»;

13.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5.

Подпрограмма 1

0,12

0,13

0,125

Цели Подпрограммы 1:
1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Повышение эффективности государственного стратегического управления

»;

13.3. пункты 17 – 20 изложить в следующей редакции:

«

17.

Задача 1.4. Содействие развитию социального партнерства в сфере трудовых отношений

18.

Показатель 1.4.1.

Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе

15, 16

%

84,6

0,1

92,3

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

19.

Задача 1.5. Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе

20.

Показатель 1.5.1.

Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

11

%

93,75

0,1

106

0,1

50

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

»;

13.4. пункт 21 изложить в следующей редакции:

«

21.

Подпрограмма 2

0,12

0,13

0,125

Цели Подпрограммы 2:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе
2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения.

»;

13.5. пункт 34 изложить в следующей редакции:

«

34.

Подпрограмма 3

0,12

0,13

0,125

Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе

»;

13.6. пункт 36 изложить в следующей редакции:

«

36.

Показатель 3.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ*(2))

1, 5, 7, 9

ед.

6974

0,1

6974

0,1

6974

0,1

6974

0,1

6974

0,1

6974

0,1

6974

0,1

»;

13.7. пункт 38 изложить в следующей редакции:

«

38.

Показатель 3.2.1.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних  предприятий в среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

2

%

10

0,1

10

0,1

10

0,1

10

0,1

10

0,1

10

0,1

10

0,1

»;

13.8. пункты 40 – 42 изложить в следующей редакции:

«

40.

Показатель 3.3.1.

Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в автономном округе, в общем объеме валового регионального продукта (Федеральный закон № 209-ФЗ*(2))

3, 4, 10

%

5,6

0,1

7,5

0,1

7,5

0,1

7,5

0,1

7,5

0,1

7,5

0,1

7,5

0,1

41.

Показатель 3.3.2.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего  предпринимательства в автономном округе

3, 4, 10

млн. руб.

1125,4

0,2

1 550

0,2

1 550

0,2

1 550

0,2

1 550

0,2

1 550

0,2

1 550

0,2

42.

Показатель 3.3.3.

Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет реализации программы развития малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон № 209-ФЗ*(2))

3, 4, 10

ед.

700

0,2

не менее 260

0,2

не менее 260

0,2

не менее 260

0,2

не менее 260

0,2

не менее 260

0,2

не менее 260

0,2

»;

13.9. пункт 44 изложить в следующей редакции»

«

44.

Показатель 3.6.1.

Объем налоговых поступлений от субъектов малого предприниматель-ства в консолидирован-ный бюджет автономного округа (Федеральный закон № 209-ФЗ*(2))

6

млн. руб.

2080

0,2

1700

0,1

1700

0,1

1700

0,1

1700

0,1

1700

0,1

1700

0,1

»;

13.10. пункт 46 изложить в следующей редакции:

«

46.

Показатель 3.8.1.

Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприя-тиями и индивидуальными предприятиями в автономном округе (Указ № 1199*(3))

8

млрд. руб.

117

0,1

138,08

0,1

138,08

0,1

138,08

0,1

138,08

0,1

138,08

0,1

138,08

0,1

»;

13.11. пункт 47 изложить в следующей редакции:

«

47.

Подпрограмма 4

0,12

0,13

0,125

Цель Подпрограммы 4: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа

»;

13.12. пункт 55 изложить в следующей редакции:

«

55.

Подпрограмма 5

0,12

0,13

0,125

Цель Подпрограммы 5: повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями

»;

13.13. пункты 63 и 64 изложить в следующей редакции:

«

63.

Подпрограмма 6

0,12

0,13

0,125

Цель Подпрограммы 6: снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

64.

Задача 6.1. Развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям

»;

13.14. пункт 65 графы 2 изложить в следующей редакции:

«

Показатель 6.1.1.

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (Указ № 6014)

»;

13.15. пункт 66 признать утратившим силу;

13.16. пункт 67 изложить в следующей редакции:

«

67.

Показатель  6.1.2.

Уровень удовлетворен-ности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (Указ

№ 6014)

1, 2, 3, 4, 5

ед.

80

0,2

80

0,2

80

0,05

80

0,05

85

0,05

90

0,05

90

0,05

»;

13.17. дополнить пунктом 67-1 следующего содержания:

«

67-1.

Показатель  6.1.3. Уровень удовлетворен-ности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ (Указ

№ 6014)

1

ед.

-

-

-

-

80

0,15

80

0,15

85

0,15

90

0,15

90

0,15

»;

13.18. пункт 68 графы 2 изложить в следующей редакции:

«

Показатель 6.1.4.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

»;

13.19. пункт 69 графы 2 изложить в следующей редакции:

«

Показатель 6.1.5.

Среднее времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг (Указ № 6014)

»;

13.20. пункт 70 изложить в следующей редакции:

«

70.

Подпрограмма 7

-

-

0,125

Цель Подпрограммы 7: развитие ГЧП в отраслях экономики

»;

13.21. пункт 73 изложить в следующей редакции:

«

73.

Подпрограмма 8

0,12

0,13

0,125

Цель Подпрограммы 8: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

»;

13.22. дополнить пунктами 82-1 и 82-2 следующего содержания:

«

82-1.

Показатель 8.2.6. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти автономного округа

1

ед.

-

-

-

-

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

82-2.

Показатель 8.2.7. Количество сводных докладов об осуществлении на территории автономного округа муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления

1

ед.

-

-

-

-

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

»;

13.23. пункты 83, 84 изложить в следующей редакции:

«

83.

Задача 8.3. Формирование полной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности о деятельности департамента и его имущественном положении путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций, осуществляемых ответственным исполнителем

84.

Показатель 8.3.1.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

95

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»;

13.24. дополнить пунктом 84-1 следующего содержания:

«

84-1.

Показатель 8.3.2. Доля хозяйственных операций, проведенных в бюджетном учёте на основании поступивших первичных документов, от общего количества поступивших первичных документов

1

%

-

-

100

0,15

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

»;

13.25. пункт 85 изложить в следующей редакции:

«

85.

Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период

2012 – 2014 годов»

0,08

»;

13.26. пункт 89 изложить в следующей редакции:

«

89.

Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа

на 2013 – 2015 годы»

0,08

0,09

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать