Основная информация
Дата опубликования: | 19 июня 2018г. |
Номер документа: | RU24000201800920 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Правительство Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 г.
№ 365-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 516-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3237 «О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения» (далее – государственная программа):
в разделе 1 «Паспорт государственной программы Красноярского края»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы
общий объем финансирования программы составляет 432 557 683,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 50 879 282,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 56 001 394,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 58 832 042,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 59 981 089,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 76 717 228,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 64 214 173,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 65 932 472,7 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 18 671 920,3 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2 737 925,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 248 384,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 534 004,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 721 833,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 190 531,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 677 626,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 561 614,9 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 218 553 921,1 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 28 152 958,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 30 334 373,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 199 394,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 32 408 708,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 37 362 402,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 29 635 486,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 29 460 597,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 20 310 863,2 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2 219 958,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 101 582,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 021 483,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 785 649,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 716 548,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 727 025,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 738 613,9 тыс. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 175 020 978,4 тыс. рублей,
из них:
в 2014 году – 17 768 439,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 317 054,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 077 160,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 22 064 898,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 29 447 745,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 174 033,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 33 171 646,3 тыс. рублей
«
«
«
»;
в разделе 4 «Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы здравоохранения на территории Красноярского края»:
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«снижение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
до 0,2 %;»:
в разделе 5 «Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы»:
в подразделе 5.5 «Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в пункте 5.5.1:
абзац третий подпункта 5.5.1.5 изложить в следующей редакции:
«проведение ежегодных профессиональных конкурсов «Лучший врач Красноярского края», «Лучший специалист со средним медицинским образованием Красноярского края;»;
приложение № 1 к паспорту государственной программы изложить
в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
приложение № 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4;
в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения» (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей от числа подлежащих осмотрам:
2017 год – 98,5 % от числа подлежащих осмотру;
2018 год – 98,5 % от числа подлежащих осмотру;
2019 год – 98,5 % от числа подлежащих осмотру;
2020 год – 98,5 % от числа подлежащих осмотру;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
2017 год – 103,0 % от числа подлежащих осмотру;
2018 год – 100,0 % от числа подлежащих осмотру;
2019 год – 100,0 % от числа подлежащих осмотру;
2020 год – 100,0 % от числа подлежащих осмотру;
охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения:
2017 год – 19,4 %;
2018 год – 21,0 %;
2019 год – 21,0 %;
2020 год – 21,0 %;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях:
2017 год – 52,8 %;
2018 год – 54,5 %;
2019 год – 54,5 %;
2020 год – 54,8 %;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях возрастет:
2017 год – 99,8 %;
2018 год – 99,8 %;
2019 год – 99,8 %;
2020 год – 99,8 %;
уровень информированности населения в возрасте
18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции:
2017 год – 84 %;
2018 год – 87 %;
2019 год – 90 %;
2020 год – 93 %;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении:
2017 год – 0,2 %;
2018 год – 0,2 %;
2019 год – 0,2 %;
2020 год – 0,2 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 331 709,1 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 6 793 365,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 723 575,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 814 767,6 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 2 013 727,9 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 1 260 979,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 376 374,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 376 374,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 918 644,7 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 3 735 755,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 548 927,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 633 960,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 399 336,5 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 1 796 629,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 798 274,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 804 432,7 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 5;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению № 6;
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
охват населения профилактическими осмотрами
на туберкулез:
2017 год – 72,8 %;
2018 год – 70,9 %;
2019 год – 71,7 %;
2020 год – 71,8 %;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека:
2017 год – 88,0 %;
2018 год – 88,1 %;
2019 год – 88,2 %;
2020 год – 90,0 %;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении:
2017 год – 42,6 %;
2018 год – 48,0 %;
2019 год – 52,0 %;
2020 год – 56,0 %;
смертность от болезней системы кровообращения:
2017 год – 428,6 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 609,0 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 600,3 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 597,7 случая на 100 тыс. человек;
смертность от новообразований:
2017 год – 173,1 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 192,8 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 192,8 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 192,8 случая на 100 тыс. человек;
смертность от злокачественных новообразований:
2017 год – 169,9 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 189,7 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 189,7 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 189,7 случая на 100 тыс. человек;
смертность от дорожно-транспортных происшествий:
2017 год – 11,4 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 10,2 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 10,0 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 9,8 случая на 100 тыс. человек;
смертность от транспортных травм всех видов:
2017 год – 13,6 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 20,0 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 16,5 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 15,8 случая на 100 тыс. человек;
смертность от туберкулеза:
2017 год – 9,6 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 14,9 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 14,6 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 14,3 случая на 100 тыс. человек;
охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения края:
2017 год – 22,1 %;
2018 год – 22 %;
2019 год – 23 %;
2020 год – 24 %;
доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации:
2017 год – 100 %;
2018 год – 80 %;
2019 год – 80 %;
2020 год – 80 %;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток:
2017 год – 83,5 %;
2018 год – 91,7 %;
2019 год – 91,7 %;
2020 год – 91,7 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 19 712 886,9 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 6 859 621,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 853 465,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 999 800,1 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 535 548,2 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 217 240,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 217 193,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 101 114,9 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 17 395 133,1 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 6 048 511,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 042 401,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 304 220,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 782 205,6 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 593 870,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 593 870,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 594 465,2 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 7;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению № 8;
в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет:
2017 год – 72,8 случая на 100000 населения соответствующего возраста;
2018 год – 93,0 случая на 100000 населения соответствующего возраста;
2019 год – 72,2 случая на 100000 населения соответствующего возраста;
2020 год – 70,6 случая на 100000 населения соответствующего возраста;
показатель младенческой смертности:
2017 год – 6,2 случая на 1000 родившихся живыми;
2018 год – 7,5 случая на 1000 родившихся живыми;
2019 год – 5,8 случая на 1000 родившихся живыми;
2020 год – 5,7 случая на 1000 родившихся живыми.
Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 071 785,4 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 1 078 785,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 988 919,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 004 080,0 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 2 173 223,9 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 786 341,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 688 073,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 698 809,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 898 561,5 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 292 443,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 300 846,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 305 271,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 9;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению № 10;
в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся:
2017 год – 33,6 %;
2018 год – 34,0 %;
2019 год – 36,0 %;
2020 год – 40,0 %;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов:
2017 год – 20,1 %;
2018 год – 20,1 %;
2019 год – 20,5 %;
2020 год – 21,0 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 763 905,5 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 254 668,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 254 468,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 254 768,5 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 763 905,5 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 254 668,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 254 468,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 254 768,5 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 11;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 4 изложить в редакции согласно приложению № 12;
в подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
количество подготовленных специалистов
по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования в организациях дополнительного профессионального образования:
2017 год – 9 702 человек;
2018 год – 10 100 человек;
2019 год – 11 500 человек;
2020 год – 14 000 человек;
доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Красноярского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Красноярского края:
2017 год – 85,6 %;
2018 год – 95,0 %;
2019 год – 95,0 %;
2020 год – 95,0 %;
обеспеченность врачами:
2017 год – 35,7 на 10 тыс. человек;
2018 год – 37,7 на 10 тыс. человек;
2019 год – 38,0 на 10 тыс. человек;
2020 год – 38,0 на 10 тыс. человек;
обеспеченность средним медицинским персоналом:
2017 год – 92,2 на 10 тыс. человек;
2018 год – 102,1 на 10 тыс. человек;
2019 год – 102,2 на 10 тыс. человек;
2020 год – 102,5 на 10 тыс. человек.
Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 330 474,6 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 101 358,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 109 558,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 119 558,2 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 255 474,6 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 76 358,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 84 558,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 94 558,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 75 000,0 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25 000,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 13;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в редакции согласно приложению № 14;
в подпрограмме 6 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
доля медицинских организаций Красноярского края, использующих технологию ведения электронной медицинской карты:
2017 год – 60,0 %;
2018 год – 80,0 %;
2019 год – 80,0 %;
2020 год – 85,0 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 223 332,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 79 695,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 71 560,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 72 075,7 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 217 782,0 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 77 845,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 69 710,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 70 225,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 550,0 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 1 850,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 850,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 850,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 15;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 6 «Развитие информатизации
в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 16;
в подпрограмме 7 «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения» (далее – подпрограмма 7):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) медицинских организаций:
2017 год – 44,0 %;
2018 год – 44,0 %;
2019 год – 43,3 %;
2020 год – 43,0 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 672 826,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 11 228 826,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 444 000,0 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 5 629 891,6 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 5 629 891,6 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 042 934,4 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 5 598 934,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 444 000,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 17;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 7 изложить в редакции согласно приложению № 18;
в подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 8):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
доля мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме:
2017 год – 93,2 %;
2018 год – 95,0 %;
2019 год – 95,0 %;
2020 год – 95,0 %;
оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета:
2017 год – 75,0 %;
2018 год – 75,0 %;
2019 год – 75,0 %;
2020 год – 75,0 %;
доля государственных услуг, оказанных с нарушением срока, в общем количестве оказанных государственных услуг:
2017 год – 0 %;
2018 год – 0 %;
2019 год – 0 %;
2020 год – 0 %;
доля средств федерального бюджета, израсходованных на реализацию переданного полномочия, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий:
2017 год – 98 %;
2018 год – 98 %;
2019 год – 98 %;
2020 год – 98 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 154 391 591,6 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 50 192 406,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 51 094 193,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 53 104 991,1 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 16 879,8 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 5 557,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 628,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 694,5 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 60 559 751,2 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 20 732 348,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 19 907 347,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 19 920 055,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 21 535,0 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 6 755,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 185,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 7 595,0 тыс. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 93 793 425,6 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 29 447 745,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 174 033,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 33 171 646,3 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 19;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 8 изложить в редакции согласно приложению № 20;
в подпрограмме 9 «Развитие сельского здравоохранения»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
смертность сельского населения от всех причин:
2017 год – 15,2 %;
2018 год – 14,9 %;
2019 год – 14,8 %;
2020 год – 14,7 %;
обеспеченность сельского населения врачами:
2017 год – 15,7 %;
2018 год – 17,6 %;
2019 год – 17,6 %;
2020 год – 17,7 %;
обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом:
2017 год – 69,8 %;
2018 год – 76,8 %;
2019 год – 76,8 %;
2020 год – 76,9 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 9 изложить в редакции согласно приложению № 21.
2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
заместителя председателя
Правительства края
Ю.А. Лапшин
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к паспорту государственной программы Красноярского края
«Развитие здравоохранения»
Перечень целевых показателей государственной программы Красноярского края с указанием планируемых
к достижению значений в результате реализации государственной программы Красноярского края
№ п/п
Цели, целевые показатели государственной программы Красноярского края
Единица измерения
Год, предшествую-щий реализации государствен-ной программы Красноярского края
Годы реализации государственной программы Красноярского края
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
годы до конца реализации государственной программы Красноярского края
в пятилетнем интервале
2013
2025
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель программы – увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи
1
Смертность от всех причин
случаев на 1000 человек
12,7
12,7
12,7
12,5
12,3
11,8
11,6
11,5
10,4
9,0
2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,06
69,2
69,7
70,01
70,61
74,0
75,0
76,0
76,5
77,0
3
Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Красноярском крае
%
143,6
142,4
154,7
147,7
186,8
200**
200
200
200
200
4
Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Красноярском крае
%
79,2
78,8
85,8
81,4
96,3
100**
100
100
100
100
5
Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Красноярском крае
%
46,6
49,0
54,2
51,2
83,3
100**
100
100
100
100
* Достижение с 1 октября 2017 года.
** Достижение с 1 января 2018 года.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения»
Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование объекта, территория строительства (приобретения)
Мощность объекта с указанием ед. измерения
Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)
Предельная сметная стоимость объекта
Фактическое финансирова-ние всего
на 01.01. 2018
Остаток стоимости объекта
в ценах государствен-ных контрактов на 01.01.2018
Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам
2018
2019
2020
по годам
до ввода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»
Главный распорядитель – министерство строительства Красноярского края
Заказчик – КГКУ «Управление капитального строительства»
Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов.
1
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера
в г. Красноярске
I этап – строительство корпусов: лечебно-диагностический, приёмный, палатный (количество операционных – 19, из них 2 экстренных, коек – 200, реанимационных –
18 коек).
II – поликлиника –650 посещений в смену, пищеблок, реконструкция радиологического корпуса.
III этап – палатный корпус, круглосуточных –250, дневных – 120
2009–2020
I этап: 2009–2013
II этап: 2013–2016
III этап: 2017–2020
11 087 784,5
9 819 052,28
1 268 732,22
80 000,0
0,00
400 000,00
788 732,22
в том числе:
федеральный бюджет
1 034 167,00
1 034 167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
краевой бюджет
10 053 617,50
8 784 885.28
1 268 732,22
80 000,0
0,0
400 000,0
788 732,22
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
2
Реконструкция центральной районной больницы
в с. Богучаны, Богучанский район
167 коек, поликлиника 250 посещений
2010–2018
3 029 006,5
2 382 529,9
646 476,6
646 476,6
0,0
0,00
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
3 029 006,5
2 382 529,9
646 476,6
646 476,6
0,0
0,00
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
3
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск (II этап)
240 хирургических коек, 48 реанимационных коек, 2 операционных блока на 15 залов
2019–2022
9 386 238,0
37 361,1
9 348 876,9
23 211,8
0,00
0,00
9 325 665,1
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
9 386 238,0
37 361,1
9 348 876,9
23 211,8
0,00
0,00
9 325 665,1
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
4
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (III этап)
поликлиника на 850 посещений в смену
2019–2022
3 046 405,0
0,00
3 046 405,00
37 884,5
0,00
0,00
3 008 520,5
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
3 046 405,0
0,00
3 046 405,00
37 884,5
0,00
0,00
3 008 520,5
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
5
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск
(IV этап)
реконструкция терапевтического корпуса на 560 коек, реконструкция патологоанатомического корпуса, строительство корпуса восстановительного лечения на 30 коек
2023–2026
7 707 992,0
0,00
7 707 992,00
53 233,7
0,00
0,00
7 654 758,3
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
7 707 992,0
0,00
7 707 992,00
53 233,7
0,00
0,00
7 654 758,3
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
6
Поликлиника в с. Идринское
150 посещений в смену
2018-2020
212 000,0
0,0
212 000,0
8 000,0
0,0
0,0
204 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
краевой бюджет
212 000,0
0,0
212 000,0
8 000,0
0,0
0,0
204 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
7
Поликлиника в Свердловском районе г. Красноярска
600 посещений в смену
2018–2020
530 000,0
0,0
530 000,0
30 000,0
0,0
0,0
500 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
530 000,0
0,0
530 000,0
30 000,0
0,0
0,0
500 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
8
Поликлиника в мкр. «Покровский « г. Красноярска
900 посещений в смену
2018–2020
610 000,0
0,0
610 000,0
10 000,0
0,0
0,0
600 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
610 000,0
0,0
610 000,0
10 000,0
0,0
0,0
600 000,0
бюджеты муниципальных образований
9
Реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»
15 операционных,
в т. ч. 3 экстренных
2014–2018
2 143 816,1
1 713 755,49
430 060,6
430 050,5
0,0
0,00
10,1
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
1 443 000,0
1 363 498,3
79 501,7
79 491,6
0,00
0,00
10,1
краевой бюджет
700 816,1
350 257,2
350 558,9
350 558,9
0,0
0,00
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
10
Вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта
в районе Николаевской сопки
максимальная взлётная масса до 3000 кг, количество авиарейсов до 10 в сутки), площадь
2 260 кв. м
2016–2018
8 524,52
4 206,13
4 318,4
4 318,4
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
4 318,4
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
11
Акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром
в г. Енисейске
28 коек круглосуточного пребывания; женская консультация на 40 посещений в смену; отделение терапии круглосуточной на 35 коек; дневной многопрофильный стационар на 24 койки
2017–2021
902 965,0
1 687,0
901 278,0
13 856,0
0,0
0,0
887 422,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
902 965,0
1 687,0
901 278,0
13 856,0
0,0
0,0
887 422,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
12
Строительство лечебно-диагностического корпуса
в с. Ирбейское Ирбейского района
15 хирургических коек, акушерско-гинекологическое отделение (2 койки акушерские, 4 койки гинекологические), палата реанимации на 3 койки
2017–2021
359 676,49
0,0
359 676,49
11 500,0
348 176,49
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
359 676,49
0,0
359 676,49
11 500,0
0,0
0,0
348 176,49
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
13
Поликлиника в п. Емельяново Емельяновского района
400 посещений в смену
2017–2021
490 000,0
0,0
490 000,0
10 000,0
0,0
0,0
480 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
490 000,0
0,0
490 000,0
10 000,0
0,0
0,0
480 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
6
Родильный дом в г. Шарыпово
28 коек (13 акушерских коек, 15 гинекологических коек)
2012–2021
548 892,52
11 500,0
537 392,52
0,0
0,0
0,0
537 392,52
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
548 892,52
11 500,0
537 392,52
0,0
0,0
0,0
537 392,52
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов.
Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
14
Перинатальный центр
в г. Норильске
110 коек
2014–2018
4 878 720,22
1 528 947,92
3 349 772,3
3 349 772,3
0,0
0,00
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
3 971 637,42
621 865,12
3 349 772,3
3 349 772,3
0,0
0,00
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,00
внебюджетные источники
907 082,8
907 082,8
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на условиях софинансирования
15
Реконструкция
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск
375 хирургических коек, 54 реанимационных койки, 2 операционных блока на 14 залов, 3 экстренные операционные, строительство ЦСО, пищеблока, прачечной.
2015–2018
7 399 485,54
866 904,3
6 532 581,24
6 476 522,2
0,0
0,00
56 059,04
в том числе:
федеральный бюджет
5 827 371,6
276 971,6
5 550 400,0
5 550 400,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1 572 113,94
589 932,7
982 181,24
926 122,2
0,0
0,00
56 059,04
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
Главный распорядитель – министерство здравоохранение Красноярского края
Заказчик – КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»
Наименование мероприятия: 1.5. Приобретение имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества для размещения учреждений здравоохранения
16
Приобретение здания под размещение Раздолинской участковой больницы Мотыгинского района
50 посещений в смену, 9 коек круглосуточного стационара, 9 коек дневного стационара
2018
(окончательная оплата – 2019 год)
86 000,0
0,0
0,0
0,0
86 000,0
0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
86 000,0
0,0
0,0
0,0,0
86 000,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края»
Главный распорядитель – министерство здравоохранение Красноярского края
Заказчик – КГБУЗ «Минусинская районная больница»
Наименование мероприятия: 3.1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края и туберкулинодиагностика населения края
17
Здание модульной станции скорой медицинской помощи по ул. Ботаническая, 2а, в г. Минусинске
станция скорой медицинской помощи и стояночный бокс на 10 мест/машин
2017–2018
61 400,00
30 000,00
31 400,00
31 400,00
0,00
0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
61 400,00
30 000,0
31 400,00
31 400,00
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю: министерство строительства Красноярского края
11 184 826,0
0,0
400 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
5 629 891,6
0,0
0,0
краевой бюджет
5 554 934,4
0,0
400 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1.1
4 708 303,8
0,0
400 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
79 491,6
0,00
0,00
краевой бюджет
4 628 812,2
0,0
400 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,0
Итого по мероприятию 1.2
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,0
краевой бюджет
0,00
0,00
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1.4
6 476 522,2
0,0
0,0
в том числе:
0,00
0,00
федеральный бюджет
5 550 400,0
0,0
0,0
краевой бюджет
926 122,2
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,0
Итого по Главному распорядителю: министерство здравоохранения Красноярского края
31 400,0
86 000,0
0,0
Итого по мероприятию 1.5
0,0
86 000,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
86 000,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,0
Итого по мероприятию 3.1
31 400,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
31 400,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,0
Итого по программе
11 216 226,0
86 000,0
400 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
5 629 891,6
0,0
0,0
краевой бюджет
5 586 334,4
86 000,0
400 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,00
0,0
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к государственной программе
Красноярского края «Развитие здравоохранения»
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края
за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
(далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год –
2018
Первый год планового периода –
2019
Второй год планового периода –
2020
Итого
на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего расходные обязательства
по программе
Х
Х
Х
Х
44 552 933,8
30 313 113,6
30 022 212,5
104 888 259,9
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
33 368 107,8
30 313 113,6
29 622 212,5
93 303 433,9
министерство строительства
Красноярского края
130
Х
Х
Х
11 184 826,0
0,0
400 000,0
11 584 826,0
2
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
4 996 735,8
2 925 301,9
3 010 334,9
10 932 372,6
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
4 996 735,8
2 925 301,9
3 010 334,9
10 932 372,6
3
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
6 265 751,6
6 259 594,8
5 405 334,9
17 930 681,3
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
6 265 751,6
6 259 594,8
5 405 334,9
17 930 681,3
4
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери
и ребенка»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
786 341,9
688 073,0
698 809,0
2 173 223,9
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
786 341,9
688 073,0
698 809,0
2 173 223,9
5
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
6
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
76 358,2
84 558,2
94 558,2
255 474,6
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
76 358,2
84 558,2
94 558,2
255 474,6
7
Подпрограмма 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
77 845,6
69 710,7
70 225,7
217 782,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
77 845,6
69 710,7
70 225,7
217 782,0
8
Подпрограмма 7
«Совершенствование схемы территориального планирования
здравоохранения
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
11 228 826,0
0,0
444 000,0
11 672 826,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
44 000,0
0,0
44 000,0
88 000,0
министерство строительства
Красноярского края
130
Х
Х
Х
11 184 826,0
0,0
400 000,0
11 584 826,0
9
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
20 737 906,2
19 912 975,0
19 925 749,8
60 576 631,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
20 737 906,2
19 912 975,0
19 925 749,8
60 576 631,0
10
Подпрограмма 9
«Развитие сельского здравоохранения»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
128 500,0
118 431,5
118 431,5
365 363,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
128 500,0
118 431,5
118 431,5
365 363,0
министерство строительства
Красноярского края
130
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 3
к государственной программе
Красноярского края «Развитие здравоохранения»«
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий
государственной программы Красноярского края (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год –
2018
Первый год планового периода –
2019
Второй год планового периода –
2020
Итого
на очередной финансовый год и плановый период
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего
76 717 228,1
64 214 173,3
65 932 472,7
206 863 874,1
в том числе:
федеральный бюджет*
7 190 531,7
677 626,7
561 614,9
8 429 773,3
краевой бюджет
37 362 402,1
29 635 486,9
29 460 597,6
96 458 486,6
внебюджетные источники
2 716 548,9
2 727 025,8
2 738 613,9
8 182 188,6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
29 447 745,4
31 174 033,9
33 171 646,3
93 793 425,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
всего
6 793 365,6
4 723 575,9
4 814 767,6
16 331 709,1
в том числе:
федеральный бюджет*
1 260 979,9
376 374,0
376 374,0
2 013 727,9
краевой бюджет
3 735 755,9
2 548 927,9
2 633 960,9
8 918 644,7
внебюджетные источники
1 796 629,8
1 798 274,0
1 804 432,7
5 399 336,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
6 859 621,8
6 853 465,0
5 999 800,1
19 712 886,9
в том числе:
федеральный бюджет*
217 240,1
217 193,2
101 114,9
535 548,2
краевой бюджет
6 048 511,5
6 042 401,6
5 304 220,0
17 395 133,1
внебюджетные источники
593 870,2
593 870,2
594 465,2
1 782 205,6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
1 078 785,8
988 919,6
1 004 080,0
3 071 785,4
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
786 341,9
688 073,0
698 809,0
2 173 223,9
внебюджетные источники
292 443,9
300 846,6
305 271,0
898 561,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям»
всего
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
101 358,2
109 558,2
119 558,2
330 474,6
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
76 358,2
84 558,2
94 558,2
255 474,6
внебюджетные источники
25 000,0
25 000,0
25 000,0
75 000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Подпрограмма 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
всего
79 695,6
71 560,7
72 075,7
223 332,0
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
77 845,6
69 710,7
70 225,7
217 782,0
внебюджетные источники
1 850,0
1 850,0
1 850,0
5 550,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Подпрограмма 7
«Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»
всего
11 228 826,0
0,0
444 000,0
11 672 826,0
в том числе:
федеральный бюджет*
5 629 891,6
0,0
0,0
5 629 891,6
краевой бюджет
5 598 934,4
0,0
444 000,0
6 042 934,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
всего
50 192 406,6
51 094 193,9
53 104 991,1
154 391 591,6
в том числе:
федеральный бюджет*
5 557,3
5 628,0
5 694,5
16 879,8
краевой бюджет
20 732 348,9
19 907 347,0
19 920 055,3
60 559 751,2
внебюджетные источники
6 755,0
7 185,0
7 595,0
21 535,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
29 447 745,4
31 174 033,9
33 171 646,3
93 793 425,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Подпрограмма 9
«Развитие сельского здравоохранения»
всего
128 500,0
118 431,5
118 431,5
365 363,0
в том числе:
федеральный бюджет*
76 862,8
78 431,5
78 431,5
233 725,8
краевой бюджет
51 637,2
40 000,0
40 000,0
131 637,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
* Учтены средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи
и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый
непосредственный результат (краткое описание)
от реализации
подпрограммного
мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
2018 год
Первый
год
планового периода
2019 год
Второй
год
планового периода
2020 год
Итого
на очередной финансовый
год и
плановый
период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края
1
Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1
Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения о факторах риска развития заболеваний
всего
17 162,5
12 027,9
14 827,9
44 018,3
увеличение продолжительности жизни населения Красноярского края за счет формирования здорового образа жизни
и профилактики
заболеваний:
в 2018 году до 74 лет;
в 2019 году до 75 лет;
в 2020 году до 76 лет
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1751 0
итого
17 162,5
12 027,9
14 827,9
44 018,3
244
2 500,0
0,0
611
14 662,5
12 027,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
2
Задача 2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период
2.1
Приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Совершенствование мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции центрами СПИД, информационно-просветительские мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1752 0
Всего
185 336,1
181 738,5
182 238,5
549 313,1
1. Охват не менее 95 % или
(не менее 35 000 новорожденных)
от числа подлежащих иммунопрофилактике, ежегодно.
2. Площадь акарицидных обработок массового отдыха населения – 2,3 тыс. га, ежегодно
3. Уровень информированности населения в возрасте
18–49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции:
в 2018 году – 87 %;
в 2019 году – 90 %;
в 2020 году – 93 %
244
65 563,7
65 563,7
65 563,7
196 691,1
621
116 654,8
114 854,8
114 854,8
346 364,4
622
3 117,6
1 320,0
1 820,0
6 257,6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
2.2
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
244
10 766,5
6 346,9
6 346,9
23 460,3
2.3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 7555 0
520
9 200,0
9 200,0
9 200,0
27 600,0
2.4
Оказание платных услуг краевым Центром профилактики и борьбы со СПИД
01 1 00 хххх 0
88 000,0
92 500,0
95 000,0
275 500,0
3
Задача 3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей,
в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения
3.1
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края и туберкулинодиагностика населения края
всего
1 337 059,5
188 853,4
270 586,4
1 796 499,3
Число посещений
с профилактической целью
на 1 жителя – 8,0 млн, ежегодно.
2. Охват туберкулино-диагностикой – 95,0 % или (не менее 469 000 детей
в возрасте от 1 года до 14 лет) от подлежащих диагностике, ежегодно
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 1 00 1753 0
итого
1 166 690,6
87 869,6
164 002,6
1 418 562,8
464
46 399,0
0,0
611
67 833,0
87 833,0
612
1 051 322,0
0,0
621
36,6
36,6
622
1 100,0
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 1 00 1753 0
итого
119 648,0
51 342,9
56 942,9
227 933,8
460
0,0
0,0
611
75 842,3
51 342,9
612
40 542,4
0,0
622
3 263,3
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1753 0
итого
50 720,9
49 640,9
49 640,9
150 002,7
244
34 140,4
611
3 336,4
612
13 244,1
3.2
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
45 274,9
26 828,0
26 828,0
98 930,9
3.3
Оказание платных услуг амбулаторно-поликлиническими, стационарными учреждениями здравоохранения края
01 1 00 хххх 0
1 708 629,8
1 705 774,0
1 709 432,7
5 123 836,5
3.4
Диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров, скрининга
на основные патологические состояния и факторы риска их развития
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
1. Охват диспансерными осмотрами не менее 21,0 %, или (не менее 500 тыс.) взрослого населения, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения, ежегодно.
2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, –
до 100,0 %
от числа подлежащих осмотру, ежегодно.
3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей – до 98,5 % от числа подлежащих осмотру, ежегодно
3.5
Реализация статьи 28 Закона края от 31 октября 2002 г.
№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1754 0
240
220,0
220,0
220,0
660,0
100 % охват медицинским обследованием детей, оставшихся без попечения, находящихся в КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»
4
Задача 4. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов
4.1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики)
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0184 0
610, 620, 810
13 937,3
13 937,3
13 937,3
41 811,9
количество лиц, получивших социальную поддержку,
не менее 900 чел. ежегодно
4.2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0216 0
610, 620, 810
174 285,3
174 285,3
174 285,3
522 855,9
количество лиц, получивших социальную поддержку,
не менее 11 000 чел. ежегодно
4.3
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0217 0
610, 620, 810
7 000,0
7 000,0
7 000,0
21 000,0
количество лиц, получивших социальную поддержку,
не менее 700 чел. ежегодно
4.4
Обеспечение мер социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», в части бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики)
(в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 г.
№ 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0332 0
610, 620, 810
540,0
540,0
540,0
1 620,0
количество лиц, получивших социальную поддержку,
не менее 30 чел. ежегодно
5
Задача 5. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
5.1
Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
всего
299 176,1
296 161,1
296 161,1
891 498,3
функционирование
122 коек паллиативной помощи:
в 2018 году – 30 коек;
в 2019 году – 5 коек;
в 2020 году – 5 коек
710
09 01
01 1 00 1758 0
611
297 607,9
294 592,9
294 592,9
886 793,7
710
09 02
01 1 00 1758 0
610
1 568,2
1 568,2
1 568,2
4 704,6
6
Задача 6. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях
6.1
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5460 0
320
894 805,2
0,0
0,0
894 805,2
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях – 99,8 % ежегодно;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении 0,2 %, ежегодно
6.2
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5161 0
320
307 975,2
318 638,7
318 638,7
945 252,6
6.3
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 1755 0
итого
1 382 264,4
1 332 264,4
1 332 264,4
4 046 793,2
323
992 264,4
612
10 000,0
622
0,0
811
380 000,0
6.4
Организация обеспечения лекарственной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями,
в соответствии с Законом края от 24 декабря 2004 г.
№ 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 1757 0
итого
150 000,0
200 000,0
200 000,0
550 000,0
323
100 000,0
612
0,0
811
50 000,0
6.5
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5197 0
320
18 072,6
17 679,7
17 679,7
53 432,0
6.6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» и Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0185 0
320, 610, 620, 810
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9 000,0
6.7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
и Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0218 0
320, 610, 620, 810
1 700,0
1 700,0
1 700,0
5 100,0
6.8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0219 0
320, 610, 620, 810
58 000,0
58 000,0
58 000,0
174 000,0
6.9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края в части обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0210 0
320, 610, 620, 810
30 000,0
30 000,0
30 000,0
90 000,0
6.10
Обеспечение мер социальной поддержки пенсионеров, родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0220 0
320, 610, 620, 810
40 000,0
40 000,0
40 000,0
120 000,0
6.11
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
10 960,2
6 880,7
6 880,7
24 721,6
Итого по подпрограмме
6 793 365,6
4 723 575,9
4 814 767,6
16 331 709,1
*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цели, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края
Задачи: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения
1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей от числа, подлежащих осмотрам
процентов
ФСН 30
98,5
98,5
98,5
98,5
2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
от числа подлежащих осмотрам
процентов
ВРСН*
103,0
100,0
100,0
100,0
3
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения
процентов
ВРСН*
19,4
21,0
21,0
21,0
4
Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
процентов
ВРСН*
84
87
90
93
Задачи: обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях
5
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях
процентов
ФСН N 35
52,8
54,5
54,5
54,8
6
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях
процентов
ВРСН*
99,8
99,8
99,8
99,8
7
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
процентов
ВРСН*
0,2
0,2
0,2
0,2
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
1
Задача 1. Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом. Модернизация наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
1.1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом,
с наркологическими заболеваниями
и с психическими расстройствами
и расстройствами поведения
всего
3 040 465,8
3 003 726,2
3 036 113,4
9 080 305,4
показатель заболеваемости
туберкулезом:
в 2018 году – 78,9 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 78,7 случая
на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 78,5 случая
на 100 тыс. населения.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
в 2018 году – 70,9 %;
в 2019 году – 71,7 %;
в 2020 году – 71,8 %
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1761 0
итого
2 401 070,4
2 326 134,8
2 358 522,0
7 085 727,2
611
2 378 465,7
2 326 134,8
612
22 604,7
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 2 00 1761 0
611
544 943,0
587 440,0
587 440,0
1 719 823,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 03
01 2 00 1761 0
611
94 452,4
90 151,4
90 151,4
274 755,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Приобретение противотуберкулезных препаратов, лекарственных средств и оборудования для туберкулезной и наркологической служб края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1762 0
240
45 838,4
45 838,4
45 838,4
137 515,2
1.3
Оказание платных услуг учреждениями туберкулезной, наркологической
и психиатрической служб
01 2 00 хххх 0
296 589,9
296 589,9
296 589,9
889 769,7
1.4
Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности
министерство здравоохранения Красноярского края
всего
10 295,0
1 995,0
11 096,3
23 386,3
охват профилактическими медицинскими осмотрами
на раннее выявление потребителей наркотических средств не менее
2000 человек ежегодно. Оснащение краевых учреждений здравоохранения специальным оборудованием для определения наркотических средств
в биологической жидкости, алкоголя
в выдыхаемом воздухе и оборудованием для биохимических и химико-токсикологических исследований
710
09 01
01 2 00 0822 0
610
0,0
0,0
801,3
801,3
710
09 09
01 2 00 0822 0
244
10 295,0
1 995,0
10 295,0
22 585,0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2.1
Совершенствование медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД (раннее выявление, диагностика и лечение) и противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1763 0
240, 620
113 377,0
113 377,0
113 377,0
340 131,0
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека:
в 2018 году – 88,1 % (или 17 279 ВИЧ-инфицированных);
в 2019 году – 88,2 % (или 17 300 ВИЧ-инфицированных);
в 2020 году – 90 %
(или 17 678 ВИЧ-инфицированных).
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении:
в 2018 году – 48 % (или 8 293
ВИЧ-инфицированных);
в 2019 году – 52 % (или
8 996 ВИЧ-инфицированных);
в 2020 году – 56 %
(или 9 899 ВИЧ-инфицированных).
Количество пролеченных больных вирусными гепатитами В и С – не менее 200 чел. ежегодно
3
Задача 3. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом
3.1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
достижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
в 2018 году – 609,0 случая на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 600,3 случая на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 597,7 случая на 100 тыс. населения
3.2
Совершенствование диагностики заболеваний молочной железы. Профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом
всего
3 500,0
0,0
3 500,0
7 000,0
достижение показателя смертности
от злокачественных новообразований
в 2018 году – 189,7 случая на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 189,7 случая на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 189,7 случая на 100 тыс. населения;
достижение показателя смертности
от новообразований:
в 2018 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1764 0
240
3 500,0
0,0
3 500,0
7 000,0
710
09 01
01 2 00 1764 0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Осуществление текущей деятельности онкологического диспансера
всего
7 401,4
0,0
0,0
7 401,4
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1765 0
612
6 650,0
0,0
0,0
6 650,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1765 0
610
751,4
0,0
0,0
751,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
3.4
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, больным
с травматолого-ортопедическими заболеваниями
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий
в 2018 году – 10,2 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 10,0 случая
на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 9,8 случая
на 100 тыс. населения
4
Задача 4. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации. Развитие медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края
4.1
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе экстренной и плановой консультативной помощи населению края, в учреждениях здравоохранения края, развитие службы медицины катастроф края
всего
351 109,0
164 740,2
64 740,2
580 589,4
1. Отсутствие летальности больных при
их транспортировке до места оказания квалифицированной медицинской помощи ежегодно.
2. Доля лиц, госпитализированных
по экстренным показаниям
в течение первых суток:
в 2018 году – 91,7 % (3 675 человек);
в 2019 году – 91,7 % (3 675 человек);
в 2020 году – 91,7 % (3 675 человек).
3. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.
4. Укомплектованность резерва материальных ценностей для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях – 93,0 %
от потребности ежегодно
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1767 0
464
52 264,7
19 500,0
0,0
71 764,7
612
196 072,1
93 000,0
12 500,0
301 572,1
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 1767 0
611
10 249,3
10 249,3
10 249,3
30 747,9
612
45 532,0
0,0
0,0
45 532,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1767 0
всего
46 990,9
41 990,9
41 990,9
130 972,7
111
21 941,3
112
176,5
119
6 626,4
244
13 870,7
612
4 376,0
4.2
Оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 1777 0
611
528 073,2
411 554,0
566 766,0
1 506 393,2
4.3
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 R554 0
610
154 771,1
154 771,1
0,0
309 542,2
4.4
Оказание платных услуг учреждениями скорой медицинской помощи
01 2 00 хххх 0
7 807,6
7 807,6
7 807,6
23 422,8
4.5
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 R402 0
610
372 389,0
62 389,0
62 389,0
497 167,0
оказание высокотехнологичной медицинской помощи не менее 1103 жителям края ежегодно
4.6
Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям края
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1768 0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
4.7
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, медицинское обследование, высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1769 0
240
3 600,0
3 600,0
3 600,0
10 800,0
оказание специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинского обследования, высокотехнологичной нейрореабилитации не менее 25 гражданам ежегодно
4.8
Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных за пределами края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1770 0
320
5 981,6
5 981,6
5 981,6
17 944,8
выплата компенсации стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных
за пределами края, не менее 235 гражданам ежегодно
4.9
Обеспечение граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации расходов на оплату проезда
к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно
(в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 № 7-2660
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 2 00 0526 0
320
11 593,4
11 593,4
11 593,4
34 780,2
удовлетворение потребности граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в бесплатном проезде к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно – 100,0 % (или 575 человек) от заявленной
4.10
Обеспечение граждан Эвенкийского муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации стоимости проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается в сопровождении
(в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 2 00 0618 0
320
21 823,6
21 823,6
21 823,6
65 470,8
удовлетворение потребности граждан Эвенкийского муниципального района
в бесплатном проезде к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно,
а также одного сопровождающего,
если гражданин нуждается
в сопровождении, – 100,0 %
от заявленной (или 1290 человек)
4.11
Развитие службы крови края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 1771 0
всего
707 240,9
704 040,9
704 940,9
2 116 222,7
достижение доли центров крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, – 100 % ежегодно
111
168 377,2
168 377,2
112
4 275,6
4 405,6
119
50 843,8
50 843,8
243
1 462,4
0,0
244
445 486,2
443 648,6
321
6 992,6
6 992,6
323
29 773,1
29 773,1
853
30,0
0,0
4.12
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0810 0
110, 240, 830, 850
36 616,1
28 480,8
29 591,5
94 688,4
4.13
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0720 0
240
0,0
0,0
0,0
0,0
4.14
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0811 0
240
9,0
0,0
0,0
9,0
4.15
Организация и проведение медицинской экспертизы, включая судебную, проведение патологоанатомических исследований и исследований биологического материала
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1773 0
всего
626 281,1
589 491,6
596 491,6
1 812 264,3
1. Количество патолого-анатомических исследований операционного, биопсийного материалов – 100 %, или
в 2018 году – 535 000 исследований;
в 2019 году – 540 000 исследований;
в 2020 году – 540 000 исследований.
2. Количество экспертиз и исследований потерпевших, обвиняемых и других
лиц – 54 672 экспертизы
611
626 281,1
589 491,6
589 491,6
1 805 264,3
612
0,0
0,0
7 000,0
7 000,0
4.16
Оказание платных услуг краевым бюро судебно-медицинской экспертизы
и патологоанатомическим бюро
01 2 00 хххх 0
42 400,0
42 400,0
42 400,0
127 200,0
4.17
Оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи населению края
всего
137 153,4
897 466,1
88 766,1
1 123 385,6
1. Средняя длительность пребывания больного на койке:
в 2018 году – 11,5 дня;
в 2019 году – 11,5 дня;
в 2020 году – 11,3 дня.
2. Средняя занятость койки в году:
в 2018 году – 333,0 дня;
в 2019 году – 333,0 дня;
в 2020 году – 335,0 дня
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1774 0
611
41 323,4
850 023,4
41 323,4
932 670,2
612
58 296,7
9 200,0
9 200,0
76 696,7
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 2 00 1774 0
610
18 881,6
18 881,6
18 881,6
56 644,8
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 03
01 2 00 1774 0
610
3 689,8
3 689,8
3 689,8
11 069,4
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1774 0
611
2 500,0
2 500,0
2 500,0
7 500,0
612
12 461,9
13 171,3
13 171,3
38 804,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
4.18
Оказание отдельных видов платной специализированной медицинской помощи населению края
01 2 00 хххх 0
247 072,7
247 072,7
247 667,7
741 813,1
4.19
Оказание медицинской помощи передвижным консультативно-диагностическим центром «Доктор
Войно-Ясенецкий (Св. Лука)» и другими частными медицинскими организациями
в системе обязательного медицинского страхования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
срок ожидания консультаций врачей-специалистов:
в 2018 году – 10 дней;
в 2019 году – 10 дней;
в 2020 году – 10 дней
4.20
Реализация отдельных мероприятий
по развитию здравоохранения
всего
88 232,6
38 725,9
38 725,9
165 684,4
охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения края:
в 2018 году – 22 % (632 560 человек);
в 2019 году – 23 % (661 320 человек);
в 2020 году – 24 % (690 072 человек).
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации – 80 % ежегодно
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 R382 0
610
3 319,4
1 295,8
1 295,8
5 911,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 R382 0
240, 620
37 496,7
37 430,1
37 430,1
112 356,9
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 R382 0
240, 620
47 416,5
0,0
0,0
47 416,5
Итого по подпрограмме
6 859 621,8
6 853 465,0
5 999 800,1
19 712 886,9
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2018
первый год планового периода –
2019
второй год планового периода –
2020
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Задачи:
1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом.
2. Модернизация наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств.
3. Внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
1
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
ВРСН*
72,8
70,9
71,7
71,8
Задача 4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
процентов
ВРСН*
88,0
88,1
88,2
90
3
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении
процентов
ВРСН*
42,6
48,0
52,0
56,0
4
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения края
процентов
ВРСН*
22,1
22
23
24
5
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации
процентов
ВРСН*
100
80
80
80
Задачи:
5. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом.
6. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации.
7. Развитие региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края
6
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
428,6
609,0
600,3
597,7
7
Смертность от новообразований
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
173,1
192,8
192,8
192,8
8
Смертность от злокачественных новообразований
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
169,9
189,7
189,7
189,7
9
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
11,4
10,2
10,0
9,8
10
Смертность от транспортных травм всех видов
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
13,6
20,0
16,5
15,8
11
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
9,6
15,5
15,1
14,3
12
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток
процентов
Красноярскстат
83,5
91,7
91,7
91,7
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 9
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1 к подпрограмме 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы
(тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2018
первый год планового периода –
2019
второй год планового периода –
2020
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям
1
Задача 1. Совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
1.1
Обследование беременных женщин на пороки развития плода
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
охват беременных женщин, обследованных по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка:
в 2018 году – 80 %;
в 2019 году – 84 %;
в 2020 году – 87 %
1.2
Мероприятия, направленные
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1781 0
610
14 486,6
14 486,6
14 486,6
43 459,8
1.3
Обследование новорожденных
на наследственные, врожденные заболевания и патологию слуха
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Охват новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных:
в 2018 году – 96 % (или 36480 детей);
в 2019 году – 98 % (или 36000 детей);
в 2020 году – 98 % (или 35200 детей).
2. Охват новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных:
в 2018 году – 96 % (или 36 480 детей);
в 2019 году – 98 % (или 36000 детей);
в 2020 году – 98 % (или 35200 детей)
1.4
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга
в учреждениях здравоохранения за счет средств краевого бюджета
всего
19 513,4
17 727,4
19 513,4
56 754,2
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1782 0
610
1 786,0
0,0
1 786,0
3 572,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1782 0
610
17 727,4
17 727,4
17 727,4
53 182,2
1.5
Оказание медицинской помощи женщинам и детям,
в том числе краевым медико-генетическим центром
всего
167 485,4
72 736,4
78 636,4
318 858,2
снижение показателя младенческой смертности:
в 2018 году – 7,5 случая
на 1000 родившихся живыми;
в 2019 году – 5,8 случая
на 1000 родившихся живыми;
в 2020 году – 5,7 случая
на 1000 родившихся живыми
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1783 0
611
21 863,2
21 863,2
21 863,2
65 589,6
612
94 749,0
0,0
5 700,0
100 449,0
460
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1783 0
611
50 873,2
50 873,2
50 873,2
152 619,6
612
0,0
0,0
200,0
200,0
1.6
Оказание платных услуг медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь женщинам и детям,
в том числе краевым медико-генетическим центром
01 3 00 хххх 0
292 443,9
300 846,6
305 271,0
898 561,5
1.7
Выхаживание и воспитание детей в домах ребенка
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 3 00 1784 0
всего
432 905,5
431 905,5
434 955,5
1 299 766,5
содержание и воспитание 432 детей ежегодно
111
275 463,0
275 463,0
112
624,1
624,1
119
85 839,9
85 839,9
244
70 877,4
69 877,4
831
9,0
9,0
852
55,5
55,5
853
36,6
36,6
1.8
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 3 00 0811 0
240, 830, 850
733,9
0,0
0,0
733,9
1.9
Оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0
обеспечение оказания медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО), – 100 %
от запланированного
1.10
Обеспечение детей первого
и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
всего
115 907,6
115 907,6
115 907,6
347 722,8
снижение заболеваемости рахитом
и анемией на 5 % ежегодно
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1785 0
610
35 907,6
35 907,6
35 907,6
107 722,8
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 3 00 1785 0
320
80 000,0
80 000,0
80 000,0
240 000,0
1.11
Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 3 00 1786 0
610
4 509,0
4 509,0
4 509,0
13 527,0
снижение числа детей, больных анемией, на 5 % ежегодно, обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края – 100 %
1.12
Организация круглосуточного приема, выхаживания, содержания и воспитания детей в возрасте
до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей
по другой причине,
в учреждениях здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1787 0
610
30 800,5
30 800,5
30 800,5
92 401,5
обеспечение 100 % медицинского осмотра поступивших детей
Итого по подпрограмме
1 078 785,8
988 919,6
1 004 080,0
3 071 785,4
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 10
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Охрана
здоровья матери и ребенка»
Перечень и значение показателей результативности программы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям
Задача – совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
1
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста
Красноярскстат
72,8
93,0
72,2
70,6
2
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
Красноярскстат
6,2
7,5
5,8
5,7
Приложение № 11
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
год – 2018
первый год планового периода –
2019
второй год планового периода –
2020
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
1
Задача 1. Развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры учреждений медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации
1.1
Оказание специализированной медицинской помощи
в общесоматическом санатории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1791 0
всего
49 292,3
49 092,3
49 392,3
148 076,9
ежегодное количество пролеченных детей не менее 1515 чел.
111
25 496,3
25 496,3
112
172,3
172,3
119
7 649,2
7 649,2
244
15 963,9
15 763,9
320
0,0
0,0
852
10,6
10,6
1.2
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
07 07
01 4 00 1991 0
320
47 689,3
47 689,3
47 689,3
143 067,9
приобретение санаторно-курортных путевок на оздоровление не менее 1500 детей ежегодно
1.3
Обеспечение медицинской реабилитацией
в санаторно-курортных организациях отдельных категорий работающих граждан, проживающих на территории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1793 0
320
16 099,5
16 099,5
16 099,5
48 298,5
1. Ежегодное количество пролеченных детей – не менее 840 чел.
2. Увеличение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25 % ежегодно
1.4
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 0811 0
240
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Оздоровление детей из групп повышенного риска заболевания туберкулезом
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1792 0
610
127 616,9
127 616,9
127 616,9
382 850,7
число пролеченных – не менее 790 детей в год.
Снижение заболеваемости туберкулезом детей не менее 5 % ежегодно.
1.6
Обеспечение медицинской реабилитацией лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества
в немедицинских целях
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 4 00 1794 0
610
13 970,5
13 970,5
13 970,5
41 911,5
число больных алкоголизмом
и наркоманией, прошедших курс реабилитации в НРЦ КГБУЗ «ККНД № 1», – не менее
190 человек ежегодно
Итого по подпрограмме
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
Приложение № 12
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 4 «Развитие
медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям»
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Задача – развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры учреждений медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации
1
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
ВРСН*
33,6
34,0
36,0
40,0
2
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
ВРСН*
20,1
20,1
20,5
21,0
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 13
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 5
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
год – 2018
первый
год планового периода – 2019
второй
год планового периода – 2020
итого
на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами
1
Задача 1. Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования
1.1
Подготовка и повышение квалификации врачей по приоритетным направлениям
в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, организация стажировок врачей в ведущих клиниках РФ и зарубежных клиниках
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 5 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
подготовка врачей по высокотехнологичным видам –
до 100 чел. ежегодно;
стажировка врачей в ведущих клиниках РФ и за рубежом – 20 чел. ежегодно
1.2
Подготовка специалистов
со средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования и переподготовка по специальностям, требующим углубленной подготовки
министерство здравоохранения Красноярского края
710
07 05
01 5 00 1802 0
всего
28 846,2
27 046,2
27 046,2
82 938,6
выполнение государственного задания по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 93 348,00 человеко-часа, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 632 508,00 человеко-часа ежегодно
611
27 046,2
612
1 800,0
1.3
Оказание платных услуг организациями дополнительного профессионального образования
01 5 00 хххх 0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
75 000,0
2
Задача 2. Развитие мер социальной поддержки обучающихся, врачей и средних медицинских работников
2.1
Социальные выплаты гражданам Российской Федерации, обучающимся
по образовательной программе высшего медицинского образования в государственной образовательной организации по очной форме обучения, заключившим договор
о целевом обучении или дополнительное соглашение
к договору о целевом обучении
с органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 5 00 1804 0
320
12 512,0
12 512,0
12 512,0
37 536,0
социальные выплаты:
в 2018 году – 518 студентам, 160 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;
в 2019 году – 638 студентам, 153 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;
в 2020 году – 748 студентам,
150 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении
2.2
Компенсация расходов
на оплату обучения по программам ординатуры гражданам, проходящим за счет собственных средств обучение в государственной образовательной организации высшего образования, заключившим с министерством договор о компенсации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 5 00 1805 0
320
5 000,0
5 000,0
5 000,0
15 000,0
компенсация расходов
на обучение в ординатуре – 33 человека ежегодно
2.3
Компенсация расходов
на оплату найма жилых помещений медицинским работникам
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 5 00 1806 0
610
30 000,0
40 000,0
50 000,0
120 000,0
на оплату найма жилых помещений: 2018 год – 225 человек; 2019 год – 310 человек; 2020 год – 390 человек
Итого по подпрограмме
101 358,2
109 558,2
119 558,2
330 474,6
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 14
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 5 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами
Задачи – снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования. Развитие мер социальной поддержки врачей и средних медицинских работников
1
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
в организациях дополнительного профессионального образования
человек
ВРСН*
9702
10100
11500
14000
2
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся
в рамках целевой подготовки для нужд Красноярского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Красноярского края
процентов
ВРСН*
85,6
95,0
95,0
95,0
3
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. человек
ВРСН*
35,7
37,7
38,0
38,0
4
Обеспеченность средним медицинским персоналом
на 10 тыс. человек
ВРСН*
92,2
102,1
102,2
102,5
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 15
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый
непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год – 2018 год
первый год планового периода – 2019 год
второй год планового периода – 2020 год
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем информатизации здравоохранения
1
Задача 1. Развитие базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения Красноярского края
1.1
Совершенствование информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры органов управления и учреждений здравоохранения, программно-технического
и инфраструктурного обеспечения учреждений здравоохранения и обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 6 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края, имеющих:
1) широкополосный доступ
в сеть Интернет –
149 учреждений;
2) локальные вычислительные сети – 149 учреждений;
3) защищенные каналы связи –
122 учреждения
1.2
Организационное
и нормативно-методическое обеспечение процесса информатизации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 6 00 1811 0
всего
77 845,6
69 710,7
70 225,7
217 782,0
сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края, охваченных консультативно-методической помощью по вопросам информатизации – 149 учреждений
611
71 210,7
69 710,7
612
6 634,9
0,0
1.3
Оказание платных услуг медицинским информационно-аналитическим центром
01 6 00 хххх 0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
5 550,0
2
Задача 2. Создание регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации и его интеграция с федеральными ресурсами
2.1
Внедрение региональной медицинской информационной системы, региональной системы кадрового учета
и регистра медицинских
и фармацевтических работников, паспорта медицинского учреждения, паспорта здравоохранения Красноярского края; создание сервисов интегрированной электронной медицинской карты жителя Красноярского края; расширение комплекса телемедицинских технологий
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 6 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края:
1) ведущих регистр медицинских и фармацевтических
работников, – 149 учреждений;
2) охваченных системой телемедицинских консультаций, – 120 учреждений;
сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края:
1) ведущих регистр медицинских и фармацевтических
работников, – 149 учреждений;
2) охваченных системой телемедицинских консультаций, –
120 учреждений
Итого по подпрограмме
79 695,6
71 560,7
72 075,7
223 332,0
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 16
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 6 «Развитие
информатизации в здравоохранении»
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем информатизации здравоохранения
Задачи:
развитие базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения Красноярского края;
создание регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации и его интеграция
с федеральными ресурсами
1
Доля медицинских организаций Красноярского края, использующих технологию ведения электронной медицинской карты
процентов
ВРСН*
60,0
80,0
80,0
85,0
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 17
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 7 «Совершенствование
схемы территориального планирования здравоохранения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2018 год
первый год планового периода
2019 год
второй год планового периода
2020 год
Итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края
1
Задача подпрограммы – строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края
1.1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек
и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета
министерство строительства
Красноярского края
всего
4 628 812,2
0,0
400 000,0
5 028 812,2
увеличение на 15 % числа учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, соответствующих лицензионным требованиям
и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края
130
09 01
01 7 00 8010 0
410
4 570 812,2
0,0
400 000,0
4 970 812,2
130
09 02
01 7 00 8010 0
410
58 000,0
0,0
0,0
58 000,0
1.2
Реализация мероприятий
по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
министерство строительства
Красноярского края
130
09 01
01 7 00 5823 0
410
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство двух перинатальных центров в городах Ачинске
и Норильске.
Снижение показателя младенческой смертности
в 2018 году – 7,5 на 1000 родившихся живыми;
в 2019 году – 5,8 на 1000 родившихся живыми;
в 2020 году – 5,7 на 1000 родившихся живыми
1.3
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, а также приобретение и монтаж 2 модульных зданий для станций скорой медицинской помощи и 1 модульного здания для инфекционного отделения, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 7 00 1822 0
610
44 000,0
0,0
44 000,0
88 000,0
приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению Красноярского края, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной
и безопасной медицинской помощи:
в 2014 году – 19;
в 2015 году – 9;
в 2016 году – 22;
в 2017 году – 16;
в 2018 году – 15;
в 2019 году – 13;
в 2020 году – 15
1.4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
на условиях софинансирования
министерство строительства
Красноярского края
130
09 01
01 7 00 R111 0
410
6 476 522,2
0,0
0,0
6 476 522,2
реконструкция объекта здравоохранения КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
1.5
Приобретение имущественного комплекса, движимого и недвижимого имущества для размещения учреждений здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 7 00 1821 0
460
0,0
0,0
0,0
0,0
повышение доступности медицинской помощи населению 1 муниципального образования за счет приобретения в краевую собственность
1 имущественного комплекса
1.6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек
и объектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
министерство строительства Красноярского края
130
09 01
01 7 00 5111 F
410
79 491,6
0,0
0,0
79 491,6
реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»
Итого по подпрограмме
11 228 826,0
0,0
444 000,0
11 672 826,0
Приложение № 18
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 7 «Совершенствование
схемы территориального планирования здравоохранения»
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края
Задача подпрограммы – строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края
1
Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) медицинских организаций
процентов
ВРСН
44,0
44,0
43,3
43,0
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 19
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 8 «Обеспечение
реализации государственной
программы и прочие мероприятия»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2018 год
первый год планового периода
2019 год
второй год планового периода
2020 год
Итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
1.1
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 0021 0
120, 240, 320, 360
145 321,3
145 334,8
145 334,8
435 990,9
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» на отчетный год – не менее 95 % ежегодно.
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета – не менее 75 баллов ежегодно
1.2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 5981 0
120, 240
5 557,3
5 628,0
5 694,5
16 879,8
доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, – 100 %
1.3
Осуществление централизованных расходов
на реализацию прочих мероприятий
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 1831 0
всего
116 178,5
73 740,4
86 448,7
276 367,6
1. Доля проведенных мероприятий
от числа запланированных – не менее 90,0 % ежегодно.
2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края
в специальных рецептурных бланках – 100 % в соответствии с их заявками
244
115 198,0
72 759,9
320
0,0
0,0
360
960,5
960,5
830
0,0
0,0
853
20,0
20,0
1.4
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 8 00 1832 0
320
19 634 557,4
19 634 557,4
19 634 557,4
58 903 672,2
доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, – 100 %
1.5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Красноярского края
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
09 09
01 8 00 5093 0
28 556 603,9
30 302 633,9
32 300 246,3
91 159 484,1
1.6
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным
на территории других субъектов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
09 09
01 8 00 Ф850 0
750 859,1
750 000,0
750 000,0
2 250 859,1
1.7
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,
а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
09 09
01 8 00 Ф851 0
129 868,4
120 490,0
120 490,0
370 848,4
1.8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
09 09
01 8 00 Ф852 0
10 414,0
910,0
910,0
12 234,0
2
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
2.1
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом
и реализация мероприятий
по накоплению мобилизационного резерва края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 1834 0
всего
831 013,5
48 514,4
48 514,4
928 042,3
1. Коэффициент количества
автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле- дней списочного состава – 0,8, ежегодно.
2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава – 0,9, ежегодно.
3. Освежение, содержание
и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени – 100 %
от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами – 100 %
в соответствии с их заявками, ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения
в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования
в надлежащем состоянии – 100 %
в соответствии с их заявками, ежегодно
2.2
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 0811 0
240
5 278,2
5 200,0
5 200,0
15 678,2
2.3
Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
01 8 00 хххх 0
6 755,0
7 185,0
7 595,0
21 535,0
Итого по подпрограмме
50 192 406,6
51 094 193,9
53 104 991,1
154 391 591,6
Приложение № 20
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задачи:
внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг;
обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
1
Доля мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процентов
ВРСН*
93,2
95,0
95,0
95,0
2
Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета
баллов
ВРСН*
75,0
75,0
75,0
75,0
3
Доля государственных услуг, оказанных с нарушением срока,
в общем количестве оказанных государственных услуг
процентов
ВРСН*
0
0
0
0
4
Доля средств федерального бюджета, израсходованных на реализацию переданного полномочия, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданного полномочия
процентов
ВРСН*
98
98
98
98
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 21
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 9 «Развитие
сельского здравоохранения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – повышение доступности и качества медицинской помощи сельскому населению Красноярского края
Задачи:
создание условий для развития медицинской помощи в сельских территориях края;
привлечение врачей-специалистов к работе в сельских территориях;
повышение структурной эффективности учреждений здравоохранения Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению в сельских территориях Красноярского края
1
Смертность сельского населения от всех причин
случаев на 1000 человек
Красноярскстат
15,0
14,9
14,8
14,7
2
Обеспеченность сельского населения врачами
на 10 тыс. человек
ВРСН*
17,6
17,6
17,6
17,7
3
Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом
на 10 тыс. человек
ВРСН*
76,8
76,8
76,8
76,9
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 г.
№ 365-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 516-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3237 «О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения» (далее – государственная программа):
в разделе 1 «Паспорт государственной программы Красноярского края»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы
общий объем финансирования программы составляет 432 557 683,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 50 879 282,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 56 001 394,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 58 832 042,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 59 981 089,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 76 717 228,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 64 214 173,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 65 932 472,7 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 18 671 920,3 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2 737 925,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 248 384,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 534 004,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 721 833,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 190 531,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 677 626,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 561 614,9 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 218 553 921,1 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 28 152 958,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 30 334 373,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 199 394,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 32 408 708,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 37 362 402,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 29 635 486,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 29 460 597,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 20 310 863,2 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2 219 958,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 101 582,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 021 483,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 785 649,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 716 548,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 727 025,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 738 613,9 тыс. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 175 020 978,4 тыс. рублей,
из них:
в 2014 году – 17 768 439,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 317 054,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 21 077 160,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 22 064 898,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 29 447 745,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 174 033,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 33 171 646,3 тыс. рублей
«
«
«
»;
в разделе 4 «Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы здравоохранения на территории Красноярского края»:
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«снижение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
до 0,2 %;»:
в разделе 5 «Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы»:
в подразделе 5.5 «Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в пункте 5.5.1:
абзац третий подпункта 5.5.1.5 изложить в следующей редакции:
«проведение ежегодных профессиональных конкурсов «Лучший врач Красноярского края», «Лучший специалист со средним медицинским образованием Красноярского края;»;
приложение № 1 к паспорту государственной программы изложить
в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
приложение № 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4;
в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения» (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей от числа подлежащих осмотрам:
2017 год – 98,5 % от числа подлежащих осмотру;
2018 год – 98,5 % от числа подлежащих осмотру;
2019 год – 98,5 % от числа подлежащих осмотру;
2020 год – 98,5 % от числа подлежащих осмотру;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
2017 год – 103,0 % от числа подлежащих осмотру;
2018 год – 100,0 % от числа подлежащих осмотру;
2019 год – 100,0 % от числа подлежащих осмотру;
2020 год – 100,0 % от числа подлежащих осмотру;
охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения:
2017 год – 19,4 %;
2018 год – 21,0 %;
2019 год – 21,0 %;
2020 год – 21,0 %;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях:
2017 год – 52,8 %;
2018 год – 54,5 %;
2019 год – 54,5 %;
2020 год – 54,8 %;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях возрастет:
2017 год – 99,8 %;
2018 год – 99,8 %;
2019 год – 99,8 %;
2020 год – 99,8 %;
уровень информированности населения в возрасте
18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции:
2017 год – 84 %;
2018 год – 87 %;
2019 год – 90 %;
2020 год – 93 %;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении:
2017 год – 0,2 %;
2018 год – 0,2 %;
2019 год – 0,2 %;
2020 год – 0,2 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 331 709,1 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 6 793 365,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 723 575,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 814 767,6 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 2 013 727,9 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 1 260 979,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 376 374,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 376 374,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 918 644,7 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 3 735 755,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 548 927,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 633 960,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 399 336,5 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 1 796 629,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 798 274,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 804 432,7 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 5;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению № 6;
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
охват населения профилактическими осмотрами
на туберкулез:
2017 год – 72,8 %;
2018 год – 70,9 %;
2019 год – 71,7 %;
2020 год – 71,8 %;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека:
2017 год – 88,0 %;
2018 год – 88,1 %;
2019 год – 88,2 %;
2020 год – 90,0 %;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении:
2017 год – 42,6 %;
2018 год – 48,0 %;
2019 год – 52,0 %;
2020 год – 56,0 %;
смертность от болезней системы кровообращения:
2017 год – 428,6 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 609,0 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 600,3 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 597,7 случая на 100 тыс. человек;
смертность от новообразований:
2017 год – 173,1 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 192,8 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 192,8 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 192,8 случая на 100 тыс. человек;
смертность от злокачественных новообразований:
2017 год – 169,9 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 189,7 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 189,7 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 189,7 случая на 100 тыс. человек;
смертность от дорожно-транспортных происшествий:
2017 год – 11,4 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 10,2 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 10,0 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 9,8 случая на 100 тыс. человек;
смертность от транспортных травм всех видов:
2017 год – 13,6 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 20,0 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 16,5 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 15,8 случая на 100 тыс. человек;
смертность от туберкулеза:
2017 год – 9,6 случая на 100 тыс. человек;
2018 год – 14,9 случая на 100 тыс. человек;
2019 год – 14,6 случая на 100 тыс. человек;
2020 год – 14,3 случая на 100 тыс. человек;
охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения края:
2017 год – 22,1 %;
2018 год – 22 %;
2019 год – 23 %;
2020 год – 24 %;
доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации:
2017 год – 100 %;
2018 год – 80 %;
2019 год – 80 %;
2020 год – 80 %;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток:
2017 год – 83,5 %;
2018 год – 91,7 %;
2019 год – 91,7 %;
2020 год – 91,7 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 19 712 886,9 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 6 859 621,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 853 465,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 999 800,1 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 535 548,2 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 217 240,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 217 193,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 101 114,9 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 17 395 133,1 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 6 048 511,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 042 401,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 304 220,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 782 205,6 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 593 870,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 593 870,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 594 465,2 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 7;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению № 8;
в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет:
2017 год – 72,8 случая на 100000 населения соответствующего возраста;
2018 год – 93,0 случая на 100000 населения соответствующего возраста;
2019 год – 72,2 случая на 100000 населения соответствующего возраста;
2020 год – 70,6 случая на 100000 населения соответствующего возраста;
показатель младенческой смертности:
2017 год – 6,2 случая на 1000 родившихся живыми;
2018 год – 7,5 случая на 1000 родившихся живыми;
2019 год – 5,8 случая на 1000 родившихся живыми;
2020 год – 5,7 случая на 1000 родившихся живыми.
Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 071 785,4 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 1 078 785,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 988 919,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 004 080,0 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 2 173 223,9 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 786 341,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 688 073,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 698 809,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 898 561,5 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 292 443,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 300 846,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 305 271,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 9;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению № 10;
в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся:
2017 год – 33,6 %;
2018 год – 34,0 %;
2019 год – 36,0 %;
2020 год – 40,0 %;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов:
2017 год – 20,1 %;
2018 год – 20,1 %;
2019 год – 20,5 %;
2020 год – 21,0 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 763 905,5 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 254 668,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 254 468,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 254 768,5 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 763 905,5 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 254 668,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 254 468,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 254 768,5 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 11;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 4 изложить в редакции согласно приложению № 12;
в подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
количество подготовленных специалистов
по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования в организациях дополнительного профессионального образования:
2017 год – 9 702 человек;
2018 год – 10 100 человек;
2019 год – 11 500 человек;
2020 год – 14 000 человек;
доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Красноярского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Красноярского края:
2017 год – 85,6 %;
2018 год – 95,0 %;
2019 год – 95,0 %;
2020 год – 95,0 %;
обеспеченность врачами:
2017 год – 35,7 на 10 тыс. человек;
2018 год – 37,7 на 10 тыс. человек;
2019 год – 38,0 на 10 тыс. человек;
2020 год – 38,0 на 10 тыс. человек;
обеспеченность средним медицинским персоналом:
2017 год – 92,2 на 10 тыс. человек;
2018 год – 102,1 на 10 тыс. человек;
2019 год – 102,2 на 10 тыс. человек;
2020 год – 102,5 на 10 тыс. человек.
Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 330 474,6 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 101 358,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 109 558,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 119 558,2 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 255 474,6 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 76 358,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 84 558,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 94 558,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 75 000,0 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 25 000,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 13;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в редакции согласно приложению № 14;
в подпрограмме 6 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
доля медицинских организаций Красноярского края, использующих технологию ведения электронной медицинской карты:
2017 год – 60,0 %;
2018 год – 80,0 %;
2019 год – 80,0 %;
2020 год – 85,0 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 223 332,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 79 695,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 71 560,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 72 075,7 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 217 782,0 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 77 845,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 69 710,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 70 225,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 550,0 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 1 850,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 850,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 850,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 15;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 6 «Развитие информатизации
в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 16;
в подпрограмме 7 «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения» (далее – подпрограмма 7):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) медицинских организаций:
2017 год – 44,0 %;
2018 год – 44,0 %;
2019 год – 43,3 %;
2020 год – 43,0 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 672 826,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 11 228 826,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 444 000,0 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 5 629 891,6 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 5 629 891,6 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 042 934,4 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 5 598 934,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 444 000,0 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 17;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 7 изложить в редакции согласно приложению № 18;
в подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 8):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
доля мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме:
2017 год – 93,2 %;
2018 год – 95,0 %;
2019 год – 95,0 %;
2020 год – 95,0 %;
оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета:
2017 год – 75,0 %;
2018 год – 75,0 %;
2019 год – 75,0 %;
2020 год – 75,0 %;
доля государственных услуг, оказанных с нарушением срока, в общем количестве оказанных государственных услуг:
2017 год – 0 %;
2018 год – 0 %;
2019 год – 0 %;
2020 год – 0 %;
доля средств федерального бюджета, израсходованных на реализацию переданного полномочия, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий:
2017 год – 98 %;
2018 год – 98 %;
2019 год – 98 %;
2020 год – 98 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«
Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы,
в том числе
в разбивке
по всем источникам финансирования
на очередной финансовый год
и плановый период
общий объем финансирования подпрограммы составляет 154 391 591,6 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 50 192 406,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 51 094 193,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 53 104 991,1 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета, поступающие
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, – 16 879,8 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 5 557,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 628,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 694,5 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 60 559 751,2 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 20 732 348,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 19 907 347,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 19 920 055,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 21 535,0 тыс. рублей,
из них:
в 2018 году – 6 755,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 185,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 7 595,0 тыс. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 93 793 425,6 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 29 447 745,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 174 033,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 33 171 646,3 тыс. рублей
»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 19;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 8 изложить в редакции согласно приложению № 20;
в подпрограмме 9 «Развитие сельского здравоохранения»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты
от реализации подпрограммы
с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
смертность сельского населения от всех причин:
2017 год – 15,2 %;
2018 год – 14,9 %;
2019 год – 14,8 %;
2020 год – 14,7 %;
обеспеченность сельского населения врачами:
2017 год – 15,7 %;
2018 год – 17,6 %;
2019 год – 17,6 %;
2020 год – 17,7 %;
обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом:
2017 год – 69,8 %;
2018 год – 76,8 %;
2019 год – 76,8 %;
2020 год – 76,9 %.
Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы
»;
приложение № 2 к паспорту подпрограммы 9 изложить в редакции согласно приложению № 21.
2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
заместителя председателя
Правительства края
Ю.А. Лапшин
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к паспорту государственной программы Красноярского края
«Развитие здравоохранения»
Перечень целевых показателей государственной программы Красноярского края с указанием планируемых
к достижению значений в результате реализации государственной программы Красноярского края
№ п/п
Цели, целевые показатели государственной программы Красноярского края
Единица измерения
Год, предшествую-щий реализации государствен-ной программы Красноярского края
Годы реализации государственной программы Красноярского края
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
годы до конца реализации государственной программы Красноярского края
в пятилетнем интервале
2013
2025
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель программы – увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи
1
Смертность от всех причин
случаев на 1000 человек
12,7
12,7
12,7
12,5
12,3
11,8
11,6
11,5
10,4
9,0
2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,06
69,2
69,7
70,01
70,61
74,0
75,0
76,0
76,5
77,0
3
Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Красноярском крае
%
143,6
142,4
154,7
147,7
186,8
200**
200
200
200
200
4
Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Красноярском крае
%
79,2
78,8
85,8
81,4
96,3
100**
100
100
100
100
5
Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Красноярском крае
%
46,6
49,0
54,2
51,2
83,3
100**
100
100
100
100
* Достижение с 1 октября 2017 года.
** Достижение с 1 января 2018 года.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения»
Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование объекта, территория строительства (приобретения)
Мощность объекта с указанием ед. измерения
Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)
Предельная сметная стоимость объекта
Фактическое финансирова-ние всего
на 01.01. 2018
Остаток стоимости объекта
в ценах государствен-ных контрактов на 01.01.2018
Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам
2018
2019
2020
по годам
до ввода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»
Главный распорядитель – министерство строительства Красноярского края
Заказчик – КГКУ «Управление капитального строительства»
Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов.
1
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера
в г. Красноярске
I этап – строительство корпусов: лечебно-диагностический, приёмный, палатный (количество операционных – 19, из них 2 экстренных, коек – 200, реанимационных –
18 коек).
II – поликлиника –650 посещений в смену, пищеблок, реконструкция радиологического корпуса.
III этап – палатный корпус, круглосуточных –250, дневных – 120
2009–2020
I этап: 2009–2013
II этап: 2013–2016
III этап: 2017–2020
11 087 784,5
9 819 052,28
1 268 732,22
80 000,0
0,00
400 000,00
788 732,22
в том числе:
федеральный бюджет
1 034 167,00
1 034 167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
краевой бюджет
10 053 617,50
8 784 885.28
1 268 732,22
80 000,0
0,0
400 000,0
788 732,22
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
2
Реконструкция центральной районной больницы
в с. Богучаны, Богучанский район
167 коек, поликлиника 250 посещений
2010–2018
3 029 006,5
2 382 529,9
646 476,6
646 476,6
0,0
0,00
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
3 029 006,5
2 382 529,9
646 476,6
646 476,6
0,0
0,00
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
3
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск (II этап)
240 хирургических коек, 48 реанимационных коек, 2 операционных блока на 15 залов
2019–2022
9 386 238,0
37 361,1
9 348 876,9
23 211,8
0,00
0,00
9 325 665,1
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
9 386 238,0
37 361,1
9 348 876,9
23 211,8
0,00
0,00
9 325 665,1
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
4
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (III этап)
поликлиника на 850 посещений в смену
2019–2022
3 046 405,0
0,00
3 046 405,00
37 884,5
0,00
0,00
3 008 520,5
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
3 046 405,0
0,00
3 046 405,00
37 884,5
0,00
0,00
3 008 520,5
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
5
Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск
(IV этап)
реконструкция терапевтического корпуса на 560 коек, реконструкция патологоанатомического корпуса, строительство корпуса восстановительного лечения на 30 коек
2023–2026
7 707 992,0
0,00
7 707 992,00
53 233,7
0,00
0,00
7 654 758,3
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
7 707 992,0
0,00
7 707 992,00
53 233,7
0,00
0,00
7 654 758,3
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
6
Поликлиника в с. Идринское
150 посещений в смену
2018-2020
212 000,0
0,0
212 000,0
8 000,0
0,0
0,0
204 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
краевой бюджет
212 000,0
0,0
212 000,0
8 000,0
0,0
0,0
204 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
7
Поликлиника в Свердловском районе г. Красноярска
600 посещений в смену
2018–2020
530 000,0
0,0
530 000,0
30 000,0
0,0
0,0
500 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
530 000,0
0,0
530 000,0
30 000,0
0,0
0,0
500 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
8
Поликлиника в мкр. «Покровский « г. Красноярска
900 посещений в смену
2018–2020
610 000,0
0,0
610 000,0
10 000,0
0,0
0,0
600 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
610 000,0
0,0
610 000,0
10 000,0
0,0
0,0
600 000,0
бюджеты муниципальных образований
9
Реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»
15 операционных,
в т. ч. 3 экстренных
2014–2018
2 143 816,1
1 713 755,49
430 060,6
430 050,5
0,0
0,00
10,1
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
1 443 000,0
1 363 498,3
79 501,7
79 491,6
0,00
0,00
10,1
краевой бюджет
700 816,1
350 257,2
350 558,9
350 558,9
0,0
0,00
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
10
Вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта
в районе Николаевской сопки
максимальная взлётная масса до 3000 кг, количество авиарейсов до 10 в сутки), площадь
2 260 кв. м
2016–2018
8 524,52
4 206,13
4 318,4
4 318,4
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
4 318,4
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
11
Акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром
в г. Енисейске
28 коек круглосуточного пребывания; женская консультация на 40 посещений в смену; отделение терапии круглосуточной на 35 коек; дневной многопрофильный стационар на 24 койки
2017–2021
902 965,0
1 687,0
901 278,0
13 856,0
0,0
0,0
887 422,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
902 965,0
1 687,0
901 278,0
13 856,0
0,0
0,0
887 422,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
12
Строительство лечебно-диагностического корпуса
в с. Ирбейское Ирбейского района
15 хирургических коек, акушерско-гинекологическое отделение (2 койки акушерские, 4 койки гинекологические), палата реанимации на 3 койки
2017–2021
359 676,49
0,0
359 676,49
11 500,0
348 176,49
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
359 676,49
0,0
359 676,49
11 500,0
0,0
0,0
348 176,49
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
13
Поликлиника в п. Емельяново Емельяновского района
400 посещений в смену
2017–2021
490 000,0
0,0
490 000,0
10 000,0
0,0
0,0
480 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
490 000,0
0,0
490 000,0
10 000,0
0,0
0,0
480 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
6
Родильный дом в г. Шарыпово
28 коек (13 акушерских коек, 15 гинекологических коек)
2012–2021
548 892,52
11 500,0
537 392,52
0,0
0,0
0,0
537 392,52
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
548 892,52
11 500,0
537 392,52
0,0
0,0
0,0
537 392,52
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов.
Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
14
Перинатальный центр
в г. Норильске
110 коек
2014–2018
4 878 720,22
1 528 947,92
3 349 772,3
3 349 772,3
0,0
0,00
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
3 971 637,42
621 865,12
3 349 772,3
3 349 772,3
0,0
0,00
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,00
внебюджетные источники
907 082,8
907 082,8
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на условиях софинансирования
15
Реконструкция
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск
375 хирургических коек, 54 реанимационных койки, 2 операционных блока на 14 залов, 3 экстренные операционные, строительство ЦСО, пищеблока, прачечной.
2015–2018
7 399 485,54
866 904,3
6 532 581,24
6 476 522,2
0,0
0,00
56 059,04
в том числе:
федеральный бюджет
5 827 371,6
276 971,6
5 550 400,0
5 550 400,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1 572 113,94
589 932,7
982 181,24
926 122,2
0,0
0,00
56 059,04
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
Главный распорядитель – министерство здравоохранение Красноярского края
Заказчик – КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»
Наименование мероприятия: 1.5. Приобретение имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества для размещения учреждений здравоохранения
16
Приобретение здания под размещение Раздолинской участковой больницы Мотыгинского района
50 посещений в смену, 9 коек круглосуточного стационара, 9 коек дневного стационара
2018
(окончательная оплата – 2019 год)
86 000,0
0,0
0,0
0,0
86 000,0
0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
86 000,0
0,0
0,0
0,0,0
86 000,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края»
Главный распорядитель – министерство здравоохранение Красноярского края
Заказчик – КГБУЗ «Минусинская районная больница»
Наименование мероприятия: 3.1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края и туберкулинодиагностика населения края
17
Здание модульной станции скорой медицинской помощи по ул. Ботаническая, 2а, в г. Минусинске
станция скорой медицинской помощи и стояночный бокс на 10 мест/машин
2017–2018
61 400,00
30 000,00
31 400,00
31 400,00
0,00
0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
61 400,00
30 000,0
31 400,00
31 400,00
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю: министерство строительства Красноярского края
11 184 826,0
0,0
400 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
5 629 891,6
0,0
0,0
краевой бюджет
5 554 934,4
0,0
400 000,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1.1
4 708 303,8
0,0
400 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
79 491,6
0,00
0,00
краевой бюджет
4 628 812,2
0,0
400 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,0
Итого по мероприятию 1.2
0,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,0
краевой бюджет
0,00
0,00
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию 1.4
6 476 522,2
0,0
0,0
в том числе:
0,00
0,00
федеральный бюджет
5 550 400,0
0,0
0,0
краевой бюджет
926 122,2
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,0
Итого по Главному распорядителю: министерство здравоохранения Красноярского края
31 400,0
86 000,0
0,0
Итого по мероприятию 1.5
0,0
86 000,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
86 000,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,0
Итого по мероприятию 3.1
31 400,0
0,0
0,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
31 400,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,0
Итого по программе
11 216 226,0
86 000,0
400 000,0
в том числе:
федеральный бюджет
5 629 891,6
0,0
0,0
краевой бюджет
5 586 334,4
86 000,0
400 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,00
0,0
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к государственной программе
Красноярского края «Развитие здравоохранения»
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края
за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
(далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год –
2018
Первый год планового периода –
2019
Второй год планового периода –
2020
Итого
на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего расходные обязательства
по программе
Х
Х
Х
Х
44 552 933,8
30 313 113,6
30 022 212,5
104 888 259,9
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
33 368 107,8
30 313 113,6
29 622 212,5
93 303 433,9
министерство строительства
Красноярского края
130
Х
Х
Х
11 184 826,0
0,0
400 000,0
11 584 826,0
2
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
4 996 735,8
2 925 301,9
3 010 334,9
10 932 372,6
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
4 996 735,8
2 925 301,9
3 010 334,9
10 932 372,6
3
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
6 265 751,6
6 259 594,8
5 405 334,9
17 930 681,3
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
6 265 751,6
6 259 594,8
5 405 334,9
17 930 681,3
4
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери
и ребенка»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
786 341,9
688 073,0
698 809,0
2 173 223,9
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
786 341,9
688 073,0
698 809,0
2 173 223,9
5
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
6
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
76 358,2
84 558,2
94 558,2
255 474,6
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
76 358,2
84 558,2
94 558,2
255 474,6
7
Подпрограмма 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
77 845,6
69 710,7
70 225,7
217 782,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
77 845,6
69 710,7
70 225,7
217 782,0
8
Подпрограмма 7
«Совершенствование схемы территориального планирования
здравоохранения
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
11 228 826,0
0,0
444 000,0
11 672 826,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
44 000,0
0,0
44 000,0
88 000,0
министерство строительства
Красноярского края
130
Х
Х
Х
11 184 826,0
0,0
400 000,0
11 584 826,0
9
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
20 737 906,2
19 912 975,0
19 925 749,8
60 576 631,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
20 737 906,2
19 912 975,0
19 925 749,8
60 576 631,0
10
Подпрограмма 9
«Развитие сельского здравоохранения»
всего расходные обязательства
по подпрограмме
Х
Х
Х
128 500,0
118 431,5
118 431,5
365 363,0
в том числе по ГРБС:
министерство здравоохранения Красноярского края
710
Х
Х
Х
128 500,0
118 431,5
118 431,5
365 363,0
министерство строительства
Красноярского края
130
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 3
к государственной программе
Красноярского края «Развитие здравоохранения»«
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий
государственной программы Красноярского края (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)
Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год –
2018
Первый год планового периода –
2019
Второй год планового периода –
2020
Итого
на очередной финансовый год и плановый период
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Государственная программа
«Развитие здравоохранения»
всего
76 717 228,1
64 214 173,3
65 932 472,7
206 863 874,1
в том числе:
федеральный бюджет*
7 190 531,7
677 626,7
561 614,9
8 429 773,3
краевой бюджет
37 362 402,1
29 635 486,9
29 460 597,6
96 458 486,6
внебюджетные источники
2 716 548,9
2 727 025,8
2 738 613,9
8 182 188,6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
29 447 745,4
31 174 033,9
33 171 646,3
93 793 425,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
всего
6 793 365,6
4 723 575,9
4 814 767,6
16 331 709,1
в том числе:
федеральный бюджет*
1 260 979,9
376 374,0
376 374,0
2 013 727,9
краевой бюджет
3 735 755,9
2 548 927,9
2 633 960,9
8 918 644,7
внебюджетные источники
1 796 629,8
1 798 274,0
1 804 432,7
5 399 336,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
6 859 621,8
6 853 465,0
5 999 800,1
19 712 886,9
в том числе:
федеральный бюджет*
217 240,1
217 193,2
101 114,9
535 548,2
краевой бюджет
6 048 511,5
6 042 401,6
5 304 220,0
17 395 133,1
внебюджетные источники
593 870,2
593 870,2
594 465,2
1 782 205,6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
1 078 785,8
988 919,6
1 004 080,0
3 071 785,4
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
786 341,9
688 073,0
698 809,0
2 173 223,9
внебюджетные источники
292 443,9
300 846,6
305 271,0
898 561,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям»
всего
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
6
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
101 358,2
109 558,2
119 558,2
330 474,6
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
76 358,2
84 558,2
94 558,2
255 474,6
внебюджетные источники
25 000,0
25 000,0
25 000,0
75 000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Подпрограмма 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
всего
79 695,6
71 560,7
72 075,7
223 332,0
в том числе:
федеральный бюджет*
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
77 845,6
69 710,7
70 225,7
217 782,0
внебюджетные источники
1 850,0
1 850,0
1 850,0
5 550,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Подпрограмма 7
«Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»
всего
11 228 826,0
0,0
444 000,0
11 672 826,0
в том числе:
федеральный бюджет*
5 629 891,6
0,0
0,0
5 629 891,6
краевой бюджет
5 598 934,4
0,0
444 000,0
6 042 934,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
9
Подпрограмма 8
«Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
всего
50 192 406,6
51 094 193,9
53 104 991,1
154 391 591,6
в том числе:
федеральный бюджет*
5 557,3
5 628,0
5 694,5
16 879,8
краевой бюджет
20 732 348,9
19 907 347,0
19 920 055,3
60 559 751,2
внебюджетные источники
6 755,0
7 185,0
7 595,0
21 535,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
29 447 745,4
31 174 033,9
33 171 646,3
93 793 425,6
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Подпрограмма 9
«Развитие сельского здравоохранения»
всего
128 500,0
118 431,5
118 431,5
365 363,0
в том числе:
федеральный бюджет*
76 862,8
78 431,5
78 431,5
233 725,8
краевой бюджет
51 637,2
40 000,0
40 000,0
131 637,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
* Учтены средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи
и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый
непосредственный результат (краткое описание)
от реализации
подпрограммного
мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
2018 год
Первый
год
планового периода
2019 год
Второй
год
планового периода
2020 год
Итого
на очередной финансовый
год и
плановый
период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края
1
Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1
Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения о факторах риска развития заболеваний
всего
17 162,5
12 027,9
14 827,9
44 018,3
увеличение продолжительности жизни населения Красноярского края за счет формирования здорового образа жизни
и профилактики
заболеваний:
в 2018 году до 74 лет;
в 2019 году до 75 лет;
в 2020 году до 76 лет
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1751 0
итого
17 162,5
12 027,9
14 827,9
44 018,3
244
2 500,0
0,0
611
14 662,5
12 027,9
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
2
Задача 2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период
2.1
Приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Совершенствование мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции центрами СПИД, информационно-просветительские мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1752 0
Всего
185 336,1
181 738,5
182 238,5
549 313,1
1. Охват не менее 95 % или
(не менее 35 000 новорожденных)
от числа подлежащих иммунопрофилактике, ежегодно.
2. Площадь акарицидных обработок массового отдыха населения – 2,3 тыс. га, ежегодно
3. Уровень информированности населения в возрасте
18–49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции:
в 2018 году – 87 %;
в 2019 году – 90 %;
в 2020 году – 93 %
244
65 563,7
65 563,7
65 563,7
196 691,1
621
116 654,8
114 854,8
114 854,8
346 364,4
622
3 117,6
1 320,0
1 820,0
6 257,6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
2.2
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
244
10 766,5
6 346,9
6 346,9
23 460,3
2.3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 7555 0
520
9 200,0
9 200,0
9 200,0
27 600,0
2.4
Оказание платных услуг краевым Центром профилактики и борьбы со СПИД
01 1 00 хххх 0
88 000,0
92 500,0
95 000,0
275 500,0
3
Задача 3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей,
в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения
3.1
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края и туберкулинодиагностика населения края
всего
1 337 059,5
188 853,4
270 586,4
1 796 499,3
Число посещений
с профилактической целью
на 1 жителя – 8,0 млн, ежегодно.
2. Охват туберкулино-диагностикой – 95,0 % или (не менее 469 000 детей
в возрасте от 1 года до 14 лет) от подлежащих диагностике, ежегодно
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 1 00 1753 0
итого
1 166 690,6
87 869,6
164 002,6
1 418 562,8
464
46 399,0
0,0
611
67 833,0
87 833,0
612
1 051 322,0
0,0
621
36,6
36,6
622
1 100,0
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 1 00 1753 0
итого
119 648,0
51 342,9
56 942,9
227 933,8
460
0,0
0,0
611
75 842,3
51 342,9
612
40 542,4
0,0
622
3 263,3
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1753 0
итого
50 720,9
49 640,9
49 640,9
150 002,7
244
34 140,4
611
3 336,4
612
13 244,1
3.2
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
45 274,9
26 828,0
26 828,0
98 930,9
3.3
Оказание платных услуг амбулаторно-поликлиническими, стационарными учреждениями здравоохранения края
01 1 00 хххх 0
1 708 629,8
1 705 774,0
1 709 432,7
5 123 836,5
3.4
Диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров, скрининга
на основные патологические состояния и факторы риска их развития
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 1 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
1. Охват диспансерными осмотрами не менее 21,0 %, или (не менее 500 тыс.) взрослого населения, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого населения, ежегодно.
2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, –
до 100,0 %
от числа подлежащих осмотру, ежегодно.
3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей – до 98,5 % от числа подлежащих осмотру, ежегодно
3.5
Реализация статьи 28 Закона края от 31 октября 2002 г.
№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 1754 0
240
220,0
220,0
220,0
660,0
100 % охват медицинским обследованием детей, оставшихся без попечения, находящихся в КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»
4
Задача 4. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов
4.1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики)
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0184 0
610, 620, 810
13 937,3
13 937,3
13 937,3
41 811,9
количество лиц, получивших социальную поддержку,
не менее 900 чел. ежегодно
4.2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0216 0
610, 620, 810
174 285,3
174 285,3
174 285,3
522 855,9
количество лиц, получивших социальную поддержку,
не менее 11 000 чел. ежегодно
4.3
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0217 0
610, 620, 810
7 000,0
7 000,0
7 000,0
21 000,0
количество лиц, получивших социальную поддержку,
не менее 700 чел. ежегодно
4.4
Обеспечение мер социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», в части бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики)
(в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 г.
№ 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0332 0
610, 620, 810
540,0
540,0
540,0
1 620,0
количество лиц, получивших социальную поддержку,
не менее 30 чел. ежегодно
5
Задача 5. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
5.1
Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
всего
299 176,1
296 161,1
296 161,1
891 498,3
функционирование
122 коек паллиативной помощи:
в 2018 году – 30 коек;
в 2019 году – 5 коек;
в 2020 году – 5 коек
710
09 01
01 1 00 1758 0
611
297 607,9
294 592,9
294 592,9
886 793,7
710
09 02
01 1 00 1758 0
610
1 568,2
1 568,2
1 568,2
4 704,6
6
Задача 6. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях
6.1
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5460 0
320
894 805,2
0,0
0,0
894 805,2
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях – 99,8 % ежегодно;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении 0,2 %, ежегодно
6.2
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5161 0
320
307 975,2
318 638,7
318 638,7
945 252,6
6.3
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 1755 0
итого
1 382 264,4
1 332 264,4
1 332 264,4
4 046 793,2
323
992 264,4
612
10 000,0
622
0,0
811
380 000,0
6.4
Организация обеспечения лекарственной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями,
в соответствии с Законом края от 24 декабря 2004 г.
№ 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае»
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 1757 0
итого
150 000,0
200 000,0
200 000,0
550 000,0
323
100 000,0
612
0,0
811
50 000,0
6.5
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 5197 0
320
18 072,6
17 679,7
17 679,7
53 432,0
6.6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» и Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0185 0
320, 610, 620, 810
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9 000,0
6.7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
и Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0218 0
320, 610, 620, 810
1 700,0
1 700,0
1 700,0
5 100,0
6.8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0219 0
320, 610, 620, 810
58 000,0
58 000,0
58 000,0
174 000,0
6.9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края в части обеспечения лекарственными средствами
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0210 0
320, 610, 620, 810
30 000,0
30 000,0
30 000,0
90 000,0
6.10
Обеспечение мер социальной поддержки пенсионеров, родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 1 00 0220 0
320, 610, 620, 810
40 000,0
40 000,0
40 000,0
120 000,0
6.11
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 1 00 R382 0
240
10 960,2
6 880,7
6 880,7
24 721,6
Итого по подпрограмме
6 793 365,6
4 723 575,9
4 814 767,6
16 331 709,1
*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цели, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края
Задачи: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения
1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей от числа, подлежащих осмотрам
процентов
ФСН 30
98,5
98,5
98,5
98,5
2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
от числа подлежащих осмотрам
процентов
ВРСН*
103,0
100,0
100,0
100,0
3
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения
процентов
ВРСН*
19,4
21,0
21,0
21,0
4
Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
процентов
ВРСН*
84
87
90
93
Задачи: обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях
5
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях
процентов
ФСН N 35
52,8
54,5
54,5
54,8
6
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях
процентов
ВРСН*
99,8
99,8
99,8
99,8
7
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
процентов
ВРСН*
0,2
0,2
0,2
0,2
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
1
Задача 1. Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом. Модернизация наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
1.1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом,
с наркологическими заболеваниями
и с психическими расстройствами
и расстройствами поведения
всего
3 040 465,8
3 003 726,2
3 036 113,4
9 080 305,4
показатель заболеваемости
туберкулезом:
в 2018 году – 78,9 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 78,7 случая
на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 78,5 случая
на 100 тыс. населения.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
в 2018 году – 70,9 %;
в 2019 году – 71,7 %;
в 2020 году – 71,8 %
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1761 0
итого
2 401 070,4
2 326 134,8
2 358 522,0
7 085 727,2
611
2 378 465,7
2 326 134,8
612
22 604,7
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 2 00 1761 0
611
544 943,0
587 440,0
587 440,0
1 719 823,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 03
01 2 00 1761 0
611
94 452,4
90 151,4
90 151,4
274 755,2
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Приобретение противотуберкулезных препаратов, лекарственных средств и оборудования для туберкулезной и наркологической служб края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1762 0
240
45 838,4
45 838,4
45 838,4
137 515,2
1.3
Оказание платных услуг учреждениями туберкулезной, наркологической
и психиатрической служб
01 2 00 хххх 0
296 589,9
296 589,9
296 589,9
889 769,7
1.4
Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности
министерство здравоохранения Красноярского края
всего
10 295,0
1 995,0
11 096,3
23 386,3
охват профилактическими медицинскими осмотрами
на раннее выявление потребителей наркотических средств не менее
2000 человек ежегодно. Оснащение краевых учреждений здравоохранения специальным оборудованием для определения наркотических средств
в биологической жидкости, алкоголя
в выдыхаемом воздухе и оборудованием для биохимических и химико-токсикологических исследований
710
09 01
01 2 00 0822 0
610
0,0
0,0
801,3
801,3
710
09 09
01 2 00 0822 0
244
10 295,0
1 995,0
10 295,0
22 585,0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2.1
Совершенствование медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД (раннее выявление, диагностика и лечение) и противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1763 0
240, 620
113 377,0
113 377,0
113 377,0
340 131,0
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека:
в 2018 году – 88,1 % (или 17 279 ВИЧ-инфицированных);
в 2019 году – 88,2 % (или 17 300 ВИЧ-инфицированных);
в 2020 году – 90 %
(или 17 678 ВИЧ-инфицированных).
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении:
в 2018 году – 48 % (или 8 293
ВИЧ-инфицированных);
в 2019 году – 52 % (или
8 996 ВИЧ-инфицированных);
в 2020 году – 56 %
(или 9 899 ВИЧ-инфицированных).
Количество пролеченных больных вирусными гепатитами В и С – не менее 200 чел. ежегодно
3
Задача 3. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом
3.1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
достижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
в 2018 году – 609,0 случая на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 600,3 случая на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 597,7 случая на 100 тыс. населения
3.2
Совершенствование диагностики заболеваний молочной железы. Профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом
всего
3 500,0
0,0
3 500,0
7 000,0
достижение показателя смертности
от злокачественных новообразований
в 2018 году – 189,7 случая на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 189,7 случая на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 189,7 случая на 100 тыс. населения;
достижение показателя смертности
от новообразований:
в 2018 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения;
в 2018 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 192,8 случая
на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1764 0
240
3 500,0
0,0
3 500,0
7 000,0
710
09 01
01 2 00 1764 0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Осуществление текущей деятельности онкологического диспансера
всего
7 401,4
0,0
0,0
7 401,4
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1765 0
612
6 650,0
0,0
0,0
6 650,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1765 0
610
751,4
0,0
0,0
751,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
3.4
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, больным
с травматолого-ортопедическими заболеваниями
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий
в 2018 году – 10,2 случая
на 100 тыс. населения;
в 2019 году – 10,0 случая
на 100 тыс. населения;
в 2020 году – 9,8 случая
на 100 тыс. населения
4
Задача 4. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации. Развитие медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края
4.1
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе экстренной и плановой консультативной помощи населению края, в учреждениях здравоохранения края, развитие службы медицины катастроф края
всего
351 109,0
164 740,2
64 740,2
580 589,4
1. Отсутствие летальности больных при
их транспортировке до места оказания квалифицированной медицинской помощи ежегодно.
2. Доля лиц, госпитализированных
по экстренным показаниям
в течение первых суток:
в 2018 году – 91,7 % (3 675 человек);
в 2019 году – 91,7 % (3 675 человек);
в 2020 году – 91,7 % (3 675 человек).
3. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.
4. Укомплектованность резерва материальных ценностей для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях – 93,0 %
от потребности ежегодно
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1767 0
464
52 264,7
19 500,0
0,0
71 764,7
612
196 072,1
93 000,0
12 500,0
301 572,1
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 1767 0
611
10 249,3
10 249,3
10 249,3
30 747,9
612
45 532,0
0,0
0,0
45 532,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1767 0
всего
46 990,9
41 990,9
41 990,9
130 972,7
111
21 941,3
112
176,5
119
6 626,4
244
13 870,7
612
4 376,0
4.2
Оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 1777 0
611
528 073,2
411 554,0
566 766,0
1 506 393,2
4.3
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 04
01 2 00 R554 0
610
154 771,1
154 771,1
0,0
309 542,2
4.4
Оказание платных услуг учреждениями скорой медицинской помощи
01 2 00 хххх 0
7 807,6
7 807,6
7 807,6
23 422,8
4.5
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 R402 0
610
372 389,0
62 389,0
62 389,0
497 167,0
оказание высокотехнологичной медицинской помощи не менее 1103 жителям края ежегодно
4.6
Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям края
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1768 0
610
0,0
0,0
0,0
0,0
4.7
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, медицинское обследование, высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1769 0
240
3 600,0
3 600,0
3 600,0
10 800,0
оказание специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинского обследования, высокотехнологичной нейрореабилитации не менее 25 гражданам ежегодно
4.8
Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных за пределами края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1770 0
320
5 981,6
5 981,6
5 981,6
17 944,8
выплата компенсации стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных
за пределами края, не менее 235 гражданам ежегодно
4.9
Обеспечение граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации расходов на оплату проезда
к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно
(в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 № 7-2660
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 2 00 0526 0
320
11 593,4
11 593,4
11 593,4
34 780,2
удовлетворение потребности граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в бесплатном проезде к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно – 100,0 % (или 575 человек) от заявленной
4.10
Обеспечение граждан Эвенкийского муниципального района бесплатным проездом или выплата компенсации стоимости проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается в сопровождении
(в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 2 00 0618 0
320
21 823,6
21 823,6
21 823,6
65 470,8
удовлетворение потребности граждан Эвенкийского муниципального района
в бесплатном проезде к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно,
а также одного сопровождающего,
если гражданин нуждается
в сопровождении, – 100,0 %
от заявленной (или 1290 человек)
4.11
Развитие службы крови края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 1771 0
всего
707 240,9
704 040,9
704 940,9
2 116 222,7
достижение доли центров крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, – 100 % ежегодно
111
168 377,2
168 377,2
112
4 275,6
4 405,6
119
50 843,8
50 843,8
243
1 462,4
0,0
244
445 486,2
443 648,6
321
6 992,6
6 992,6
323
29 773,1
29 773,1
853
30,0
0,0
4.12
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0810 0
110, 240, 830, 850
36 616,1
28 480,8
29 591,5
94 688,4
4.13
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0720 0
240
0,0
0,0
0,0
0,0
4.14
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 06
01 2 00 0811 0
240
9,0
0,0
0,0
9,0
4.15
Организация и проведение медицинской экспертизы, включая судебную, проведение патологоанатомических исследований и исследований биологического материала
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1773 0
всего
626 281,1
589 491,6
596 491,6
1 812 264,3
1. Количество патолого-анатомических исследований операционного, биопсийного материалов – 100 %, или
в 2018 году – 535 000 исследований;
в 2019 году – 540 000 исследований;
в 2020 году – 540 000 исследований.
2. Количество экспертиз и исследований потерпевших, обвиняемых и других
лиц – 54 672 экспертизы
611
626 281,1
589 491,6
589 491,6
1 805 264,3
612
0,0
0,0
7 000,0
7 000,0
4.16
Оказание платных услуг краевым бюро судебно-медицинской экспертизы
и патологоанатомическим бюро
01 2 00 хххх 0
42 400,0
42 400,0
42 400,0
127 200,0
4.17
Оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи населению края
всего
137 153,4
897 466,1
88 766,1
1 123 385,6
1. Средняя длительность пребывания больного на койке:
в 2018 году – 11,5 дня;
в 2019 году – 11,5 дня;
в 2020 году – 11,3 дня.
2. Средняя занятость койки в году:
в 2018 году – 333,0 дня;
в 2019 году – 333,0 дня;
в 2020 году – 335,0 дня
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 1774 0
611
41 323,4
850 023,4
41 323,4
932 670,2
612
58 296,7
9 200,0
9 200,0
76 696,7
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 2 00 1774 0
610
18 881,6
18 881,6
18 881,6
56 644,8
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 03
01 2 00 1774 0
610
3 689,8
3 689,8
3 689,8
11 069,4
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 1774 0
611
2 500,0
2 500,0
2 500,0
7 500,0
612
12 461,9
13 171,3
13 171,3
38 804,5
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
4.18
Оказание отдельных видов платной специализированной медицинской помощи населению края
01 2 00 хххх 0
247 072,7
247 072,7
247 667,7
741 813,1
4.19
Оказание медицинской помощи передвижным консультативно-диагностическим центром «Доктор
Войно-Ясенецкий (Св. Лука)» и другими частными медицинскими организациями
в системе обязательного медицинского страхования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 2 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
срок ожидания консультаций врачей-специалистов:
в 2018 году – 10 дней;
в 2019 году – 10 дней;
в 2020 году – 10 дней
4.20
Реализация отдельных мероприятий
по развитию здравоохранения
всего
88 232,6
38 725,9
38 725,9
165 684,4
охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения края:
в 2018 году – 22 % (632 560 человек);
в 2019 году – 23 % (661 320 человек);
в 2020 году – 24 % (690 072 человек).
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации – 80 % ежегодно
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 2 00 R382 0
610
3 319,4
1 295,8
1 295,8
5 911,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 R382 0
240, 620
37 496,7
37 430,1
37 430,1
112 356,9
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 2 00 R382 0
240, 620
47 416,5
0,0
0,0
47 416,5
Итого по подпрограмме
6 859 621,8
6 853 465,0
5 999 800,1
19 712 886,9
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2018
первый год планового периода –
2019
второй год планового периода –
2020
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Задачи:
1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом.
2. Модернизация наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств.
3. Внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации
1
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
ВРСН*
72,8
70,9
71,7
71,8
Задача 4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека
процентов
ВРСН*
88,0
88,1
88,2
90
3
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении
процентов
ВРСН*
42,6
48,0
52,0
56,0
4
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения края
процентов
ВРСН*
22,1
22
23
24
5
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации
процентов
ВРСН*
100
80
80
80
Задачи:
5. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом.
6. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации.
7. Развитие региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края
6
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
428,6
609,0
600,3
597,7
7
Смертность от новообразований
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
173,1
192,8
192,8
192,8
8
Смертность от злокачественных новообразований
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
169,9
189,7
189,7
189,7
9
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
11,4
10,2
10,0
9,8
10
Смертность от транспортных травм всех видов
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
13,6
20,0
16,5
15,8
11
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. человек
Красноярскстат
9,6
15,5
15,1
14,3
12
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток
процентов
Красноярскстат
83,5
91,7
91,7
91,7
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 9
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1 к подпрограмме 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы
(тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год –
2018
первый год планового периода –
2019
второй год планового периода –
2020
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям
1
Задача 1. Совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
1.1
Обследование беременных женщин на пороки развития плода
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
охват беременных женщин, обследованных по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка:
в 2018 году – 80 %;
в 2019 году – 84 %;
в 2020 году – 87 %
1.2
Мероприятия, направленные
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1781 0
610
14 486,6
14 486,6
14 486,6
43 459,8
1.3
Обследование новорожденных
на наследственные, врожденные заболевания и патологию слуха
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Охват новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных:
в 2018 году – 96 % (или 36480 детей);
в 2019 году – 98 % (или 36000 детей);
в 2020 году – 98 % (или 35200 детей).
2. Охват новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных:
в 2018 году – 96 % (или 36 480 детей);
в 2019 году – 98 % (или 36000 детей);
в 2020 году – 98 % (или 35200 детей)
1.4
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга
в учреждениях здравоохранения за счет средств краевого бюджета
всего
19 513,4
17 727,4
19 513,4
56 754,2
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1782 0
610
1 786,0
0,0
1 786,0
3 572,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1782 0
610
17 727,4
17 727,4
17 727,4
53 182,2
1.5
Оказание медицинской помощи женщинам и детям,
в том числе краевым медико-генетическим центром
всего
167 485,4
72 736,4
78 636,4
318 858,2
снижение показателя младенческой смертности:
в 2018 году – 7,5 случая
на 1000 родившихся живыми;
в 2019 году – 5,8 случая
на 1000 родившихся живыми;
в 2020 году – 5,7 случая
на 1000 родившихся живыми
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1783 0
611
21 863,2
21 863,2
21 863,2
65 589,6
612
94 749,0
0,0
5 700,0
100 449,0
460
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1783 0
611
50 873,2
50 873,2
50 873,2
152 619,6
612
0,0
0,0
200,0
200,0
1.6
Оказание платных услуг медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь женщинам и детям,
в том числе краевым медико-генетическим центром
01 3 00 хххх 0
292 443,9
300 846,6
305 271,0
898 561,5
1.7
Выхаживание и воспитание детей в домах ребенка
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 3 00 1784 0
всего
432 905,5
431 905,5
434 955,5
1 299 766,5
содержание и воспитание 432 детей ежегодно
111
275 463,0
275 463,0
112
624,1
624,1
119
85 839,9
85 839,9
244
70 877,4
69 877,4
831
9,0
9,0
852
55,5
55,5
853
36,6
36,6
1.8
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 3 00 0811 0
240, 830, 850
733,9
0,0
0,0
733,9
1.9
Оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО)
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 3 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0
обеспечение оказания медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО), – 100 %
от запланированного
1.10
Обеспечение детей первого
и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
всего
115 907,6
115 907,6
115 907,6
347 722,8
снижение заболеваемости рахитом
и анемией на 5 % ежегодно
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 3 00 1785 0
610
35 907,6
35 907,6
35 907,6
107 722,8
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 3 00 1785 0
320
80 000,0
80 000,0
80 000,0
240 000,0
1.11
Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 3 00 1786 0
610
4 509,0
4 509,0
4 509,0
13 527,0
снижение числа детей, больных анемией, на 5 % ежегодно, обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края – 100 %
1.12
Организация круглосуточного приема, выхаживания, содержания и воспитания детей в возрасте
до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей
по другой причине,
в учреждениях здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 3 00 1787 0
610
30 800,5
30 800,5
30 800,5
92 401,5
обеспечение 100 % медицинского осмотра поступивших детей
Итого по подпрограмме
1 078 785,8
988 919,6
1 004 080,0
3 071 785,4
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 10
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Охрана
здоровья матери и ребенка»
Перечень и значение показателей результативности программы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям
Задача – совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
1
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста
Красноярскстат
72,8
93,0
72,2
70,6
2
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
Красноярскстат
6,2
7,5
5,8
5,7
Приложение № 11
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
год – 2018
первый год планового периода –
2019
второй год планового периода –
2020
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
1
Задача 1. Развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры учреждений медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации
1.1
Оказание специализированной медицинской помощи
в общесоматическом санатории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1791 0
всего
49 292,3
49 092,3
49 392,3
148 076,9
ежегодное количество пролеченных детей не менее 1515 чел.
111
25 496,3
25 496,3
112
172,3
172,3
119
7 649,2
7 649,2
244
15 963,9
15 763,9
320
0,0
0,0
852
10,6
10,6
1.2
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
07 07
01 4 00 1991 0
320
47 689,3
47 689,3
47 689,3
143 067,9
приобретение санаторно-курортных путевок на оздоровление не менее 1500 детей ежегодно
1.3
Обеспечение медицинской реабилитацией
в санаторно-курортных организациях отдельных категорий работающих граждан, проживающих на территории Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1793 0
320
16 099,5
16 099,5
16 099,5
48 298,5
1. Ежегодное количество пролеченных детей – не менее 840 чел.
2. Увеличение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25 % ежегодно
1.4
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 0811 0
240
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Оздоровление детей из групп повышенного риска заболевания туберкулезом
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 05
01 4 00 1792 0
610
127 616,9
127 616,9
127 616,9
382 850,7
число пролеченных – не менее 790 детей в год.
Снижение заболеваемости туберкулезом детей не менее 5 % ежегодно.
1.6
Обеспечение медицинской реабилитацией лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества
в немедицинских целях
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 4 00 1794 0
610
13 970,5
13 970,5
13 970,5
41 911,5
число больных алкоголизмом
и наркоманией, прошедших курс реабилитации в НРЦ КГБУЗ «ККНД № 1», – не менее
190 человек ежегодно
Итого по подпрограмме
254 668,5
254 468,5
254 768,5
763 905,5
Приложение № 12
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 4 «Развитие
медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детям»
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Задача – развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры учреждений медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации
1
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
ВРСН*
33,6
34,0
36,0
40,0
2
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
ВРСН*
20,1
20,1
20,5
21,0
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 13
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 5
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
год – 2018
первый
год планового периода – 2019
второй
год планового периода – 2020
итого
на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами
1
Задача 1. Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования
1.1
Подготовка и повышение квалификации врачей по приоритетным направлениям
в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, организация стажировок врачей в ведущих клиниках РФ и зарубежных клиниках
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 5 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
подготовка врачей по высокотехнологичным видам –
до 100 чел. ежегодно;
стажировка врачей в ведущих клиниках РФ и за рубежом – 20 чел. ежегодно
1.2
Подготовка специалистов
со средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования и переподготовка по специальностям, требующим углубленной подготовки
министерство здравоохранения Красноярского края
710
07 05
01 5 00 1802 0
всего
28 846,2
27 046,2
27 046,2
82 938,6
выполнение государственного задания по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 93 348,00 человеко-часа, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 632 508,00 человеко-часа ежегодно
611
27 046,2
612
1 800,0
1.3
Оказание платных услуг организациями дополнительного профессионального образования
01 5 00 хххх 0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
75 000,0
2
Задача 2. Развитие мер социальной поддержки обучающихся, врачей и средних медицинских работников
2.1
Социальные выплаты гражданам Российской Федерации, обучающимся
по образовательной программе высшего медицинского образования в государственной образовательной организации по очной форме обучения, заключившим договор
о целевом обучении или дополнительное соглашение
к договору о целевом обучении
с органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 5 00 1804 0
320
12 512,0
12 512,0
12 512,0
37 536,0
социальные выплаты:
в 2018 году – 518 студентам, 160 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;
в 2019 году – 638 студентам, 153 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;
в 2020 году – 748 студентам,
150 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении
2.2
Компенсация расходов
на оплату обучения по программам ординатуры гражданам, проходящим за счет собственных средств обучение в государственной образовательной организации высшего образования, заключившим с министерством договор о компенсации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 5 00 1805 0
320
5 000,0
5 000,0
5 000,0
15 000,0
компенсация расходов
на обучение в ординатуре – 33 человека ежегодно
2.3
Компенсация расходов
на оплату найма жилых помещений медицинским работникам
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 5 00 1806 0
610
30 000,0
40 000,0
50 000,0
120 000,0
на оплату найма жилых помещений: 2018 год – 225 человек; 2019 год – 310 человек; 2020 год – 390 человек
Итого по подпрограмме
101 358,2
109 558,2
119 558,2
330 474,6
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 14
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 5 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами
Задачи – снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования. Развитие мер социальной поддержки врачей и средних медицинских работников
1
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
в организациях дополнительного профессионального образования
человек
ВРСН*
9702
10100
11500
14000
2
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся
в рамках целевой подготовки для нужд Красноярского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Красноярского края
процентов
ВРСН*
85,6
95,0
95,0
95,0
3
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. человек
ВРСН*
35,7
37,7
38,0
38,0
4
Обеспеченность средним медицинским персоналом
на 10 тыс. человек
ВРСН*
92,2
102,1
102,2
102,5
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 15
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 6
«Развитие информатизации
в здравоохранении»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый
непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год – 2018 год
первый год планового периода – 2019 год
второй год планового периода – 2020 год
итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем информатизации здравоохранения
1
Задача 1. Развитие базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения Красноярского края
1.1
Совершенствование информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры органов управления и учреждений здравоохранения, программно-технического
и инфраструктурного обеспечения учреждений здравоохранения и обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 6 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края, имеющих:
1) широкополосный доступ
в сеть Интернет –
149 учреждений;
2) локальные вычислительные сети – 149 учреждений;
3) защищенные каналы связи –
122 учреждения
1.2
Организационное
и нормативно-методическое обеспечение процесса информатизации
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 6 00 1811 0
всего
77 845,6
69 710,7
70 225,7
217 782,0
сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края, охваченных консультативно-методической помощью по вопросам информатизации – 149 учреждений
611
71 210,7
69 710,7
612
6 634,9
0,0
1.3
Оказание платных услуг медицинским информационно-аналитическим центром
01 6 00 хххх 0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
5 550,0
2
Задача 2. Создание регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации и его интеграция с федеральными ресурсами
2.1
Внедрение региональной медицинской информационной системы, региональной системы кадрового учета
и регистра медицинских
и фармацевтических работников, паспорта медицинского учреждения, паспорта здравоохранения Красноярского края; создание сервисов интегрированной электронной медицинской карты жителя Красноярского края; расширение комплекса телемедицинских технологий
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
01 6 00 хххх 0
0,0
0,0
0,0
0,0*
сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края:
1) ведущих регистр медицинских и фармацевтических
работников, – 149 учреждений;
2) охваченных системой телемедицинских консультаций, – 120 учреждений;
сохранение достигнутого уровня количества государственных учреждений здравоохранения края:
1) ведущих регистр медицинских и фармацевтических
работников, – 149 учреждений;
2) охваченных системой телемедицинских консультаций, –
120 учреждений
Итого по подпрограмме
79 695,6
71 560,7
72 075,7
223 332,0
* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.5–1.8 подраздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Приложение № 16
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 6 «Развитие
информатизации в здравоохранении»
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем информатизации здравоохранения
Задачи:
развитие базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения Красноярского края;
создание регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации и его интеграция
с федеральными ресурсами
1
Доля медицинских организаций Красноярского края, использующих технологию ведения электронной медицинской карты
процентов
ВРСН*
60,0
80,0
80,0
85,0
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 17
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 7 «Совершенствование
схемы территориального планирования здравоохранения»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2018 год
первый год планового периода
2019 год
второй год планового периода
2020 год
Итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края
1
Задача подпрограммы – строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края
1.1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек
и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета
министерство строительства
Красноярского края
всего
4 628 812,2
0,0
400 000,0
5 028 812,2
увеличение на 15 % числа учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, соответствующих лицензионным требованиям
и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края
130
09 01
01 7 00 8010 0
410
4 570 812,2
0,0
400 000,0
4 970 812,2
130
09 02
01 7 00 8010 0
410
58 000,0
0,0
0,0
58 000,0
1.2
Реализация мероприятий
по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
министерство строительства
Красноярского края
130
09 01
01 7 00 5823 0
410
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство двух перинатальных центров в городах Ачинске
и Норильске.
Снижение показателя младенческой смертности
в 2018 году – 7,5 на 1000 родившихся живыми;
в 2019 году – 5,8 на 1000 родившихся живыми;
в 2020 году – 5,7 на 1000 родившихся живыми
1.3
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, а также приобретение и монтаж 2 модульных зданий для станций скорой медицинской помощи и 1 модульного здания для инфекционного отделения, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 02
01 7 00 1822 0
610
44 000,0
0,0
44 000,0
88 000,0
приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению Красноярского края, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной
и безопасной медицинской помощи:
в 2014 году – 19;
в 2015 году – 9;
в 2016 году – 22;
в 2017 году – 16;
в 2018 году – 15;
в 2019 году – 13;
в 2020 году – 15
1.4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
на условиях софинансирования
министерство строительства
Красноярского края
130
09 01
01 7 00 R111 0
410
6 476 522,2
0,0
0,0
6 476 522,2
реконструкция объекта здравоохранения КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
1.5
Приобретение имущественного комплекса, движимого и недвижимого имущества для размещения учреждений здравоохранения
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 01
01 7 00 1821 0
460
0,0
0,0
0,0
0,0
повышение доступности медицинской помощи населению 1 муниципального образования за счет приобретения в краевую собственность
1 имущественного комплекса
1.6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек
и объектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
министерство строительства Красноярского края
130
09 01
01 7 00 5111 F
410
79 491,6
0,0
0,0
79 491,6
реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»
Итого по подпрограмме
11 228 826,0
0,0
444 000,0
11 672 826,0
Приложение № 18
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 7 «Совершенствование
схемы территориального планирования здравоохранения»
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края
Задача подпрограммы – строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края
1
Доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) медицинских организаций
процентов
ВРСН
44,0
44,0
43,3
43,0
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 19
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 1
к подпрограмме 8 «Обеспечение
реализации государственной
программы и прочие мероприятия»
2. Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2018 год
первый год планового периода
2019 год
второй год планового периода
2020 год
Итого
на очередной финансовый год
и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
1.1
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов государственной власти
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 0021 0
120, 240, 320, 360
145 321,3
145 334,8
145 334,8
435 990,9
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» на отчетный год – не менее 95 % ежегодно.
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета – не менее 75 баллов ежегодно
1.2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 5981 0
120, 240
5 557,3
5 628,0
5 694,5
16 879,8
доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, – 100 %
1.3
Осуществление централизованных расходов
на реализацию прочих мероприятий
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 1831 0
всего
116 178,5
73 740,4
86 448,7
276 367,6
1. Доля проведенных мероприятий
от числа запланированных – не менее 90,0 % ежегодно.
2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края
в специальных рецептурных бланках – 100 % в соответствии с их заявками
244
115 198,0
72 759,9
320
0,0
0,0
360
960,5
960,5
830
0,0
0,0
853
20,0
20,0
1.4
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
министерство здравоохранения Красноярского края
710
10 03
01 8 00 1832 0
320
19 634 557,4
19 634 557,4
19 634 557,4
58 903 672,2
доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, – 100 %
1.5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Красноярского края
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
09 09
01 8 00 5093 0
28 556 603,9
30 302 633,9
32 300 246,3
91 159 484,1
1.6
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным
на территории других субъектов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
09 09
01 8 00 Ф850 0
750 859,1
750 000,0
750 000,0
2 250 859,1
1.7
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,
а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
09 09
01 8 00 Ф851 0
129 868,4
120 490,0
120 490,0
370 848,4
1.8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
09 09
01 8 00 Ф852 0
10 414,0
910,0
910,0
12 234,0
2
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
2.1
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом
и реализация мероприятий
по накоплению мобилизационного резерва края
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 1834 0
всего
831 013,5
48 514,4
48 514,4
928 042,3
1. Коэффициент количества
автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле- дней списочного состава – 0,8, ежегодно.
2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава – 0,9, ежегодно.
3. Освежение, содержание
и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени – 100 %
от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами – 100 %
в соответствии с их заявками, ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения
в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования
в надлежащем состоянии – 100 %
в соответствии с их заявками, ежегодно
2.2
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
министерство здравоохранения Красноярского края
710
09 09
01 8 00 0811 0
240
5 278,2
5 200,0
5 200,0
15 678,2
2.3
Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
01 8 00 хххх 0
6 755,0
7 185,0
7 595,0
21 535,0
Итого по подпрограмме
50 192 406,6
51 094 193,9
53 104 991,1
154 391 591,6
Приложение № 20
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задачи:
внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг;
обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
1
Доля мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
процентов
ВРСН*
93,2
95,0
95,0
95,0
2
Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета
баллов
ВРСН*
75,0
75,0
75,0
75,0
3
Доля государственных услуг, оказанных с нарушением срока,
в общем количестве оказанных государственных услуг
процентов
ВРСН*
0
0
0
0
4
Доля средств федерального бюджета, израсходованных на реализацию переданного полномочия, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданного полномочия
процентов
ВРСН*
98
98
98
98
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Приложение № 21
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 365-п
Приложение № 2
к подпрограмме 9 «Развитие
сельского здравоохранения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации подпрограммы
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы – повышение доступности и качества медицинской помощи сельскому населению Красноярского края
Задачи:
создание условий для развития медицинской помощи в сельских территориях края;
привлечение врачей-специалистов к работе в сельских территориях;
повышение структурной эффективности учреждений здравоохранения Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению в сельских территориях Красноярского края
1
Смертность сельского населения от всех причин
случаев на 1000 человек
Красноярскстат
15,0
14,9
14,8
14,7
2
Обеспеченность сельского населения врачами
на 10 тыс. человек
ВРСН*
17,6
17,6
17,6
17,7
3
Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом
на 10 тыс. человек
ВРСН*
76,8
76,8
76,8
76,9
* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: