Основная информация

Дата опубликования: 18 августа 2014г.
Номер документа: RU31000201400386
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Правительство Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород

18 августа 2014 г. № 310-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп, Правительство области постановляет:

Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы":

в государственную программу Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- в разделе 10 паспорта Программы:

цифры "138549608,4" заменить цифрами "140094521,7";

цифры "71666625,0" заменить цифрами "71671510,0";

цифры "8631898,0" заменить цифрами "8636783,0";

цифры "3053305,0" заменить цифрами "4593333,3";

- в разделе 11 паспорта Программы:

в пункте 1 слова "13,4 случая" заменить словами "12,8 случая";

в пункте 4 слова "5,4 случая на 10 тысяч детей соответствующего возраста" заменить словами "64,0 случая на 100 тысяч населения соответствующего возраста";

в пункте 5 слова "780,0 случая" заменить словами "731,3 случая";

в пункте 6 слова "13,6 случая" заменить словами "12,7 случая";

в пункте 8 слова "1,8 случая" заменить словами "1,9 случая";

в пункте 13 слова "35,0 случая" заменить словами "35,4 случая";

в пункте 15 слова "46,22 человека" заменить словами "36 человек";

- в разделе 1 Программы:

- в четвертом абзаце:

слова "2012 году" заменить словами "2013 году";

цифры "2008" заменить цифрами "2009";

слова "5,5 процента" заменить словами "5,2 процента";

слова "4,8 процента и составила 14,0" заменить словами "4,6 процента и составила 13,9";

цифры "13,4" заменить цифрами "12,8";

- в пятом абзаце:

цифры "2012" заменить цифрами "2013";

цифры "2008" заменить цифрами "2009";

цифры "35,1" заменить цифрами "47,8";

слова "2,4 против 3,7" заменить словами "2,3 против 3,4";

- в шестом абзаце:

цифры "2012" заменить цифрами "2013";

слова "в 5,7 раза" заменить словами "в 7,3 раза";

- в тексте Программы слова "МБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода" заменить словами "ОГБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода";

- в разделе 2 Программы:

часть текста после слов "По итогам реализации государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты" изложить в следующей редакции:

"1. Снижение в 2020 году смертности от всех причин до 12,8 случая на 1000 населения.

2. Снижение в 2020 году материнской смертности до 5,0 случая на 100 тысяч родившихся живыми.

3. Снижение в 2020 году младенческой смертности до 5,3 случая на 1000 родившихся живыми.

4. Снижение в 2020 году смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 64,0 случая на 100 тысяч населения соответствующего возраста.

5. Снижение в 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 731,3 случая на 100 тысяч населения.

6. Снижение в 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,7 случая на 100 тысяч населения.

7. Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 202,0 случая на 100 тысяч населения.

8. Снижение в 2020 году смертности от туберкулеза до 1,9 случая на 100 тысяч населения.

9. Достижение в 2020 году коэффициента рождаемости 11,3 человека на 1000 населения.

10. Снижение в 2020 году потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,9 литра на душу населения в год.

11. Снижение в 2020 году распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,0 процента.

12. Снижение в 2020 году распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0 процента.

13. Снижение в 2020 году уровня заболеваемости туберкулезом до 35,4 случая на 100 тысяч населения.

14. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90 процентов.

15. Увеличение в 2020 году обеспеченности врачами до 36 человек на 10 тысяч населения.

16. Обеспечение в 2020 году доли врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области до 33 процентов.

17. Достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) в 2017 году 200,0 процента.

18. Достижение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) в 2017 году 100,0 процента.

19. Достижение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) в 2017 году 100,0 процента.

20. Увеличение в 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,8 года.

Показатели конечного результата реализации государственной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к государственной программе";

- раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование выделения подпрограмм

Подпрограммы государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели государственной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих развитие здравоохранения Белгородской области.

Состав подпрограмм сформирован исходя из задач государственной программы и видов медицинской помощи, а также рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" выделена в целях обеспечения приоритета профилактики заболеваний в сфере охраны здоровья и формирования здорового образа жизни у населения и включает решение следующих задач:

1.1. Совершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний.

1.2. Популяризация и создание условий для ведения здорового образа жизни среди населения Белгородской области.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 используются:

- распространенность ожирения среди взрослого населения;

- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;

- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь);

- распространенность потребления табака среди взрослого населения;

- распространенность потребления табака среди детей и подростков;

- доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Подпрограмма 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" выделена в целях обеспечения доступности и повышения качества первичной медико-санитарной помощи и включает в себя решение следующих задач:

2.1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, включая развитие системы профилактики, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития, лечение обострений хронических заболеваний, выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний и состояний.

2.2. Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы 2 используются:

- охват иммунизацией населения против управляемой инфекции в декретированные сроки;

- общая заболеваемость взрослого населения;

- уровень госпитализации.

Подпрограмма 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" выделена в целях обеспечения доступности и повышения качества специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и включает в себя решение следующих задач:

3.1. Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

3.2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи.

3.3. Развитие службы крови.

3.4. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений области.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы 3 используются:

- смертность от болезней кровообращения;

- смертность от новообразований (в том числе злокачественных);

- смертность от туберкулеза;

- доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий;

- доля выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

Подпрограмма 4 "Развитие государственно-частного партнерства" выделена в целях решения вопроса по поддержке развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения и включает в себя решение следующей задачи:

4.1. Увеличение числа коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения.

В качестве показателя конечного результата реализации подпрограммы 4 используется:

- количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства.

Подпрограмма 5 "Охрана здоровья матери и ребенка" выделена в целях обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи матерям и детям и включает в себя решение следующих задач:

5.1. Совершенствование служб детства и родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и учреждений детства.

5.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.

5.3. Совершенствование медицинской помощи новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела.

5.4. Развитие медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В качестве целевых индикаторов подпрограммы 5 используются:

- материнская смертность;

- младенческая смертность;

- смертность детей от 0 до 17 лет.

Подпрограмма 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" выделена в целях обеспечения доступности и повышения качества оказания медицинской реабилитационной помощи на основе комплексного применения лекарственной, немедикаментозной терапии и природных лечебных факторов и включает в себя решение следующей задачи:

6.1. Поддержка развития инфраструктуры реабилитации и санаторно-курортного лечения.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы 6 используются:

- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся;

- охват санаторно-курортным лечением пациентов.

Подпрограмма 7 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" выделена в целях организации системы оказания паллиативной помощи населению и включает в себя решение следующей задачи:

7.1. Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы 7 используются:

- обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях.

Подпрограмма 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" выделена в целях обеспечения потребности системы здравоохранения Белгородской области в квалифицированных специалистах и включает в себя решение следующих задач:

8.1. Повышение уровня квалификации и компетенции медицинских и фармацевтических работников.

8.2. Повышение престижа профессии и развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы 8 используются:

- обеспеченность врачами населения области;

- доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области;

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения;

- доля аккредитованных специалистов.

Подпрограмма 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" выделена в целях повышения обеспеченности населения качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и включает в себя решение следующей задачи:

9.1. Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан.

В качестве показателя конечного результата реализации подпрограммы 9 используется:

- удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов).

Подпрограмма Б "Развитие информатизации в здравоохранении" выделена в целях обеспечения эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи и включает в себя решение следующей задачи:

Б.1. Обеспечение уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы Б используются:

- среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pe№tium III или его аналогом;

- количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты.

Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования" выделена в целях создания единого механизма реализации конституционных прав жителей области на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированного ее объема и качества за счет всех источников финансирования и включает в себя решение задачи:

Г.1. Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Белгородской области, включая совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи и оптимизацию структуры коечного фонда учреждений здравоохранения.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы Г используются:

- доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий);

- доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий;

- доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий;

- доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий;

- доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий;

- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения);

- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения);

- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения);

- число дней занятости койки в году;

- средняя длительность лечения больного в стационаре.

Подпрограмма Д "Обеспечение реализации государственной программы" выделена в целях обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти Белгородской области в сфере здравоохранения и включает в себя решение следующих задач:

Д.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы.

Д.2. Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.

В качестве показателя конечного результата реализации подпрограммы Д используется:

- уровень достижения целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма Ж "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" выделена в целях обеспечения и создания условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в возрасте до 18 лет и включает в себя решение следующих задач:

Ж.1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ж.2. Развитие форм организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет.

В качестве показателя конечного результата реализации подпрограммы Ж используется:

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве оздоровленных детей.

Подпрограмма И "Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" выделена в целях решения вопроса по повышению качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и включает в себя решение следующих задач:

И.1. Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

И.2. Участие в реализации государственной и региональной семейной политики.

В качестве показателей конечного результата реализации подпрограммы И используются:

- доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, к количеству поступивших заявлений соответствующего вида;

- доля записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы представлена в приложении № 1 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются";

- в разделе 5 Программы:

в абзаце первом цифры "138549608,4" заменить цифрами "140094521,7";

в абзаце втором цифры "71666625,0" заменить цифрами "71671510,0";

в абзаце третьем цифры "8631898,0" заменить цифрами "8636783,0";

в абзаце одиннадцатом цифры "3053305,0" заменить цифрами "4593333,3";

- в подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы (далее - подпрограмма 1):

- раздел 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"1. Снижение в 2020 году распространенности ожирения среди взрослого населения до 25,0 процента.

2. Снижение в 2020 году распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30,0 процента.

3. Снижение в 2020 году потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,9 литра на душу населения в год.

4. Снижение в 2020 году распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,0 процента.

5. Снижение в 2020 году распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0 процента.

6. Увеличение доли детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 80,9 процента";

- раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Снижение в 2020 году распространенности ожирения среди взрослого населения до 25,0 процента.

2. Снижение в 2020 году распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 30,0 процента.

3. Снижение в 2020 году потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,9 литра на душу населения в год.

4. Снижение в 2020 году распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,0 процента.

5. Снижение в 2020 году распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0 процента.

6. Увеличение доли детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 80,9 процента.

Перечень показателей подпрограммы 1 и их плановые значения годам приведены в приложении № 1 к государственной программе";

- в подпрограмме 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма 2):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 2:

цифры "1202115,0" заменить цифрами "1196636,0";

цифры "950115,0" заменить цифрами "947636,0";

цифры "16438,0" заменить цифрами "10959,0";

- раздел 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"1. Увеличение в 2020 году охвата иммунизацией населения против управляемой инфекции в декретированные сроки до 96,2 процента.

2. Снижение в 2020 году общей заболеваемости взрослого населения до 160270,0 случая на 100 тысяч населения.

3. Обеспечение уровня госпитализации в 2020 году - 150 человек на 1000 населения";

- раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Увеличение в 2020 году охвата иммунизацией населения против управляемой инфекции в декретированные сроки до 96,2 процента.

2. Снижение в 2020 году общей заболеваемости взрослого населения до 160270,0 случая на 100 тысяч населения.

3. Обеспечение уровня госпитализации в 2020 году - 150 человек на 1000 населения.

Перечень показателей подпрограммы 2 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе";

- в разделе 5 подпрограммы 2:

в первом абзаце цифры "1202115,0" заменить цифрами "1196636,0";

во втором абзаце цифры "950115,0" заменить цифрами "947636,0";

в третьем абзаце цифры "16438,0" заменить цифрами "10959,0";

- в подпрограмме 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" Программы (далее - подпрограмма 3):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 3:

в первом абзаце цифры "2462087,0" заменить цифрами "2495294,7";

в одиннадцатом абзаце цифры "464311,0" заменить цифрами "497518,7";

- в разделе 1 подпрограммы 3:

- во втором абзаце:

слова "68,6 процента" заменить словами "62,0 процента";

цифры "2012" заменить цифрами "2013";

слова "1,4 процента" заменить словами "1,3 процента";

слова "960,7 случая" заменить словами "873,0 случая";

цифры "835,5" заменить цифрами "696,5";

- в третьем абзаце цифры "2012" заменить цифрами "2013";

- в шестом абзаце:

цифры "2012" заменить цифрами "2013";

слова "392,8 случая" заменить словами "397,0 случая";

слова "1,5 процента" заменить словами "5,4 процента";

цифры "202,5" заменить цифрами "213,5";

- в восьмом абзаце:

цифры "2012" заменить цифрами "2013";

цифры "2010" заменить цифрами "2012";

слова "от внешних причин увеличилась на 0,8 процента и составила 102,0 случая на 100 тысяч населения. В то же время на 10% возросла смертность населения от всех видов транспортных несчастных случаев и составила 22,0 умерших на 100 тысяч населения" заменить словами "от внешних причин уменьшилась на 5,0 процента и составила 96,9 случая на 100 тысяч населения. Смертность населения от всех видов транспортных несчастных случаев снизилась на 16 процентов и составила 18,6 умерших на 100 тысяч населения, в том числе дорожно-транспортных происшествий - 15,6 на 100 тысяч населения";

абзацы десятый и одиннадцатый исключить;

абзацы двенадцатый - тридцать второй считать абзацами десятым - тридцатым;

в двенадцатом абзаце цифры "2012" заменить цифрами "2013";

в пятнадцатом абзаце слова "2010 - 2012 годах" заменить словами "2010 - 2013 годах";

часть текста после слов "укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую и психологическую помощь лицам, страдающим психическими расстройствами" изложить в следующей редакции:

"Дополнительные меры должны быть осуществлены по повышению эффективности профилактики и лечения сахарного диабета. В области сахарным диабетом страдает 47638 человек, из них 4098 - первым типом диабета, в том числе 212 детей и 101 подросток, 42608 человек - вторым типом сахарного диабета. Наиболее актуальной проблемой являются сосудистые осложнения сахарного диабета, которые являются главной причиной ранней инвалидности и смертности больных. Уровень смертности от болезней сердца и инсульта у больных сахарным диабетом в 2 - 3 раза, нефропатии - в 12 - 15 раз, гангрены нижних конечностей - почти в 20 раз выше, чем среди населения в целом. Заболеваемость сахарным диабетом возросла по сравнению с 2010 годом на 10,5 процента.

В целях своевременного выявления сосудистых осложнений, обеспечения комплексного подхода к решению проблемы требуется осуществить меры по развитию и оказанию высококвалифицированной специализированной помощи больным сахарным диабетом, профилактике осложнений и продлению активной жизни больных сахарным диабетом, обеспечению больных современными генно-инженерными инсулинами и таблетированными сахароснижающими средствами, развитию диабетологической службы области, повышению квалификации кадров в области эндокринологии.

Проводимый в области комплекс противотуберкулезных мер позволил в 2010 - 2013 годах снизить показатель смертности от туберкулеза на 26 процентов (с 2,7 случая на 100 тысяч населения в 2010 году до 1,9 случая в 2013 году). Уровень общей заболеваемости туберкулезом уменьшился на 30,3 процента и составил 52,2 на 100 тысяч населения. Вместе с тем стабильно высоким остается доля больных с множественной лекарственной устойчивостью, усугубляющих эпидемическую ситуацию и влияющих на снижение эффективности лечения больных туберкулезом. Высоким остается уровень заболеваемости среди социально не защищенной категории населения. Продолжают регистрироваться несвоевременно выполненные, запущенные, распространенные формы туберкулеза, случаи смерти от туберкулеза среди впервые выявленных больных, посмертного выявления туберкулеза на секции.

Необходимо обеспечить дальнейшее повышение эффективности мер по профилактике и своевременному выявлению туберкулеза, обеспечению эффективного стационарного и амбулаторного лечения, в том числе внедрению высокотехнологичных методов хирургического лечения и ранней инвазивной диагностики у больных органов дыхания, реабилитации на всех этапах больных туберкулезом, совершенствованию эпидемиологического мониторинга туберкулеза, укреплению материально-технической базы противотуберкулезных учреждений, повышению квалификации кадров";

абзацы двадцать первый - двадцать четвертый исключить;

абзацы двадцать пятый - тридцатый считать абзацами двадцатым первым - двадцать шестым;

в двадцать втором абзаце слова "70,1 процента в 2012 году" заменить словами "80,1 процента в 2013 году";

в двадцать третьем абзаце слова "Подпрограммой 3" исключить, далее по тексту;

- в разделе 3 подпрограммы 3:

в тексте раздела 3 подпрограммы 3 слова "МБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода" заменить словами "ОГБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода";

основное мероприятие 3.2.1 изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 3.2.1 "Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом".

Реализация основного мероприятия осуществляется посредством оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями за счет средств областного бюджета.

Основное мероприятие направлено на обеспечение современными лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом в амбулаторных условиях";

- раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. Перечень показателей подпрограммы 3

В результате реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Снижение в 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 731,3 случая на 100 тысяч населения.

2. Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 202,0 случая на 100 тысяч населения.

3. Снижение в 2020 году смертности от туберкулеза до 1,9 случая на 100 тысяч человек.

4. Снижение в 2020 году доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года до 10,0 процента.

5. Снижение в 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,7 случая на 100 тысяч населения.

6. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90,0 процента.

Перечень показателей подпрограммы 3 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе";

- название раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3";

- в разделе 5 подпрограммы 3:

в первом абзаце цифры "2462087,0" заменить цифрами "2495294,7";

в одиннадцатом абзаце цифры "464311,0" заменить цифрами "497518,7";

- в подпрограмме 4 "Развитие государственно-частного партнерства" Программы (далее - подпрограмма 4):

- в разделе 4 паспорта подпрограммы 4 пункт 4.2 исключить;

- в разделе 2 подпрограммы 4:

слова "следующих задач" заменить словами "следующей задачи";

пункт 4.2 исключить;

- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Для выполнения задачи 4.1 "Увеличение числа коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения" планируется стимулирование экономических субъектов к реализации проектов в сфере здравоохранения на основании ГЧП посредством реализации следующего основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1.1 "Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения".

Данное мероприятие предусматривает пересмотр перечня объектов, подлежащих и не подлежащих передаче в концессию, и мер региональной поддержки концессионера для предоставления возможности концессионеру возмещать не только инвестиционные, но и эксплуатационные затраты, объем которых будет зависеть от качества предоставляемых услуг; совершенствование договоров аренды и безвозмездного пользования в рамках гражданского законодательства с учетом основных принципов ГЧП.

В результате следует ожидать расширение спектра применяемых моделей ГЧП. В том числе модели частной финансовой инициативы, когда контракты по государственным услугам и работам финансируются частным сектором, но услуги оплачиваются не потребителями, а государственной организацией. При этом право собственности и содержания остается у частной стороны. В конце срока контракта государственная организация может продлить контракт.

Модели проектного финансирования, позволяющие привлечь дополнительные инвестиции при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов с использованием механизма концессии, в силу своей гибкости являются особенно эффективным инструментом привлечения средств в условиях нестабильной экономики. Особенность данной модели финансирования заключается в оценке способности проекта стабильно генерировать текущие и будущие денежные потоки, именно эти потоки, которые становятся источником средств для обслуживания и возврата долга и выплаты дохода на капитал, инвестированных в проект. В лице бизнес-партнера может выступать специальная финансовая компания, например, ОАО "Корпорация "Развитие" Белгородской области.

Регулирование использования проектного финансирования будет способствовать организации финансирования проектов, при котором будет осуществляться уступка прав требований по будущим денежным потокам, поступающим от реализации проекта (выделенные активы), которые будут являться основным обеспечением для обслуживания и возврата привлеченных средств; будет создаваться новая юридически обособленная специальная финансовая компания для привлечения и обслуживания проектного долга.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 4 приведена в приложении № 1 к государственной программе";

- в подпрограмме 5 "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы (далее - подпрограмма 5):

- в пункте 5.4 раздела 4 паспорта подпрограммы 5 слово "Обеспечение" заменить словом "Развитие", далее по тексту;

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 5:

в первом абзаце цифры "2837027,0" заменить цифрами "3990503,4";

в десятом абзаце цифры "626191,0" заменить цифрами "1779667,4";

- раздел 7 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"1. Снижение в 2020 году материнской смертности до 5,0 случая на 100 тысяч родившихся живыми.

2. Снижение в 2020 году младенческой смертности до 5,3 случая на 1000 родившихся живыми.

3. Снижение в 2020 году смертности детей от 0 до 17 лет до 64,0 случая на 100 тысяч населения соответствующего возраста";

- в тексте подпрограммы 5 слова "МБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода" заменить словами "ОГБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода";

- в пункте 5.4 раздела 2 подпрограммы 5 слово "Обеспечение" заменить словом "Развитие", далее по тексту;

- раздел 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5. Перечень показателей подпрограммы 5

В результате реализации подпрограммы 5 планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Снижение в 2020 году материнской смертности до 5,0 случая на 100 тысяч родившихся живыми.

2. Снижение в 2020 году младенческой смертности до 5,3 случая на 1000 родившихся живыми.

3. Снижение в 2020 году смертности детей от 0 до 17 лет до 64,0 случая на 100 тысяч населения соответствующего возраста.

Перечень показателей подпрограммы 5 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе";

- в разделе 5 подпрограммы 5:

в первом абзаце цифры "2837027,0" заменить цифрами "3990503,4";

в одиннадцатом абзаце цифры "626191,0" заменить цифрами "1779667,4";

- в подпрограмме 7 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма 7):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 114856,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15262,0 тыс. рублей;

2015 год - 15262,0 тыс. рублей;

2016 год - 15262,0 тыс. рублей;

2017 год - 16025,0 тыс. рублей;

2018 год - 16826,0 тыс. рублей;

2019 год - 17668,0 тыс. рублей;

2020 год - 18551,0 тыс. рублей";

- раздел 7 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

"1. Ежегодное обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях не более 0,066 койко-дней на 1 жителя";

- раздел 4 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7. Перечень показателей подпрограммы 7

В результате реализации подпрограммы 7 планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Ежегодное обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях не более 0,066 койко-дней на 1 жителя.

Перечень показателей подпрограммы 7 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе";

- раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 114 856,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15262,0 тыс. рублей;

2015 год - 15262,0 тыс. рублей;

2016 год - 15262,0 тыс. рублей;

2017 год - 16025,0 тыс. рублей;

2018 год - 16826,0 тыс. рублей;

2019 год - 17668,0 тыс. рублей;

2020 год - 18551,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";

- в подпрограмме 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - подпрограмма 8):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 286192,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 44511,0 тыс. рублей;

2015 год - 19511,0 тыс. рублей;.

2016 год - 19511,0 тыс. рублей;

2017 год - 42576,0 тыс. рублей;

2018 год - 43762,0 тыс. рублей;

2019 год - 45007,0 тыс. рублей;

2020 год - 46314,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 25000,0 тыс. рублей";

- раздел 7 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

"1. Рост в 2020 году обеспеченности врачами населения области до 36,0 человека на 10 тысяч населения.

2. Обеспечение в 2020 году доли врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области до 33 процентов.

3. Увеличение в 2020 году доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, до 100 процентов.

4. Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 процентов";

- раздел 4 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 8. Перечень показателей подпрограммы 8

В результате реализации подпрограммы 8 планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Рост в 2020 году обеспеченности врачами населения области до 36,0 человека на 10 тысяч населения.

2. Обеспечение в 2020 году доли врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области до 33 процентов.

3. Увеличение в 2020 году доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, до 100 процентов.

4. Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 процентов.

Перечень показателей подпрограммы 8 и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе";

- раздел 5 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8

Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 286192,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 44511,0 тыс. рублей;

2015 год - 19511,0 тыс. рублей;

2016 год - 19511,0 тыс. рублей;

2017 год - 42576,0 тыс. рублей;

2018 год - 43762,0 тыс. рублей;

2019 год - 45007,0 тыс. рублей;

2020 год - 46314,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 25000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";

- в подпрограмме 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма 9):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы 9:

в первом абзаце цифры "1876052,0" заменить цифрами "2194301,2";

во втором абзаце цифры "1381847,0" заменить цифрами "1382477,0";

в третьем - пятом абзацах цифры "127524,0" заменить цифрами "128154,0";

в десятом абзаце цифры "494205,0" заменить цифрами "811824,2";

- пункт 2 раздела 7 паспорта подпрограммы 9 исключить;

- дополнить раздел 1 подпрограммы 9 девятым абзацем следующего содержания:

"Во исполнение постановления Правительства области от 15 марта 2010 года № 92-пп ОГКУЗ ОТ "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" является уполномоченной организацией, которая обеспечивает наркотическими средствами и психотропными веществами учреждения здравоохранения области";

- раздел 3 подпрограммы 9 дополнить основным мероприятием 9.1.4 следующего содержания:

"Основное мероприятие 9.1.4 "Субвенция на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов".

Реализация основного мероприятия осуществляется в целях совершенствования обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов во исполнение Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий".

Предполагается привлечение субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также продуктами лечебного питания в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";

- в разделе 4 подпрограммы 9:

в первом абзаце слова "следующих конечных результатов" заменить словами "следующего конечного показателя";

абзац третий исключить;

- в разделе 5 подпрограммы 9:

в первом абзаце цифры "1876052,0" заменить цифрами "2194301,2";

во втором абзаце цифры "1381847,0" заменить цифрами "1382477,0";

в третьем - пятом абзацах цифры "127524,0" заменить цифрами "128154,0";

в десятом абзаце цифры "494205,0" заменить цифрами "811824,2";

- в подпрограмме Б "Развитие информатизации в здравоохранении" Программы (далее - подпрограмма Б):

- раздел 7 паспорта подпрограммы Б изложить в следующей редакции:

"1. Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналог в 2020 году до 2,5 человека.

2. Увеличение в 2020 году количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 человек на 1000 населения";

- в разделе 2 подпрограммы Б:

слова "следующих задач" заменить словами "следующей задачи";

пункт Б.2 исключить;

- раздел 4 подпрограммы Б изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы Б. Перечень показателей подпрограммы Б

В результате реализации подпрограммы Б планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналога в 2020 году до 2,5 человека.

2. Увеличение в 2020 году количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 человек на 1000 населения.

Перечень показателей подпрограммы Б и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе";

- в подпрограмме Г "Совершенствование территориального планирования" Программы (далее - подпрограмма Г):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы Г:

в первом абзаце цифры "121552029,4" заменить цифрами "121653862,4";

во втором абзаце цифры "61729309,0" заменить цифрами "61828142,0";

в третьем абзаце цифры "7573376,0" заменить цифрами "7594531,0";

в четвертом абзаце цифры "8426896,0" заменить цифрами "8439190,0";

в пятом абзаце цифры "8855041,0" заменить цифрами "8867335,0";

в шестом абзаце цифры "9218096,0" заменить цифрами "9231005,0";

в седьмом абзаце цифры "9218359,0" заменить цифрами "9231914,0";

в восьмом абзаце цифры "9218626,0" заменить цифрами "9232858,0";

в девятом абзаце цифры "9218915,0" заменить цифрами "9234309,0";

- раздел 7 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:

"1. Увеличение в 2020 году доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) до 32,7 процента.

2. Увеличение в 2020 году доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий до 3,4 процента.

3. Увеличение в 2018 году и сохранение до 2020 года доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 9,5 процента.

4. Снижение в 2017 году и сохранение до 2020 года доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 5,1 процента.

5. Снижение в 2020 году доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий до 50,3 процента.

6. Повышение к 2018 году соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 200 процентов.

7. Повышение к 2018 году соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов.

8. Повышение к 2018 году соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов.

9. Увеличение в 2020 году числа дней занятости койки до 333,0 дня в год.

10. Снижение в 2020 году средней длительности лечения больного в стационаре до 11,5 дня";

- в разделе 1 подпрограммы Г пятьдесят первый абзац изложить в следующей редакции:

"В 2014 году внедрен механизм оплаты стационарной помощи по клинико-затратным группам, внедряется классификатор хирургических операций, выполняемых в амбулаторных условиях, совершенствуется механизм стимулирования деятельности медицинских работников в амбулаторно-поликлинических учреждениях при достижении показателей профилактической работы";

- пятьдесят четвертый абзац изложить в следующей редакции:

"Соотношение средней заработной платы врачей в 2014 году (30280,6 рублей) к средней заработной плате по области (23168,0 рублей) составит 130,7 процента";

- раздел 3 подпрограммы Г после слов "ОГКУЗ МЦ "Резерв", осуществляющему контроль за работой медицинских складов по количественной и качественной сохранности материальных ценностей, а также готовности складов по подготовке имущества к выдаче в особый период и при чрезвычайных ситуациях" дополнить абзацем следующего содержания:

"Во исполнение постановления Правительства области от 15 марта 2010 года № 92-пп № 321-пп ОГКУЗ ОТ "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" является уполномоченной организацией, которая обеспечивает наркотическими средствами и психотропными веществами учреждения здравоохранения области";

- раздел 4 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы Г. Перечень показателей подпрограммы Г

В результате реализации подпрограммы Г планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Увеличение в 2020 году доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) до 32,7 процента.

2. Увеличение в 2020 году доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий до 3,4 процента.

3. Увеличение в 2018 году и сохранение до 2020 года доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 9,5 процента.

4. Снижение в 2017 году и сохранение до 2020 года доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 5,1 процента.

5. Снижение в 2020 году доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий до 50,3 процента.

6. Повышение к 2018 году соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 200 процентов.

7. Повышение к 2018 году соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов.

8. Повышение к 2018 году соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения) до 100 процентов.

9. Увеличение в 2020 году числа дней занятости койки до 333,0 дня в год.

10. Снижение в 2020 году средней длительности лечения больного в стационаре до 11,5 дня.

Перечень показателей подпрограммы Г и их плановые значения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе";

- в разделе 5 подпрограммы Г:

в первом абзаце цифры "121552029,4" заменить цифрами "121653862,4";

во втором абзаце цифры "61729309,0" заменить цифрами "61828142,0";

в третьем абзаце цифры "7573376,0" заменить цифрами "7594531,0";

в четвертом абзаце цифры "8426896,0" заменить цифрами "8439190,0";

в пятом абзаце цифры "8855041,0" заменить цифрами "8867335,0";

в шестом абзаце цифры "9218096,0" заменить цифрами "9231005,0";

в седьмом абзаце цифры "9218359,0" заменить цифрами "9231914,0";

в восьмом абзаце цифры "9218626,0" заменить цифрами "9232858,0";

в девятом абзаце цифры "9218915,0" заменить цифрами "9234309,0";

- в подпрограмме Д "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее - подпрограмма Д):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы Д:

в первом абзаце цифры "603847,0" заменить цифрами "603817,0";

во втором абзаце цифры "589325,0" заменить цифрами "589295,0";

в третьем абзаце цифры "80475,0" заменить цифрами "80445,0";

- в разделе 3 подпрограммы Д:

основное мероприятие Д.1.3 "Премии и иные поощрения" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие Д.1.3 "Премии и иные поощрения".

Реализация основного мероприятия осуществляется на основании постановления Губернатора Белгородской области от 27 апреля 2005 года № 65 "Об учреждении ежегодной премии Губернатора области "За будущее Белгородчины" в целях улучшения демографической ситуации в области";

дополнить раздел 3 подпрограммы Д основным мероприятием Д.1.4 следующего содержания:

"Основное мероприятие Д.1.4 "Иные межбюджетные трансферты на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее Белгородчины".

В рамках данного мероприятия происходит финансирование органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого определены лучшие социально-демографические показатели за предыдущий год";

основное мероприятие Д.1.4 "Мероприятия" считать основным мероприятием Д.1.5 "Мероприятия";

- в разделе 5 подпрограммы Д:

в первом абзаце цифры "603847,0" заменить цифрами "603817,0";

во втором абзаце цифры "589325,0" заменить цифрами "589295,0";

в третьем абзаце цифры "80475,0" заменить цифрами "80445,0";

- в подпрограмме Ж "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Белгородской области" Программы (далее - подпрограмма Ж):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы Ж:

в первом абзаце цифры "4064137,0" заменить цифрами "4075762,0";

во втором абзаце цифры "2168969,0" заменить цифрами "2169869,0";

в третьем абзаце цифры "230282,0" заменить цифрами "231182,0";

в одиннадцатом абзаце цифры "162165,0" заменить цифрами "172890,0";

- раздел 7 паспорта подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:

"1. Увеличение в 2020 году доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных до 88,0 процента";

- раздел 3 подпрограммы Ж после слов "путем организации семейного отдыха в выходные дни и в каникулярный период в туристско-рекреационных зонах" дополнить основным мероприятием Ж.2.3 следующего содержания:

"Основное мероприятие Ж.2.3 "Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе".

Реализация основного мероприятия включает в себя приобретение путевок и перевозку организованных групп детей в Детское оздоровительное учреждение оздоровления и отдыха "Мандарин", расположенное в Республике Крым.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, на организацию отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе";

- в разделе 4 подпрограммы Ж:

в первом абзаце слова "следующих конечных результатов" заменить словами "следующего конечного результата";

абзацы третий - четвертый исключить;

- в разделе 5 подпрограммы Ж:

в первом абзаце цифры "4064137,0" заменить цифрами "4075762,0";

во втором абзаце цифры "2168969,0" заменить цифрами "2169869,0";

в третьем абзаце цифры "230282,0" заменить цифрами "231182,0";

в одиннадцатом абзаце цифры "162165,0" заменить цифрами "172890,0";

- в подпрограмме И "Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" Программы (далее - подпрограмма И):

- в разделе 6 паспорта подпрограммы И:

в первом абзаце цифры "498475,0" заменить цифрами "498478,0";

во втором абзаце цифры "6564,0" заменить цифрами "6567,0";

в третьем абзаце цифры "5226,0" заменить цифрами "5229,0";

- в разделе 5 подпрограммы И:

в первом абзаце цифры "498475,0" заменить цифрами "498478,0";

во втором абзаце цифры "6564,0" заменить цифрами "6567,0";

в третьем абзаце цифры "5226,0" заменить цифрами "5229,0";

- приложения № 1, № 3 и № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

Губернатор Белгородской области

Е.Савченко

Приложение

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 18 августа 2014 года № 310-пп

Приложение № 1

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

здравоохранения Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей

государственной программы Белгородской области "Развитие

здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации Программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя и непосредственного реализации конечной результата по годам

начало

завершение

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год (итог)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

(Цель - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки)

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

140 094 521,7

Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения

13,7

13,5

13,3

13,0

13,0

12,9

12,8

Материнская смертность, случаев на 100 тысяч родившихся живыми

5,45

5,4

5,3

5,2

5,15

5,1

5,0

Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

6,5

6,3

6,1

5,9

5,7

5,5

5,3

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тысяч населения

845,0

829,0

813,5

796,2

780,3

760,8

731,3

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тысяч населения

15,0

14,8

14,6

14,0

13,5

13,2

12,7

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тысяч населения

204,0

204,0

204,0

204,0

203,0

202,5

202,0

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тысяч населения

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения

11,6

11,5

11,5

11,5

11,4

11,4

11,3

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год

5,2

5,15

5,1

5,05

5,0

4,95

4,9

Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов

30,9

29,0

28,1

27,0

26,5

25,5

25,0

Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов

22,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тысяч населения

38,2

37,7

37,1

36,6

36,1

35,6

35,4

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов

85,5

86,4

87,2

88,1

89,2

89,6

90,0

Обеспеченность врачами, человек на 10 тысяч населения

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,0

36,0

Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области, процентов

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

-

-

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

-

-

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

-

-

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

72,4

72,8

73,2

74,6

75,1

75,5

75,8

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

42 988,0

Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов

43,0

40,0

37,0

34,0

31,0

28,0

25,0

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов

36,9

36,1

35,0

33,5

32,3

31,5

30,0

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год

5,2

5,15

5,1

5,05

5,0

4,95

4,9

Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов

30,9

29,0

28,1

27,0

26,5

25,5

25,0

Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов

22,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов

80,3

80,4

80,5

80,6

80,7

80,8

80,9

Задача 1.1 "Совершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 1.1.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2017 год

2019 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

25 000,0

Показатель 1.1.1.1 "Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц"

-

-

-

68

68

51

-

Основное мероприятие 1.1.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"

2018 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

16 500,0

Показатель 1.1.1.2 "Количество приобретенных мобильных центров, единиц"

-

-

-

-

1

1

1

Основное мероприятие 1.1.3 "Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний"

2014

2020

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1

Показатель 1.1.1.3 "Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области, процентов от числа подлежащих диспансеризации"

32

35

38

41

44

47

51

Задача 1.2 "Популяризация и создание условий для ведения здорового образа жизни среди населения Белгородской области"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 1.2.1 "Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1 488,0

Показатель 1.2.1.1 "Количество разработанных и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, единиц в год"

10

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

1 196 636,0

Охват иммунизацией населения против управляемой инфекции в декретированные сроки, процентов

95,2

95,4

95,6

95,7

95,9

96,0

96,2

Общая заболеваемость взрослого населения, случаев на 100 тысяч населения

160340

160330

160320

160310

160300

160290

160270

Уровень госпитализации, человек на 1000 населения

152

152

152

151

151

150

150

Задача 2.1 "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, включая развитие системы профилактики, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития, лечение обострений хронических заболеваний, выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний и состояний"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

Основное мероприятие 2.1.1 "Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря прививок, поддержание заболеваемости "управляемыми инфекциям" на социально адаптированном уровне"

2017 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

200 000,0

Показатель 2.1.1.1 "Уровень иммунизации населения, процентов"

-

-

-

95,7

95,9

96,0

96,2

Задача 2.2 "Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

Основное мероприятие 2.2.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

127 159,0

Показатель 2.2.1.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

73,1

-

-

75,6

77,1

80,1

81,6

Основное мероприятие 2.2.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"

2015 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

180 165,0

Показатель 2.2.2.1 "Уровень обеспеченности медицинским автотранспортом, процентов"

-

78,6

78,6

79,8

80,2

81,3

82,4

Основное мероприятие 2.2.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

2014 год

2020 год

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

448 233,0

Показатель 2.2.3.1 "Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год"

2

-

-

7

16

11

7

Основное мероприятие 2.2.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

2017 год

2020 год

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

241 079,0

Показатель 2.2.4.1 "Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год"

-

-

-

11

31

33

21

Подпрограмма 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

2 495 294,7

Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тысяч населения

845,0

829,0

813,5

796,2

780,3

760,8

731,3

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тысяч населения

204,0

204,0

204,0

204,0

203,0

202,5

202,0

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тысяч населения

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года, процентов

10,6

10,3

10,2

10,1

10,0

10,0

10,0

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тысяч населения

15,0

14,8

14,6

14,0

13,5

13,2

12,7

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов

85,5

86,4

87,2

88,1

89,2

89,6

90,0

Задача 3.1 "Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 3.1.1 "Высокотехнологичные виды медицинской помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

256 949,7 2

Показатель 3.1.1.1 "Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот"

1778

3364

3964

4162

4370

4588

4817

Задача 3.2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 3.2.1 "Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

279 566,0

Показатель 3.2.1.1 "Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек"

7421

7426

7432

7631

7758

7814

7936

Показатель 3.2.4.1 "Количество больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, пользующихся льготным обеспечением, человек"

1275

1281

1289

1353

1412

1456

1486

Показатель 3.2.4.2 "Количество больных с дерматовенерологической патологией, пользующихся льготным обеспечением, человек"

2555

2561

2572

2698

2745

2794

2821

Показатель 3.2.4.3 "Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек"

16670

16676

16683

16791

16904

17046

17205

Основное мероприятие 3.2.2 "Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

334 174,0

Показатель 3.2.2.1 "Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек"

1291

1294

1298

1325

1332

1341

1349

Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тысяч населения

38,2

37,7

37,1

36,6

36,1

35,6

35,4

Основное мероприятие 3.2.3 "Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

443 550,0

Показатель 3.2.3.1 "Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции", процентов

55,0

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

Показатель 3.2.3.2 "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, человек"

78,0

78,5

78,7

79,0

79,5

79,7

80,0

Показатель 3.2.3.3 Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете, охваченных антиретровирусной терапией, процентов

40,0

41,0

42,0

45,0

47,0

49,0

50,0

Задача 3.3 "Развитие службы крови"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 3.3.1 "Мероприятия по развитию службы крови"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

249 496,0

Показатель 3.3.1.1 "Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов"

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3.2 "Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

117 740,0

Показатель 3.3.2.1 "Освоение выделенных средств, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

Основное мероприятие 3.4.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

126 984,0

Показатель 3.4.1.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

90

91

-

93

94

95

96

Основное мероприятие 3.4.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"

2017 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

40 500,0

Показатель 3.4.2.1 "Уровень обеспеченности автотранспортом, процентов"

-

-

-

86

-

-

94

Основное мероприятие 3.4.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

2015 год

2020 год

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства

266 000,0

Показатель 3.4.3.1 "Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц"

-

1

-

-

1

-

1

Основное мероприятие 3.4.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

2014 год

2015 год

Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства

380 335,0

Показатель 3.4.4.1 "Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год"

4

2

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 "Развитие государственно-частного партнерства"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

6 300,0

Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства, единиц

1

1

4

4

4

6

6

Задача 4.1 "Увеличение числа коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения"

Основное мероприятие 4.1.1 "Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

6 300,0

Показатель 4.1.1.1 "Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц"

10

15

20

25

30

35

40

Подпрограмма 5 "Охрана здоровья матери и ребенка"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

3 990 503,4

Материнская смертность, случаев на 100 тысяч родившихся живыми

5,45

5,4

5,3

5,2

5,15

5,1

5,0

Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

6,5

6,3

6,1

5,9

5,7

5,5

5,3

Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

Задача 5.1 "Совершенствование служб детства и родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и учреждений детства"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

Основное мероприятие 5.1.1 "Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)"

2014 год

2020 год

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

3 064 261,4

Показатель 5.1.1.1 "Количество объектов, введенных в эксплуатацию и в которых проведена реконструкция, единиц"

2

-

1

-

-

1

1

Основное мероприятие 5.1.2 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

2014 год

2019 год

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

420 770,0

Показатель 5.1.2.1 "Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц"

2

-

-

1

1

1

-

Задача 5.2 "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 5.2.1 "Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

13 416,0

Показатель 5.2.1.1 "Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов"

96

97

98

99

99

99

99

Основное мероприятие 5.2.2 "Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

50 093,0

Показатель 5.2.2.1 "Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов"

60

70

75

80

85

90

95

Задача 5.3 "Совершенствование медицинской помощи новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 5.3.1 "Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

65 120,0

Показатель 5.3.1.1 "Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5.4 "Развитие медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 5.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

376 843,0

Показатель 5.4.1.1 "Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

2015 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

2 866 000,0

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов

-

9,0

23,5

24,0

24,5

24,5

25,0

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов

-

74,0

77,5

80,0

82,0

83,0

85,0

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов

-

15,0

17,0

18,0

35,0

40,0

45,0

Задача 6.1 "Поддержка развития инфраструктуры реабилитации и санаторно-курортного лечения"

2015 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 6.1.1 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

2015 год

2020 год

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

2 700 000,0

Показатель 6.1.1.1 "Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год"

-

-

-

1

-

-

1

Основное мероприятие 6.1.2 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2017 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

166 000,0

Показатель 6.1.2.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

-

-

-

81

85

92

97

Подпрограмма 7 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

114 856,0

Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях, койко-дней на 1 жителя

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

Задача 7.1 "Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 7.1.1 "Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

114 856,0

Показатель 7.1.1.1 "Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, которым оказана стационарная паллиативная помощь, человек"

4835,0

4916,0

4931,0

4946,0

4959,0

4972,0

4986,0

Подпрограмма 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

286 192,0

Обеспеченность врачами населения области, всего, человек на 10 тысяч населения

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,0

36,0

Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области, процентов

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, процентов

88,0

90,0

93,0

96,0

100,0

100,0

100,0

Доля аккредитованных специалистов, процентов

-

-

-

20

40

60

80

Задача 8.1 "Повышение уровня квалификации и компетенции медицинских и фармацевтических работников"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 8.1.1 "Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

118 165,0

Показатель 8.1.1.1 "Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек"

1216

1280

1343

1406

1410

1413

1417

Показатель 8.1.1.2 "Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, человек"

3529

3664

3799

3934

3934

3934

3934

Задача 8.2 "Повышение престижа профессии и развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 8.2.1 "Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1 225,0

Показатель 8.2.1.1 "Количество номинаций конкурса на звание "Лучший врач года", единиц"

7

7

7

7

7

7

7

Основное мероприятие 8.2.2 "Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам"

2014 год

2014 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

50 000,0

Показатель 8.2.2.1 "Количество привлеченных молодых специалистов для работы в сельские учреждения здравоохранения, человек"

50

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 8.2.3 "Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

116 802,0

Показатель 8.2.3.1 "Кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения перед медицинскими и фармацевтическими работниками по выплатам на оплату жилых помещений, отопления и освещения, рублей"

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

2 194 301,2

Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), процентов

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

Задача 9.1 "Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 9.1.1 "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"

2014 год

2016 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

20 226,0

Показатель 9.1.1.1 "Число пациентов в регистре льготников, единиц"

1104

1270

1360

-

-

-

-

Основное мероприятие 9.1.2 "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"

2014 год

2016 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

473 979,0

Показатель 9.1.2.1 "Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц"

19

20

21

-

-

-

-

Основное мероприятие 9.1.3 "Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1 382 477,0

Показатель 9.1.3.1 "Численность пациентов в регистре льготников, единиц"

96990,0

99900,0

103000,0

106090,0

109300,0

112600,0

115800,0

Основное мероприятие 9.1.4 "Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

2014 год

2014 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

317 619,2

Показатель 9.1.4.1 "Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц"

19

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма Б "Развитие информатизации в здравоохранении"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

69 531,0

Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pe№tium III или его аналог, человек

2,8

2,75

2,7

2,65

2,6

2,55

2,5

Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, человек на 1000 населения

800

900

1000

1000

1000

1000

1000

Задача Б.1 "Обеспечение уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие Б.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

69 531,0

Показатель Б.1.1.1 "Количество рабочих мест регионального сегмента единой государственной системы здравоохранения Белгородской области, единиц"

8688

8888

9186

9636

10476

11176

12000

Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

121 653 862,4

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий), процентов

31,4

31,7

31,8

31,9

32,2

32,7

32,7

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

1,8

2,0

2,2

2,3

2,6

3,4

3,4

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

6,1

6,4

7,3

7,8

8,1

9,5

9,5

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

5,1

5,1

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

54,8

54,1

53,0

52,4

51,6

50,3

50,3

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

-

-

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

-

-

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

-

-

Число дней занятости койки в году, дней

330,0

331,0

332,0

332,0

333,0

333,0

333,0

Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней

12,0

11,7

11,6

11,6

11,5

11,5

11,5

Задача Г.1 "Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Белгородской области, включая совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи и оптимизацию структуры коечного фонда учреждений здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

76 813 079,4

Показатель Г.1.1.1 "Число койко-дней в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, на 1000 населения"

637

637

637

637

637

637

637

Основное мероприятие Г.1.2 "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

34 359 646,0

Показатель Г.1.2.1 "Число койко-дней в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, на 1000 застрахованного"

1886

1884

1885

1885

1885

1884

1884

Основное мероприятие Г.1.3 "Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)"

2014

2020

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

5 676 451,0

Показатель Г.1.3.1 "Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, вызовов"

0,318

0,318

0,318

0,318

0,318

0,318

0,318

Основное мероприятие Г.1.4 "Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

4 776 074,0

Показатель Г.1.4.1 "Кредиторская задолженность, тыс. рублей"

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие Г.1.5 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

28 612,0

Показатель Г.1.5.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

72,2

72,2

72,2

77,1

78,6

80,1

81,6

Подпрограмма Д "Обеспечение реализации государственной программы"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

603 817,0

Уровень достижения целевых показателей государственной программы, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача Д.1 "Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие Д.1.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

316 142,0

Показатель Д.1.1.1 "Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей"

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие Д.1.2 "Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

106 792,0

Показатель Д.1.2.1 "Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений, тыс. рублей"

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие Д.1.3 "Премии и иные поощрения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1 200,0

Показатель Д.1.3.1 "Количество премий, единиц"

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие Д.1.4 "Иные межбюджетные трансферты на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее Белгородчины"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

200,0

Показатель Д.1.4.1 "Количество премий, единиц"

1

Основное мероприятие Д.1.5 "Мероприятия"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

164 961,0

Показатель Д.1.5.1 "Удельный вес госслужащих, прошедших диспансеризацию к общему числу госслужащих, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

Показатель Д.1.5.2 "Удельный вес больных, направленных на лечение от числа полученной высокотехнологичной медицинской помощи, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

Задача Д.2 "Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие Д.2.1 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

14 522,0

Показатель Д.2.1.1 "Количество выданных лицензий, единиц"

650

650

650

650

650

650

650

Подпрограмма Ж "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области

4 075 762,0

Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, процентов

86,3

86,4

86,7

87,0

87,2

87,4

88,0

Задача Ж.1 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие Ж.1.1 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет средств федерального бюджета)"

2014 год

2016 год

Управление социальной защиты населения Белгородской области

162 165,0

Показатель Ж.1.1.1 "Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов"

74

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие Ж.1.2 "Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей"

2015 год

2020 год

Управление социальной защиты населения Белгородской области

350 819,0

Показатель Ж.1.2.1 "Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов"

-

74,5

75

75,5

76

76,5

77

Задача Ж.2 "Развитие форм организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области

Основное мероприятие Ж.2.1 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области

2 402 322,0

Показатель Ж.2.1.1 "Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в возрасте до 18 лет, процентов"

82,1

82,2

82,3

82,5

82,7

82,9

83,0

Основное мероприятие Ж.2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области

1 149 731,0

Показатель Ж.2.2.1 "Доля детей, охваченных санаторным лечением, в общем количестве оздоровленных детей, процентов"

4,0

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

Основное мероприятие Ж.2.3 "Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе"

2014 год

2014 год

Департамент образования Белгородской области

10 725,0

Показатель Ж.2.3.1 "Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением детей, в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных в Республике Крым, в общем количестве детей, подлежащих оздоровлению, процентов

0,25

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма И "Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния"

2014 год

2020 год

Управление ЗАГС Белгородской области

498 478,0

Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений соответствующего вида, процентов

5,0

5,0

10,0

10,0

20,0

20,0

20,0

Доля записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС, процентов

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

28,0

30,0

Задача И.1 "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации"

2014 год

2020 год

Основное мероприятие И.1.1 "Осуществление переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

2014 год

2020 год

Управление ЗАГС Белгородской области

491 911,0

Показатель И.1.1.1 "Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц"

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

Показатель И.1.1.2 "Количество совершенных юридически значимых действий, единиц"

97000

97000

97000

97000

97000

97000

97000

Основное мероприятие И.1.2 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"

2014 год

2020 год

Управление ЗАГС Белгородской области

724,0

Показатель И.1.2.1 "Количество организаций, которым сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются в электронном виде, единиц"

6

6

6

6

6

6

6

Основное мероприятие И.1.3 "Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

2014 год

2014 год

Управление ЗАГС Белгородской области

4 782,0

Показатель И.1.3.1 "Количество органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе органов местного самоуправления сельских поселений, единиц"

291

-

-

-

-

-

-

Задача И.2 "Участие в реализации государственной и региональной семейной политики"

2014 год

2020 год

Основное мероприятие И.2.1 "Мероприятия"

2014 год

2020 год

Управление ЗАГС Белгородской области

1 061,0

Показатель И.2.1.1 "Доля мероприятий, проведенных в рамках реализации региональной семейной политики, от количества запланированных, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г "Совершенствование системы территориального планирования"

2 Финансирование мероприятия начиная с 2015 года осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г "Совершенствование системы территориального планирования"

Приложение № 3

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

здравоохранения Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы Белгородской области "Развитие

здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

из различных источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Белгородской области

Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы

Всего

17887559,6

18385133,1

19087145,0

20947549,0

20498116,0

21398111,0

21890908,0

федеральный бюджет

1919506,3

341643,0

341643,0

311732,0

403055,0

653545,0

622209,0

областной бюджет

8636783,0

9355168,0

9676065,0

11095851,0

10867516,0

10949403,0

11090724,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

213000,0

224715,0

236175,0

247511,0

259145,0

270547,0

281910,0

территориальные внебюджетные фонды

6555190,3

7751339,1

8329147,0

8787250,0

8962995,0

9518701,0

9889929,0

иные источники

563080,0

712268,0

504115,0

505205,0

5405,0

5915,0

6136,0

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Всего

187,0

187,0

187,0

7215,0

17726,0

11737,0

5749,0

федеральный бюджет

областной бюджет

187,0

187,0

187,0

7215,0

17726,0

11737,0

5749,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 1.1.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

7000,0

12000,0

6000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

7000,0

12000,0

6000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 1.1.2

Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)

Всего

5500,0

5500,0

5500,0

федеральный бюджет

областной бюджет

5500,0

5500,0

5500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 1.1.3

Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний 1

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 1.2.1

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

187,0

187,0

187,0

215,0

226,0

237,0

249,0

федеральный бюджет

областной бюджет

187,0

187,0

187,0

215,0

226,0

237,0

249,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 2

Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

62959,0

45948,0

329633,0

292427,0

280925,0

184744,0

федеральный бюджет

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

областной бюджет

10959,0

45948,0

279633,0

242427,0

230925,0

134744,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

52000,0

Основное мероприятие 2.1.1

Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря прививок, поддержание заболеваемости "управляемыми инфекциями" на социально адаптированном уровне

Всего

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

федеральный бюджет

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 2.2.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

10959,0

3300,0

37900,0

47500,0

27500,0

федеральный бюджет

областной бюджет

10959,0

3300,0

37900,0

47500,0

27500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 2.2.2

Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)

Всего

45948,0

85806,0

20861,0

14950,0

12600,0

федеральный бюджет

областной бюджет

45948,0

85806,0

20861,0

14950,0

12600,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 2.2.3

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

52000,0

145433,0

99300,0

89200,0

62300,0

федеральный бюджет

областной бюджет

145433,0

99300,0

89200,0

62300,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

52000,0

Основное мероприятие 2.2.4

Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области

Всего

45094,0

84366,0

79275,0

32344,0

федеральный бюджет

областной бюджет

45094,0

84366,0

79275,0

32344,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 3

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Всего

698639,7

443532,0

187631,0

287972,0

278272,0

219425,0

379823,0

федеральный бюджет

96515,7

57249,0

57249,0

66473,0

69796,0

73286,0

76950,0

областной бюджет

360124,0

177948,0

130382,0

221499,0

208476,0

146139,0

302873,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

242000,0

208335,0

Основные мероприятия 3.1.1

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

Всего

256949,7

федеральный бюджет

33207,7

областной бюджет

223742,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основные мероприятия 3.2.1

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом

Всего

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

федеральный бюджет

областной бюджет

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.2.2

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Всего

44405,0

44405,0

44405,0

46625,0

48956,0

51404,0

53974,0

федеральный бюджет

14200,0

14200,0

14200,0

14910,0

15655,0

16438,0

17260,0

областной бюджет

30205,0

30205,0

30205,0

31715,0

33301,0

34966,0

36714,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основные мероприятия 3.2.3

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Всего

60549,0

54490,0

54490,0

63576,0

66755,0

70093,0

73597,0

федеральный бюджет

49108,0

43049,0

43049,0

51563,0

54141,0

56848,0

59690,0

областной бюджет

11441,0

11441,0

11441,0

12013,0

12614,0

13245,0

13907,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.3.1

Мероприятия по развитию службы крови

Всего

31978,0

31978,0

31978,0

34418,0

36980,0

39670,0

42494,0

федеральный бюджет

областной бюджет

31978,0

31978,0

31978,0

34418,0

36980,0

39670,0

42494,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.3.2

Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов

Всего

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

федеральный бюджет

областной бюджет

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.4.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

6000,0

47566,0

55095,0

4823,0

1500,0

12000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

6000,0

47566,0

55095,0

4823,0

1500,0

12000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.4.2

Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)

Всего

31500,0

9000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

31500,0

9000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 3.4.3

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

70000,0

64000,0

132000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

64000,0

132000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

70000,0

Основное мероприятие 3.4.4

Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области

Всего

242000,0

138335,0

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

242000,0

138335,0

Подпрограмма 4

Развитие государственно-частного партнерства

Всего

300,0

300,0

300,0

1200,0

1200,0

1500,0

1500,0

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

300,0

300,0

300,0

1200,0

1200,0

1500,0

1500,0

Основное мероприятие 4.1.1

Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения

Всего

300,0

300,0

300,0

1200,0

1200,0

1500,0

1500,0

федеральный бюджет

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

300,0

300,0

300,0

1200,0

1200,0

1500,0

1500,0

Подпрограмма 5

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1587853,4

154031,0

154031,0

744302,0

617571,0

398343,0

334372,0

федеральный бюджет

1166267,4

122600,0

210600,0

157600,0

122600,0

областной бюджет

156266,0

154031,0

154031,0

621702,0

406971,0

240743,0

211772,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

265320,0

Основное мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)

Всего

1310011,4

100000,0

100000,0

601850,0

462000,0

245200,0

245200,0

федеральный бюджет

1153476,4

122600,0

172600,0

122600,0

122600,0

областной бюджет

99535,0

100000,0

100000,0

479250,0

289400,0

122600,0

122600,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

57000,0

Основное мероприятие 5.1.2

Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области

Всего

208320,0

66450,0

76000,0

70000,0

федеральный бюджет

38000,0

35000,0

областной бюджет

66450,0

38000,0

35000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

208320,0

Основное мероприятие 5.2.1

Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Всего

9138,0

631,0

631,0

754,0

754,0

754,0

754,0

федеральный бюджет

5807,0

областной бюджет

3331,0

631,0

631,0

754,0

754,0

754,0

754,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 5.2.2

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Всего

11161,0

4177,0

4177,0

7146,0

7482,0

7811,0

8139,0

федеральный бюджет

6984,0

областной бюджет

4177,0

4177,0

4177,0

7146,0

7482,0

7811,0

8139,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основные мероприятия 5.3.1

Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

5586,0

5586,0

5586,0

10719,0

11222,0

11716,0

14705,0

федеральный бюджет

областной бюджет

5586,0

5586,0

5586,0

10719,0

11222,0

11716,0

14705,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 5.4.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

43637,0

43637,0

43637,0

57383,0

60113,0

62862,0

65574,0

федеральный бюджет

областной бюджет

43637,0

43637,0

43637,0

57383,0

60113,0

62862,0

65574,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 6

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

500000,0

500000,0

520000,0

20000,0

620000,0

706000,0

федеральный бюджет

300000,0

300000,0

областной бюджет

20000,0

20000,0

320000,0

406000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

500000,0

500000,0

500000,0

Основное мероприятие 6.1.1

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

500000,0

500000,0

500000,0

600000,0

600000,0

федеральный бюджет

300000,0

300000,0

областной бюджет

300000,0

300000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

500000,0

500000,0

500000,0

Основное мероприятие 6.1.2

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

20000,0

20000,0

20000,0

106000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

20000,0

20000,0

20000,0

106000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 7

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

15262,0

15262,0

15262,0

16025,0

16826,0

17668,0

18551,0

федеральный бюджет

областной бюджет

15262,0

15262,0

15262,0

16025,0

16826,0

17668,0

18551,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 7.1.1

Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

15262,0

15262,0

15262,0

16025,0

16826,0

17668,0

18551,0

федеральный бюджет

областной бюджет

15262,0

15262,0

15262,0

16025,0

16826,0

17668,0

18551,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 8

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

69511,0

19511,0

19511,0

42576,0

43762,0

45007,0

46314,0

федеральный бюджет

25000,0

областной бюджет

44511,0

19511,0

19511,0

42576,0

43762,0

45007,0

46314,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 8.1.1

Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров

Всего

2650,0

2650,0

2650,0

25715,0

26901,0

28146,0

29453,0

федеральный бюджет

областной бюджет

2650,0

2650,0

2650,0

25715,0

26901,0

28146,0

29453,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

Основное мероприятие 8.2.1

Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей

Всего

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

федеральный бюджет

областной бюджет

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 8.2.2

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Всего

50000,0

федеральный бюджет

25000,0

областной бюджет

25000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 8.2.3

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения

Всего

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

федеральный бюджет

областной бюджет

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма 9

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего

610508,2

292259,0

292259,0

233960,0

244000,0

254980,0

266335,0

федеральный бюджет

482354,2

164735,0

164735,0

областной бюджет

128154,0

127524,0

127524,0

233960,0

244000,0

254980,0

266335,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.1

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

Всего

6742,0

6742,0

6742,0

федеральный бюджет

6742,0

6742,0

6742,0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

Всего

157993,0

157993,0

157993,0

федеральный бюджет

157993,0

157993,0

157993,0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.3

Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Всего

128154,0

127524,0

127524,0

233960,0

244000,0

254980,0

266335,0

федеральный бюджет

областной бюджет

128154,0

127524,0

127524,0

233960,0

244000,0

254980,0

266335,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие 9.1.4

Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

317619,2

федеральный бюджет

317619,2

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма Б

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

федеральный бюджет

областной бюджет

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Б.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

федеральный бюджет

областной бюджет

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма Г

Совершенствование системы территориального планирования

Всего

14153181,3

16194162,1

17200297,0

18022260,0

18199114,0

18755974,0

19128874,0

федеральный бюджет

областной бюджет

7594531,0

8439190,0

8867335,0

9231005,0

9231914,0

9232858,0

9234309,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

6555190,3

7751339,1

8329147,0

8787250,0

8962995,0

9518701,0

9889929,0

иные источники

3460,0

3633,0

3815,0

4005,0

4205,0

4415,0

4636,0

Основное мероприятие Г.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

9162244,3

9837276,1

10748318,0

11320761,0

11463852,0

11976880,0

12303748,0

федеральный бюджет

областной бюджет

2603594,0

2848304,0

3206956,0

3367306,0

3367952,0

3368629,0

3369791,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

6555190,3

6985339,1

7537547,0

7949450,0

8091695,0

8603836,0

8929321,0

иные источники

3460,0

3633,0

3815,0

4005,0

4205,0

4415,0

4636,0

Основное мероприятие Г.1.2

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения

Всего

3856872,0

4951749,0

4951749,0

5149819,0

5149819,0

5149819,0

5149819,0

федеральный бюджет

областной бюджет

3856872,0

4951749,0

4951749,0

5149819,0

5149819,0

5149819,0

5149819,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Г.1.3

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)

Всего

534278,0

766000,0

791600,0

837800,0

871300,0

914865,0

960608,0

федеральный бюджет

областной бюджет

534278,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

766000,0

791600,0

837800,0

871300,0

914865,0

960608,0

иные источники

Основное мероприятие Г.1.4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения

Всего

598787,0

634137,0

708630,0

708630,0

708630,0

708630,0

708630,0

федеральный бюджет

областной бюджет

598787,0

634137,0

708630,0

708630,0

708630,0

708630,0

708630,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Г.1.5

Закупки оборудования (включая медицинское)

Всего

1000,0

5000,0

5250,0

5513,0

5780,0

6069,0

федеральный бюджет

областной бюджет

1000,0

5000,0

5250,0

5513,0

5780,0

6069,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма Д

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

82529,0

108548,0

82548,0

82548,0

82548,0

82548,0

82548,0

федеральный бюджет

2084,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

областной бюджет

80445,0

106475,0

80475,0

80475,0

80475,0

80475,0

80475,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.1.1

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Всего

45236,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

федеральный бюджет

областной бюджет

45236,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.1.2

Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения

Всего

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

федеральный бюджет

областной бюджет

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.1.3

Премии и иные поощрения

Всего

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

областной бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.1.4

Иные межбюджетные трансферты на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее Белгородчины"

Всего

200,0

федеральный бюджет

областной бюджет

200,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.1.5

Мероприятия

Всего

19753,0

45868,0

19868,0

19868,0

19868,0

19868,0

19868,0

федеральный бюджет

областной бюджет

19753,0

45868,0

19868,0

19868,0

19868,0

19868,0

19868,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Д.2.1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан

Всего

2084,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

федеральный бюджет

2084,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

2073,0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма Ж

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области

Всего

523072,0

530651,0

554377,0

579116,0

603928,0

629262,0

655356,0

федеральный бюджет

78890,0

47000,0

47000,0

областной бюджет

231182,0

258936,0

271202,0

331605,0

344783,0

358715,0

373446,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

213000,0

224715,0

236175,0

247511,0

259145,0

270547,0

281910,0

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.1.1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий федерального бюджета)

Всего

68165,0

47000,0

47000,0

федеральный бюджет

68165,0

47000,0

47000,0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.1.2

Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей

Всего

21165,0

21165,0

71573,0

75152,0

78909,0

82855,0

федеральный бюджет

областной бюджет

21165,0

21165,0

71573,0

75152,0

78909,0

82855,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.2.1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Всего

308617,0

320332,0

331792,0

343128,0

354762,0

366164,0

377527,0

федеральный бюджет

областной бюджет

95617,0

95617,0

95617,0

95617,0

95617,0

95617,0

95617,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

213000,0

224715,0

236175,0

247511,0

259145,0

270547,0

281910,0

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.2.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

135565,0

142154,0

154420,0

164415,0

174014,0

184189,0

194974,0

федеральный бюджет

областной бюджет

135565,0

142154,0

154420,0

164415,0

174014,0

184189,0

194974,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие Ж.2.3

Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе

Всего

10725,0

федеральный бюджет

10725,0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Подпрограмма И

Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Всего

73624,0

70809,0

70809,0

70809,0

70809,0

70809,0

70809,0

федеральный бюджет

68395,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

областной бюджет

5229,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие И.1.1

Осуществление переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Всего

68395,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

федеральный бюджет

68395,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

70586,0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие И.1.2

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Всего

106,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

федеральный бюджет

областной бюджет

106,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие И.1.3

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Всего

4782,0

федеральный бюджет

областной бюджет

4782,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

Основное мероприятие И.2.1

Мероприятия

Всего

341,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

федеральный бюджет

областной бюджет

341,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г "Совершенствование системы территориального планирования"

Приложение № 4

к государственной программе

Белгородской области "Развитие

здравоохранения Белгородской

области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы Белгородской области "Развитие

здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

за счет средств бюджета Белгородской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Белгородской области

Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы

Всего

X

X

X

X

8636783,0

9355168,0

9676065,0

11095851,0

10867516,0

10949403,0

11090724,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

8519912,0

9222376,0

9543244,0

10276395,0

10205642,0

10232763,0

10346969,0

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

99535,0

100000,0

100000,0

736227,0

575066,0

626075,0

649244,0

Департамент образования Белгородской области

810

X

X

X

12107,0

11404,0

11433,0

11433,0

11433,0

11433,0

11433,0

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

X

X

X

5229,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

Управление социальной защиты населения Белгородской области

812

21165,0

21165,0

71573,0

75152,0

78909,0

82855,0

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Всего

809

X

X

X

187,0

187,0

187,0

7215,0

17726,0

11737,0

5749,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

187,0

187,0

187,0

7215,0

17726,0

11737,0

5749,0

Основное мероприятие 1.1.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

7000,0

12000,0

6000,0

Основное мероприятие 1.1.2

Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

5500,0

5500,0

5500,0

Основное мероприятие 1.2.1

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 1 2015

200

187,0

187,0

187,0

215,0

226,0

237,0

249,0

Подпрограмма 2

Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

X

X

X

X

10959,0

45948,00

279633,0

242427,0

230925,0

134744,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

10959,0

45948,00

89106,0

58761,0

62450,0

40100,0

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

190527,0

183666,0

168475,0

94644,0

Основное мероприятие 2.2.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 2 2088

600

10959,0

3300,0

37900,0

47500,0

27500,0

Основное мероприятие 2.2.2

Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 2 2171

600

45948,0

85806,0

20861,0

14950,0

12600,0

Основное мероприятие 2.2.3

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

145433,0

99300,0

89200,0

62300,0

Основное мероприятие 2.2.4

Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

45094,0

84366,0

79275,0

32344,0

Подпрограмма 3

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Всего

X

X

X

X

360124,0

177948,0

130382,0

221499,0

208476,0

146139,0

302873,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

360124,0

177948,0

130382,0

221499,0

144476,0

146139,0

170873,0

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

64000,0

132000,0

Основные мероприятия 3.1.1

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 3 2009

600

223742,0

Основное мероприятие 3.2.1

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями и сахарным диабетом

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

39938,0

809

0901

03 3 2014

600

14402,0

14402,0

14402,0

14402,0

14402,0

14402,0

14402,0

809

0901

03 3 2014

200

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

809

0902

03 3 2014

200

24536,0

24536,0

24536,0

24536,0

24536,0

24536,0

24536,0

Основное мероприятие 3.2.2

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 3 2018

200

30205,0

30205,0

30205,0

31715,0

33301,0

34966,0

36714,0

Основное мероприятие 3.2.3

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

11441,0

11441,0

11441,0

12013,0

12614,0

13245,0

13907,0

809

0901

03 3 2011

200

4048,0

4048,0

4048,0

4250,0

4463,0

4686,0

4920,0

809

0909

03 3 2011

600

7393,0

7393,0

7393,0

7763,0

8151,0

8559,0

8987,0

Основное мероприятие 3.3.1

Мероприятия по развитию службы крови

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0906

03 3 2012

600

31978,0

31978,0

31978,0

34418,0

36980,0

39670,0

42494,0

Основное мероприятие 3.3.2

Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0906

03 3 1498

300

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

16820,0

Основное мероприятие 3.4.1

Закупки оборудования (включая медицинское)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 3 2088

600

6000,0

47566,0

55095,0

4823,0

1500,0

12000,0

Основное мероприятие 3.4.2

Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

31500,0

9000,0

Основное мероприятие 3.4.3

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

64000,0

132000,0

Подпрограмма 5

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

X

X

X

X

156266,0

154031,0

154031,0

621702,0

406971,0

240743,0

211772,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

56731,0

54031,0

54031,0

76002,0

79571,0

83143,0

89172,0

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

99535,0

100000,0

100000,0

545700,0

327400,0

157600,0

122600,0

Основное мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

0901

03 5 4038

400

99535,0

100000,0

100000,0

479250,0

289400,0

122600,0

122600,0

Основное мероприятие 5.1.2

Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

66450,0

38000,0

35000,0

Основные мероприятия 5.2.1

Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 5 2073

600

3331,0

631,0

631,0

754,0

754,0

754,0

754,0

Основное мероприятие 5.2.2

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 5 2079

600

4177,0

4177,0

4177,0

7146,0

7482,0

7811,0

8139,0

Основные мероприятия 5.3.1

Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 5 2087

600

5586,0

5586,0

5586,0

10719,0

11222,0

11716,0

14705,0

Основное мероприятие 5.4.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

43637,0

43637,0

43637,0

57383,0

60113,0

62862,0

65574,0

809

0909

03 5 0059

200

20054,0

20054,0

20054,0

26371,0

27626,0

28889,0

30135,0

809

0901

03 5 0059

600

23583,0

23583,0

23583,0

31012,0

32487,0

33973,0

35439,0

Подпрограмма 6

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

X

X

X

X

20000,0

20000,0

320000,0

406000,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

20000,0

20000,0

20000,0

106000,0

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

300000,0

300000,0

Основное мероприятие 6.1.1

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

807

X

X

X

300000,0

300000,0

Основное мероприятие 6.1.2

Закупки оборудования (включая медицинское)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

20000,0

20000,0

20000,0

106000,0

Подпрограмма 7

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

809

X

X

X

15262,0

15262,0

15262,0

16025,0

16826,0

17668,0

18551,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

15262,0

15262,0

15262,0

16025,0

16826,0

17668,0

18551,0

Основное мероприятие 7.1.1

Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0901

03 7 2087

600

15262,0

15262,0

15262,0

16025,0

16826,0

17668,0

18551,0

Подпрограмма 8

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

809

X

X

X

44511,0

19511,0

19511,0

42576

43762,0

45007,0

46314,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

44511,0

19511,0

19511,0

42576

43762,0

45007,0

46314,0

Основное мероприятие 8.1.1

Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 8 2101

200

2650,0

2650,0

2650,0

25715,0

26901,0

28146,0

29453,0

Основное мероприятие 8.2.1

Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 8 1496

800

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

Основное мероприятие 8.2.2

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 8 1497

300

25000,0

Основное мероприятие 8.2.3

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

16686,0

809

0901

03 8 1999

100

362,0

362,0

362,0

362,0

362,0

362,0

362,0

809

0905

03 8 1999

100

502,0

502,0

502,0

502,0

502,0

502,0

502,0

809

0901

03 8 1999

600

15822,0

15822,0

15822,0

15822,0

15822,0

15822,0

15822,0

Подпрограмма 9

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего

809

X

X

X

128124,0

127524,0

127524,0

233960,0

244000,0

254980,0

266335,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0902

03 9 2006

200

128124,0

127524,0

127524,0

233960,0

244000,0

254980,0

266335,0

Основное мероприятие 9.1.3

Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0902

03 9 2006

200

128154,0

127524,0

127524,0

233960,0

244000,0

254980,0

266335,0

Подпрограмма Б

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

809

X

X

X

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 Б 0059

200

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

Основное мероприятие Б.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 Б 0059

200

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

9933,0

Подпрограмма Г

Совершенствование системы территориального планирования

Всего

809

X

X

X

7594531,0

8439190,0

8867335,0

9231005,0

9231914,0

9232858,0

9234309,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

7594531,0

8439190,0

8867335,0

9231005,0

9231914,0

9232858,0

9234309,0

Основное мероприятие Г.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

2603594,0

2848304,0

3206956,0

3367306,0

3367952,0

3368629,0

3369791,0

809

0901

03 Г 0059

100

738993,0

810529,0

977171,0

1026030

1026030

1026030

1026030

809

0906

03 Г 0059

100

46716,0

50960,0

59667,0

62650,0

62650,0

62650,0

62650,0

809

0909

03 Г 0059

100

258819,0

271437,0

313997,0

329697,0

329697,0

329697,0

329697,0

809

0901

03 Г 0059

200

208472,0

210250,0

205177,0

215436,0

215436,0

215436,0

215436,0

809

0906

03 Г 0059

200

8567,0

8640,0

8530,0

8957,0

8957,0

8957,0

8957,0

809

0909

03 Г 0059

200

43803,0

46819,0

45625,0

47906,0

47906,0

47906,0

47906,0

809

0901

03 Г 0059

600

1119180,0

1234491,0

1358434,0

1426356,0

1427002,0

1427679,0

1428841,0

809

0902

03 Г 0059

600

15025,0

37029,0

42792,0

44932,0

44932,0

44932,0

44932,0

809

0905

03 Г 0059

600

2200,0

2200,0

2200,0

2310,0

2310,0

2310,0

2310,0

809

0906

03 Г 0059

600

80812,0

86348,0

97516,0

102392,0

102392,0

102392,0

102392,0

809

0909

03 Г 0059

600

33233,0

41073,0

47319,0

49685,0

49685,0

49685,0

49685,0

809

0901

03 Г 0059

800

30993,0

30692,0

30692,0

32227,0

32227,0

32227,0

32227,0

809

0902

03 Г 0059

800

300,0

601,0

601,0

631,0

631,0

631,0

631,0

809

0906

03 Г 0059

800

11174,0

11174,0

11174,0

11733,0

11733,0

11733,0

11733,0

809

0909

03 Г 0059

800

5307,0

6061,0

6061,0

6364,0

6364,0

6364,0

6364,0

Основное мероприятие Г. 1.2

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 Г 7093

500

3856872,0

4951749,0

4951749,0

5149819,0

5149819,0

5149819,0

5149819,0

Основное мероприятие Г. 1.3

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 Г 7094

500

534278,0

Основное мероприятие Г.1.4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 Г 7107

500

598787,0

634137,0

708630,0

708630,0

708630,0

708630,0

708630,0

Основное мероприятие Г.1.5

Закупки оборудования (включая медицинское)

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 Г 2088

200

1000,0

5000,0

5250,0

5513,0

5780,0

6069,0

Подпрограмма Д

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

809

X

X

X

80445,0

106475,0

80475,0

80475,0

80475,0

80475,0

80475,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

80445,0

106475,0

80475,0

80475,0

80475,0

80475,0

80475,0

Основное мероприятие Д.1.1

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

45236,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

45151,0

809

0104

03 Д 0019

100

41789,0

41704,0

41704,0

41704,0

41704,0

41704,0

41704,0

809

0104

03 Д 0019

200

3262,0

3262,0

3262,0

3262,0

3262,0

3262,0

3262,0

809

0104

03 Д 0019

800

185,0

185,0

185,0

185,0

185,0

185,0

185,0

Основное мероприятие Д.1.2

Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0104

03 Д 7108

500

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

15256,0

Основное мероприятие Д.1.3

Премии и иные поощрения

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 Д 2086

800

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие Д.1.4

Иные межбюджетные трансферты на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее Белгородчины"

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0909

03 Д 7404

200

200,0

Основное мероприятие Д.1.5

Мероприятия

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

19753,0

45868,0

19868,0

19868,0

19868,0

19868,0

19868,0

809

0909

03 Д 2999

200

19653,0

45818,0

19818,0

19818,0

19818,0

19818,0

19818,0

809

0909

03 Д 2999

800

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Подпрограмма Ж

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области

Всего

X

X

X

X

231182,0

258936,0

271202,0

331605,0

344783,0

358715,0

373446,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

219075,0

226367,0

238604,0

248599,0

258198,0

268373,0

279158,0

Департамент образования Белгородской области

810

X

X

X

12107,0

11404,0

11433,0

12004,0

12604,0

13234,0

13895,0

Управление социальной защиты населения Белгородской области

812

X

X

X

21165,0

21165,0

71573,0

75152,0

78909,0

82855,0

Основное мероприятие Ж.1.2

Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей

Управление социальной защиты населения Белгородской области

812

0707

X

X

21165,0

21165,0

71573,0

75152,0

78909,0

82855,0

812

0707

03 Ж 7065

500

21165,0

21165,0

24573,0

28152,0

31909,0

35855,0

812

0707

03 Ж 2075

200

47000,0

47000,0

47000,0

47000,0

Основное мероприятие Ж.2.1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Всего

X

X

X

X

95617,0

95617,0

95617,0

95617,0

95617,0

95617,0

95617,0

Департамент образования Белгородской области

810

0707

03 Ж 2065

600

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

0707

03 Ж 2065

600

88617,0

88617,0

88617,0

88617,0

88617,0

88617,0

88617,0

Основное мероприятие Ж.2.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

Всего

X

X

X

X

135565,0

142154,0

154420,0

164415,0

174014,0

184189,0

194974,0

Департамент образования Белгородской области

810

X

X

X

5107,0

4404,0

4433,0

4433,0

4433,0

4433,0

4433,0

810

0707

03 Ж 0059

600

4762,0

4059,0

4088,0

4088,0

4088,0

4088,0

4088,0

810

0707

03 Ж 0059

800

345,0

345,0

345,0

345,0

345,0

345,0

345,0

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

809

X

X

X

130458,0

137750,0

149987,0

159982,0

169581,0

179756,0

190541,0

809

0905

03 Ж 0059

100

88180,0

94499,0

107675,0

114850,0

121741,0

129045,0

136787,0

809

0905

03 Ж 0059

200

39056,0

40029,0

39090,0

41695,0

44197,0

46849,0

49660,0

809

0905

03 Ж 0059

800

3222,0

3222,0

3222,0

3437,0

3643,0

3862,0

4094,0

Подпрограмма И

Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Всего

841

X

X

X

5229,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

X

X

X

5229,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

Основное мероприятие И.1.2

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

0113

03 И 0019

100

106,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

Основное мероприятие И.1.3

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

0113

03 И 7119

500

4782,0

Основное мероприятие И.2.1

Мероприятия

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области

841

X

X

X

341,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

841

0113

03 И 2999

100

51,0

841

0113

03 И 2999

200

290,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: НПА не опубликован от 19.09.2014
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать