Основная информация
Дата опубликования: | 18 декабря 2017г. |
Номер документа: | RU51000201701029 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановление
от 18.12.2017 № 56/19
Мурманск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АО «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2018 - 2022 ГГ.
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/21, от 18.12.2019 № 55/20)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 18.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
Утвердить акционерному обществу «Мончегорскводоканал» (АО «Мончегорскводоканал») производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 1.
Утвердить АО «Мончегорскводоканал» производственную программу в сфере водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 2.
Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/19
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/21, от 18.12.2019 № 55/20)
Производственная программа
Акционерного общества «Мончегорскводоканал»
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
АО «Мончегорскводоканал»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5107909951/510701001
ОГРН 1055100086645
Тел: (815-36) приемная – 3-05-08; факс- 3-21-19
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности водоснабжения
3
4
5
6
7
1.1
Капитальный ремонт
вводов водопровода с ремонтом колодцев и асфальтового покрытия
2018
2019
2020
2021
2022
2716,3
3207
3496,8
3055,4
3177,6
Снижение потерь, затрат на текущий ремонт
116,8
137,9
150,4
131,4
136,6
4,3
1.2
Ремонт оборудования
2018
2019
2020
2021
2022
148,3
312,8
14,2
166,8
173,5
Снижение затрат на текущий ремонт
1.3
Ремонт зданий и сооружений
2018
2019
2020
2021
2022
847,7
77,3
0
953,6
991,7
Снижение затрат на текущий ремонт и улучшение условий труда повышение надежности работы насосных станций
42,4
3,9
0
47,7
49,6
5
1.4
Реконструкция
сетей водоснабжения
2018
2019
2020
2021
2022
1378,6
1020,5
1378,4
1378,6
1378,6
Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
115,8
85,7
115,8
115,8
115,8
8,4
1.5
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов
2018
2019
2020
2021
2022
887
922
1143,5
997,8
1037,7
Снижение затрат на текущий ремонт
59,4
61,8
76,6
66,9
69,5
6,7
1.6
Приобретения механизмов и автотранспорта
2018
2019
2020
2021
2022
3047,9
1295,6
4702,5
3047,9
3047,9
Обновление основных средств
1.7
Покупка оборудования
2019
2020
299,7
247,8
Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
Итого: 2018
2019
2020
2021
2022
9025,8
7134,9
10983,2
9600,1
9807
334,4
289,3
342,8
361,8
371,5
3,7
4,1
3,1
3,8
3,8
Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения (питьевая вода)
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем питьевой воды 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
11489
10889
10866
11489
11489
2.
Объем питьевой воды, пропущенных через очистку- 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
11489
10889
10866
11489
11489
3.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб. м.
10616
10062
10040
10616
10616
3.1.
- населению 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
1742
1623
1634
1742
1742
3.2.
- бюджетным потребителям 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
495
471
381
495
495
3.3.
- прочим потребителям 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
8379
7968
8025
8379
8379
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)
N п/п
Показатели
Величина показателя на период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
1.
Текущие расходы
95728
107028
111019
106836
110977
1.1
Операционные расходы
81249
84137
85876
88680
91305
1.2
Расходы на электрическую энергию
7632
8310
8086
8911
8383
1.3
Неподконтрольные расходы
6846
14581
17057
9245
10290
2.
Амортизация
2895
3177
3955
2895
2895
3.
Нормативная прибыль
541
520
4473
602
625
4.
Расчетная предпринимательская прибыль
4931
5102
5285
5487
5694
5.
Налог на прибыль
1368
130
895
1522
1580
6.
Корректировка НВВ
1285
НВВ товарной продукции
105463
115956
126912
117342
121771
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Капитальный ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия
май
ноябрь
2.
Приобретение механизмов и автотранспорта
январь
декабрь
3.
Ремонт зданий и сооружений
июнь
август
4.
Ремонт оборудования
январь
декабрь
5.
Реконструкция сетей водоснабжения
июнь
октябрь
6.
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов
январь
декабрь
7.
Покупка оборудования
январь
декабрь
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения
№№ п/п
Наименование показателей
Значение показателей
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды,%
7,60%
7,60%
7,60%
7,60%
7,60%
б)
удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)
-
-
-
-
-
3.2.
удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м
0,201
0,201
0, 201
0,201
0,201
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по водоснабжению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План
2018 года
Факт
2018 года
1.
Объем питьевой воды
Тыс.куб.м
11489
11201
2.
Объем питьевой воды, пропущенной через очистку
Тыс.куб.м
11489
11201
3.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
10616
10277
3.1.
населению
Тыс.куб.м
1742
1634
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
495
610
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
8379
8033
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения, колодцев, асфальтового покрытия
План
факт
2716,3
3014,7
Снижение потерь, затрат на текущий ремонт,
116,8
129,6
4,3
2.
Ремонт зданий и сооружений
План
Факт
847,7
260,1
Снижение затрат на текущий ремонт
42,4
13
5
3.
Ремонт оборудования
План
Факт
148,3
729,8
Снижение затрат на текущий ремонт
7,4
36,5
5
4.
Реконструкция сетей водоснабжения
План
Факт
1378,6
987,3
Обновление осн. ср-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
115,8
82,9
8,4
5.
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов
План
факт
887
874,7
Снижение затрат на текущий ремонт
59,4
58,6
6,7
6.
Приобретения механизмов и автотранспорта
План
Факт
3047,9
3144
Обновление основных средств
Итого
План
факт
9025,8
9010,6
341,8
320,6
3,8
3,5
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)
N п/п
Показатели
План
2018
Факт
2018
1
2
3
4
1.
Производственные расходы
32782
31325
Электроэнергия
7632
8917
Вода на собственные нужды
1392
1433
Материалы (химреагенты)
516
532
Затраты на оплату труда
17029
15589
Отчисления на социальные нужды
5143
4706
Прочие
1070
275
Ремонтные расходы
3712
4003
Амортизация
2895
3080
Аренда
88
93
Налог на имущество
828
925
Плата за воду
4325
4787
Общецеховые расходы
31180
29211
Административные расходы
22812
21710
Итого производственных расходов
98622
95135
2.
Прибыль
6841
6973
3.
НВВ товарной продукции
105463
102108
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения
№№ п/п
Наименование показателей
Значения показателей
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км
0,55
0,61
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды,%
7,6
8,25
б)
удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м
0,201
0,231
Раздел 8 . Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
_________________
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/19
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/21, от 18.12.2019 № 55/20)
Производственная программа
Акционерного общества «Мончегорскводоканал»
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
АО «Мончегорскводоканал»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5107909951/510701001
ОГРН 1055100086645
Тел: (815-36) приемная – 3-05-08; факс- 3-21-19
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности водоотведения
1.1
Капитальный ремонт
1.канализационных сетей и колодцев
2018
2019
2020
2021
2022
262,7
245,7
411,3
295,5
307,3
Снижение затрат на текущий ремонт
24,2
22,6
37,8
27,2
28,3
9,2
1.2
Ремонт оборудования
2018
2019
2020
2021
2022
1068,3
843,5
654,0
1201,6
1249,7
Снижение затрат на текущий ремонт
48,1
38
29,4
54,1
56,2
4,5
1.3
Ремонт зданий и сооружений
2018
2019
2020
2021
2022
733,5
791,9
663,6
825
858
Снижение затрат на текущий ремонт
44,0
47,5
39,8
49,5
51,5
6
1.4
Реконструкция аэрационной системы ОСГ
2018
2019
2020
2021
2022
845,7
Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
1.5
Водолазное обследование
2018
2019
2020
2021
2022
103
110,6
130,5
115,9
120,5
Улучшения качества измерений
1.6
Ремонт оборудования и сооружений производственной базы и административных помещений
2018
2019
2020
2021
2022
353,3
610,0
658,2
397,4
413,3
Улучшение условий труда
1.7
Покупка оборудования:
2018
2019
2020
2021
2022
1533,4
682,3
2421,2
2865,4
2865,4
Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
71,1
31,6
112,3
133
133
4,64
1.8
Система видеонаблюдения ОСГ
2018
486,3
1.9
Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА
2018
2019
2020
2021
2022
150,5
129,0
154,5
169,3
176,1
Улучшение качества измерения
Итого:
2018
2019
2020
2021
2022
5536,7
3413,0
5093,3
5870,1
5990,3
187,4
139,7
219,3
263,8
269
3,4
4,1
4,3
4,5
4,5
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
Водоотведение
(ВО)
очистка сточных вод (ОЧ)
1
2
3
4
5
1.
Объем водоотведения сточных вод 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
4313
4161
4075
4313
4313
824
387
410
824
824
2.
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
4313
4161
4075
4313
4313
824
387
410
824
824
3.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
3604
3411
3325
3604
3604
824
387
410
824
824
3.1.
- населению
2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
2981
2810
2803
2981
2981
155
169
188
155
155
3.2.
- бюджетным потребителям
2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
374
348
279
374
374
612
163
137
612
612
3.3.
- прочим потребителям
2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
249
253
243
249
249
57
55
85
57
57
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения
Nп/п
Показатели
Величина показателя на период регулирования
2018
Величина показателя на период регулирования
2019
Величина показателя на период регулирования
2020
Величина показателя на период регулирования
2021
Величина показателя на период регулирования
2022
1
2
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
1.
Текущие расходы
72785
4259
77839
4108
80366
4283
80224
4738
82872
4908
1.1
Операционные расходы
58516
2789
60596
2888
61848
2948
63868
3044
65758
3134
1.2
Расходы на электрическую энергию
11939
1326
9779
1087
9674
1075
13939
1549
14678
1631
1.3
Неподконтрольные расходы
2330
144
7464
133
8844
260
2418
145
2436
143
2.
Амортизация
3370
253
3285
246
4491
337
3370
253
3370
253
3.
Нормативная прибыль
481
36
425
31
799
59
528
40
545
41
4.
Расчетная предпринимательская прибыль
3808
226
3926
233
4048
241
4180
250
4312
258
5.
Налог на прибыль
1072
72
106
8
0
0
1177
73
1214
74
НВВ товарной продукции
81516
4846
85579
4626
89705
4919
89479
5354
92313
5534
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев
май
ноябрь
2.
Ремонт оборудования
январь
декабрь
3.
Ремонт зданий и сооружений
январь
декабрь
4.
Поверка средств измерения
январь
декабрь
5.
Реконструкция
июнь
октябрь
6.
Ремонт зданий и сооружений производственной базы
январь
декабрь
7.
ТО и ТР пускорегулирующей аппаратуры
январь
декабрь
8.
Покупка оборудования
январь
декабрь
9.
Система видеонаблюдения ОСГ
январь
апрель
Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения
№№ п/п
Наименование показателей
Значение показателей
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
2.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
0
0
б)
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
0
0
2.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб.м
0,625
0,625
0,625
0,625
0,625
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем водоотведения
Объем очистки сточных вод
Тыс.куб.м
4313
824
4155
622
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
Тыс.куб.м
4313
824
4155
622
3.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
3604
824
3326
622
3.1.
населению
Тыс.куб.м
2981
155
2804
188
3.2.
бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
374
612
285
349
3.3.
прочим потребителям
Тыс.куб.м
249
57
257
85
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев
План
факт
262,7
437,1
Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод
24,2
40,2
9,2
2.
Ремонт оборудования
План
Факт
1068,3
1643,6
Снижение затрат на текущий ремонт
48,1
74
4,5
3.
Ремонт зданий и сооружений
План
факт
733,5
1298,4
Снижение затрат на текущий ремонт
44
77,9
6,0
4.
Ремонт оборудования и сооружений производственной базы
План
Факт
353,3
159,8
Улучшение условий труда
5.
Ремонт основных фондов общецехового назначения
План
Факт
321,2
Снижение затрат на текущий ремонт
6.
Покупка оборудования
План
Факт
1533,4
482,8
Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
71,1
22,4
4,64
7.
Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА
План
Факт
150,5
143,8
Улучшение условий труда
8.
Водолазное обследование
План
Факт
103
99
Улучшение качества измерений
9.
Реконструкция аэрационной системы ОСГ
План
Факт
845,7
Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
10.
Система видеонаблюдения ОСГ
План
Факт
486,3
490,7
11.
Реконструкция транспортера скребкового
План
Факт
225,3
Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
12.
Реконструкция участка илопровода аэротенок
План
Факт
583,2
Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
Итого
План
факт
5536,7
5884,9
187,4
214,5
3,4
3,6
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения
N п/п
1
Показатели
2
План 2018
Факт 2018
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
1.
Производственные расходы
36591
2552
30819
4059
Электроэнергия
11939
1326
9563
1328
Тепловая энергия
354
0
783
0
Вода на собственные нужды
1167
94
1419
207
Материалы (химреагенты)
492
55
305
57
Затраты на оплату труда
17272
814
14127
1844
Отчисления на социальные нужды
5216
246
4266
557
Прочие
346
17
356
66
Ремонтные расходы
1981
83
3252
215
Амортизация
3370
253
3094
384
Налог на имущество
498
37
544
67
Плата за загрязнение
116
13
66
12
Общецеховые расходы
19290
909
19626
2478
Административные расходы
14114
665
15851
771
Итого производственных расходов
75960
4512
73252
7986
2.
Прибыль
5361
334
1995
-4331
3.
НВВ товарной продукции
81321
4846
75247
3655
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения
№№ п/п
Наименование показателей
Значение показателей
План 2018
Факт 2018
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
4,32
6,62
2.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
б)
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
2.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%
13,6
17,5
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб.м
0,625
0,624
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
________________.
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановление
от 18.12.2017 № 56/19
Мурманск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АО «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2018 - 2022 ГГ.
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/21, от 18.12.2019 № 55/20)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 18.12.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
Утвердить акционерному обществу «Мончегорскводоканал» (АО «Мончегорскводоканал») производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 1.
Утвердить АО «Мончегорскводоканал» производственную программу в сфере водоотведения на 2018-2022 гг. согласно приложению № 2.
Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/19
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/21, от 18.12.2019 № 55/20)
Производственная программа
Акционерного общества «Мончегорскводоканал»
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
АО «Мончегорскводоканал»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5107909951/510701001
ОГРН 1055100086645
Тел: (815-36) приемная – 3-05-08; факс- 3-21-19
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности водоснабжения
3
4
5
6
7
1.1
Капитальный ремонт
вводов водопровода с ремонтом колодцев и асфальтового покрытия
2018
2019
2020
2021
2022
2716,3
3207
3496,8
3055,4
3177,6
Снижение потерь, затрат на текущий ремонт
116,8
137,9
150,4
131,4
136,6
4,3
1.2
Ремонт оборудования
2018
2019
2020
2021
2022
148,3
312,8
14,2
166,8
173,5
Снижение затрат на текущий ремонт
1.3
Ремонт зданий и сооружений
2018
2019
2020
2021
2022
847,7
77,3
0
953,6
991,7
Снижение затрат на текущий ремонт и улучшение условий труда повышение надежности работы насосных станций
42,4
3,9
0
47,7
49,6
5
1.4
Реконструкция
сетей водоснабжения
2018
2019
2020
2021
2022
1378,6
1020,5
1378,4
1378,6
1378,6
Обновление осн. сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
115,8
85,7
115,8
115,8
115,8
8,4
1.5
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов
2018
2019
2020
2021
2022
887
922
1143,5
997,8
1037,7
Снижение затрат на текущий ремонт
59,4
61,8
76,6
66,9
69,5
6,7
1.6
Приобретения механизмов и автотранспорта
2018
2019
2020
2021
2022
3047,9
1295,6
4702,5
3047,9
3047,9
Обновление основных средств
1.7
Покупка оборудования
2019
2020
299,7
247,8
Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
Итого: 2018
2019
2020
2021
2022
9025,8
7134,9
10983,2
9600,1
9807
334,4
289,3
342,8
361,8
371,5
3,7
4,1
3,1
3,8
3,8
Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения (питьевая вода)
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем питьевой воды 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
11489
10889
10866
11489
11489
2.
Объем питьевой воды, пропущенных через очистку- 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
11489
10889
10866
11489
11489
3.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб. м.
10616
10062
10040
10616
10616
3.1.
- населению 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
1742
1623
1634
1742
1742
3.2.
- бюджетным потребителям 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
495
471
381
495
495
3.3.
- прочим потребителям 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
8379
7968
8025
8379
8379
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)
N п/п
Показатели
Величина показателя на период регулирования
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
1.
Текущие расходы
95728
107028
111019
106836
110977
1.1
Операционные расходы
81249
84137
85876
88680
91305
1.2
Расходы на электрическую энергию
7632
8310
8086
8911
8383
1.3
Неподконтрольные расходы
6846
14581
17057
9245
10290
2.
Амортизация
2895
3177
3955
2895
2895
3.
Нормативная прибыль
541
520
4473
602
625
4.
Расчетная предпринимательская прибыль
4931
5102
5285
5487
5694
5.
Налог на прибыль
1368
130
895
1522
1580
6.
Корректировка НВВ
1285
НВВ товарной продукции
105463
115956
126912
117342
121771
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Капитальный ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия
май
ноябрь
2.
Приобретение механизмов и автотранспорта
январь
декабрь
3.
Ремонт зданий и сооружений
июнь
август
4.
Ремонт оборудования
январь
декабрь
5.
Реконструкция сетей водоснабжения
июнь
октябрь
6.
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов
январь
декабрь
7.
Покупка оборудования
январь
декабрь
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения
№№ п/п
Наименование показателей
Значение показателей
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды,%
7,60%
7,60%
7,60%
7,60%
7,60%
б)
удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)
-
-
-
-
-
3.2.
удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м
0,201
0,201
0, 201
0,201
0,201
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по водоснабжению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План
2018 года
Факт
2018 года
1.
Объем питьевой воды
Тыс.куб.м
11489
11201
2.
Объем питьевой воды, пропущенной через очистку
Тыс.куб.м
11489
11201
3.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
10616
10277
3.1.
населению
Тыс.куб.м
1742
1634
3.2.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
495
610
3.3.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
8379
8033
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Капитальный ремонт сетей водоснабжения, колодцев, асфальтового покрытия
План
факт
2716,3
3014,7
Снижение потерь, затрат на текущий ремонт,
116,8
129,6
4,3
2.
Ремонт зданий и сооружений
План
Факт
847,7
260,1
Снижение затрат на текущий ремонт
42,4
13
5
3.
Ремонт оборудования
План
Факт
148,3
729,8
Снижение затрат на текущий ремонт
7,4
36,5
5
4.
Реконструкция сетей водоснабжения
План
Факт
1378,6
987,3
Обновление осн. ср-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
115,8
82,9
8,4
5.
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов
План
факт
887
874,7
Снижение затрат на текущий ремонт
59,4
58,6
6,7
6.
Приобретения механизмов и автотранспорта
План
Факт
3047,9
3144
Обновление основных средств
Итого
План
факт
9025,8
9010,6
341,8
320,6
3,8
3,5
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения (питьевая вода)
N п/п
Показатели
План
2018
Факт
2018
1
2
3
4
1.
Производственные расходы
32782
31325
Электроэнергия
7632
8917
Вода на собственные нужды
1392
1433
Материалы (химреагенты)
516
532
Затраты на оплату труда
17029
15589
Отчисления на социальные нужды
5143
4706
Прочие
1070
275
Ремонтные расходы
3712
4003
Амортизация
2895
3080
Аренда
88
93
Налог на имущество
828
925
Плата за воду
4325
4787
Общецеховые расходы
31180
29211
Административные расходы
22812
21710
Итого производственных расходов
98622
95135
2.
Прибыль
6841
6973
3.
НВВ товарной продукции
105463
102108
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения
№№ п/п
Наименование показателей
Значения показателей
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, ед./км
0,55
0,61
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды,%
7,6
8,25
б)
удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м
0,201
0,231
Раздел 8 . Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
_________________
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2017 № 56/19
(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/21, от 18.12.2019 № 55/20)
Производственная программа
Акционерного общества «Мончегорскводоканал»
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
АО «Мончегорскводоканал»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5107909951/510701001
ОГРН 1055100086645
Тел: (815-36) приемная – 3-05-08; факс- 3-21-19
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности водоотведения
1.1
Капитальный ремонт
1.канализационных сетей и колодцев
2018
2019
2020
2021
2022
262,7
245,7
411,3
295,5
307,3
Снижение затрат на текущий ремонт
24,2
22,6
37,8
27,2
28,3
9,2
1.2
Ремонт оборудования
2018
2019
2020
2021
2022
1068,3
843,5
654,0
1201,6
1249,7
Снижение затрат на текущий ремонт
48,1
38
29,4
54,1
56,2
4,5
1.3
Ремонт зданий и сооружений
2018
2019
2020
2021
2022
733,5
791,9
663,6
825
858
Снижение затрат на текущий ремонт
44,0
47,5
39,8
49,5
51,5
6
1.4
Реконструкция аэрационной системы ОСГ
2018
2019
2020
2021
2022
845,7
Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
1.5
Водолазное обследование
2018
2019
2020
2021
2022
103
110,6
130,5
115,9
120,5
Улучшения качества измерений
1.6
Ремонт оборудования и сооружений производственной базы и административных помещений
2018
2019
2020
2021
2022
353,3
610,0
658,2
397,4
413,3
Улучшение условий труда
1.7
Покупка оборудования:
2018
2019
2020
2021
2022
1533,4
682,3
2421,2
2865,4
2865,4
Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
71,1
31,6
112,3
133
133
4,64
1.8
Система видеонаблюдения ОСГ
2018
486,3
1.9
Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА
2018
2019
2020
2021
2022
150,5
129,0
154,5
169,3
176,1
Улучшение качества измерения
Итого:
2018
2019
2020
2021
2022
5536,7
3413,0
5093,3
5870,1
5990,3
187,4
139,7
219,3
263,8
269
3,4
4,1
4,3
4,5
4,5
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
Водоотведение
(ВО)
очистка сточных вод (ОЧ)
1
2
3
4
5
1.
Объем водоотведения сточных вод 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
4313
4161
4075
4313
4313
824
387
410
824
824
2.
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
4313
4161
4075
4313
4313
824
387
410
824
824
3.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
3604
3411
3325
3604
3604
824
387
410
824
824
3.1.
- населению
2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
2981
2810
2803
2981
2981
155
169
188
155
155
3.2.
- бюджетным потребителям
2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
374
348
279
374
374
612
163
137
612
612
3.3.
- прочим потребителям
2018
2019
2020
2021
2022
тыс. куб.м.
249
253
243
249
249
57
55
85
57
57
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения
Nп/п
Показатели
Величина показателя на период регулирования
2018
Величина показателя на период регулирования
2019
Величина показателя на период регулирования
2020
Величина показателя на период регулирования
2021
Величина показателя на период регулирования
2022
1
2
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
1.
Текущие расходы
72785
4259
77839
4108
80366
4283
80224
4738
82872
4908
1.1
Операционные расходы
58516
2789
60596
2888
61848
2948
63868
3044
65758
3134
1.2
Расходы на электрическую энергию
11939
1326
9779
1087
9674
1075
13939
1549
14678
1631
1.3
Неподконтрольные расходы
2330
144
7464
133
8844
260
2418
145
2436
143
2.
Амортизация
3370
253
3285
246
4491
337
3370
253
3370
253
3.
Нормативная прибыль
481
36
425
31
799
59
528
40
545
41
4.
Расчетная предпринимательская прибыль
3808
226
3926
233
4048
241
4180
250
4312
258
5.
Налог на прибыль
1072
72
106
8
0
0
1177
73
1214
74
НВВ товарной продукции
81516
4846
85579
4626
89705
4919
89479
5354
92313
5534
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев
май
ноябрь
2.
Ремонт оборудования
январь
декабрь
3.
Ремонт зданий и сооружений
январь
декабрь
4.
Поверка средств измерения
январь
декабрь
5.
Реконструкция
июнь
октябрь
6.
Ремонт зданий и сооружений производственной базы
январь
декабрь
7.
ТО и ТР пускорегулирующей аппаратуры
январь
декабрь
8.
Покупка оборудования
январь
декабрь
9.
Система видеонаблюдения ОСГ
январь
апрель
Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения
№№ п/п
Наименование показателей
Значение показателей
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
2.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
0
0
0
б)
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
0
0
0
2.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб.м
0,625
0,625
0,625
0,625
0,625
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем водоотведения
Объем очистки сточных вод
Тыс.куб.м
4313
824
4155
622
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
Тыс.куб.м
4313
824
4155
622
3.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
3604
824
3326
622
3.1.
населению
Тыс.куб.м
2981
155
2804
188
3.2.
бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
374
612
285
349
3.3.
прочим потребителям
Тыс.куб.м
249
57
257
85
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев
План
факт
262,7
437,1
Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод
24,2
40,2
9,2
2.
Ремонт оборудования
План
Факт
1068,3
1643,6
Снижение затрат на текущий ремонт
48,1
74
4,5
3.
Ремонт зданий и сооружений
План
факт
733,5
1298,4
Снижение затрат на текущий ремонт
44
77,9
6,0
4.
Ремонт оборудования и сооружений производственной базы
План
Факт
353,3
159,8
Улучшение условий труда
5.
Ремонт основных фондов общецехового назначения
План
Факт
321,2
Снижение затрат на текущий ремонт
6.
Покупка оборудования
План
Факт
1533,4
482,8
Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
71,1
22,4
4,64
7.
Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА
План
Факт
150,5
143,8
Улучшение условий труда
8.
Водолазное обследование
План
Факт
103
99
Улучшение качества измерений
9.
Реконструкция аэрационной системы ОСГ
План
Факт
845,7
Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
10.
Система видеонаблюдения ОСГ
План
Факт
486,3
490,7
11.
Реконструкция транспортера скребкового
План
Факт
225,3
Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
12.
Реконструкция участка илопровода аэротенок
План
Факт
583,2
Обновление осн сред-в, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
Итого
План
факт
5536,7
5884,9
187,4
214,5
3,4
3,6
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения
N п/п
1
Показатели
2
План 2018
Факт 2018
ВО
ОЧ
ВО
ОЧ
1.
Производственные расходы
36591
2552
30819
4059
Электроэнергия
11939
1326
9563
1328
Тепловая энергия
354
0
783
0
Вода на собственные нужды
1167
94
1419
207
Материалы (химреагенты)
492
55
305
57
Затраты на оплату труда
17272
814
14127
1844
Отчисления на социальные нужды
5216
246
4266
557
Прочие
346
17
356
66
Ремонтные расходы
1981
83
3252
215
Амортизация
3370
253
3094
384
Налог на имущество
498
37
544
67
Плата за загрязнение
116
13
66
12
Общецеховые расходы
19290
909
19626
2478
Административные расходы
14114
665
15851
771
Итого производственных расходов
75960
4512
73252
7986
2.
Прибыль
5361
334
1995
-4331
3.
НВВ товарной продукции
81321
4846
75247
3655
4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения
№№ п/п
Наименование показателей
Значение показателей
План 2018
Факт 2018
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
4,32
6,62
2.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
0
0
б)
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
0
0
2.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%
13,6
17,5
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб.м
0,625
0,624
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
________________.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 050.040.080 Опубликование информации о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ, 050.040.110 Соглашение между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района о передаче полномочий по регулированию тарифов (см. также 010.060.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: