Основная информация

Дата опубликования: 19 марта 2020г.
Номер документа: RU62036106202000023
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                                                                                                                 № 281

г. Касимов

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 30.10.2018 № 1339 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов

На основании Постановления Правительства Рязанской области от 20.08.2019 № 262 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013 № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов», руководствуясь Уставом муниципального образования – городской округ город Касимов, администрация муниципального образования – городской округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 30.10.2018 № 1339 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования – городской округ город Касимов» (в редакции постановления администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 24.01.2019 № 111, от 13.03.2019 № 310, от 14.05.2019 № 575, от 17.06.2019 № 731, от 31.07.2019 № 914, от 10.09.2019 № 1070, от 16.09.2019 № 1095, от 30.10.2019 № 1339, от 06.11.2019 № 1349, от 04.12.2019 № 1455, от 19.12.2019 № 1523, от 23.12.2019 № 1566, от 07.02.2020 № 145) следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. в паспорте муниципальной программы:

– строку «Основания для разработки Программы» изложить в следующей редакции:

Основания для разработки Программы

Конституция Российской Федерации;

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года №295;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 – ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42 – ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;

Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 51 – ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области»;

Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 № 344 «Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики»;

Постановление Правительства Рязанской области от 15.11.2017г. № 294 «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий в сфере образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013г. № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования — городской округ город Касимов»;

Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Рязанской области от 11 августа 2016 г. № 1173 «Об определении органов и должностных лиц, специально уполномоченных осуществлять деятельность по реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальном образовании – городской округ город Касимов».

– строку «Целевые индикаторы Программы и их значение» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы Программы и их значение

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система следующих целевых индикаторов:

– Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающим современным требованиям: 2019–2025гг. – 100%;

– Доля финансового обеспечения образовательных учреждений и эффективное расходование, выделенных средств по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (в частных общеобразовательных организациях), осуществляющих образовательную деятельность: 2019–2025гг. – 100%;

– Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в муниципальных образовательных организациях: 2019–2025гг. – 100%;

- Увеличение доли учащихся, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся; 2019г. – 87%, 2020г. – 92,5%, 2021г. – 96,1%, 2022г. – 98%, 2023г. – 98,5%, 2024г. – 99%, 2025г. – 100%;

– Доля образовательных организаций, включенных в единое информационное образовательное пространство: 2019–2025гг. – 100%;

– Доля пунктов проведения ЕГЭ с онлайн-видеонаблюдением: 2019–2025гг. – 100%;

– Доля выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам; 2019–2025гг. – 100%;

– Доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием: 2019г. – 17%, 2020г. – 65%, 2021г. – 70%, 2022г. – 72%, 2023г. – 76%, 2024г. –80%, 2025г. – 85%;

– Доля учащихся, охваченных горячим питанием: 2019–2025гг. – 100%;

– Доля спортивных залов общеобразовательных организаций, имеющих современное спортивное оборудование: 2019г. – 77%, 2020г. – 85%, 2021г. – 92%, 2022г. – 93%, 2023г. – 95%, 2024г. – 97%, 2025г. – 100%;

– Количество музеев военно-патриотического профиля муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы (за исключением образовательных программ дошкольного образования), в которых созданы экспозиции, посвященные 75–летию Победы в Великой Отечественной войне: 2019г. – 1 ед.;

– Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (внедрена целевая модель образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации): 2020г. – 5 уч.

– Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования: 2019–2025гг. – 100%;

– Доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования:

2019г. – 75,3%, 2020г. – 75,4%, 2021г. – 75,5%, 2022г. – 75,6%, 2023г. – 75,7%, 2024г. – 75,8%, 2025г. – 76%;

– Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

2019–2025гг. – не менее 90%;

– Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно–технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся: 2019–2025гг. – 25%;

– Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях: 2019–2025гг. – 100%;

– Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования: 2019–2025гг. – 75%;

– Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 30;

– Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 2019г. – не менее 25%; 2020г. – не менее 30%

– Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 2019г. – 76 772 человеко-час; 2020г. – 206 580 человеко– час.

– Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 2019–2025гг. – 100%;

– Доля комплексной безопасности образовательных учреждений отвечающих действующему законодательству: 2019–2025гг. – 100%;

– Доля участников образовательного процесса своевременно прошедших обучение по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности: 2019–2025гг. – 100%;

– Снижение показателя детского дорожно-транспортного травматизма: 2019–2025гг. – 0 чел.

– Доля численности детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих пособия: 2019–2025гг. – 100%;

– Количество жилых помещений, приобретенных для детей–сирот: 2019г. – 3 ед.; 2020г. – 10 ед.; 2021г. – 11 ед.; 2022г. – 7 ед.; 2023г. – 3 ед.; 2024г. – 3 ед.; 2025г. – 3 ед.

– Доля выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям: 2019–2025гг. – 100%.

– Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования, на базе которых работают оздоровительные лагеря различного типа: 2019–2025гг. – 100%;

– Сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области, отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха: 2019–2025гг. – 2069 чел.;

– Доля образовательных учреждений отвечающих требованиям по сохранению и укреплению материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления: 2019-2025гг. – 100%;

– Доля одаренных детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей: 2019г. – 29%, 2020г. – 30%, 2021г. – 31%, 2022г. – 32%, 2023г. – 33%, 2024г. – 34%, 2025г. – 35%;

– Доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах: 2019г. – 28%; 2020г. – 30%; 2021г. – 31%; 2022г. – 32%; 2023г. – 33%; 2019г. – 34%; 2025г. – 35%;

Удельный вес численности педагогических работников муниципальных организаций образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку: 2019-2025гг. – 100%;

– Доля аттестованных педагогических работников муниципальных организаций образования, от числа работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации: 2019–2025гг. – 100%;

– Предоставление социальных гарантий педагогическим работникам (в том числе молодым): 2019-2025гг. – 100%;

– Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций: 2019г. – 14,3%; 2020г. – 14,4%; 2021г. – 14,5%; 2022г. – 14,6; 2023г. – 14,7%; 2024г. – 14,8%; 2025г. – 14,9%;

– Удельный вес численности педагогических работников со стажем работы до 5 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций: 2019г. – 8,4%; 2020г. – 8,5%; 2021г. – 8,5%; 2022г. – 8,6; 2023г. – 8,6%; 2024г. – 8,7%; 2025г. – 8,7%;

Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией (ежегодно не менее): 2019-2025гг. – 1 чел.;

– Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников: 2019г. – 0%; 2020г. – 0%; 2021г. – 10%; 2022г. – 20%; 2023г. – 30%; 2024г. – 50%; 2025г. – 50%;

– Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации: 2019г. – 0%; 2020г. – 0%; 2021г. – 2%; 2022г. – 5%; 2023г. – 7%; 2024г. – 10%; 2025г. – 10%;

– Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы (не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы): 2019г. – 0%; 2020г. – 0%; 2021г. – 0%; 2022г. – 0%; 2023г. – 0%; 2024г. – 70%; 2025г. – 70%;

– Доля осуществления своевременной выплаты заработной платы в учреждениях: 2019-2025гг. – 100%;

– Отсутствие просроченной кредиторской задолженности управления образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.

* показатели выше указанных индикаторов представлены в приложении 1 к настоящей Программе

– строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Всего 3 362 795 345,52 руб.

2019 год – 497 981 057,59 руб.

2020 год – 508 443 240,65 руб.

2021 год – 504 675613,88 руб.

2022 год – 462 923 858,35 руб.

2023 год – 462 923 858,35 руб.

2024 год – 462 923 858,35 руб.

2025 год – 462 923 858,35 руб.

в том числе:

Средства федерального бюджета – 13 252 051,10 руб.

2020 год – 13 252 051,10 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

средства областного бюджета – 2 101 572 199,14 руб.

2019 год – 319 410 602,21 руб.

2020 год – 339 414 242,87 руб.

2021 год – 318 812 013,06 руб.

2022 год – 280 983 835,25 руб.

2023 год – 280 983 835,25 руб.

2024 год – 280 983 835,25 руб.

2025 год – 280 983 835,25 руб.

средства муниципального бюджета – 1 024 766 221,14 руб.

2019 год – 145 161 779,24 руб.

2020 год – 121 397 188,68 руб.

2021 год – 154 780 312,82 руб.

2022 год – 150 856 735,10 руб.

2023 год – 150 856 735,10 руб.

2024 год – 150 856 735,10 руб.

2025 год – 150 856 735,10 руб.

внебюджетные средства – 223 204 874,14 руб.

2019 год – 33 408 676,14 руб.

2020 год – 34 379 758,00 руб.

2021 год – 31 083 288,00 руб.

2022 год – 31 083 288,00 руб.

2023 год – 31 083 288,00 руб.

2024 год – 31 083 288,00 руб.

2025 год – 31 083 288,00 руб.

Подпрограмма № 1 «Развитие общего образования»:

Общий объем финансирования: 1 582 627 185,82 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 231 976 572,95 руб.

2020 год – 230 725 775,41 руб.

2021 год – 233 779 013,06 руб.

2022 год – 221 536 456,10 руб.

2023 год – 221 536 456,10 руб.

2024 год – 221 536 456,10 руб.

2025 год – 221 536 456,10 руб.

Из них по источникам:

Средства федерального бюджета – 12 890 531,10 руб., в том числе по годам:

2020 год – 12 890 531,10 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

Средства областного бюджета – 1 216 899 493,33 руб., в том числе по годам:

2019 год – 182 703 506,79 руб.

2020 год – 191 388 419,58 руб.

2021 год – 178 355 558,96 руб.

2022 год – 166 113 002,00 руб.

2023 год – 166 113 002,00 руб.

2024 год – 166 113 002,00 руб.

2025 год – 166 113 002,00 руб.

Средства муниципального бюджета – 333 795 409,55 руб., в том числе по годам:

2019 год – 43 431 314,32 руб.

2020 год – 24 246 824,73 руб.

2021 год – 53 223 454,10 руб.

2022 год – 53 223 454,10 руб.

2023 год – 53 223 454,10 руб.

2024 год – 53 223 454,10 руб.

2025 год – 53 223 454,10 руб.

Внебюджетные средства – 19 041 751,84 руб., в том числе по годам:

2019 год – 5 841 751,84 руб.

2020 год – 2 200 000,00 руб.

2021 год – 2 200 000,00 руб.

2022 год – 2 200 000,00 руб.

2023 год – 2 200 000,00 руб.

2024 год – 2 200 000,00 руб.

2025 год – 2 200 000,00 руб.

Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования»:

Общий объем финансирования: 1 203 501 118,46 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 176 870 627,66 руб.

2020 год – 188 938 174,16 руб.

2021 год – 190 768 089,48 руб.

2022 год – 161 731 056,79 руб.

2023 год – 161 731 056,79 руб.

2024 год – 161 731 056,79 руб.

2025 год – 161 731 056,79 руб.

Из них по источникам:

Средства федерального бюджета – 361 520,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 361 520,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

Средства областного бюджета – 675 441 509,60 руб., в том числе по годам:

2019 год – 110 812 804,39 руб.

2020 год – 118 373 178,57 руб.

2021 год – 112 480 731,48 руб.

2022 год – 83 443 698,79 руб.

2023 год – 83 443 698,79 руб.

2024 год – 83 443 698,79 руб.

2025 год – 83 443 698,79 руб.

Средства муниципального бюджета – 370 084 155,56 руб., в том числе по годам:

2019 год – 46 127 617,97 руб.

2020 год – 47 256 187,59 руб.

2021 год – 55 340 070,00 руб.

2022 год – 55 340 070,00 руб.

2023 год – 55 340 070,00 руб.

2024 год – 55 340 070,00 руб.

2025 год – 55 340 070,00 руб.

Внебюджетные средства – 157 613 933,30 руб., в том числе по годам:

2019 год – 19 930 205,30 руб.

2020 год – 22 947 288,00 руб.

2021 год – 22 947 288,00 руб.

2022 год – 22 947 288,00 руб.

2023 год – 22 947 288,00 руб.

2024 год – 22 947 288,00 руб.

2025 год – 22 947 288,00 руб.

Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования детей»

Общий объем финансирования: 208 836 027,59 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 34 145 400,77 руб.

2020 год – 37 234 733,59 руб.             

2021 год – 29 356 201,23 руб.

2022 год – 27 024 923,00 руб.

2023 год – 27 024 923,00 руб.

2024 год – 27 024 923,00 руб.

2025 год – 27 024 923,00 руб.

Из них по источникам:

Средства областного бюджета – 1 157 592,66 руб., в том числе по годам:

2019 год – 528 720,86 руб.

2020 год – 628 871,80 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

Средства муниципального бюджета – 202 719 485,93 руб., в том числе по годам:

2019 год – 33 190 200,91 руб.

2020 год – 33 073 391,79 руб.

2021 год – 29 156 201,23 руб.

2022 год – 26 824 923,00 руб.

2023 год – 26 824 923,00 руб.

2024 год – 26 824 923,00 руб.

2025 год – 26 824 923,00 руб.

Внебюджетные средства – 4 958 949,00 руб., в том числе по годам:

2019 год – 426 479,00 руб.

2020 год – 3 532 470,00 руб.

2021 год – 200 000,00 руб.

2022 год – 200 000,00 руб.

2023 год – 200 000,00 руб.

2024 год – 200 000,00 руб.

2025 год – 200 000,00 руб.

Подпрограмма № 4 «Безопасность образовательных учреждений»:

Общий объем финансирования: 13 689 576,61 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 2 078 972,67 руб.

2020 год – 1 610 603,94 руб.

2021 год – 2 000 000,00 руб.

2022 год – 2 000 000,00 руб.

2023 год – 2 000 000,00 руб.

2024 год – 2 000 000,00 руб.

2025 год – 2 000 000,00 руб.

Из них по источникам:

Средства областного бюджета – 680 000,00 руб., в том числе по годам:

2019 год – 480 000,00 руб.

2020 год – 200 000,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

Средства муниципального бюджета – 13 009 576,61 руб.

2019 год – 1 598 972,67 руб.

2020 год – 1 410 603,94 руб.

2021 год – 2 000 000,00 руб.

2021 год – 2 000 000,00 руб.

2023 год – 2 000 000,00 руб.

2024 год – 2 000 000,00 руб.

2025 год – 2 000 000,00 руб.

Подпрограмма № 5 «Безопасность дорожного движения»:

всего – 193 245,60 руб., в том числе:

средства муниципального бюджета – 193 245,60 руб.

2019 год – 79 800,00 руб.

2020 год – 21 045,60 руб.

2021 год – 18 480,00 руб.

2022 год – 18 480,00 руб.

2023 год – 18 480,00 руб.

2024 год – 18 480,00 руб.

2025 год – 18 480,00 руб.

Подпрограмма № 6 «Реализация современных моделей успешной социализации детей»

Общий объем финансирования: 158 729 464,04 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 17 622 702,67 руб.

2020 год – 20 712 224,19 руб.

2021 год – 20 177 660,38 руб.

2022 год – 25 054 219,20 руб.

2023 год – 25 054 219,20 руб.

2024 год – 25 054 219,20 руб.

2025 год – 25 054 219,20 руб.

Из них по источникам:

Средства областного бюджета – 158 729 464,04 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 17 622 702,67 руб.

2020 год – 20 712 224,19 руб.

2021 год – 20 177 660,38 руб.

2022 год – 25 054 219,20 руб.

2023 год – 25 054 219,20 руб.

2024 год – 25 054 219,20 руб.

2025 год – 25 054 219,20 руб.

Подпрограмма № 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей».

Общий объем финансирования: 85 539 149,10 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 14 198 811,71 руб.

2020 год – 13 018 807,72 руб.

2021 год – 12 641 983,27 руб.

2022 год – 11 419 886,60 руб.

2023 год – 11 419 886,60 руб.

2024 год – 11 419 886,60 руб.

2025 год – 11 419 886,60 руб.

Из них по источникам:

Средства областного бюджета – 41 281 664,46 руб., в том числе по годам:

2019 год – 6 194 095,39 руб.

2020 год – 6 542 539,40 руб.

2021 год – 6 686 683,27 руб.

2022 год – 5 464 586,60 руб.

2023 год – 5 464 586,60 руб.

2024 год – 5 464 586,60 руб.

2025 год – 5 464 586,60 руб.

Средства муниципального бюджета – 2 847 244,64 руб., в том числе по годам:

2019 год – 794 476,32 руб.

2020 год – 776 268,32 руб.

2021 год – 255 300,00 руб.

2022 год – 255 300,00 руб.

2023 год – 255 300,00 руб.

2024 год – 255 300,00 руб.

2025 год – 255 300,00 руб.

внебюджетные средства – 41 410 240,00 руб., в том числе по годам:

2019 год – 7 210 240,00 руб.

2020 год – 5 700 000,00 руб.

2021 год – 5 700 000,00 руб.

2022 год – 5 700 000,00 руб.

2023 год – 5 700 000,00 руб.

2024 год – 5 700 000,00 руб.

2025 год – 5 700 000,00 руб.

Подпрограмма № 8 «Одаренные дети»:

Общий объем финансирования за счет муниципального бюджета: 230 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

Средства муниципального бюджета – 230 000,00 руб., в том числе:

2019 год – 50 000,00 руб.

2020 год – 30 000,00 руб.

2021 год – 30 000,00 руб.

2022 год – 30 000,00 руб.

2023 год – 30 000,00 руб.

2024 год – 30 000,00 руб.

2025 год – 30 000,00 руб.

Подпрограмма № 9 «Развитие кадрового потенциала системы образования»

Общий объем финансирования: 671 465,00 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 93 965,00 руб.

2020 год – 72 500,00 руб.

2021 год – 101 000,00 руб.

2022 год – 101 000,00 руб.

2023 год – 101 000,00 руб.

2024 год – 101 000,00 руб.

2025 год – 101 000,00 руб.

Из них по источникам:

Средства муниципального бюджета – 491 465,00 руб., в том числе по годам:

2019 год – 93 965,00 руб.

2020 год – 72 500,00 руб.

2021 год – 65 000,00 руб.

2022 год – 65 000,00 руб.

2023 год – 65 000,00 руб.

2024 год – 65 000,00 руб.

2025 год – 65 000,00 руб.

Внебюджетные средства – 180 000,00 руб., в том числе по годам:

2019 год – 0,00 руб.

2020 год – 0,00 руб.

2021 год – 36 000,00 руб.

2022 год – 36 000,00 руб.

2023 год – 36 000,00 руб.

2024 год – 36 000,00 руб.

2025 год – 36 000,00 руб.

Подпрограмма А «Организационно – техническое обеспечение функционирования и развития образования»

Общий объем финансирования: 108 778 113,30 руб., в том числе по годам реализации:

2019 год – 20 864 204,16 руб.

2020 год – 16 079 376,04 руб.

2021 год – 15 803 186,46 руб.

2022 год – 14 007 836,66 руб.

2023 год – 14 007 836,66 руб.

2024 год – 14 007 836,66 руб.

2025 год – 14 007 836,66 руб.

Из них по источникам:

Средства областного бюджета – 7 382 475,05 руб., в том числе по годам:

2019 год – 1 068 772,11 руб.

2020 год – 1 569 009,33 руб.

2021 год – 1 111 378,97 руб.

2022 год – 908 328,66 руб.

2023 год – 908 328,66 руб.

2024 год – 908 328,66 руб.

2025 год – 908 328,66 руб.

Средства муниципального бюджета – 101 395 638,25 руб., в том числе по годам:

2019 год – 19 795 432,05 руб.

2020 год – 14 510 366,71 руб.

2021 год – 14 691 807,49 руб.

2022 год – 13 099 508,00 руб.

2023 год – 13 099 508,00 руб.

2024 год – 13 099 508,00 руб.

2025 год – 13 099 508,00 руб.

* потребность указана в приложении 2 к настоящей Программе

1.1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 3 362 795 345,52 руб., в том числе: средства федерального бюджета – 13 252 051,10 руб., средства областного бюджета – 2 101 572 199,14 руб., средства муниципального бюджета – 1 024 766 221,14 руб., внебюджетные средства – 223 204 874,14 руб., в том числе по подпрограммам:

1) подпрограмма № 1 «Развитие общего образования»: всего – 1 582 627 185,82 руб., в том числе: средства федерального бюджета – 12 890 531,10 руб., средства областного бюджета – 1 216 899 493,33 руб., средства муниципального бюджета – 333 795 409,55 руб., внебюджетные средства – 19 041 751,84 руб.

2) подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования»: всего – 1 203 501 118,46 руб. в том числе: средства федерального бюджета – 361 520,00 руб., средства областного бюджета – 675 441 509,60 руб., средства муниципального бюджета – 370 084 155,56 руб., внебюджетные средства – 157 613 933,30 руб.

3) подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования детей»: всего – 208 836 027,59 руб., средства областного бюджета – 1 157 592,66 руб., средства муниципального бюджета – 202 719 485,93 руб., внебюджетные средства – 3 532 470,00 руб.

4) подпрограмма № 4 «Безопасность образовательных учреждений»: всего – 13 689 576,61 руб., в том числе: средства областного бюджета – 680 000,0 руб., средства муниципального бюджета – 13 009 576,61 руб.

5) подпрограмма № 5 «Безопасность дорожного движения»: всего – 193 245,60 руб., в том числе: муниципального бюджета – 193 245,60 руб.

6) подпрограмма № 6 «Реализация современных моделей успешной социализации детей»: всего – 158 729 464,04 руб., в том числе: средства областного бюджета – 158 729 464,04 руб.

7) подпрограмма № 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов»: всего – 85 539 149,10 руб., в том числе: средства областного бюджета – 41 281 664,46 руб., средства муниципального бюджета – 2 847 244,64 руб., внебюджетные средства – 41 410 240,00 руб.

8) подпрограмма № 8 «Одаренные дети»: всего – 230 000,00 руб., в том числе: средства муниципального бюджета – 230 000,00 руб.

9) подпрограмма № 9 «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов»: всего – 671 465,00 руб., в том числе: средства муниципального бюджета – 491 465,00 руб., внебюджетные средства – 180 000,00 руб.

10) подпрограмма А «Организационно–техническое обеспечение функционирования и развития образования»: всего – 108 778 113,30 руб., в том числе: средства областного бюджета – 7 382 475,05 руб., средства муниципального бюджета – 101 395 638,25 руб.

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимые для реализации программы, согласно приложению 2 к настоящей Программе.».

1.1.3. приложение 1 «Система целевых индикаторов и показателей программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.4. приложение 2 «Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимые для реализации программы, по годам подпрограмм» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.1.5. В приложении 3 Раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

1. Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина.

Задачи подпрограммы:

1. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах;

2. Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (в частных общеобразовательных организациях), осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

3. Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

4. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению;

5. Укрепление здоровья учащихся, развитие физической культуры и спорта;

6. Внедрение современных моделей организации питания обучающихся и воспитанников, позволяющих обеспечить детей доступным, качественным, полезным питанием;

7. Обновление материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов и улучшения их санитарного состояния;

8. Создание музеев военно-патриотического профиля муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы (за исключением образовательных программ дошкольного образования), в которых созданы экспозиции, посвященные 75–летию Победы в Великой Отечественной войне;

9. Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей;

10. Приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально–технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации, в целях достижения результата использования субсидии, соответствующего результату регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)».».

1.1.6. в приложении 3 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.1.7. в приложении 3 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.1.8. в приложении 4 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.1.9. в приложении 4 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.1.10. в приложении 5 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.1.11. в приложении 5 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.1.12. в приложении 6 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.1.13. в приложении 6 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.1.14. в приложении 7 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.1.15. в приложении 7 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

1.1.16. в приложении 8 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.1.17. в приложении 8 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Реализация современных моделей успешной социализации детей» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.1.18. в приложении 9 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

1.1.19. в приложении 9 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – городской округ город Касимов» изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

1.1.20. в приложении 10 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

1.1.21. в приложении 10 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.

1.1.22. в приложении 11 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

1.1.23. в приложении 11 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов» изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению.

1.1.24. в приложении 12 таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению.

1.1.25. в приложении 12 таблицу раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования» изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению.

2. Управлению по организационным вопросам и правовому обеспечению администрации муниципального образования – городской округ город Касимов (М.Г. Тукмакова) опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципального образования – городской округ город Касимов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов                                                                                                   И.В. Авдеев

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования

муниципального образования –

городской округ город Касимов»

Система целевых индикаторов и показателей программы»

Целевой индикатор

Единица измерения

Показатели по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма №1 «Развитие общего образования»

увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающим современным требованиям

процент от общего количества общеобразовательных учреждений

100

100

100

100

100

100

100

Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях

процент от общего количества обучающихся

100

100

100

100

100

100

100

Увеличение доли учащихся обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся

Процент общего количества ОУ

87,0

92,5

96,1

98

98,5

99

100

Доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное образовательное пространство

процент от общего количества общеобразовательных организаций

100

100

100

100

100

100

100

Доля пунктов проведения ЕГЭ с онлайн-видеонаблюдением

процент от общего количества пунктов проведения ЕГЭ

100

100

100

100

100

100

100

Доля выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МБОУ, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам

Процент общего количества ОУ

100

100

100

100

100

100

100

Доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием

процент от общего количества школьных столовых

17

65

70

72

76

80

85

Доля учащихся, охваченных горячим питанием

процент от общего количества учащихся

100

100

100

100

100

100

100

Доля спортивных залов, имеющих современное спортивное оборудование

процент от общего количества спортивных залов

77

85

92

93

95

97

100

Количество музеев военно-патриотического профиля муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы (за исключением образовательных программ дошкольного образования), в которых созданы экспозиции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

единиц

1

Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

(внедрена целевая модель образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации)

учреждений

5

Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования»

Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе

процент от общей численности детей дошкольного возраста

100

100

100

100

100

100

100

Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования

процент детей в возрасте 1,5 - 7 лет от общего количества детей данной возрастной группы

75,3

75,4

75,5

75,6

75,7

75,8

76,0

Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

процент от общего количества родителей, воспитывающих детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования детей»

Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся

процент

25

25

25

25

25

25

25

Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях

процент

100

100

100

100

100

100

100

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования

процент

75

75

75

75

75

75

75

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

процент

30

30

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

процент

не менее 25

не менее 30

Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

процент

100

100

100

100

100

100

100

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

процент

100

0

0

0

0

0

0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

человеко-час

76 772

206580

Подпрограмма № 4 «Безопасность образовательных учреждений»

Доля комплексной безопасности образовательных учреждений отвечающих действующему законодательству

процент от общего количества общеобразовательных учреждений

100

100

100

100

100

100

100

Доля участников образовательного процесса своевременно прошедших обучение по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности

процент от общего количества общеобразовательных учреждений

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма № 5 «Безопасность дорожного движения»

снижение показателя детского дорожно-транспортного травматизма

чел.

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма № 6 «Реализация современных моделей успешной социализации детей»

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих пособия

процент от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

100

100

100

100

100

100

100

Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям

процент от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

100

100

100

100

100

100

100

Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот

единица

3

10

11

7

3

3

3

Подпрограмма № 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Доля образовательных учреждений общего и дополнительного образования, на базе которых работают оздоровительные лагеря различного типа

процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Доля образовательных учреждений отвечающих требованиям по сохранению и укреплению материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления

процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области, отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха, в том числе:

человек

2069

2069

2069

2069

2069

2069

2069

Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в ДООЦ «Ласточка»

723

723

723

723

723

723

723

Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей.

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях труда и отдыха.

86

86

86

86

86

86

86

Подпрограмма № 8 «Одаренные дети»

доля одаренных детей, включенных в систему выявления и развития одаренных детей

процент от общей численности детей школьного возраста

29

30

31

32

33

34

35

доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах

процент от общей численности детей школьного возраста

28

30

31

32

33

34

35

Подпрограмма № 9 «Развитие кадрового потенциала системы образования»

Удельный вес численности педагогических работников муниципальных организаций образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

В процентах от общей численности педагогических работников

100

100

100

100

100

100

100

Доля аттестованных педагогических работников муниципальных организаций образования, от числа работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации

процент

100

100

100

100

100

100

100

Предоставление социальных гарантий педагогическим работникам (в том числе молодым)

В процентах от общей численности педагогических работников, претендующих на получение данных выплат

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

процент от общей численности учителей

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

Удельный вес численности педагогических работников со стажем работы до 5 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций

процент от общей численности

педагогов

8,4

8,5

8,5

8,6

8,6

8,7

8,7

Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией (ежегодно не менее)

человек

1

1

1

1

1

1

1

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

процент

-

-

10

20

30

50

50

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

процент

-

-

2

5

7

10

10

Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы (не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы)

процент

-

-

-

-

-

70

70

Подпрограмма «А» «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования»

Своевременная выплата заработной платы в учреждении

процент

100

100

100

100

100

100

100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности управления образования администрации муниципального образования – городской округ город Касимов

процент

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования

муниципального образования –

городской округ город Касимов»

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимые для реализации программы, по годам подпрограмм

№ п/п

Целевой индикатор

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма № 1 «Развитие общего образования»

Федеральный бюджет

12 890 531,10

0,00

12 890 531,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 216 899 493,33

182 703 506,79

191 388 419,58

178 355 558,96

166 113 002,00

166 113 002,00

166 113 002,00

166 113 002,00

Муниципальный бюджет

333 795 409,55

43 431 314,32

24 246 824,73

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

Внебюджетные средства

19 041 751,84

5 841 751,84

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

Итого

1 582 627 185,82

231 976 572,95

230 725 775,41

233 779 013,06

221 536 456,10

221 536 456,10

221 536 456,10

221 536 456,10

2.

Подпрограмма № 2 «Развитие дошкольного образования»

Федеральный бюджет

361 520,00

0,00

361 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

675 441 509,60

110 812 804,39

118 373 178,57

112 480 731,48

83 443 698,79

83 443 698,79

83 443 698,79

83 443 698,79

Муниципальный бюджет

370 084 155,56

46 127 617,97

47 256 187,59

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

Внебюджетные средства

157 613 933,30

19 930 205,30

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

Итого

1 203 501 118,46

176 870 627,66

188 938 174,16

190 768 089,48

161 731 056,79

161 731 056,79

161 731 056,79

161 731 056,79

3.

Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования детей»

Областной бюджет

1 157 592,66

528 720,86

628 871,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

202 719 485,93

33 190 200,91

33 073 391,79

29 156 201,23

26 824 923,00

26 824 923,00

26 824 923,00

26 824 923,00

внебюджетные средства

4 958 949,00

426 479,00

3 532 470,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Итого:

208 836 027,59

34 145 400,77

37 234 733,59

29 356 201,23

27 024 923,00

27 024 923,00

27 024 923,00

27 024 923,00

4.

Подпрограмма № 4 «Безопасность образовательных учреждений»

Областные средства

680 000,00

480 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

13 009 576,61

1 598 972,67

1 410 603,94

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

Итого:

13 689 576,61

2 078 972,67

1 610 603,94

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

5.

Подпрограмма № 5 «Безопасность дорожного движения»

Муниципальный бюджет

193 245,60

79 800,00

21 045,60

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

Итого:

193 245,60

79 800,00

21 045,60

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

6.

Подпрограмма № 6 «Реализация современных моделей успешной социализации детей»

Областной бюджет

158 729 464,04

17 622 702,67

20 712 224,19

20 177 660,38

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

Итого:

158 729 464,04

17 622 702,67

20 712 224,19

20 177 660,38

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

7.

Подпрограмма № 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании — городской округ город Касимов»

Областной бюджет

41 281 664,46

6 194 095,39

6 542 539,40

6 686 683,27

5 464 586,60

5 464 586,60

5 464 586,60

5 464 586,60

Муниципальный бюджет

2 847 244,64

794 476,32

776 268,32

255 300,00

255 300,00

255 300,00

255 300,00

255 300,00

внебюджетные средства

41 410 240,00

7 210 240,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5700000,00

5700000,00

Итого:

85 539 149,10

14 198 811,71

13 018 807,72

12 641 983,27

11 419 886,60

11 419 886,60

11 419 886,60

11 419 886,60

8.

Подпрограмма № 8 «Одаренные дети»

Муниципальный бюджет

230 000,00

50 000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

Итого:

230 000,00

50 000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

9.

Подпрограмма № 9 «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования – городской округ город Касимов»

Муниципальный бюджет

491 465,00

93 965,00

72 500,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

Внебюджетные средства

180 000,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

Итого:

671 465,00

93 965,00

72 500,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

10.

Подпрограмма А «Организационно-техническое обеспечение функционирования и развития образования»

Областной бюджет

7 382 475,05

1 068 772,11

1 569 009,33

1 111 378,97

908 328,66

908 328,66

908 328,66

908 328,66

Муниципальный бюджет

101 395 638,25

19 795 432,05

14 510 366,71

14 691 807,49

13 099 508,00

13 099 508,00

13 099 508,00

13 099 508,00

Итого:

108 778 113,30

20 864 204,16

16 079 376,04

15 803 186,46

14 007 836,66

14 007 836,66

14 007 836,66

14 007 836,66

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, в муниципальных образовательных учреждениях бюджету муниципального образования – городской округ город Касимов возможно предоставление субсидии из областного Фонда софинансирования расходов.».

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.) по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Федеральный бюджет

12 890 531,10

0,00

12 890 531,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 216 899 493,33

182 703 506,79

191 388 419,58

178 355 558,96

166 113 002,00

166 113 002,00

166 113 002,00

166 113 002,00

Муниципальный бюджет

333 795 409,55

43 431 314,32

24 246 824,73

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

Внебюджетные средства

19 041 751,84

5 841 751,84

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

Итого

1 582 627 185,82

231 976 572,95

230 725 775,41

233 779 013,06

221 536 456,10

221 536 456,10

221 536 456,10

221 536 456,10

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281



п/п

Программные мероприятия обеспечивающие выполнение задачи

Ожидаемый результат

Главные распоря-

дители

Источник

финанси-

рования

Объем финансирования (руб.)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования

1.

Задача 1

Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах

Обеспечение доступного и качественного образования

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

1 179 752 501,58

175 576 101,38

183 148 124,87

174 099 887,73

161 732 096,90

161 732 096,90

161 732 096,90

161 732 096,90

Муниципальный бюджет

317 286 159,30

37 604 939,37

23 383 109,43

51 259 622,10

51 259 622,10

51 259 622,10

51 259 622,10

51 259 622,10

Внебюджетные средства

19 041 751,84

5 841 751,84

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2.

Задача 2

Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Обеспечение доступного и качественного образования

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

29 804 913,24

3 764 071,41

4 261 550,20

4 255 671,23

4 380 905,10

4 380 905,10

4 380 905,10

4 380 905,10

3.

Задача 3

Иные мероприятия

Обеспечение доступного и качественного образования, обеспечение комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

Управление образования и молодежной политики, МБОУ

Муниципальный бюджет

11 212 803,95

882 143,56

511 500,39

1 963 832,00

1 963 832,00

1 963 832,00

1 963 832,00

1 963 832,00

4

Разработка проектно сметной документации для строительства новой школы

Обеспечение доступного и качественного образования, обеспечение комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

Управление образования и молодежной политики, управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Муниципальный бюджет

4 550 000,00

4 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Приобретение оборудования для пищеблока МБОУ «СШ №4»

Оснащение пищеблока современными средствами оборудования и инвентаря

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

983 762,00

983 762,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование)

30 426,48

30 426,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Текущий ремонт

МБОУ «СШ №7»

Обеспечение

безопасных условий

для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

1 379 572,00

1 379 572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование)

144 257,75

144 257,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Текущий ремонт МБОУ «СШ №3»

Обеспечение

безопасных условий

для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

Управление образования и молодежной политики

Муниципальный бюджет

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Ремонт кровли

МБОУ «СШ №2»

Обеспечение

безопасных условий

для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование)

54 083,16

54 083,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов на создание в музеях военно-патриотического профиля, являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы (за исключением образовательных программ дошкольного образования), экспозиции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

МБОУ «СШ № 7»

Оснащение музея новым оборудованием, средствами обучения и воспитания

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование)

15 464,00

15 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года

МБОУ «СШ № 1»

Обеспечение

безопасных условий

для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

Областной бюджет (90%)

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование 10%)

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

(в рамках национального проекта «Образования»)

МБОУ «СШ № 4»

Обеспечение

безопасных условий

для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

Федеральный бюджет

850 000,00

0,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет (99%)

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование 1%)

10 101,01

0,00

10 101,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных, технологических и гуманитарных навыков (в рамках национального проекта «Образования») МБОУ «СШ № 6»

обновление материально-технической базы общеобразовательной организации для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Федеральный бюджет

1 083 542,86

0,00

1 083 542,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет (99%)

33 511,63

0,00

33 511,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование 1%)

11 283,38

0,00

11 283,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках национального проекта «Образования») МБОУ «СШ № 6»

создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей

Областной бюджет (99%)

1 656 356,96

0,00

1 656 356,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование 1%)

16 730,88

0,00

16 730,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (в рамках национального проекта «Образования») общеобразовательных организациях

Приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации, в целях достижения результата использования субсидии, соответствующего результату регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)»

Федеральный бюджет

10 956 988,24

0,00

10 956 988,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет (99%)

338 875,92

0,00

338 875,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование 1%)

114 099,64

0,00

114 099,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

1 582 627 185,82

231 976 572,95

230 725 775,41

233 779 013,06

221 536 456,10

221 536 456,10

221 536 456,10

221 536 456,10

Федеральный бюджет

12 890 531,10

0,00

12 890 531,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 216 899 493,33

182 703 506,79

191 388 419,58

178 355 558,96

166 113 002,00

166 113 002,00

166 113 002,00

166 113 002,00

Муниципальный бюджет

333 795 409,55

43 431 314,32

24 246 824,73

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

53 223 454,10

Внебюджетные средства

19 041 751,84

5 841 751,84

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

Приложение 5

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.) по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Федеральный бюджет

361 520,00

0,00

361 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

675 441 509,60

110 812 804,39

118 373 178,57

112 480 731,48

83443698,79

83443698,79

83443698,79

83443698,79

Муниципальный бюджет

370 084 155,56

46 127 617,97

47 256 187,59

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

Внебюджетные средства

157 613 933,30

19 930 205,30

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

Итого

1 203 501 118,46

176 870 627,66

188 938 174,16

190 768 089,48

161 731 056,79

161 731 056,79

161 731 056,79

161 731 056,79

Приложение 6

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Статус

Наименование подпрограммы и основного мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

Итого

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача 1.Обеспечение условий для предоставления качественных услуг дошкольного образования

Мероприятие 1.1

Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

Областной бюджет

626 791 974,87

105 503 838,02

110 963 479,99

106 303 063,70

76 005 391,54

76 005 391,54

76 005 391,54

76 005 391,54

Муниципальный бюджет

365 341 957,63

45 283 943,49

46 607 664,14

54 690 070,00

54 690 070,00

54 690 070,00

54 690 070,00

54 690 070,00

Внебюджетные средства

157 613 933,30

19 930 205,30

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

Мероприятие 1.2.

Выплата компенсации части родительской платы.

Областной бюджет

47 461 082,08

5 308 966,37

6 221 218,93

6 177 667,78

7 438 307,25

7 438 307,25

7 438 307,25

7 438 307,25

Мероприятие 1.3

Иные мероприятия

Муниципальный бюджет

4 542 197,93

843 674,48

448 523,45

650 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

Мероприятие 1.4

Проведение ремонтных работ дошкольных образовательных организация

Областной бюджет (95%)

Муниципальный бюджет (софинансирование 5%)

Основное мероприятие 1.5

Поддержание достигнутых уровней заработной платы определённых указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Областной бюджет (95%)

Муниципальный бюджет (софинансирование 5%)

.

Основное мероприятие 1.6

Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной подпрограммы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения»

(МБДОУ «Д/С № 19»

Федеральный бюджет

361 520,00

0,00

361 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 188 479,65

0,00

1 188 479,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет (софинансирование не менее 10 %)

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

1 203 501 118,46

176 870 627,66

188 938 174,16

190 768 089,48

161 731 056,79

161 731 056,79

161 731 056,79

161 731 056,79

Федеральный бюджет

361 520,00

0,00

361 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

675 441 509,60

110 812 804,39

118 373 178,57

112 480 731,48

83 443 698,79

83 443 698,79

83 443 698,79

83 443 698,79

Муниципальный бюджет

370 084 155,56

46 127 617,97

47 256 187,59

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

55 340 070,00

Внебюджетные средства

157 613 933,30

19 930 205,30

22 947 288,00

22 947 288,00

22947288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

22 947 288,00

Приложение 7

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Областной

бюджет

1 157 592,66

528 720,86

628 871,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

202 719 485,93

33 190 200,91

33 073 391,79

29156201,23

26 824 923,0

26 824 923,0

26 824 923,0

26 824 923,0

Внебюджетные средства

4 958 949,00

426 479,00

3 532 470,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Итого

208 836 027,59

34 145 400,77

37 234 733,59

29356201,23

27024923,0

27 024 923,0

27 024 923,0

27 024 923,0

Приложение 8

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Ожидаемый результат

Главные распорядители

Источник финанси-рования

Объем финансирования (руб.)

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей

1.

Задача 1

Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы

Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования, сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования

Управление образования и молодежной политики

Муници-пальный бюджет

183 461 602,22

28 266 013,92

19 928 655,55

29 050 404,75

26 554 137,00

26 554 137,00

26 554 137,00

26 554 137,00

Внебюджетные средства

1 626 479,00

426 479,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2.

Задача 2

Иные мероприятия

Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений

Муници-пальный бюджет

1 569 795,48

302 855,00

78 000,00

105 796,48

270 786,00

270 786,00

270 786,00

270 786,00

3

Задача 3

Поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования

Повышение оплаты труда отдельной категории работников

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет (95%)

1 157 592,66

528 720,86

628 871,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муници-пальный бюджет (софинансирование 5%)

34 359,65

27 827,41

6 532,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального и областного бюджета в рамках проекта «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

Управление образования и молодежной политики

Внебюджетные средства

3 332 470,00

0,00

3 332 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Организационно- информационное обеспечение дополнительного образования детей в рамках моделей персонифицированного финансирования

1.

Задача 1

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования

Управление образования и молодежной политики

Муници-пальный бюджет

17 062 873,50

4 384 815,26

12 678 058,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по культуре и туризму

359 423,00

121 977,24

237 445,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел по физической культуре и спорту

231 432,08

86 712,08

144 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

208 836 027,59

34 145 400,77

37 234 733,59

29 356 201,23

27 024 923,00

27 024 923,00

27 024 923,00

27 024 923,00

Областной бюджет

1 157 592,66

528 720,86

628 871,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

202 719 485,93

33 190 200,91

33 073 391,79

29 156 201,23

26 824 923,00

26 824 923,00

26 824 923,00

26 824 923,00

Внебюджетные средства

4 958 949,00

426 479,00

3 532 470,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Приложение 9

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Областной бюджет

680 000,00

480 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

13 009 576,61

1 598 972,67

1 410 603,94

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

Итого

13 689 576,61

2 078 972,67

1 610 603,94

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

Приложение 10

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Ожидаемый результат

Главные

распорядители

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача 1.Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях

1.

Комплексные мероприятия

(обслуживание пожарной сигнализации, иные мероприятия)

Повышение безопасности образовательных учреждений и снижение рисков возникновения пожаров.

Управление образования и молодежной политики

Муниципальный бюджет

12 917 923,29

1 517 845,67

1 400 077,62

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2.

Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка)

Повышение безопасности образовательных учреждений

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

680 000,00

480 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование 5%)

91 653,32

81 127,00

10 526,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Установка, ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций

Областной бюджет (95%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

(софинанси-рование 5%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

в том числе:

13 689 576,61

2 078 972,67

1 610 603,94

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Областной

бюджет

680 000,00

480 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

13 009 576,61

1 598 972,67

1 410 603,94

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0

Приложение 11

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Муниципальный бюджет

193 245,60

79 800,00

21 045,60

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

Итого

193 245,60

79 800,00

21 045,60

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

Приложение 12

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Ожидаемый результат

Главные распорядители

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.) по годам

всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Задача 3. Проведение городского и областного слета юных инспекторов дорожного движения

Обеспечение безопасных условий для обучающихся, воспитанников при проезде

Управление образования и молодежной политики

Муниципальный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Иные мероприятия

Муниципальный бюджет

193 245,60

79 800,00

21 045,60

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

Итого,

в том числе:

193 245,60

79 800,00

21 045,60

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

Муниципальный

бюджет

193 245,60

79 800,00

21 045,60

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

18 480,00

Приложение 13

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

№ п/п

Целевой индикатор

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма «Реализация современных моделей успешной социализации детей»

Областной бюджет

158 729 464,04

17 622 702,67

20 712 224,19

20 177 660,38

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

Итого:

158 729 464,04

17 622 702,67

20 712 224,19

20 177 660,38

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

Приложение 14

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Источник финансирования

Объемы финансирования, руб. по годам.

всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Задача 1. «Организация помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

1.1.

Выплата пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Областной бюджет

108 562 481,56

11 189 228,40

12 160 511,28

13 322 445,84

17 972 574,01

17 972 574,01

17 972 574,01

17 972 574,01

1.2.

Выплата денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям

Областной бюджет

22 888 101,75

2 542 957,42

2 963 349,03

3 295 214,54

3 521 645,19

3 521 645,19

3 521 645,19

3 521 645,19

1.3.

Однократное обеспечение благоустроенными жилыми помещениями

Областной бюджет

27 278 880,73

3 890 516,85

5 588 363,88

3 560 000,00

3 560 000,00

3 560 000,00

3 560 000,00

3 560 000,00

Итого:

в том числе:

158 729 464,04

17 622 702,67

20 712 224,19

20 177 660,38

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

Областной бюджет (субвенции)

158 729 464,04

17 622 702,67

20 712 224,19

20 177 660,38

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

25 054 219,20

Приложение 15

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Всего

Объем финансирования (руб.) по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Областной бюджет

41 281 664,46

6 194 095,39

6 542 539,40

6 686 683,27

5 464 586,60

5 464 586,60

5 464 586,60

5 464 586,60

Муниципальный бюджет

2 847 244,64

794 476,32

776 268,32

255 300,00

255 300,00

255 300,00

255 300,00

255 300,00

Внебюджетные средства

41 410 240,00

7 210 240,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

Итого

85 539 149,10

14 198 811,71

13 018 807,72

12 641 983,27

11 419 886,60

11 419 886,60

11 419 886,60

11 419 886,60

Приложение 16

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

№ п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Главные распоряди-тели

Источник финансиро-вания

Объем финансирования (руб.)

всего

в том числе по годам

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей

1.

Организация лагерей труда и отдыха для детей и подростков в каникулярное время на базе образовательных учреждений муниципального образования – городской округ город Касимов

Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздорови-тельных учреждениях Рязанской области, в лагерях с дневным пребыванием

Оплата (компенсация) стоимости путевки (путевок).Заработная плата учащимся

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

18 684 081,34

3 160 015,39

3 112 367,48

3 160 015,39

2 312 920,77

2 312 920,77

2 312 920,77

2 312 920,77

Муници-пальный бюджет

2 105 096,82

414 828,50

690 268,32

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2.

Организация отдыха в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях, укрепление материально-технической базы

Управление образования и молодежной политики

Областной бюджет

22 597 583,12

3 034 080,00

3 430 171,92

3 526 667,88

3 151 665,83

3 151 665,83

3 151 665,83

3 151 665,83

Муници-пальный бюджет

742 147,82

379 647,82

86 000,00

55 300,00

55 300,00

55 300,00

55 300,00

55 300,00

Внебюджетные средства

41 410 240,00

7 210 240,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

Всего

85 539 149,10

14 198 811,71

13 018 807,72

12 641 983,27

11 419 886,60

11 419 876,60

11 419 886,60

11 419 886,60

Областной бюджет

41 281 664,46

6 194 095,39

6 542 539,40

6 686 683,27

5 464 586,60

5 464 586,60

5 464 586,60

5 464 586,60

Муници-пальный бюджет

2 847 244,64

794 476,32

776 268,32

255 300,00

255 300,00

255 300,00

255 300,00

255 300,00

Внебюджетные средства

41 410 240,00

7 210 240,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

Приложение 17

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.) по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальный бюджет

230 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Итого

230 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Приложение 18

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

№ п/п

Программные мероприятия обеспечивающие выполнение задачи

Ожидаемый результат

Главные распорядители

Источник финансиро-вания

Объем финансирования (руб.) по годам

всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей

1.

Задача 1 Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей

Увеличение количества участников основных мероприятий с достижением положительного результата, сохранение количества одаренных детей

Управление образования и молодежной политики

Муниципальный бюджет

32 000,00

8 000,00

5 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2.

Задача 2 Стипендия одаренным студентам

84 000,00

12 000,00

12 000,0

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

3.

Задача 3

Иные мероприятия (Елка одаренных детей у Главы администрации, конкурс новогодней фантазии, прием у главы администрации «Созвездие талантов»

114 000,00

30 000,00

13 000,00

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

Всего,

в том числе:

230 000,00

50 000,00

30 000,00

30000,00

30000,00

30000,00

3000,00

30000,00

Муниципальный

бюджет

230 000,00

50 000,00

30 000,00

30000,00

30000,00

30000,00

3000,00

30000,00

Приложение 19

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.) по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальный бюджет

491 465,00

93 965,00

72 500,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

Внебюджетные средства

180 000,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

Итого

671 465,00

93 965,00

72 500,00

101 000,0

101 000,0

101 000,0

101 000,0

101 000,0

Приложение 20

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

№ п/п

Программные мероприятия,

обеспечивающие выполнение задачи

Ожидаемый результат

Главные

распорядители

Источник

финансирования

Объем финансирования (руб.)

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача 1. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

1.

Задача 1 Организация повышения квалификации педагогических работников.

сохранение доли педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку

Управление образования и молодежной политики

Муниципальный бюджет

184 465,00

34 465,00

22 500,00

25 500,00

25 500,00

25 500,00

25 500,00

25 500,00

2.

Задача 2

Организация назначения стипендии выпускникам общеобразовательных организаций, поступающим на целевое обучение на особо востребованные педагогические специальности.

Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях

Управление образования и молодежной политики

Внебюджетные средства

180 000,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

3.

Задача 3 Иные мероприятия:

Проведение городских этапов профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и последующее сопровождение профессионального развития их участников;

Сохранение количества конкурсов профессионального мастерства для работников системы образования

Управление образования и молодежной политики

Муниципальный бюджет

137 000,00

19 500,00

20 000,00

19 500,00

19 500,00

19 500,00

19 500,00

19 500,00

4.

Задача 4 Организация чествования педагогов в рамках праздников «День учителя», «День дошкольного работника», августовской педагогической конференции

Муниципальный бюджет

170 000,00

40 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Всего, в том числе:

671 465,00

93 965,000

72 500,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

Муниципальный бюджет

491 465,00

93 965,00

72 500,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

Внебюджетные средства

180 000,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

Приложение 21

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Областной бюджет

7 382 475,05

1 068 772,11

1 569 009,33

1 111 378,97

908 328,66

908 328,66

908 328,66

908 328,66

Муниципальный бюджет

101 395 638,25

19 795 432,05

14 510 366,71

14 691 807,49

13 099 508,0

13 099 508,0

13 099 508,0

13 099 508,0

Итого

108 778 113,30

20 864 204,16

16 079 376,04

15 803 186,46

14007836,66

14007836,66

14007836,66

14007836,66

Приложение 22

к постановлению администрации

муниципального образования –

городской округ город Касимов

от 19.03.2020 № 281

№ п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

всего

в том числе по годам

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача1. Обеспечение организации условий для функционирования и развития образования в

городском округе – город Касимов

1.1

Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ СО»

Муниципальный бюджет

67 392 135,66

13 413 025,71

8 374 617,95

9 782 060,00

8 955 608,00

8 955 608,00

8 955 608,00

8 955 608,00

1.2.

Реализация деятельности центрального аппарата

Муниципальный бюджет

34 003 502,59

6 382 406,34

6 135 748,76

4 909 747,49

4 143 900,00

4 143 900,00

4 143 900,00

4 143 900,00

1.3.

Переданы полномочия

Областной бюджет

7 382 475,05

1 068 772,11

1 569 009,33

1 111 378,97

908 328,66

908 328,66

908 328,66

908 328,66

Всего:

Итого

108 778 113,30

20 864 204,16

16 079 376,04

15 803 186,46

14 007 836,66

14 007 836,66

14 007 836,66

14 007 836,66

Областной бюджет

7 382 475,05

1 068 772,11

1 569 009,33

1 111 378,97

908 328,63

908 328,63

908 328,63

908 328,63

Муниципальный бюджет

101 395 638,25

19 795 432,05

14 510 366,71

14 691 807,49

13 099 508,00

13 099 508,00

13 099 508,00

13 099 508,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 4 (248) от 27.03.2020
Рубрики правового классификатора: 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать