Основная информация
Дата опубликования: | 19 июля 2017г. |
Номер документа: | RU06000201700148 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Ингушетия |
Принявший орган: | Правительство Республики Ингушетия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017г. №117
О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия Р. Гагиев
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «19» июля 2017 г. № 117
Изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2019 гг.
»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
-
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета – 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 213 823,7 тыс. руб.;
2018 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
2019 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0 руб.
»;
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
- в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце втором цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце третьем цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце четвертом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце шестом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
2. В разделе II государственной программы;
- в абзаце одиннадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двенадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце тринадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце шестнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 213 823,7 тыс. руб.;
2018 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
2019 г. – 148 976,5 тыс. руб.
из внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0 руб.».
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. Количество погибших в чрезвычайных ситуациях
человек
576
554
530
490
469
455
440
425
2. Экономический ущерб от деструктивных событий
Млрд руб.
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
1. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
минут
14,7
14,7
14,5
14,5
13,5
12,5
10,0
8,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
1. Затраты на ликвидацию локальных ЧС
%
100
98
97
95
93
91
86
82
2. Число погибших в результате ДТП и ЧС
%
100
98
97
96
95
94
89
84
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
% от общего числа граждан
0,29
2,29
3,85
7,3
7,5
7,6
7,7
7,8
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Количество пожаров
%
100
98
97
96
94
90
80
70
2. Количество жертв при пожарах
%
100
97
93
89
83
80
65
55
3. Количество травмированных при пожарах
%
100
98
97
96
95
94
86
75
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
1. Степень выполнения программных мероприятий
%
-
25
45
55
70
90
95
100
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
100
98
97
96
94
90
80
70
2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
%
100
98
97
96
94
90
80
70
»;
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы
(подпрограммы)
Целевая статья расходов
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Государственная Программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
17
151141,8
154629,3
186948,6
213823,7
148976,5
148976,5
2. Подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
1
0,0
21778,8
22 786,0
22 786,0
20 686,0
20 686,0
3. Подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
2
74877,4
74334,3
73 673,8
73 452,6
73 452,6
73 452,6
4. Подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
3
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
5. Подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
4
17350,0
3337,5
5137,5
5 897,5
4 800,0
4 800,0
6. Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
5
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
32 715,4
32 715,4
7. Подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
6
0,0
0,0
27404,2
27747,1
12 522,5
12 522,5
»;
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Наименование
государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
всего
1 874 911,3
151141,8
154629,3
205164,0
497 890,2
717109,5
148 976,5
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
1 004 496,4
151141,8
154629,3
186948,6
213 823,7
148 976,5
148 976,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
852 199,5
0,0
0,0
0,0
284 066,5
568 133,0
0
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
126 938,2
0,0
21778,8
41 001,4
22 786,0
20 686,0
20 686,0
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
108 722,8
0,0
21778,8
22 786,0
22 786,0
20 686,0
20 686,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
22 415,4
0,0
0,0
20 315,4
2 100,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
4 200,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
республики
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
104 522,8
0,0
21778,8
20686,0
20 686,0
20 686,0
20 686,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
104 522,8
0,0
21778,8
20686,0
20 686,0
20 686,0
20 686,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
443 243,3
74877,4
74334,3
73 673,8
73 452,6
73 452,6
73 452,6
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
443 243,3
74877,4
74334,3
73 673,8
73 452,6
73 452,6
73 452,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
13456,1
5477,1
3279,0
800,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
13456,1
5477,1
3279,0
800,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.Профессиональная подготовка и обучение спасателей
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
2638,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
2638,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
427 148,7
68661,8
70655,3
72573,8
71 752,6
71 752,6
71 752,6
в том числе
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
427 148,7
68661,8
70655,3
72573,8
71 752,6
71 752,6
71 752,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
123 174,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
123 174,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
123 174,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
123 174,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
41 322,5
17350,0
3337,5
5137,5
5 897,5
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
41 322,5
17350,0
3337,5
5137,5
5 897,5
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и
снаряжением
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3400,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3400,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
всего
12022,5
7850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
0,0
0,0
в том числе
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
12022,5
7850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
25 900,0
6100,0
1800,0
3600,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
25 900,0
6100,0
1800,0
3600,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
207 836,6
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
32 715,4
32 715,4
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
207 836,6
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
32 715,4
32 715,4
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
177 565,2
33637,5
29291,5
28499,5
29 137,7
28 499,5
28 499,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
177 565,2
33637,5
29291,5
28499,5
29 137,7
28 499,5
28 499,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
30 271,4
5276,9
5887,2
6459,6
4 215,9
4 215,9
4 215,9
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
республиканский бюджет
30 271,4
5276,9
5887,2
6459,6
4 215,9
4 215,9
4 215,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
932 395,8
0
0
27404,2
311 813,6
580655,5
12 522,5
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
80 196,3
0
0
27404,2
27 747,1
12 522,5
12 522,5
бюджеты
муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
852 199,5
0
0
0,0
284066,5
568 133,0
0
Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
190 572,6
0
0
0
63524,2
127 048,4
0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
190 572,6
0
0
0
63524,2
127 048,4
0
2. Безопасность на транспорте
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
479 427,3
0
0
0
159 809,1
319 618,2
0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
479 427,3
0
0
0
159 809,1
319 618,2
0
3. Экологическая безопасность
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
8 118,6
0
0
0,0
2706,2
5 412,4
0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
8 118,6
0
0
0,0
2706,2
5 412,4
0
4. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
174 081,0
0
0
0,0
58 027,0
116 054,0
0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
174 081,0
0
0
0
58 027,0
116 054,0
0
5. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
22 650,0
0
0
5 662,5
5 662,5
5 662,5
5 662,5
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
22 650,0
5 662,5
5 662,5
5 662,5
5 662,5
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
6. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
57 546,3
0
0
21741,7
22 084,6
6 860,0
6 860,0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
57 546,3
0
0
21741,7
22 084,6
6 860,0
6 860,0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
».
7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап - 2014 – 2016 гг.;
второй этап - 2017 – 2019 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 126 938,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета - 108 722,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0 руб.;
в 2015 г. – 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 20 686,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 20 686,0 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце пятнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце семнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 126938,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета - 108 722,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0 руб.;
в 2015 г. – 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 20 686,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 20 686,0 тыс. руб.».
8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап – 2014 – 2 016 гг.;
второй этап – 2017 – 2 019 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 443 243,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 73 452,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 73 452,6 тыс. руб.;
в 2019 г. – 73 452,6 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце двадцать третьем цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двадцать пятом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 443 243,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 73 452,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 73 452,6 тыс. руб.;
в 2019 г. – 73 452,6 тыс. руб.».
9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в шесть этапов в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап - 2014 г.;
второй этап - 2015 г.;
третий этап - 2016 г.;
четвертый этап - 2017 г.;
пятый этап - 2018 г.;
шестой этап- 2019 г.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 123 174,9 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.
»;
б) абзац семнадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в шесть этапов в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап – 2014 г.;
второй этап – 2015 г.;
третий этап – 2016 г.;
четвертый этап – 2017 г.;
пятый этап – 2018 г.;
шестой этап – 2019 г.»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 123 174,9 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.».
10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап - 2014 – 2016 гг.;
второй этап - 2017 – 2019 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 41 322,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 5 897,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце семнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 41322,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 5 897,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 207 836,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 32 715,4 тыс. руб.;
в 2019 г. – 32 715,4 тыс. руб.
»;
б) в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объемов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 207 836,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 32 715,4 тыс. руб.;
в 2019 г. – 32 715,4 тыс. руб.».
12. В подпрограмме 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 932 395,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 80 196,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 747,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 12 522,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 12 522,5 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0 руб.;
в 2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 0 руб.
»;
б) в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 932 395,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 80 196,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 747,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 12 522,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 12 522,5 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0 руб.;
в 2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 0 руб.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017г. №117
О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия Р. Гагиев
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «19» июля 2017 г. № 117
Изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2019 гг.
»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
-
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета – 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 213 823,7 тыс. руб.;
2018 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
2019 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0 руб.
»;
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
- в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце втором цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце третьем цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце четвертом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце шестом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
2. В разделе II государственной программы;
- в абзаце одиннадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двенадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце тринадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце шестнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 213 823,7 тыс. руб.;
2018 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
2019 г. – 148 976,5 тыс. руб.
из внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0 руб.».
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. Количество погибших в чрезвычайных ситуациях
человек
576
554
530
490
469
455
440
425
2. Экономический ущерб от деструктивных событий
Млрд руб.
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
1. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
минут
14,7
14,7
14,5
14,5
13,5
12,5
10,0
8,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
1. Затраты на ликвидацию локальных ЧС
%
100
98
97
95
93
91
86
82
2. Число погибших в результате ДТП и ЧС
%
100
98
97
96
95
94
89
84
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
% от общего числа граждан
0,29
2,29
3,85
7,3
7,5
7,6
7,7
7,8
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Количество пожаров
%
100
98
97
96
94
90
80
70
2. Количество жертв при пожарах
%
100
97
93
89
83
80
65
55
3. Количество травмированных при пожарах
%
100
98
97
96
95
94
86
75
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
1. Степень выполнения программных мероприятий
%
-
25
45
55
70
90
95
100
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
100
98
97
96
94
90
80
70
2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
%
100
98
97
96
94
90
80
70
»;
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы
(подпрограммы)
Целевая статья расходов
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Государственная Программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
17
151141,8
154629,3
186948,6
213823,7
148976,5
148976,5
2. Подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
1
0,0
21778,8
22 786,0
22 786,0
20 686,0
20 686,0
3. Подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
2
74877,4
74334,3
73 673,8
73 452,6
73 452,6
73 452,6
4. Подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
3
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
5. Подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
4
17350,0
3337,5
5137,5
5 897,5
4 800,0
4 800,0
6. Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
5
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
32 715,4
32 715,4
7. Подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
6
0,0
0,0
27404,2
27747,1
12 522,5
12 522,5
»;
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Наименование
государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
всего
1 874 911,3
151141,8
154629,3
205164,0
497 890,2
717109,5
148 976,5
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
1 004 496,4
151141,8
154629,3
186948,6
213 823,7
148 976,5
148 976,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
852 199,5
0,0
0,0
0,0
284 066,5
568 133,0
0
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
126 938,2
0,0
21778,8
41 001,4
22 786,0
20 686,0
20 686,0
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
108 722,8
0,0
21778,8
22 786,0
22 786,0
20 686,0
20 686,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
22 415,4
0,0
0,0
20 315,4
2 100,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
4 200,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
республики
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
104 522,8
0,0
21778,8
20686,0
20 686,0
20 686,0
20 686,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
104 522,8
0,0
21778,8
20686,0
20 686,0
20 686,0
20 686,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
443 243,3
74877,4
74334,3
73 673,8
73 452,6
73 452,6
73 452,6
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
443 243,3
74877,4
74334,3
73 673,8
73 452,6
73 452,6
73 452,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
13456,1
5477,1
3279,0
800,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
13456,1
5477,1
3279,0
800,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.Профессиональная подготовка и обучение спасателей
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
2638,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
2638,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
427 148,7
68661,8
70655,3
72573,8
71 752,6
71 752,6
71 752,6
в том числе
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
427 148,7
68661,8
70655,3
72573,8
71 752,6
71 752,6
71 752,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
123 174,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
123 174,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
123 174,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
123 174,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
41 322,5
17350,0
3337,5
5137,5
5 897,5
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
41 322,5
17350,0
3337,5
5137,5
5 897,5
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и
снаряжением
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3400,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3400,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
всего
12022,5
7850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
0,0
0,0
в том числе
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
12022,5
7850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
25 900,0
6100,0
1800,0
3600,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
25 900,0
6100,0
1800,0
3600,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
207 836,6
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
32 715,4
32 715,4
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
207 836,6
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
32 715,4
32 715,4
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
177 565,2
33637,5
29291,5
28499,5
29 137,7
28 499,5
28 499,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
177 565,2
33637,5
29291,5
28499,5
29 137,7
28 499,5
28 499,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
30 271,4
5276,9
5887,2
6459,6
4 215,9
4 215,9
4 215,9
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
республиканский бюджет
30 271,4
5276,9
5887,2
6459,6
4 215,9
4 215,9
4 215,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
932 395,8
0
0
27404,2
311 813,6
580655,5
12 522,5
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
80 196,3
0
0
27404,2
27 747,1
12 522,5
12 522,5
бюджеты
муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
852 199,5
0
0
0,0
284066,5
568 133,0
0
Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
190 572,6
0
0
0
63524,2
127 048,4
0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
190 572,6
0
0
0
63524,2
127 048,4
0
2. Безопасность на транспорте
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
479 427,3
0
0
0
159 809,1
319 618,2
0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
479 427,3
0
0
0
159 809,1
319 618,2
0
3. Экологическая безопасность
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
8 118,6
0
0
0,0
2706,2
5 412,4
0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
8 118,6
0
0
0,0
2706,2
5 412,4
0
4. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
174 081,0
0
0
0,0
58 027,0
116 054,0
0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
174 081,0
0
0
0
58 027,0
116 054,0
0
5. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
22 650,0
0
0
5 662,5
5 662,5
5 662,5
5 662,5
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
22 650,0
5 662,5
5 662,5
5 662,5
5 662,5
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
6. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
57 546,3
0
0
21741,7
22 084,6
6 860,0
6 860,0
в том числе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
57 546,3
0
0
21741,7
22 084,6
6 860,0
6 860,0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
».
7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап - 2014 – 2016 гг.;
второй этап - 2017 – 2019 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 126 938,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета - 108 722,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0 руб.;
в 2015 г. – 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 20 686,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 20 686,0 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце пятнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце семнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 126938,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета - 108 722,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0 руб.;
в 2015 г. – 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 20 686,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 20 686,0 тыс. руб.».
8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап – 2014 – 2 016 гг.;
второй этап – 2017 – 2 019 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 443 243,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 73 452,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 73 452,6 тыс. руб.;
в 2019 г. – 73 452,6 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце двадцать третьем цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двадцать пятом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 443 243,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 73 452,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 73 452,6 тыс. руб.;
в 2019 г. – 73 452,6 тыс. руб.».
9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в шесть этапов в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап - 2014 г.;
второй этап - 2015 г.;
третий этап - 2016 г.;
четвертый этап - 2017 г.;
пятый этап - 2018 г.;
шестой этап- 2019 г.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 123 174,9 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.
»;
б) абзац семнадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в шесть этапов в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап – 2014 г.;
второй этап – 2015 г.;
третий этап – 2016 г.;
четвертый этап – 2017 г.;
пятый этап – 2018 г.;
шестой этап – 2019 г.»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 123 174,9 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.».
10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап - 2014 – 2016 гг.;
второй этап - 2017 – 2019 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 41 322,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 5 897,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце семнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 41322,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 5 897,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 207 836,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 32 715,4 тыс. руб.;
в 2019 г. – 32 715,4 тыс. руб.
»;
б) в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объемов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 207 836,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 32 715,4 тыс. руб.;
в 2019 г. – 32 715,4 тыс. руб.».
12. В подпрограмме 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 932 395,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 80 196,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 747,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 12 522,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 12 522,5 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0 руб.;
в 2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 0 руб.
»;
б) в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 932 395,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 80 196,3 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 747,1 тыс. руб.;
в 2018 г. – 12 522,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 12 522,5 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0 руб.;
в 2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 0 руб.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.02.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: