Основная информация

Дата опубликования: 18 июня 2020г.
Номер документа: RU52000202000938
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2020 г. № 495

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 18 июня 2020 г. № 495

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление

Правительства Нижегородской области

от 30 апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении

государственной программы "Социальная

поддержка граждан Нижегородской области"

1. В пункте 5 слова ", заместителя Председателя Правительства" исключить.

2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:

2.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":

2.1.1. Абзац десятый позиции "Цели программы" изложить в следующей редакции:

"- повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области".

2.1.2. В позиции "Задачи программы":

2.1.2.1. Абзацы двадцать первый - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра в реабилитационных и абилитационных мероприятиях, услугах ранней помощи в Нижегородской области";

- формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра, а также ранней помощи в Нижегородской области;

- формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра;

- поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра, а также ранней помощи в Нижегородской области;".

2.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"- создание условий для развития деятельности учреждений и  организаций социального обслуживания населения в сфере оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, а также семьям людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями".

2.1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", сноску к ней и позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 183 604 796,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.;

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.;

2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.;

2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.;

2019 год - 24 064 487,5 тыс. руб.;

2020 год - 25 214 757,5 тыс. руб.;

2021 год - 22 469 615,9 тыс. руб.;

2022 год - 25 224 482,2 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 92 962,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.;

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.;

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.;

2018 год - 11 980,3 тыс. руб.;

2019 год - 12 364,3 тыс. руб.;

2020 год - 12 472,0 тыс. руб.;

2021 год - 12 472,0  тыс. руб.;

2022 год - 12 472,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 65 337 556,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.;

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.;

2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.;

2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.;

2019 год - 8 728 937,0 тыс. руб.;

2020 год - 9 299 781,3 тыс. руб.;

2021 год - 9 741 590,0 тыс. руб.;

2022 год - 10 322 647,2 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 262 065,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.;

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.;

2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;

2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;

2019 год - 42 719,1 тыс. руб.;

2020 год - 40 056,7 тыс. руб.;

2021 год - 41 340,7 тыс. руб.;

2022 год - 41 340,7 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 111 541 757,3 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.;

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.;

2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.;

2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.;

2019 год - 14 594 227,5 тыс. руб.;

2020 год - 15 133 819,2 тыс. руб.;

2021 год - 11 948 323,1 тыс. руб.;

2022 год - 14 131 228,8 тыс. руб.

Подпрограмма 5:  4 280 703,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.;

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.;

2017 год - 752 561,5 тыс. руб.;

2018 год - 858 072,3 тыс. руб.;

2019 год - 381 803,9 тыс. руб.;

2020 год - 395 799,8 тыс. руб.;

2021 год - 419 216,6 тыс. руб.;

2022 год - 414 708,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 223 233,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.;

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.;

2017 год - 6 787,7 тыс. руб.;

2018 год - 7 074,1 тыс. руб.;

2019 год - 47 208,8 тыс. руб.;

2020 год - 50 043,5 тыс. руб.;

2021 год - 50 043,5 тыс. руб.;

2022 год - 50 043,5 тыс. руб.

Подпрограмма 7: 1 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 500,0 тыс. руб.;

2021 год - 500,0 тыс. руб.;

2022 год - 500,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1 814 380,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 183 187,8 тыс. руб.;

2016 год - 182 597,2 тыс. руб.;

2017 год - 209 709,6 тыс. руб.;

2018 год - 242 338,6 тыс. руб.;

2019 год - 257 226,9 тыс. руб.;

2020 год - 262 154,3 тыс. руб.;

2021 год - 240 438,4 тыс. руб.;

2022 год - 236 727,9 тыс. руб.

Подпрограмма 10: 50 636,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 20 130,7 тыс. руб.;

2021 год - 15 691,6 тыс. руб.;

2022 год - 14 814,1 тыс. руб.;

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия)

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы

- удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (в 2022 году - 100%);

- суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (в 2022 году - 0,549);

- суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (в 2022 году - 0,354);

- коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет (в 2022 году - 45,66);

- коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) к 2022 году - 102,4;

- коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) к 2022 году - 92,9;

- суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной) к 2022 году - 1,576;

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 85,7% к 2022 году);

- доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% в 2022 году);

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 97,4% к 2022 году);

- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2022 году);

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 64,3% в 2022 году);

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 19,5% в 2022 году);

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 23,4% в 2022 году);

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2022 году);

- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2022 году соответственно);

- доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2022 году);

- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2022 году);

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2022 году);

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 92,3% в 2022 году);

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 54,0% в 2022 году);

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2022 году);

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 60% в 2022 году);

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2022 году);

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 66,5% в 2022 году);

- доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 60,5% в 2022 году);

- соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2021 году - 100%)*;

- число высококвалифицированных работников социальной сферы от числа квалифицированных работников (в 2022 году - 35,9%);

- доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2022 году - 100%);

- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2022 году - 0%);

- удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2022 году -11,6%);

- удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года);

- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально- техническую базу (в 2018 году - 42,0%);

- удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года);

- удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года);

- доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2022 годах - 100%);

- доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую  помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра" (до  70 % в 2022 году);

- доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста (в 2022 году - 66,7%);

- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2016 году - 15%);

- доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости (в 2022 году - 3%);

- доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, от числа граждан в возрасте до 80 лет (в 2022 году - 4%);

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки (в 2022 году - 100%);

- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы (в 2022 году - 9%);

- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов (в 2022 году - 40%);

- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1,0;

- количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. (в 2022 году - 3990);

- количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. (в 2022 году - 154);

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1000 работающих (в 2022 году - 0,045);

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (в 2022 году - 0,77);

- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней (в 2022 году - 44,7);

- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10000 работающих (в 2022 году - 0,95);

- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (в 2022 году - 37,2%);

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 86% в 2022 году);

- доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2022 году);

- доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2022 году);

- доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 70% в 2022 году);

- доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2022 году);

- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (до 100% в 2022 году);

- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 40% в 2022 году);

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (до 50% в 2022 году);

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (до 75% в 2022 году);

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (до 60% в 2022 году);

- доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 70% в 2022 году)

Непосредственные результаты

- сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (в 2022 году - 770 чел.);

- сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;

- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2022 году - 25);

- ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2022 году;

- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством (в 2022 году - до 438 994 человек);

- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством (в 2022 году - 1 658 430 человек);

- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, чел. (в 2022 году- 130);

- количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам, чел. (в 2022 году - 70);

- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки", чел. (в 2022 году- 2 000);

- численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, чел. (в 2022 году - 11 200);

- численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, чел. (в 2022 году - 6 868);

- численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации, чел. (в 2022 году - 18 480);

- количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка, ед. (в 2022 году - 974);

- количество семей - участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни, ед. (в 2022 году - 500);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, ед. (в 2022 году - 70);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2022 году - 70);

- количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2022 году - 2);

- количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. (в 2022 году - 1651);

- количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2022 году - 247 ед.);

- количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2022 году - 439 ед.);

- количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2022 году - 16 700 чел.);

- количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую  помощь с расстройствами аутистического спектра (в 2022 году - 450 чел.);

- количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (до 5 единиц в 2022 году);

- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018 - 2022 годах суммарно - 150 000);

- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2022 году - 98%);

- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018 - 2022 годах суммарно - 14 000);

- количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь в Нижегородской области (в 2015 году - 792 чел.;

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году - на 2 п.п., 2022 году - на 2 п.п.);

- увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году -  на 5 п.п.);

- увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);

- увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);

- увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - на 9 п.п., в 2021 году - на  2 п.п., в 2022 году - сохранение уровня предыдущего периода);

- сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (ежегодно с 2020 по 2022 гг. сохранение на уровне предыдущего периода -100 %);

- увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021-2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов);

- увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021-2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов);

- увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 5 п.п., в 2021, 2022 гг. - сохранение на уровне предыдущего периода);

- увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021-2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов);

- увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 5,5 п.п., в 2021 году - на 4,5 п.п., в 2022 году - поддержание уровня предыдущих периодов).

* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":

2.2.1.1. В позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":

2.2.1.1.1. После абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:

"Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является интеграция людей с расстройствами аутистического спектра в общество, формирование условий для их развития, взаимодействия с окружающим миром. Организация своевременного комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра способствует максимально возможным достижениям в их развитии, успешной социализации и включению их в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в Нижегородской области на 1 января 2019 г. зафиксировано 714 случаев расстройства аутистического спектра (далее также - РАС), из них с впервые установленным диагнозом - 126 человек, 1 человек с установленным диагнозом РАС старше 18 лет. Вместе с тем прогнозируется ежегодное увеличение численности случаев расстройства аутистического спектра.

В целях решения комплекса проблем социализации и социальной адаптации данной категории граждан, проживающих в Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2019 г. № 928-р утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2019 г. № 1117-р утвержден План мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы.

В рамках реализации вышеуказанных правовых актов в Нижегородской области будет создана система комплексного непрерывного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра, направленная на их максимальное развитие, адаптацию и интеграцию в общество, снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление психического и физического здоровья, повышение доступности образования и занятости. Министерство социальной политики Нижегородской области является координатором реализации мероприятий Концепции.

В рамках реализации мероприятий Концепции социальной сфере будут созданы условия для социального обслуживания людей с расстройствами аутистического спектра посредством:

1) создания ресурсного центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями;

2) обеспечения людей с расстройствами аутистического спектра социальными услугами по абилитации и реабилитации;

3) вовлечения людей с расстройствами аутистического спектра (с учетом степени ограничения) и их семей в социокультурные, творческие, мероприятия и программы;

4) повышения квалификации специалистов учреждений социальной сферы;

5) развития стационарозамещающих технологий по оказанию помощи людям с расстройствами аутистического спектра;

6) создания условий для занятости людей с расстройствами аутистического спектра в соответствии с уровнем их функциональности.".

2.2.1.1.2. После абзаца шестьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:

"- предоставление организациями социального обслуживания населения комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, а также семьям людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.".

2.2.1.2. В позиции "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области":

2.2.1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

"Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351;".

2.2.1.2.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015-2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 1028-р;".

2.2.1.2.3. Абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:

"Законом Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области";

Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889;

типовой государственной программой субъекта Российской Федерации (подпрограммой государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 - 2017 годы, направленной в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом Минтруда России от 14 августа 2014 г. № 15-3/10/П-4574.

В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области" осуществляется государственное управление охраной труда.".

2.2.2. Подразделы 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:    

"2.4. Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

25214 757,5

22469 615,9

25224 482,2

183604 796,2

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 472,0

12 472,0

12 472,0

92 962,6

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО

8543,9

6328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

8 715,2

8 715,2

8 715,2

56 823,8

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО; УИП и СМИ НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

300,0

300,0

3 494,8

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015 - 2022

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 456,8

3 456,8

3 456,8

30 989,9

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских  кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2022

УИП и СМИ НО, МСП НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2022

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

5 981 970,4

6 089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

65337 556,7

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

65093 144,6

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

13 542,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Капвложения

2016-2022

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

50 000,0

МСП НО

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019-2022

МСП НО

-

-

-

-

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

63 000,0

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Капвложения

2019-2022

Минстрой НО

-

-

-

-

0,0

0,0

5 102,4

35 838,7

40 941,1

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2022

МСП НО

-

-

-

-

-

49 588,5

13 078,2

6 488,4

69 155,1

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

262 065,9

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

17 527,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

15 166,1

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

56 041,9

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016-2022

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

19 435,2

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

3 025,5

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

2 071,3

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2022

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

148 798,7

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"*

Прочие расходы

2019

МСП НО

-

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,8

111541 757,3

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

110092 343,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно- коммунальных  услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

739,5

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Прочие расходы

2020 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 512,0

75 512,0

75 512,0

226 536,0

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Прочие расходы

2020 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304 663,0

304 663,0

304 663,0

913 989,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2019-2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

49 925,3

156 545,5

100 194,9

308 145,7

Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

4 280 703,0

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

6 505,7

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2 499 122,2

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

224,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению  матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области,  Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с  Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

135,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

72,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

358 209,8

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019 - 2022

МСП НО

334 612,3

346 079,2

369 624,9

366 116,3

1 416 432,7

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

223 233,6

Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

0,0

0,0

0,0

0,0

10 430,7

2019-2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

54 396,8

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

12 931,0

2019-2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

141 777,2

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 532,6

2019

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

165,3

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

0

0,

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

-

-

-

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

1 500,0

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно- профилактического  обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия, в отношении подведомственных организаций); ГИТ НО (по согласованию); НАПП (при условии участия)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО; МОНиМП НО; ОИВ НО; ОМСУ; работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию)

-

-

-

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

240,0

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО, МОНиМП НО,

ОМСУ (при условии участия), НАПП (при условии участия), Облсовпроф (по согласованию)

-

-

-

0,0

0,0

380,0

500,0

380,0

1 260,0

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

1 814 380,7

Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

-

-

-

-

-

20 130,7

15 691,6

14 814,1

50 636,4

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Прочие расходы

2020-2022

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2022

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО

-

-

-

-

-

20 130,7

15 691,6

14 814,1

50 636,4

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Прочие расходы

2020-2022

УТЗН НО

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Прочие расходы

2020-2022

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг

%

97,0

97,4

97,8

98

98,5

99

99,5

99,8

100

100

2.

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

доля женщин, родивших вторых детей

-

-

-

-

-

-

0

0,556

0,57

0,549

3.

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

доля женщин, родивших третьих и последующих детей

-

-

-

-

-

-

0

0,28

0,304

0,354

4.

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

0

40,84

43,35

45,66

5.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

99,1

100,4

101,1

102,4

6.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

80,7

84,8

88,6

92,9

7.

Суммарный коэффициент рождаемости

число детей, рожденных одной женщиной

-

-

-

-

-

-

1,513

1,536

1,552

1,576

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

-

-

-

64,9

64,9

78,2

82,1

83,9

87,1

85,7

2.

Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности

%

8

45

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

57,8

89,8

89,8

81,9

90,6

96,6

98,3

97,4

4.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости

%

-

-

46,7

93,3

93,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

56,7

60,6

60,6

62,9

62,9

62,9

62,9

64,3

6.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

2,5

3,3

3,5

17,5

18,0

18,5

18,5

19,5

7.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

-

-

20,0

21,4

22,0

22,3

22,6

22,9

22,9

23,4

8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

6,25

72,7

72,7

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

9.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

%

-

-

10,0

13,6

13,6

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10.

Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

%

-

-

7,1

7,1

7,1

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

11.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

56,2

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

12.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

-

-

15,0

54,5

67,0

68,0

68,5

68,5

68,5

68,5

13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

-

-

50,0

81,8

81,8

88,5

88,5

88,5

88,5

92,3

14.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

%

40,8

45,2

49,6

50,0

51,2

51,9

52,5

53,0

53,5

54,0

15.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

16.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

18,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,0

60,0

17.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

79,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

18.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

34,7

44,6

55,0

55,67

56,0

61,1

63,5

65,5

66,0

66,5

19.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

-

-

-

-

-

48,3

51,5

54,7

57,8

60,5

20.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

-

-

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

Непосредственные результаты

1.

Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

ед.

84

123

153

202

202

219

230

241

247

240

2.

Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности

ед.

123

154

321

311

311

439

439

439

439

439

3.

Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

чел.

11 199

12 407

15 300

15 500

15 800

16 000

16 300

16 500

16 700

16 900

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Индикаторы

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

74,7

85,8

100,4

101,7

100

100

100

2.

Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников

%

33

33

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

3.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

4.

Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов

%

0

0

97,2

100

100

100

100

100

100

100

5.

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

%

x

x

x

1,0

1,6

2,2

6,8

9,5

10,4

11,6

6.

Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

кВт.ч/кв. м

-

-

-

63,01

54,73

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

7.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

Гкал/кв. м

-

-

-

0,265

0,8803

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

8.

Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

49,53

42,03

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

9.

Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

30,89

30,05

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

10.

Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально- психологическую  помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

%

-

-

-

-

-

-

-

50

60

70

Непосредственные результаты

1.

Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений

чел.

763

763

770

770

770

770

770

770

770

770

2.

Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

3.

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

ед.

x

x

x

2

4

4

14

20

22

25

5.

Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально- психологическую  помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

280

350

450

6.

Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

7.

Численность специалистов, прошедших обучение (переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра

чел.

-

-

-

-

-

-

-

45

80

128

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

Индикаторы

1.

Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости

%

0,2

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

2.

Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет

%

0,7

1,0

1,4

1,9

2,4

3,0

3,5

4,0

4,0

4,0

3.

Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям

%

5,6

6,0

9,5

22,2

38,9

54

61,1

66,7

66,7

66,7

4.

Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально- техническую базу

%

0,0

0,0

0,0

15,0

28,9

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

1.

Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам

чел.

4 500

5 000

4 000

2 500

1 492

1 000

500

50

50

50

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

Индикатор

1.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственный результат

1

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством

чел.

384 566

384 476

421 352

451 573

412 446

438 994

434 025

434 025

434 025

434 025

2

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством

чел.

1 850 946

1 892 023

2 026 178

2 011 876

1 720 893

1 658 430

1 539 966

1 539 966

1 539 966

1 539 966

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы

%

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

2.

Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

3.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1,009

1

1

1

1

Непосредственные результаты

1.

Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей

чел.

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

2.

Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы

ед.

120

120

130

130

130

130

130

130

130

130

3.

Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам

чел.

72

79

79

79

75

70

70

70

70

70

4.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"

чел.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2 288

5 874

7 794

10 011

9 968

11 200

11 200

11 200

11 200

11 200

6.

Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1 397

1 360

1 057

1 160

1 339

1 140

1 110

1 110

1 110

1 110

8.

Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

чел.

-

-

-

-

-

-

4 316

5 679

6 868

6 868

9.

Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации

чел.

-

-

-

-

-

-

18 480

18 480

18 480

18 480

10.

Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка

ед.

-

-

-

-

-

-

974

974

974

974

11.

Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни

ед.

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области

ед.

4 000

4 242

4 041

4 092

4 098

4 104

3 952

3 980

3 985

3 990

2.

Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года

ед.

100

114

136

137

138

139

151

152

153

154

Непосредственные результаты

1.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку

ед.

35

25

57

35

41

37

69

70

70

70

2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

-

-

69

70

70

70

3.

Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

4.

Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

ед.

-

-

-

-

-

-

1 651

1 651

1 651

1 651

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел. на 1000 работающих

0,036

0,057

0,040

0,052

0,069

0,037

0,051

0,048

0,045

0,045

2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

1,4

1,2

1,1

1,04

0,9

0,87

0,84

0,80

0,77

0,77

3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

45,8

43,9

43,7

47,2

41,4

50,3

45,4

45,0

44,7

44,7

4.

Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости

чел. на 10000 работающих

1,04

1,18

1,19

0,86

0,90

0,62

0,97

0,96

0,95

0,95

5.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

31,3

40,8

39,6

38,6

37,9

38,6

38,2

37,7

37,2

37,2

Непосредственные результаты:

1.

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях

чел.

29 757

30 716

29 076

30 016

31 201

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

2.

Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ)

%

-

9,8

14,0

28,1

43,9

63,0

81,0

98,0

98,0

98,0

3.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

шт.

-

24 940

19 720

15 233

9 081

4 500

3 000

2 500

2 000

2 000

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Индикатор

1.

Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

%

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

Непосредственный результат

1.

Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь

чел.

-

-

792

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

1.

Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Нижегородской области"

Индикаторы

1

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

82

84

86

2

Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

85

90

95

3

Доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг

%

70

75

80

4

Доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

%

60

65

70

5

Доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области

%

74

76

76

6

Доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Нижегородской области

%

100

100

100

7

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области

%

40

40

40

8

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области

%

50

50

50

9

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области

%

75

75

75

10

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области

%

60

60

60

11

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области

%

65,5

70

70

Непосредственные результаты

1

Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

п.п.

2

2

2

2

Увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

п.п.

0

5

5

3

Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг

п.п.

10

5

5

4

Увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

п.п.

10

5

5

5

Увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области

п.п.

9

2

0

6

Увеличение (сохранение) доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Нижегородской области

п.п.

0

0

0

7

Увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области

п.п.

2

0

0

8

Увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области

п.п.

10

0

0

9

Увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области

п.п.

5

0

0

10

Увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области

п.п.

10

0

0

11

Увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области

п.п.

5,5

4,5

0

".

2.2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный

заказчик- координатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

25214 757,5

22469 615,9

25224 482,2

МСП НО

20298 672,8

21764 676,9

21220 755,2

23293 158,0

24002 913,2

25097 907,1

22393 663,1

25118 492,8

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

1 756,8

1 756,8

1 579,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

2 146,8

2 146,8

1 968,9

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

936,0

936,0

841,3

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3 383,1

3 525,2

5 281,9

5 281,9

5 104,1

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

5 685,4

5 685,4

5 613,9

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

5 102,4

35 838,7

МИТ и С НО

8 000,0

5 000,0

5 000,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 472,0

12 472,0

12 472,0

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

5 100,0

5 100,0

5 100,0

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

0,0

0,0

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

390,0

390,0

390,0

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

3 525,2

3 525,2

3 525,2

3 525,2

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

3 406,9

3 456,8

3 456,8

3 456,8

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

всего

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

МСП НО

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8721 937,0

9256 781,3

9736 487,6

10286 808,5

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

5 102,4

35 838,7

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

всего         

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,80

МСП НО

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,80

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

всего         

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

165,3

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего:

20 130,7

15 691,6

14 814,1

МСП НО

3 695,8

2 256,7

2 078,9

МК НО

1 756,8

1 756,8

1 579,0

МС НО

1 756,8

1 756,8

1 578,9

УТЗН НО

936,0

936,0

841,3

МЗ НО

1 756,7

1 756,7

1 578,9

МОН и МП НО

2 228,6

2 228,6

2 157,1

МИТ и С НО

8 000,0

5 000,0

5 000,0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы

за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

24887 970,1

26518 606,1

25660 478,0

27942 459,2

29886 968,2

34688 854,2

32269 512,5

36027 109,0

расходы областного бюджета

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

25214 757,5

22469 615,9

25224 482,2

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4582 931,5

4717 478,4

4405 647,9

4604 407,7

5812 163,6

9474 096,7

9799 896,6

10802 626,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

22 310,7

12 472,0

12 472,0

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 472,0

12 472,0

12 472,0

расходы  местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

9 838,7

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 711,6

8 715,2

8 715,2

8 715,2

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

8 715,2

8 715,2

8 715,2

расходы  местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

54,2

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3 701,3

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

300,0

300,0

300,0

300,0

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

300,0

300,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

13 295,5

3 456,8

3 456,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 456,8

3 456,8

3 456,8

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

9 838,7

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация и проведение общественно-просветительских  кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Всего, в том числе

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8234 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9864 047,5

11182 777,0

расходы областного бюджета

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

122 457,5

860 129,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

расходы областного бюджета

5972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7.

Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127 559,9

895 968,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 102,4

35 838,7

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122 457,5

860 129,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 588,5

13 078,2

6 488,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 588,5

13 078,2

6 488,4

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

Всего, в том числе

14 542,2

25 623,5

40 945,4

55 521,7

61 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

расходы  местных бюджетов

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе

0,0

17 226,6

22 047,2

20 185,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Всего, в том числе

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

расходы областного бюджета

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"*

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

17745 124,5

19 083 199,0

17195 739,5

18104 339,9

19457 820,7

23643 208,4

20581 882,8

22931 642,4

расходы областного бюджета

13739 668,2

14 788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

4863 593,2

8509 389,2

8633 559,7

8 800 413,6

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

3954 828,8

4785 693,0

4830 042,3

4 883 571,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

3954 828,8

4785 693,0

4830 042,3

4 883 571,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

13739 273,3

14 787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

расходы областного бюджета

13739 273,3

14 787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3.

Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных  услуг отдельным категориям граждан

всего

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4.

Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

всего

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5.

Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110 146,5

109 600,1

108 152,7

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 512,0

75 512,0

75 512,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 634,5

34 088,1

32 640,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.6.

Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1128 979,6

1128 979,6

1 128 979,6

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304 663,0

304 663,0

304 663,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

824 316,6

824 316,6

824 316,6

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

910 244,4

2914 670,4

3101 658,2

3 160 080,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

49 925,3

156 545,5

100 194,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

908 764,4

2864 745,1

2945 112,7

3 059 885,30

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,9

1186 583,4

1 257 351,2

1301 677,7

1321 661,6

1434 089,0

1 527 296,7

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

399 278,9

919 873,8

925 861,8

1014 872,4

1 112 588,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1 114 797,4

1 190 527,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

380 550,6

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению  матерей и семей Нижегородской области  наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

344,6

248,4

358,1

358,1

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

337,6

241,4

351,1

351,1

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

20 403,7

21 219,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

20 403,7

21 219,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1230 611,4

1251 900,6

1363 742,5

1 457 134,1

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

334 612,3

346 079,2

369 624,9

366 116,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

895 999,1

905 821,4

994 117,6

1 091 017,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1.

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3.

Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4.

Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5.

Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7.

Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8.

Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9.

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда                            в Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1.

Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.2.

Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического  обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего, в том числе

0,0

120,0

0,0

120,0

расходы областного бюджета

0,0

120,0

0,0

120,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего, в том числе

0,0

380,0

500,0

380,0

расходы областного бюджета

0,0

380,0

500,0

380,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Всего, в том числе

241 760,0

11 571,2**

209,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,0

11 571,2**

209,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

расходы областного бюджета

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 137,7

44 698,6

44 308,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 130,7

15 691,6

14 814,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 007,0

29 007,0

29 494,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 137,7

44 698,6

44 308,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 130,7

15 691,6

14 814,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 007,0

29 007,0

29 494,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.4 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".

** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.

В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому благоустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".   

2.3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:

2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":

2.3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:    

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Источники финансирования

2015

2016

2017

2018

2019

ВСЕГО

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

всего федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе:

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

19 186,1

0,0

4 318,1

0,0

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

областной бюджет (тыс. руб.)

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

54,2

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

Источники финансирования

2020

2021

2022

ВСЕГО

ВСЕГО

22 310,7

12 472,0

12 472,0

219 536,9

всего федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе:

9 838,7

0,0

0,0

88 686,5

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

23 504,2

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

9 838,7

0,0

0,0

65 182,3

областной бюджет (тыс. руб.)

12 472,0

12 472,0

12 472,0

92 962,6

всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе

0,0

0,0

0,0

37 887,8

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

8 255,0

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

29 632,8

".

2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":

2.3.1.2.1. В подпункте 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" слова "2015-2020 годы" заменить словами "2015-2022 годы".

2.3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования, в тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

22 310,7

12 472,0

12 472,0

219 536,9

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2022 годы

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

прочие расходы

2015 - 2022 годы

министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 711,6

8 715,2

8 715,2

8 715,2

84 717,8

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2022 годы

министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области

800,0

800,0

238,0

1 633,6

300,0

300,0

300,0

300,0

4 671,6

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

прочие расходы

2015 - 2022 годы

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

13 295,5

3 456,8

3 456,8

125 805,0

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских  кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

прочие расходы

2015 - 2022 годы

управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 342,5

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

прочие расходы

2015 - 2022 годы

министерство культуры Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.1.2.3. Таблицу подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единица измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Индикатор 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

%

-

64,9

64,9

78,2

82,1

84,3

85,4

85,7

2.

Индикатор 1.2. Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Индикатор 1.3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

57,8

89,8

89,8

81,9

90,6

94,0

96,6

97,4

4.

Индикатор 1.4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

46,7

93,3

93,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5.

Индикатор 1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

56,7

60,6

60,6

62,9

62,9

64,3

64,3

64,3

6.

Индикатор 1.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

2,5

3,3

3,5

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

7.

Индикатор 1.7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

20,0

21,4

22,0

22,3

22,6

22,9

23,1

23,4

8.

Индикатор 1.8. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

6,25

72,7

72,7

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

9.

Индикатор 1.9. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

%

10

13,6

13,6

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10.

Индикатор 1.10. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

%

7,1

7,1

7,1

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

11.

Индикатор 1.11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

56,2

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

12.

Индикатор 1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

15,0

54,5

67,0

68,0

68,5

68,5

68,5

68,5

13.

Индикатор 1.13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

50,0

81,8

81,8

88,5

88,5

92,3

92,3

92,3

14.

Индикатор 1.14. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

%

49,6

50,0

51,2

51,9

52,5

53,0

53,5

54,0

15.

Индикатор 1.15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

16.

Индикатор 1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

18,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

17.

Индикатор 1.17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

79,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

18.

Индикатор 1.18. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

55,0

55,67

56,0

61,1

63,5

65,5

66,0

66,5

19.

Индикатор 1.19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

-

-

-

48,3

51,5

54,7

57,8

60,5

20.

Индикатор 1.20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

Непосредственные результаты

1.

Непосредственный результат 1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

ед.

153

202

202

219

230

236

239

240

2.

Непосредственный результат 1.2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности

ед.

321

311

311

439

439

439

439

439

3.

Непосредственный результат 1.3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

чел.

15 300

15 500

15 800

16 000

16 300

16 500

16 700

16 900

".

2.3.1.2.4. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" и "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего:

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 472,0

12 472,0

12 472,0

92 962,6

Министерство социальной политики Нижегородской области

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

5 100,0

5 100,0

5 100,0

35 185,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

216,8

Министерство культуры Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

0,0

0,0

0,0

2 087,5

Министерство спорта Нижегородской области

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

390,0

390,0

390,0

2 105,3

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 368,9

Министерство здравоохранения Нижегородской области

0,0

1 654,2

0,0

3 383,1

3 525,2

3 525,2

3 525,2

3 525,2

19 138,1

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 870,9

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 456,8

3 456,8

3 456,8

3 0989,9

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

22 310,7

12 472,0

12 472,0

219 536,9

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 472,0

12 472,0

12 472,0

92 962,6

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

0,0

0,0

0,0

37 887,8

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

9 838,7

0,0

0,0

88 686,5

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1 Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 711,6

8 715,2

8 715,2

8 715,2

84 717,8

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

8 715,2

8 715,2

8 715,2

56 823,8

расходы местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

54,2

0,0

0,0

0,0

8 255,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3 701,3

0,0

0,0

0,0

0,0

19 639,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

300,0

300,0

300,0

300,0

4 671,6

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

300,0

300,0

3 494,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 176,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

13 295,5

3 456,8

3 456,8

125 805,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 456,8

3 456,8

3 456,8

30 989,9

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

0,0

0,0

0,0

29 632,8

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

9 838,7

0,0

0,0

65 182,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских  кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 342,5

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 654,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 688,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":

2.3.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":

2.3.2.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" цифры "2021" заменить цифрами "2022".

2.3.2.1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 65 337 556,7 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 6 989 107,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 8 184 076,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 8 728 937,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 9 299 781,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 9 741 590,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 10 322 647,2 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы (к 2022 году):

1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2022 году - 100%).

2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2022 году - 35,9%).

3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2022 году - 0%).

4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2022 году - 100%).

5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2022 году - 100%).

6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2022 году - 11,6%).

7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).

8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).

9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).

10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).

11. Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально- психологическую  помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра" (до  70 % в 2022 году)

Непосредственные результаты к 2022 году:

1. Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (в 2022 году - 770 чел.).

2. Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий.

3. Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг.

4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2022 году - 25).

5. Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально- психологическую  помощь с расстройствами аутистического спектра (в 2022 году - 450 чел.).

6. Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра" (до 5 единиц в 2022 году).

7. Численность специалистов, прошедших обучение

(переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра (в 2022 году - 128 чел.)".

2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":

2.3.2.2.1. В подпункте 3.2.2.1 "Характеристика текущего состояния":

2.3.2.2.1.1. По тексту подпункта цифры "2020" заменить цифрами "2022".

2.3.2.2.1.2. После абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:

"Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является интеграция людей с расстройствами аутистического спектра в общество, формирование условий для их развития, взаимодействия с окружающим миром. Организация своевременного комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра способствует максимально возможным достижениям в их развитии, успешной социализации и включению их в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области по Нижегородской области на 1 января 2019 г. зафиксировано 714 случаев расстройства аутистического спектра, из них с впервые установленным диагнозом - 126 человек, 1 человек с установленным диагнозом РАС старше 18 лет. Вместе с тем  прогнозируется ежегодное увеличение численности случаев расстройства аутистического спектра.

В целях решения комплекса проблем социализации и социальной адаптации данной категории граждан, проживающих в Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2019 г. № 928-р утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2019 г. № 1117-р утвержден план мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы.".

2.3.2.2.1.3. После абзаца шестьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:

"создание системы комплексного непрерывного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра, в том числе в социальной сфере создание условий для социального обслуживания людей с расстройствами аутистического спектра, способствующих их максимальному развитию, адаптации и интеграции в общество, снижению выраженности ограничений жизнедеятельности, укреплению психического и физического здоровья, повышению доступности образования и занятости.".

2.3.2.2.2. В подпункте 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2021" заменить цифрами "2022".

2.3.2.2.3. Подпункты 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" и 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

65337 556,7

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

65093 144,6

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

13 542,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2019 - 2022

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

50 000,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018 

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019 - 2022

МСП НО

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

63 000,0

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Капвложения

2019-2022

Минстрой НО

-

-

-

-

0,0

0,0

5 102,4

35 838,7

40 941,1

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2022

МСП НО

-

-

-

-

-

49 588,5

13 078,2

6 488,4

69 155,1

     3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 2

К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:

1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2022 году - 100%).

2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2022 году - 35,9%).

3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2022 году - 0%).4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2022 году - 100%).

5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2022 году - 100%).

6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2022 году - 11,6%).

7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).

8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).

9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).

10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).

11. Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально- психологическую  помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра" (до 70 % в 2022 году).

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Индикаторы

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

74,7

85,8

100,4

101,7

100

100

100

2.

Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников

%

33

33

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

3.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

4.

Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов

%

0

0

97,2

100

100

100

100

100

100

100

5.

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

%

x

x

x

1,0

1,6

2,2

6,8

9,5

10,4

11,6

6.

Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

кВт.ч/кв. м

-

-

-

63,01

54,73

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

7.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

Гкал/кв. м

-

-

-

0,2650

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

8.

Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

9.

Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

10.

Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально- психологическую  помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

%

-

-

-

-

-

-

-

50

60

70

Непосредственные результаты

1.

Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений

чел.

763

763

770

770

770

770

770

770

770

770

2.

Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

3.

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

ед.

x

x

x

2

3

4

14

20

22

25

5.

Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально- психологическую  помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

280

350

450

6.

Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

7.

Численность специалистов, прошедших обучение

(переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра

чел.

-

-

-

-

-

-

-

45

80

128

".

2.3.2.2.4. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

всего

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

65337 556,7

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 184 076,6

8 721 937,0

9 256 781,3

9 736 487,6

10 286 808,5

65 246 615,6

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

5 102,4

35 838,7

90 941,1

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Всего, в том числе

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8234 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9864 047,5

11182 777,0

расходы областного бюджета

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

122 457,5

860 129,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

расходы областного бюджета

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7.

Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р1.

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127 559,9

895 968,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 102,4

35 838,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122 457,5

860 129,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.13.

Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 588,5

13 078,2

6 488,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 588,5

13 078,2

6 488,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение":

2.3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" изложить в следующей редакции:    

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

2015 - 2022 годы

Подпрограмма 3 реализуется в один этап

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 3 за счет средств областного

бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 262 065,9 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 14 542,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 14 426,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 27 055,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 40 584,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 719,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 40 056,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 41 340,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 41 340,7 тыс. рублей

Индикаторы

достижения цели и

показатели

непосредственных

результатов

Индикаторы (к 2022 году)

1. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет в 2022 году 66,7% от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста.

2. Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, составит к 2022 году 3% от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости.

3. Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, в 2022 году составит 4% от числа граждан, в возрасте до 80 лет.

4. Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально- техническую базу.

5. Доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2022 годах - 100%).

Непосредственные результаты (к 2022 году)

1. Ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2022 году.

2. Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (в 2022 году - 74,40).

3. Количество районов Нижегородской области,  в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (в 2022 году - 29).

4. Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) к 2022 году - 59".

2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":

2.3.3.2.1. В подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" цифры "2021" заменить цифрами "2022". 

2.3.3.2.2. Подпункты 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" и 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

262 065,9

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

17 527,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

15 166,1

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

56 041,9

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016-2018

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

   0,0

0,0

19 435,2

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

3 025,5

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

2 071,3

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2022

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

148 798,7

Основное мероприятие 3.Р3.

Региональный проект "Старшее поколение"*

Прочие расходы

2019

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".

3.3.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 3

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

Индикаторы

1.

Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости

%

0,2

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

2.

Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет

%

0,7

1,0

1,4

1,9

2,4

3,0

3,5

4,0

4,0

4,0

3.

Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям

%

5,6

6,0

9,5

22,2

38,9

54

61,1

66,7

66,7

66,7

4.

Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу

%

0,0

0,0

0,0

15,0

28,9

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

1.

Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам

чел.

4 500

5 000

4 000

2 500

1 492

1 000

500

50

50

50

2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста

годы

-

-

-

-

-

-

73,07

73,86

74,40

74,4

3.

Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

ед.

-

-

-

-

-

-

2

19

29

29

4.

Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)

ед.

-

-

-

-

-

-

59

59

59

59

".

2.3.3.2.3. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Итого:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

Всего, в том числе:

14 542,2

25 623,5

40 945,4

55 521,7

61 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

321 090,0

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

262 065,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

40 024,1

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе:

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

17 527,2

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

17 527,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе:

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

15 166,1

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

15 166,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе:

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

56 041,9

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

56 041,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе:

0,0

17 226,6

22 047,2

20 185,5

0,0

0,0

0,0

0,0

59 459,3

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

19 435,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

40 024,1

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе:

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

3 025,5

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

3 025,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Всего, в том числе:

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

2 071,3

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

2 071,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе:

0,0

0,0

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

148 798,7

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

148 798,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.Р3.

Региональный проект "Старшее поколение"*

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

19 000,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

19 000,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".    

2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области":

2.3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:   

"Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в один этап.

Срок реализации 2015-2022 годы"

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного

бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 111 541 757,3 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 13 964 387,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 14 594 227,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 15 133 819,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 11 948 323,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 14 131 228,8 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных

результатов Подпрограммы 4

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки, - 100%;

- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством:

2015 год - 421 352 человек;

2016 год - 451 573 человек;

2017 год - 421 352 человек;

2018 год - 438 994 человек;

2019 год - 434 025 человек;

2020 год - 434 025 человек;

2021 год - 434 025 человек;

2022 год - 434 025 человек;

- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством:

2015 год - 2 026 178 человек;

2016 год - 2 011 867 человек;

2017 год - 1 720 893 человек;

2018 год - 1 658 430 человек;

2019 год - 1 539 966 человек;

2020 год - 1 539 966 человек;

2021 год - 1 539 966 человек;

2022                - 1 539 966 человек".

2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":

2.3.4.2.1. В подпункте 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" слова "2021" заменить словами "2022".

2.3.4.2.2. Подпункты 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" и 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет  средств областного  бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Цель Подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,8

111541 757,3

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

110092 343,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно- коммунальных  услуг отдельным категориям граждан

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

739,5

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Прочие расходы

2020 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 512,0

75 512,0

75 512,0

226 536,0

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Прочие расходы

2020 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304 663,0

304 663,0

304 663,0

913 989,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2019-2021

МСП НО

0

0

0

0

1 480,0

49 925,3

156 545,5

100 194,9

308 145,7

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 4

Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4

Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственный результат 1.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством

Ед.

384 566

384 476

421 352

451 573

412 446

438 994

434 025

434 025

434 025

434 025

Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством

Ед.

1 850 946

1 892 023

2 026 178

2 011 867

1 720 893

1 658 430

1 539 966

1 539 966

1 539 966

1 539 966

".

2.3.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный

заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,8

МСП НО

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,8

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4

за счет всех источников

Статус

Наименование

Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

Всего, в том числе

17745 124,5

19083 199,0

17195 739,5

18104 339,9

19457 820,7

23643 208,4

20581 882,8

22931 642,4

расходы областного бюджета

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4139 952,3

4863 593,2

8509 389,2

8633 559,7

8800 413,6

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Всего, в том числе

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4139 952,3

3954 828,8

4785 693,0

4830 042,3

4883 571,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4139 952,3

3954 828,8

4785 693,0

4830 042,3

4883 571,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Всего, в том числе

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

расходы областного бюджета

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно- коммунальных  услуг отдельным категориям граждан

Всего, в том числе

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Всего, в том числе

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110 146,5

109 600,1

108 152,7

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 512,0

75 512,0

75 512,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 634,5

34 088,1

32 640,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1128 979,6

1128 979,6

1128 979,6

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304 663,0

304 663,0

304 663,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

824 316,6

824 316,6

824 316,6

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0

0

0

0

910 244,4

2914 670,4

3101 658,2

3160 080,2

расходы областного бюджета

0

0

0

0

1 480,0

49 925,3

156 545,5

100 194,9

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет

0

0

0

0

908 764,4

2864 745,1

2945 112,7

3059 885,3

средства юридических лиц

прочие источники (собственные средства населения и др.)

".

2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области":

2.3.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:    

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015-2022 годы в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 280 703,0 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.;

в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.;

в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.;

в 2018 году - 858 072,3 тыс. руб.;

в 2019 году - 381 803,9 тыс. руб.;

в 2020 году - 395 799,8 тыс. руб.;

в 2021 году - 419 216,6 тыс. руб.;

в 2022 году - 414 708,0 тыс. руб.

"Индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных

результатов

Индикаторы (к 2022 году):

- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет Подпрограммы 5, - 9%;

- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов - 40% от общего количества детей-инвалидов;

- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1;

- суммарный коэффициент рождаемости - 1,552.

Непосредственные результаты к 2022 году:

- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, - 130;

- количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подпрограммы 5, - 130;

- количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам - 70;

- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" - 2 000;

- численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 11 200;

- количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы 5, - 0;

- численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1 110";

- численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета - 6 868;

- численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации - 18 480;

- количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка - 974;

- количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни - 500".

2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":

2.3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" цифры "2021" заменить цифрами "2022".

2.3.5.2.2. Подпункты 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" и 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Цели Подпрограммы 5:

формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

4 280 703,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

6 505,7

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2 499 122,2

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

224,5

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

135,7

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

72,4

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

358 209,8

Основное мероприятие 5.7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2015-2022

МСП НО

334 612,3

346 079,2

369 624,9

366 116,3

1 416 432,7

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Индикаторы достижения цели

1.

Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы

%

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

2.

Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

3.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1,009

1

1

1

1

Непосредственные результаты

1.

Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей

чел.

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

2.

Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы

ед.

120

120

130

130

130

130

130

130

130

130

3.

Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам

чел.

72

76

79

79

75

70

70

70

70

70

4.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"

чел.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2 288

5 874

7 794

10 011

9 968

11 200

11 200

11 200

11 200

11 200

6.

Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1 397

1 360

1 057

1 160

1 339

1 005

1 110

1 110

1 110

1 100

8.

Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

чел.

-

-

-

-

-

-

4 316

5 679

6 868

6 868

9.

Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации

чел.

-

-

-

-

-

-

18 480

18 480

18 480

18 480

10.

Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка

ед.

-

-

-

-

-

-

974

974

974

974

11.

Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни

ед.

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

".

2.3.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

всего         

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

4280 703,0

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

4280 703,0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5

за счет всех источников

Статус

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма  5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,90

1186 583,4

1257 351,2

1301 677,7

1321 661,6

1434 089,0

1527 296,7

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

399 278,9

919 873,8

925 861,8

1014 872,4

1112 588,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1114 797,4

1190 527,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

380 550,6

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

344,6

248,4

358,1

358,1

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

337,6

241,4

351,1

351,1

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

20 403,7

21 219,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

20 403,7

21 219,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1230 611,4

1251 900,6

1363 742,5

1457 134,1

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

334 612,3

346 079,2

369 624,9

366 116,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

895 999,1

905 821,4

994 117,6

1091 017,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области":

2.3.6.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" изложить в новой редакции:

"Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в 2015 - 2022 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 223 233,6 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,

в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,

в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,

в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб.,

в 2019 году - 47 208,8 тыс. руб.,

в 2020 году - 50 043,5 тыс. руб.,

в 2021 году - 50 043,5 тыс. руб.,

в 2022 году - 50 043,5 тыс. руб.

Индикаторы

достижения цели и

показатели

непосредственных

результатов

Индикаторы достижения цели:

1) количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед.: (в 2022 году - 3 990);

2) количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года, ед.: (в 2022 году - 154).

Показатели непосредственных результатов:

1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, ед. (в 2022 году - 70);

2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2022 году - 70);

3) количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2022 году - 2);

4) количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. (в 2022 году - 1651)".

2.3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":

2.3.6.2.1. В подпункте 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6" цифры "2021" заменить цифрами "2022".

2.3.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" и 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:

"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

223 233,6

Основное мероприятие 6.1.

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

0,0

0,0

0,0

0,0

10 430,7

2019-2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

54 396,8

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

12 931,0

2019-2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

141 777,2

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 532,6

2019

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

165,3

2019-2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты Подпрограммы 6

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области

ед.

4 000

4 242

4 041

4 092

4 098

4 104

3 952

3 980

3 985

3 990

2.

Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года

ед.

100

114

136

137

138

139

151

152

153

154

Непосредственные результаты

1.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку

ед.

35

25

57

35

41

37

69

70

70

70

2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов 9программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

--

-

69

70

70

70

3.

Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

--

-

2

2

2

2

4.

Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

ед.

-

-

-

-

-

-

1 651

1 651

1 651

1 651

".

2.3.6.2.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 6

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

223 233,6

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

197 174,0

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

165,3

0,0

0,0

0,0

26 059,6

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 6

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1.

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.7. В подразделе 3.7 "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области":   

2.3.7.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей" и "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" пункта 3.7.1 "Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 7

Подпрограмма реализуется в один этап, в течение 2018-2022 годов

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 7 составляет 1 500,0 тыс. рублей, из них:

в 2018 году - 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году - 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году - 500,0 тыс. руб.,

в 2021 году - 500,0 тыс. руб.,

в 2022 году - 500,0 тыс. руб.

Индикаторы

достижения цели Подпрограммы

Индикаторы к 2022 году:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. На 1 000 работающих - 0,045;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 000 работающих - 0,77;

- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней - 44,7;

- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10 000 работающих - 0,95;

- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 37,2%.

Непосредственные результаты:

- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018 - 2022 годах суммарно - 150 000);

- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2022 году - 98%);

- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018 - 2022 годах суммарно - 14 000)".

2.3.7.2. В пункте 3.7.2 "Текстовая часть Подпрограммы 7":

2.3.7.2.1. Подпункт 3.7.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"3.7.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 7 приведена в подразделе 2.4 Программы, а также в таблице 5 настоящей Подпрограммы.

Таблица 5

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (тыс. рублей) за счёт средств областного бюджета

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Цель Подпрограммы 7: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

1 500,0

Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Координация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях Нижегородской области, в том числе в рамках реализации предупредительных мер за счёт средств социального страхования.

-

2018 - 2022

ОИВ; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Координация обучения по 72-часовой дополнительной профессиональной программе экспертов организаций области, осуществляющих специальную оценку условий труда

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Проведение государственной экспертизы условий труда, в том числе в целях оценки качества специальной оценки условий труда

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического  обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей, в том числе членов НАПП, с численностью работников свыше 1000 человек, на заседаниях областной межведомственной комиссии по охране труда (по плану комиссии)

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также подведомственных муниципальных организаций на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по охране труда

-

2018 - 2022

ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной труда с учётом Типового положения о системе управления охраной труда, утверждённого приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной комиссии по охране труда, содействие в проведении сертификации систем управления охраной труда

-

2018 - 2022

МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (в отношении подведомственных организаций); ГИТ НО; (по согласованию); НАПП

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Анализ причин смертельных несчастных случаев, имевших место в организациях координируемых видов экономической деятельности с наибольшим общественным резонансом, а также принятых работодателями корректирующих мер по итогам соответствующих расследований на рабочих совещаниях в ОИВ, с последующим информированием областной межведомственной комиссии по охране труда

-

2018 - 2022

ОИВ НО, ГИТ НО

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Координация мероприятий по охране труда в подведомственных государственных и муниципальных организациях (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н)

-

2018 - 2022

ОИВ НО; ОМСУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Реализация предусмотренных коллективными договорами и локальными нормативными актами инженерно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н)

-

2018 - 2022

Работодатели - члены НАПП, в том числе предприятия транспортного машиностроения

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Поддержание материально-технического оснащения служб охраны труда, обеспечение их численности и функционально-структурных характеристик в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и рекомендациями Минтруда России

-

2018 - 2022

Работодатели - члены НАПП (при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Содействие развитию общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, в том числе уполномоченными по охране труда профсоюзов (трудовых коллективов)

-

2018 - 2022

Облсовпроф

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Координация оснащения государственных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских осмотров, обеспечение подготовки (переподготовки) и повышения квалификации врачей- профпатологов

-

2018 - 2022

Министерство здравоохранения НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда

-

2018 - 2022

ОИВ НО; ОМСУ

(в отношении подведомственных организаций)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

240,0

14.

Ведение банка данных образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Информационное и методическое содействие аккредитованным образовательным организациям в осуществлении обучения по охране труда и профессиональной переподготовки по техносферной безопасности, участие в заседаниях комиссий по проверке знаний требований охраны труда и аттестационных комиссиях.

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Обеспечение учёта необходимого материально-технического и кадрового обеспечения при осуществлении лицензионного контроля в образовательных организациях области, осуществляющих обучение по охране труда

-

2018 - 2022

МОНиМП НО и МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по охране труда

-

2018 - 2022

Работодатели - члены НАПП

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Информационное и методическое содействие учреждениям высшего профессионального образования в подготовке студентов по специальностям "Техносферная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств" и направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Организация и координация обучения по охране труда, отдельных категорий застрахованных - руководителей государственных (муниципальных) учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда

-

2018 - 2022

ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию); МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Координация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений

-

2018 - 2022

ОИВ НО; ОМСУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Повышение квалификации экспертов по программе "Проведение государственной экспертизы условий труда для сотрудников органов исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации"

-

2020, 2022

МСП НО

0,0

0,0

120,0

0,0

120

240,0

Основное мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Актуализация Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области"

-

2019

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Разработка государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области "

-

2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

0,0

0,0

380,0

500,0

380,0

1 260,0

25.

Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасный труд", планируемой к включению в федеральную государственную программу "Содействие занятости населения", утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, направленные на формирование культуры безопасного труда

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области с подготовкой ежегодного информационного бюллетеня (доклада) по вопросам охраны и условий труда в Нижегородской области

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

Обеспечение актуализации материалов для раздела "Охрана труда в Нижегородской области" официального интернет-сайта Правительства Нижегородской области

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда 28 апреля

-

2018 - 2022

МСП НО; ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

Участие делегации министерства социальной политики Нижегородской области в информационных мероприятиях ежегодной Всероссийской недели охраны труда (г. Сочи)

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.

Участие представителя  министерства социальной политики Нижегородской области в ежегодном Всероссийском совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации

-

2020, 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Участие представителя министерства социальной политики Нижегородской области в ежегодном совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа

-

2020, 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.

Участие представителей министерства социальной политики Нижегородской области в Международной специализированной выставке "Безопасность и Охрана труда" (ВДНХ, г.Москва)

-

2020, 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

Проведение ежегодной научно- практической областной Конференции по актуальным вопросам охраны труда и применения средств индивидуальной защиты (в рамках специализированной выставки "Безопасность. Охрана. Спасение"/ SENTEX)

-

2018 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

280,0

400,0

280,0

960,0

34.

Содействие работодателям области во внедрении передового опыта в сфере безопасности и охраны труда, программ "нулевого травматизма" (VISION ZERO) и "бережливого производства" (по отдельному плану, утверждённому областной межведомственной комиссией по охране труда). Изучение, обобщение и трансляция передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современные системы управления охраной труда (в том числе программы нулевого травматизма и стандарты высокой социальной ответственности бизнеса)

-                             

2018 - 20222

МСП НО; НАПП

(по согласованию); Облсовпроф

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35.

Координация и участие в обсуждении актуальных вопросов охраны труда в рамках информационных семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов на базе аккредитованных образовательных организаций и предприятий области

-

2018 - 2021

МСП НО; ГИТ НО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36.

Пропаганда вопросов охраны труда и осуществление мотивации на безопасный труд, в т.ч. приобретение информационно-справочных систем, плакатов и знаков безопасности, оснащение уголков по охране труда, проведение корпоративных мероприятий информационного характера (дней охраны труда, деловых игр, бизнес-тренингов и др.)

-

2018 - 2022

Работодатели - члены НАПП

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37.

Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом по охране труда в рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности при НАПП (по плану группы)

-

2018 - 2022

НАПП

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы"

-

2018 - 2022

МСП НО, НАПП

(по согласованию); Облсовпроф

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39.

Проведение регионального конкурса детских рисунков "Охрана труда глазами детей" и обеспечение участия призёров во Всероссийской Неделе охраны труда (г. Сочи)

-

2020, 2022

МОНиМП НО; МСП НО

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

300,0

40.

Пропаганда актуальных вопросов охраны труда в средствах массовой информации, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области

-

2018 - 2022

ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.

Проведение ежегодных конкурсов среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на уровне предприятий, областных организаций профсоюзов и профобъединений

-

2018 - 2022

Облсовпроф

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42.

Проведение ежегодных муниципальных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда

-

2018 - 2022

ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43.

Проведение отраслевых совещаний по актуальным вопросам состояния условий и охраны труда в организациях Нижегородской области

-

2018 - 2022

ОИВ; МСП НО; ГИТ НО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44.

Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

-

2018 - 2022

ОМСУ (по согласованию); МСП НО

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45.

Проведение информационно-методических семинаров с руководителями, экспертами, преподавателями аккредитованных организаций, осуществляющими специальную оценку условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг и сертификацию по охране труда

-

2018 - 2022

МСП НО; МОНиМП НО и ГИТ НО

(по согласованию); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.7.2.2. Подпункт 3.7.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.7.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет всех источников приведена в подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть государственной программы".

2.3.8. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области":

2.3.8.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 10" пункта 3.9.1 "Паспорт подпрограммы 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 10

Индикаторы:

1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 86% в 2022 году);

2) доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2022 году);

3) доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2022 году);

4) доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 70% в 2022 году);

5) доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2022 году);

6) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (до 100% в 2022 году);

7) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 40% в 2022 году);

8) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (до 50% в 2022 году);

9) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (до 75% в 2022 году);

10) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (до 60% в 2022 году);

11) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 70% в 2022 году).

Непосредственные результаты:

1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., 2022 году - на 2 п.п.);

2) увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году -  на 5 п.п.);

3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);

4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);

5) увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - на 9 п.п., в 2021 году - на  2 п.п., в 2022 году - сохранение уровня предыдущего периода);

6) сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (ежегодно с 2020 по 2022 гг. сохранение на уровне предыдущего периода -100 %);

7) увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021-2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов);

8) увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году -  на 10 п.п., в 2021-2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов);

9) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 5 п.п., в 2021, 2022 гг. - сохранение на уровне предыдущего периода);

10) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021-2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов);

11) увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 5,5 п.п., в 2021 году - на 4,5 п.п., в 2022 году - поддержание уровня предыдущих периодов)".

2.3.8.2. В пункте 3.9.2 "Текстовая часть Подпрограммы 10":

2.3.8.2.1. Таблицу 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10" подпункта 3.9.2.4 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень мероприятий Подпрограммы 10"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИМОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятия

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Цель Подпрограммы 10: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

20 130,7

15 691,6

14 814,1

50 636,4

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Прочие расходы

2020-2022

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2022

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО

20 130,7

15 691,6

14 814,1

50 636,4

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Прочие расходы

2020-2022

УТЗН НО

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Прочие расходы

2020-2022

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.8.2.2. В подпункте 3.9.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 10" позицию "Непосредственные результаты Подпрограммы 10:" изложить в следующей редакции:

"Непосредственные результаты Подпрограммы 10:

1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., 2022 году - на 2 п.п.);

2) увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году -  на 5 п.п.);

3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);

4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);

5) увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - на 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - сохранение уровня предыдущего периода);

6) сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (ежегодно с 2020 по 2022 год сохранение на уровне предыдущего периода -100 %);

7) увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);

8) увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году -  на 10 п.п., в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);

9) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 5 п.п., в 2021, 2022 годах - сохранение на уровне предыдущего периода);

10) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);

11) увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 5,5 п.п., в 2021 году - на 4,5 п.п., в 2022 году - поддержание уровня предыдущих периодов).".

2.3.8.2.3. В подпункте 3.9.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 10":

2.3.8.2.3.1. Таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов Подпрограммы 10 за счет всех источников" изложить в следующей редакции:

"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов Подпрограммы 10 за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего, в том числе

49 137,7

44 698,6

44 308,8

расходы областного бюджета

20 130,7

15 691,6

14 814,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

29 007,0

29 007,0

29 494,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Всего, в том числе

49 137,7

44 698,6

44 308,8

расходы областного бюджета

20 130,7

15 691,6

14 814,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

29 007,0

29 007,0

29 494,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.4 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

".

2.3.8.2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10" представлен в приложении к настоящей подпрограмме.".

2.3.8.3. Дополнить подпрограмму 10 приложением следующего содержания:         

"ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме 10 "Развитие системы

комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов, в том числе детей-инвалидов в

Нижегородской области"

Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10



п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации мероприятия

Исполнители мероприятия

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

средства федерального бюджета

средства бюджета Нижегородской области

средства бюджетов муниципальных образований Нижегородской области

средства из внебюджетных источников

Номер целевого показателя (индикатора), на достижение которого направлены мероприятия

Всего

138 145,1 

49 137,7 

44 698,6 

44 308,8 

87 508,7 

50 636,4 

0,0 

0,0 

Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных мероприятиях,

услугах ранней помощи в Нижегородской области

Основное мероприятие 10.1.

Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1.1.

Отработка механизмов оптимальной маршрутизации реабилитационного (абилитационного) процесса

2020-2022

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%);

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1

10.1.2.

Проведение оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

2020-2022

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО,  УТЗН НО,   БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%);

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,2

Основное мероприятие

10.2.

Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

138 145,1 

49 137,7 

44 698,6 

44 308,8 

87 508,7 

50 636,4 

0,0 

0,0 

10.2.1.

Оснащение областного центра для инвалидов (ГБУ "НОРЦИ") медицинским и реабилитационным оборудованием

2020

МСП НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%)

682,4 

682,4 

0,0 

0,0 

505,0 

177,4 

0,0 

0,0 

1

10.2.2.

Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района города Нижнего Новгорода"

2020

МСП НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

1 849,1 

1 849,1 

0,0 

0,0 

1 368,3 

480,8 

0,0 

0,0 

2

10.2.3.

Оснащение  реабилитационным оборудованием учреждений системы социальной защиты населения Нижегородской области в целях реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов 

2020-2022

МСП НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%);

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

11 856,0 

1 850,2 

4 889,1 

5 116,7 

8 875,9 

2 980,1 

0,0 

0,0 

1, 4

10.2.4.

Приобретение реабилитационного оборудования для  оказания услуг психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи  детям  от 3 до 7 лет, на базе ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

2020-2022

МОНиМП НО

увеличение доли детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70 %., в 2022 году - 80%)

24 031,0 

8 071,6 

7 671,6 

8 287,8 

17 948,7 

6 082,3 

0,0 

0,0 

2

10.2.5.

Развитие технологии сопровождаемого проживания в организациях социального обслуживания Нижегородской области

2020-2022

МСП НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%

2 939,1 

1 939,1 

500,0 

500,0 

0,0 

2 939,1 

0,0 

0,0 

1

10.2.6.

Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря  в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов

2020-2022

МС НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%);

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

17 792,5 

5 456,8 

6 256,8 

6 078,9 

13 288,0 

4 504,5 

0,0 

0,0 

1,2

10.2.7.

Оснащение реабилитационным оборудованием организаций культуры для проведения абилитационных мероприятий для детей

2020-2022

МК НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА;

активизация участия учреждений культуры в социокультурной реабилитации инвалидов; использование современных технологий, обеспечивающих доступность историко-культурного наследия для людей с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной категории пользователей; взаимодействие с государственными и общественными организациями города и области; улучшение комплектования фондов региональных библиотек в количественном и качественном эквивалентах специальной литературой для слепых и слабовидящих людей;

увеличение востребованности у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности

20 092,6 

6 756,8 

6 756,8 

6 579,0 

15 000,0 

5 092,6 

0,0 

0,0 

2

10.2.8.

Оснащение реабилитационным оборудованием  медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

2020-2022

МЗ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%);

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

20 092,3 

6 756,7 

6 756,7 

6 578,9 

15 000,0 

5 092,3 

0,0 

0,0 

2

10.2.9.

Приобретение оборудования для оказания услуг ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 7 лет в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области

2020

МСП НО

увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70%, в 2022 году - 80%);

увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - 60%, в 2022 году - 80%)

3 729,8 

900,0 

1 617,6 

1 212,2 

2 784,3 

945,5 

0,0 

0,0 

3, 4

10.2.10.

Организация обучения специалистов технологиям и методикам оказания услуг по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов

2020-2022

МСП НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2022 году -76 %)

1 975,0 

1 475,0 

250,0 

250,0 

1 466,5 

508,5 

0,0 

0,0 

5

10.2.11.

Организация обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту

2020-2022

МС НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2022 году - 76%)

2 300,0 

1 300,0 

500,0 

500,0 

1 712,0 

588,0 

0,0 

0,0 

5

10.2.12.

Организация обучения  педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в части психолого-педагогических мероприятий

2020-2022

МОНиМП НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2022 году - 76%)

2 100,0 

500,0 

900,0 

700,0 

1 568,0 

532,0 

0,0 

0,0 

5

10.2.13.

Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Нижегородской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве)

2020-2022

УТЗН НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2022 году - 76%)

10 705,3 

3 600,0 

3 600,0 

3 505,3 

7 992,0 

2 713,3 

0,0 

0,0 

5

10.2.14.

Развитие единого портала для граждан с инвалидностью, в том числе в рамках обучения использованию сервисов "Цифровой экономики"

2020

МИТиС НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

5 000,0 

5 000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5 000,0 

0,0 

0,0 

1,2

10.2.15.

Разработка игры-путеводителя для детей-инвалидов "Простые госуслуги"

2020

МИТиС НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

3 000,0 

3 000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3 000,0 

0,0 

0,0 

2

10.2.16.

Проведение семинаров и консультаций в сфере цифровой экономики для инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2021-2022

МИТиС НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%);

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

10 000,0 

0,0 

5 000,0 

5 000,0 

0,0 

10 000,0 

0,0 

0,0 

1,2

Основное мероприятие 10.3.

Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10.3.1.

Семинары, направленные на построение профессиональной карьеры

2020-2022

УТЗН НО

сохранение уровня доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Нижегородской области (в 2020 году - 100%, в 2022 году - 100%);

обеспечение возможности для инвалидов выбрать будущую профессию

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7, 8, 9, 10

10.3.2.

Профдиагностические консультации с целью подбора профессий для трудоустройства или профобучения с учетом ограничений по состоянию здоровья

2020-2022

УТЗН НО

увеличение доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Нижегородской области (в 2020 году - 100%, в 2022 году - 100%);

обеспечение возможности для инвалидов выбрать новую сферу трудовой деятельности

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7, 8, 9, 10

10.3.3.

Семинары-тренинги направленные на осознание реальной оценки своего положения на рынке труда и формирования адекватных социальных и профессиональных установок

2020-2022

УТЗН НО

сохранение  уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2022 году - 40%);

сохранение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 50%, в 2022 году - 50%);

сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 75%, в 2022 году - 75%);

сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 60%, в 2022 году - 60%)

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7, 8, 9, 10

10.3.4.

Оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

2020-2022

УТЗН НО

сохранение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2022 году - 40%);

сохранение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 50%, в 2022 году - 50%);

сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 75%, в 2022 году - 75%);

сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году -60%, в 2022 году - 60%)

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7, 8, 9, 10

Основное мероприятие 10.4.

Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10.4.1.

Правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей-инвалидов по направлениям реабилитации

2020-2022

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО,

МС НО, МК НО, УТЗН НО,

БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%);

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%);

сокращение реабилитационного маршрута инвалида,  повышение эффективности реализации ИПРА

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11

10.4.2.

Нормативное правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги лицам с инвалидностью

2020-2022

МСП НО,

МОНиМП НО,

МЗ НО, МС НО, МК НО,   УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11

10.4.3.

Нормативное регулирование деятельности организаций, включенных в систему комплексной реабилитации или Нижегородской области и формирования учета количества лиц с инвалидностью, получающих мероприятия комплексной реабилитации

2020-2022

МСП НО,  МОНиМП НО,

МЗ НО, МС НО,  МК НО,   УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11

10.4.4.

Внесение изменений в Программу развития здравоохранения Нижегородской области

2020-2022

МЗ НО

нормативное правовое регулирование

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3, 4

10.4.5.

Актуализация приказов по медицинским организациям

2020-2022

МЗ НО

нормативное правовое регулирование

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3, 4

10.4.6.

Создание региональной информационной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Формирование и актуализация региональной базы данных организаций, оказывающих услуги ранней помощи (медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания), а также психолого-медико- педагогических комиссий

2020-2022

МСП НО,  МОНиМП НО,

МЗ НО, МС НО,  МК НО,   УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3, 4

".

2.4. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

Государственный заказчик-координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Министерство социальной политики Нижегородской области

Цели подпрограммы

Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения

Задачи подпрограммы

1. Осуществление финансового контроля за порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015 - 2022 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Всего - 1 814 380,7 тыс. руб.

2015 - 183 187,8 тыс. руб.

2016 - 182 597,2 тыс. руб.

2017 - 209 709,6 тыс. руб.

2018 - 242 338,6 тыс. руб.

2019 - 257 226,9 тыс. руб.

2020 - 262 154,3 тыс. руб.

2021 - 240 438,4 тыс. руб.

2022 - 236 727,9 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм

2015 - 100%;

2016 - 100%;

2017 - 100%;

2018 - 100%;

2019 - 100%;

2020 - 100%;

2021 - 100%;

2022 - 100%

4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы" по подпрограммам и прочие расходы

по министерству социальной политики Нижегородской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Коды бюджетной классификации

              Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

183187,8

182597,2

209709,6

242338,6

257226,9

262154,3

240438,4

236727,9

150

1006

0390100190

100

141491,1

140249,8

159361,1

162409,1

164504,3

170543,2

170543,2

170543,2

150

1006

0390100190

200

38959,4

39039,4

38162,5

37186,4

38531,6

39784,1

41141,8

42553,8

150

1006

0390198730

200

60,0

25,0

9,0

150

1006

0390100190

800

51,3

48,0

52,0

40,0

150

1003

0390225280

200

1696,0

1810,0

7849,0

752,9

1045,0

1045,0

1045,0

1045,0

150

1003

0390225280

600

350,0

3825,0

41625,2

52837,0

50482,0

27408,4

22285,9

150

1003

0390225280

800

990,0

1100,0

400,0

300

300,0

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

24780,4

25771,6

28546,6

30073,3

31061,6

31990,5

31253,7

31279,9

150

1006

0390100190

100

18040,1

19003,9

21513,8

21925,2

22208,1

23023,3

23023,3

23023,3

150

1006

0390100190

200

6662,0

6671,8

6525,8

6358,9

6588,9

6803,1

7035,3

7276,7

150

1006

0390198730

200

10,3

4,3

1,5

150

1006

0390100190

800

6,3

5,9

6,4

5,0

150

1003

0390225280

200

72,0

75,5

329,7

31,6

43,9

43,9

43,9

43,9

150

1003

0390225280

600

14,5

160,6

1748,3

2219,2

2120,2

1151,2

936,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

40600,1

40101,8

48242,5

62288,3

68146,1

52850,7

46192,0

44929,2

150

1006

0390100190

100

30703,6

29999,4

34103,3

34755,6

35203,9

29674,5

29674,5

29674,5

150

1006

0390100190

200

9116,5

9131,3

8930,0

8701,6

9016,4

7718,1

7981,5

8255,4

150

1006

0390198730

200

14,0

5,9

2,2

150

1006

0390100190

800

12,0

11,1

12,0

9,3

150

1003

0390225280

200

768,0

804,5

3484,9

334,3

464,0

313,5

313,5

313,5

150

1003

0390225280

600

155,5

1698,3

18481,6

23459,6

15144,6

8222,5

6685,8

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

37284,0

36678,1

42158,9

48246,0

51060,2

43685,1

39639,2

38923,0

150

1006

0390100190

100

29005,7

28288,4

32190,9

32806,6

33229,9

27628,0

27628,0

27628,0

150

1006

0390100190

200

7947,7

7979,7

7785,2

7586,0

7860,4

6524,6

6747,3

6978,8

150

1006

0390198730

200

12,3

5,1

1,8

150

1006

0390100190

800

10,6

10,0

10,8

8,3

150

1003

0390225280

200

320,0

335,2

1452,1

139,3

193,3

193,3

193,3

193,3

150

1003

0390225280

600

64,8

707,6

7700,7

9774,8

9339,2

5070,6

4122,9

Подпрограмма 4

"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

37338,6

37317,6

41819,2

47097,8

49637,9

42299,8

38779,1

38175,1

150

1006

0390100190

100

28298,2

28049,9

31872,2

32481,8

32900,9

27286,9

27286,9

27286,9

150

1006

0390100190

200

7791,9

7807,9

7632,5

7437,3

7706,3

6365,5

6582,7

6808,6

150

1006

0390198730

200

12,6

5,3

1,8

150

1006

0390100190

800

10,5

9,8

10,7

8,2

150

1003

0390225280

200

248,0

293,4

1271,5

122,0

169,3

169,3

169,3

169,3

150

1003

0390225280

600

56,6

619,7

6743,2

8559,6

8178,1

4440,2

3610,3

150

1003

0390225280

800

990,0

1100,0

400,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

31191,3

30580,3

35529,7

41067,3

43532,0

38284,3

34570,8

33860,7

150

1006

0390100190

100

25751,4

25062,6

28525,6

29071,2

29446,3

25581,5

25581,5

25581,5

150

1006

0390100190

200

5142,7

5149,3

5037,4

4908,6

5086,2

4097,8

4237,6

4383,0

150

1006

0390198730

200

7,9

3,3

1,2

150

1006

0390100190

800

9,2

8,4

9,2

7,1

150

1003

0390225280

200

288,0

301,4

1310,8

125,7

174,5

174,5

174,5

174,5

150

1003

0390225280

600

58,6

638,8

6951,4

8823,8

8430,5

4577,2

3721,7

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

7166,4

7118,3

7873,1

13565,9

13789,1

14285,3

14365,4

14448,7

150

1006

0390100190

100

5801,0

5750,2

6533,8

11368,7

11515,2

11938,0

11938,0

11938,0

150

1006

0390100190

200

1363,6

1366,4

1335,7

2194,0

2273,4

2347,3

2427,4

2510,7

150

1006

0390198730

200

1,7

1,1

0,5

150

1006

0390100190

800

1,8

1,7

1,9

2,1

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

4827,0

5029,5

5539,6

150

1006

0390100190

100

3891,1

4095,4

4621,5

150

1006

0390100190

200

935,0

933,0

915,9

150

1006

0390198730

200

1,2

150

1006

0390100190

800

0,9

1,1

1,0

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

38758,6

35638,2

35111,3

150

1006

0390100190

100

25411,0

25411,0

25411,0

150

1006

0390100190

200

5927,7

6130,0

6340,6

150

1003

0390225280

200

150,5

150,5

150,5

150

1003

0390225280

600

7269,4

3946,7

3209,2

".

2.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":

2.5.1. Подраздел "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Оценка экономической эффективности реализации Подпрограммы 6 не проводится, так как мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций являются затратными и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост Нижегородской области.

Эффективность реализации Подпрограммы 6 при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, приведет:

1. К увеличению доли некоммерческого сектора в решении социальных задач Нижегородской области.

2. К увеличению уровня информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области.

Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 6 при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, при активном участии граждан будет выражаться в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в интересах социально-экономического развития Нижегородской области.

Эффективность реализации Подпрограммы 6 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей непосредственных результатов Подпрограммы 6 к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 6 (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

где N - количество показателей Подпрограммы 6;

- плановое значение n-го показателя непосредственного результата;

- значение n-го показателя непосредственного результата на конец отчетного года;

FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы 6 в отчетном году;

Fфакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы 6 на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 6 используются  показатели непосредственных результатов, достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае, если фактическое значение n-го показателя превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного показателя принимается равной 130%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Подпрограммы 6 за все отчетные годы.".

2.5.2. Абзацы тринадцатый - двадцать четвертый подраздела "Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"Непосредственные результаты:

1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2%, в 2021 году - на 2%, 2022 году - на 2%);

2) увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5%, в 2022 году - на 5%);

3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10%, в 2021 году - на 5%, в 2022 году - на 5%);

4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - на 10%, в 2021 году - на 5%, в 2022 году - на 5%);

5) увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - на 9%, в 2021 году - на 2%, в 2022 году - сохранение уровня предыдущего периода);

6) сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (ежегодно с 2020 по 2022 год сохранение на уровне предыдущего периода -100%);

7) увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2%, в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);

8) увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10%, в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);

9) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 5 %, в 2021, 2022 годах - сохранение на уровне предыдущего периода);

10) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10%, в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);

11) увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 6%, в 2021 году - на 4%, в 2022 году - поддержание уровня предыдущих периодов).".

6. Условные сокращения, используемые в Программе, дополнить абзацем следующего содержания:

"МИТиС НО - министерство информационных технологий и связи Нижегородской области.".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.10.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.020.000 Управление социальным обеспечением и социальным страхованием (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 070.030.000 Финансирование социального обеспечения и социального страхования (см. также 080.080.020, 200.160.030)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать