Основная информация
Дата опубликования: | 18 мая 2020г. |
Номер документа: | RU91003708202000019 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | администрация Пенжинского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
_______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2020г. № 110
О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» и внесения изменений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района М.Ю. Луцюк.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В. Болотнов
Приложение к постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от 18.05.2020 № 110
Изменения
В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 (далее – Программа)
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Всего – 530 934,92666 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 126 360,35014 тыс. рублей;
2019 год – 117 700,37452 тыс. рублей;
2020 год – 117 372,55900 тыс. рублей;
2021 год – 83 651,97200 тыс. рублей;
2022 год – 85 849,67100 тыс. рублей.
2. В паспорте подпрограммы 2 «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 5 952,86998 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 802,76933 тыс. рублей;
2019 год – 1 361,21265 тыс. рублей;
2020 год – 2 788,88800 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 1 000,00000 тыс. рублей.
3. В паспорте подпрограммы 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 454 713,02038 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 111 516,72356 тыс. рублей;
2019 год – 101 670,29682 тыс. рублей;
2020 год – 99 242,00000 тыс. рублей;
2021 год – 71 142,00000 тыс. рублей;
2022 год – 71 142,00000 тыс. рублей.
4. Приложения 5, 7, 8 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района
Всего, в том числе:
903
140
530 934,92666
126 360,35014
117 700,37452
117 372,55900
83 651,97200
85 849,67100
за счет средств федерального бюджета
903
140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
140
19 569,00000
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
140
511 365,92666
113 357,35014
116 060,37452
115 730,55900
82 009,97200
84 207,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Основное мероприятие 1.3. Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
Всего, в том числе:
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района
Всего, в том числе:
903
142
5 952,86998
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
за счет средств федерального бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
142
5 952,86998
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Всего, в том числе:
903
142
5 952,86998
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
за счет средств федерального бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
142
5 952,86998
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
143
454 713,02038
111 516,72356
101 670,29682
99 242,00000
71 142,00000
71 142,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
19 569,00000
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
435 144,02038
98 513,72356
100 030,29682
97 600,00000
69 500,00000
69 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
Всего, в том числе:
903
143
354 651,28000
71 335,00000
70 096,00000
70 936,28000
71 142,00000
71 142,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
8 169,00000
1 603,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
346 482,28000
69 732,00000
68 456,00000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов
Всего, в том числе:
903
143
97 544,02038
38 613,72356
30 830,29682
28 100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
11 400,00000
11 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
86 144,02038
27 213,72356
30 830,29682
28 100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
Всего, в том числе:
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.4.
Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Всего, в том числе:
903
143
2 517,72000
1 568,00000
744,00000
205,72000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
2 517,72000
1 568,00000
744,00000
205,72000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.5.
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Всего, в том числе:
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств федерального бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.1.
Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств федерального бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Приложение 7
Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе Пенжинского муниципального района (внесении изменений)
Наименование программы: Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"__________________________________
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
1.
Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0113
14 1 00 00000
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0113
14 1 00 00000
200
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
2.
Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района - всего, в том числе:
х
х
х
х
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0111
14 2 00 00000
800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0111
14 2 00 00000
800
802,76933
1 361,21265
2 788,00000
0,00000
1 000,00000
3.
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
111 516,72356
101 670,29682
83 343,42400
71 142,00000
71 142,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
1403
14 3 00 00000
500
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
1401
14 3 00 00000
500
98 513,72356
100 030,29682
97 600,00000
69 500,00000
69 500,00000
4.
Подпрограмма 4. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
1401
14 4 00 00000
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
1401
14 4 00 00000
200
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
126 360,35014
117 700,37452
117 372,55900
83 651,97200
85 849,67100
Приложение 8
Детальный план-график реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№
Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюджетной классификации 2
Ответственный исполнитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
График реализации (месяц/квартал)
2020 год, месяц
2021 год, квартал
2022, квартал
всего
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
1.1
Основное мероприятие 1.1 Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышение открытости и доступности информации
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.1
Мероприятие 1.1.1 Внедрение современных методов управления муниципальными финансами, совершенствование нормативного правового регулирования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.2
Мероприятие 1.1.2 Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.3
Мероприятие 1.1.3 Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.4
Контрольное событие программы 1.1 "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.5
Контрольное событие программы 1.2 "Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
ноябрь
декабрь
1.1.6
Контрольное событие программы 1.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
ноябрь
ноябрь
2.
Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района
2.1
Основное мероприятие 2.1 Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
3 788,88800
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ежегодно в четвертом квартале
ежегодно до 15 ноября
2.1.1
Мероприятие 2.1.1 Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края, нормативными документами Пенжинского муниципального района
3 788,88800
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ежегодно в четвертом квартале
ежегодно до 15 ноября
2.1.2
Контрольное событие программы 2.1 "Подготовка к внесению в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего средства на обслуживание муниципального долга Пенжинского муниципального района"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ноябрь
ноябрь
2.1.3
Контрольное событие программы 2.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района, резервы ассигнований на исполнение судебных актов
3 788,88800
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ноябрь
ноябрь
3.
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"
3.1
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
213 220,28000
70 936,28000
71 142,00000
71 142,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.1
Мероприятие 3.1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
208 294,28000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.2
Мероприятие 3.1.2 Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям
4 926,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.3
Контрольное событие программы 3.1 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений"
208 294,28000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
ноябрь
ноябрь
3.2
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
28 100,00000
28 100,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.2.1
Контрольное событие программы 3.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего зарезервированные ассигнования дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений"
28 100,00000
28 100,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
ноябрь
ноябрь
3.3
Основное мероприятие 3.3 Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.3.1
Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий местным бюджетам на решение вопросов местного значения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.3.2
Мероприятие 3.3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.4
Основное мероприятие 3.4 Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
205,72000
205,72000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.4.1
Контрольное событие программы 3.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности сельских поселений"
205,72000
205,72000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
ноябрь
ноябрь
3.5
Основное мероприятие 3.5 Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Повышение качества управления бюджетным процессом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
Контрольное событие программы 3.4 "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Повышение качества управления бюджетным процессом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
40 249,31400
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.1
Мероприятие 4.1.1 Осуществление полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района
40 249,31400
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.2
Контрольное событие программы 4.1 "Организация формирования местного бюджета, составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.3
Контрольное событие программы 4.2 "Организация исполнения местного бюджета, составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.4
Контрольное событие программы 4.3 "Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.5
Контрольное событие программы 4.4 "Осуществление нормативного правового регулирования в сфере компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района"
7 434,22072
3 144,74024
2 144,74024
2 144,74024
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.6
Контрольное событие программы 4.5 "Осуществление в пределах компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района муниципального финансового контроля"
4 305,72435
1 435,24145
1 435,24145
1 435,24145
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.7
Контрольное событие программы 4.6 "Ведение бюджетного учета, формирование, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности в Пенжинском муниципальном районе"
14 802,78978
5 356,26326
4 723,26326
4 723,26326
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.8
Контрольное событие программы 4.7 "Сопровождение технических и программных комплексов организации бюджетного процесса, организационное и материально-техническое обеспечение рабочего процесса в Финансовом управлении администрации Пенжинского муниципального района"
4 277,52125
1 607,40675
1 063,70775
1 606,40675
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
5
ИТОГО по программе
286 874,20200
117 372,55900
83 651,97200
85 849,67100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
_______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2020г. № 110
О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» и внесения изменений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района М.Ю. Луцюк.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В. Болотнов
Приложение к постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от 18.05.2020 № 110
Изменения
В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 (далее – Программа)
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Всего – 530 934,92666 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 126 360,35014 тыс. рублей;
2019 год – 117 700,37452 тыс. рублей;
2020 год – 117 372,55900 тыс. рублей;
2021 год – 83 651,97200 тыс. рублей;
2022 год – 85 849,67100 тыс. рублей.
2. В паспорте подпрограммы 2 «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 5 952,86998 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 802,76933 тыс. рублей;
2019 год – 1 361,21265 тыс. рублей;
2020 год – 2 788,88800 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 1 000,00000 тыс. рублей.
3. В паспорте подпрограммы 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе» Программы, раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 454 713,02038 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 111 516,72356 тыс. рублей;
2019 год – 101 670,29682 тыс. рублей;
2020 год – 99 242,00000 тыс. рублей;
2021 год – 71 142,00000 тыс. рублей;
2022 год – 71 142,00000 тыс. рублей.
4. Приложения 5, 7, 8 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района
Всего, в том числе:
903
140
530 934,92666
126 360,35014
117 700,37452
117 372,55900
83 651,97200
85 849,67100
за счет средств федерального бюджета
903
140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
140
19 569,00000
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
140
511 365,92666
113 357,35014
116 060,37452
115 730,55900
82 009,97200
84 207,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Основное мероприятие 1.3. Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
Всего, в том числе:
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района
Всего, в том числе:
903
142
5 952,86998
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
за счет средств федерального бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
142
5 952,86998
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Всего, в том числе:
903
142
5 952,86998
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
за счет средств федерального бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
142
5 952,86998
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
143
454 713,02038
111 516,72356
101 670,29682
99 242,00000
71 142,00000
71 142,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
19 569,00000
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
435 144,02038
98 513,72356
100 030,29682
97 600,00000
69 500,00000
69 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
Всего, в том числе:
903
143
354 651,28000
71 335,00000
70 096,00000
70 936,28000
71 142,00000
71 142,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
8 169,00000
1 603,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
346 482,28000
69 732,00000
68 456,00000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов
Всего, в том числе:
903
143
97 544,02038
38 613,72356
30 830,29682
28 100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
11 400,00000
11 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
86 144,02038
27 213,72356
30 830,29682
28 100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
Всего, в том числе:
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.4.
Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Всего, в том числе:
903
143
2 517,72000
1 568,00000
744,00000
205,72000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
2 517,72000
1 568,00000
744,00000
205,72000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.5.
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Всего, в том числе:
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств федерального бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.1.
Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств федерального бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Приложение 7
Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе Пенжинского муниципального района (внесении изменений)
Наименование программы: Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"__________________________________
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
1.
Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0113
14 1 00 00000
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0113
14 1 00 00000
200
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
2.
Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района - всего, в том числе:
х
х
х
х
802,76933
1 361,21265
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0111
14 2 00 00000
800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0111
14 2 00 00000
800
802,76933
1 361,21265
2 788,00000
0,00000
1 000,00000
3.
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
111 516,72356
101 670,29682
83 343,42400
71 142,00000
71 142,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
1403
14 3 00 00000
500
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
1401
14 3 00 00000
500
98 513,72356
100 030,29682
97 600,00000
69 500,00000
69 500,00000
4.
Подпрограмма 4. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
1401
14 4 00 00000
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
1401
14 4 00 00000
200
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
126 360,35014
117 700,37452
117 372,55900
83 651,97200
85 849,67100
Приложение 8
Детальный план-график реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№
Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюджетной классификации 2
Ответственный исполнитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
График реализации (месяц/квартал)
2020 год, месяц
2021 год, квартал
2022, квартал
всего
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
1.1
Основное мероприятие 1.1 Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышение открытости и доступности информации
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.1
Мероприятие 1.1.1 Внедрение современных методов управления муниципальными финансами, совершенствование нормативного правового регулирования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.2
Мероприятие 1.1.2 Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.3
Мероприятие 1.1.3 Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.4
Контрольное событие программы 1.1 "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.5
Контрольное событие программы 1.2 "Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
ноябрь
декабрь
1.1.6
Контрольное событие программы 1.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
ноябрь
ноябрь
2.
Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района
2.1
Основное мероприятие 2.1 Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
3 788,88800
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ежегодно в четвертом квартале
ежегодно до 15 ноября
2.1.1
Мероприятие 2.1.1 Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края, нормативными документами Пенжинского муниципального района
3 788,88800
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ежегодно в четвертом квартале
ежегодно до 15 ноября
2.1.2
Контрольное событие программы 2.1 "Подготовка к внесению в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего средства на обслуживание муниципального долга Пенжинского муниципального района"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ноябрь
ноябрь
2.1.3
Контрольное событие программы 2.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района, резервы ассигнований на исполнение судебных актов
3 788,88800
2 788,88800
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ноябрь
ноябрь
3.
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"
3.1
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
213 220,28000
70 936,28000
71 142,00000
71 142,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.1
Мероприятие 3.1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
208 294,28000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.2
Мероприятие 3.1.2 Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям
4 926,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.3
Контрольное событие программы 3.1 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений"
208 294,28000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
ноябрь
ноябрь
3.2
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
28 100,00000
28 100,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.2.1
Контрольное событие программы 3.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего зарезервированные ассигнования дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений"
28 100,00000
28 100,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
ноябрь
ноябрь
3.3
Основное мероприятие 3.3 Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.3.1
Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий местным бюджетам на решение вопросов местного значения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.3.2
Мероприятие 3.3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.4
Основное мероприятие 3.4 Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
205,72000
205,72000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.4.1
Контрольное событие программы 3.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности сельских поселений"
205,72000
205,72000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
ноябрь
ноябрь
3.5
Основное мероприятие 3.5 Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Повышение качества управления бюджетным процессом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
Контрольное событие программы 3.4 "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Повышение качества управления бюджетным процессом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
40 249,31400
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.1
Мероприятие 4.1.1 Осуществление полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района
40 249,31400
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.2
Контрольное событие программы 4.1 "Организация формирования местного бюджета, составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.3
Контрольное событие программы 4.2 "Организация исполнения местного бюджета, составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.4
Контрольное событие программы 4.3 "Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.5
Контрольное событие программы 4.4 "Осуществление нормативного правового регулирования в сфере компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района"
7 434,22072
3 144,74024
2 144,74024
2 144,74024
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.6
Контрольное событие программы 4.5 "Осуществление в пределах компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района муниципального финансового контроля"
4 305,72435
1 435,24145
1 435,24145
1 435,24145
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.7
Контрольное событие программы 4.6 "Ведение бюджетного учета, формирование, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности в Пенжинском муниципальном районе"
14 802,78978
5 356,26326
4 723,26326
4 723,26326
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.8
Контрольное событие программы 4.7 "Сопровождение технических и программных комплексов организации бюджетного процесса, организационное и материально-техническое обеспечение рабочего процесса в Финансовом управлении администрации Пенжинского муниципального района"
4 277,52125
1 607,40675
1 063,70775
1 606,40675
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
5
ИТОГО по программе
286 874,20200
117 372,55900
83 651,97200
85 849,67100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сайт администрации от 20.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: