Основная информация
Дата опубликования: | 19 апреля 2019г. |
Номер документа: | RU91000201900483 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2019 года №172-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 №511-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №511-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 19.02.2019 №172-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
"Управление государственными финансами Камчатского края",
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 № 511-П (далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 86 061 845, 13170 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 4 918 746,54200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;
2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;
2016 год - 494 198,34200 тыс. рублей;
2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей;
2018 год - 455 913,00000 тыс. рублей;
2019 год - 433 945,00000 тыс. рублей;
2020 год - 356 630,00000 тыс. рублей;
2021 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2022 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2023 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2024 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2025 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 81 143 098,58970 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 4 086 190,78155 тыс. рублей;
2015 год - 5 902 473,28059 тыс. рублей;
2016 год - 7 686 563,25159 тыс. рублей;
2017 год - 6 427 754,17597 тыс. рублей;
2018 год - 8 361 134,08350 тыс. рублей;
2019 год - 7 620 425,05650 тыс. рублей;
2020 год - 6 858 514,06000 тыс. рублей;
2021 год - 6 760 008,78000 тыс. рублей;
2022 год - 6 860 008,78000 тыс. рублей;
2023 год - 6 860 008,78000 тыс. рублей;
2024 год - 6 860 008,78000 тыс. рублей;
2025 год - 6 860 008,78000 тыс. рублей".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 756 704,11921 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 90 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 74 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 55 123,38601 тыс. рублей;
2017 год - 93 664,02400 тыс. рублей;
2018 год - 61 236,70920 тыс. рублей;
2019 год - 82 680,00000 тыс. рублей;
2020 год - 50 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 50 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 50 000,00000тыс. рублей;
2024 год - 50 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 50 000,00000 тыс. рублей".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 8 796 787,39237 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 107,34200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 107,34200 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 8 796 680,05037 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 153 943,48664 тыс. рублей;
2015 год - 144 220,94136 тыс. рублей;
2016 год - 1 294 829,46822 тыс. рублей;
2017 год - 646 892,69722 тыс. рублей;
2018 год - 1 048 124,58043 тыс. рублей;
2019 год – 1 264 179,73650 тыс. рублей;
2020 год - 700 443,44000 тыс. рублей;
2021 год - 708 809,14000 тыс. рублей;
2022 год - 708 809,14000 тыс. рублей;
2023 год - 708 809,14000 тыс. рублей;
2024 год - 708 809,14000тыс. рублей;
2025 год - 708 809,14000 тыс. рублей".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 75 227 132,29518 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 4 918 639,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;
2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;
2016 год - 494 091,00000 тыс. рублей;
2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей;
2018 год - 455 913,00000 тыс. рублей;
2019 год - 433 945,00000 тыс. рублей;
2020 год - 356 630,00000 тыс. рублей;
2021 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2022 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2023 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2024 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2025 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 70 308 493,09518 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 747 730,89491 тыс. рублей;
2015 год - 5 567 128,52723 тыс. рублей;
2016 год - 6 203 682,69222 тыс. рублей;
2017 год - 5 593 522,11775 тыс. рублей;
2018 год - 7 142 699,36307 тыс. рублей;
2019 год - 6 168 729,50000 тыс. рублей;
2020 год - 6 003 230,00000 тыс. рублей;
2021 год - 5 896 354,00000 тыс. рублей;
2022 год - 5 996 354,00000 тыс. рублей;
2023 год - 5 996 354,00000 тыс. рублей;
2024 год - 5 996 354,00000 тыс. рублей;
2025 год - 5 996 354,00000 тыс. рублей".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 1 281 221,32494 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94 516,40000 тыс. рублей;
2015 год - 117 123,81200 тыс. рублей;
2016 год - 132 927,70514 тыс. рублей;
2017 год - 93 675,33700 тыс. рублей;
2018 год - 109 073,43080 тыс. рублей;
2019 год - 104 835,82000 тыс. рублей;
2020 год - 104 840,62000 тыс. рублей;
2021 год - 104 845,64000 тыс. рублей;
2022 год - 104 845,64000 тыс. рублей;
2023 год - 104 845,64000 тыс. рублей;
2024 год - 104 845,64000 тыс. рублей;
2025 год - 104 845,64000 тыс. рублей".
Часть 2.2 раздела 2 "Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" Программы изложить в следующей редакции:
"2.2. На цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложениями 6 и 7 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с Порядком предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 №134-П.".
Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Управление государственными финансами Камчатского края"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
Всего, в том числе:
811
86 061 845,13170
4 562 578,78155
6 367 168,48059
8 180 761,59359
6 928 601,17597
8 817 047,08350
8 054 370,05650
7 215 144,06000
7 107 234,78000
7 207 234,78000
7 207 234,78000
7 207 234,78000
7 207 234,78000
за счет средств федерального бюджета
811
4 918 746,54200
476 388,00000
464 695,20000
494 198,34200
500 847,00000
455 913,00000
433 945,00000
356 630,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
за счет средств краевого бюджета
811
81 143 098,58970
4 086 190,78155
5 902 473,28059
7 686 563,25159
6 427 754,17597
8 361 134,08350
7 620 425,05650
6 858 514,06000
6 760 008,78000
6 860 008,78000
6 860 008,78000
6 860 008,78000
6 860 008,78000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
811
756 704,11921
90 000,00000
74 000,00000
55 123,38601
93 664,02400
61 236,70920
82 680,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
756 704,11921
90 000,00000
74 000,00000
55 123,38601
93 664,02400
61 236,70920
82 680,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Реализация проекта "Бюджет для граждан"
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок
Всего, в том числе:
811
756 704,11921
90 000,00000
74 000,00000
55 123,38601
93 664,02400
61 236,70920
82 680,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
756 704,11921
90 000,00000
74 000,00000
55 123,38601
93 664,02400
61 236,70920
82 680,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"
Всего, в том числе:
811
8 796 787,39237
153 943,48664
144 220,94136
1 294 936,81022
646 892,69722
1 048 124,58043
1 264 179,73650
700 443,44000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
за счет средств федерального бюджета
811
107,34200
0,00000
0,00000
107,34200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
8 796 680,05037
153 943,48664
144 220,94136
1 294 829,46822
646 892,69722
1 048 124,58043
1 264 179,73650
700 443,44000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Управление государственным долгом Камчатского края
Всего, в том числе:
811
1 766 194,05689
52 640,39573
39 768,42704
194 031,06680
51 570,80000
109 427,88732
190 858,84000
189 344,69000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
1 766 194,05689
52 640,39573
39 768,42704
194 031,06680
51 570,80000
109 427,88732
190 858,84000
189 344,69000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с
Всего, в том числе:
811
7 030 593,33548
101 303,09091
104 452,51432
1 100 905,74342
595 321,89722
938 696,69311
1 073 320,89650
511 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе
811
107,34200
0,00000
0,00000
107,34200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
зарезервированные ассигнования на реализацию постановления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 № 329-П "Об организации осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края"
107,34200
0,00000
0,00000
107,34200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
811
7 030 485,99348
101 303,09091
104 452,51432
1 100 798,40142
595 321,89722
938 696,69311
1 073 320,89650
511 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
резервный фонд Правительства Камчатского края
755 000,00000
95 000,00000
50 000,00000
110 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
60 000,00000
60 000,00000
60 000,00000
60 000,00000
60 000,00000
Резервный фонд Камчатского края
4 676 629,09754
2 163,20250
45 896,25000
930 143,69165
504 706,52248
757 145,51756
636 573,91335
300 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
зарезервированные ассигнования на прочие расходные обязательства
1 212 380,80855
4 139,88841
8 556,26432
60 654,70977
36 705,15535
129 476,55755
372 848,23315
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
зарезервированные ассигнования на реализацию Закона Камчатского края от 09.10.2012 № 134 "О наказах избирателей в Камчатском крае"
168 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
28 000,00000
28 000,00000
28 000,00000
28 000,00000
28 000,00000
28 000,00000
зарезервированные ассигнования на выделение грантов городским округам и муниципальным районам в Камчатском крае
70 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
законодательством Российской Федерации и Камчатского края
нераспределенная субвенция местным бюджетам в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (зарезервированные ассигнования)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
зарезервированные ассигнования на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
148 476,08739
0,00000
0,00000
0,00000
3 910,21939
2 074,61800
3 898,75000
23 098,75000
23 098,75000
23 098,75000
23 098,75000
23 098,75000
23 098,75000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"
Всего, в том числе:
811
75 227 132,29518
4 224 118,89491
6 031 823,72723
6 697 773,69222
6 094 369,11775
7 598 612,36307
6 602 674,50000
6 359 860,00000
6 243 580,00000
6 343 580,00000
6 343 580,00000
6 343 580,00000
6 343 580,00000
за счет средств федерального бюджета
811
4 918 639,20000
476 388,00000
464 695,20000
494 091,00000
500 847,00000
455 913,00000
433 945,00000
356 630,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
за счет средств краевого бюджета
811
70 308 493,09518
3 747 730,89491
5 567 128,52723
6 203 682,69222
5 593 522,11775
7 142 699,36307
6 168 729,50000
6 003 230,00000
5 896 354,00000
5 996 354,00000
5 996 354,00000
5 996 354,00000
5 996 354,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
23 351 338,42681
1 679 478,20000
1 832 542,00000
1 905 654,00000
1 864 044,88390
1 985 186,34291
2 035 691,00000
2 097 187,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
23 351 338,42681
1 679 478,20000
1 832 542,00000
1 905 654,00000
1 864 044,88390
1 985 186,34291
2 035 691,00000
2 097 187,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Всего, в том числе:
811
3 833 473,52005
308 693,19460
121 327,51960
626 890,25000
476 084,37985
778 167,87600
322 310,30000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
3 833 473,52005
308 693,19460
121 327,51960
626 890,25000
476 084,37985
778 167,87600
322 310,30000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
46 748 379,41132
2 113 454,50031
3 954 659,20763
4 041 934,44222
3 630 837,62400
4 710 965,43716
4 119 364,20000
4 037 364,00000
4 027 960,00000
4 027 960,00000
4 027 960,00000
4 027 960,00000
4 027 960,00000
за счет средств федерального бюджета
811
4 918 639,20000
476 388,00000
464 695,20000
494 091,00000
500 847,00000
455 913,00000
433 945,00000
356 630,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
за счет средств краевого бюджета
811
41 829 740,21132
1 637 066,50031
3 489 964,00763
3 547 843,44222
3 129 990,62400
4 255 052,43716
3 685 419,20000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
293 940,93700
22 493,00000
23 295,00000
23 295,00000
23 402,23000
24 292,70700
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
293 940,93700
22 493,00000
23 295,00000
23 295,00000
23 402,23000
24 292,70700
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
1 000 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
1 000 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.6.
Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.7.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.8.
Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
811
1 281 221,32494
94 516,40000
117 123,81200
132 927,70514
93 675,33700
109 073,43080
104 835,82000
104 840,62000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
1 281 221,32494
94 516,40000
117 123,81200
132 927,70514
93 675,33700
109 073,43080
104 835,82000
104 840,62000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Обеспечение деятельности Министерства финансов Камчатского края и подведомственных учреждений
Всего, в том числе:
811
1 281 221,32494
94 516,40000
117 123,81200
132 927,70514
93 675,33700
109 073,43080
104 835,82000
104 840,62000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
1 281 221,32494
94 516,40000
117 123,81200
132 927,70514
93 675,33700
109 073,43080
104 835,82000
104 840,62000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
В приложение 6 к Программе:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае (далее - муниципальные районы, городские округа) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов при обеспечении:
1) органами местного самоуправления муниципальных районов:
а) оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов муниципальных районов;
б) оплаты труда (с учетом обязательств, связанных с повышением оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных районов (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Камчатском крае, работников, реализующих переданные государственные полномочия и финансируемых за счет субвенций);
в) выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений в Камчатском крае, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;
2) органами местного самоуправления городских округов:
а) оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов городских округов;
б) оплаты труда (с учетом обязательств, связанных с повышением оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов городских округов (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Камчатском крае, работников, реализующих переданные государственные полномочия и финансируемых за счет субвенций).";
2) в пункте 1 части 2 слова "заработной плате" заменить словами "оплате труда";
3) части 5 – 7 изложить в следующей редакции:
"5. Расчет субсидий осуществляется по формуле:
SjВО = SjКУ + SjОТ + SjДов - ИДj , где
- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа;
- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями);
- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов по оплате труда (с учетом повышения) работникам муниципальных учреждений (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов);
SjДов - годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части компенсации снижения объемов нецелевой финансовой помощи);
ИДj - изменение объема доходных источников консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства, изменением нормативов отчислений (по оценке Министерства финансов Камчатского края).
6. Расчет субсидий бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями) осуществляется по формуле:
SjКУ = ПjТГ × Ij × Wj, где
ПjТГ - потребность в средствах на оплату коммунальных услуг консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа в текущем финансовом году по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, рассчитанная на основании утвержденных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов лимитов потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемых из местных бюджетов;
Ij - прогнозный индекс изменения стоимости коммунальных услуг в очередном финансовом году для j-того муниципального района, городского округа по данным Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;
Wj - доля софинансирования расходного обязательства j-того муниципального района, городского округа за счет средств краевого бюджета, определяемая по формуле:
Wj = Wср / БОj + Kj стим., где
Wср - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств краевого бюджета, принимается равным 5%;
БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-того муниципального района, городского округа после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, предоставляемых из краевого бюджета на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, утвержденной Законом Камчатского края от 11.09.2008 №110 "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Камчатском крае", по данным Министерства финансов Камчатского края;
Kj стим. - стимулирующий коэффициент за отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с отчетом об исполнении консолидированного бюджета Камчатского края по состоянию на 1 января текущего финансового года, принимается равным 5%.
7. Расчет субсидий бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов по оплате труда (с учетом повышения) работникам муниципальных учреждений (за исключением работников органов местного самоуправления муниципального района, городского округа) осуществляется по формуле:
- прогнозный фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов), без учета повышения в текущем финансовом году оплаты труда (по данным органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов);
- доля софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципального района, городского округа по оплате труда работникам муниципальных учреждений, составляющая для муниципальных районов 75,0 %, для городских округов - 45,0 %;
- расчетный объем расходных обязательств консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа по повышению в очередном финансовом году (или соответствующем году планового периода) оплаты труда i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, городского округа (с учетом роста фонда оплаты труда в связи с повышением оплаты труда в текущем финансовом году), определяемый по формуле:
, где
- прогнозный фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов), с учетом повышения в текущем финансовом году оплаты труда (по данным органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов);
- коэффициент, учитывающий повышение оплаты труда i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, городского округа, в очередном финансовом году (или соответствующем году планового периода) по сравнению с текущим финансовым годом;
i - количество категорий работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета муниципального района, бюджета городского округа, для которых предусмотрены дифференцированные размеры и сроки повышения оплаты труда (категории работников, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях с по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также иные категории работников, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Камчатском крае).".
4) дополнить частью 71 следующего содержания:
"71. Расчет субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части компенсации снижения объемов нецелевой финансовой помощи) осуществляется по формуле:
SjДов = (ДjМР(ГО) ТГ + SjДов ТГ – ДjМР(ГО)), где:
ДjМР(ГО) ТГ – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, предусмотренной бюджету j-того муниципального района, городского округа в текущем финансовом году (без учета дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае);
SjДовТГ - объем субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств, предусмотренной бюджету j-того муниципального района, городского округа в текущем финансовом году (в части компенсации снижения объемов нецелевой финансовой помощи);
ДjМР(ГО) - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, предусмотренной бюджету j-того муниципального района, городского округа на очередной финансовый год (без учета дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований).
Если (ДjМР(ГО) ТГ + SjДов ТГ – ДjМР(ГО)) < 0, то соответствующее значение принимается равным 0. ";
5) дополнить частью 91 следующего содержания:
"91. Объем предоставляемой субсидии в течение финансового года может быть увеличен на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, представляемых в Министерство финансов Камчатского края, в связи с изменением исходных данных, применяемых для расчета субсидии.".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2019 года №172-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 №511-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №511-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 19.02.2019 №172-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
"Управление государственными финансами Камчатского края",
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 № 511-П (далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 86 061 845, 13170 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 4 918 746,54200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;
2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;
2016 год - 494 198,34200 тыс. рублей;
2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей;
2018 год - 455 913,00000 тыс. рублей;
2019 год - 433 945,00000 тыс. рублей;
2020 год - 356 630,00000 тыс. рублей;
2021 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2022 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2023 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2024 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2025 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 81 143 098,58970 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 4 086 190,78155 тыс. рублей;
2015 год - 5 902 473,28059 тыс. рублей;
2016 год - 7 686 563,25159 тыс. рублей;
2017 год - 6 427 754,17597 тыс. рублей;
2018 год - 8 361 134,08350 тыс. рублей;
2019 год - 7 620 425,05650 тыс. рублей;
2020 год - 6 858 514,06000 тыс. рублей;
2021 год - 6 760 008,78000 тыс. рублей;
2022 год - 6 860 008,78000 тыс. рублей;
2023 год - 6 860 008,78000 тыс. рублей;
2024 год - 6 860 008,78000 тыс. рублей;
2025 год - 6 860 008,78000 тыс. рублей".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 756 704,11921 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 90 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 74 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 55 123,38601 тыс. рублей;
2017 год - 93 664,02400 тыс. рублей;
2018 год - 61 236,70920 тыс. рублей;
2019 год - 82 680,00000 тыс. рублей;
2020 год - 50 000,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 000,00000 тыс. рублей;
2022 год - 50 000,00000 тыс. рублей;
2023 год - 50 000,00000тыс. рублей;
2024 год - 50 000,00000 тыс. рублей;
2025 год - 50 000,00000 тыс. рублей".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 8 796 787,39237 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 107,34200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 107,34200 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 8 796 680,05037 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 153 943,48664 тыс. рублей;
2015 год - 144 220,94136 тыс. рублей;
2016 год - 1 294 829,46822 тыс. рублей;
2017 год - 646 892,69722 тыс. рублей;
2018 год - 1 048 124,58043 тыс. рублей;
2019 год – 1 264 179,73650 тыс. рублей;
2020 год - 700 443,44000 тыс. рублей;
2021 год - 708 809,14000 тыс. рублей;
2022 год - 708 809,14000 тыс. рублей;
2023 год - 708 809,14000 тыс. рублей;
2024 год - 708 809,14000тыс. рублей;
2025 год - 708 809,14000 тыс. рублей".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 75 227 132,29518 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 4 918 639,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 476 388,00000 тыс. рублей;
2015 год - 464 695,20000 тыс. рублей;
2016 год - 494 091,00000 тыс. рублей;
2017 год - 500 847,00000 тыс. рублей;
2018 год - 455 913,00000 тыс. рублей;
2019 год - 433 945,00000 тыс. рублей;
2020 год - 356 630,00000 тыс. рублей;
2021 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2022 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2023 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2024 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
2025 год - 347 226,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 70 308 493,09518 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 747 730,89491 тыс. рублей;
2015 год - 5 567 128,52723 тыс. рублей;
2016 год - 6 203 682,69222 тыс. рублей;
2017 год - 5 593 522,11775 тыс. рублей;
2018 год - 7 142 699,36307 тыс. рублей;
2019 год - 6 168 729,50000 тыс. рублей;
2020 год - 6 003 230,00000 тыс. рублей;
2021 год - 5 896 354,00000 тыс. рублей;
2022 год - 5 996 354,00000 тыс. рублей;
2023 год - 5 996 354,00000 тыс. рублей;
2024 год - 5 996 354,00000 тыс. рублей;
2025 год - 5 996 354,00000 тыс. рублей".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 1 281 221,32494 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94 516,40000 тыс. рублей;
2015 год - 117 123,81200 тыс. рублей;
2016 год - 132 927,70514 тыс. рублей;
2017 год - 93 675,33700 тыс. рублей;
2018 год - 109 073,43080 тыс. рублей;
2019 год - 104 835,82000 тыс. рублей;
2020 год - 104 840,62000 тыс. рублей;
2021 год - 104 845,64000 тыс. рублей;
2022 год - 104 845,64000 тыс. рублей;
2023 год - 104 845,64000 тыс. рублей;
2024 год - 104 845,64000 тыс. рублей;
2025 год - 104 845,64000 тыс. рублей".
Часть 2.2 раздела 2 "Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" Программы изложить в следующей редакции:
"2.2. На цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложениями 6 и 7 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с Порядком предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 №134-П.".
Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Управление государственными финансами Камчатского края"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
Всего, в том числе:
811
86 061 845,13170
4 562 578,78155
6 367 168,48059
8 180 761,59359
6 928 601,17597
8 817 047,08350
8 054 370,05650
7 215 144,06000
7 107 234,78000
7 207 234,78000
7 207 234,78000
7 207 234,78000
7 207 234,78000
за счет средств федерального бюджета
811
4 918 746,54200
476 388,00000
464 695,20000
494 198,34200
500 847,00000
455 913,00000
433 945,00000
356 630,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
за счет средств краевого бюджета
811
81 143 098,58970
4 086 190,78155
5 902 473,28059
7 686 563,25159
6 427 754,17597
8 361 134,08350
7 620 425,05650
6 858 514,06000
6 760 008,78000
6 860 008,78000
6 860 008,78000
6 860 008,78000
6 860 008,78000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
811
756 704,11921
90 000,00000
74 000,00000
55 123,38601
93 664,02400
61 236,70920
82 680,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
756 704,11921
90 000,00000
74 000,00000
55 123,38601
93 664,02400
61 236,70920
82 680,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Реализация проекта "Бюджет для граждан"
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок
Всего, в том числе:
811
756 704,11921
90 000,00000
74 000,00000
55 123,38601
93 664,02400
61 236,70920
82 680,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
756 704,11921
90 000,00000
74 000,00000
55 123,38601
93 664,02400
61 236,70920
82 680,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"
Всего, в том числе:
811
8 796 787,39237
153 943,48664
144 220,94136
1 294 936,81022
646 892,69722
1 048 124,58043
1 264 179,73650
700 443,44000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
за счет средств федерального бюджета
811
107,34200
0,00000
0,00000
107,34200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
8 796 680,05037
153 943,48664
144 220,94136
1 294 829,46822
646 892,69722
1 048 124,58043
1 264 179,73650
700 443,44000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
708 809,14000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Управление государственным долгом Камчатского края
Всего, в том числе:
811
1 766 194,05689
52 640,39573
39 768,42704
194 031,06680
51 570,80000
109 427,88732
190 858,84000
189 344,69000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
1 766 194,05689
52 640,39573
39 768,42704
194 031,06680
51 570,80000
109 427,88732
190 858,84000
189 344,69000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
187 710,39000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с
Всего, в том числе:
811
7 030 593,33548
101 303,09091
104 452,51432
1 100 905,74342
595 321,89722
938 696,69311
1 073 320,89650
511 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе
811
107,34200
0,00000
0,00000
107,34200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
зарезервированные ассигнования на реализацию постановления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 № 329-П "Об организации осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края"
107,34200
0,00000
0,00000
107,34200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета - всего, в том числе:
811
7 030 485,99348
101 303,09091
104 452,51432
1 100 798,40142
595 321,89722
938 696,69311
1 073 320,89650
511 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
521 098,75000
резервный фонд Правительства Камчатского края
755 000,00000
95 000,00000
50 000,00000
110 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
50 000,00000
60 000,00000
60 000,00000
60 000,00000
60 000,00000
60 000,00000
Резервный фонд Камчатского края
4 676 629,09754
2 163,20250
45 896,25000
930 143,69165
504 706,52248
757 145,51756
636 573,91335
300 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
300 000,00000
зарезервированные ассигнования на прочие расходные обязательства
1 212 380,80855
4 139,88841
8 556,26432
60 654,70977
36 705,15535
129 476,55755
372 848,23315
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
зарезервированные ассигнования на реализацию Закона Камчатского края от 09.10.2012 № 134 "О наказах избирателей в Камчатском крае"
168 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
28 000,00000
28 000,00000
28 000,00000
28 000,00000
28 000,00000
28 000,00000
зарезервированные ассигнования на выделение грантов городским округам и муниципальным районам в Камчатском крае
70 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
законодательством Российской Федерации и Камчатского края
нераспределенная субвенция местным бюджетам в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (зарезервированные ассигнования)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
зарезервированные ассигнования на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
148 476,08739
0,00000
0,00000
0,00000
3 910,21939
2 074,61800
3 898,75000
23 098,75000
23 098,75000
23 098,75000
23 098,75000
23 098,75000
23 098,75000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"
Всего, в том числе:
811
75 227 132,29518
4 224 118,89491
6 031 823,72723
6 697 773,69222
6 094 369,11775
7 598 612,36307
6 602 674,50000
6 359 860,00000
6 243 580,00000
6 343 580,00000
6 343 580,00000
6 343 580,00000
6 343 580,00000
за счет средств федерального бюджета
811
4 918 639,20000
476 388,00000
464 695,20000
494 091,00000
500 847,00000
455 913,00000
433 945,00000
356 630,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
за счет средств краевого бюджета
811
70 308 493,09518
3 747 730,89491
5 567 128,52723
6 203 682,69222
5 593 522,11775
7 142 699,36307
6 168 729,50000
6 003 230,00000
5 896 354,00000
5 996 354,00000
5 996 354,00000
5 996 354,00000
5 996 354,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
23 351 338,42681
1 679 478,20000
1 832 542,00000
1 905 654,00000
1 864 044,88390
1 985 186,34291
2 035 691,00000
2 097 187,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
23 351 338,42681
1 679 478,20000
1 832 542,00000
1 905 654,00000
1 864 044,88390
1 985 186,34291
2 035 691,00000
2 097 187,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
1 990 311,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Всего, в том числе:
811
3 833 473,52005
308 693,19460
121 327,51960
626 890,25000
476 084,37985
778 167,87600
322 310,30000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
3 833 473,52005
308 693,19460
121 327,51960
626 890,25000
476 084,37985
778 167,87600
322 310,30000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
200 000,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
46 748 379,41132
2 113 454,50031
3 954 659,20763
4 041 934,44222
3 630 837,62400
4 710 965,43716
4 119 364,20000
4 037 364,00000
4 027 960,00000
4 027 960,00000
4 027 960,00000
4 027 960,00000
4 027 960,00000
за счет средств федерального бюджета
811
4 918 639,20000
476 388,00000
464 695,20000
494 091,00000
500 847,00000
455 913,00000
433 945,00000
356 630,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
347 226,00000
за счет средств краевого бюджета
811
41 829 740,21132
1 637 066,50031
3 489 964,00763
3 547 843,44222
3 129 990,62400
4 255 052,43716
3 685 419,20000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
3 680 734,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
293 940,93700
22 493,00000
23 295,00000
23 295,00000
23 402,23000
24 292,70700
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
293 940,93700
22 493,00000
23 295,00000
23 295,00000
23 402,23000
24 292,70700
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
25 309,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
1 000 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
1 000 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
0,00000
0,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.6.
Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.7.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.8.
Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Всего, в том числе:
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
811
1 281 221,32494
94 516,40000
117 123,81200
132 927,70514
93 675,33700
109 073,43080
104 835,82000
104 840,62000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
1 281 221,32494
94 516,40000
117 123,81200
132 927,70514
93 675,33700
109 073,43080
104 835,82000
104 840,62000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Обеспечение деятельности Министерства финансов Камчатского края и подведомственных учреждений
Всего, в том числе:
811
1 281 221,32494
94 516,40000
117 123,81200
132 927,70514
93 675,33700
109 073,43080
104 835,82000
104 840,62000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
за счет средств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
811
1 281 221,32494
94 516,40000
117 123,81200
132 927,70514
93 675,33700
109 073,43080
104 835,82000
104 840,62000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
104 845,64000
за счет средств местных бюджетов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
811
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
В приложение 6 к Программе:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае (далее - муниципальные районы, городские округа) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов при обеспечении:
1) органами местного самоуправления муниципальных районов:
а) оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов муниципальных районов;
б) оплаты труда (с учетом обязательств, связанных с повышением оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных районов (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Камчатском крае, работников, реализующих переданные государственные полномочия и финансируемых за счет субвенций);
в) выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений в Камчатском крае, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;
2) органами местного самоуправления городских округов:
а) оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов городских округов;
б) оплаты труда (с учетом обязательств, связанных с повышением оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов городских округов (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Камчатском крае, работников, реализующих переданные государственные полномочия и финансируемых за счет субвенций).";
2) в пункте 1 части 2 слова "заработной плате" заменить словами "оплате труда";
3) части 5 – 7 изложить в следующей редакции:
"5. Расчет субсидий осуществляется по формуле:
SjВО = SjКУ + SjОТ + SjДов - ИДj , где
- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа;
- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями);
- годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов по оплате труда (с учетом повышения) работникам муниципальных учреждений (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов);
SjДов - годовой объем субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части компенсации снижения объемов нецелевой финансовой помощи);
ИДj - изменение объема доходных источников консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства, изменением нормативов отчислений (по оценке Министерства финансов Камчатского края).
6. Расчет субсидий бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями) осуществляется по формуле:
SjКУ = ПjТГ × Ij × Wj, где
ПjТГ - потребность в средствах на оплату коммунальных услуг консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа в текущем финансовом году по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, рассчитанная на основании утвержденных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов лимитов потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемых из местных бюджетов;
Ij - прогнозный индекс изменения стоимости коммунальных услуг в очередном финансовом году для j-того муниципального района, городского округа по данным Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;
Wj - доля софинансирования расходного обязательства j-того муниципального района, городского округа за счет средств краевого бюджета, определяемая по формуле:
Wj = Wср / БОj + Kj стим., где
Wср - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств краевого бюджета, принимается равным 5%;
БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-того муниципального района, городского округа после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, предоставляемых из краевого бюджета на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, утвержденной Законом Камчатского края от 11.09.2008 №110 "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Камчатском крае", по данным Министерства финансов Камчатского края;
Kj стим. - стимулирующий коэффициент за отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с отчетом об исполнении консолидированного бюджета Камчатского края по состоянию на 1 января текущего финансового года, принимается равным 5%.
7. Расчет субсидий бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части софинансирования расходов по оплате труда (с учетом повышения) работникам муниципальных учреждений (за исключением работников органов местного самоуправления муниципального района, городского округа) осуществляется по формуле:
- прогнозный фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов), без учета повышения в текущем финансовом году оплаты труда (по данным органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов);
- доля софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципального района, городского округа по оплате труда работникам муниципальных учреждений, составляющая для муниципальных районов 75,0 %, для городских округов - 45,0 %;
- расчетный объем расходных обязательств консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа по повышению в очередном финансовом году (или соответствующем году планового периода) оплаты труда i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, городского округа (с учетом роста фонда оплаты труда в связи с повышением оплаты труда в текущем финансовом году), определяемый по формуле:
, где
- прогнозный фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета j-того муниципального района, бюджета j-того городского округа (за исключением работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов), с учетом повышения в текущем финансовом году оплаты труда (по данным органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов);
- коэффициент, учитывающий повышение оплаты труда i-той категории работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, городского округа, в очередном финансовом году (или соответствующем году планового периода) по сравнению с текущим финансовым годом;
i - количество категорий работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета муниципального района, бюджета городского округа, для которых предусмотрены дифференцированные размеры и сроки повышения оплаты труда (категории работников, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях с по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также иные категории работников, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Камчатском крае).".
4) дополнить частью 71 следующего содержания:
"71. Расчет субсидии бюджету j-того муниципального района, городского округа (в части компенсации снижения объемов нецелевой финансовой помощи) осуществляется по формуле:
SjДов = (ДjМР(ГО) ТГ + SjДов ТГ – ДjМР(ГО)), где:
ДjМР(ГО) ТГ – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, предусмотренной бюджету j-того муниципального района, городского округа в текущем финансовом году (без учета дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае);
SjДовТГ - объем субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств, предусмотренной бюджету j-того муниципального района, городского округа в текущем финансовом году (в части компенсации снижения объемов нецелевой финансовой помощи);
ДjМР(ГО) - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, предусмотренной бюджету j-того муниципального района, городского округа на очередной финансовый год (без учета дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований).
Если (ДjМР(ГО) ТГ + SjДов ТГ – ДjМР(ГО)) < 0, то соответствующее значение принимается равным 0. ";
5) дополнить частью 91 следующего содержания:
"91. Объем предоставляемой субсидии в течение финансового года может быть увеличен на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, представляемых в Министерство финансов Камчатского края, в связи с изменением исходных данных, применяемых для расчета субсидии.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.05.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: