Основная информация
Дата опубликования: | 18 марта 2020г. |
Номер документа: | RU91003708202000060 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | администрация Пенжинского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
_______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.03.2020г. № 46
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 31.10.2017 года № 235
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 31.10.2017 года № 235, и внесения изменений и дополнений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 31.10.2017 года № 235 (с изменениями от 22.12.2017 года Постановление № 289, от 28.03.2018 г. №50, от 03.05.2018г №76, от 05.09.2018 года № 162, от 20.12.2018 года № 233, от 25.09.2019 г №38, от 30.07.2019 г №137, от 05.09.2019 г №161, от 19.11.2019 г №202, от 25.12.2019 г №237), изменения согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В. Болотнов
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Пенжинского муниципального района
от 18.03.2020 г. № 46
Изменения
В муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе» утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 31.10.2017 года № 235(с изменениями от 22.12.2017 года Постановление № 289, от 28.03.2018 г. №50, от 03.05.2018г №76, от 05.09.2018 года № 162, от 20.12.2018 года № 233, от 25.03.2019 г №38, от 30.07.2019 г №137, от 05.09.2019 г №161, от 19.11.2019 г №202, от 25.12.2019 г №237)
1. В паспорте Программы объем бюджетных ассигнований изменить на 45 603,19638 тыс. рублей всего, за счет краевого бюджета- 16 229,76793 тыс. рублей, за счет местного бюджета- 29 373,42845 тыс. рублей.
4.Таблицы 3,5,6 изложить в новой редакции.
Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе "
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР *
ВСЕГО
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
"Развитие транспортной сисемы в Пенжинском муниципальном районе "
Всего
х
х
45 603,19638
10 989,34912
13 750,86741
10 492,58827
10 679,87035
10 679,87035
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
х
0,00000
за счет средств федерального бюджета**
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
х
х
16 229,76793
3 413,49690
4 229,76793
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
за счет средств местных бюджетов
х
х
29 373,42845
7 575,85222
9 521,09948
6 492,58827
6 679,87035
6 679,87035
за счет средств внебюджетных фондов
х
х
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
х
х
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства"
Всего
903
161
19 827,00745
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
161
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
161
19 827,00745
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
за счет средств внебюджетных фондов
903
161
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
161
0,00000
1.1
Основное мероприятие 1.1."ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мунципального значения"
Всего
903
161
19 827,00745
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
161
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
161
19 827,00745
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
за счет средств внебюджетных фондов
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
161
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2
"развитие пассажирского транспорта "
Всего
903
162
25 776,18893
6 114,64178
7 136,28893
6 213,30000
6 213,30000
6 213,30000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
162
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
162
16 229,76793
3 413,49690
4 229,76793
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
за счет средств местных бюджетов
903
162
9 546,42100
2 701,14488
2 906,52100
2 213,30000
2 213,30000
2 213,30000
за счет средств внебюджетных фондов
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. "Организация и развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по субсидированным тарифам"
Всего
903
162
7 253,20000
1 813,27728
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
162
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
162
7 253,20000
1 813,27728
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
за счет средств внебюджетных фондов
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. "Организация и развитие пассажирских перевозок водным транспортом ,судном на воздушной подушке "Арктика-2ДК" по субсидированным тарифам"
Всего
903
162
18 522,98893
4 301,36450
5 322,98893
4 400,00000
4 400,00000
4 400,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
162
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
162
16 229,76793
3 413,49690
4 229,76793
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
за счет средств местных бюджетов
903
162
2 293,22100
887,86760
1 093,22100
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Таблица 5
Финансово-экономическое обоснование к постановления администрации Пенжинского муниципального района
об утверждении муниципальной программы Пенжинского муниципального района
Наименование программы: Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе"
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
1.
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" - всего, в том числе:
х
х
х
х
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
18 087,13631
1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
903
0505
04 1 0999
200
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
18 087,13631
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0000
00 0 0000
000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0505
04 1 0999
200
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
18 087,13631
3.
Подпрограмма2 "Развитие пассажирского транспорта", в том числе:
х
х
х
х
6 114,66450
7 136,28893
6 213,30000
6 213,30000
6 213,30000
24 754,56450
3.1.
Организация и развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по субсидированным тарифам
903
0503
04 3 1015
200
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
7 253,20000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0000
00 0 0000
000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
903
0503
04 3 1015
200
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
7 253,20000
3.2.
Организация и развитие пассажирских перевозок водным транспортом судном на воздушной подушке Арктика-2ДК по субсидированным тарифам
903
0409
04 3 1016
200
4 301,36450
5 322,98893
4 400,00000
4 400,00000
4 400,00000
17 501,36450
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0000
00 0 0000
000
3 413,49690
4 229,76793
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
15 413,49690
за счет средств местного бюджета
903
0409
04 3 1016
200
887,86760
1 093,22100
400,00000
400,00000
400,00000
2 087,86760
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
10 989,37184
13 750,86741
10 492,58827
10 679,87035
10 679,87035
42 841,70081
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе " Таблица 6
№
Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2
Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия
Срок начала реали-зации
Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
График реализации (месяц/квартал)
2020 год, месяц
2021, квартал
2022, квартал
всего
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16.1.
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»
13 212,42897
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
х
16.1.1
Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общего пользования муниципального значения
13 212,42897
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
90305050410999200
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
01.01.2019
31.12.2021
Всего:
13 212,42897
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
13 212,42897
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
16.2.
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта»
18 639,90000
6 213,30000
6 213,30000
6 213,30000
х
16.2.1
Основное мероприятие 2.1. Организация и развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по субсидированным тарифам
5 439,90000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
90305050420999200
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
Всего:
5 439,90000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
5 439,90000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
16.2.2
Основное мероприятие 2.2. Организация и развитие пассажирских первозок водным транспортом судном на воздушной подушке Арктика-2ДК по субсидированным тарифам
13 200,00000
4 400,00000
4 400,00000
4 400,00000
Всего:
13 200,00000
4 400,00000
4 400,00000
4 400,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
12 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
местные бюджеты
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
31 852,32897
10 492,58827
10 679,87035
10 679,87035
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
_______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.03.2020г. № 46
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 31.10.2017 года № 235
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 31.10.2017 года № 235, и внесения изменений и дополнений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 31.10.2017 года № 235 (с изменениями от 22.12.2017 года Постановление № 289, от 28.03.2018 г. №50, от 03.05.2018г №76, от 05.09.2018 года № 162, от 20.12.2018 года № 233, от 25.09.2019 г №38, от 30.07.2019 г №137, от 05.09.2019 г №161, от 19.11.2019 г №202, от 25.12.2019 г №237), изменения согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В. Болотнов
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Пенжинского муниципального района
от 18.03.2020 г. № 46
Изменения
В муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе» утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 31.10.2017 года № 235(с изменениями от 22.12.2017 года Постановление № 289, от 28.03.2018 г. №50, от 03.05.2018г №76, от 05.09.2018 года № 162, от 20.12.2018 года № 233, от 25.03.2019 г №38, от 30.07.2019 г №137, от 05.09.2019 г №161, от 19.11.2019 г №202, от 25.12.2019 г №237)
1. В паспорте Программы объем бюджетных ассигнований изменить на 45 603,19638 тыс. рублей всего, за счет краевого бюджета- 16 229,76793 тыс. рублей, за счет местного бюджета- 29 373,42845 тыс. рублей.
4.Таблицы 3,5,6 изложить в новой редакции.
Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе "
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР *
ВСЕГО
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
"Развитие транспортной сисемы в Пенжинском муниципальном районе "
Всего
х
х
45 603,19638
10 989,34912
13 750,86741
10 492,58827
10 679,87035
10 679,87035
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
х
0,00000
за счет средств федерального бюджета**
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
х
х
16 229,76793
3 413,49690
4 229,76793
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
за счет средств местных бюджетов
х
х
29 373,42845
7 575,85222
9 521,09948
6 492,58827
6 679,87035
6 679,87035
за счет средств внебюджетных фондов
х
х
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
х
х
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства"
Всего
903
161
19 827,00745
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
161
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
161
19 827,00745
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
за счет средств внебюджетных фондов
903
161
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
161
0,00000
1.1
Основное мероприятие 1.1."ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мунципального значения"
Всего
903
161
19 827,00745
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
161
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
161
19 827,00745
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
за счет средств внебюджетных фондов
903
161
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
161
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2
"развитие пассажирского транспорта "
Всего
903
162
25 776,18893
6 114,64178
7 136,28893
6 213,30000
6 213,30000
6 213,30000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
162
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
162
16 229,76793
3 413,49690
4 229,76793
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
за счет средств местных бюджетов
903
162
9 546,42100
2 701,14488
2 906,52100
2 213,30000
2 213,30000
2 213,30000
за счет средств внебюджетных фондов
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. "Организация и развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по субсидированным тарифам"
Всего
903
162
7 253,20000
1 813,27728
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
162
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
162
7 253,20000
1 813,27728
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
за счет средств внебюджетных фондов
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. "Организация и развитие пассажирских перевозок водным транспортом ,судном на воздушной подушке "Арктика-2ДК" по субсидированным тарифам"
Всего
903
162
18 522,98893
4 301,36450
5 322,98893
4 400,00000
4 400,00000
4 400,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
162
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
162
16 229,76793
3 413,49690
4 229,76793
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
за счет средств местных бюджетов
903
162
2 293,22100
887,86760
1 093,22100
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
162
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Таблица 5
Финансово-экономическое обоснование к постановления администрации Пенжинского муниципального района
об утверждении муниципальной программы Пенжинского муниципального района
Наименование программы: Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе"
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
1.
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" - всего, в том числе:
х
х
х
х
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
18 087,13631
1.1.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
903
0505
04 1 0999
200
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
18 087,13631
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0000
00 0 0000
000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0505
04 1 0999
200
4 874,70734
6 614,57848
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
18 087,13631
3.
Подпрограмма2 "Развитие пассажирского транспорта", в том числе:
х
х
х
х
6 114,66450
7 136,28893
6 213,30000
6 213,30000
6 213,30000
24 754,56450
3.1.
Организация и развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по субсидированным тарифам
903
0503
04 3 1015
200
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
7 253,20000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0000
00 0 0000
000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местного бюджета
903
0503
04 3 1015
200
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
7 253,20000
3.2.
Организация и развитие пассажирских перевозок водным транспортом судном на воздушной подушке Арктика-2ДК по субсидированным тарифам
903
0409
04 3 1016
200
4 301,36450
5 322,98893
4 400,00000
4 400,00000
4 400,00000
17 501,36450
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0000
00 0 0000
000
3 413,49690
4 229,76793
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
15 413,49690
за счет средств местного бюджета
903
0409
04 3 1016
200
887,86760
1 093,22100
400,00000
400,00000
400,00000
2 087,86760
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
10 989,37184
13 750,86741
10 492,58827
10 679,87035
10 679,87035
42 841,70081
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Пенжинском муниципальном районе " Таблица 6
№
Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2
Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия
Срок начала реали-зации
Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
График реализации (месяц/квартал)
2020 год, месяц
2021, квартал
2022, квартал
всего
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16.1.
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»
13 212,42897
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
х
16.1.1
Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержаниеавтомобильных дорог общего пользования муниципального значения
13 212,42897
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
90305050410999200
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
01.01.2019
31.12.2021
Всего:
13 212,42897
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
13 212,42897
4 279,28827
4 466,57035
4 466,57035
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
16.2.
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта»
18 639,90000
6 213,30000
6 213,30000
6 213,30000
х
16.2.1
Основное мероприятие 2.1. Организация и развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по субсидированным тарифам
5 439,90000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
90305050420999200
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
Всего:
5 439,90000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
5 439,90000
1 813,30000
1 813,30000
1 813,30000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
16.2.2
Основное мероприятие 2.2. Организация и развитие пассажирских первозок водным транспортом судном на воздушной подушке Арктика-2ДК по субсидированным тарифам
13 200,00000
4 400,00000
4 400,00000
4 400,00000
Всего:
13 200,00000
4 400,00000
4 400,00000
4 400,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
12 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
4 000,00000
местные бюджеты
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
31 852,32897
10 492,58827
10 679,87035
10 679,87035
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сайт администрации от 19.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: