Основная информация

Дата опубликования: 19 мая 2017г.
Номер документа: RU68000201700403
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2017

г. Тамбов

N 467

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы"

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 642 (в редакции от 10.01.2017), следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования Госпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования - 8997317,7 тыс. руб.:

2014 год - 1120938,9 тыс. руб.;

2015 год - 925048,6 тыс. руб.;

2016 год - 1206943,1 тыс. руб.;

2017 год- 1357301,5 тыс. руб.;

2018 год - 1500832,7 тыс. руб.;

2019 год - 1609290,4 тыс. руб.;

2020 год - 1276962,5 тыс. руб.;

в том числе:

федеральный бюджет - 1048267,0 тыс. руб.:

2014 год - 173396,4 тыс. руб.;

2015 год - 61061,4 тыс. руб.;

2016 год - 148642,5 тыс. руб.;

2017 год - 143228,5 тыс. руб.;

2018 год- 153134,1 тыс. руб.;

2019 год - 183134,1 тыс. руб.;

2020 год - 185670,0 тыс. руб.;

бюджет Тамбовской области - 5195381,6 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1374181,9 тыс. руб.;

2014 год - 760366,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115288,7 тыс. руб.;

2015 год - 673631,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;

2016 год - 834459,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70920,7 тыс. руб.;

2017 год - 843375,4 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 336970,4 тыс. руб.;

2018 год - 825481,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 390000,0 тыс. руб.;

2019 год - 811688,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 328084,8 тыс. руб.;

2020 год - 446378,5 тыс. руб.; местный бюджет - 4164,4 тыс. руб.:

2014 год - 2464,1 тыс. руб.;

2015 год - 53,0 тыс. руб.;

2016 год - 1511,3 тыс. руб.;

2017 год - 136,0 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 136,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 2749504,7 тыс. руб.: 2014 год - 184711,8 тыс. руб.;

2015 год - 190302,3 тыс. руб.;

2016 год - 222330,0 тыс. руб.;

2017 год - 370561,6 тыс. руб.;

2018 год - 522217,0 тыс. руб.;

2019 год - 614468,0 тыс. руб.;

2020 год - 644914,0 тыс. руб.

раздел 6 Госпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 8997317,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1120938,9 тыс. рублей;

2015 год - 925048,6 тыс. рублей;

2016 год - 1206943,1 тыс. рублей;

2017 год - 1357301,5 тыс. рублей;

2018 год - 1500832,7 тыс. рублей;

2019 год - 1609290,4 тыс. рублей;

2020 год - 1276962,5 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 1048267,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 173396,4 тыс. рублей;

2015 год - 61061,4 тыс. рублей;

2016 год - 148642,5 тыс. рублей;

2017 год - 143228,5 тыс. рублей;

2018 год - 153134,1 тыс. рублей;

2019 год - 183134,1 тыс. рублей;

2020 год - 185670,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 5195381,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 760366,6 тыс. рублей;

2015 год - 673631,9 тыс. рублей;

2016 год - 834459,3 тыс. рублей;

2017 год - 843375,4 тыс. рублей;

2018 год - 825481,6 тыс. рублей;

2019 год - 811688,3 тыс. рублей;

2020 год - 446378,5 тыс. рублей.

В рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований 1374181,9 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 115288,7 тыс. рублей;

2015 год - 132917,3 тыс. рублей;

2016 год - 70920,7 тыс. рублей;

2017 год - 336970,4 тыс. рублей;

2018 год - 390000,0 тыс. рублей;

2019 год - 328084,8 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 4164,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2464,1 тыс. рублей;

2015 год - 53,0 тыс. рублей;

2016 год - 1511,3 тыс. рублей;

2017 год - 136,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 2796889,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 184711,8 тыс. рублей;

2015 год - 190302,3 тыс. рублей;

2016 год - 222330,0 тыс. рублей;

2017 год-370561,6 тыс. рублей;

2018 год - 522217,0 тыс. рублей;

2019 год - 614468,0 тыс. рублей;

2020 год - 644914,0 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4 к Госпрограмме.";

в разделе 7 Госпрограммы "Механизмы реализации Госпрограммы":

абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый изложить в следующей редакции:

"Методика распределения субсидий муниципальным районам и городским округам Тамбовской области на поддержку отрасли культуры представлена в приложении N 13 к Госпрограмме.

Методика распределения субсидий бюджетам городских округов Тамбовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек представлена в приложении N 14 к Госпрограмме.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры представлена в приложении N 16 к Госпрограмме.";

в приложении N 1 к Госпрограмме "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений":

в пункте 1.10 цифры "75" заменить цифрами "72";

в пункте 2.1 цифры "11090" заменить цифрами "10900";

в пункте 2.2 цифры "210" заменить цифрами "160";

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3.

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

Процент

0

2,5

5

12

17

100

100

100

100

в пункте 3.8 цифры "40,0" заменить цифрами "34,1", цифры "45,1" заменить цифрами "34,2", цифры "50,0" заменить цифрами "34,3", цифры "55,0" заменить цифрами "34,5";

в пункте 4.1 цифры "1100,0" заменить цифрами "815,0", цифры "1200,0" заменить цифрами "850,0", цифры "1250,0" заменить цифрами "875,0", цифры "1300,0" заменить цифрами "900,0";

в пункте 4.2 цифры "660,0" заменить цифрами "580,0";

приложение N 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

приложение N 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

приложение N 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Наследие" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" цифры "50,0" заменить цифрами "100,0";

в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":

цифры "2162808,6" заменить цифрами "2769806,6";

цифры "204471,1" заменить цифрами "294441,6";

цифры "205745,4" заменить цифрами "350262,1";

цифры "207146,1" заменить цифрами "399656,9";

цифры "208675,9" заменить цифрами "388675,9";

цифры "323533,1" заменить цифрами "895090,2";

слова "2017 год - 3170,0 тыс. руб." заменить словами "2017 год -71067,1 тыс. руб.";

слова "2018 год - 3170,0 тыс. руб." заменить словами "2018 год - 150000,0 тыс. руб.";

слова "2019 год - 3170,0 тыс. руб." заменить словами "2019 год - 180000,0 тыс. руб.";

слова "2020 год - 3170,0 тыс. руб." заменить словами "2020 год - 183170,0 тыс. руб.";

цифры "1707502,5" заменить цифрами "1740414,5";

слова "2017 год - 183728,3 тыс. руб." заменить словами "2017 год -204012,9 тыс. руб.";

слова "2018 год - 183728,3 тыс. руб." заменить словами "2018 год - 180535,1 тыс. руб.";

слова "2019 год - 183728,3 тыс. руб." заменить словами "2019 год - 199548,9 тыс. руб.";

цифры "130167,0" заменить цифрами "132695,9";

цифры "17572,8" заменить цифрами "19361,6";

цифры "18847,1" заменить цифрами "19727,0";

цифры "20247,8" заменить цифрами "20108,0"

в разделе 1:

в абзаце пятнадцатом подраздела 1.1 "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия" слова "должна составить 50%" заменить словами "должна составить 100%";

в разделе 4:

в абзаце двадцать втором подраздела 4.1 "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия" слова "должна составить 50%" заменить словами "должна составить 100%";

в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

цифры "2162808,6" заменить цифрами "2769806,6";

цифры "323533,1" заменить цифрами "895090,2";

цифры "1707502,5" заменить цифрами "1740414,5";

цифры "130167,0" заменить цифрами "132695,9";

цифры "204471,1" заменить цифрами "294441,6";

цифры "205745,4" заменить цифрами "350262,1";

цифры "207146,1" заменить цифрами "399656,9";

цифры "208675,9" заменить цифрами "388675,9";

слова "2017 год - 3170,0 тыс. рублей" заменить словами "2017 год - 71067,1 тыс. рублей";

слова "2018 год - 3170,0 тыс. руб." заменить словами "2018 год - 150000,0 тыс. руб.";

слова "2019 год - 3170,0 тыс. руб." заменить словами "2019 год - 180000,0 тыс. руб.";

слова "2020 год - 3170,0 тыс. руб." заменить словами "2020 год - 183170,0 тыс. руб.";

слова "2017 год - 183728,3 тыс. руб." заменить словами "2017 год - 204012,9 тыс. руб.";

слова "2018 год - 183728,3 тыс. руб." заменить словами "2018 год - 180535,1 тыс. руб.";

слова "2019 год - 183728,3 тыс. руб." заменить словами "2019 год - 199548,9 тыс. руб.";

цифры "17572,8" заменить цифрами "19361,6";

цифры "18847,1" заменить цифрами "19727,0";

цифры "20247,8" заменить цифрами "20108,0";

в приложении N 6 к Госпрограмме "Подпрограмма "Искусство" (далее - подпрограмма):

в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" слова "2020 год - 55,0 млн. руб." заменить словами "2020 год - 34,5 млн. руб.";

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3486259,9 тыс. руб.:

2014 год - 482310,2 тыс. руб.;

2015 год - 432924,9 тыс. руб.;

2016 год - 400677,3 тыс. руб.;

2017 год - 651251,6 тыс. руб.;

2018 год - 636215,6 тыс. руб.;

2019 год - 598747,2 тыс. руб.;

2020 год - 284133,1 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 101651,3 тыс. руб.:

2014 год - 59092,9 тыс. руб.;

2015 год - 1580,0 тыс. руб.;

2016 год - 8261,5 тыс. руб.;

2017 год - 31216,9 тыс. руб.;

2018 год - 500,0 тыс. руб.;

2019 год - 500,0 тыс. руб.;

2020 год - 500,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют - 3039389,4 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1372993,2 тыс. руб.;

2014 год - 383448,2 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы -

115000.0 тыс. руб.;

2015 год - 388396,7 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917.3 тыс. руб.;

2016 год - 348836,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70020,7 тыс. руб.;

2017 год - 574298,7 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 336970.4 тыс. руб.;

2018 год - 588825,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 390000.0 тыс. руб.;

2019 год - 549487,2 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 328084,8 тыс. руб.;

2020 год - 206096,7 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов - 2369,4 тыс. руб.:

2014 год - 2219,9 тыс. руб.;

2016 год - 149,5 тыс. руб.;

2017 год - 136,0 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 136,0 тыс.руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 342713,8 тыс. руб.:

2014 год - 37549,2 тыс. руб.;

2015 год - 42948,2 тыс. руб.;

2016 год - 43430,0 тыс. руб.;

2017 год - 45600,0 тыс. руб.;

2018 год - 46890,0 тыс. руб.;

2019 год - 48760,0 тыс. руб.;

2020 год - 77536,4 тыс. руб.

в разделе 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

цифры "2410999,4" заменить цифрами "3486259,9";

цифры "70934,4" заменить цифрами "101651,3";

цифры "1945068,0" заменить цифрами "3039389,4";

цифры "392627,6" заменить цифрами "342713,8";

цифры "264088,7" заменить цифрами "651251,6";

цифры "270088,7" заменить цифрами "636215,6";

цифры "276776,5" заменить цифрами "598747,2";

слова "2017 год - 500,0 тыс. рублей" заменить словами "2017 год - 31216,9 тыс. рублей";

слова "2017 год - 206096,7 тыс. рублей" заменить словами "2017 год - 574298,7 тыс. рублей";

слова "2018 год - 206096,7 тыс. рублей" заменить словами "2018 год - 588825,6 тыс. рублей";

слова "2019 год - 206096,7 тыс. рублей" заменить словами "2019 год - 549487,2 тыс. рублей";

цифры "57492,0" заменить цифрами "45600,0";

цифры "63492,0" заменить цифрами "46890,0";

цифры "70179,8" заменить цифрами "48760,0";

в приложении N 7 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие туризма" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" слова "1300,0 тыс. человек" заменить словами "900,0 тыс. человек";

в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":

цифры "2332428,3" заменить цифрами "2354191,2";

цифры "316918,2" заменить цифрами "348632,2";

цифры "466918,2" заменить цифрами "461696,5";

слова "2019 год - 556918,2 тыс. руб." заменить словами "2019 год - 552188,8 тыс. руб.";

цифры "8796,0" заменить цифрами "44396,0";

слова "2017 год - 2000,0 тыс. руб." заменить словами "2017 год - 37600,0 тыс. руб.";

цифры "50132,3" заменить цифрами "36295,2";

слова "2017 год - 9418,2 тыс. руб." заменить словами "2017 год - 5532,2 тыс. руб.";

слова "2018 год - 9418,2 тыс. руб." заменить словами "2018 год - 4196,5 тыс. руб.";

слова "2019 год - 9418,2 тыс. руб." заменить словами "2019 год - 4688,8 тыс. руб.";

в разделе 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

цифры "2332428,3" заменить цифрами "2354191,2";

цифры "8796,0" заменить цифрами "44396,0";

цифры "50132,3" заменить цифрами "36295,2";

цифры "316918,2" заменить цифрами "348632,2";

цифры "466918,2" заменить цифрами "461696,5";

слова "2019 год - 556918,2 тыс. рублей" заменить словами "2019 год - 552188,8 тыс. рублей";

слова "2017 год - 2000,0 тыс. руб." заменить словами "2017 год - 37600,0 тыс. руб.";

слова "2017 год - 9418,2 тыс. рублей" заменить словами "2017 год - 5532,2 тыс. рублей";

слова "2018 год - 9418,2 тыс. рублей" заменить словами "2018 год - 4196,5 тыс. рублей";

слова "2019 год - 9418,2 тыс. рублей" заменить словами "2019 год - 4688,8 тыс. рублей";

в приложении N 8 к Госпрограмме "Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 387060.0 тыс. руб.:

2014 год - 42945,1 тыс. руб.;

2015 год - 56858,6 тыс. руб.;

2016 год - 65688,9 тыс. руб.;

2017 год - 62976,1 тыс. руб.;

2018 год - 52658,5 тыс. руб.;

2019 год - 58697,5 тыс. руб.;

2020 год - 47235,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 7129,5 тыс. руб.:

2014 год - 1208,7 тыс. руб.;

2015 год - 718,1 тыс. руб.;

2016 год - 590,0 тыс. руб.;

2017 год - 3344,5 тыс. руб.;

2018 год - 634,1 тыс. руб.;

2019 год - 634,1 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 379282,5 тыс. руб.:

2014 год - 41736,4 тыс. руб.;

2015 год - 56087,5 тыс. руб.;

2016 год - 64903,9 тыс. руб.;

2017 год - 59531,6 тыс. руб.;

2018 год - 51924,4 тыс. руб.;

2019 год - 57963,4 тыс. руб.;

2020 год - 47135,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 53.0 тыс. руб.:

2015 год - 53,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 595,0 тыс. руб.:

2016 год - 195,0 тыс. руб.;

2017 год - 100,0 тыс. руб.;

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 100,0 тыс. руб.;

2020 год - 100,0 тыс. руб.

раздел 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" составляет 387060,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 7129,5 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 379282,5 тыс. руб.;

местные бюджеты - 53,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 595,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 42945,1 тыс. руб.;

2015 год - 56858,6 тыс. руб.;

2016 год - 65688,9 тыс. руб.;

2017 год - 62976,1 тыс. руб.;

2018 год - 52658,5 тыс. руб.;

2019 год - 58697,5 тыс. руб.;

2020 год - 47235,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 1208,7 тыс. руб.;

2015 год - 718,1 тыс. руб.;

2016 год - 590,0 тыс. руб.;

2017 год - 3344,5 тыс. руб.;

2018 год - 634,1 тыс. руб.;

2019 год - 634,1 тыс. руб.;

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 41736,4 тыс. руб.;

2015 год - 56087,5 тыс. руб.;

2016 год- 64903,9 тыс. руб,;

2017 год - 59531,6 тыс. руб.;

2018 год - 51924,4 тыс. руб.;

2019 год - 57963,4 тыс. руб.;

2020 год - 47135,3 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год - 53,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2016 год - 195,0 тыс. руб.;

2017 год -100,0 тыс. руб.;

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 100,0 тыс. руб.;

2020 год - 100,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении N 4 к Госпрограмме.";

приложение N 13 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

приложение N 14 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

дополнить Госпрограмму приложением N 16 в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области

А.В. Никитин

Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 19.05.2017 N 467

Приложение N 2а
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2016 - 2020 годы

N

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма "Наследие"

1.1.

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного

наследия

Управление культуры и архивного дела области, управление

по государственной охране объектов культурного наследия области

Доля

объектов

культурного

наследия,

находящихся в

удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

35209,8

34509,8

700,0

2017

35,5

5558,7

4713,1

845,6

2018

36,3

5066,7

4186,7

880,0

2019

37,0

5551,9

4651,9

900,0

2020

37,5

11339,9

7971,7

3368,2

1.1.1.

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

областных

государственных

учреждений

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Обследование

технического

состояния

зданий

памятников

Количество

объектов

2016

95

5905,0

5205,0

700,0

2017

98

5558,7

4713,1

845,6

2018

100

5066,7

4186,7

880,0

2019

105

5551,9

4651,9

900,0

2020

110

8339,9

4971,7

3368,2

1.1.2.

поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

29304,8

29304,8

2017

2018

2019

2020

37,5

3000,0

3000,0

1.2.

Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

160630,3

137475,3

23150,0

5,0

2017

34,5

89073,1

71067,1

18000,0

6,0

2018

35,3

166207,0

150000,0

16200,0

7,0

2019

36,1

198008,0

180000,0

18000,0

8,0

2020

37,0

193696,5

180000,0

11700,0

1996,5

1.2.1.

осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

156675,3

137475,3

19200,0

2017

34,5

82367,1

71067,1

11300,0

2018

35,3

166200,0

150000,0

16200,0

2019

36,1

198000,0

180000,0

18000,0

2020

37,0

193696,5

180000,0

11700,0

1996,5

1.2.2.

государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2017

34,5

6700,0

6700,0

1.2.3.

поддержка деятельности негосударственных организаций при оказании услуг в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

2016

1,0

3955,0

3950,0

5,0

2017

4,0

6,0

6,0

2018

6,0

7,0

7,0

2019

8,0

8,0

8,0

2020

10,0

2010,0

2000,0

10,0

1.3.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

1,4

66372,9

1665,7

64307,2

400,0

2017

1,5

63541,0

62861,0

680,0

2018

1,6

55127,9

54427,9

700,0

2019

1,7

60594,2

59864,2

730,0

2020

1,8

65367,8

3170,0

60656,0

1541,8

1.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

2016

10100

62219,7

61819,7

400,0

2017

10900

61141,0

60461,0

680,0

2018

11095

55127,9

54427,9

700,0

2019

11100

60594,2

59864,2

730,0

2020

11105

57460,8

55919,0

1541,8

1.3.2.

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек области

Процент

2016

70

888,0

888,0

1.3.3.

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области

Управление культуры и архивного дела области

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

2016

154

2805,5

318,0

2487,5

2017

160

2400,0

2400,0

2018

2019

2020

240

7907,0

3170,0

4737,0

1.3.4.

комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом

Процент

2016

8

459,7

459,7

1.4.

Развитие музейного дела

Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процент

2016

33

118406,3

108606,3

9800,0

2017

35

98147,4

86497,4

11650,0

2018

36

89208,8

77418,8

11790,0

2019

40

97472,8

85532,8

11940,0

2020

45

72267,4

67817,4

4450,0

1.4.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

Единиц

2016

0,67

109119,6

99319,6

9800,0

2017

0,69

97981,4

86331,4

11650,0

2018

1,0

89059,4

77269,4

11790,0

2019

1,2

97306,8

85366,8

11940,0

2020

1,5

72267,4

67817,4

4450,0

1.4.2.

софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

5131,8

5131,8

1.4.3.

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество специалистов, получающих выплаты

Человек

2016

24

154,9

154,9

2017

25

166,0

166,0

2018

24

149,4

149,4

2019

25

166,0

166,0

1.4.4.

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в

государственную

собственность

области

Комитет по управлению имуществом области

Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области

Единиц

2016

1

4000,0

4000,0

1.5.

Развитие архивного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году

Процент

2016

20

40235,5

34435,5

5800,0

2017

25

37621,4

31941,4

5680,0

2018

30

34151,7

28301,7

5850,0

2019

35

37530,0

31500,0

6030,0

2020

40

44504,3

34583,2

9921,1

1.5.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

38737,5

32937,5

5800,0

2017

995

36198,3

30518,3

5680,0

2018

1000

32870,9

27020,9

5850,0

2019

1005

36106,9

30076,9

6030,0

2020

1010

43077,3

33156,2

9921,1

1.5.2.

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

1498,0

1498,0

2017

995

1423,1

1423,1

2018

1000

1280,8

1280,8

2019

1005

1423,1

1423,1

2020

1010

1427,0

1427,0

1.6.

Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных

архивов

Человек

2016

42

137742,8

650,0

135731,0

1361,8

2017

2018

2019

2020

46

1000,0

1000,0

1.6.1.

субсидии на единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

25

1634,7

1627,5

7,2

1.6.2.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Человек

2016

3

150,0

150,0

1.6.3.

субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2017

2018

2019

2020

5

1000,0

1000,0

1.6.4.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

5

500,0

500,0

1.6.5.

повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Количество работников муниципальных учреждений культуры

Человек

2016

1800

13545-8,1

134103,5

1354,6

1.7.

Реализация мероприятий в сфере культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

12277,6

500,0

2017

88

50.0,0

500,0

2018

90

500,0

500,0

2019

92

500,0

500,0

2020

95

500,0

500,0

1.7.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

12277,0

500,0

2017

88

500,0

500,0

2018

90

500,0

500,0

2019

92

500,0

500,0

2020

95

500,0

500,0

1.8.

Развитие учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1.8.1.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

Итого по подпрограмме

2016

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

294441,6

71067,1

204012,9

19361,6

2018

350262,1

150000,0

180535,1

19727,0

2019

399656,9

180000,0

199548,9

20108,0

2020

388675,9

183170,0

183728,3

21777,6

2. Подпрограмма "Искусство"

2.1.

Сохранение и развитие исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

219445,4

179445,4

40000,0

2017

125,0

204386,9

162286,9

42100,0

2018

130,0

186863,6

143563,6

43300,0

2019

133,1

205071,9

159971,9

45100,0

2020

134,6

234901,5

161125,1

73776,4

2.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

4,3

214445,4

179445,4

35000,0

2017

4,5

199186,9

162286,9

36900,0

2018

4,7

181563,6

143563,6

38000,0

2019

5,0

199571,9

159971,9

39600,0

2020

5,5

230901,5

157125,1

73776,4

2.1.2.

создание театральных постановок, концертных программ

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей

территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

2016

184,8

5000,0

5000,0

2017

185,8

5200,0

5200,0

2018

186,8

5300,0

5300,0

2019

187,8

5500,0

5500,0

2020

188,8

4000,0

4000,0

2.2.

Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области, управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

70120,7

70020,7

100,0

2017

45

337106,4

336970,4

136,0

2018

70

390000,0

390000,0

2019

100

328084,8

328084,8

2.2.1.

создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения с применением энерго сберегающих технологий

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

1900,0

1900,0

Управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

62

68220,7

68120,7

100,0

2017

45

337106,4

336970,4

136,0

2018

70

390000,0

390000,0

2019

100

328084,8

328084,8

2.3.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

19485,5

18855,5

630,0

2017

88

51879,8

30916,9

20262,9

700,0

2018

90

15751,3

14961,3

790,0

2019

92

17512,0

16652,0

860,0

2020

95

5931,6

4971,6

960,0

2.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

19485,5

18855,5

630,0

2017

125,0

17527,7

16827,7

700,0

2018

130,0

15751,3

14961,3

790,0

2019

133,1

17512,0

16652,0

860,0

2020

134,6

5931,6

4971,6

960,0

2.3.2.

обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры,

Управление культуры и архивного дела области

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

Человек

2017

48,0

25238,8

22714,9

2523,9

2.3.3.

поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений профессиональных театров по отношению к уровню 2010 года

Процент

2017

138

9113,3

8202,0

911,3

2.4.

Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

37893,4

1000,0

36877,5

15,9

2017

88

34770,4

34770,4

2018

90

31293,4

31293,4

2019

92

34770,4

34770,4

2020

95

28000,0

28000,0

2.4.1.

предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн.

рублей

2016

34,0

34000,0

34000,0

2017

34,1

28000,0

28000,0

2018

34,2

25200,0

25200,0

2019

34,3

28000,0

28000,0

2020

34,5

28000,0

28000,0

2.4.2.

иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

46

2948,7

200,0

2734,2

14,5

2017

80

5208,0

5208,0

2018

72

4687,2

4687,2

2019

80

5208,0

5208,0

2.4.3.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений

культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

8

800,0

800,0

2.4.4.

субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим

инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Человек

2016

3

144,7

143,3

1,4

2017

10

1562,4

1562,4

2018

10

1406,2

1406,2

2019

10

1562,4

1562,4

2.5.

Реализация мероприятий в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

45447,0

540,0

42107,0

2800,0

2017

88

23108,1

300,0

20008,1

2800,0

2018

90

12307,3

500,0

9007,3

2800,0

2019

92

13308,1

500,0

10008,1

2800,0

2020

95

15300,0

500,0

12000,0

2800,0

2.5.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

7,1

45447,0

540,0

42107,0

2800,0

2017

7,2

23108,1

300,0

20008,1

2800,0

2018

7,3

12307,3

500,0

9007,3

2800,0

2019

7,5

13308,1

500,0

10008,1

2800,0

2020

7,7

15300,0

500,0

12000,0

2800,0

2,6.

Мероприятия по развитию учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

5

8285,3

6721,5

1530,2

33,6

2.6.1.

субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1530,2

1530,2

2.6.2.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров

Процент

2016

60

6755,1

6721,5

33,6

Итого по подпрограмме

2016

400677,3

8261,5

348836,3

149,5

43430,0

2017

651251,6

31216,9

574298,7

136,0

45600,0

2018

636215,6

500,0

588825,6

46890,0

2019

598747,2

500,0

549487,2

48760,0

2020

284133,1

500,0

206096,7

77536,4

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

70020,7

70020,7

2017

336970,4

336970,4

2018

390000,0

390000,0

2019

328084,8

328084,8

3. Подпрограмма "Развитие туризма"

3.1.

Развитие туризма в Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов

Тыс.

человек

2016

760,0

17301,7

6801,7

10500,0

2017

815,0

16032,2

5532,2

10500,0

2018

850,0

16696,5

2000,0

4196,5

10500,0

2019

875,0

17188,8

2000,0

4688,8

10500,0

2020

900,0

9218,2

8718,2

500,0

3.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма

Управление культуры и архивного дела области

Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг

Процент

2016

70

5441,7

5441,7

2017

72

4732,2

4732,2

2018

80

3496,5

3496,5

2019

85

3988,8

3988,8

2020

90

3718,2

3718,2

3.1.2.

реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области

Управление культуры и архивного дела области

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)

Млн.

рублей

2016

550,0

10500,0

500,0

10000,0

2017

580,0

10300,0

300,0

10000,0

2018

780,0

10200,0

200,0

10000,0

2019

875,0

10200,0

200,0

10000,0

2020

975,0

10700,0

700,0

10000,0

3.1.3.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и Других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Количество участников событийных мероприятий

Тыс.

человек

2016

160,0

1294,9

794,9

500,0

2017

170,0

1000,0

500,0

500,0

2018

180,0

3000,0

2000,0

500,0

500,0

2019

200,0

3000,0

2000,0

500,0

500,0

2020

220,0

7500,0

2000,0

5000,0

500,0

3.1.4.

единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры

Человек

2016

1

65,1

65,1

3.2.

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных

средствах

размещения,

по

отношению к 2012 году

Процент

2016

121,0

151900,0

900,0

151000,0

2017

127,0

332600,0

37600,0

295000,0

2018

133,0

445000,0

445000,0

2019

140,0

535000,0

535000,0

2020

147,0

535000,0

535000,0

3.2.1.

укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов

Управление культуры и архивного дела области

Количество коллективных средств размещения

Единиц

2016

68

76000,0

76000,0

2017

69

5000,0

5000,0

2018

70

5000,0

5000,0

2019

71

5000,0

5000,0

2020

72

5000,0

5000,0

3.2.2.

строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры

Управление культуры и архивного дела области

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн.

рублей

2016

75,0

75000,0

75000,0

2017

295,0

70000,0

70000,0

2018

445,0

70000,0

70000,0

2019

535,0

90000,0

90000,0

2020

600,0

90000,0

90000,0

3.2.3.

развитие

туристско-рекреационного

кластера

"Рахманиновский"

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных

средствах

размещения,

по

отношению к 2012 году

Процент

2016

121,0

900,0

900,0

2017

127,0

187600,0

37600,0

150000,0

2018

133,0

300000,0

300000,0

2019

140,0

350000,0

350000,0

2020

147,0

350000,0

350000,0

3.2.3.1.

строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район,

д. Ивановка)

Управление культуры и архивного дела области

Количество реализуемых проектов

ед.

2016

3.2.4.

развитие туристско-рекреационного кластера "Мичуринский "

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году

Процент

2016

2017

127,0

70000,0

70000,0

2018

133,0

70000,0

70000,0

2019

140,0

90000,0

90000,0

2020

147,0

90000,0

90000,0

3.2.4.1.

строительство культурно-выставочного центра с гостиницей (г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86)

Управление культуры и архивного дела области

Количество

реализуемых

проектов

ед.

2016

Итого по подпрограмме

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

348632,2

37600,0

5532,2

305500,0

2018

461696,5

2000,0

4196,5

455500,0

2019

552188,8

2000,0

4688,8

545500,0

2020

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

в том числе объемы

финансирования,

предусмотренные

в лимитах

областной

адресной

инвестиционной

программы

2016

900,0

900,0

4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы"

4.1.

Развитие системы управления в сфере культуры и туризма

Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного

наследия

области

Повышение

уровня

удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

25057,0

590,0

24467,0

2017

88

59760,7

634,1

59126,6

2018

90

52558,5

634,1

51924,4

2019

92

58597,5

634,1

57963,4

2020

95

17159,1

17159,1

4.1.1.

расходы на обеспечение функционирования

государственных

органов

Управление культуры и архивного дела области

Численность

работников

Человек

2016

29

18202,0

18202,0

2017

29

16197,9

16197,9

2018

29

13676,6

13676,6

2019

29

15303,9

15303,9

2020

28

15034,5

15034,5

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Численность

работников

Человек

2016

9

6265,0

6265,0

2017

9

5279,5

5279,5

2018

9

4500,3

4500,3

2019

9

5010,3

5010,3

2020

9

2124,6

2124,6

4.1.2.

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Увеличение

доли

объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения

Процент

2016

33,8

590,0

590,0

2017

34,5

634,1

634,1

2018

35,3

634,1

634,1

2019

36,1

634,1

634,1

4.1.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию

Управление культуры и архивного дела области

Количество

учреждений,

подведомственных управлению культуры и архивного дела

области, в отношении которых выполняются работы по

бухгалтерскому

обслуживанию

Единиц

2016

14

30967,5

30967,5

2017

14

27345,4

27345,4

2018

14

24474,1

24474,1

2019

14

27345,4

27345,4

2020

14

16177,9

16177,9

4.1.4.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество

специалистов,

получающих

выплаты

Человек

2016

1557

9404,3

9404,3

2017

1614

10303,8

10303,8

2018

1453

9273,4

9273,4

2019

1614

10303,8

10303,8

4.2.

Поддержка

учреждений

культуры

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

260,1

65,1

195,0

2017

88

3215,4

2710,4

405,0

100,0

2018

90

100,0

100,0

2019

92

100,0

100,0

2020

95

100,0

100,0

4.2.1.

Поддержка отрасли культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений организаций культуры по отношению

к уровню 2010 года

Процент

2017

125

3115,4

2710,4

405,0

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Посещение

2017

4,4

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

Процент

2017

17

4.2.2.

Формирование и

развитие

кадрового

потенциала

отрасли

Управление культуры и архивного дела области

Количество студентов, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли

Человек

2016

6

195,0

195,0

2017

2

100,0

100,0

2018

2

100,0

100,0

2019

2

100,0

100,0

2020

2

100,0

100,0

4.2.3.

Поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов)

Управление культуры и архивного дела области

Количество

лучших

работников

областных

государственных

учреждений

по

бухгалтерскому

обслуживанию

Человек

2016

1

65,1

65,1

Итого по подпрограмме

2016

65688,9

590,0

64903,9

195,0

2017

62976,1

3344,5

59531,6

100,0

2018

52658,5

634,1

51924,4

100,0

2019

58697,5

634,1

57963,4

100,0

2020

47235,3

47135,3

100,0

Итого по Госпрограмме

2016

1206943,1

148642,5

834459,3

1511,3

222330,0

2017

1357301,5

143228,5

843375,4

136,0

370561,6

2018

1500832,7

153134,1

825481,6

522217,0

2019

1609290,4

183134,1

811688,3

614468,0

2020

1276962,5

185670,0

446378,5

644914,19

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

70920,7

70920,7

2017

336970,4

336970,4

2018

390000,0

390000,0

2019

328084,8

328084,8

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 19.05.2017 N 467

Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Наименование услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

наименование единиц измерения

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Подпрограмма "Наследие"

1.1. Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия"

1.1.1. Государственная работа "Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия"

Количество объектов культурного наследия, штук

112

100

112

4713,1

4186,7

4651,9

1.2. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

1.2.1. Государственная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)"

Количество посещений, единиц

397587

398664

399741

48328,8

43542,3

47891,4

1.2.2. Государственная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов"

Количество документов, единиц

2262850

2263420

2264000

12082,2

10885,6

11972,8

1.3. Основное мероприятие "Развитие музейного дела"

1.3.1. Государственная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)"

Число посетителей, тыс. человек

512,4

522,5

532,6

48289,6

43270,9

47805,4

1.3.2. Государственная услуга "Создание экспозиций (выставок) музеев, организации

Количество экспозиций, единиц

265

274

283

20695,5

18544,6

20488,0

выездных выставок (в стационарных условиях)"

1.3.3. Государственная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций"

Количество предметов, единиц

128808

129615

130429

17246,3

15453,9

17073,4

1.4. Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

1.4.1. Государственная услуга "Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)"

Количество исполненных запросов, единиц

9170

9190

9210

24414,6

21616,7

24061,5

1.4.2. Государственная работа "Обеспечение сохранности и учет архивных документов"

Объем хранимых документов, тыс. единиц

2145,8

2151,2

2156,7

6103,7

5404,2

6015,4

2. Подпрограмма "Искусство"

2.1. Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

2.1.1. Государственная услуга "Показ

(организация показа) спектаклей (театральных постановок)"

Число зрителей, тыс. человек

147,1

150,0

153,0

77488,3

68440,5

75901,6

2.1.2. Государственная услуга "Показ (организация показа) концертов и концертных программ"

Число зрителей, тыс. человек

246,7

251,0

255,8

84798,6

75123,1

84070,3

2.2. Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

Тамбовской области"

2.2.1. Государственная услуга "Показ кинофильмов на закрытой площадке"

Число зрителей, тыс. человек

1751

1804

1859

9251,8

8378,3

9325,1

2.2.2. Государственная услуга "Прокат кино и видеофильмов"

Количество выданных копий, единиц

350

355

360

3965,1

3590,7

3996,5

2.2.3. Государственная работа "Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры"

Количество объектов, единиц

1

1

1

3304,2

2992,3

3330,4

3. Подпрограмма "Развитие туризма"

3.1. Основное мероприятие "Развитие туризма в Тамбовской области"

3.1.1. Государственная работа "Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)"

Количество посещений, тыс. единиц

9,2

12,2

13,2

3312,5

2937,6

3282,2

3.1.2. Государственная работа "Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)"

Количество посещений, тыс. единиц

25,0

30,0

35,0

1419,7

1259,0

1406.6

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение N 3
к постановлению
администрации области
от 19.05.2017 N 467

Приложение N 4
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование

государственной

программы

Тамбовской

области,

подпрограммы

государственной

программы,

мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Годы

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный

бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Государственная программа Тамбовской области

"Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Всего

2014

1120938,9

173396,4

760366,6

2464,1

184711,8

2015

925048,6

61061,4

673631,9

53,0

190302,3

2016

1206943,1

148642,5

834459,3

1511,3

222330,0

2017

1357301,5

143228,5

843375,4

136,0

370561,6

2018

1500832,7

153134,1

825481,6

522217,0

2019

1609290,4

183134,1

811688,3

614468,0

2020

1276962,5

185670,0

446378,5

644914,0

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

966266,2

172600,4

736489,9

2464,1

54711,8

2015

713624,4

61061,4

592207,7

53,0

60302,3

2016

965287,1

10577,2

731668,6

1411,3

221630,0

2017

919655,7

71527,3

478412,4

369716,0

2018

934431,6

2500,0

410594,6

521337,0

2019

1072009,3

2500,0

Г 455941,3

613568,0

2020

1019336,2

5670,0

384116,9

629549,3

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2014

95000,0

95000,0

2015

52917,3

52917,3

2016

2800,0

2800,0

Соисполнитель - управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

20288,7

20288,7

2015

80000,0

80000,0

2016

68220,7

68120,7

100,0

2017

337106,4

336970,4

136,0

2018

390000,0

390000,0

2019

328084,8

328084,8

Соисполнитель -

управление по

государственной

охране объектов

культурного

наследия

области

2014

2015

260,4

260,4

2016

169435,3

138065,3

30670,0

700,0

2017

100539,4

71701,2

27992,6

845,6

2018

176401,1

150634,1

24887,0

880,0

2019

209196,3

180634,1

27662,2

900,0

2020

202036,4

180000,0

16671,7

5364,7

Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131163,8

1163,8

130000,0

Соисполнитель - комитет по управлению имуществом области

2016

4000,0

4000,0

2. Подпрограмма

государственной

программы

Тамбовской

области

"Развитие

культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

"Наследие"

Всего

2014

461299,6

112298,8

331594,0

244,2

17162,6

2015

304095,3

58763,3

227977,9

17354,1

2016

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

294441,6

71067,1

204012,9

19361,6

2018

350262,1

150000,0

180535,1

19727,0

2019

399656,9

180000,0

199548,9

20108,0

2020

388675,9

183170,0

183728,3

21777,6

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

461010,9

112298,8

331305,3

17162,6

2015

304095,3

58763,3

227977,9

17354,1

2016

404794,9

2315,7

384612,4

1361,8

16505,0

2017

199815,8

181299,8

18516,0

2018

178995,4

160148,4

18847,0

2019

196105,0

176897,0

19208,0

2020

186639,5

3170,0

167056,6

16412,9

Соисполнитель - управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

288,7

288,7

Соисполнитель - управление по государственной охране объектов культурного

наследия

области

2016

162580,3

137475,3

24405,0

700,0

2017

94625,8

71067,1

22713Д

845,6

2018

171266,7

150000,0

20386,7

880,0

2019

203551,9

180000,0

22651,9

900,0

2020

202036,4

180000,0

16671,7

5364,7

Соисполнитель - комитет по управлению имуществом

2016

4000,0

4000,0

3. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

"Искусство"

Всего

2014

482310,2

59092,9

383448,2

2219,9

37549,2

2015

432924,9

1580,0

388396,7

42948,2

2016

400677,3

8261,5

348836,3

149,5

43430,0

2017

651251,6

31216,9

574298,7

136,0

45600,0

2018

636215,6

500,0

588825,6

46890,0

2019

598747,2

500,0

549487,2

48760,0

2020

284133,1

500,0

206096,7

77536,4

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

462310,2

59092,9

363448,2

2219,9

37549,2

2015

352924,9

1580,0

308396,7

42948,2

2016

332456,6

8261,5

280715,6

49,5

43430,0

2017

314145,2

31216,9

237328,3

45600,0

2018

246215,6

500,0

198825,6

46890,0

2019

270662,4

500,0

22.1402,4

48760,0

2020

284133,1

500,0

206096,7

77536,4

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2014

95000,0

95000,0

2015

52917,3

52917,3

2016

1900,0

1900,0

Соисполнитель - управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

20000,0

20000,0

2015

80000,0

80000,0

2016

68220,7

68120,7

100,0

2017

337106,4

336970,4

136,0

2018

390000,0

390000,0

2019

328084,8

328084,8

4. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

"Развитие

туризма"

Всего

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131169,8

1169,8

130000,0

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

348632,2

37600,0

5532,2

305500,0

2018

461696,5

2000,0

4196,5

455500,0

2019

552188,8

2000,0

4688,8

545500,0

2020

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

Ответственный исполнитель - управление

культуры и архивного дела области

2015

6,0

6,0

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

348632,2

37600,0

5532,2

305500,0

2018

461696,5

2000,0

4196,5

455500,0

2019

552188,8

2000,0

4688,8

545500,0

2020

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2016

900,0

900,0

Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131163,8

1163,8

130000,0

5. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

"Обеспечение

условий

реализации

Госпрограммы"

Всего

2014

42945,1

1208,7

41736,4

2015

56858,6

718Д

56087,5

53,0

2016

65688,9

590,0

64903,9

195,0

2017

62976,1

3344,5

59531,6

100,0

2018

52658,5

634,1

51924,4

100,0

2019

58697,5

634Д

57963,4

100,0

2020

47235,3

47135,3

100,0

Ответственный исполнитель -

2014

42945,1

1208,7

41736,4

2015

56598,2

718,1

55827,1

53,0

управление культуры и архивного дела области

2016

58833,9

58638,9

195,0

2017

57062,5

2710,4

54252,1

100,0

2018

47524,1

47424,1

100,0

2019

53053,1

52953,1

100,0

2020

45110,7

45010,7

100,0

Соисполнитель -

управление по

государственной

охране объектов

культурного

наследия

области

2015

260,4

260,4

2016

6855,0

590,0

6265,0

2017

5913,6

634,1

5279,5

2018

5134,4

634,1

4500,3

2019

5644,4

634,1

5010,3

2020

2124,6

2124,6

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение N 4
к постановлению
администрации области
от 19.05.2017 N 467

Приложение N 13
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Методика
распределения субсидий муниципальным районам и городским округам Тамбовской области на поддержку отрасли культуры

1. Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на поддержку отрасли культуры определяет порядок распределения средств между бюджетами муниципальных районов и городских округов области на осуществление материальной поддержки по мероприятиям:

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (далее - комплектование книжных фондов);

подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее соответственно - сеть "Интернет", подключение библиотек к сети "Интернет");

государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры;

государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.

2. Условиями предоставления субсидии являются:

наличие утвержденной муниципальной программы,

предусматривающей мероприятия, направленные на поддержку отрасли культуры;

наличие в бюджете муниципального района, городского округа области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района, городского округа, софинансирование которых осуществляется из бюджета Тамбовской области.

3. Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа области на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей методики, определяется по формуле:

Vi = V1 + V2 + V3 + V4,

где:

V1 - размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района, городского округа области на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов;

V2 - размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района, городского округа области на реализацию мероприятий по подключению библиотек к системе "Интернет";

V3 - размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры;

V4 - размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений культуры.

4. Размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района, городского округа области на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов (Vl), определяется по формуле:

Vl = Vlобщ*(Дчi/100),

где:

VI общ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов области на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов;

Дчi - доля численности населения i-го муниципального района, городского округа области в общей численности населения области.

5. Доля численности населения i-го муниципального района, городского округа области в общей численности населения области определяется по формуле:

Дчi = Чi/(Ч*100),

где:

Чi - численность населения i-го муниципального района, городского округа области (по данным службы государственной статистики);

Ч - общая численность населения области (по данным службы государственной статистики).

6. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" осуществляется в зависимости от средней обеспеченности библиотек доступом в сеть "Интернет".

Среднее значение показателя обеспеченности библиотек доступом в сеть "Интернет" определяется в соответствии с данными статистической формы отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".

Муниципальным районам, городским округам области, имеющим показатель обеспеченности библиотек доступом в сеть "Интернет" ниже среднего, при расчете бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" применяется коэффициент 0,8.

Муниципальным районам, городским округам области, имеющим показатель обеспеченности библиотек доступом в сеть "Интернет" выше среднего, при расчете бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" применяется коэффициент 0,2.

7. Размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района, городского округа области на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" (V2), имеющего показатель обеспеченности библиотек доступом к сети "Интернет" ниже среднего, определяется по формуле:

,

где:

V2общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет";

Ii расчет - размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет", предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа области.

8. Размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района, городского округа области на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" (V2), имеющего показатель обеспеченности библиотек доступом к сети "Интернет" выше среднего, определяется по формуле:

,

где:

V2общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет";

Ii расчет - размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет", предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа области.

9. Размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет", предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа области, определяется по формуле:

Ii расчет = Qin*C,

где:

Qin - количество библиотек, не имеющих доступа к сети "Интернет", в i-м муниципальном районе, городском округе области;

С - размер средств на подключение к сети "Интернет" одной библиотеки, не имеющей доступа к сети "Интернет".

10. Количество библиотек, не имеющих доступа к сети "Интернет", в i-м муниципальном районе, городском округе области (Qin) определяется по формуле:

Qin = Q i- Qn,

где:

Qi - количество библиотек в i- м муниципальном районе, городском округе области (по данным управления культуры и архивного дела области);

Qn - количество библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", в i-м муниципальном районе, городском округе области (по данным управления культуры и архивного дела области).

11. Размер средств на подключение к сети "Интернет" одной библиотеки, не имеющей доступа к сети "Интернет" (С), определяется по формуле:

С = Vобщ/Qобл,

где:

Vобщ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет";

Qобл - количество библиотек, не имеющих доступ к сети "Интернет" (по данным управления культуры и архивного дела области).

Библиотеки, не имеющие доступа к сети "Интернет", определяются муниципальным районом, городским округом области в соответствии с данными управления культуры и архивного дела области.

12. Размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры (V3), определяется по формуле:

V3=Nk*50000,

где:

Nk - количество денежных поощрений для i-го муниципального района;

50000 - размер денежного поощрения, рублей.

13. Количество денежных поощрений для i-го муниципального района (Nk) определяется по формуле:

Nk = G*K/S, где:

G - количество работников сельских учреждений культуры в конкретном i-м муниципальном районе;

К - количество денежных поощрений, установленное управлением культуры и архивного дела области;

S - количество работников сельских учреждений культуры в i-м муниципальном районе, городском округе области.

14. Размер бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету i-го муниципального района на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений культуры (V4), определяется по формуле:

V4 = Nk*100000,

где:

Nk - количество денежных поощрений для i-го муниципального района;

100000 - размер денежного поощрения, рублей.

15. Количество денежных поощрений для i-го муниципального района (Nk) определяется по формуле:

Nk = G*K/S,

где:

G - количество сельских учреждений культуры в конкретном i-м муниципальном районе;

К - количество денежных поощрений, установленное управлением культуры и архивного дела области;

S - количество сельских учреждений культуры в i-м муниципальном районе.

Зам.главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение N 5
к постановлению
администрации области
от 19.05.2017 N 467

Приложение N 14
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Методика
распределения субсидий бюджетам городских округов Тамбовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек

1. Методика распределения субсидий бюджетам городских округов Тамбовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек (далее - субсидии) определяет порядок распределения субсидий между бюджетами городских округов области в целях оказания финансовой поддержки муниципальным театрам, включая создание новых постановок, показ спектаклей на стационаре и укрепление материально-технической базы.

2. Условиями предоставления субсидии являются:

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, направленные на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек;

наличие в бюджете городского округа области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа, софинансирование которых осуществляется из бюджета Тамбовской области.

3. Размер субсидии бюджету городского округа области определяется по формуле:

Ci = О* Pi/Op,

где:

Ci - размер субсидии бюджету i-го городского округа на поддержку творческой деятельности муниципального театра;

О - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области для предоставления субсидий бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности муниципальных театров;

Pi - заявленная финансовая потребность i-го городского округа, связанная с реализацией мероприятий по поддержке творческой деятельности муниципального театра;

Op - общая заявленная финансовая потребность городских округов, имеющих муниципальные театры.

Зам.главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение N 6
к постановлению
администрации области
от 19.05.2017 N 467

Приложение N 16
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы

Методика
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

1. Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов городских округов Тамбовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (далее - субсидии) определяет порядок распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов, городских округов области.

2. Условиями предоставления субсидии являются:

наличие утвержденной муниципальной программы,

предусматривающей мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;

наличие в бюджете муниципального района, городского округа области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района, городского округа области, софинансирование которых осуществляется из бюджета Тамбовской области.

3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

Ci - размер субсидии i-му муниципальному району, городскому округу области;

- общая сумма бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на предоставление субсидий муниципальным районам, городским округам области;

Dki - доля муниципальных домов культуры в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях i-го муниципального района области в общем количестве муниципальных домов культуры в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях всех муниципальных районов области, прошедших конкурсный отбор;

Ki - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального района исходя из расчета доли сельских муниципальных домов культуры в общем количестве муниципальных домов культуры в i-ом муниципальном районе.

Зам.главы администрации области

H.Е. Астафьева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать