Основная информация
Дата опубликования: | 18 ноября 2014г. |
Номер документа: | RU58000201401417 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пензенская область |
Принявший орган: | Правительство Пензенской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратил силу постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2015 № 343-пП
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 год № 804-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014–2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2013 № 747-ПП
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Пензенской области от 04.05.2018 № 243-пП)
В целях уточнения программных мероприятий, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Подпрограммы
1. Управление государственным долгом Пензенской области.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.
3. Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области.
4. Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области.
5. Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области».
1.1.2. Позицию «Задачи государственной программы» изложить в новой редакции:
«
Задачи государственной программы
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;
2) управление государственным долгом Пензенской области;
3) совершенствование межбюджетных отношений;
4) эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области;
5) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам».
1.1.3. Позицию «Целевые показатели государственной программы» изложить в новой редакции:
«
Целевые показатели государственной программы
1) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области;
2) отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений;
3) перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период;
4) количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов;
5) доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области».
1.1.4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из бюджета Пензенской области составляет 67858715,3 тыс. рублей, в том числе:
а) по подпрограммам:
- Управление государственным долгом Пензенской области – 40 779 523,1 тыс. рублей;
- Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 26 043 973,1 тыс. рублей;
- Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области – 770345,1 тыс. рублей;
- Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области –
157239,0 тыс. рублей;
- информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области – 107 635,0 тыс. рублей;
б) по годам реализации:
- в расходах бюджета – 35224214,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5158680,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 4714050,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5035250,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 5074249,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 5080727,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 5077392,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 5083864,3 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета – 32634500,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 4845000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2617436,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 5269590,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 4142000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5880237,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 5880237,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 4000000,0 тыс. рублей».
1.1.5. По тексту программы слова «Управление промышленности и энергетики Пензенской области» заменить словами Управление промышленности и транспорта Пензенской области».
1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы» программы:
1.2.1. Абзац двадцать шестой изложить в новой редакции:
«2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«5. Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области».
1.3. Раздел 2 «Цели и задачи государственной программы» программы изложить в новой редакции:
«Раздел 2. Цели и задачи государственной программы
Целью реализации государственной программы является проведение единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Пензенской области.
Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса и организация бюджетного процесса в Пензенской области;
2) управление государственным долгом Пензенской области;
3) совершенствование межбюджетных отношений;
4) эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области;
5) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
Государственная программа включает пять подпрограмм:
1. Управление государственным долгом Пензенской области.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.
3. Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области.
4. Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области.
5. Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области.
Перечень целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к государственной программе».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» программы цифры «67570327» заменить цифрами «67858715,3».
1.5. В разделе 8 «Характеристика подпрограмм государственной программы» программы:
1.5.1. В подразделе 8.1. «Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензенской области» (далее – подпрограмма):
1.5.1.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 40779523,1 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета – 8145022,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1070859,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1031028,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1187654,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 1219976,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 1219108,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 1208657,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1207738,8 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета – 32634500,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 4845000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2617436,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 5269590,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 4142000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5880237,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 5880237,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 4000000,0 тыс. рублей
».
1.5.1.2. Подраздел 8.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«8.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 40779523,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 5915859,8 тыс. рублей, в 2015 году – 3648464,6 тыс. рублей, в 2016 году – 6457244,1 тыс. рублей, в 2017 году – 5361976,1 тыс. рублей, в 2018 году – 7099345,4 тыс. рублей, в 2019 году – 7088894,3 тыс. рублей, в 2020 году – 5207738,8 тыс. рублей».
1.5.2. В подразделе 8.2. «Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области» (далее – подпрограмма):
1.5.2.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 26 043 973,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 945 520,9 тыс. рублей;
2015 год – 3 546 217,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 710 791,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 710 217,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 710 217,6 тыс. рублей;
2019 год – 3 710 217,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 710 791,2 тыс. рублей
».
1.5.2.2. Подраздел 8.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«8.2.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 26043973,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3945520,9 тыс. рублей; 2015 год – 3546217,0 тыс. рублей; 2016 год – 3710791,2 тыс. рублей; 2017 год – 3710217,6 тыс. рублей; 2018 год – 3710217,6 тыс. рублей; 2019 год – 3710217,6 тыс. рублей; 2020 год – 3710791,2 тыс. рублей».
1.5.3. В подразделе 8.3. «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области» (далее – подпрограмма):
1.5.3.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Задачи подпрограммы
1) повышение уровня бюджетного самообеспечения;
2) формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области;
3) совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области;
4) осуществление финансового контроля
».
1.5.3.2. Утратил силу постановлением Правительства Пензенской области от 04.05.2018 № 243-пП
1.5.3.3. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 770345,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 101707,3 тыс. рублей;
2015 год – 102442,4 тыс. рублей;
2016 год – 102442,4 тыс. рублей;
2017 год – 107871,8 тыс. рублей;
2018 год – 113373,3 тыс. рублей;
2019 год – 118701,9 тыс. рублей;
2020 год – 123806,0 тыс. рублей
».
1.5.3.4. В подразделе 8.3.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу» подраздел «Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам» исключить.
1.5.3.5. В подразделе 8.3. «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области» и в приложении № 5 «Мероприятия государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» слова «осуществление финансового контроля» заменить словами «осуществление внутреннего государственного финансового контроля».
1.5.3.6. Подраздел 8.3.5. «Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы» программы изложить в новой редакции:
«8.3.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию) принимают участие в реализации подпрограммы в части выполнения задачи по совершенствованию форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области в пределах своих полномочий».
1.5.3.7. Подраздел 8.3.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» программы изложить в новой редакции:
«8.3.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 770345,1 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 101707,3 тыс. рублей, в 2015 году – 102442,4 тыс. рублей, в 2016 году – 102442,4 тыс. рублей, в 2017 году – 107871,8 тыс. рублей; в 2018 году – 113373,3 тыс. рублей, в 2019 году – 118701,9 тыс. рублей, в 2020 году – 123806,0 тыс. рублей».
1.5.4. В подразделе 8.4. «Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области» (далее – подпрограмма):
1.5.4.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 157239,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 20092,4 тыс. рублей;
2015 год – 21012,3 тыс. рублей;
2016 год – 21012,3 тыс. рублей;
2017 год – 22126,0 тыс. рублей;
2018 год – 23254,4 тыс. рублей;
2019 год – 24347,3 тыс. рублей;
2020 год – 25394,3 тыс. рублей
».
1.5.4.2. Подраздел 8.4.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.4.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 157239,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 20092,4 тыс. рублей, в 2015 году – 21012,3 тыс. рублей, в 2016 году – 21012,3 тыс. рублей, в 2017 году – 22126,0 тыс. рублей, в 2018 году – 23254,4 тыс. рублей, в 2019 году – 24347,3 тыс. рублей, в 2020 году – 25394,3 тыс. рублей».
1.5.5. Дополнить подразделом 8.5. «Подпрограмма «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области» следующего содержания:
«8.5. ПОДПРОГРАММА
«Информационное сопровождение
бюджетного процесса Пензенской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Пензенской области
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Наименование
подпрограммы
Информационное сопровождение
бюджетного процесса Пензенской области
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Пензенской области
Соисполнители подпрограммы
Правительство Пензенской области,
Законодательное Собрание Пензенской области (по согласованию),
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области,
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области,
Управление информатизации Пензенской области,
Министерство экономики Пензенской области,
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области,
Управление промышленности и транспорта Пензенской области,
Министерство инвестиционного развития и предпри-нимательства Пензенской области,
Управление записи актов гражданского состояния Пензенской области,
Избирательная комиссия Пензенской области (по согласованию),
Уполномоченный по правам человека в Пензенской области (по согласованию),
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области (по согласованию),
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области,
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области,
Министерство здравоохранения Пензенской области,
Управление культуры и архива Пензенской области,
Департамент государственного имущества Пензенской области,
Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту,
Министерство образования Пензенской области,
Управление ветеринарии Пензенской области,
Министерство сельского хозяйства Пензенской области,
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию)
Цель подпрограммы
Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача подпрограммы
Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Целевые показатели подпрограммы
1) доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области (%);
2) соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государ-ственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат;
3) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014–2020 годы, в том числе:
1 этап – 2014–2016 годы;
2 этап – 2017–2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрог-раммы по годам составляет 107 635,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 20 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 13 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 057,6 тыс. рублей;
2018 год – 14 774,5 тыс. рублей;
2019 год – 15 468,9 тыс. рублей;
2020 год – 16 134,0 тыс. рублей
8.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу
В последнее десятилетие в сфере управления общественными финансами проведен целый ряд реформ, в ходе которых были выдвинуты новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р одобрена Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Концепция).
Основное новшество, предусматриваемое Концепцией, заключается в формировании единого электронного цикла бюджетного процесса, который обязательно должен обеспечивать взаимосвязь стратегического планирования с процессом бюджетного планирования, единый процесс исполнения бюджета с учетом положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
С государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») должны быть интегрированы информационные системы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, которые автоматизируют процессы управления общественными финансами.
В настоящее время основы информационной системы управления общественными финансами области сформированы на базе информационно-технологической инфраструктуры Министерства финансов Пензенской области. Автоматизация деятельности Министерства финансов Пензенской области и финансовых органов муниципальных образований Пензенской области обеспечивается за счет использования автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области (далее – АСУ БП). С применением указанной системы осуществляется исполнение бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области, а также ведение лицевых счетов государственных и муниципальных учреждений Пензенской области и проведение кассовых выплат за счет средств данных учреждений.
Мероприятия по автоматизации бюджетного процесса позволили обеспечить интерактивный доступ главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области к единой информационной системе по исполнению бюджетов. Реализована возможность доступа к единой информационной системе для государственных и муниципальных учреждений Пензенской области.
Однако на сегодняшний день архитектура системы АСУ БП не позволяет реализовать ряд ключевых преимуществ современных информационных технологий:
- не автоматизирован процесс планирования бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области;
- не решены вопросы дублирования рутинных операций по много-кратному вводу и обработке данных;
- отсутствие единого хранилища информации, содержащего детализированные данные о планировании и исполнении бюджета в разрезе каждого участника бюджетного процесса, не позволяет оперативно получить необходимую для принятия управленческих решений информацию.
Для эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджетов Пензенской области требуется развитие и модернизация существующей в Пензенской области информационной системы управления общественными финансами.
Решение данной задачи путем модернизации и развития автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области обеспечит интеграцию процессов бюджетного планирования и исполнения бюджетов, управления доходами, расходами, долгом и финансовыми активами, денежными средствами. Модернизированная информационная система должна обеспечить соответствие всем современным требованиям к процессам планирования и исполнения бюджетов, формирования отчетности и представления информации о ходе бюджетного процесса.
Эффективное функционирование
казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Финансирование расходов осуществляется с единого счета бюджета по заявкам главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств на лицевые счета каждого учреждения, открытые в Министерстве, в разрезе показателей бюджетной классификации, исходя из сроков выплаты заработной платы, условий оплаты по зарегистрированным контрактам (договорам) с поставщиками продукции (работ, услуг) в соответствии с представленными документами оплаты.
В центральной базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом регистрируются конкурсные заявки на размещение государственных заказов для казенных учреждений, для нужд государственных бюджетных и автономных учреждений (далее – бюджетных и автономных учреждений), с последующей регистрацией заключенных контрактов (договоров) после проведения торгов, что способствует осуществлению расходов только в пределах утвержденных лимитов.
В результате проведенной работы:
- денежные обязательства получателей бюджетных средств, а также бюджетных и автономных учреждений Пензенской области, превышающие выделенные им ассигнования, не регистрируются и, вследствие этого, не принимаются к оплате;
- оперативная отчетность формируется по всем поставщикам услуг в целом и по каждому в отдельности в разрезе объемов заключенных, выполненных и оплаченных договоров, а также кредиторской задолженности;
- оперативно формируется информация о состоянии расчетов бюджета Пензенской области с поставщиками товаров (работ, услуг);
- обеспечена своевременность зачисления и списания средств с лицевых счетов учреждений, в течение одного дня осуществляется зачисление средств на счет поставщика за оказанные услуги и выполненные работы;
- формирование отчетов об исполнении бюджета осуществляется в автоматическом режиме в любых разрезах бюджетной классификации.
Таким образом, автоматизация бюджетного процесса Пензенской области направлена на решение одной из основных задач деятельности Министерства – эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
Решение указанной задачи позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование как бюджетополучателей, так и бюджетных и автономных учреждений, увеличить скорость обращения бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину учреждений.
Показателями эффективности функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам является также обслуживание Министерством финансов всех лицевых счетов (100%) как участников (органов исполнительной власти и казенных учреждений), так и не участников бюджетного процесса (бюджетных и автономных учреждений), и максимальное сокращение сроков оплаты государственных услуг.
8.5.2. Цели, задачи подпрограммы
Стратегическая цель подпрограммы – автоматизация бюджетного процесса в целях проведения единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
Для достижения поставленной цели должна быть решена задача эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
8.5.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы.
8.5.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе
Государственные учреждения Пензенской области принимают участие в реализации подпрограммы как пользователи программного продукта при выполнении своих функций с применением автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области.
8.5.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию) принимают участие в реализации подпрограммы в части выполнения задач по исполнению бюджетов муниципальных образований Пензенской области в пределах своих полномочий.
8.5.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 107 635,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 20 500,0 тыс. рублей, в 2015 году – 13 350,0 тыс. рублей, в 2016 году – 13 350,0 тыс. рублей, в 2017 году – 14 057,6 тыс. рублей, в 2018 году – 14 774,5 тыс. рублей, в 2019 году – 15 468,9 тыс. рублей, в 2020 году – 16 134,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 5 «Мероприятия государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 6 «Расчет оценки планируемой эффективности государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 7 «Планируемая эффективность государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 8 «План реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области» на 2014 год» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункты 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5. подпункта 1.1., подпункт 1.3., подпункты 1.5.1., 1.5.2. подпункта 1.5., подпункты 1.5.3.1.2., 1.5.3.1.3., 1.5.3.1.4. подпункта 1.5.3.1. подпункта 1.5.3. подпункта 1.5., подпункт 1.5.3.2.1. подпункта 1.5.3.2. подпункта 1.5.3. подпункта 1.5., подпункт 1.5.3.4., подпункта 1.5.3. подпункта 1.5., подпункт 1.5.3.5. подпункта 1.5.3. подпункта 1.5., подпункты 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. пункта 1 постановления Правительства Пензенской области от 17.07.2014 № 496-пП «О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП».
2.2. Подпункты 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. подпункта 1.2., подпункты 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. пункта 1 постановления Правительства Пензенской области от 12.09.2014 № 642-пП «О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП (с последующими изменениями)».
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы проведения единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Пензенской области.
Губернатор
Пензенской области
В.К. БОЧКАРЕВ
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 1
к государственной программе
«Управление региональными
финансами и государственным долгом
Пензенской области на 2014–2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы
Пензенской области «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Ответственный исполнитель
Министерство финансов
Пензенской области
№п/п
Наименование
целевого показателя
Единица
измерения
Значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Пензенской области «Управление региональными
финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
1.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области
тыс. рублей
33 762,7
35 994,1
38 373,8
40 407,6
42 468,4
44 464,4
46 376,4
2.
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступ-лений не должно превышать
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензен-ской области о бюджете Пензен-ской области на очередной финан-совый год и плановый период
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Количество закупок, осущест-вленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
5.
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
1.
Отношение объема государ-ственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступ-лений не должно превышать
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензен-ской области, за исключением объема расходов, которые осуще-ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не должно превышать
%
15
15
15
15
15
15
15
3.
Просроченная задолженность
по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
1.
Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности
%
80
80
80
80
80
80
80
2.
Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Сводная оценка качества управления муниципаль-
ными финансами
%
105
105
105
105
105
105
105
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
1.
Отношение дефицита бюджета
к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно превышать
%
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
2.
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам не должно быть менее
%
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
50,0
3.
Выполнение бюджета
Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
4.
Процент исполнения плана поступления налоговых
и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля средств бюджета Пензен-ской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере,
в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области не должна превышать
%
10
10
10
10
10
10
10
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
1.
Объем размещенных заявок на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
50
50
50
50
50
3.
Количество закупок, осуще-ствленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4.
Количество закупок, осуще-ствленных путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
250
250
250
250
250
5.
Объем размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
100
100
100
100
6.
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
8
8
8
8
8
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
1.
Доля получателей бюджетных средств, а также государствен-ных автономных и государ-ственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи
к общему количеству выплат
%
0
0
0
0
0
0
0
3.
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджет-ными и государственными автономными учреждениями
дни
дни
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
_______________
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 2
к государственной программе
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование исполнительного органа государ-ственной власти Пензенской области, ответственного
за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
1.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
1.2.
Закон Пензенской области
О внесении изменений
в закон Пензенской области
о бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год
и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
2.
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета Пензенской области»
2.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год
и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
2.2.
Закон Пензенской области
О внесении изменений
в закон Пензенской области
о бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год
и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
2.3.
Закон Пензенской области
О внесении изменений
в Закон Пензенской области
«О межбюджетных отношениях
в Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
2014 год
2.4.
Закон Пензенской области
О внесении изменений в Закон Пензенской области
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
2014 год
2.5.
Постановление Правительства Пензенской области
О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 29.06.2012 № 473-пП «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
2014 год
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности
Министерства финансов Пензенской области»
3.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
4.
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление
закупок товаров, работ, услуг для нужд Пензенской области»
4.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
5.
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
5.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
________________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 3
к государственной программе
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской
области на 2014–2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным
долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государствен-ная программа
Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы
всего
10003680,4
7331486,3
10304840,0
9216249,1
10960965,2
10957630,0
9083864,3
бюджет
Пензенской области
10003680,4
7331486,3
10304840,0
9216249,1
10960965,2
10957630,0
9083864,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1 292 158,0
938 809,1
984 677,7
984 101,1
984 101,1
984 101,1
984 677,7
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
иные источники
1.
Подпрограмма 1
Управление государственным долгом Пензенской области
всего
5 915 859,8
3 648 464,6
6 457 244,1
5 361 976,1
7 099 345,4
7 088 894,3
5 207 738,8
бюджет Пензенской области
5 915 859,8
3 648 464,6
6 457 244,1
5 361 976,1
7 099 345,4
7 088 894,3
5 207 738,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
иные источники
-
-
-
2.
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
всего
3 945 520,9
3 546 217,0
3 710 791,2
3 710 217,6
3 710 217,6
3 710 217,6
3 710 791,2
бюджет Пензенской области
3 945 520,9
3 546 217,0
3 710 791,2
3 710 217,6
3 710 217,6
3 710 217,6
3 710 791,2
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1 292 158,0
938 809,1
984 677,7
984 101,1
984 101,1
984 101,1
984 677,7
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
иные источники
-
-
-
3.
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Министерства финансов
Пензенской области
всего
101707,3
102442,4
102442,4
107871,8
113373,3
118701,9
123806,0
бюджет Пензенской области
101707,3
102442,4
102442,4
107871,8
113373,3
118701,9
123806,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4
Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
всего
20 092,4
21 012,3
21 012,3
22 126,0
23 254,4
24 347,3
25 394,3
бюджет Пензенской области
20 092,4
21 012,3
21 012,3
22 126,0
23 254,4
24 347,3
25 394,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
иные источники
-
-
-
5.
Подпрограмма 5
Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области
всего
20500,0
13350,0
13350,0
14057,6
14774,5
15468,9
16134,0
бюджет Пензенской области
20500,0
13350,0
13350,0
14057,6
14774,5
15468,9
16134,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
_________________
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 4
к государственной программе
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными
финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
за счет средств бюджета Пензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№
п/п
Статус
Наиме-нование государ-ственной программы, подпро-граммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП
Код бюджетной классификации <1>
Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государ-ственная программа
Управление региональ-ными финансами и государ-ственным долгом Пензенской области
на 2014–
2020 годы
всего
X
X
X
X
X
10003680,4
7331486,3
10304840,0
9216249,1
10960965,2
10957630,0
9083864,3
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
X
X
X
X
9983588,0
7310474,0
10283827,7
9194123,1
10937710,8
10933282,6
9058470,0
соисполнитель – Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
825
X
X
X
X
20092,4
21012,3
21012,3
22126,0
23254,4
24347,3
25394,3
1.
Подпрог-рамма 1
Управление государ-ственным долгом Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
5 915 859,8
3 648 464,6
6 457 244,1
5 361 976,1
7 099 345,4
7 088 894,3
5 207 738,8
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
01
13
2112088
842
-
17 418,8
17 418,8
17 418,8
16 550,8
6 099,7
5 181,5
892
13
01
2112087
720
2 557,3
2 557,3
2 557,3
2 557,3
2 557,3
2 557,3
2 557,3
892
13
01
2112089
720
1 036 820,9
981 625,1
1 153 646,1
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
892
13
01
2112090
720
31 481,6
29 427,1
14 031,9
-
-
-
-
892
01030100025000810 *
1 095 000,0
-
-
-
-
-
-
892
01030100026000810 *
-
217 436,3
788 724,9
-
-
-
-
-
892
01030100028000810 *
1 600 000,0
2 400 000,0
1 658 000,0
462 000,0
-
-
-
892
01030100029000810 *
-
-
202 865,1
-
-
-
-
892
01020000020000810 *
2 150 000,0
-
2 620 000,0
3 680 000,0
5 880 237,3
5 880 237,3
4 000 000,0
2.
Подпрог-рамма 2
Предостав-ление межбюд-жетных трансфертов из бюджета Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
3945520,9
3546217,0
3710791,2
3710217,6
3710217,6
3710217,6
3710791,2
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
01
05
2125120
530
573,6
573,6
892
01
13
2127551
530
17 577,9
17577,9
17577,9
17 577,9
17577,9
17577,9
17577,9
892
02
03
2125118
530
29 782,0
29865,1
29865,1
29 865,1
29865,1
29865,1
29865,1
892
14
01
2127001
511
300 639,4
315385,5
330 868,9
330 868,9
330868,9
330868,9
330868,9
892
14
01
2127002
511
1966137,6
2064444,5
2167666,7
2167666,7
2167666,7
2167666,7
2167666,7
892
14
02
2125010
512
1262376,0
908 944,0
954239,0
954239,0
954239,0
954239,0
954239,0
892
14
02
2127003
512
369008,0
200 000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
892
14
03
2127801
540
-
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
3.
Подпрог-рамма 3
Обеспече-ние деятель-ности Министер-ства финансов Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
101707,3
102442,4
102442,4
107871,8
113373,3
118701,9
123806,0
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
01
06
2130210
121
79837,6
79678,9
79678,9
83901,9
88180,9
92325,4
96295,4
892
01
06
2130210
122
14539,1
14510,3
14510,3
15279,3
16058,6
16813,3
17536,3
892
01
06
2130220
122
1681,2
1681,3
1681,3
1770,4
1860,7
1948,2
2031,9
892
01
06
2130220
244
5545,4
6495,9
6495,9
6840,2
7189,0
7526,9
7850,6
892
01
06
2130220
851
28,0
0
0
0
0
0
0
892
01
06
2130220
852
76,0
76,0
76,0
80,0
84,1
88,1
91,8
4.
Подпрог-рамма 4
Эффективное осуществле-ние закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения нужд Пензенской области
всего
825
X
X
X
X
20092,4
21012,3
21012,3
22126,0
23254,4
24347,3
25394,3
ответственный исполнитель – Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
825
01
13
2140210
121
8080,5
8974,2
8974,2
9449,8
9931,8
10398,6
10845,7
825
01
13
2140210
122
1444,2
1572,5
1572,5
1655,8
1740,3
1822,1
1900,4
825
01
13
2140220
122
74,8
27,9
27,9
29,4
30,9
32,3
33,7
825
01
13
2140220
244
725,2
543,2
543,2
572,0
601,2
629,4
656,5
825
01
13
2140220
851
51,2
6,7
6,7
7,1
7,4
7,8
8,1
825
01
13
2140220
852
6,2
6,2
6,2
6,5
6,9
7,2
7,5
825
01
13
2140548
111
6755,2
9244,2
9244,2
9734,1
10230,6
10711,4
11172,0
825
01
13
2140548
112
22,3
43,0
43,0
45,3
47,6
49,8
52,0
825
01
13
2140548
244
2925,9
564,4
564,4
594,3
624,6
654,0
682,1
825
01
13
2140548
851
0,0
20,0
20,0
21,1
22,1
23,2
24,2
825
01
13
2140548
852
7,0
10,0
10,0
10,5
11,0
11,6
12,1
5.
Подпрог-рамма 5
Информа-ционное сопровожде-ние бюджет-ного процесса Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
20500,0
13350,0
13350,0
14057,6
14774,5
15468,9
16134,0
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
13350,0
13350,0
14057,6
14774,5
15468,9
16134,0
--------------------------------
<1>До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение Правительства Пензенской области) о выделении средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий государственной программы.
________________
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 5
к государственной программе
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Пензенской области «Управление региональными
финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
№
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок испол-нения (год)
Объем финансирования, млн. рублей
Показатели результата мероприятия
по годам
всего
бюджет Пензенской области
федераль-
ный бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюд-
жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1«Управление государственным долгом Пензенской области»
Цель подпрограммы– оптимизация управления государственным долгом Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области,
соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.
Своевременное погашение долго-вых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств
по выданным государственным гарантиям Пензен-ской области
Министерство финансов Пензенской области
Итого
32 714,5
32 714,5
-
-
-
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмез-дных поступлений
2014
4 845,0
4 845,0
-
-
-
100
2015
2 634,8
2 634,8
-
-
-
100
2016
5 287,0
5 287,0
-
-
-
100
2017
4 159,4
4 159,4
-
-
-
100
2018
5 896,8
5 896,8
-
-
-
100
2019
5 886,3
5 886,3
-
-
-
100
2020
4 005,2
4 005,2
-
-
-
100
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного
объема расходов на обслуживание государственного долга
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области
Итого
8 065,1
8 065,1
-
-
-
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов бюд-жетной системы Российской Федерации
2014
1 070,9
1 070,9
-
-
-
15
2015
1 013,6
1 013,6
-
-
-
15
2016
1 170,2
1 170,2
-
-
-
15
2017
1 202,6
1 202,6
15
2018
1 202,6
1 202,6
15
2019
1 202,6
1 202,6
15
2020
1 202,6
1 202,6
15
Итого
40 779,6
40 779,6
-
2014
5 915,9
5 915,9
-
2015
3 648,4
3 648,4
-
2016
6 457,2
6 457,2
-
2017
5 362,0
5 362,0
2018
7 099,4
7 099,4
2019
7 088,9
7 088,9
2020
5 207,8
5 207,8
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
1.1.
1.2.
1.3.
Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области.
Развитие и эффективное использование налогового потен-циала муници-пальных образо-ваний Пензенской области.
Обеспечение доступа граждан
к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости
от места их проживания
Министерство финансов Пензенской области
Итого
17 139,1
17 139,1
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)
2014
2 266,8
2 266,8
70
2015
2 379,8
2 379,8
70
2016
2 498,5
2 498,5
80
2017
2 498,5
2 498,5
80
2018
2 498,5
2 498,5
80
2019
2 498,5
2 498,5
80
2020
2 498,5
2 498,5
80
Задача 2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
2.1.
2.2.
Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установ-ленном федераль-ным и (или) регио-нальным законо-дательством.
Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области
Итого
333,6
123,2
210,4
Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий
2014
47,4
17,6
29,8
100
2015
47,5
17,6
29,9
100
2016
48,1
17,6
30,5
100
2017
47,5
17,6
29,9
100
2018
47,5
17,6
29,9
100
2019
47,5
17,6
29,9
100
2020
48,1
17,6
30,5
100
Задача 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
Повышение качества управ-ления муниципаль-ными финансами.
Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Пензенской области.
Формирование в составе бюджета Пензенской области стимули-рующей финан-совой помощи
Министерство финансов Пензенской области
Итого
8 571,3
1 629,0
6 942,3
Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муни-ципальных обра-зованиях Пензен-ской области
(процент к уровню предыдущего года)
2014
1 631,4
369,0
1 262,4
105
2015
1 118,9
210,0
908,9
105
2016
1 164,2
210,0
954,2
105
2017
1 164,2
210,0
954,2
105
2018
1 164,2
210,0
954,2
105
2019
1 164,2
210,0
954,2
105
2020
1 164,2
210,0
954,2
105
Итого по мероприятиям
Итого
26 044,0
18 891,3
7 152,7
2014
3 945,6
2 653,4
1 292,2
2015
3 546,2
2 607,4
938,8
2016
3 710,8
2 726,1
984,7
2017
3 710,2
2 726,1
984,1
2018
3710,2
2 726,1
984,1
2019
3710,2
2 726,1
984,1
2020
3710,8
2 726,1
984,7
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной
системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
Подготовка нормативных правовых актов, регламенти-рующих вопросы составления проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Министерство финансов Пензенской области
Итого
208,3
208,3
-
-
-
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
2014
27,5
27,5
-
-
-
15,0
2015
27,6
27,6
-
-
-
15,0
2016
27,6
27,6
-
-
-
15,0
2017
29,2
29,2
-
-
-
15,0
2018
30,7
30,7
-
-
-
15,0
2019
32,2
32,2
-
-
-
15,0
2020
33,5
33,5
-
-
-
15,0
1.2
1.3
1.4
Подготовка уточнений в бюджет Пензен-ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензен-ской области за 2013 год с одно-временным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензен-ской области
за 2013 год.
Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензен-ской области для граждан на
2015 год»
Итого
177,7
177,7
-
-
-
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
не менее 45,0
не менее 46,0
не менее 47,0
не менее 48,0
не менее 49,0
не менее 50,0
не менее 50,0
2014
23,2
23,2
-
-
-
2015
23,7
23,7
-
-
-
2016
23,7
23,7
-
-
-
2017
24,9
24,9
-
-
-
2018
26,2
26,2
-
-
-
2019
27,4
27,4
-
-
-
2020
28,6
28,6
-
-
-
1.5
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой сис-темы Российской Федерации с участием финан-совых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области
Итого
0,3
0,3
-
-
-
2014
0,3
0,3
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области
2.1
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
Министерство финансов Пензенской области
Итого
236,3
236,3
-
-
-
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2014
31,2
31,2
-
-
-
98
2015
31,4
31,4
-
-
-
98
2016
31,4
31,4
-
-
-
98
2017
33,1
33,1
-
-
-
98
2018
34,8
34,8
-
-
-
98
2019
36,4
36,4
-
-
-
98
2020
38,0
38,0
-
-
-
98
Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области
3.1.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-эконо-мического разви-тия Пензенской области. Прогно-зирование доходов в соответствии с налоговым, бюд-жетным и иным законодательством Российской Феде-рации и Пензен-ской области.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
Систематический контроль за состоя-нием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация орга-нами государствен-ной власти Пензен-ской области указанных меро-приятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области,
главные адми-нистраторы доходов бюджета Пензенской области,
главные адми-нистраторы доходов местных бюджетов,
органы местного самоуправления Пензенской области
Итого
59,2
59,2
-
-
-
Процент исполнения плана поступления нало-говых и ненало-говых доходов в бюджет Пензен-ской области
2014
7,8
7,8
-
-
-
100
2015
7,9
7,9
-
-
-
100
2016
7,9
7,9
-
-
-
100
2017
8,3
8,3
-
-
-
100
2018
8,7
8,7
-
-
-
100
2019
9,1
9,1
-
-
-
100
2020
9,5
9,5
-
-
-
100
Задача 4. Осуществление финансового контроля
4.1
Проведение контрольных мероприятий
Министерство финансов Пензенской области
Итого
88,5
88,5
-
-
-
Доля средств бюджета Пензен-ской области, использованных с нарушениями законодательства
в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
2014
11,7
11,7
-
-
-
10
2015
11,8
11,8
-
-
-
10
2016
11,8
11,8
-
-
-
10
2017
12,4
12,4
-
-
-
10
2018
13,0
13,0
-
-
-
10
2019
13,6
13,6
-
-
-
10
2020
14,2
14,2
-
-
-
10
Итого по мероприятиям
Итого
770,3
770,3
-
-
-
2014
101,7
101,7
-
-
-
2015
102,4
102,4
-
-
-
2016
102,4
102,4
-
-
-
2017
107,9
107,9
-
-
-
2018
113,4
113,4
-
-
-
2019
118,7
118,7
-
-
-
2020
123,8
123,8
-
-
-
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Цель подпрограммы – эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Задача 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
1.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
-
-
-
-
-
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных заказчиков Пензенской области, информация о которых размещена в единой автома-тизированной системе
2014
-
-
-
-
-
100
2015
-
-
-
-
-
100
2016
-
-
-
-
-
100
2017
-
100
2018
-
100
2019
-
100
2020
-
100
1.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
26,5
26,5
-
-
-
Количество закупок, осущест-вленных путем проведения открытых конкурсов
2014
3,4
3,4
-
-
-
50
2015
3,6
3,6
-
-
-
50
2016
3,6
3,6
-
-
-
50
2017
3,7
3,7
-
-
-
50
2018
3,9
3,9
-
-
-
50
2019
4,1
4,1
-
-
-
50
2020
4,2
4,2
-
-
-
50
1.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
26,2
26,2
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
2014
3,4
3,4
-
-
-
4700
2015
3,5
3,5
-
-
-
4700
2016
3,5
3,5
-
-
-
4700
2017
3,6
3,6
-
-
-
4700
2018
3,9
3,9
-
-
-
4700
2019
4,1
4,1
-
-
-
4700
2020
4,2
4,2
-
-
-
4700
1.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
26,1
26,1
-
-
-
Количество закупок, осущест-вленных путем проведения запросов котировок
2014
3,3
3,3
-
-
-
250
2015
3,5
3,5
-
-
-
250
2016
3,5
3,5
-
-
-
250
2017
3,6
3,6
-
-
-
250
2018
3,9
3,9
-
-
-
250
2019
4,1
4,1
-
-
-
250
2020
4,2
4,2
-
-
-
250
Задача 2. Широкое распространение информации о закупках и проведении торгов
2.1.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
19,6
19,6
-
-
-
Процент размещенных в единой информа-ционной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
2014
2,5
2,5
-
-
-
100
2015
2,6
2,6
-
-
-
100
2016
2,6
2,6
-
-
-
100
2017
2,8
2,8
-
-
-
100
2018
2,9
2,9
-
-
-
100
2019
3,0
3,0
-
-
-
100
2020
3,2
3,2
-
-
-
100
2.2.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
19,6
19,6
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
2014
2,5
2,5
-
-
-
8
2015
2,6
2,6
-
-
-
8
2016
2,6
2,6
-
-
-
8
2017
2,8
2,8
-
-
-
8
2018
2,9
2,9
-
-
-
8
2019
3,0
3,0
-
-
-
8
2020
3,2
3,2
-
-
-
8
2.3.
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
19,6
19,6
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
2014
2,5
2,5
-
-
-
24
2015
2,6
2,6
-
-
-
24
2016
2,6
2,6
-
-
-
24
2017
2,8
2,8
-
-
-
24
2018
2,9
2,9
-
-
-
24
2019
3,0
3,0
-
-
-
24
2020
3,2
3,2
-
-
-
24
2.4.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
19,6
19,6
-
-
-
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
2014
2,5
2,5
-
-
-
8
2015
2,6
2,6
-
-
-
8
2016
2,6
2,6
-
-
-
8
2017
2,8
2,8
-
-
-
8
2018
2,9
2,9
-
-
-
8
2019
3,0
3,0
-
-
-
8
2020
3,2
3,2
-
-
-
8
Итого по мероприятиям
Итого
157,2
157,2
2014
20,1
20,1
2015
21,0
21,0
2016
21,0
21,0
2017
22,1
22,1
2018
23,3
23,3
2019
24,3
24,3
2020
25,4
25,4
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной
системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
1.1
Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процес-сом и совершенст-вование операционно-кассового обслу-живания получа-телей средств бюд-жета Пензенской области, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензен-ской области
Министерство финансов Пензенской области,
Правительство Пензенской области,
Законодательное Собрание Пензенской области (по согласованию),
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области,
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области,
Управление по регулированию тарифов и энерго-сбережению Пензенской области,
Управление информатизации Пензенской области,
Министерство экономики Пензенской области,
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области,
Управление промышленности и транспорта Пензенской области,
Министерство инвестиционного развития и предпринима-тельства Пензенской области,
Управление записи актов гражданского состояния Пензенской области,
Избирательная комиссия Пензенской области (по согласованию),
Уполномочен-ный по правам человека в Пензенской области (по согласованию),
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области,
Уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей в Пензенской области (по согласованию),
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области,
Министерство труда, социаль-ной защиты и демографии Пензенской области,
Министерство здравоохране-ния Пензенской области,
Управление культуры и архива Пензен-ской области,
Департамент государствен-ного имущества Пензенской области,
Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту,
Министерство образования Пензенской области,
Управление ветеринарии Пензенской области,
Министерство сельского хозяйства Пензенской области,
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию)
Итого
2014
107,3
20,5
107,3
20,5
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министерстве финансов Пензенской области (100%).
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государ-ственных учрежде-ний Пензенской области с нару-шением сроков выдачи к общему количеству выплат.
Время исполнения надлежаще офор-мленных платежных документов:
получателями бюджетных
средств (1 день),
государственными
бюджетными и
автономными
учреждениями
(2 дня).
2015
13,3
13,3
2016
13,3
13,3
2017
14,0
14,0
2018
14,7
14,7
2019
15,4
15,4
2020
16,1
16,1
Итого по мероприятиям
Итого
107,3
107,3
2014
20,5
20,5
2015
13,3
13,3
2016
13,3
13,3
2017
14,0
14,0
2018
14,7
14,7
2019
15,4
15,4
2020
16,1
16,1
______________
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 6
к государственной программе
«Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
РАСЧЕТ
оценки планируемой эффективности государственной программы «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
на 2014 год
Наименование целевого показателя
Еди-ница
изме-
рения
Пока-затель базо-вого года
Плани-руемый
пока-
затель
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Плани-руемый показатель резуль-тативности подпро-граммы
Плани-руемый объем средств
на реали-
зацию ГП
(тыс. руб.)
Коэф-фициент влияния
подпрог-раммы на эффектив-ность ГП
Суммарная планируемая результатив-ность государ-ственной программы
Показатель результатив-ности дости-жения
i-ого целе-вого пока-зателя ГП
Планируемый показатель результатив-ности государ-ственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюд-жетных трансфертов из бюджета Пензен-ской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
3300
4700
Х
Х
Х
Х
Х
142,4
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
10003680,4
Х
Х
Х
105,3
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключе-нием объема расходов, которые осуществля-ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязатель-ствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
5 915 859,8
0,591
39,40
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспечен-ности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полно-мочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципаль-ными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3 945 520,9
0,394
39,40
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 46,0
не менее 45,0
97,8
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законо-дательства в финан-сово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
99,56
101707,3
0,010
0,99
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных нужд заказчиков Пензен-ской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения откры-тых конкурсов
ед.
60
50
83,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электрон-ных аукционов
ед.
3300
4700
142,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
1250
250
20
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информа-ционной системе извещений об осущес-твлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
24
2400
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
4
8
200
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
393,2
20092,4
0,002
0,79
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государствен-ных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
20500,0
0,002
0,13
Х
Х
на 2015 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление преду-смотренных государ-ственной программой межбюджетных транс-фертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
7331486,3
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключе-нием объема расходов, которые осуществля-ются за счет субвен-ций, предоставляемых из бюджетов бюджет-ной системы Россий-ской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
3 648 464,6
0,498
33,20
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муници-пальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обес-печение полномочий, переданных органам местного само-управления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3546217,0
0,484
48,40
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов
к расходам
%
не менее 45,0
не менее 46,0
102,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законо-дательства в финансово-бюджет-ной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета
Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,42
102442,4
0,014
1,40
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информа-ционной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
21012,3
0,003
0,30
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще офор-мленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
13350,0
0,001
0,07
Х
Х
на 2016 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление преду-смотренных государ-ственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и
на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
10304840,0
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета
Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюд-жетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие про-сроченной задолжен-ности по долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
6 457 244,1
0,627
41,8
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюд-жетной обеспечен-ности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обес-печение полномочий, переданных органам местного само-управления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3710791,2
0,360
36,00
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 46,0
не менее 47,0
102,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере,
в общем объеме проверенных средств бюджета
Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,42
102442,4
0,010
1,0
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информа-ционной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размеще-ние отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
21012,3
0,002
0,20
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
13350,0
0,001
0,07
Х
Х
2017 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление преду-смотренных государ-ственной программой межбюджетных транс-фертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам
в объеме, утвержден-ном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
9216249,1
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области
к объему расходов бюджета Пензенской области, за исклю-чением объема рас-ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просро-ченной задолжен-ности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
5 361 976,1
0,582
38,80
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муници-пальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обес-печение полномочий, переданных органам местного самоуправ-ления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муни-ципальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3710217,60
0,403
40,30
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 47,0
не менее 48,0
102,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере,
в общем объеме проверенных средств бюджета
Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,42
107871,8
0,012
1,20
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
22126,0
0,002
0,20
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
14057,6
0,001
0,07
Х
Х
на 2018 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
10960965,20
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслужи-ваниегосудар-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета
Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просро-ченной задолжен-ностипо долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
7 099 345,4
0,648
43,20
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муници-пальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспе-чение полномочий, переданных органам местного самоуправ-ления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3 710 217,6
0,338
33,80
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 48,0
не менее 49,0
102,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджет-ной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,42
113373,3
0,010
1,0
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информа-ционной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
23254,4
0,002
0,20
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
14774,5
0,001
0,07
Х
Х
2019 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
10957630,0
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просро-ченной задолжен-ности по долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
7 088 894,3
0,647
43,13
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обес-печение полномочий, переданных органам местного самоуправ-ления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3710217,6
0,339
33,9
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 49,0
не менее 50,0
102,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных доку-ментов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных
с нарушениями законодательства
в финансово-бюджетной сфере,
в общем объеме проверенных средств бюджета
Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,4
118701,9
0,011
1,1
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
24347,3
0,002
0,20
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформ-ленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
15468,9
0,002
0,13
Х
Х
на 2020 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
9083864,3
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исклю-чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
5 207 738,8
0,573
38,20
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюд-жетной обеспечен-ности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспе-чение полномочий, переданных органам местного само-управления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3710791,2
0,409
40,90
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 50,0
не менее 50,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
123806,0
0,014
1,40
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
25394,3
0,003
0,30
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
16134,0
0,002
0,13
Х
Х
________________
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 7
к государственной программе
«Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской
области на 2014–2020 годы»
Планируемая эффективность государственной программы
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности государственной программы
по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Планируемый показатель результативности государственной программы (Эгп)
105,3
100
100
100
100
100
100
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
80,71
83,37
79,07
80,57
78,27
78,34
80,93
Отклонение
24,59
16,63
20,93
19,43
21,73
21,66
19,07
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп1)
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп2)
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп3)
99,56
100,42
100,42
100,42
100,42
100,40
100,0
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп4)
393,2
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп1)
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
____________
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 8
к государственной программе
«Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской
области на 2014–2020 годы»
ПЛАН
реализации государственной программы Пензенской области
«Управление региональными финансами и государственным долгом
Пензенской области» на 2014 год
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финанси-рования
Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)
Финанси-рование,
тыс.рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензен-ской области»
Министерство финансов Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
X
X
X
X
X
5 915 859,8
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Соблюдение установленного законодательством ограничения объема государ-ственного долга Пензенской области и недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2112088
842
-
892 01 02 000002 0000 810 *
2 150 000,0
892 01 03 010002 5000 810 *
1 095 000,0
892 01 03 010002 8000 810 *
1 600 000,0
-
-
-
-
-
-
1.2.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
13
01
2112089
720
1 036 820,9
892
13
01
2112087
720
2 557,3
892
13
01
2112090
720
31 481,6
2.
Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
X
X
X
X
X
3 945 520,9
2.1.
Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
892
14
14
01
01
2127001
2127002
511
511
2 266 777,0
2.2.
Предоставление местным бюджетам субвенций
Министерство финансов Пензенской области (отдел финансирования государственного аппарата)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
892
01
02
13
03
2127551
2125118
530
530
47 359,9
2.3.
Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
892
892
14
14
14
02
02
02
2125010
2127003
512
512
1 631 384,0
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
101707,3
3.1.
Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы состав-ления проекта бюджета Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.07.2014
01.01.2014
01.07.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
1.Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики Пензенской области на 2015–2017 годы.
2.Внесение изменений в постановления Правительства Пензенской области от 29.11.2007
№ 803-пП «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области»
(с последующими изменениями) и
от 02.04.2007
№ 203-пП «Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государ-ственной власти Пензенской области»
(с последующими изменениями), приказ Министер-ства финансов Пензенской области
от 08.08.2011 № 61 «Об утверждении Порядка плани-рования бюджет-ных ассигнований бюджета Пензен-ской области на очередной финан-совый год и плано-вый период»
(с последующими изменениями).
3.Разработка Графика подготов-ки и рассмотрения в 2014 году законов Пензенской области, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Пензенской области и проекта бюджета Территориального фонда обязатель-ного медицинского страхования Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4.Формирование проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
27461,0
3.2
Подготовка уточнений в бюджет Пензен-ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Формирование проектов законов Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
23189,4
3.3
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензен-ской области
за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюд-жета Пензенской области за
2013 год
Министерство финансов Пензенской области (отдел учета и отчетности,
отдел сводного планирования бюджета и анализа,
отдел плани-рования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
01.04.2014
31.03.2014
30.06.2014
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год
Формирование проекта закона Пензенской области об исполнении бюджета Пензен-ской области
за 2013 год
Бюджет Пензенской области
3.4
Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на
2015 год»
Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)
01.10.2014
31.12.2014
Размещение электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на
2015 год» на сайте Министерства финансов Пензенской области с целью повышения информирован-ности населения
о бюджете Пензенской области
3.5
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)
01.10.2014
31.12.2014
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области
892
01
06
2130220
244
305,0
3.6.
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
Министерство финансов Пензенской области (отдел исполнения бюджета)
01.01.2014
31.12.2014
Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытека-ющих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Пензенской области
Бюджет Пензенской
области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
31224,1
3.7.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-эконо-мического разви-тия Пензенской области.
Прогнозирование доходов в соответ-ствии с налоговым, бюджетным и иным законодатель-ством Российской Федерации и Пензенской области.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
Систематический контроль за состоя-нием недоимки и невыясненных поступлений.
Реализация органами государ-ственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел планирования доходов и анализа)
01.01.2014
31.12.2014
Мобилизация дополнительных доходных источников, с целью чего разработан план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензен-ской области, включающий комплекс мер по увеличению доходов бюджета Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов в
2014 году в консолидирован-ный бюджет области оценивается в сумме порядка 800 млн. рублей, в т.ч. в бюджет области –
400 млн.руб.
Бюджет Пензенской
области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
7831,5
3.8.
Проведение контрольных мероприятий
Министерство финансов Пензенской области (управление финансового контроля)
01.01.2014
31.12.2014
Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
11696,3
4.
Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
825
X
X
X
X
20092,4
4.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государ-ственных нужд заказчиков Пензен-ской области, информация о которых размещена в единой автома-тизированной системе – 100%
Бюджет Пензенской области
-
-
-
-
-
-
4.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, – 50
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
3348,7
4.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, – 4700
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
3348,7
4.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, – 250
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
3348,7
4.5.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации – 100%
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
2511,6
4.6.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок – 8
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
2511,6
4.7.
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку – 24
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
2511,6
4.8.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области – 8
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
2511,5
5.
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
5.1.
Модернизация автоматизирован-ной системы управления бюджетным процессом и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты
в Министерстве финансов Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел автоматизации бюджетного процесса,
отдел исполнения бюджета)
01.01.2014
31.12.2014
Расширение функциональных возможностей АСУ БП и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты
в Министерстве финансов Пензен-ской области. Своевременное зачисление средств бюджета Пензен-ской области на лицевые счета получателей средств, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений и осуществление кассовых выплат
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
Итого
X
X
X
X
X
10003680,4
_____________
Утратил силу постановлением Правительства Пензенской области от 26.06.2015 № 343-пП
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2014 год № 804-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014–2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2013 № 747-ПП
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Пензенской области от 04.05.2018 № 243-пП)
В целях уточнения программных мероприятий, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы:
1.1.1. Позицию «Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Подпрограммы
1. Управление государственным долгом Пензенской области.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.
3. Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области.
4. Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области.
5. Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области».
1.1.2. Позицию «Задачи государственной программы» изложить в новой редакции:
«
Задачи государственной программы
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;
2) управление государственным долгом Пензенской области;
3) совершенствование межбюджетных отношений;
4) эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области;
5) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам».
1.1.3. Позицию «Целевые показатели государственной программы» изложить в новой редакции:
«
Целевые показатели государственной программы
1) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области;
2) отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений;
3) перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период;
4) количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов;
5) доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области».
1.1.4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из бюджета Пензенской области составляет 67858715,3 тыс. рублей, в том числе:
а) по подпрограммам:
- Управление государственным долгом Пензенской области – 40 779 523,1 тыс. рублей;
- Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 26 043 973,1 тыс. рублей;
- Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области – 770345,1 тыс. рублей;
- Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области –
157239,0 тыс. рублей;
- информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области – 107 635,0 тыс. рублей;
б) по годам реализации:
- в расходах бюджета – 35224214,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5158680,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 4714050,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5035250,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 5074249,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 5080727,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 5077392,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 5083864,3 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета – 32634500,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 4845000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2617436,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 5269590,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 4142000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5880237,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 5880237,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 4000000,0 тыс. рублей».
1.1.5. По тексту программы слова «Управление промышленности и энергетики Пензенской области» заменить словами Управление промышленности и транспорта Пензенской области».
1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы» программы:
1.2.1. Абзац двадцать шестой изложить в новой редакции:
«2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«5. Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области».
1.3. Раздел 2 «Цели и задачи государственной программы» программы изложить в новой редакции:
«Раздел 2. Цели и задачи государственной программы
Целью реализации государственной программы является проведение единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Пензенской области.
Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса и организация бюджетного процесса в Пензенской области;
2) управление государственным долгом Пензенской области;
3) совершенствование межбюджетных отношений;
4) эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области;
5) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
Государственная программа включает пять подпрограмм:
1. Управление государственным долгом Пензенской области.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.
3. Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области.
4. Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области.
5. Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области.
Перечень целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к государственной программе».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» программы цифры «67570327» заменить цифрами «67858715,3».
1.5. В разделе 8 «Характеристика подпрограмм государственной программы» программы:
1.5.1. В подразделе 8.1. «Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензенской области» (далее – подпрограмма):
1.5.1.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 40779523,1 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета – 8145022,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1070859,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1031028,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1187654,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 1219976,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 1219108,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 1208657,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1207738,8 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета – 32634500,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 4845000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2617436,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 5269590,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 4142000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5880237,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 5880237,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 4000000,0 тыс. рублей
».
1.5.1.2. Подраздел 8.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«8.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 40779523,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 5915859,8 тыс. рублей, в 2015 году – 3648464,6 тыс. рублей, в 2016 году – 6457244,1 тыс. рублей, в 2017 году – 5361976,1 тыс. рублей, в 2018 году – 7099345,4 тыс. рублей, в 2019 году – 7088894,3 тыс. рублей, в 2020 году – 5207738,8 тыс. рублей».
1.5.2. В подразделе 8.2. «Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области» (далее – подпрограмма):
1.5.2.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 26 043 973,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 945 520,9 тыс. рублей;
2015 год – 3 546 217,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 710 791,2 тыс. рублей;
2017 год – 3 710 217,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 710 217,6 тыс. рублей;
2019 год – 3 710 217,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 710 791,2 тыс. рублей
».
1.5.2.2. Подраздел 8.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«8.2.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 26043973,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3945520,9 тыс. рублей; 2015 год – 3546217,0 тыс. рублей; 2016 год – 3710791,2 тыс. рублей; 2017 год – 3710217,6 тыс. рублей; 2018 год – 3710217,6 тыс. рублей; 2019 год – 3710217,6 тыс. рублей; 2020 год – 3710791,2 тыс. рублей».
1.5.3. В подразделе 8.3. «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области» (далее – подпрограмма):
1.5.3.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Задачи подпрограммы
1) повышение уровня бюджетного самообеспечения;
2) формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области;
3) совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области;
4) осуществление финансового контроля
».
1.5.3.2. Утратил силу постановлением Правительства Пензенской области от 04.05.2018 № 243-пП
1.5.3.3. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 770345,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 101707,3 тыс. рублей;
2015 год – 102442,4 тыс. рублей;
2016 год – 102442,4 тыс. рублей;
2017 год – 107871,8 тыс. рублей;
2018 год – 113373,3 тыс. рублей;
2019 год – 118701,9 тыс. рублей;
2020 год – 123806,0 тыс. рублей
».
1.5.3.4. В подразделе 8.3.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу» подраздел «Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам» исключить.
1.5.3.5. В подразделе 8.3. «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области» и в приложении № 5 «Мероприятия государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» слова «осуществление финансового контроля» заменить словами «осуществление внутреннего государственного финансового контроля».
1.5.3.6. Подраздел 8.3.5. «Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы» программы изложить в новой редакции:
«8.3.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию) принимают участие в реализации подпрограммы в части выполнения задачи по совершенствованию форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области в пределах своих полномочий».
1.5.3.7. Подраздел 8.3.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» программы изложить в новой редакции:
«8.3.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 770345,1 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 101707,3 тыс. рублей, в 2015 году – 102442,4 тыс. рублей, в 2016 году – 102442,4 тыс. рублей, в 2017 году – 107871,8 тыс. рублей; в 2018 году – 113373,3 тыс. рублей, в 2019 году – 118701,9 тыс. рублей, в 2020 году – 123806,0 тыс. рублей».
1.5.4. В подразделе 8.4. «Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области» (далее – подпрограмма):
1.5.4.1. В Паспорте подпрограммы позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 157239,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 20092,4 тыс. рублей;
2015 год – 21012,3 тыс. рублей;
2016 год – 21012,3 тыс. рублей;
2017 год – 22126,0 тыс. рублей;
2018 год – 23254,4 тыс. рублей;
2019 год – 24347,3 тыс. рублей;
2020 год – 25394,3 тыс. рублей
».
1.5.4.2. Подраздел 8.4.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«8.4.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 157239,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 20092,4 тыс. рублей, в 2015 году – 21012,3 тыс. рублей, в 2016 году – 21012,3 тыс. рублей, в 2017 году – 22126,0 тыс. рублей, в 2018 году – 23254,4 тыс. рублей, в 2019 году – 24347,3 тыс. рублей, в 2020 году – 25394,3 тыс. рублей».
1.5.5. Дополнить подразделом 8.5. «Подпрограмма «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области» следующего содержания:
«8.5. ПОДПРОГРАММА
«Информационное сопровождение
бюджетного процесса Пензенской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Пензенской области
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Наименование
подпрограммы
Информационное сопровождение
бюджетного процесса Пензенской области
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Пензенской области
Соисполнители подпрограммы
Правительство Пензенской области,
Законодательное Собрание Пензенской области (по согласованию),
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области,
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области,
Управление информатизации Пензенской области,
Министерство экономики Пензенской области,
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области,
Управление промышленности и транспорта Пензенской области,
Министерство инвестиционного развития и предпри-нимательства Пензенской области,
Управление записи актов гражданского состояния Пензенской области,
Избирательная комиссия Пензенской области (по согласованию),
Уполномоченный по правам человека в Пензенской области (по согласованию),
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области (по согласованию),
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области,
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области,
Министерство здравоохранения Пензенской области,
Управление культуры и архива Пензенской области,
Департамент государственного имущества Пензенской области,
Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту,
Министерство образования Пензенской области,
Управление ветеринарии Пензенской области,
Министерство сельского хозяйства Пензенской области,
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию)
Цель подпрограммы
Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача подпрограммы
Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Целевые показатели подпрограммы
1) доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области (%);
2) соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государ-ственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат;
3) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014–2020 годы, в том числе:
1 этап – 2014–2016 годы;
2 этап – 2017–2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрог-раммы по годам составляет 107 635,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 20 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 13 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 057,6 тыс. рублей;
2018 год – 14 774,5 тыс. рублей;
2019 год – 15 468,9 тыс. рублей;
2020 год – 16 134,0 тыс. рублей
8.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу
В последнее десятилетие в сфере управления общественными финансами проведен целый ряд реформ, в ходе которых были выдвинуты новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р одобрена Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Концепция).
Основное новшество, предусматриваемое Концепцией, заключается в формировании единого электронного цикла бюджетного процесса, который обязательно должен обеспечивать взаимосвязь стратегического планирования с процессом бюджетного планирования, единый процесс исполнения бюджета с учетом положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
С государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») должны быть интегрированы информационные системы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, которые автоматизируют процессы управления общественными финансами.
В настоящее время основы информационной системы управления общественными финансами области сформированы на базе информационно-технологической инфраструктуры Министерства финансов Пензенской области. Автоматизация деятельности Министерства финансов Пензенской области и финансовых органов муниципальных образований Пензенской области обеспечивается за счет использования автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области (далее – АСУ БП). С применением указанной системы осуществляется исполнение бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области, а также ведение лицевых счетов государственных и муниципальных учреждений Пензенской области и проведение кассовых выплат за счет средств данных учреждений.
Мероприятия по автоматизации бюджетного процесса позволили обеспечить интерактивный доступ главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области к единой информационной системе по исполнению бюджетов. Реализована возможность доступа к единой информационной системе для государственных и муниципальных учреждений Пензенской области.
Однако на сегодняшний день архитектура системы АСУ БП не позволяет реализовать ряд ключевых преимуществ современных информационных технологий:
- не автоматизирован процесс планирования бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области;
- не решены вопросы дублирования рутинных операций по много-кратному вводу и обработке данных;
- отсутствие единого хранилища информации, содержащего детализированные данные о планировании и исполнении бюджета в разрезе каждого участника бюджетного процесса, не позволяет оперативно получить необходимую для принятия управленческих решений информацию.
Для эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджетов Пензенской области требуется развитие и модернизация существующей в Пензенской области информационной системы управления общественными финансами.
Решение данной задачи путем модернизации и развития автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области обеспечит интеграцию процессов бюджетного планирования и исполнения бюджетов, управления доходами, расходами, долгом и финансовыми активами, денежными средствами. Модернизированная информационная система должна обеспечить соответствие всем современным требованиям к процессам планирования и исполнения бюджетов, формирования отчетности и представления информации о ходе бюджетного процесса.
Эффективное функционирование
казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Финансирование расходов осуществляется с единого счета бюджета по заявкам главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств на лицевые счета каждого учреждения, открытые в Министерстве, в разрезе показателей бюджетной классификации, исходя из сроков выплаты заработной платы, условий оплаты по зарегистрированным контрактам (договорам) с поставщиками продукции (работ, услуг) в соответствии с представленными документами оплаты.
В центральной базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом регистрируются конкурсные заявки на размещение государственных заказов для казенных учреждений, для нужд государственных бюджетных и автономных учреждений (далее – бюджетных и автономных учреждений), с последующей регистрацией заключенных контрактов (договоров) после проведения торгов, что способствует осуществлению расходов только в пределах утвержденных лимитов.
В результате проведенной работы:
- денежные обязательства получателей бюджетных средств, а также бюджетных и автономных учреждений Пензенской области, превышающие выделенные им ассигнования, не регистрируются и, вследствие этого, не принимаются к оплате;
- оперативная отчетность формируется по всем поставщикам услуг в целом и по каждому в отдельности в разрезе объемов заключенных, выполненных и оплаченных договоров, а также кредиторской задолженности;
- оперативно формируется информация о состоянии расчетов бюджета Пензенской области с поставщиками товаров (работ, услуг);
- обеспечена своевременность зачисления и списания средств с лицевых счетов учреждений, в течение одного дня осуществляется зачисление средств на счет поставщика за оказанные услуги и выполненные работы;
- формирование отчетов об исполнении бюджета осуществляется в автоматическом режиме в любых разрезах бюджетной классификации.
Таким образом, автоматизация бюджетного процесса Пензенской области направлена на решение одной из основных задач деятельности Министерства – эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
Решение указанной задачи позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование как бюджетополучателей, так и бюджетных и автономных учреждений, увеличить скорость обращения бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину учреждений.
Показателями эффективности функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам является также обслуживание Министерством финансов всех лицевых счетов (100%) как участников (органов исполнительной власти и казенных учреждений), так и не участников бюджетного процесса (бюджетных и автономных учреждений), и максимальное сокращение сроков оплаты государственных услуг.
8.5.2. Цели, задачи подпрограммы
Стратегическая цель подпрограммы – автоматизация бюджетного процесса в целях проведения единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
Для достижения поставленной цели должна быть решена задача эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
8.5.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы.
8.5.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе
Государственные учреждения Пензенской области принимают участие в реализации подпрограммы как пользователи программного продукта при выполнении своих функций с применением автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области.
8.5.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию) принимают участие в реализации подпрограммы в части выполнения задач по исполнению бюджетов муниципальных образований Пензенской области в пределах своих полномочий.
8.5.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 107 635,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 20 500,0 тыс. рублей, в 2015 году – 13 350,0 тыс. рублей, в 2016 году – 13 350,0 тыс. рублей, в 2017 году – 14 057,6 тыс. рублей, в 2018 году – 14 774,5 тыс. рублей, в 2019 году – 15 468,9 тыс. рублей, в 2020 году – 16 134,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 5 «Мероприятия государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 6 «Расчет оценки планируемой эффективности государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 7 «Планируемая эффективность государственной программы «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 8 «План реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области» на 2014 год» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункты 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5. подпункта 1.1., подпункт 1.3., подпункты 1.5.1., 1.5.2. подпункта 1.5., подпункты 1.5.3.1.2., 1.5.3.1.3., 1.5.3.1.4. подпункта 1.5.3.1. подпункта 1.5.3. подпункта 1.5., подпункт 1.5.3.2.1. подпункта 1.5.3.2. подпункта 1.5.3. подпункта 1.5., подпункт 1.5.3.4., подпункта 1.5.3. подпункта 1.5., подпункт 1.5.3.5. подпункта 1.5.3. подпункта 1.5., подпункты 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. пункта 1 постановления Правительства Пензенской области от 17.07.2014 № 496-пП «О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП».
2.2. Подпункты 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. подпункта 1.2., подпункты 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. пункта 1 постановления Правительства Пензенской области от 12.09.2014 № 642-пП «О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП (с последующими изменениями)».
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы проведения единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Пензенской области.
Губернатор
Пензенской области
В.К. БОЧКАРЕВ
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 1
к государственной программе
«Управление региональными
финансами и государственным долгом
Пензенской области на 2014–2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы
Пензенской области «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Ответственный исполнитель
Министерство финансов
Пензенской области
№п/п
Наименование
целевого показателя
Единица
измерения
Значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Пензенской области «Управление региональными
финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
1.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области
тыс. рублей
33 762,7
35 994,1
38 373,8
40 407,6
42 468,4
44 464,4
46 376,4
2.
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступ-лений не должно превышать
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензен-ской области о бюджете Пензен-ской области на очередной финан-совый год и плановый период
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Количество закупок, осущест-вленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
5.
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
1.
Отношение объема государ-ственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступ-лений не должно превышать
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензен-ской области, за исключением объема расходов, которые осуще-ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не должно превышать
%
15
15
15
15
15
15
15
3.
Просроченная задолженность
по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
1.
Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности
%
80
80
80
80
80
80
80
2.
Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Сводная оценка качества управления муниципаль-
ными финансами
%
105
105
105
105
105
105
105
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
1.
Отношение дефицита бюджета
к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно превышать
%
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
2.
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам не должно быть менее
%
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
50,0
3.
Выполнение бюджета
Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
4.
Процент исполнения плана поступления налоговых
и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля средств бюджета Пензен-ской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере,
в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области не должна превышать
%
10
10
10
10
10
10
10
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
1.
Объем размещенных заявок на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
50
50
50
50
50
3.
Количество закупок, осуще-ствленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4.
Количество закупок, осуще-ствленных путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
250
250
250
250
250
5.
Объем размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
100
100
100
100
6.
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
8
8
8
8
8
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
1.
Доля получателей бюджетных средств, а также государствен-ных автономных и государ-ственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи
к общему количеству выплат
%
0
0
0
0
0
0
0
3.
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджет-ными и государственными автономными учреждениями
дни
дни
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
_______________
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 2
к государственной программе
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование исполнительного органа государ-ственной власти Пензенской области, ответственного
за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
1.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
1.2.
Закон Пензенской области
О внесении изменений
в закон Пензенской области
о бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год
и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
2.
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета Пензенской области»
2.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год
и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
2.2.
Закон Пензенской области
О внесении изменений
в закон Пензенской области
о бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год
и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
2.3.
Закон Пензенской области
О внесении изменений
в Закон Пензенской области
«О межбюджетных отношениях
в Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
2014 год
2.4.
Закон Пензенской области
О внесении изменений в Закон Пензенской области
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
2014 год
2.5.
Постановление Правительства Пензенской области
О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 29.06.2012 № 473-пП «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
2014 год
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности
Министерства финансов Пензенской области»
3.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
4.
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление
закупок товаров, работ, услуг для нужд Пензенской области»
4.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
5.
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
5.1.
Закон Пензенской области
О бюджете Пензенской области
на очередной финансовый год и плановый период
Министерство финансов Пензенской области
2014–
2020 годы
________________
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 3
к государственной программе
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской
области на 2014–2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным
долгом Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государствен-ная программа
Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы
всего
10003680,4
7331486,3
10304840,0
9216249,1
10960965,2
10957630,0
9083864,3
бюджет
Пензенской области
10003680,4
7331486,3
10304840,0
9216249,1
10960965,2
10957630,0
9083864,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1 292 158,0
938 809,1
984 677,7
984 101,1
984 101,1
984 101,1
984 677,7
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
иные источники
1.
Подпрограмма 1
Управление государственным долгом Пензенской области
всего
5 915 859,8
3 648 464,6
6 457 244,1
5 361 976,1
7 099 345,4
7 088 894,3
5 207 738,8
бюджет Пензенской области
5 915 859,8
3 648 464,6
6 457 244,1
5 361 976,1
7 099 345,4
7 088 894,3
5 207 738,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
иные источники
-
-
-
2.
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
всего
3 945 520,9
3 546 217,0
3 710 791,2
3 710 217,6
3 710 217,6
3 710 217,6
3 710 791,2
бюджет Пензенской области
3 945 520,9
3 546 217,0
3 710 791,2
3 710 217,6
3 710 217,6
3 710 217,6
3 710 791,2
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1 292 158,0
938 809,1
984 677,7
984 101,1
984 101,1
984 101,1
984 677,7
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
иные источники
-
-
-
3.
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Министерства финансов
Пензенской области
всего
101707,3
102442,4
102442,4
107871,8
113373,3
118701,9
123806,0
бюджет Пензенской области
101707,3
102442,4
102442,4
107871,8
113373,3
118701,9
123806,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4
Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
всего
20 092,4
21 012,3
21 012,3
22 126,0
23 254,4
24 347,3
25 394,3
бюджет Пензенской области
20 092,4
21 012,3
21 012,3
22 126,0
23 254,4
24 347,3
25 394,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
иные источники
-
-
-
5.
Подпрограмма 5
Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области
всего
20500,0
13350,0
13350,0
14057,6
14774,5
15468,9
16134,0
бюджет Пензенской области
20500,0
13350,0
13350,0
14057,6
14774,5
15468,9
16134,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Пензенский территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
_________________
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 4
к государственной программе
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пензенской области «Управление региональными
финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
за счет средств бюджета Пензенской области
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№
п/п
Статус
Наиме-нование государ-ственной программы, подпро-граммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП
Код бюджетной классификации <1>
Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государ-ственная программа
Управление региональ-ными финансами и государ-ственным долгом Пензенской области
на 2014–
2020 годы
всего
X
X
X
X
X
10003680,4
7331486,3
10304840,0
9216249,1
10960965,2
10957630,0
9083864,3
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
X
X
X
X
9983588,0
7310474,0
10283827,7
9194123,1
10937710,8
10933282,6
9058470,0
соисполнитель – Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
825
X
X
X
X
20092,4
21012,3
21012,3
22126,0
23254,4
24347,3
25394,3
1.
Подпрог-рамма 1
Управление государ-ственным долгом Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
5 915 859,8
3 648 464,6
6 457 244,1
5 361 976,1
7 099 345,4
7 088 894,3
5 207 738,8
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
01
13
2112088
842
-
17 418,8
17 418,8
17 418,8
16 550,8
6 099,7
5 181,5
892
13
01
2112087
720
2 557,3
2 557,3
2 557,3
2 557,3
2 557,3
2 557,3
2 557,3
892
13
01
2112089
720
1 036 820,9
981 625,1
1 153 646,1
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
1 200 000,0
892
13
01
2112090
720
31 481,6
29 427,1
14 031,9
-
-
-
-
892
01030100025000810 *
1 095 000,0
-
-
-
-
-
-
892
01030100026000810 *
-
217 436,3
788 724,9
-
-
-
-
-
892
01030100028000810 *
1 600 000,0
2 400 000,0
1 658 000,0
462 000,0
-
-
-
892
01030100029000810 *
-
-
202 865,1
-
-
-
-
892
01020000020000810 *
2 150 000,0
-
2 620 000,0
3 680 000,0
5 880 237,3
5 880 237,3
4 000 000,0
2.
Подпрог-рамма 2
Предостав-ление межбюд-жетных трансфертов из бюджета Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
3945520,9
3546217,0
3710791,2
3710217,6
3710217,6
3710217,6
3710791,2
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
01
05
2125120
530
573,6
573,6
892
01
13
2127551
530
17 577,9
17577,9
17577,9
17 577,9
17577,9
17577,9
17577,9
892
02
03
2125118
530
29 782,0
29865,1
29865,1
29 865,1
29865,1
29865,1
29865,1
892
14
01
2127001
511
300 639,4
315385,5
330 868,9
330 868,9
330868,9
330868,9
330868,9
892
14
01
2127002
511
1966137,6
2064444,5
2167666,7
2167666,7
2167666,7
2167666,7
2167666,7
892
14
02
2125010
512
1262376,0
908 944,0
954239,0
954239,0
954239,0
954239,0
954239,0
892
14
02
2127003
512
369008,0
200 000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
892
14
03
2127801
540
-
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
3.
Подпрог-рамма 3
Обеспече-ние деятель-ности Министер-ства финансов Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
101707,3
102442,4
102442,4
107871,8
113373,3
118701,9
123806,0
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
01
06
2130210
121
79837,6
79678,9
79678,9
83901,9
88180,9
92325,4
96295,4
892
01
06
2130210
122
14539,1
14510,3
14510,3
15279,3
16058,6
16813,3
17536,3
892
01
06
2130220
122
1681,2
1681,3
1681,3
1770,4
1860,7
1948,2
2031,9
892
01
06
2130220
244
5545,4
6495,9
6495,9
6840,2
7189,0
7526,9
7850,6
892
01
06
2130220
851
28,0
0
0
0
0
0
0
892
01
06
2130220
852
76,0
76,0
76,0
80,0
84,1
88,1
91,8
4.
Подпрог-рамма 4
Эффективное осуществле-ние закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения нужд Пензенской области
всего
825
X
X
X
X
20092,4
21012,3
21012,3
22126,0
23254,4
24347,3
25394,3
ответственный исполнитель – Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
825
01
13
2140210
121
8080,5
8974,2
8974,2
9449,8
9931,8
10398,6
10845,7
825
01
13
2140210
122
1444,2
1572,5
1572,5
1655,8
1740,3
1822,1
1900,4
825
01
13
2140220
122
74,8
27,9
27,9
29,4
30,9
32,3
33,7
825
01
13
2140220
244
725,2
543,2
543,2
572,0
601,2
629,4
656,5
825
01
13
2140220
851
51,2
6,7
6,7
7,1
7,4
7,8
8,1
825
01
13
2140220
852
6,2
6,2
6,2
6,5
6,9
7,2
7,5
825
01
13
2140548
111
6755,2
9244,2
9244,2
9734,1
10230,6
10711,4
11172,0
825
01
13
2140548
112
22,3
43,0
43,0
45,3
47,6
49,8
52,0
825
01
13
2140548
244
2925,9
564,4
564,4
594,3
624,6
654,0
682,1
825
01
13
2140548
851
0,0
20,0
20,0
21,1
22,1
23,2
24,2
825
01
13
2140548
852
7,0
10,0
10,0
10,5
11,0
11,6
12,1
5.
Подпрог-рамма 5
Информа-ционное сопровожде-ние бюджет-ного процесса Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
20500,0
13350,0
13350,0
14057,6
14774,5
15468,9
16134,0
ответственный исполнитель – Министерство финансов Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
13350,0
13350,0
14057,6
14774,5
15468,9
16134,0
--------------------------------
<1>До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение Правительства Пензенской области) о выделении средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий государственной программы.
________________
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 5
к государственной программе
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Пензенской области «Управление региональными
финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
№
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок испол-нения (год)
Объем финансирования, млн. рублей
Показатели результата мероприятия
по годам
всего
бюджет Пензенской области
федераль-
ный бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюд-
жетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1«Управление государственным долгом Пензенской области»
Цель подпрограммы– оптимизация управления государственным долгом Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области,
соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.
Своевременное погашение долго-вых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств
по выданным государственным гарантиям Пензен-ской области
Министерство финансов Пензенской области
Итого
32 714,5
32 714,5
-
-
-
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмез-дных поступлений
2014
4 845,0
4 845,0
-
-
-
100
2015
2 634,8
2 634,8
-
-
-
100
2016
5 287,0
5 287,0
-
-
-
100
2017
4 159,4
4 159,4
-
-
-
100
2018
5 896,8
5 896,8
-
-
-
100
2019
5 886,3
5 886,3
-
-
-
100
2020
4 005,2
4 005,2
-
-
-
100
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного
объема расходов на обслуживание государственного долга
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области
Итого
8 065,1
8 065,1
-
-
-
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов бюд-жетной системы Российской Федерации
2014
1 070,9
1 070,9
-
-
-
15
2015
1 013,6
1 013,6
-
-
-
15
2016
1 170,2
1 170,2
-
-
-
15
2017
1 202,6
1 202,6
15
2018
1 202,6
1 202,6
15
2019
1 202,6
1 202,6
15
2020
1 202,6
1 202,6
15
Итого
40 779,6
40 779,6
-
2014
5 915,9
5 915,9
-
2015
3 648,4
3 648,4
-
2016
6 457,2
6 457,2
-
2017
5 362,0
5 362,0
2018
7 099,4
7 099,4
2019
7 088,9
7 088,9
2020
5 207,8
5 207,8
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
1.1.
1.2.
1.3.
Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области.
Развитие и эффективное использование налогового потен-циала муници-пальных образо-ваний Пензенской области.
Обеспечение доступа граждан
к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости
от места их проживания
Министерство финансов Пензенской области
Итого
17 139,1
17 139,1
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)
2014
2 266,8
2 266,8
70
2015
2 379,8
2 379,8
70
2016
2 498,5
2 498,5
80
2017
2 498,5
2 498,5
80
2018
2 498,5
2 498,5
80
2019
2 498,5
2 498,5
80
2020
2 498,5
2 498,5
80
Задача 2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
2.1.
2.2.
Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установ-ленном федераль-ным и (или) регио-нальным законо-дательством.
Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области
Итого
333,6
123,2
210,4
Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий
2014
47,4
17,6
29,8
100
2015
47,5
17,6
29,9
100
2016
48,1
17,6
30,5
100
2017
47,5
17,6
29,9
100
2018
47,5
17,6
29,9
100
2019
47,5
17,6
29,9
100
2020
48,1
17,6
30,5
100
Задача 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
Повышение качества управ-ления муниципаль-ными финансами.
Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Пензенской области.
Формирование в составе бюджета Пензенской области стимули-рующей финан-совой помощи
Министерство финансов Пензенской области
Итого
8 571,3
1 629,0
6 942,3
Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муни-ципальных обра-зованиях Пензен-ской области
(процент к уровню предыдущего года)
2014
1 631,4
369,0
1 262,4
105
2015
1 118,9
210,0
908,9
105
2016
1 164,2
210,0
954,2
105
2017
1 164,2
210,0
954,2
105
2018
1 164,2
210,0
954,2
105
2019
1 164,2
210,0
954,2
105
2020
1 164,2
210,0
954,2
105
Итого по мероприятиям
Итого
26 044,0
18 891,3
7 152,7
2014
3 945,6
2 653,4
1 292,2
2015
3 546,2
2 607,4
938,8
2016
3 710,8
2 726,1
984,7
2017
3 710,2
2 726,1
984,1
2018
3710,2
2 726,1
984,1
2019
3710,2
2 726,1
984,1
2020
3710,8
2 726,1
984,7
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной
системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
Подготовка нормативных правовых актов, регламенти-рующих вопросы составления проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Министерство финансов Пензенской области
Итого
208,3
208,3
-
-
-
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
2014
27,5
27,5
-
-
-
15,0
2015
27,6
27,6
-
-
-
15,0
2016
27,6
27,6
-
-
-
15,0
2017
29,2
29,2
-
-
-
15,0
2018
30,7
30,7
-
-
-
15,0
2019
32,2
32,2
-
-
-
15,0
2020
33,5
33,5
-
-
-
15,0
1.2
1.3
1.4
Подготовка уточнений в бюджет Пензен-ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензен-ской области за 2013 год с одно-временным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензен-ской области
за 2013 год.
Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензен-ской области для граждан на
2015 год»
Итого
177,7
177,7
-
-
-
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
не менее 45,0
не менее 46,0
не менее 47,0
не менее 48,0
не менее 49,0
не менее 50,0
не менее 50,0
2014
23,2
23,2
-
-
-
2015
23,7
23,7
-
-
-
2016
23,7
23,7
-
-
-
2017
24,9
24,9
-
-
-
2018
26,2
26,2
-
-
-
2019
27,4
27,4
-
-
-
2020
28,6
28,6
-
-
-
1.5
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой сис-темы Российской Федерации с участием финан-совых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области
Итого
0,3
0,3
-
-
-
2014
0,3
0,3
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области
2.1
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
Министерство финансов Пензенской области
Итого
236,3
236,3
-
-
-
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2014
31,2
31,2
-
-
-
98
2015
31,4
31,4
-
-
-
98
2016
31,4
31,4
-
-
-
98
2017
33,1
33,1
-
-
-
98
2018
34,8
34,8
-
-
-
98
2019
36,4
36,4
-
-
-
98
2020
38,0
38,0
-
-
-
98
Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области
3.1.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-эконо-мического разви-тия Пензенской области. Прогно-зирование доходов в соответствии с налоговым, бюд-жетным и иным законодательством Российской Феде-рации и Пензен-ской области.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
Систематический контроль за состоя-нием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация орга-нами государствен-ной власти Пензен-ской области указанных меро-приятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области,
главные адми-нистраторы доходов бюджета Пензенской области,
главные адми-нистраторы доходов местных бюджетов,
органы местного самоуправления Пензенской области
Итого
59,2
59,2
-
-
-
Процент исполнения плана поступления нало-говых и ненало-говых доходов в бюджет Пензен-ской области
2014
7,8
7,8
-
-
-
100
2015
7,9
7,9
-
-
-
100
2016
7,9
7,9
-
-
-
100
2017
8,3
8,3
-
-
-
100
2018
8,7
8,7
-
-
-
100
2019
9,1
9,1
-
-
-
100
2020
9,5
9,5
-
-
-
100
Задача 4. Осуществление финансового контроля
4.1
Проведение контрольных мероприятий
Министерство финансов Пензенской области
Итого
88,5
88,5
-
-
-
Доля средств бюджета Пензен-ской области, использованных с нарушениями законодательства
в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
2014
11,7
11,7
-
-
-
10
2015
11,8
11,8
-
-
-
10
2016
11,8
11,8
-
-
-
10
2017
12,4
12,4
-
-
-
10
2018
13,0
13,0
-
-
-
10
2019
13,6
13,6
-
-
-
10
2020
14,2
14,2
-
-
-
10
Итого по мероприятиям
Итого
770,3
770,3
-
-
-
2014
101,7
101,7
-
-
-
2015
102,4
102,4
-
-
-
2016
102,4
102,4
-
-
-
2017
107,9
107,9
-
-
-
2018
113,4
113,4
-
-
-
2019
118,7
118,7
-
-
-
2020
123,8
123,8
-
-
-
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Цель подпрограммы – эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Задача 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
1.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
-
-
-
-
-
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных заказчиков Пензенской области, информация о которых размещена в единой автома-тизированной системе
2014
-
-
-
-
-
100
2015
-
-
-
-
-
100
2016
-
-
-
-
-
100
2017
-
100
2018
-
100
2019
-
100
2020
-
100
1.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
26,5
26,5
-
-
-
Количество закупок, осущест-вленных путем проведения открытых конкурсов
2014
3,4
3,4
-
-
-
50
2015
3,6
3,6
-
-
-
50
2016
3,6
3,6
-
-
-
50
2017
3,7
3,7
-
-
-
50
2018
3,9
3,9
-
-
-
50
2019
4,1
4,1
-
-
-
50
2020
4,2
4,2
-
-
-
50
1.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
26,2
26,2
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
2014
3,4
3,4
-
-
-
4700
2015
3,5
3,5
-
-
-
4700
2016
3,5
3,5
-
-
-
4700
2017
3,6
3,6
-
-
-
4700
2018
3,9
3,9
-
-
-
4700
2019
4,1
4,1
-
-
-
4700
2020
4,2
4,2
-
-
-
4700
1.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
26,1
26,1
-
-
-
Количество закупок, осущест-вленных путем проведения запросов котировок
2014
3,3
3,3
-
-
-
250
2015
3,5
3,5
-
-
-
250
2016
3,5
3,5
-
-
-
250
2017
3,6
3,6
-
-
-
250
2018
3,9
3,9
-
-
-
250
2019
4,1
4,1
-
-
-
250
2020
4,2
4,2
-
-
-
250
Задача 2. Широкое распространение информации о закупках и проведении торгов
2.1.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
19,6
19,6
-
-
-
Процент размещенных в единой информа-ционной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
2014
2,5
2,5
-
-
-
100
2015
2,6
2,6
-
-
-
100
2016
2,6
2,6
-
-
-
100
2017
2,8
2,8
-
-
-
100
2018
2,9
2,9
-
-
-
100
2019
3,0
3,0
-
-
-
100
2020
3,2
3,2
-
-
-
100
2.2.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
19,6
19,6
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
2014
2,5
2,5
-
-
-
8
2015
2,6
2,6
-
-
-
8
2016
2,6
2,6
-
-
-
8
2017
2,8
2,8
-
-
-
8
2018
2,9
2,9
-
-
-
8
2019
3,0
3,0
-
-
-
8
2020
3,2
3,2
-
-
-
8
2.3.
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
19,6
19,6
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
2014
2,5
2,5
-
-
-
24
2015
2,6
2,6
-
-
-
24
2016
2,6
2,6
-
-
-
24
2017
2,8
2,8
-
-
-
24
2018
2,9
2,9
-
-
-
24
2019
3,0
3,0
-
-
-
24
2020
3,2
3,2
-
-
-
24
2.4.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
19,6
19,6
-
-
-
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
2014
2,5
2,5
-
-
-
8
2015
2,6
2,6
-
-
-
8
2016
2,6
2,6
-
-
-
8
2017
2,8
2,8
-
-
-
8
2018
2,9
2,9
-
-
-
8
2019
3,0
3,0
-
-
-
8
2020
3,2
3,2
-
-
-
8
Итого по мероприятиям
Итого
157,2
157,2
2014
20,1
20,1
2015
21,0
21,0
2016
21,0
21,0
2017
22,1
22,1
2018
23,3
23,3
2019
24,3
24,3
2020
25,4
25,4
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной
системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
1.1
Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процес-сом и совершенст-вование операционно-кассового обслу-живания получа-телей средств бюд-жета Пензенской области, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензен-ской области
Министерство финансов Пензенской области,
Правительство Пензенской области,
Законодательное Собрание Пензенской области (по согласованию),
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области,
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области,
Управление по регулированию тарифов и энерго-сбережению Пензенской области,
Управление информатизации Пензенской области,
Министерство экономики Пензенской области,
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природо-пользования Пензенской области,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области,
Управление промышленности и транспорта Пензенской области,
Министерство инвестиционного развития и предпринима-тельства Пензенской области,
Управление записи актов гражданского состояния Пензенской области,
Избирательная комиссия Пензенской области (по согласованию),
Уполномочен-ный по правам человека в Пензенской области (по согласованию),
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области,
Уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей в Пензенской области (по согласованию),
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области,
Министерство труда, социаль-ной защиты и демографии Пензенской области,
Министерство здравоохране-ния Пензенской области,
Управление культуры и архива Пензен-ской области,
Департамент государствен-ного имущества Пензенской области,
Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту,
Министерство образования Пензенской области,
Управление ветеринарии Пензенской области,
Министерство сельского хозяйства Пензенской области,
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию)
Итого
2014
107,3
20,5
107,3
20,5
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслу-живаются в Министерстве финансов Пензенской области (100%).
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государ-ственных учрежде-ний Пензенской области с нару-шением сроков выдачи к общему количеству выплат.
Время исполнения надлежаще офор-мленных платежных документов:
получателями бюджетных
средств (1 день),
государственными
бюджетными и
автономными
учреждениями
(2 дня).
2015
13,3
13,3
2016
13,3
13,3
2017
14,0
14,0
2018
14,7
14,7
2019
15,4
15,4
2020
16,1
16,1
Итого по мероприятиям
Итого
107,3
107,3
2014
20,5
20,5
2015
13,3
13,3
2016
13,3
13,3
2017
14,0
14,0
2018
14,7
14,7
2019
15,4
15,4
2020
16,1
16,1
______________
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 6
к государственной программе
«Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
РАСЧЕТ
оценки планируемой эффективности государственной программы «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
на 2014 год
Наименование целевого показателя
Еди-ница
изме-
рения
Пока-затель базо-вого года
Плани-руемый
пока-
затель
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой под-программы
Плани-руемый показатель резуль-тативности подпро-граммы
Плани-руемый объем средств
на реали-
зацию ГП
(тыс. руб.)
Коэф-фициент влияния
подпрог-раммы на эффектив-ность ГП
Суммарная планируемая результатив-ность государ-ственной программы
Показатель результатив-ности дости-жения
i-ого целе-вого пока-зателя ГП
Планируемый показатель результатив-ности государ-ственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюд-жетных трансфертов из бюджета Пензен-ской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
3300
4700
Х
Х
Х
Х
Х
142,4
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
10003680,4
Х
Х
Х
105,3
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключе-нием объема расходов, которые осуществля-ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязатель-ствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
5 915 859,8
0,591
39,40
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспечен-ности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспечение полно-мочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муниципаль-ными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3 945 520,9
0,394
39,40
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 46,0
не менее 45,0
97,8
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законо-дательства в финан-сово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
99,56
101707,3
0,010
0,99
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных нужд заказчиков Пензен-ской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения откры-тых конкурсов
ед.
60
50
83,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электрон-ных аукционов
ед.
3300
4700
142,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
1250
250
20
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информа-ционной системе извещений об осущес-твлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
24
2400
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
4
8
200
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
393,2
20092,4
0,002
0,79
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государствен-ных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
20500,0
0,002
0,13
Х
Х
на 2015 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление преду-смотренных государ-ственной программой межбюджетных транс-фертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
7331486,3
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключе-нием объема расходов, которые осуществля-ются за счет субвен-ций, предоставляемых из бюджетов бюджет-ной системы Россий-ской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
3 648 464,6
0,498
33,20
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муници-пальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обес-печение полномочий, переданных органам местного само-управления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3546217,0
0,484
48,40
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов
к расходам
%
не менее 45,0
не менее 46,0
102,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законо-дательства в финансово-бюджет-ной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета
Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,42
102442,4
0,014
1,40
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информа-ционной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
21012,3
0,003
0,30
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще офор-мленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
13350,0
0,001
0,07
Х
Х
на 2016 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление преду-смотренных государ-ственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и
на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
10304840,0
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета
Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюд-жетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие про-сроченной задолжен-ности по долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
6 457 244,1
0,627
41,8
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюд-жетной обеспечен-ности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обес-печение полномочий, переданных органам местного само-управления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3710791,2
0,360
36,00
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 46,0
не менее 47,0
102,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере,
в общем объеме проверенных средств бюджета
Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,42
102442,4
0,010
1,0
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информа-ционной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размеще-ние отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
21012,3
0,002
0,20
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформлен-ных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
13350,0
0,001
0,07
Х
Х
2017 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление преду-смотренных государ-ственной программой межбюджетных транс-фертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам
в объеме, утвержден-ном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
9216249,1
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области
к объему расходов бюджета Пензенской области, за исклю-чением объема рас-ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просро-ченной задолжен-ности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
5 361 976,1
0,582
38,80
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муници-пальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обес-печение полномочий, переданных органам местного самоуправ-ления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муни-ципальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3710217,60
0,403
40,30
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 47,0
не менее 48,0
102,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере,
в общем объеме проверенных средств бюджета
Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,42
107871,8
0,012
1,20
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
22126,0
0,002
0,20
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
14057,6
0,001
0,07
Х
Х
на 2018 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
10960965,20
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслужи-ваниегосудар-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета
Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просро-ченной задолжен-ностипо долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
7 099 345,4
0,648
43,20
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспе-ченности муници-пальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспе-чение полномочий, переданных органам местного самоуправ-ления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3 710 217,6
0,338
33,80
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 48,0
не менее 49,0
102,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджет-ной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,42
113373,3
0,010
1,0
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информа-ционной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
23254,4
0,002
0,20
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
14774,5
0,001
0,07
Х
Х
2019 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
10957630,0
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предо-ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просро-ченной задолжен-ности по долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
7 088 894,3
0,647
43,13
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обес-печение полномочий, переданных органам местного самоуправ-ления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3710217,6
0,339
33,9
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 49,0
не менее 50,0
102,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных доку-ментов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных
с нарушениями законодательства
в финансово-бюджетной сфере,
в общем объеме проверенных средств бюджета
Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,4
118701,9
0,011
1,1
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
24347,3
0,002
0,20
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформ-ленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
15468,9
0,002
0,13
Х
Х
на 2020 год
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
9083864,3
Х
Х
Х
100
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслу-живание государ-ственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исклю-чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам
Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
5 207 738,8
0,573
38,20
Х
Х
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Выравнивание бюд-жетной обеспечен-ности муниципальных образований
%
80
80
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Финансовое обеспе-чение полномочий, переданных органам местного само-управления
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Создание условий для повышения качества управления муници-пальными финансами
%
105
105
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
3710791,2
0,409
40,90
Х
Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 50,0
не менее 50,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и ненало-говых доходов в бюджет
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,0
123806,0
0,014
1,40
Х
Х
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
50
50
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Пензенской области
ед.
8
8
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение (по подпрограмме)
Х
Х
Х
100
25394,3
0,003
0,30
Х
Х
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Доля получателей бюджетных средств, а также государ-ственных автономных и государственных бюджетных учреж-дений, лицевые счета которых обслужи-ваются в Министер-стве финансов
Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государ-ственной власти и государственных учреждений Пензен-ской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
1
2
1
2
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
66,67
16134,0
0,002
0,13
Х
Х
________________
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 7
к государственной программе
«Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской
области на 2014–2020 годы»
Планируемая эффективность государственной программы
«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности государственной программы
по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа «Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»
Планируемый показатель результативности государственной программы (Эгп)
105,3
100
100
100
100
100
100
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
80,71
83,37
79,07
80,57
78,27
78,34
80,93
Отклонение
24,59
16,63
20,93
19,43
21,73
21,66
19,07
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп1)
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп2)
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп3)
99,56
100,42
100,42
100,42
100,42
100,40
100,0
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп4)
393,2
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Планируемый показатель результативности (Эпп1)
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
____________
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 18 ноября 2014 года № 804-пП
Приложение № 8
к государственной программе
«Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской
области на 2014–2020 годы»
ПЛАН
реализации государственной программы Пензенской области
«Управление региональными финансами и государственным долгом
Пензенской области» на 2014 год
Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финанси-рования
Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)
Финанси-рование,
тыс.рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма «Управление государственным долгом Пензен-ской области»
Министерство финансов Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
X
X
X
X
X
5 915 859,8
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Соблюдение установленного законодательством ограничения объема государ-ственного долга Пензенской области и недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2112088
842
-
892 01 02 000002 0000 810 *
2 150 000,0
892 01 03 010002 5000 810 *
1 095 000,0
892 01 03 010002 8000 810 *
1 600 000,0
-
-
-
-
-
-
1.2.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
13
01
2112089
720
1 036 820,9
892
13
01
2112087
720
2 557,3
892
13
01
2112090
720
31 481,6
2.
Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
X
X
X
X
X
3 945 520,9
2.1.
Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
892
14
14
01
01
2127001
2127002
511
511
2 266 777,0
2.2.
Предоставление местным бюджетам субвенций
Министерство финансов Пензенской области (отдел финансирования государственного аппарата)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
892
01
02
13
03
2127551
2125118
530
530
47 359,9
2.3.
Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
892
892
14
14
14
02
02
02
2125010
2127003
512
512
1 631 384,0
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
101707,3
3.1.
Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы состав-ления проекта бюджета Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.07.2014
01.01.2014
01.07.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
1.Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики Пензенской области на 2015–2017 годы.
2.Внесение изменений в постановления Правительства Пензенской области от 29.11.2007
№ 803-пП «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области»
(с последующими изменениями) и
от 02.04.2007
№ 203-пП «Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государ-ственной власти Пензенской области»
(с последующими изменениями), приказ Министер-ства финансов Пензенской области
от 08.08.2011 № 61 «Об утверждении Порядка плани-рования бюджет-ных ассигнований бюджета Пензен-ской области на очередной финан-совый год и плано-вый период»
(с последующими изменениями).
3.Разработка Графика подготов-ки и рассмотрения в 2014 году законов Пензенской области, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Пензенской области и проекта бюджета Территориального фонда обязатель-ного медицинского страхования Пензен-ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4.Формирование проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
27461,0
3.2
Подготовка уточнений в бюджет Пензен-ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Формирование проектов законов Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
23189,4
3.3
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензен-ской области
за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюд-жета Пензенской области за
2013 год
Министерство финансов Пензенской области (отдел учета и отчетности,
отдел сводного планирования бюджета и анализа,
отдел плани-рования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
01.04.2014
31.03.2014
30.06.2014
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год
Формирование проекта закона Пензенской области об исполнении бюджета Пензен-ской области
за 2013 год
Бюджет Пензенской области
3.4
Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на
2015 год»
Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)
01.10.2014
31.12.2014
Размещение электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на
2015 год» на сайте Министерства финансов Пензенской области с целью повышения информирован-ности населения
о бюджете Пензенской области
3.5
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)
01.10.2014
31.12.2014
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области
892
01
06
2130220
244
305,0
3.6.
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
Министерство финансов Пензенской области (отдел исполнения бюджета)
01.01.2014
31.12.2014
Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытека-ющих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Пензенской области
Бюджет Пензенской
области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
31224,1
3.7.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-эконо-мического разви-тия Пензенской области.
Прогнозирование доходов в соответ-ствии с налоговым, бюджетным и иным законодатель-ством Российской Федерации и Пензенской области.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
Систематический контроль за состоя-нием недоимки и невыясненных поступлений.
Реализация органами государ-ственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел планирования доходов и анализа)
01.01.2014
31.12.2014
Мобилизация дополнительных доходных источников, с целью чего разработан план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензен-ской области, включающий комплекс мер по увеличению доходов бюджета Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов в
2014 году в консолидирован-ный бюджет области оценивается в сумме порядка 800 млн. рублей, в т.ч. в бюджет области –
400 млн.руб.
Бюджет Пензенской
области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
7831,5
3.8.
Проведение контрольных мероприятий
Министерство финансов Пензенской области (управление финансового контроля)
01.01.2014
31.12.2014
Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210 2130220
121
122
244
851
852
11696,3
4.
Подпрограмма «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
825
X
X
X
X
20092,4
4.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспе-чения государ-ственных нужд заказчиков Пензен-ской области, информация о которых размещена в единой автома-тизированной системе – 100%
Бюджет Пензенской области
-
-
-
-
-
-
4.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, – 50
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
3348,7
4.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, – 4700
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
3348,7
4.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, – 250
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
3348,7
4.5.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации – 100%
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
2511,6
4.6.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок – 8
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
2511,6
4.7.
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку – 24
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
2511,6
4.8.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области – 8
Бюджет Пензенской
области
825
01
13
2140210
2140220
2140548
121
122
242
244
851
852
111
112
2511,5
5.
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Министерство финансов Пензенской области
X
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
5.1.
Модернизация автоматизирован-ной системы управления бюджетным процессом и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты
в Министерстве финансов Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел автоматизации бюджетного процесса,
отдел исполнения бюджета)
01.01.2014
31.12.2014
Расширение функциональных возможностей АСУ БП и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты
в Министерстве финансов Пензен-ской области. Своевременное зачисление средств бюджета Пензен-ской области на лицевые счета получателей средств, государ-ственных бюджет-ных и автономных учреждений и осуществление кассовых выплат
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
Итого
X
X
X
X
X
10003680,4
_____________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 68(920)стр.18-51 от 26.11.2014, ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.11.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: