Основная информация

Дата опубликования: 19 июля 2019г.
Номер документа: RU89000201900990
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2019 г. № 785-П

                            г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1126-П

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы».

                            Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 19 июля 2019 года № 785-П

                            ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2013 года № 1126-П

1. В наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2024».

2. В пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2024».

3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы» (далее – Государственная программа), утвержденной указанным постановлением:

3.1. в наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.2. в паспорте Государственной программы:

3.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.2.2. в пункте 8 позиции, касающейся Подпрограмм, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.2.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

9 839 100,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 5 700,0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к

утверждению, –

9 839 100,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 1 719,5)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 853 437,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

853 437,0

0,0

2015 год – 839 179,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

839 179,0

0,0

2016 год – 874 096,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

874 096,0

0,0

2017 год – 883 078,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

883 078,0

0,0

2018 год – 921 425,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

921 425,0

0,0

2019 год – 923 700,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

923 700,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 1 719,5)

0,0

2020 год – 908 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

908 837,0

0,0

2021 год – 908 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

908 837,0

0,0

2022 год – 908 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

908 837,0

0,0

2023 год – 908 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

908 837,0

0,0

2024 год – 908 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

908 837,0

0,0

                                                                                                                                                                        »;

3.2.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:

- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений до 17,5%;

- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%;

- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31600 человек;

- рост количества предприятий в сфере туризма Ямало-Ненецкого автономного округа до 1500 единиц;

- увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 9 единиц

»;

3.3. в абзаце девятом раздела II цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Осуществление мероприятий Государственной программы, решение задач, поставленных на период до 2024 года, будет способствовать:

- повышению эффективности реализации молодежной политики в автономном округе, развитию личностного потенциала молодежи автономного округа, ее успешной социализации и эффективной самореализации в интересах социально-экономического развития региона, предупреждению деструктивного и девиантного поведения в молодежной среде;

- дальнейшему развитию внутреннего и въездного туризма, повышению качества туристских услуг, предлагаемых российским и иностранным гражданам на территории региона, развитию туристской инфраструктуры в автономном округе.

Реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:

- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи автономного округа в деятельность общественных объединений до 17,5%;

- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа, до 6%;

- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31600 человек;

- рост количества предприятий в сфере туризма автономного округа до 1500 единиц;

- увеличение количества туристских маршрутов на территории автономного округа на 9 единиц.».

3.5. в подпрограмме «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»:

3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3 761 782,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

3 761 782,0

(в том числе

средства федерального бюджета – 1 719,5)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 499 224,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

499 224,0

0,0

2015 год – 493 490,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

493 490,0

0,0

2016 год – 517 924,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

517 924,0

0,0

2017 год – 511 947,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

511 947,0

0,0

2018 год – 264 738,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

264 738,0

0,0

2019 год – 251 314,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

251 314,0

(в том числе

средства федерального бюджета – 1 719,5)

0,0

2020 год – 244 629,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

244 629,0

0,0

2021 год – 244 629,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

244 629,0

0,0

2022 год – 244 629,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

244 629,0

0,0

2023 год – 244 629,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

244 629,0

0,0

2024 год – 244 629,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

244 629,0

0,0

»;

3.5.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:

- увеличение доли детей и молодежи от 7 до 30 лет – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;

- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 25 ед.;

- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в социальную практику, до 8%

»;

3.5.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Решение задач, поставленных Подпрограммой 1, будет осуществляться посредством следующих мероприятий:

1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и содействие профессиональному самоопределению молодежи.

В рамках вышеназванного мероприятия предусматриваются:

- соревнования, фестивали, слеты молодежи по массовым и малозатратным видам физической активности, мероприятия по поддержке самодеятельного молодежного туризма, форм активного отдыха;

- тематические молодежные проекты, в том числе экспедиции, по эколого-краеведческому просвещению, сохранению национальных традиций и обычаев в молодежной среде;

- проекты по развитию интеллектуального потенциала молодежи, научно-технического творчества, вовлечение молодежи в инновационную деятельность;

- проекты по развитию творческого потенциала молодежи, в том числе студенческого творчества;

- развитие КВН-движения в автономном округе;

- содействие социальной адаптации сельской молодежи;

- проекты по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

- проекты по повышению правовой культуры и электоральной активности молодежи, развитию дебат-технологий;

- фестивали, слеты, конкурсы лидеров детских и молодежных общественных объединений, образовательные проекты для руководителей и участников детских молодежных общественных объединений, конкурс грантовой поддержки детских молодежных общественных объединений;

- общественно-образовательные проекты для специалистов по работе с молодежью, активистов общественных объединений, студенческого актива;

- проекты по развитию добровольческого (волонтерского) движения среди молодежи автономного округа;

- реализация общественно-образовательного проекта;

- региональные, международные форумы с участием ямальской молодежи;

- участие социально активной молодежи автономного округа в региональных, областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях по вопросам молодежной политики;

- мероприятия по развитию организационной, информационной и программно-технической инфраструктуры единой системы информационного обеспечения молодежи и молодежной политики в автономном округе;

- организация и проведение семинаров, конкурсов по активизации молодежного медиасообщества автономного округа;

- стимулирование деятельности субъектов реализации молодежной политики в автономном округе, в том числе окружной конкурс грантовой поддержки по основным направлениям реализации молодежной политики, премия «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- организация и проведение семинаров, совещаний (коллегий), курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов органов по делам молодежи, учреждений сферы молодежной политики;

- создание информационных, методических сборников по вопросам молодежной политики;

- реализация мер по повышению материально-технического и организационно-методического уровня подростково-молодежных клубов по месту жительства, клубов (объединений) молодых семей, досуговых объединений для детей и молодежи, действующих на базе учреждений сферы молодежной политики;

- информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи посредством разработки новых форм и методов профессионального ориентирования молодежи и оформления их в виде нормативно-правовых документов и методических рекомендаций, содействия развитию общественных объединений и организаций, деятельность которых направлена на профессиональное ориентирование и допрофессиональную подготовку молодежи, информирования молодежи о возможности получения профильного образования, наиболее востребованных в автономном округе профессиях;

- проведение семинаров, вебинаров, тренингов и конференций для специалистов, занимающихся профессиональной ориентацией молодежи автономного округа, организация профориентационной работы с использованием информационных технологий;

- организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи посредством внедрения методик профессиональной ориентации молодежи, проведения профильных смен, направленных на развитие предпринимательских инициатив молодежи, конкурсов профессионального мастерства работающей молодежи;

- координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа и за его пределами в целях развития корпоративной культуры движения молодежных трудовых отрядов, организации занятости молодежи автономного округа, содействия профессиональному росту молодежи, знакомства представителей трудовых отрядов с историей и культурой автономного округа;

- формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов в целях приобретения молодыми людьми профессиональных навыков, в том числе в других субъектах Российской Федерации и за рубежом, повышения конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда;

- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, вебинаров, мастер-классов, бизнес-игр и иных обучающих мероприятий для молодых предпринимателей и граждан, желающих стать предпринимателями, в возрасте от 14 до 30 лет;

- участие молодежи автономного округа в региональных этапах федеральной программы «Ты – предприниматель»;

- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.

Е8. Региональный проект автономного округа «Социальная активность».

Реализация данного мероприятия будет осуществлена по следующим направлениям:

- создание и функционирование регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в автономном округе на базе Молодежного центра;

- организация мероприятий по обучению организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности (сотрудников исполнительных органов государственной власти автономного округа), государственных и иных учреждений, некоммерческих организаций, членов добровольческих (волонтерских) организаций и т.д.);

- создание межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) с участием представителей исполнительных органов государственной власти автономного округа, некоммерческих, образовательных, добровольческих (волонтерских) организаций, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной палаты автономного округа и других заинтересованных лиц;

- организация встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»;

- оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» и др.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию на 2014 – 2024 годы

             

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 1 (всего)

3 761 782,0

499 224,0

493 490,0

517 924,0

511 947,0

264 738,0

251 314,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

3 761 782,0

499 224,0

493 490,0

517 924,0

511 947,0

264 738,0

251 314,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

3

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 810 713,0

123 678,0

170 799,0

190 075,0

184 854,0

164 733,0

161 499,0

163 015,0

163 015,0

163 015,0

163 015,0

163 015,0

4

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

3 982,0

0,0

1150,0

1160,0

1672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

456 143,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

74 653,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

6

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*

558 716,0

74 984,0

69 642,0

70 890,0

79 246,0

47 208,0

34 751,0

36 399,0

36 399,0

36 399,0

36 399,0

36 399,0

7

Основное мероприятие 1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и содействие профессиональному самоопределению молодежи

2 262 386,0

93 634,0

103 806,0

170 971,0

167 064,0

264 738,0

239 028,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

8

1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей

35 674,0

8 974,0

7 979,0

5 821,0

1 196,0

4 302,0

2 067,0

1 067,0

1 067,0

1 067,0

1 067,0

1 067,0

9

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

35 674,0

8 974,0

7 979,0

5 821,0

1 196,0

4 302,0

2 067,0

1 067,0

1 067,0

1 067,0

1 067,0

1 067,0

10

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

17 964,0

6 550,0

6 960,0

4 454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

1.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив

175 307,0

9 283,0

14 927,0

14 208,0

14 153,0

19 220,0

14 336,0

17 836,0

17 836,0

17 836,0

17 836,0

17 836,0

12

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

175 307,0

9 283,0

14 927,0

14 208,0

14 153,0

19 220,0

14 336,0

17 836,0

17 836,0

17 836,0

17 836,0

17 836,0

13

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

9 809,0

1 630,0

2 927,0

2 029,0

2 023,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

14

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

27 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

15

1.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики

21 250,0

2 904,0

854,0

1 129,0

1 534,0

1 905,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

16

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

21 250,0

2 904,0

854,0

1 129,0

1 534,0

1 905,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

17

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

643,0

643,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

1.4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики

22 018,0

1 187,0

902,0

674,0

1 124,0

12 503,0

938,0

938,0

938,0

938,0

938,0

938,0

19

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

22 018,0

1 187,0

902,0

674,0

1 124,0

12 503,0

938,0

938,0

938,0

938,0

938,0

938,0

20

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

1.5. Развитие молодежного движения, социально-досуговой работы с детьми и молодежью (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)

1 588 733,0

71 286,00

79 144,0

149 139,0

149 057,0

164 733,0

161 299,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

22

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

1 588 733,0

71 286,00

79 144,0

149 139,0

149 057,0

164 733,0

161 299,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

23

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 588 733,0

71 286,00

79 144,0

149 139,0

149 057,0

164 733,0

161 299,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

162 815,0

24

1.6. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи

11 295,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

25

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

11 295,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

26

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

8 748,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 458,0

1 458,0

1 458,0

1 458,0

1 458,0

1 458,0

27

1.7. Создание организационных механизмов для обеспечения занятости молодежи автономного округа (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)

408 109,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

56 409,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

28

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

408 109,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

56 409,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

29

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

408 109,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

56 409,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

57 994,0

30

1.8. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках

Подпрограммы 7 (итого)*

390 345,0

37 492,0

34 821,0

27 927,0

26 151,0

47 208,0

34 751,0

36 399,0

36 399,0

36 399,0

36 399,0

36 399,0

33

Основное мероприятие Е8. Региональный проект автономного округа «Социальная активность»

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

Федеральный бюджет

1 719,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 719,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

Окружной бюджет

10 566,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 566,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

Основное мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (справочно:

на период действия

с 2014 по 2017 годы)

1 487 110,0

405 590,0

389 684,0

346 953,0

344 883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи (справочно:

на период действия

с 2014 по 2017 годы)

1 487 110,0

405 590,0

389 684,0

346 953,0

344 883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе (справочно:

на период действия

с 2014 по 2017 годы)

1 487 110,0

405 590,0

389 684,0

346 953,0

344 883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего) (справочно: на период действия с 2014 по

2017 годы)

193 563,0

43 569,0

81 768,0

34 453,0

33 773,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего) (справочно:

на период действия

с 2014 по 2017 годы)

3 982,0

0,0

1 150,0

1 160,0

1 672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках

Подпрограммы 7* (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы)

168 371,0

37 492,0

34 821,0

42 963,0

53 095,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

3.5.3. в абзаце пятом раздела V цифры «6,7» заменить цифрой «8»;

3.6. в подпрограмме «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»:

3.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

3.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 801 231,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 801 231,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 67718,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

67718,0

0,0

2015 год – 65467,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

65467,0

0,0

2016 год – 70851,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

70851,0

0,0

2017 год – 72022,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

72022,0

0,0

2018 год – 71999,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

71999,0

0,0

2019 год – 79064,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

79064,0

0,0

2020 год – 74822,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

74822,0

0,0

2021 год – 74822,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

74822,0

0,0

2022 год – 74822,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

74822,0

0,0

2023 год – 74822,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

74822,0

0,0

2024 год – 74822,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

74822,0

0,0

»;

3.6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 , изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:

- увеличение охвата молодежи от 14 до 30 лет мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 5,8 %;

- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 87,5%

»;

3.6.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

                           

Для достижения цели и задач Подпрограммы 2 планируется осуществить следующее основное мероприятие:

1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности.

Данное мероприятие включает проведение военно-спортивных игр, чемпионатов, соревнований, первенств по военно-прикладным видам спорта, оборонно-спортивных лагерей, проведение фестивалей патриотической песни, творческих мероприятий в интересах патриотического воспитания молодежи, участие молодежи автономного округа в мероприятиях по поисковой работе в рамках ежегодной программы поисковых экспедиций «Вахта памяти».

Также предусмотрено включение мероприятий по внедрению идей толерантности, профилактики экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, развитию молодежных субкультур, альтернативного молодежного творчества.

Кроме того, предусмотрено проведение региональных и всероссийских акций, направленных на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к памятным датам России, воспитание у молодежи чувства уважения к истории своей страны, ответственной гражданской позиции.

В целях повышения уровня допризывной подготовки молодежи, развития физических и морально-волевых качеств, повышения престижа прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации предусмотрена организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности.

Реализация данного мероприятия предполагает также организационное, информационно-методическое обеспечение субъектов системы патриотического воспитания в автономном округе посредством:

- разработки методических рекомендаций, программ и методик по вопросам гражданского и патриотического воспитания молодежи;

- обобщения результатов учебно-методических разработок;

- информирования о новациях в области гражданского и патриотического воспитания представителей системы образования, молодежной политики, организаторов массовой патриотической работы;

- разработки и распространения информационно-агитационного материала, направленного на освещение мероприятий сферы гражданского и патриотического воспитания молодежи;

- организации и проведения региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания.

Кроме того, в целях повышения эффективности семейной и демографической политики в автономном округе, выявления семей с активной жизненной позицией, стимулирования участия молодых семей в мероприятиях, направленных на пропаганду позитивного опыта семейного воспитания и здорового образа жизни, в рамках данного направления деятельности предполагается:

- реализация конкурсов, фестивалей, выставок и иных мероприятий по работе с молодыми семьями, семинаров, совещаний, конференций по вопросам организации работы с молодыми семьями, содействие развитию системы центров, клубов (объединений) молодых семей, организация участия молодых семей во всероссийских мероприятиях;

- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию на 2014 - 2024 годы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 2 (всего)

801 231,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

801 231,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

3

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

787 608,0

65 573,0

64 408,0

69 221,0

70 498,0

70 134,0

78 164,0

73 922,0

73 922,0

73 922,0

73 922,0

73 922,0

5

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 *

122 449,0

10 225,0

9 497,0

9 667,0

11 149,0

12 839,0

13 117,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

6

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности

801 231,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

7

1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи

13 025,0

2 422,0

1 346,0

1 576,0

1 115,0

1 454,0

852,0

852,0

852,0

852,0

852,0

852,0

8

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

13 025,0

2 422,0

1 346,0

1 576,0

1 115,0

1 454,0

852,0

852,0

852,0

852,0

852,0

852,0

9

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

5 102,0

1130,0

929,0

600,0

298,0

267,0

313,0

313,0

313,0

313,0

313,0

313,0

11

1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями

5 700, 0

853,0

642,0

654,0

707,0

678,0

361,0

361,0

361,0

361,0

361,0

361,0

12

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

5 700, 0

853,0

642,0

654,0

707,0

678,0

361,0

361,0

361,0

361,0

361,0

361,0

13

1.3. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций, курсов по вопросам патриотического воспитания

389,0

0,0

0,0

199,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

389,0

0,0

0,0

199,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

389,0

0,0

0,0

199,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

1.4. Патриотическое воспитание и совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)

782 117,0

64 443,0

63 479,0

68 422,0

70 010,0

69 867,0

77 851,0

73 609,0

73 609,0

73 609,0

73 609,0

73 609,0

17

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

782 117,0

64 443,0

63 479,0

68 422,0

70 010,0

69867,0

77851,0

73609,0

73609,0

73609,0

73609,0

73609,0

18

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

782 117,0

64 443,0

63 479,0

68 422,0

70 010,0

69 867,0

77 851,0

73 609,0

73 609,0

73 609,0

73 609,0

73 609,0

19

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 *

122 449,0

10 225,0

9 497,0

9 667,0

11 149,0

12 839,0

13 117,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

3.6.3. в разделе V:

3.6.3.1. в абзаце третьем цифры «3,3» заменить цифрами «5,8»;

3.6.3.2. в абзаце четвертом цифры «86,8» заменить цифрами «87,5».

3.7. в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

3.7.1. в паспорте Подпрограммы 4:

3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

262 481,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

262 481,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 27217,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

27217,0

0,0

2015 год – 20837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

20837,0

0,0

2016 год – 22829,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

22829,0

0,0

2017 год – 23416,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

23416,0

0,0

2018 год – 22556,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

22556,0

0,0

2019 год – 24271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

24271,0

0,0

2020 год – 24271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

24271,0

0,0

2021 год – 24271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

24271,0

0,0

2022 год – 24271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

24271,0

0,0

2023 год – 24271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

24271,0

0,0

2024 год – 24271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

24271,0

0,0

»;

3.7.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 1570 чел.;

- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 68,5%;

- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 10,8%;

- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 9,6%

»;

3.7.2. раздел II изложить в следующей редакции:

                                          «II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Достижение установленных целей и задач, поставленных Подпрограм-мой 4, предполагается осуществить посредством реализации следующего основного мероприятия:

1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

В рамках данного мероприятия планируется:

- разработка и внедрение информационно-аналитической системы «Антинар ЯНАО» в целях мониторинга проникновения наркотических и психотропных веществ на территории автономного округа;

- проведение комплексных социологических исследований и оценка масштабов немедицинского потребления наркотиков и алкоголя;

- организация и проведение, а также участие в семинарах, курсах, семинарах-совещаниях, конференциях, «круглых столах» по проблемам наркомании и алкоголизма;

- организация повышения квалификации для работников сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;

- взаимодействие с общественными, религиозными и иными негосударственными организациями по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;

- организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Поддержка проектов учреждений культуры по организации культурно-досуговой работы среди неорганизованных детей и подростков;

- подготовка добровольцев (волонтеров) по программе первичной профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

- реализация мероприятий «Спорт против наркотиков»;

- развитие службы «Телефон доверия»;

- проведение окружных и муниципальных акций, дней профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, форумов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!». Культурно-массовые мероприятия для молодежи с привлечением лидеров субкультур для пропаганды здорового образа жизни;

- материально-техническая и методическая поддержка в муниципальных образованиях центров по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних «Дети улиц», государственных и муниципальных учреждений по ведению досуговой работы по месту жительства;

- укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики, культуры, организаций дополнительного образования, спортивных учреждений, центров патриотического воспитания, социально-психологических служб, комиссий, клубов;

- создание социальных роликов, постоянно действующей рекламы, циклов теле-, радиопередач, публикаций, видеотек, видеолекториев по проблемам наркозависимости и формированию потребности в здоровом образе жизни;

- изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

- финансирование специальных выпусков газет, журналов с материалами антинаркотической направленности;

- приобретение специализированных компьютерных программ для обеспечения эффективной деятельности в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

- поддержка центров психолого-медико-педагогического сопровождения, учреждений по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних;

- участие в международных мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма, изучение международного опыта работы в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма в целях своевременного ознакомления с передовыми методами профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма, в том числе в молодежной среде, и адаптации приобретенного опыта к условиям автономного округа;

- участие в международных добровольческих (волонтерских) проектах в целях своевременного ознакомления с передовым добровольческим (волонтерским) опытом и адаптации его к условиям автономного округа, а также развитие сотрудничества с добровольческими (волонтерскими) объединениями других государств;

- приобретение экспресс-тестов для проведения экспресс-диагностики на наркотические вещества для лечебно-профилактических учреждений;

- приобретение оборудования и расходных материалов для химико-токсикологических лабораторий учреждений здравоохранения, оказание услуг по обслуживанию оборудования;

- приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для лечения больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом. Дальнейшее укрепление материально-технической базы диагностическим, медицинским, реабилитационным и иным оборудованием учреждений здравоохранения;

- обеспечение учреждений здравоохранения оборудованием лечебно-трудовых мастерских;

- приобретение лекарственных средств для больных, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;

- организация лечения, реабилитации наркозависимых лиц за пределами автономного округа;

- укрепление материально-технической базы кабинетов анонимного лечения, психотерапии и психодиагностики на базе психонаркологических и психоневрологических диспансеров, отделений, реабилитационных центров автономного округа;

- организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости и отказавшихся от потребления наркотических средств.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 - 2024 годы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 4 (всего)

262 481,0

27 217,0

20 837,0

22 829,0

23 416,0

22 556,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

181 560,0

20 561,0

13 913,0

15 570,0

15 580,0

15 544,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

3

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

9 311,0

690,0

250,0

635,0

250,0

250,0

1 206,0

1 206,0

1 206,0

1 206,0

1 206,0

1 206,0

4

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

22 529,0

595,0

0,0

250,0

576,0

3 222,0

2 981,0

2 981,0

2 981,0

2 981,0

2 981,0

2 981,0

5

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» – подведомственное государственное учреждение (всего)

3 803,0

0,0

0,0

0,0

523,0

442,0

473,0

473,0

473,0

473,0

473,0

473,0

6

Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)

56 247,0

5068,0

4999,0

5143,0

5630,0

4573,0

5139,0

5139,0

5139,0

5139,0

5139,0

5139,0

7

Департамент внутренней политики автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

9 360,0

0,0

800,0

800,0

760,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

8

ГУ «Северное издательство» – подведомственное государственное учреждение (всего)

9 360,0

0,0

800,0

800,0

760,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

9

Департамент образования автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

7 564,0

972,0

0,0

664,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

10

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» – подведомственное государственное учреждение (всего)

5 970,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

675,0

675,0

675,0

675,0

675,0

675,0

11

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Департамент культуры автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

6 290,0

0,0

337,0

596,0

705,0

698,0

659,0

659,0

659,0

659,0

659,0

659,0

14

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс

им. И.С. Шеманов-

ского» – подведомственное государственное учреждение (всего)

3 252,0

0,0

255,0

500,0

515,0

362,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

15

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» – подведомственное государственное учреждение (всего)

690,0

0,0

82,0

96,0

0,0

86,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

16

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»

440,0

0,0

0,0

0,0

190,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»

1 908,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318,0

318,0

318,0

318,0

318,0

318,0

18

Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

42 625,0

4 545,0

4 221,0

4 296,0

3 703,0

4 022,0

3 544,0

3 652,0

3 652,0

3 652,0

3 652,0

3 652,0

21

Основное мероприятие 1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем

262 481,0

27217,0

20837,0

22829,0

23416,0

22556,0

24271,0

24271,0

24271,0

24271,0

24271,0

24271,0

22

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

42 625,0

4 545,0

4 221,0

4 296,0

3 703,0

4 022,0

3 544,0

3 652,0

3 652,0

3 652,0

3 652,0

3 652,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

3.7.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 4

Сведения о показателях Подпрограммы 4 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 4

Таблица 4-1

1. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Значение целевого индикатора определяется количеством сертификатов, свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации, выданных специалистам сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма. Учитывается с нарастающим итогом

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество специалистов сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, прошедших программу подготовки и переподготовки, повышения квалификации и иных программ за год

КС

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Годовые отчеты исполнителей (либо бюджетополучателей) Подпрограммы 4

Таблица 4-2

2. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности, к общему числу лиц указанной категории

Алгоритм формирования показателя

Дпм = Впм/ОКпм x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Совокупное количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет – участников мероприятий профилактической направленности

Впм

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность подростков и молодежи в возрасте

от 11 до 26 лет

ОКпм

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчеты уполномоченных органов, ответственных за реализацию Подпрограммы 4 в муниципальных образованиях, отчеты соисполнителей Подпрограммы 4 и данные Управления МВД России по автономному округу

Таблица 4-3

3. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных наркоманией

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет к общему числу больных наркоманией

Алгоритм формирования показателя

БН = Дбн/Кбн x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Совокупное количество больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет

Дбн

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность больных наркоманией в автономном округе

Кбн

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные департамента здравоохранения автономного округа

Таблица 4-4

4. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа лиц, больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет, по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом

Алгоритм формирования показателя

Бха = ДБха/КБ x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Совокупное количество лиц, больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет

ДБха

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Численность больных хроническим алкоголизмом

КБ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные департамента здравоохранения автономного округа

»;

3.7.4. в разделе V:

3.7.4.1. в абзаце третьем цифры «1 240» заменить цифрами «1 570»;

3.7.4.2. в абзаце четвертом цифры «68» заменить цифрами «68,5»;

3.7.4.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 10,8%.»;

3.7.4.4. в абзаце шестом цифру «9» заменить цифрами «9,6»;

3.8. в подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:

3.8.1. в паспорте Подпрограммы 5:

3.8.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 5, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

891 921,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 5700,0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 891 921,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 76423,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

76423,0

0,0

2015 год – 90198,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)

90198,0

0,0

2016 год – 97265,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)

97265,0

0,0

2017 год – 98278,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)

98278,0

0,0

2018 год – 72313,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

72313,0

0,0

2019 год – 82 424,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

82 424,0

0,0

2020 год – 75004,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

75004,0

0,0

2021 год – 75004,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

75004,0

0,0

2022 год – 75004,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

75004,0

0,0

2023 год – 75004,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

75004,0

0,0

2024 год – 75004,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

75004,0

0,0

»;

3.8.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:

- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 25 единиц;

- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 200 000 человек в год

»;

3.8.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

Достижение цели и решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается осуществить посредством реализации следующего основного мероприятия:

1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха.

В целях реализации данного мероприятия будут осуществляться:

- мероприятия по разработке новых и продвижению существующих брендов автономного округа;

- разработка и изготовление имиджевой сувенирной продукции туристских брендов автономного округа;

- подготовка и выпуск путеводителей, туристских карт-схем муниципальных образований, информационных листовок о туристском потенциале Ямала по различным темам;

- размещение информации о туристских ресурсах автономного округа на наружных рекламных баннерах;

- изготовление интерактивной рекламы;

- разработка и установка информационных стендов для размещения информации о новых турах, своевременное обновление информации на ранее установленных стендах;

- техническая поддержка информационных баз данных по направлениям: гостиницы, пункты общественного питания, транспорт, достопримечательности;

- организация рекламных туров для представителей средств массовой информации;

- организация деятельности съемочных групп российских и зарубежных телеканалов на территории автономного округа;

- обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа посредством проведения таких мероприятий, как информационная поддержка мероприятия на русском и английском языках; администрирование туристских информационных интернет-ресурсов; формирование гостевой книги туристского информационного интернет-портала; своевременная рассылка новой информации подписчикам интернет-портала; создание версий туристского информационного интернет-портала на иностранных языках;

- создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа посредством оказания услуг по организации и проведению информационно-рекламных туров, обслуживанию посетителей по телефону, приобретению и установке информационных терминалов для размещения информации о туристских ресурсах автономного округа в аэропортах, железнодорожных вокзалах, речном порту, гостиницах, организации и проведению информационно-рекламных туров для представителей туристского бизнеса, средств массовой информации России, ближнего и дальнего зарубежья;

- реализации конкурсов, семинаров, снегоходных, авто- и велопробегов, фестивалей, слетов, туристских проектов в муниципальных образованиях;

- развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа;

- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития России в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.

В связи с этим в Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, развитие туризма определено одним из приоритетных проектов инвестиционного развития автономного округа.

С целью государственной поддержки проектов, их реализации, достижения практических результатов по становлению, развитию и совершенствованию индустрии внутреннего и въездного туризма, отдыха, сервиса и сопутствующей инфраструктуры в автономном округе ежегодно с 2012 года департамент молодежной политики и туризма автономного округа проводит конкурс проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии в автономном округе, в соответствии с Порядком предоставления субсидий для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии в автономном округе, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 02 октября 2018 года № 1010-П. С 2012 года подано более 177 проектов, финансовую поддержку получили 36 проектов.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5.

Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию на 2014 – 2024 годы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 5 (всего)

891 921,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

82 424,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе

891 921,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

82 424,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

3

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

791 032,0

76 423,0

80 054,0

87 347,0

90 569,0

62 567,0

71 862,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

4

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

131 184,0

12 497,0

11 607,0

11 815,0

15 213,0

12 895,0

11 202,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

5

Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха

891 921,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

84 424,00

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

6

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего),

в том числе

891 921,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

84 424,00

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

7

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

791 032,0

76 423,0

80 054,0

81 012,0

90 569,0

62 567,0

71 862,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

8

1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа

76 597,0

0,0

3 046,0

7 252,0

7 393,0

6 304,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

9

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе

76 597,0

0,0

3 046,0

7 252,0

7 393,0

6 304,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

10

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

51 165,0

0,0

0,0

3 726,0

4 897,0

4 814,0

6 288,0

6 288,0

6 288,0

6 288,0

6 288,0

6 288,0

11

1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха

42 265,0

0,0

2 348,0

6 201,0

5 557,0

3 517,0

7 857,0

3 357,0

3 357,0

3 357,0

3 357,0

3 357,0

12

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

42 265,0

0,0

2 348,0

6 201,0

5 557,0

3 517,0

7 857,0

3 357,0

3 357,0

3 357,0

3 357,0

3 357,0

13

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» – подведомственное государственное учреждение (всего)

25 963,0

0,0

0,0

2 609,0

2 949,0

2 261,0

6 774,0

2 274,0

2 274,0

2 274,0

2 274,0

2 274,0

14

1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа

58 755,0

0,0

4 750,0

2 400,0

2 605,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

15

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

58 755,0

0,0

4 750,0

2 400,0

2 605,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

16

1.4. Развитие туристской деятельности в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)

713 904,0

76 423,0

80 054,0

81 012,0

82 723,0

55 492,0

58 800,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

17

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

713 904,0

76 423,0

80 054,0

81 012,0

82 723,0

55 492,0

58 800,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

18

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

713 904,0

76 423,0

80 054,0

81 012,0

82 723,0

55 492,0

58 800,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

55 880,0

19

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

131 184,0

12 497,0

11 607,0

11 815,0

15 213,0

12 895,0

11 202,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

11 191,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

3.8.3. в абзаце четвертом раздела V цифры «150 000» заменить цифрами «200 000»;

3.9. в подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:

3.9.1. в паспорте Подпрограммы 6:

3.9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограм-

мы 6, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 80586,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 80586,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 11280,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

11280,0

0,0

2015 год – 13001,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13001,0

0,0

2016 год – 4397,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

4397,0

0,0

2017 год – 4030,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

4030,0

0,0

2018 год – 4546,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

4546,0

0,0

2019 год – 7222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7222,0

0,0

2020 год – 7222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7222,0

0,0

2021 год – 7222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7222,0

0,0

2022 год – 7222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7222,0

0,0

2023 год – 7222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7222,0

0,0

2024 год – 7222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7222,0

0,0

»;

3.9.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 6

Решение задач, поставленных Подпрограммой 6, предполагается путем материального стимулирования отдельных категорий работников и предоставления компенсационной выплаты на оздоровление работникам государственных и муниципальных учреждений в установленных сферах деятельности.

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию приведены в таблице 6.

Таблица 6

              Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию на 2014 – 2024 годы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 6 (всего)

80 586,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего), в том числе

80 586,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

3

Основное мероприятие 1.

Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений

80 586,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

4

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 *

18 575,0

3 408,0

3 165,0

3 222,0

1 609,0

811,0

1 060,0

1 060,0

1 060,0

1 060,0

1 060,0

1 060,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

3.10. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

3.10.1. в паспорте Подпрограммы 7:

3.10.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 7, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 1288570,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1288570,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 113612,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

113612,0

0,0

2015 год – 105518,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

105518,0

0,0

2016 год – 107408,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

107408,0

0,0

2017 год – 119293,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

119293,0

0,0

2018 год – 139441,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

139441,0

0,0

2019 год – 114313,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

114313,0

0,0

2020 год – 117797,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

117797,0

0,0

2021 год – 117797,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

117797,0

0,0

2022 год – 117797,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

117797,0

0,0

2023 год – 117797,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

117797,0

0,0

2024 год – 117797,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

117797,0

0,0

»;

3.10.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7

Мероприятие Подпрограммы 7 направлено на обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.

Данное мероприятие включает в себя:

- обеспечение деятельности конкурсных комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей и по формированию кадрового резерва, комиссии по формированию резерва управленческих кадров департамента молодежной политики и туризма автономного округа;

- организацию профессиональной подготовки работников ответственного исполнителя Государственной программы, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки;

- нормативно-правовое регулирование в установленных сферах деятельности ответственного исполнителя Государственной программы;

- организацию и осуществление работы, связанной с хранением, комплектованием, учетом и использованием документов архивного фонда ответственного исполнителя Государственной программы;

- контроль и координацию мероприятий по обращениям граждан, направление ответов заявителям;

- осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы;

- обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- формирование перечня подведомственных исполнителю Государственной программы получателей бюджетных средств;

- осуществление функций администратора доходов;

- организацию бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов;

- сбор, подготовку материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности;

- разработку и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины.

Расходы, распределенные аналитическим методом в подпрограммах Государственной программы, направленные на финансирование административных мероприятий, консолидируются в Подпрограмме 7 суммарно с расходами, направленными на выполнение административных мероприятий Подпрограммы 7.

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 7.

Таблица 7

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию на 2014 – 2024 годы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма 7 (всего)

1 288 570,0

11 3612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего)

1 288 570,0

11 3612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

3

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

1 288 570,0

11 3612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 7 97,0

»;

3.11. в подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

3.11.1. в паспорте Подпрограммы 8:

3.11.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 8, цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

2536384,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –

2536384,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2018 год – 345832,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

345832,0

0,0

2019 год – 365092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365092,0

0,0

2020 год – 365092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365092,0

0,0

2021 год – 365092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365092,0

0,0

2022 год – 365092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365092,0

0,0

2023 год – 365092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365092,0

0,0

2024 год – 365092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365092,0

0,0

»;

3.11.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 8

Решение задач, поставленных Подпрограммой 8, будет осуществляться посредством следующего мероприятия:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Мероприятие предусматривает:

- отдых и оздоровление детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории автономного округа.

Данное направление включает как организационно-методическую, так и материально-техническую поддержку окружных и муниципальных стационарных (передвижных) палаточных лагерей различной направленности (эколого-этнографические, туристические, православные, реабилитационные и др.), реализацию комплексных и тематических программ на базе досуговых площадок учреждений сферы молодежной политики, применение инновационных форм и технологий при организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (например, организация лагеря-стойбища, проведение специальных творческих и образовательных мероприятий, освоение прикладных навыков). Кроме этого, предполагается привлечение для работы в лагерях специалистов, подготовленных по программе департамента молодежной политики и туризма автономного округа, представителей заинтересованных ведомств и общественных организаций;

- отдых и оздоровление детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, за пределами автономного округа.

Данное направление включает организацию оздоровительных, культурно-образовательных поездок за пределами автономного округа, отдыха и оздоровления в учреждениях, расположенных на побережьях Черного, Азовского и Средиземного морей, Курганской и Тюменской областей, средней полосы России, профильных детских и молодежных смен на базе детских оздоровительных учреждений юга Тюменской области, программы которых нацелены на развитие лидерских и творческих качеств, интеллектуального потенциала молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, обеспечение транспортировки организованных групп детей и молодежи к месту отдыха и обратно (юг Тюменской области);

- кадровое, учебно-методическое и информационное обеспечение в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Данное направление предусматривает комплекс мер по совершенствованию кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи посредством подготовки специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления (муниципальные и окружные обучающие семинары, школы вожатых, инструктивные и итоговые слеты, фестивали, семинары, практикумы). В структуру данного блока также включены мероприятия по методическому обеспечению детского и молодежного отдыха (приобретение, разработка и издание методической литературы, разработка и выпуск информационных брошюр, буклетов, изготовление роликов и др.).

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию приведены в таблице 8.

Таблица 8

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию на 2018 – 2024 годы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 8 (всего)

2 536 384,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего)

2 536 384,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

3

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

238 642,0

32 740,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

4

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

12 672,0

1 668,0

1 834,0

1 864,0

1 864,0

1 864,0

1 864,0

1 864,0

5

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого) *

387 658,0

61 668,0

54 470,0

54 304,0

54 304,0

54 304,0

54 304,0

54 304,0

6

Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (на период действия

с 2018 по 2021 годы)

2 536 384,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

7

1.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи

2 536 384,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

8

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе

2 536 384,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

9

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

238 642,0

32 740,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

10

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

12 672,0

1 668,0

1 834,0

1 834,0

1 834,0

1 834,0

1 834,0

1 834,0

11

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 *

387 658,0

61 668,0

54 470,0

54 304,0

54 304,0

54 304,0

54 304,0

54 304,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 8, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7)»;

3.12. приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 19 июля 2019 года № 785-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации

молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2024 годы»



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа (всего)

9 839 100,0

853 437,0

839 179,0

874 096,0

883 078,0

921 425,0

923 700,0

908 837,0

908 837,0

908 837,0

908 837,0

908 837,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего),

в том числе

9 758 179,0

846 781,0

832 255,0

866 837,0

875 242,0

914 413,0

916 161,0

901 298,0

901 298,0

901 298,0

901 298,0

901 298,0

3.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

2 059 266,0

124 968,0

171 049,0

190 710,0

185 104,0

197 723,0

197 002,0

198 538,0

198 538,0

198 538,0

198 538,0

198 538,0

4.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

826 791,0

66 168,0

65 558,0

70 631,0

72 746,0

75 024,0

82 979,0

78 737,0

78 737,0

78 737,0

78 737,0

78 737,0

5.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

665 446,0

52 423,00

50 403,0

52 840,0

53 637,0

61 730,0

74 653,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

6.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

794 835,0

76 423,00

80 054,00

87 347,00

91 092,00

63 009,0

72 335,0

64 915,0

64 915,0

64 915,0

64 915,0

64 915,0

7.

Департамент здравоохранения автономного округа –соисполнитель (всего),

в том числе

56 247,0

5 068,0

4 999,0

5 143,0

5 630,0

4 573,0

5 139,0

5 139,0

5 139,0

5 139,0

5 139,0

5 139,0

8.

Департамент образования автономного округа –соисполнитель (всего),

в том числе

7 564,0

972,0

0,0

664,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

9.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» –подведомственное государственное учреждение (всего)

5 970,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

675,0

675,0

675,0

675,0

675,0

675,0

10.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель (всего),

в том числе

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Департамент культуры автономного округа –соисполнитель (всего),

в том числе

6 290,0

0,0

337,0

596,0

698,0

698,0

659,0

659,0

659,0

659,0

659,0

659,0

13.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс

им. И.С. Шеманов-ского» –подведомственное государственное учреждение (всего)

3 252,0

0,0

255,0

500,0

515,0

362,00

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

14.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» –подведомственное государственное учреждение (всего)

690,0

0,0

82,0

96,0

0,0

86,00

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

15.

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных

культур» – подведомственное государственное учреждение (всего)

440,0

0,0

0,0

0,0

190,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 908,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318,0

318,0

318,0

318,0

318,0

318,0

17.

Департамент внутренней политики автономного

округа – соисполнитель (всего), в том числе

9 360,0

0,00

800,00

800,00

760,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

18.

ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)

9 360,0

0,00

800,00

800,00

760,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

19.

Департамент социальной защиты населения автономного округа –соисполнитель (всего),

в том числе

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 –

2014 годов»*

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Подпрограмма 1

3 761 782,0

499 224,0

493 490,0

517 924,0

511 947,0

264 738,0

251 314,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

24.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

3 761 782,0

499 224,0

493 490,0

517 924,0

511 947,0

264 738,0

251 314,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

244 629,0

25.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 810 713,0

123 678,0

170 799,0

190 075,0

184 854,0

164 733,0

161 499,0

163 015,0

163 015,0

163 015,0

163 015,0

163 015,0

26.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

3 982,0

0,0

1 150,0

1 160,0

1 672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий

занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

456 143,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

74 653,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

63 952,0

28.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Регионального проекта автономного округа «Социальная активность»

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 286,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.

Подпрограмма 2

801 231,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

31.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

801 231,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

74 822,0

32.

ГБУ ЯНАО «Окруж-ной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

787 608,0

65 573,0

64 408,0

69 221,0

70 498,0

70 134,0

78 164,0

73 922,0

73 922,0

73 922,0

73 922,0

73 922,0

34.

Подпрограмма 3

211 145,0

52 963,0

50 668,0

53 422,0

54 092,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего), в том числе

211 145,0

52 963,0

50 668,0

53 422,0

54 092,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

209 303,0

52 423,0

50 403,0

52 840,0

53 637,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37.

Подпрограмма 4

262 481,0

27 217,0

20 837,0

22 829,0

23 416,0

22 556,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

38.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

181 560,0

20 561,0

13 913,0

15 570,0

15 580,0

15 544,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

39.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

9 311,0

690,0

250,0

635,0

250,0

250,0

1 206,0

1 206,0

1 206,0

1 206,0

1 206,0

1 206,0

40.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

22 529,0

595,0

0,0

250,0

576,0

3 222,0

2 981,0

2 981,0

2 981,0

2 981,0

2 981,0

2 981,0

41.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

3 803,0

0,0

0,0

0,0

523,0

442,0

473,0

473,0

473,0

473,0

473,0

473,0

42.

Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4

56 247,0

5 068,0

4 999,0

5 143,0

5 630,0

4 573,0

5 139,00

5 139,0

5 139,0

5 139,0

5 139,0

5 139,0

43.

Департамент внутренней политики автономного

округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе

9 360,0

0,00

800,00

800,00

760,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

44.

ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)

9 360,0

0,00

800,00

800,00

760,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

45.

Департамент образования автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4,

в том числе

7 564,0

972,0

0,0

664,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

46.

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»

– подведомственное государственное учреждение (всего)

5 970,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

675,0

675,0

675,0

675,0

675,0

675,0

47.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4,

в том числе

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» –подведомственное государственное учреждение (всего)

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49.

Департамент культуры автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4,

в том числе

6 290,0

0,0

337,0

596,0

705,0

698,0

659,0

659,0

659,0

659,0

659,0

659,0

50.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс

им. И.С. Шеманов-ского» –подведомственное государственное учреждение (всего)

3 252,0

0,0

255,0

500,0

515,0

362,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

51.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» –подведомственное государственное учреждение (всего)

690,0

0,0

82,0

96,0

0,0

86,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

52.

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных

культур» – подведомственное государственное учреждение (всего)

440,0

0,0

0,0

0,0

190,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53.

ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» –подведомственное государственное учреждение (всего)

1 908,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318,0

318,0

318,0

318,0

318,0

318,0

54.

Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4,

в том числе

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56.

Подпрограмма 5

891 921,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

82 424,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

57.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе

891 921,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

82 424,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

75 004,0

58.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

791 032,0

76 423,0

80 054,0

87 347,0

90 569,0

62 567,0

71 862,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

64 442,0

59.

Подпрограмма 6

80 586,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

60.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего), в том числе

80 586,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

61.

Подпрограмма 7

1 288 570,0

113 612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

62.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего), в том числе

1 288 570,0

113 612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

117 797,0

63.

Подпрограмма 8

2 536 384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

64.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе

2 536 384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

65.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

238 642,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 740,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

66.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

12 672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 668,0

1 834,0

1 834,0

1 834,0

1 834,0

1 834,0

1 834,0

Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие туризма, повышение

эффективности реализации молодежной политики,

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 19 июля 2019 года № 785-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2024 годы»

№ п/п

Наименование Государствен-ной программы (подпрограм-мы), показателя

№ основ-ного меро-прия-тия/

меро-прия-тий, влия-ющих

на пока-затель

Еди-ница изме-

ре-

ния

Значение показателей

2014

год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2015 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2016

год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2017 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2018 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2019

год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2020 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2021 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2022 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2023 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2024 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Государственная программа

2

Цель 1. Повышение эффектив-ности реализации молодежной политики в интересах социально-экономи-ческого развития автономного округа

3

1.1. Пока-затель «Уровень вовлечен-ности детей

и молодежи автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных обществен-ных объединений»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 1

%

11,9

0,2

12,1

0,2

12,3

0,2

12,5

0,2

15,7

0,2

15,8

0,2

15,9

0,2

16

0,2

16,5

0,2

17

0,2

17,5

0,2

4

1.2. Пока-затель «Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа»

основ-ное меро-прия-тие 2, Под-про-грам-

ма 1.

Основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 8

%

5,92

0,25

5,71

0,25

5,71

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

5

1.3. Показа-тель «Коли-чество моло-дежи, приняв-шей участие в мероприя-тиях, направ-ленных на обеспечение здорового образа жизни» (Указ Прези-дента Россий-ской Федера-ции от 07 мая 2012 года

№ 598)

основ-ное ме-ропри-ятие 1, Под-про-

грам-

ма 4

чел.

31250

0,2

31280

0,25

31285

0,25

31300

0,25

31330

0,25

31370

0,25

31400

0,25

31450

0,25

31500

0,25

31550

0,25

31600

0,25

6

Цель 2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в автономном округе

7

2.1. Пока-затель «Количество предприятий сферы туризма»

основ-ное ме-роприя-тие 1, Под-про-грам-

ма 5

ед.

1247

0,25

1250

0,2

1252

0,2

1255

0,2

1257

0,2

1400

0,2

1410

0,2

1420

0,2

1450

0,2

1470

0,2

1500

0,2

8

2.2. Показа-тель «Коли-чество разра-ботанных туристских маршрутов на территории автономного округа»

основ-ное ме-роприя-тие 1, Под-про-грам-

ма 5

ед.

14

0,1

15

0,1

15

0,1

16

0,1

17

0,1

18

0,1

19

0,1

20

0,1

21

0,1

22

0,1

23

0,1

9

Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (вес – 0)

10

Цель. Развитие туристской инфраструк-туры на территории автономного округа и ее кадровое обеспечение

11

1. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»

1.1, 1.2, 6.4

чел.

55000

0,15

12

2. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»

1.1, 1.2, 6.4

чел.

3600

0,15

13

3. Показатель «Число тур-фирм, работа-ющих на тер-ритории авто-номного округа»

2.1

шт.

42

0,2

14

4. Показатель «Число участников конкурса на предоставле-ние грантовой поддержки»

2.1

кол.

10

0,15

15

5. Показатель «Число изданных сборников, справочников, публикаций в средствах массовой информации»

4.1, 4.2, 4.3

шт.

100

0,05

16

6. Показатель «Число пользователей информацион-ной системой (web-сайт)»

4.4, 4.5, 4.8, 4.9

чел.

44000

0,05

17

7. Показатель «Число туристских выставок, в работе кото-рых приняли участие»

5.1

шт.

1

0,1

18

8. Показатель «Число проведенных мероприятий Ямал Ири»

6.2

шт.

75

0,15

Подпрограмма 1 «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»

19

Подпрограм-ма 1

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,2

Х

0,2

Х

0,2

Х

0,2

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

20

Цель 1 Подпрограм-мы 1. Развитие государствен-ной системы социализации и самореализа-ции молодежи

21

Задача 1.1

Подпрограм-мы 1. Реализа-ция системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основ-ных направле-ний молодеж-ной политики в автономном округе

22

1.1.1. Показа-тель «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуници-пальных и иных меропри-ятий, направ-ленных на организацию позитивного досуга, по-вышение общественной и творческой активности, от общего коли-чества детей и молодежи в автономном округе»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.1, 1.2,1.3, 1.5,

Под-про-грам-

ма 1

%

1,42

0,2

1,48

0,2

1,53

0,2

1,59

0,2

1,64

0,1

1,68

0,4

1,73

0,5

1,73

0,5

1,73

0,5

1,73

0,5

1,73

0,5

23

Задача 1.2

Подпрограм-мы 1. Содей-ствие разви-тию общес-твенного движения, инициатив в молодежной среде

24

1.2.1. Показа-тель «Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)» (Программа социально-экономичес-кого развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа

от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО (далее – Программа на 2012 –

2016 годы))

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.2, Под-про-грам-

ма 1

%

55

0,1

55

0,1

57

0,1

80

0,1

80

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Задача 1.3

Подпрограм-мы 1. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе

26

1.3.1. Показа-тель «Коли-чество участ-ников регио-нальных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.2, 1.3, 1.5,

Под-про-грам-

ма 1

чел.

110

0,1

115

0,1

119

0,1

123

0,1

126

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

1.3.2. Показа-тель «Коли-чество специа-листов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессио-нальной подготовки»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.2, 1.3, 1.5, Под-про-грам-

ма 1

чел.

80

0,1

82

0,1

82

0,1

84

0,1

84

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

1.3.3. Показа-тель «Коли-чество учреж-дений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

основ-ное меро-прия-

тие 2/2.1,

Под-про-грам-

ма 1

ед.

26

0,1

22

0,1

27

0,1

29

0,1

25

0,05

25

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

1.3.4. Показа-тель «Доля использован-ных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципаль-ных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета»

основ-ное меро-прия-

тие 1

Под-про-грам-

ма 1

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Цель 2 Под-программы 1. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе

31

Задача 2.1

Подпрограм-мы 1. Реали-зация комплек-са мероприя-тий, направ-ленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

32

2.1.1. Показа-тель «Доля детей и моло-дежи от 7 до 18 лет, направ-ленных в орга-низации от-дыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации

и за ее пределами»

основ-ное меро-прия-

тие 2/2.1, Под-про-грам-

ма 1

%

9,2

0,3

8,8

0,3

8,8

0,35

8,8

0,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

2.1.2. Показа-тель «Количество смен профильной или тематической направленнос-ти для детей и молодежи в детских оздоровитель-ных учреж-дениях, пала-точных лаге-рях, культур-но-образова-тельных поездках»

основ-ное ме-роприя-

тие 2/2.1, Под-про-грам-

ма 1

ед.

160

0,05

70

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

2.1.3. Показа-тель «Доля детей, принявших участие в инновацион-ных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»

основ-ное меро-прия-

тие 2/2.1, Под-про-грам-

ма 1

%

1,5

0,05

2,4

0,05

1,7

0,05

6,7

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Цель 1 Под-программы 1. Развитие государствен-ной системы социализации и самореали-зации молоде-жи

36

Задача 1.4

Подпрограм-мы 1. Содей-ствие про-фориентации молодежи, развитию молодежного предпринима-тельства

на территории автономного округа

37

1.4.1. Показа-тель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.6, 1.7,

Под-про-грам-

ма 1

%

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5

0,1

6,6

0,4

6,7

0,5

6,7

0,5

7

0,5

7,5

0,5

8

0,5

38

1.4.2. Показа-тель «Коли-чество граждан, охва-ченных инфор-мационно-методическим обеспечением профес-сиональной ориентации молодежи»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.7,

Под-про-грам-

ма 1

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

1100

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

1.4.3. Показа-тель «Коли-чество про-веденных мероприятий по профес-сиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринима-тельства»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.7,

Под-про-грам-

ма 1

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

1.4.4. Показа-тель «Коли-чество участ-ников меропр-иятий, направ-ленных на популяри-зацию пред-приниматель-ской деятель-ности на территории автономного округа»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.7, Под-про-грам-

ма 1

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

500

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Задача 1.5

Подпрограм-мы 1. Вовлече-ние ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкуренто-способности молодых специалистов

на рынке труда

42

1.5.1. Показа-тель «Коли-чество моло-дежных трудовых отрядов на территории автономного округа»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.7,

Под-про-грам-

ма 1

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

7

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

1.5.2. Показа-тель «Коли-чество молодежи автономного округа, при-нявшей учас-тие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международ-ных)»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.7,

Под-про-грам-

ма 1

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

250

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»

44

Подпрограм-ма 2

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

45

Цель Под-программы 2. Развитие общественно-государствен-ной системы гражданско-патриотичес-кого и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе

46

Задача 2.1

Под-программы 2. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа

47

2.1.1. Показа-тель «Коэффи-циент вовле-ченности молодежи от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотичес-кой направлен-ности»

(Программа на 2012 –

2016 годы, план меро-приятий по реализации Стратегии социально-экономичес-кого развития автономного округа

на 2017 –

2020 годы, утвержденный постановлени-ем Правитель-ства автоном-ного округа

от 18 сентября 2017 года

№ 993-П (далее – План

на 2017 –

2020 годы))

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.1, 1.4,

Под-про-грам-

ма 2

%

2,7

0,2

2,8

0,2

2,9

0,2

3,0

0,2

3,1

0,2

4,5

0,5

5,7

0,5

5,8

0,5

5,8

0,5

5,8

0,5

5,8

0,5

48

2.1.2. Показа-тель «Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуници-пальных и иных мероприятиях»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.2, Под-про-грам-

ма 2

ед.

60

0,1

60

0,1

63

0,1

63

0,1

66

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Задача 2.2

Подпрограм-мы 2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотичес-кой работы и духовно-нравственного воспитания, совершенство-вание процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе

50

2.2.1. Показа-тель «Коэффи-циент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всерос-сийские акции гражданско-патриотичес-кой направлен-ности»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.4,

Под-про-грам-

ма 2

%

8,12

0,3

79,5

0,3

40

0,3

42

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

2.2.2. Показа-тель «Коэф-фициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет

в региональ-ные и всерос-сийские акции гражданско-патриотичес-кой направлен-ности»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.4,

Под-про-грам-

ма 2

%

-

-

-

-

-

-

-

-

84,2

0,3

87

0,5

87,5

0,5

87,5

0,5

87,5

0,5

87,5

0,5

87,5

0,5

52

2.2.3. «Количество подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотичес-кой и патрио-тической направленнос-ти»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.4, Под-про-грам-

ма 2

чел.

106

0,1

106

0,1

140

0,1

140

0,1

195

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Задача 2.3

Подпрограм-мы 2. Организаци-онно-методическое обеспече-ние деятель-ности органов молодежной политики, образователь-ных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патрио-тического воспитания граждан

54

2.3.1. Показа-тель «Коли-чество предоставлен-ных методи-ческих мате-риалов по основным направлениям государствен-ной молодеж-ной политики»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.4,

Под-про-грам-

ма 2

ед.

35

0,1

35

0,1

36

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

2.3.2. Показа-тель «Коли-чество адми-нистриру-емых инфор-мационных ресурсов и баз данных»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.4,

Под-про-грам-

ма 2

ед

-

-

-

-

-

-

7

0,1

7

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Задача 2.4

Подпрограм-мы 2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотичес-кого воспитания

57

2.4.1. Показа-тель «Число специалистов органов по делам молоде-жи, образова-ния, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональ-ных мероприя-тиях (семина-рах, конферен-циях, совеща-ниях и других мероприятиях) по вопросам патриотичес-кого воспитания»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.3, 1.4,

Под-про-грам-

ма 2

чел.

185

0,2

185

0,2

190

0,2

190

0,2

195

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»

58

Под-программа 3

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Цель Подпро-граммы 3. Содействие развитию мо-лодежного трудового дви-жения, пред-приниматель-ских инициа-тив и компе-тенции среди молодежи

60

Задача 3.1

Подпрограм-мы 3. Содей-ствие проф-ориентации молодежи, развитию молодежного предпринима-тельства на территории автономного округа

61

3.1.1. Показа-тель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.1, 1.4,

Под-про-грам-

ма 3

%

6,1

0,2

6,2

0,2

6,3

0,2

6,4

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

3.1.2. Показа-тель «Коли-чество граж-дан, охвачен-ных информа-ционно-мето-дическим обеспечением профессио-нальной ориентации молодежи»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.4,

Под-про-грам-

ма 3

чел.

170

0,1

180

0,1

300

0,1

1000

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

3.1.3. Показа-тель «Коли-чество прове-денных меро-приятий по профессио-нальной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринима-тельства»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.1, 1.4,

Под-про-грам-

ма 3

ед.

5

0,1

7

0,1

8

0,1

9

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

3.1.4. Показа-тель

«Количество участников мероприятий, направленных на популяриза-цию предпри-нимательской деятельности на территории автономного округа»

основ-ное меро-прия-

тие

1/1.4

Под-про-грам-

ма 1

чел.

-

-

-

-

-

-

450

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Задача 3.2

Подпрограм-мы 3. Вовле-чение ямаль-ской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкуренто-способности молодых специалистов на рынке труда

66

3.2.1. Показа-тель «Доля молодежи в возрасте

от 14 до 30 лет, получив-ших времен-ную работу, от общего числа граждан, обеспеченных временной работой»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.2, 1.4, Под-про-грам-

ма 3

%

76

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

3.2.1. Показа-тель «Доля молодежи в возрасте

от 14 до 30 лет, получив-ших времен-ную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.2, 1.4, Под-про-грам-

ма 3

%

0

0

77

0,2

78

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

3.2.2. Показа-тель «Коли-чество моло-дежных тру-довых отрядов на территории автономного округа»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.3, 1.4, Под-про-грам-

ма 3

ед.

4

0,2

5

0,2

6

0,2

6

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

3.2.3. Показа-тель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъ-ектов Россий-ской Федера-ции и между-народных)»

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.3, 1.4,

Под-про-грам-

ма 3

чел.

90

0,2

220

0,2

230

0,2

240

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

70

Подпрограм-ма 4

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

71

Цель Подпрограм-мы 4. Сокра-щение масшта-бов потре-бления алко-гольных на-питков, неза-конного по-требления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркоти-ческого и антиалкоголь-ного мировоззрения у населения автономного округа

72

Задача 4.1

Под-программы 4. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведом-ственном взаимодейст-вии и совершенство-вание созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма

73

4.1.1. Показа-тель «Коли-чество спе-циалистов, занятых в сфере про-филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-комании и алкоголизма, повысивших профессио-нальный уровень (с нарастающим итогом)»

основ-ное меро-прия-

тие 1, Под-про-грам-

ма 4

чел.

150

0,16

250

0,16

350

0,16

450

0,16

900

0,16

1020

0,25

1130

0,25

1240

0,25

1350

0,25

1460

0,25

1570

0,25

74

Задача 4.2

Подпрограм-мы 4. Реали-зация комплекса мероприятий профилакти-ческой направленнос-ти среди раз-личных кате-горий насе-ления, прежде всего среди несовершенно-летних, молодежи, и предупрежде-ние право-нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправ-ленная информацион-но-просвети-тельская работа с населением по антинаркоти-ческой

и антиалко-гольной пропаганде

75

4.2.1. Показа-тель «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилакти-ческие мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц» (Про-грамма

на 2012 –

2016 годы,

План

на 2017 –

2020 годы)

основ-ное меро-прия-

тие 1, Под-про-грам-

ма 4

%

65

0,2

65

0,2

66

0,2

66

0,2

67

0,2

67

0,25

68

0,25

68

0,25

68,5

0,25

68,5

0,25

68,5

0,25

76

4.2.2. Показа-тель «Охват учащихся образователь-ных организа-ций автоном-ного округа профилакти-ческими обра-зовательными и коррекцио-нными программами по отношению к общему числу учащихся»

основ-ное меро-прия-

тие 1, Под-про-грам-

ма 4

%

70

0,16

70,5

0,16

70,5

0,16

71

0,16

71

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Задача 4.3

Подпрограм-мы 4. Внед-рение новых методов и средств лечения, а также меди-цинской и со-циально-пси-хологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершен-нолетних, злоупотребля-ющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологи-ческой службы в системе здравоохране-ния автоном-ного округа

78

4.3.1. Показа-тель «Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержден-ной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных наркоманией» (Программа

на 2012 – 2016 годы,

План на 2017 – 2020 годы)

основ-ное меро-прия-

тие 1, Под-про-грам-

ма 4

%

7,6

0,16

7,6

0,16

7,7

0,16

7,7

0,16

7,7

0,16

10

0,25

10

0,25

10,2

0,25

10,4

0,25

10,6

0,25

10,8

0,25

79

4.3.2. Показа-тель «Доля детей и под-ростков в возрасте

от 0 до 17 лет, злоупотребля-ющих алкого-лем и находя-щихся под профилакти-ческим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребля-ющих алкоголем, находящихся под наблюдением»

основ-ное меро-прия-

тие 1, Под-про-грам-

ма 4

%

17,5

0,16

17,3

0,16

17,3

0,16

17,2

0,16

17,2

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

4.3.3. Показа-тель «Доля больных хроническим алкоголизмом с длитель-ностью объективно подтвержден-ной ремиссии свыше 2 лет к общему числу лиц, больных хроническим алкоголизмом» (Программа на 2012 –

2016 годы, План на 2017 – 2020 годы))

основ-ное меро-прия-

тие 1, Под-про-грам-

ма 4

%

8,4

0,16

8,4

0,16

8,5

0,16

8,5

0,16

8,6

0,16

8,6

0,25

8,6

0,25

9

0,25

9,2

0,25

9,4

0,25

9,6

0,25

Подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»

81

Подпрограм-ма 5 (вес – по годам)

Х

Х

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

82

Цель Подпрограм-мы 5. Развитие въездного и внутреннего туризма

83

Задача 5.1

Подпрограм-мы 5. Реклам-но-информа-ционное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международ-ном и внутреннем туристских рынках

84

5.1.1. Показа-тель «Коли-чество меро-приятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информацион-ных туров» (План

на 2017 –

2020 годы)

основ-ное меро-прия-

тие 1/1.1, 1.2,1.3, 1,4,

Под-про-грам-

ма 5

ед.

10

0,5

14

0,25

14

0,25

23

0,25

23

0,25

24

0,5

25

0,5

25

0,5

25

0,5

25

0,5

25

0,5

85

Задача 5.2

Подпрограм-мы 5. Повы-шение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе

86

5.2.1. Показа-тель «Доля культурно-познаватель-ных туров от общего количества предоставлен-ных туров»

основ-ное меро-приятие 1/1.4,

Под-про-грам-

ма 5

%

22

0,5

23

0,25

24

0,25

25

0,25

25

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

5.2.2. Показа-тель «Число туристов, посетивших автономный округ»

основ-ное меро-прия-

тие 1,

Под-про-грам-

ма 5

чел.

-

-

55000

0,25

60000

0,25

65000

0,25

70000

0,25

150000

0,5

160000

0,5

170000

0,5

180000

0,5

190000

0,5

200000

0,5

88

5.2.3. Показа-тель «Число иностранных посетителей автономного округа»

основ-ное меро-прия-тие 1,

Под-про-грам-

ма 5

чел.

-

-

3500

0,25

3500

0,25

3600

0,25

3600

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»

89

Подпрограм-ма 6 (вес – по годам)

Х

Х

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

90

Цель Подпрограм-мы 6. Реали-зация мер социальной поддержки работников государствен-ных и муниципаль-ных учрежде-ний в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе

91

Задача 6.1

Подпрограм-мы 6. Создание механизмов стимулиро-вания работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы

92

6.1.1. Показа-тель «Доля работников государствен-ных и муници-пальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствую-щих выплат»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 6

%

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Государственной программы»

93

Подпрограм-ма 7 (вес – по годам)

Х

Х

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Цель Подпрограм-мы 7. Кадро-вое, норма-тивно-право-вое и финан-совое обеспе-чение Государ-ственной программы

95

Задача 7.1

Подпрограм-мы 7. Повы-шение качества кадрового обеспечения

96

7.1.1. Показа-тель «Уком-плектован-ность кадрами»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 7

%

97

0,2

98

0,2

98

0,2

99

0,2

99

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

7.1.2. Показа-тель «Доля государствен-ных граждан-ских служа-щих, направ-ленных на обучение и повышение квалификации в течение последних

3-х лет»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 7

%

97

0,2

97

0,2

97

0,2

97

0,2

97

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

Задача 7.2

Подпрограм-мы 7. Информаци-онное, нормативно-правовое и документаци-онное обеспе-чение сопро-вождения реа-лизации Госу-дарственной программы

99

7.2.1. Показа-тель «Доля проектов правовых актов, договоров, соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 7

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

7.2.2. Показа-тель «Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечиваю-щих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента молодежной политики и туризма автономного округа»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 7

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

7.2.3. Показа-тель «Доля обра-щений граж-дан, рассмот-ренных в уста-новленные законодатель-ством сроки, от общего количества обращений»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 7

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

Задача 7.3

Подпрограм-мы 7. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровожде-ния реали-зации Государ-ственной программы

103

7.3.1. Показа-тель «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечиваю-щих эффектив-ность и результатив-ность использования бюджетных средств)»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 7

%

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»

104

Подпрограм-ма 8 (вес – по годам)

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

0,2

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

105

Цель 1 Под-программы 8. Повышение эффективности системы орга-низации отды-ха и оздоров-ления детей и молодежи в автономном округе

106

Задача 8.1

Подпрограм-мы 8.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

107

8.1.1. Показа-тель «Доля детей и молодежи

от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»

основ-ное меро-прия-тие 1,

Под-про-грам-

ма 8

%

-

-

-

-

-

-

-

-

8,8

0,5

8,8

1

8,8

1

8,8

1

8,8

1

8,8

1

8,8

1

108

8.1.2. Показа-тель «Доля детей, приняв-ших участие в инновацион-ных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма,

в общем числе отдохнувших детей»

основ-ное меро-прия-тие 1, Под-про-грам-

ма 8

%

-

-

-

-

-

-

-

-

6,7

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

».

3.13. в приложении № 3:

3.13.1. в нумерационном заголовке цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.13.2. в наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.14. в нумерационном заголовке приложения № 4 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.15. в нумерационном заголовке приложения № 5 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.16. в нумерационном заголовке приложения № 6 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.17. в нумерационном заголовке приложения № 7 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.18. в нумерационном заголовке приложения № 8 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.19. в нумерационном заголовке приложения № 9 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.20. в нумерационном заголовке приложения № 10 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.21. в нумерационном заголовке приложения № 11 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.22. в нумерационном заголовке приложения № 12 цифры «2021» заменить цифрами «2024»;

3.23. в нумерационном заголовке приложения № 13 цифры «2021» заменить цифрами «2024».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать