Основная информация

Дата опубликования: 18 декабря 2015г.
Номер документа: RU04000201501268
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 622

г. Улан-Удэ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 22.03.2013 № 146 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

В целях приведения правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 № 146 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.06.2013 № 324, от 10.06.2014 № 267, от 16.01.2015 № 6, от 22.05.2015 № 258, от 17.09.2015 № 456):

1.1. В паспорте раздел «Объем бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Государственной программы

Годы

Общий объем

финансирования

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Вне-бюджетные источники

Всего на 2014 - 2020

423 168,3

14 080,0

409 088,3

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

41 957,4

0

41 957,4

0

0

2017*

122 214,0

0

122 214,0

0

0

2018*

53 989,5

0

53 989,5

0

0

2019*

54 012,7

0

54 012,7

0

0

2020*

54 037,3

0

54 037,3

0

0

_________________________

*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год»

1.2. В разделе VI «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований реализации
Государственной программы

Годы

Общий объем финансирования

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Вне-бюджетные источники

Всего

на 2014 - 2020

423 168,3

14 080,0

409 088,3

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

41 957,4

0

41 957,4

0

0

2017*

122 214,0

0

122 214,0

0

0

2018*

53 989,5

0

53 989,5

0

0

2019*

54 012,7

0

54 012,7

0

0

2020*

54 037,3

0

54 037,3

0

0

________________

*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Электронное правительство»:

1.3.1. Раздел «Задачи» изложить в следующей редакции:

«Задачи

Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия.

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия.

Развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности электронного правительства»

1.3.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем

бюджетных

ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Мест-ный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

на 2014 - 2020

338 579,0

14 080,0

324 499,0

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

41 957,4

0

41 957,4

0

0

2017*

49 624,7

0

49 624,7

0

0

2018*

49 989,5

0

49 989,5

0

0

2019*

50 012,7

0

50 012,7

0

0

2020*

50 037,3

0

50 037,3

0

0

_________________

*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год»

1.4. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Структура подпрограммы 1 «Электронное правительство»

№№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2013 год*

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год**

2018 год**

2019 год**

2020

год**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий

в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия,

обеспечение доступности и качества предоставления государственных и

муниципальных услуг в электронной форме

2.

Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

3.

Целевой индикатор

4.

Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия

%

40,0

55,0

60,0

65,0

75,0

85,0

95,0

100,0

5.

Направления расходов

6.

1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

5630,9

2577,8

1009,4

1009,4

1009,4

1009,4

1009,4

1009,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.

1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

337,1

337,1

400,0

421,0

444,4

469,0

8.

1.1.3. Сопровождение системы электронного  документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

11796,5

3500,0

3499,5

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

9.

1.1.4. Сопровождение регионального сегмента единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС «Управление»)

тыс. руб.

209,9

0

0

0

0

0

0

0

10.

1.1.5. Создание подсистемы «Публичные торги Республики Бурятия» в рамках автоматизированной информационной системы государственного заказа Республики Бурятия

тыс. руб.

3700,0

0

0

0

0

0

0

0

11.

1.1.6. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования»

тыс. руб.

156,0

158,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

12.

Всего по основному мероприятию 1.1

тыс. руб.

21493,3

6235,8

5008,0

5008,5

5071,4

5092,6

5115,8

5140,4

13.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

14.

Целевые индикаторы

15.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

3,0

5,0

7,0

28,0

49,0

70,0

73,0

75,0

16.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму

%

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

17.

Направление расходов

18.

1.2.1. Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия

тыс. руб.

54634,2

35485,1***

17315,5

21500,0

21500,0

21500,0

21500,0

21500,0

19.

1.2.2. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт

тыс. руб.

23,3

5095,0

5701,2

2052,0

9656,4

10000,0

10000,0

10000,0

20.

1.2.3. Обеспечение условий перехода на предоставление территориальными и специализированными отделами Управления ЗАГС РБ государственных услуг в электронной форме

тыс. руб.

4350,0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Всего по основному мероприятию 1.2

тыс. руб.

59007,5

40580,1

23016,7

23552,0

31156,4

31500,0

31500,0

31500,0

22.

Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности электронного правительства

23.

Целевые индикаторы

24.

Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосной доступ к информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет

%

33,0

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

95,0

25.

Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные

%

60,0

65,0

68,0

73,0

77,0

81,0

85,0

90,0

26.

Направление расходов

27.

1.3.1. Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия

тыс. руб.

7500,0

0

0

0

0

0

0

0

28.

1.3.2. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия

тыс. руб.

9438,8

4749,9

3502,7

4207,6

4207,6

4207,6

4207,6

4207,6

29.

1.3.3. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

9154,2

7494,9

6369,4

9189,3

9189,3

9189,3

9189,3

9189,3

30.

Всего по основному мероприятию 1.3

тыс. руб.

26093,0

12244,8

9872,1

13396,9

13396,9

13396,9

13396,9

13396,9

31.

Общая сумма
финансирования
подпрограммы 1****

тыс. руб.

106593,8

59060,7

37896,8

41957,4

49624,7

49989,5

50012,7

50037,3

______________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2017 - 2020 годах финансирование из средств республиканского бюджета носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год. 

***В 2014 году мероприятие финансировалось в объеме 14080,0 тыс. руб. за счет предоставления субсидии из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

****Учитывается финансирование за счет средств всех источников финансирования.».

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере» раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем

бюджетных

ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Мест-ный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

на 2014 - 2020

84 589,3

0

84 589,3

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017*

72 589,3

0

72 589,3

0

0

2018*

4 000,0

0

4 000,0

0

0

2019*

4 000,0

0

4 000,0

0

0

2020*

4 000,0

0

4 000,0

0

0

_________________

*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год»

1.6. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

Структура подпрограммы 2

«Использование информационно-телекоммуникационных

технологий в социальной сфере»

№№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2013 год*

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год**

2018 год**

2019 год**

2020 год**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия

2.

Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке

3.

Целевые индикаторы

4.

Доля образовательных организаций, использующих в учебно-образова-тельном процессе электронные образовательные ресурсы

%

40,0

45,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

5.

Направление расходов

6.

2.1.1. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы образовательных организаций общего образования

тыс. руб.

4000,0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Всего по основному мероприятию 2.1

тыс. руб.

4000,0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения

9.

Целевые индикаторы

10.

Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при оказании которых используется единая информационная система социальной защиты населения

%

10,0

25,0

50,0

70,0

80,0

90,0

95,0

100,0

11.

Направление расходов

12.

2.2.1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

тыс. руб.

600,0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13.

2.2.2. Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом государственных и муниципальных услуг

тыс. руб.

1700,0

0

0

0

0

0

0

0

14.

2.2.3. Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения

тыс. руб.

2705,0

0

0

0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

15.

Всего по основному мероприятию  2.2

тыс. руб.

5005,0

0

0

0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

16.

Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

17.

Целевые индикаторы

18.

Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

36,8

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

19.

Направления расходов

20.

2.3.1. Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов

тыс. руб.

2000,0

0

0

0

0

0

0

0

21.

2.3.2. Создание веб-портала «Культура и искусство Республики Бурятия»

тыс. руб.

1600,0

0

0

0

0

0

0

0

22.

2.3.3. Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой

тыс. руб.

1000,0

0

0

0

0

0

0

0

23.

2.3.4. Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

2.3.5. Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

Всего по основному мероприятию 2.3

тыс. руб.

4600,0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

27.

Целевые индикаторы

28.

Доля населения Республики Бурятия, охваченного механизмом предупреждения угроз, реализованным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

%

0

0

0

60,0

80,0

100,0

100,0

100,0

29.

Направление расходов

30.

2.4.1. Разработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

тыс. руб.

1500,0

0

0

0

0

0

0

0

31.

2.4.2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

тыс. руб.

0

0

0

0

68589,3

0

0

0

32.

Всего по основному мероприятию 2.4

тыс. руб.

1500,0

0

0

0

68589,3

0

0

0

33.

Общая сумма финансирования подпрограммы 2

тыс. руб.

15105,0

0

0

0

72589,3

4000,0

4000,0

4000,0

__________________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)».

**В 2017 - 2020 годах финансирование из средств республиканского бюджета носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

1.7. В приложении № 1 «Индикаторы Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» строку 18 изложить в следующей редакции:

«18.

Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

36,8

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2»

1.8. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» за счет средств республиканского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Бурятия

И. Егоров

___________________

Проект представлен Администрацией Главы

и Правительства

тел. 22-10-26

лн3

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 18.12.2015  № 622

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе Республики

Бурятия «Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государственной программы Республики Бурятия
«Информационное общество» за счет средств республиканского бюджета

№№ п/п

Статус

Наименование

Государственной программы, подпрограммы,

основного мероприятия,

направления расходов

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2013 год*

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год**

2018 год**

2019 год**

2020 год**

Всего на 2014 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Государственная программа Республики Бурятия

Информационное общество

Всего

117 348,8

44 980,7

37 896,8

41 957,4

122 214,0

53 989,5

54 012,7

54 037,3

409 088,3

2.

АГРБиПРБ

98 387,8

44 822,7

37 397,7

41 458,3

49 062,7

49 406,3

49 406,3

49 406,3

320 960,2

3.

Минэкономики РБ

0,0

0,0

337,1

337,1

400,0

421,2

444,4

469,0

2 408,8

4.

Минобразования РБ

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Минсоцзащиты РБ

5 005,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

6.

Минкультуры РБ

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

РА ГО и ЧС

1 500,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

8.

РА госзакупок

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

РС по тарифам РБ

156,0

158,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

1 130,0

10.

Управление ЗАГС РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

Подпрограмма 1

Электронное правительство

Всего

102 243,8

44 980,7

37 896,8

41 957,4

49 624,7

49 989,5

50 012,7

50 037,3

324 499,0

12.

АГРБиПРБ

98 387,8

44 822,7

37 397,7

41 458,3

49 062,7

49 406,3

49 406,3

49 406,3

320 960,2

13.

Минэкономики РБ

0,0

0,0

337,1

337,1

400,0

421,2

444,4

469,0

2 408,8

14.

РА госзакупок

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

РС по тарифам РБ

156,0

158,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

1 130,0

16.

Управление ЗАГС РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Основное мероприятие 1.1

Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

Всего

21 493,3

6 235,8

5 008,0

5 008,5

5 071,4

5 092,6

5 115,8

5 140,4

36 672,4

18.

АГРБиПРБ

17 637,3

6 077,8

4 508,9

4 509,4

4 509,4

4 509,4

4 509,4

4 509,4

33 133,6

19.

Минэкономики РБ

0,0

0,0

337,1

337,1

400,0

421,2

444,4

469,0

2 408,8

20.

РА госзакупок

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

РС по тарифам РБ

156,0

158,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

1 130,0

Направление расходов

22.

1.1.1

Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия

АГРБиПРБ

5 630,9

2 577,8

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

8 634,1

23.

1.1.2

Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

Минэкономики РБ

0,0

0,0

337,1

337,1

400,0

421,2

444,4

469,0

2 408,8

24.

1.1.3

Сопровождение системы электронного  документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

АГРБиПРБ

11 796,5

3 500,0

3 499,5

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

24 499,5

25.

1.1.4

Сопровождение регионального сегмента единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС «Управление»)

АГРБиПРБ

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

1.1.5

Создание подсистемы «Публичные торги Республики Бурятия» в рамках автоматизированной информационной системы государственного заказа Республики Бурятия

РА госзакупок

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

1.1.6

Сопровождение программных комплексов регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования»

РС по тарифам РБ

156,0

158,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

1 130,0

28.

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

Всего

54 657,5

26 500,1

23 016,7

23 552,0

31 156,4

31 500,0

31 500,0

31 500,0

198 725,2

29.

АГРБиПРБ

54 657,5

26 500,1

23 016,7

23 552,0

31 156,4

31 500,0

31 500,0

31 500,0

198 725,2

30.

Управление ЗАГС РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов

31.

1.2.1

Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия РБ**

АГРБиПРБ

54 634,2

21 405,1

17 315,5

21 500,0

21 500,0

21 500,0

21 500,0

21 500,0

146 220,6

32.

1.2.2

Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт

АГРБиПРБ

23,3

5 095,0

5 701,2

2 052,0

9 656,4

10 000,0

10 000,0

10 000,0

52 504,6

33.

1.2.3

Обеспечение условий перехода на предоставление территориальными   и специализированными отделами Управления ЗАГС РБ государственных услуг в электронной форме

Управление ЗАГС РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34.

Основное мероприятие 1.3

Развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности электронного правительства

Всего

26 093,0

12 244,8

9 872,1

13 396,9

13 396,9

13 396,9

13 396,9

13 396,9

89 101,4

35.

АГРБиПРБ

26 093,0

12 244,8

9 872,1

13 396,9

13 396,9

13 396,9

13 396,9

13 396,9

89 101,4

Направление расходов

36.

1.3.1

Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия

АГРБиПРБ

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37.

1.3.2

Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в РБ

АГРБиПРБ

9 438,8

4 749,9

3 502,7

4 207,6

4 207,6

4 207,6

4 207,6

4 207,6

29 290,6

38.

1.3.3

Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникацион-ных технологий

АГРБиПРБ

9 154,2

7 494,9

6 369,4

9 189,3

9 189,3

9 189,3

9 189,3

9 189,3

59 810,8

39.

Подпрограмма 2

Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере

Всего

15 105,0

0,0

0,0

0,0

72 589,3

4 000,0

4 000,0

4 000,0

84 589,3

40.

Минобразования РБ

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.

Минсоцзащиты РБ

5 005,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

42.

Минкультуры РБ

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43.

РА ГО ЧС

1 500,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

44.

Основное мероприятие 2.1

Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45.

Минобразования РБ

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов

46.

2.1.1

Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования

Минобразования РБ

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47.

Основное мероприятие 2.2

Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения

Всего

5 005,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

48.

Минсоцзащиты РБ

5 005,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

Направление расходов

49.

2.2.1

Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

Минсоцзащиты РБ

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50.

2.2.2

Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом государственных и муниципальных услуг

Минсоцзащиты РБ

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51.

2.2.3

Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения

Минсоцзащиты РБ

2 705,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

52.

Основное мероприятие 2.3

Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

Всего

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53.

Минкультуры РБ

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов

54.

2.3.1

Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов

Минкультуры РБ

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55.

2.3.2

Развитие веб-портала «Культура и искусство Республики Бурятия»

Минкультуры РБ

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56.

2.3.3

Оснащение библиотек РБ компьютерной техникой

Минкультуры РБ

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57.

2.3.4

Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве

Минкультуры РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58.

2.3.5

Подключение учреждений культуры РБ к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше)

Минкультуры РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59.

Основное мероприятие 2.4

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

Всего**

1 500,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

60.

РА ГО и ЧС**

1 500,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

Направление расходов

61.

2.4.1

Разработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

РА ГО и ЧС

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62.

2.4.2

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

РА ГО и ЧС

0,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

__________________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2017 - 2020 годах финансирование из средств республиканского бюджета носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.

______________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 18.12.2015  № 622

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Государственной программе Республики Бурятия

«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государственной программы Республики Бурятия
«Информационное общество» за счет всех источников финансирования

№№ п/п

Статус

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013*

2014  

2015

2016

2017**

2018**

2019**

2020**

Всего на

2014 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Государственная программа Республики Бурятия

Информационное общество

Всего

121 698,8

59 060,7

37 896,8

41 957,4

122 214,0

53 989,5

54 012,7

54 037,3

423 168,3

2.

Федеральный бюджет

4 350,0

14 080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 080,0

3.

Республиканский бюджет

117 348,8

44 980,7

37 896,8

41 957,4

122 214,0

53 989,5

54 012,7

54 037,3

409 088,3

4.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 1

Электронное правительство

Всего

106 593,8

59 060,7

37 896,8

41 957,4

49 624,7

49 989,5

50 012,7

50 037,3

338 579,0

7.

Федеральный бюджет

4 350,0

14 080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 080,0

8.

Республиканский бюджет

102 243,8

44 980,7

37 896,8

41 957,4

49 624,7

49 989,5

50 012,7

50 037,3

324 499,0

9.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

Основное мероприятие 1.1

Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

Всего

21 493,3

6 235,8

5 008,0

5 008,5

5 071,4

5 092,6

5 115,8

5 140,4

36 672,4

12.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Республиканский бюджет

21 493,3

6 235,8

5 008,0

5 008,5

5 071,4

5 092,6

5 115,8

5 140,4

36 672,4

14.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направления расходов

16.

1.1.1

Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия

Всего

5 630,9

2 577,8

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

8 634,1

17.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Республиканский бюджет

5 630,9

2 577,8

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

1 009,4

8 634,1

19.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2

Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

Всего

0,0

0,0

337,1

337,1

400,0

421,2

444,4

469,0

2 408,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,0

0,0

337,1

337,1

400,0

421,2

444,4

469,0

2 408,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

1.1.3

Сопровождение системы электронного  документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

Всего

11 796,5

3 500,0

3 499,5

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

24 499,5

22.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Республиканский бюджет

11 796,5

3 500,0

3 499,5

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

24 499,5

24.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

1.1.4

Сопровождение регионального сегмента единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС «Управление»)

Всего

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Республиканский бюджет

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

1.1.5

Создание подсистемы «Публичные торги Республики Бурятия» в рамках автоматизированной информационной системы государственного заказа Республики Бурятия

Всего

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

Республиканский бюджет

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36.

1.1.6

Сопровождение программных комплексов регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования»

Всего

156,0

158,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

1 130,0

37.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38.

Республиканский бюджет

156,0

158,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

1 130,0

39.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия

Всего

59 007,5

40 580,1

23 016,7

23 552,0

31 156,4

31 500,0

31 500,0

31 500,0

212 805,2

42.

Федеральный бюджет

4 350,0

14 080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 080,0

43.

Республиканский бюджет

54 657,5

26 500,1

23 016,7

23 552,0

31 156,4

31 500,0

31 500,0

31 500,0

253 382,7

44.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направления расходов

46.

1.2.1

Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия

Всего

54 634,2

35 485,1

17 315,5

21 500,0

21 500,0

21 500,0

21 500,0

21 500,0

160 300,6

47.

Федеральный бюджет***

0,0

14 080,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 080,0

48.

Республиканский бюджет

54 634,2

21 405,1

17 315,5

21 500,0

21 500,0

21 500,0

21 500,0

21 500,0

146 220,6

49.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51.

1.2.2

Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт

Всего

23,3

5 095,0

5 701,2

2 052,0

9 656,4

10 000,0

10 000,0

10 000,0

52 504,6

52.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53.

Республиканский бюджет

23,3

5 095,0

5 701,2

2 052,0

9 656,4

10 000,0

10 000,0

10 000,0

52 504,6

54.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56.

1.2.3

Обеспечение условий перехода на предоставление территориальными и специализированными отделами Управления ЗАГС РБ государственных услуг в электронной форме

Всего

4 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57.

Федеральный бюджет

4 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58.

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61.

Основное мероприятие 1.3

Развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности электронного правительства

Всего

26 093,0

12 244,8

9 872,1

13 396,9

13 396,9

13 396,9

13 396,9

13 396,9

89 101,4

62.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63.

Республиканский бюджет

26 093,0

12 244,8

9 872,1

13 396,9

13 396,9

13 396,9

13 396,9

13 396,9

89 101,4

64.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направления расходов

66.

1.3.1

Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия

Всего

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68.

Республиканский бюджет

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71.

1.3.2

Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия

Всего

9 438,8

4 749,9

3 502,7

4 207,6

4 207,6

4 207,6

4 207,6

4 207,6

29 290,6

72.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73.

Республиканский бюджет

9 438,8

4 749,9

3 502,7

4 207,6

4 207,6

4 207,6

4 207,6

4 207,6

29 290,6

74.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76.

1.3.3

Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникацион-ных технологий

Всего

9 154,2

7 494,9

6 369,4

9 189,3

9 189,3

9 189,3

9 189,3

9 189,3

59 810,8

77.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78.

Республиканский бюджет

9 154,2

7 494,9

6 369,4

9 189,3

9 189,3

9 189,3

9 189,3

9 189,3

59 810,8

79.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81.

Подпрограмма 2

Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере

Всего

15 105,0

0,0

0,0

0,0

72 589,3

4 000,0

4 000,0

4 000,0

84 589,3

82.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83.

Республиканский бюджет

15 105,0

0,0

0,0

0,0

72 589,3

4 000,0

4 000,0

4 000,0

84 589,3

84.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86.

Основное мероприятие 2.1

Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88.

Республиканский бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направления расходов

91.

2.1.1

Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования

Всего

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93.

Республиканский бюджет

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96.

Основное мероприятие 2.2

Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения

Всего

5 005,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

97.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98.

Республиканский бюджет

5 005,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

99.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направления расходов

101.

2.2.1

Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

Всего

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103.

Республиканский бюджет

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106.

2.2.2

Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом государственных и муниципальных услуг

Всего

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108.

Республиканский бюджет

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111.

2.2.3

Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения**

Всего

2 705,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

112.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113.

Республиканский бюджет

2 705,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 000,0

114.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116.

Основное мероприятие 2.3

Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

Всего

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118.

Республиканский бюджет

4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направления расходов

121.

2.3.1

Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов

Всего

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123.

Республиканский бюджет

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126.

2.3.2

Создание веб-портала «Культура и искусство Республики Бурятия»**

Всего

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

128.

Республиканский бюджет

1 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131.

2.3.3

Оснащение библиотек РБ компьютерной техникой**

Всего

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133.

Республиканский бюджет

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136.

2.3.4

Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

137.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138.

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141.

2.3.5

Подключение учреждений культуры РБ к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143.

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146.

Основное мероприятие 2.4

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

Всего

1 500,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

147.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148.

Республиканский бюджет

1 500,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

149.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направления расходов

151.

2.4.1

Разработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»**

Всего

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153.

Республиканский бюджет

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156.

2.4.2

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

157.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158.

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

68 589,3

0,0

0,0

0,0

68 589,3

159.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160.

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_________________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2017 - 2020 годах финансирование из средств республиканского бюджета носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.

***В 2014 году мероприятие финансировалось в объеме 14 080,0 тыс. руб. за счет предоставления субсидии из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.020.000 Управление в сфере информации и информатизации (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать