Основная информация

Дата опубликования: 19 марта 2014г.
Номер документа: RU28000201400177
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2014 года №146

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 26.02.2014 №93), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 19.03.2014 №146

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

1. В паспорте программы:

строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 138 968 625,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 847 677,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 515 656,9 тыс. рублей;

2015 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2016 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 51 390 765,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6 897 974,6 тыс. рублей;

2015 год - 7 156 406,5 тыс. рублей;

2016 год - 7 156 906,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 323 509,4 тыс. рублей;

2018 год - 7 475 146,5 тыс. рублей;

2019 год - 7 620 611,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 760 210,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 3 396,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

80 157 869,7 тыс. рублей, из них:

2014 год-9 178 989,8 тыс. рублей;

2015 год - 10 510 486,2 тыс. рублей;

2016 год - 11 151 663,6 тыс. рублей;

2017 год - 11 627 118,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год - 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 6 568 915,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год - 819 810,6 тыс. рублей;

2016 год -875 026,1 тыс. рублей;

2017 год-933 931,4 тыс. рублей;

2018 год - 997 914,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 118 196,8 тыс. рублей. .

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи»

Всего: 31 264 825,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 583 345,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2016 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 476 422,1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 402 043,7 тыс. рублей;

2015 год - 309 782,4 тыс. рублей;

2016 год - 309 782,4 тыс. рублей;

2017 год - 330 636,5 тыс. рублей;

2018 год-353 288,1 тыс. рублей;

2019 год - 375 017,8 тыс. рублей;

2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

26 389 731,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 584 032,0 тыс. рублей;

2016 год - 3 824 161,8 тыс. рублей;

2017 год - 3 732 510,6 тыс. рублей;

2018 год - 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 208 202,7 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций) : 1 815 326,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 211 337,6 тыс. рублей;

2015 год - 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год - 241 814,3 тыс. рублей;

2017 год - 258 092,8тыс. рублей;

2018 год - 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год - 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год - 309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации»

Всего: 62 286 117,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 247 574,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 163 599,8 тыс. рублей;

2015 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2016 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 10 674 525,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 737 451,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 333 105,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 333 505,2 тыс. рублей;

2017 год - 1 425 274,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 522 781,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год - 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

47 092 267,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 5 242 144,7 тыс. рублей;

2015 год - 6 038 517,7 тыс. рублей;

2016 год -- 6 389 392,7 тыс. рублей;

2017 год - 6 929 644,9 тыс. рублей;

2018 год - 7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год - 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 497 310,8 тыс. рублей;

2015 год - 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год - 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год - 607 333,3 тыс. рублей;

2018 год - 648 941,4 тыс. рублей;

2019 год - 688 855,7 тыс. рублей;

2020 год - 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего: 1 959 724,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 363,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 8 363,8 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 818 544,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 110 861,3 тыс. рублей;

2015 год - 105 598,5 тыс. рублей;

2016 год - 105 698,5 тыс. рублей;

2017 год - 112 813,9 тыс. рублей;

2018 год - 120 542,7 тыс. рублей;

2019 год - 127 956,9 тыс. рублей;

2020 год - 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 118 654,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год - 144 327,4 тыс. рублей;

2016 год - 152 378,4 тыс. рублей;

2017 год - 164 512,6 тыс. рублей;

2018 год - 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год - 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год - 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Всего: 5 440 571,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 959 224,6 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 151 158,2 тыс. рублей;

2015 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2016 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2017 год - 128 798,2 тыс. рублей;

2018 год - 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год - 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год - 154 210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

4 135 028,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 476 235,1 тыс. рублей;

2015 год - 546 469,5 тыс. рублей;

2016 год - 581 378,9 тыс. рублей;

2017 год - 596 099,0 тыс. рублей;

2018 год - 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год - 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год - 672 069,1 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 346 318,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год - 43 221,0 тыс. рублей;

2016 год - 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год - 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год - 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год - 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год - 58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего: 151 044,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 130 544,5 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 26 601,0 тыс. рублей;

2018 год - 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год-26 815,9 тыс. рублей;

2020 год - 26 916,9 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области: 20 500,0

тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в

том числе детям»

Всего: 59 092,8 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 59 092,8 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 8 870,9 тыс. рублей;

2015 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 8 004,9 тыс. рублей;

2018 год - 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год - 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных

направлений государственной политики в сфере

реализации государственной программы»

Всего: 37 663 161,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 394,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2016 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 36 147 679,3 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 4 446 272,3 тыс. рублей;

2015 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2016 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2017 год - 5 274 686,7 тыс. рублей;

2018 год - 5 288 015,5 тыс. рублей;

2019 год - 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год - 5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 401 687,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год - 197 139,6 тыс. рублей;

2016 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2017 год-204 351,8 тыс. рублей;

2018 год-204 351,8 тыс. рублей;

2019 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2020 год - 204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 12 270,6 тыс. рублей;

2015 год - 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год - 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год -16 011,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 996,8 тыс. рублей;

2020 год - 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего: 111 325,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 95 366,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 16 817,2 тыс. рублей;

2015 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2016 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2017 год - 12 520,1 тыс. рублей;

2018 год - 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год - 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год-2 125,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год - 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 573,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего: 32 762,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 29 365,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 4 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2017 год-4 174,1 тыс. рублей;

2018 год - 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год - 4 331,6 тыс. рублей;

2020 год - 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 3 396,8 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей

».

2. В разделе «Описание системы подпрограмм»:

1) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:

«8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи»;

2) абзац семьдесят шестой изложить в следующей редакции:

«2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам».

3. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 31 261 740,7 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 31 264 825,0 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 2 473 337,8 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 2 476 422,1 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 398 959,4 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 402043,7 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 261 740,7 тыс. рублей» заменить суммой «31 264 825,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «2 473 337,8 тыс. рублей» заменить суммой «2 476 422,1 тыс. рублей».

4. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 62 275 401,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 62 286 117,6 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства федерального бюджета - 236 858,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства федерального бюджета - 247 574,6 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 152 884,1 тыс. рублей» заменить словами «2014 год

- 163 599,8 тыс. рублей»;

2) наименование подраздела «Мероприятие 2.8. Высокотехнологичные виды медицинской помощи» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи»»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «62 275 401,9 тыс. рублей» заменить суммой «62 286 117,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «236 858,9 тыс. рублей» заменить суммой «247 574,6 тыс. рублей»;

4) в пункте 2.6. графу «Наименование мероприятия» таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи».

5. В подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1) наименование подраздела «Мероприятие 5.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»»;

2) в пункте 5.2 графу «Наименование мероприятия» таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Осуществление единовременных выплат медицинским работникам».

6. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 37 657 932,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 37 663 161,7 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 36 142 450,2 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 36 147 679,3 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 4 441 043,2 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 4 446 272,3 тыс. рублей»;

2) подраздел «Мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Реализация мероприятия направлена на обеспечение достижения цели и задачи подпрограммы и предусматривает обеспечение управления реализацией программы.

Основным приоритетом в сфере охраны здоровья граждан являются профилактические и иные мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан.

В рамках реализации данного мероприятии планируется информирование населения области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории области, информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, реализации приоритетных проектов в сфере здравоохранения и демографической политики.

Важным результатом реализации мероприятия станет повышение эффективности управления в сфере здравоохранения, улучшение качества и оперативности предоставления государственных услуг, повышение уровня квалификации кадров в указанной сфере деятельности, а также повышение информированности населения.

Мероприятие предусматривает:

обеспечение выполнения министерством здравоохранения Амурской области функций в рамках реализации программы, в том числе:

содержание и обеспечение деятельности министерства здравоохранения Амурской области в рамках реализации программы;

координация и контроль хода реализации программы.

Ожидаемым результатом мероприятия является выполнение государственных работ 100%; охват до 80% населения профилактическими мероприятиями через средства массовой информации.».

7. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 110 325,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 111 325,6 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета — 94 366,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 95 366,9 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 15 817,2 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 16 817,2 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «110 325,6 тыс. рублей» заменить суммой «111 325,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «94 366,9 тыс. рублей» заменить суммой «95 366,9 тыс. рублей».

8. В приложении №1 к государственной программе:

1) в пункте 2.8 графу 2 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.8 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи»;

2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«

5.2

Основное

мероприятие

5.2.

Осуществле­

ние

единовремен-

ных выплат

медицинским

работникам

2014

2020

Ми-

нис-

тер-

ство

здра-

во-

охра-

нения

обла­

сти

Коли­

чество

лиц,

полу­

чивших

едино­

времен­

ную

компен­

сационную

выплату

за работу

в

сельской

местности

68,00

41,0

25,0

25,0

25,0

25,0

36,8

»;

3). пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«

7.1

Основное мероприя тие 7.1.

Расходы на обеспе­чение функций исполни­тельных органов государ­ственной власти

2014

г.

2020

г.

Ми-

нис-

тер-

ство

здра­

во-

охра­

нения

обла­

сти

Выпол­

нение

государ­

ственных

работ

(процен­

тов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Охват

населе­

ния

профи-

лак-

тичес-

кими

меропри­

ятиями

через

средства

массовой

информа­

ции

до

80%

».

9. Приложение №3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

10. Приложение №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

11. Графу 1 строки «Основное мероприятие 2.6 Высокотехнологичные виды медицинской помощи» в приложении №5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи».

Приложение №1

к Изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 Г.

2015 Г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗПр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

51390 765,4

6 897 974,6

7 156 406,5

7156 906,5

7323509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

годы»

Минздрав АО

X

X

X

X

51361 450,7

6 886 659,9

7 153 406,5

7153 906,5

7320509,4

7 472 146,5

7 617 611,2 ,

7 757 210,7

Минстрой АО

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико­санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 476 422,1

402 043,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минздрав АО

X

X

X

X

2 468107,4

393729,0

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минстрой АО

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 904 409,8

277 515,1

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

918

0901

0611059

600

72 739,5

14 671,7

8 671,7

8 671,7

9 255,5

9 889,5

10 497,8

11081,6

Минздрав АО

918

0902

0611059

600

1 655 131,4

236 182,6

211 902,2

211 902,2

226 167,1

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

176 538,9

26 660,8

22 382,4

22 382,4

23 889,2

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7 896,2

1200,0

1000,0

1000,0

1067,3

1140,4

1210,6

1 277,9

и табака

Минздрав АО

918

0909

0611133

200

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая

Всего, в том числе:

X

X

X

X

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

иммунопрофилактику

Минздрав АО

918

0909

0611134

200

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

«Развитие здравоохранения»

Минздрав АО

918

0909

0611135

200

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

1.6.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31647,5

33 594,0

35 462,1

Минздрав АО

918

1003

0617058

300

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.7.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

19 054,4

2 475,8

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Минздрав АО

918

0909

0611137

200

19 054,4

2 475,8

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.8.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0901

0611101

400

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10674 525,3

1 737 451,0

1333105,2

1333505,2

1425274,0

1 522 781,9

1616320,4

1706087,6

Минздрав АО

X

X

X

X

10674 525,3

1 737 451,0

1333105,2

1333505,2

1425274,0

1522 781,9

1616320,4

1706087,6

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10145 467,6

1583 529,0

1278618,4

1278618,4

1364692,2

1458 186,7

1547875,2

1633947,7

Минздрав АО

918

0901

0621059

600

8 188 591,9

1 323 169,5

1025264,9

1025264,9

1094283,5

1 169 252,5

1241169,5

1310187,1

918

0902

0621059

600

826 265,4

107 359,6

107 359,6

107 359,6

114 586,8

122 437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

121 018,0

17432,4

15 469,2

15 469,2

16 510,6

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

518 714,1

70 045,8

67 003,0

67 003,0

71 513,5

76 412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

490 878,2

65 521,7

63 521,7

63 521,7

67 797,8

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 544,8

5 544,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0906

0621087

200

5 544,8

5 544,8

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Минздрав АО

918

0901

0627059

300

3 610,4

469,1

469,1

469,1

500,7

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

107 206,3

13 929,7

13 929,7

13 929,7

14 867,4

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

6 064,8

788,0

788,0

788,0

841,1

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

Минздрав АО

918

0909

0621138

200

70066,3

10000,0

8800,0

9000,0

9605,9

10264,0

10895,3

11501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

247 518,8

42144,1

30500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Минздрав АО

918

0909

0621139

200

247518,8

42144,1

30500,0

30700,0

32766,7

35011,5

37164,9

39231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

33 770,0

25 770 0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Минздрав АО

918

0909

0621140

600

33770,0

25770,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего, в том числе:

X

X

X

X

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

2 000,0 0,0

2 000,0 0,0

2 000,0 0,0

2 000,0 0,0

Минздрав АО

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

818 544,0

110 861,3

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Минздрав АО

X

X

X

X

818 544 0

110 861,3

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

784 989,4

104 661,3

101598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Минздрав АО

918

0909

0631059

600

29 086,5

3 779,3

3 779,3

3 779,3

4 033,7

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

755 902,9

100882,0

97819,2

97819,2

104404,2

111556,8

118418,3

125003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Минздрав АО

918

0909

0631142

200

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Минздрав АО

918

0909

0631143

200

15962,1

2000,0

2000,0

2100,0

2241,4

2394,9

2542,2

2683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 200,0

2 000 0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0631089

200

2200,0

2200,0

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

959 224,6

151158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Минздрав АО

959 224 6

151158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

809 739,2

114333,7

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118434,7

125 719,4

132 710,1

918

0905

0641059

600

675 149,1

95 837,7

86 512,9

86512,9

92 336,8

98 662,7

104731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

134 590,1

18 496,0

17 337,2

17 337,2

18 504,3

19 772,0

20 988,2

22 155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего, в том числе:

X

X

X

X

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Минздрав АО

918

0909

0641144

200

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

Всего, в том числе:

X

X

X

X

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

здравоохранения»

Минздрав АО

X

X

X

X

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1815,9

1 916,9

Минздрав АО

918

0901

0651059

600

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Минздрав АО

918

0909

0657060

300

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

X

X

X

X

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

918

0901

0661059

600

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 147 679,3

4 446 272,3

5 262415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Минздрав АО

X

X

X

X

36 147 679,3

4 446 272,3

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

310 993,4

45 133,0

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

Минздрав АО

918

0909

0671019

100

268 166,2

34 843,8

34 843,8

34 843,8

37 189,4

39 737,2

42 181,3

44 526,9

918

0909

0671019

200

42 571,4

10 256,0

4 825,9

4 825,9

5 150,8

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

255,8

33,2

33,2

33,2

35,5

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

34 679 328,8 ,

4198 543,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Минздрав АО

918

0904

0678735

500

489 616,9

489 616,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

34189 711,9

3 708 926,5

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

785 288,7

104 976,2

101596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

Минздрав АО

918

0909

0671059

100

142 802,5

18 554,8

18 554,8

18 554,8

19 803,9

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

162 827,6

21 922,5

21 042,4

21 042,4

22 459,0

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

471 540,0

63 444,0

60 944,0

60 944,0

65 046,7

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

8 118,6

1 054,9

1 054,9

1 054,9

1 125,9

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 3083

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Минздрав АО

918

0909

0678736

500

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

218855,8

60 310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Минздрав АО

918

0901

0671145

200

193 803,4

52 705,4

21 071,2 '

21 071,2

22 489,7

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

25 052,4

7 605,5

2 605,5

2 605,5

2 780,9

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0671101

400

20 000,0

20 000,0

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Минздрав АО

X

X

X

X

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Минздрав АО

918

0909

0681059

600

95 366.9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Минздрав АО

X

X

X

X

8 365,9

1000,0

1100,0

1100,0

1174,1

1254,5

1 331,6

1 405,7

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 365,9

1000,0

1100,0

1100,0

1174,1

1254,5

1 331,6

1 405,7

Минздрав АО

918

0909

0691018

200

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

21000,0

3000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Минсельхоз АО

913

0405

0698724

500

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №2

к Изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

государственной программы области из различных источников финансирования



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области

Всего

138 968 625,5

17 357 851,9

18 653 199,0

19 350 091,6

19 885 044,6

20 516 453,2

21 244 193,1

21 961 792,1

на 2014 - 2020 годы

федеральный бюджет

847 677,7

515 656,9

166 010,4

166 010,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

51 390 765,4

6 897 974,6

7156 406,5

7156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 157 869,7

9 178 989,8

10 510 486,2

11 151 663,6

11 627118,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1 118 196,8

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

31 264 825,0

4 088 154,8

4 241 589,6

4 496 978,3

4 321 239,9

4 497 436,7

4 706 337,1

4 913 088,6

федеральный бюджет

583 345,0

340 905,4

121 219,8

121 219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 476 422,1

402 043,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732 510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

30 109 467,7

3 622 720,8

4 053 543,7

4 308 932,4

4 249 915,2

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 904 409,8

277 515,1

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

2 806,8

935,6

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 806,8

935,6

935,6

935,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

7 252,9

3 235,1

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

2 515,1

2 515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

263 640,7

77818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

40 406,9

9 593,3

9 593,3

9 593,3

2 642,5

2 823,5

2 997а

3 163,8

федеральный бюджет

21 352,5

7117,5

7 117,5

7 117,5

областной бюджет

19 054,4

2 475,8

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

о,о .

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

(лекарственного обеспечения

Всего

322 864Д

107 621,4

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

°,°

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

62 286 117,6

7 640 506,3

7 946 731,2

8 333 912,7

8 962 252,2

9 353 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

247 574,6

163 599,8

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 674 525,3

1 737 451,0

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 092 267,5

5 242 144,7

6 038517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 509 485,3

7 322 984,5

7 850 257,0

8 237 038,5

8 901 670,4

9 289 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 145 467,6

1 583 529,0

1 278 618,4

1 278 618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

47 092 267,5 4 271 750,2

5 242 144,7 497 310 8

6 038 517,7 533 120 9

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

116 441,5

116 441,5

0,0

569 027,4 0,0

607 333,3 0,0

648 941,4 0,0

688 855,7 0,0

727160,7

0,0

федеральный бюджет

110 896,7

110 896,7

областной бюджет

5 544,8

5 544,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

0,0

0,0

0,0 0 0

0,0 л п

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

116 881,5

15 186,8

V

и,и 15 186,8

0,0 15 186,8

0,0

16 209,2 '

0,0 17 319,7

0,0 18 385,0

0,0 19 407,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

70 0663

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

0,0 0 0

0,0 0 0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 '

2.8.

Основное мероприятие 2.8 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего

65 992,0

65 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

областной бюджет

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

0,0

0,0

0,0 0 0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 959 724,1

244 327,0

251 693,3

0,0 259 963,4

0,0 279 340,0

0,0 293 195,0

0,0 308 243,5

0,0 322 961,9

федеральный бюджет

8363,8

8 363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

818 544,0

110 861,3

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

1 118 654,4 14 161,9

123 453,2 1 648 7

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 917 805,7

229 763,2

247 693,3

1 886,5 255 863,4

2 013,5 274 964,0

2 151,4 288 519,2

2 283,7 303 280,1

2 410,7 317 722,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

784 989,4

104 661,3

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

1118 654,4 14 161,9

123 453,2 1 648,7

144 327,4 1 767,4

152 378,4 1 886,5

164 512,6 2 013,5

170 500,9 2 151,4

178 002,9 2 283,7

185 479,0 2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

19 922,4

6 529,9

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

областной бюджет

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

6 033,9

6 033,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

областной бюджет

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,

в том числе детям

Всего

5 440 571,5

667 711,2

710 365,1

748 185,5

774 134,8

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

959 224,6

151 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 291 086,1

630 886,7

693 540,6

731 361,0

756 177,7

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

809 739,2

114 333,7

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы

здравоохранения

Всего

151 044,5

41 000,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды** юридические лица

20 500,0 0 0

20 500,0 0,0

0,0 0 0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

10 044,5

0,0

1 500,0

0,0 1 500,0

0,0 1 601,0

0,0 1 710,7

0,0 1 815,9

0,0 1 916,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0 0

0,0 Л Л

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего

141 000,0

41 000,0

0,0

и,и 0,0

0,0 25 000,0

0,0 25 000,0

0,0 25 000,0

0,0 25 000,0

федеральный бюджет

0,0

--- ....

областной бюджет

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

37 663 161,7

4 644119,5

5 475 512,4

5 483 610,5

5 494 023,8

5 508 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

36 147 679,3

4 446 272,3

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1401 687,3

182 788,7

197139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 712 680,7

227 921,7

236 842,5

244 054,7

246 727,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

310 993,4

45 133,0

39 702,9

. 39 702,9

42 375,7

. 45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

34 679 328,8

4 198 543,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

34 679 328,8

4 198 543,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

890 689,5

117 246,8

114 750,3

115 636,2

123 420,8

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

785 288,7

104 976,2

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

218 855,8

60310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

218 855,8

60310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

8 3943

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

8 3943

2 787,9

2 803,2

2 803,2

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

111 325,6

18 675,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

111 325,6

18 675,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

95 366,9

16 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Всего

32 762,7

4 487,1

4 585,3

4 585,0

4 659,0

4 739,4

4 816,4

4 890,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

24 396,8

3 487,1

3 485,3

3 485,0

3 484,9

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 56 от 28.03.2014 стр.18-22
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать