Основная информация
Дата опубликования: | 19 июля 2011г. |
Номер документа: | RU43000201100469 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кировская область |
Принявший орган: | Правительство Кировской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 № 112/337
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 № 39/33 «Об областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Кировской области от 20.05.2010 52/227, от 20.07.2010 № 59/344, от 29.09.2010 № 71/490, от 11.11.2010 № 77/551, от 25.04.2011 № 101/154), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы (далее – Программа). Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего соответствующие изменения в объемах финансирования Программы.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 19.07.2011 № 112/337
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. В разделе «Важнейшие показатели эффективности Программы» после абзаца «объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество посещений в центрах здоровья;
количество обученных в школе здоровья;».
1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» после абзаца «увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения в год» дополнить абзацами следующего содержания:
«оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год;
обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год;».
2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.1. Внести в объемы и источники финансирования Программы следующие изменения:
«(млн. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, направления, мероприятия
Источник финансирования
Всего
2010 год
2011 год
1
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого*
598,54886
278,2867
320,26216
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
472,44886
218,8867
253,56216
1.8
Направление
«Артериальная гипертония»
итого*
11,30316
6,717
4,58616
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет*
10,10316
6,117
3,98616
2
Подпрограмма «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
итого*
86,243
16,7
69,543
областной бюджет*
86,243
16,7
69,543
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого*
1037,58774
764,3329
273,25484
федеральный бюджет
197,5173
194,7793
2,738
областной бюджет*
837,49344
566,9766
270,51684
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-».
2.2. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления
финансирования
Программы
Объем финансирования на
2010 – 2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
1
Капитальные вложения –
всего*
в том числе:
1781,266
900,2915
880,9745
федеральный бюджет
452,9078
199,5793
253,3285
областной бюджет*
1328,1212
700,4752
627,646
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
725,5795
353,0035
372,576
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет*
609,8395
296,0635
313,776
бюджеты муниципальных образований области**
2,34
2,34
-
Всего*
в том числе:
2506,8455
1253,295
1253,5505
федеральный бюджет
566,3078
254,1793
312,1285
областной бюджет*
1937,9607
996,5387
941,422
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой» абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм – муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области».
4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» внести в перечень показателей эффективности Программы следующие изменения:
«Перечень показателей эффективности Программы
№ п/п
Наименование показателей эффективности
Единица измерения
Базовое значение (факт 2008 год)
2010 год
2011 год
Источник получения информации
6.18
Количество посещений в центрах здоровья
посещений
-
-
35000
отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья», утвержденная приказом Минздравосцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н
6.19
Количество обученных в школе здоровья
человек
-
-
13000
отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья», утвержденная приказом Минздравосцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н».
5. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (приложение № 2 к Программе). Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе). Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (приложение № 6 к Программе). Прилагаются.
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 598,54886 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 126,1 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 472,44886 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование направления, задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010 – 2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.8
Направление «Артериальная гипертония»
3.8.2
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией
Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
0,8
0,4
0,4
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
7,08616
5,0
2,08616
Всего по направлению
итого*
11,30316
6,717
4,58616
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет*
10,10316
6,117
3,98616
Всего по Подпрограмме
итого*
598,54886
278,2867
320,26216
федеральный
бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
472,44886
218,8867
253,56216».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
4.1. В абзаце втором слова «602,8627 млн. рублей» заменить словами «598,54886 млн. рублей».
4.2. В абзаце четвертом слова «476,7627 млн. рублей» заменить словами «472,44886 млн. рублей».
4.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010 – 2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
147,70936
56,0232
91,68616
федеральный бюджет
12,7
4,8
7,9
областной бюджет*
135,00936
51,2232
83,78616
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
450,8395
222,2635
228,576
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет*
337,4395
167,6635
169,776
Всего*
в том числе:
598,54886
278,2867
320,26216
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
472,33886
218,8867
253,56216
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 86,243 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 86,243 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области – по согласованию и (или) по соглашениям».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование направления, задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010 – 2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП
3.1.6
Оснащение оборудованием в составе Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Кировской области» подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП
областной бюджет*
2,143
-
2,143
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
86,243
16,7
69,543
областной бюджет*
86,243
16,7
69,543
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце первом слова «84,1 млн. рублей» заменить словами «86,243 млн. рублей».
3.2. В абзаце втором слова «84,1 млн. рублей» заменить словами «86,243 млн. рублей».
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010 – 2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
71,743
10,0
61,743
областной бюджет*
71,743
10,0
61,743
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
14,5
6,7
7,8
областной бюджет*
14,5
6,7
7,8
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
Всего*
в том числе:
86,243
16,7
69,543
областной бюджет*
86,243
16,7
69,543
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой» абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на оснащение учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм – муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области».
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010 – 2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010
год
2011 год
3.1
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией
3.1.1
Оснащение медицинским оборудованием, мебелью областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
федеральный бюджет
242,6905
-
242,6905
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
255,6
67,0
188,6
3.3
Внедрение высокотехнологичных методов лечения
Открытие сосудистого отделения на базе государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница»
областной бюджет*
41,0
14,0
27,0
департамент здравоохранения Кировской области».
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел «Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы
объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области;
средняя длительность пребывания больного в стационаре;
количество посещений в центрах здоровья;
количество обученных в школе здоровья».
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 1037,58774 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 197,5173 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 837,49344 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию и (или) по соглашениям) – 2,577 млн. рублей».
1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения;
уменьшение средней длительности пребывания больного в стационаре до 13,6 дня;
оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год;
обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010 – 2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010
год
2011 год
3.3
Укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
3.3.1
Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
7,5173
4,7793
2,738
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
областной бюджет*
2,13954
1,4237
0,71584
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
3.4
Разработка комплексного плана реструктуризации системы медицинского обслуживания, доработка концепции развития системы здравоохранения Кировской области, оказание содействия в реформировании системы оплаты медицинской помощи
областной бюджет*
4,6
3,0
1,6
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
1037,58774
764,3329
273,25484
федеральный бюджет
197,5173
194,7793
2,738
областной бюджет*
837,49344
566,9766
270,51684
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце первом слова «1035,4169 млн. рублей» заменить словами «1037,58774 млн. рублей».
3.2. В абзаце третьем слова «835,3226 млн. рублей» заменить словами «837,49344 млн. рублей».
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010 – 2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
988,02314
733,6683
254,35484
федеральный бюджет
197,5173
194,7793
2,738
областной бюджет*
790,26884
538,652
251,61684
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
49,5646
30,6646
18,9
федеральный бюджет
-
-
-
областной бюджет*
47,2246
28,3246
18,9
бюджеты муниципальных образований области**
2,34
2,34
-
Всего*
в том числе:
1037,58774
764,3329
273,25484
федеральный бюджет
197,5173
194,7793
2,738
областной бюджет*
837,49344
566,9766
270,51684
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
4. Раздел «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Экономическая эффективность Подпрограммы выражается в сокращении средней длительности пребывания больного в стационаре до 13,6 дня, увеличении амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения, оказании амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год и обеспечении обучения в школе здоровья 13000 человек в год.
Перечень показателей эффективности Подпрограммы
Наименование показателя эффективности Подпрограммы
Единица измерения
Базовое значение (факт 2008 год)
2010 год
2011 год
Источник получения информации
Средняя длительность пребывания больного в стационаре
дней
13,7
13,7
13,6
по данным ведомственного мониторинга
Объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области
посещений
8,3
8,5
8,7
по данным ведомственного мониторинга
Количество посещений в центрах здоровья
посещений
-
-
35000
отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья», утвержденная приказом Минздравосцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н
Количество обученных в школе здоровья
человек
-
-
13000
отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья», утвержденная приказом Минздравосцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ
в подпрограмме «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
В разделе 5 «Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой» абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на приведение помещений отделений общей врачебной практики в составе лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм – муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 № 112/337
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 № 39/33 «Об областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Кировской области от 20.05.2010 52/227, от 20.07.2010 № 59/344, от 29.09.2010 № 71/490, от 11.11.2010 № 77/551, от 25.04.2011 № 101/154), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы (далее – Программа). Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего соответствующие изменения в объемах финансирования Программы.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 19.07.2011 № 112/337
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. В разделе «Важнейшие показатели эффективности Программы» после абзаца «объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество посещений в центрах здоровья;
количество обученных в школе здоровья;».
1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» после абзаца «увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения в год» дополнить абзацами следующего содержания:
«оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год;
обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год;».
2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.1. Внести в объемы и источники финансирования Программы следующие изменения:
«(млн. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, направления, мероприятия
Источник финансирования
Всего
2010 год
2011 год
1
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого*
598,54886
278,2867
320,26216
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
472,44886
218,8867
253,56216
1.8
Направление
«Артериальная гипертония»
итого*
11,30316
6,717
4,58616
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет*
10,10316
6,117
3,98616
2
Подпрограмма «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
итого*
86,243
16,7
69,543
областной бюджет*
86,243
16,7
69,543
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого*
1037,58774
764,3329
273,25484
федеральный бюджет
197,5173
194,7793
2,738
областной бюджет*
837,49344
566,9766
270,51684
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-».
2.2. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления
финансирования
Программы
Объем финансирования на
2010 – 2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
1
Капитальные вложения –
всего*
в том числе:
1781,266
900,2915
880,9745
федеральный бюджет
452,9078
199,5793
253,3285
областной бюджет*
1328,1212
700,4752
627,646
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
725,5795
353,0035
372,576
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет*
609,8395
296,0635
313,776
бюджеты муниципальных образований области**
2,34
2,34
-
Всего*
в том числе:
2506,8455
1253,295
1253,5505
федеральный бюджет
566,3078
254,1793
312,1285
областной бюджет*
1937,9607
996,5387
941,422
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой» абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм – муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области».
4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» внести в перечень показателей эффективности Программы следующие изменения:
«Перечень показателей эффективности Программы
№ п/п
Наименование показателей эффективности
Единица измерения
Базовое значение (факт 2008 год)
2010 год
2011 год
Источник получения информации
6.18
Количество посещений в центрах здоровья
посещений
-
-
35000
отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья», утвержденная приказом Минздравосцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н
6.19
Количество обученных в школе здоровья
человек
-
-
13000
отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья», утвержденная приказом Минздравосцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н».
5. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (приложение № 2 к Программе). Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе). Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (приложение № 6 к Программе). Прилагаются.
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 598,54886 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 126,1 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 472,44886 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование направления, задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010 – 2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.8
Направление «Артериальная гипертония»
3.8.2
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией
Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
0,8
0,4
0,4
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
7,08616
5,0
2,08616
Всего по направлению
итого*
11,30316
6,717
4,58616
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет*
10,10316
6,117
3,98616
Всего по Подпрограмме
итого*
598,54886
278,2867
320,26216
федеральный
бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
472,44886
218,8867
253,56216».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
4.1. В абзаце втором слова «602,8627 млн. рублей» заменить словами «598,54886 млн. рублей».
4.2. В абзаце четвертом слова «476,7627 млн. рублей» заменить словами «472,44886 млн. рублей».
4.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010 – 2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
147,70936
56,0232
91,68616
федеральный бюджет
12,7
4,8
7,9
областной бюджет*
135,00936
51,2232
83,78616
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
450,8395
222,2635
228,576
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет*
337,4395
167,6635
169,776
Всего*
в том числе:
598,54886
278,2867
320,26216
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
472,33886
218,8867
253,56216
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 86,243 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 86,243 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области – по согласованию и (или) по соглашениям».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование направления, задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010 – 2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП
3.1.6
Оснащение оборудованием в составе Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Кировской области» подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП
областной бюджет*
2,143
-
2,143
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
86,243
16,7
69,543
областной бюджет*
86,243
16,7
69,543
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце первом слова «84,1 млн. рублей» заменить словами «86,243 млн. рублей».
3.2. В абзаце втором слова «84,1 млн. рублей» заменить словами «86,243 млн. рублей».
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010 – 2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
71,743
10,0
61,743
областной бюджет*
71,743
10,0
61,743
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
14,5
6,7
7,8
областной бюджет*
14,5
6,7
7,8
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
Всего*
в том числе:
86,243
16,7
69,543
областной бюджет*
86,243
16,7
69,543
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой» абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на оснащение учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм – муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области».
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010 – 2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010
год
2011 год
3.1
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией
3.1.1
Оснащение медицинским оборудованием, мебелью областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
федеральный бюджет
242,6905
-
242,6905
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
255,6
67,0
188,6
3.3
Внедрение высокотехнологичных методов лечения
Открытие сосудистого отделения на базе государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница»
областной бюджет*
41,0
14,0
27,0
департамент здравоохранения Кировской области».
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел «Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы
объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области;
средняя длительность пребывания больного в стационаре;
количество посещений в центрах здоровья;
количество обученных в школе здоровья».
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 1037,58774 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 197,5173 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 837,49344 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию и (или) по соглашениям) – 2,577 млн. рублей».
1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения;
уменьшение средней длительности пребывания больного в стационаре до 13,6 дня;
оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год;
обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010 – 2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010
год
2011 год
3.3
Укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
3.3.1
Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
7,5173
4,7793
2,738
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
областной бюджет*
2,13954
1,4237
0,71584
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
3.4
Разработка комплексного плана реструктуризации системы медицинского обслуживания, доработка концепции развития системы здравоохранения Кировской области, оказание содействия в реформировании системы оплаты медицинской помощи
областной бюджет*
4,6
3,0
1,6
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
1037,58774
764,3329
273,25484
федеральный бюджет
197,5173
194,7793
2,738
областной бюджет*
837,49344
566,9766
270,51684
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце первом слова «1035,4169 млн. рублей» заменить словами «1037,58774 млн. рублей».
3.2. В абзаце третьем слова «835,3226 млн. рублей» заменить словами «837,49344 млн. рублей».
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010 – 2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
988,02314
733,6683
254,35484
федеральный бюджет
197,5173
194,7793
2,738
областной бюджет*
790,26884
538,652
251,61684
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
49,5646
30,6646
18,9
федеральный бюджет
-
-
-
областной бюджет*
47,2246
28,3246
18,9
бюджеты муниципальных образований области**
2,34
2,34
-
Всего*
в том числе:
1037,58774
764,3329
273,25484
федеральный бюджет
197,5173
194,7793
2,738
областной бюджет*
837,49344
566,9766
270,51684
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
4. Раздел «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Экономическая эффективность Подпрограммы выражается в сокращении средней длительности пребывания больного в стационаре до 13,6 дня, увеличении амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения, оказании амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год и обеспечении обучения в школе здоровья 13000 человек в год.
Перечень показателей эффективности Подпрограммы
Наименование показателя эффективности Подпрограммы
Единица измерения
Базовое значение (факт 2008 год)
2010 год
2011 год
Источник получения информации
Средняя длительность пребывания больного в стационаре
дней
13,7
13,7
13,6
по данным ведомственного мониторинга
Объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области
посещений
8,3
8,5
8,7
по данным ведомственного мониторинга
Количество посещений в центрах здоровья
посещений
-
-
35000
отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья», утвержденная приказом Минздравосцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н
Количество обученных в школе здоровья
человек
-
-
13000
отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья», утвержденная приказом Минздравосцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ
в подпрограмме «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
В разделе 5 «Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой» абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на приведение помещений отделений общей врачебной практики в составе лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм – муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.ako.kirov.ru № б/н от 26.07.2011 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: