Основная информация
Дата опубликования: | 19 сентября 2016г. |
Номер документа: | RU91000201601137 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2016 года №358-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 19 сентября 2016 г. №358-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 43 752 774,35913 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 634 344,16430 тыс. руб.;
2017 год - 8 860 045,57394 тыс. руб.;
2018 год - 7 631 910,83354 тыс. руб.;
2019 год - 6 998 205,64997 тыс. руб.;
2020 год - 7 387 462,43524 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 34 254 513,67796 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 326 939,42596 тыс. руб.;
2017 год - 6 178 035,41044 тыс. руб.;
2018 год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;
2019 год - 5 555 907,11423 тыс. руб.;
2020 год - 5 945 163,89950 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 280 344,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 908,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 908,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 69 173,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 26 151,40000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 228 854,54824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 35 136,12824 тыс. руб.;
2017 год - 38 120,00000 тыс. руб.;
2018 год - 36 899,00000 тыс. руб.;
2019 год - 39 769,00000 тыс. руб.;
2020 год - 44 721,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 228 667,34824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 35 040,62824 тыс. руб.;
2017 год - 38 120,00000 тыс. руб.;
2018 год - 36 899,00000 тыс. руб.;
2019 год - 39 769,00000 тыс. руб.;
2020 год - 44 721,37000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 95,50000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 95,50000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 737 198,77207 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год - 4 755 263,79430 тыс. руб.;
2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 20 370 298,70290 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год - 3 498 173,85596 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 666 384,39845 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год - 1 257 089,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 139,29537 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 34 797,88693 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 163 395,78337 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 11 019,88693 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 51 835Д1200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 726 211,63662 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 92 113,06483 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 725 745,93662 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 92 113,06483 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 535,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 535,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
6. В Подпрограмме 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 5
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство образования и науки Камчатского края;
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";
б) в пункте 3 раздела "Задачи Подпрограммы 5" слова "в субъектах Российской Федерации" исключить;
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 101 848,61155 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 755,13155 тыс. руб.;
2017 год - 15 891,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 941,24000 тыс. руб.;
2019 год - 16 123,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 93 634,61155 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 755,13155 тыс. руб.;
2017 год - 15 891,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 941,24000 тыс. руб.;
2019 год - 16 123,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":
а) в пункте 3 части 2.2 слова "в субъектах Российской Федерации" исключить;
б) в части 2.7:
подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"б) на обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций";";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) обеспечения реализации муниципальных программ поддержки СОНКО путем предоставления субсидий местным бюджетам;";
в) части 2.9 - 2.14 изложить в следующей редакции:
"2.9. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка, осуществляются посредством:
1) обеспечения освещения деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации;
2) обеспечения функционирования интернет-портала о деятельности СОНКО в Камчатском крае;
3) проведения социальных рекламных кампаний по направлениям деятельности СОНКО с привлечением независимых экспертов для определения актуальных направлений рекламных кампаний и оценки их эффективности;
4) ведения реестров СОНКО - получателей мер государственной поддержки в сети "Интернет";
5) разработки и издания информационно-методических материалов по вопросам деятельности СОНКО;
6) проведения семинаров по вопросам поддержки СОНКО, благотворительности и добровольчества в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
7) привлечения заинтересованных СОНКО к участию в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае;
8) оказания содействия в организации и проведении общественных экспертиз проектов законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края;
9) организации и проведения "Ярмарки социальных проектов";
10) организации и проведения краевого конкурса по определению лучших СОНКО года;
11) организации и проведения краевого конкурса "Меценат года".
2.10. Предоставление информационной поддержки направлено на обеспечение пропаганды и популяризации деятельности и результатов реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере направлено на обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и общественных институтов, деятельность которых ориентирована на продуктивное партнерство в сфере организации социальных услуг и попечительства.
В целях стимулирования поддержки деятельности СОНКО, проводятся следующие мероприятия, направленные на развитие системы морального поощрения сотрудников СОНКО, благотворителей и добровольцев:
1) организация и проведение "Ярмарки социальных проектов";
2) организация и проведение краевых конкурсов по определению лучших СОНКО года и "Меценат года".
Организация и проведение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными приказами Агентства по внутренней политике Камчатского края.
2.11. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию осуществляется посредством:
1) содействия организации подготовки и дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО;
2) оказания консультационной поддержки СОНКО по вопросам получения государственной поддержки;
3) оказания на безвозмездной основе консультационных и юридических услуг другим СОНКО;
4) предоставления на конкурсной основе грантов на возмещение расходов, связанных с подготовкой, дополнительным профессиональным образованием работников и добровольцев СОНКО за пределами Камчатского края;
5) предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение части расходов работников и добровольцев СОНКО, связанных с получением дополнительного профессионального образования работниками и добровольцами СОНКО в Камчатском крае;
6) мониторинга реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;
7) проведения комплексного исследования состояния и проблем развития СОНКО с учетом их организационно-правовых форм;
8) проведения исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО;
9) проведения конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом и распространению лучших практик.
2.12. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию проводится с участием научных организаций в Камчатском крае, СОНКО и независимых экспертов, а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".
2.13. В рамках комплексного исследования состояния и проблем развития СОНКО с учетом их организационно-правовых форм планируется проведение:
1) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
2) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
3) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
4) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае.
2.14. Объемы финансирования основных мероприятий Подпрограммы 5 по источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе.";
г) часть 2.15 признать утратившей силу;
3) раздел 4 "Информация об участии некоммерческих организаций в реализации Подпрограммы 5" дополнить словами ", а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 26 282,02000 тыс. руб.;
2017 год - 28 785,30000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 762,02000 тыс. руб.;
2017 год - 2 219,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 68 542,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 663 969,97528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 674 460,23845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 671,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 11 663 298,07528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год - 1 674 074,83845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".
9. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 3 пункта 2.1 слова "Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края" исключить;
2) графу 3 пункта 2.4 дополнить словами "Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края".
10. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края
"Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае
на 2015 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
Всего
43 752 774,35913
6 240 804,70234
6 634 344,16430
8 860 045,57394
7 631 910,83354
6 998 205,64997
7 387 463,43524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 982 176,48841
6 224 348,60214
6 607 284,36430
7 459 859,21044
6 189 612,29780
5 555 907,11423
5 945 164,89950
за счет средств федерального бюджета
3 727 105,41045
1 164 936,67211
1 280 344,93834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 700 515,67072
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
3 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
34 254 513,67796
5 058 854,53003
5 326 939,42596
6 178 035,41044
6 189 612,29780
5 555 907,11423
5 945 164,89950
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
557,40000
557,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
69 173,80000
16 456,10000
26 151,40000
26 566,30000
0,00000
0.00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
228 854,54824
34 209,05000
35 136,12824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
228 759,04824
34 209,05000
35 040,62824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
228 667,34824
34 117,35000
35 040,62824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
196 555,89824
29 643,70000
29 953,42824
31 985,40000
31 477,00000
34 297,00000
39 199,37000
816
031
11 303,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 792,00000
1 792,00000
1 792,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
815
031
192 898,29824
29 252,00000
29 692,52824
31 115,40000
30 582,00000
33 297,00000
38 959,37000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
5 503,80000
681,40000
992,40000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 408,30000
681,40000
896,90000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 316,60000
589,70000
896,90000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
408,60000
91,70000
16,90000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
816
031
4 128,00000
378,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
031
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
815
031
2 774,00000
250,00000
164,00000
680,00000
710,00000
800,00000
170,00000
816
031
7 175,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
1 042,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
815
031
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
29 737 198,77207
4 377 990,18155
4 755 263,79430
6 470 707,15350
4 711 079,21424
4 711 079,21424
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 036 683,10135
4 377 990,18155
4 755 263,79430
5 097 087,09000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 666 384,39845
1 127 470,66011
1 257 089,93834
1 283 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
20 370 298,70290
3 250 519,52144
3 498 173,85596
3 815 263,29000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
815
032
19 869 284,73250
3 142 143,14104
3 356 173,85596
3 564 625,70000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
7 117 933,16450
836 995,48500
1 040 379,42400
1 883 841,37000
1 118 905,62850
1 118 905,62350
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 266 890,66450
836 995,48500
1 040 379,42400
955 877,10000
144 546,21850
144 546,21850
144 545,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 431 854,71000
731 508,31000
868 529,50000
831 816,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 851 042,50000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
974 359,41000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
815
032
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
141 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категории граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
11 193 346,73271
1 673 309,63271
1 737 548,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 193 346,73271
1 673 309,63271
1 737 548,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 193 346,73271
1 673 309,63271
1 737 548,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
815
032
11 193 346,73271
1 673 309,63271
1 737 548,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
2 465 782,11360
489 659,04330
528 178,27030
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 465 782,11360
489 659,04330
528 178,27030
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 462 669,32515
487 972,89319
526 751,63196
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
815
032
2 462 669,32515
487 972,89319
526 751,63196
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
Всего
8 671 210,79126
1 318 914,27054
1 395 336,60000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
1 276 615,24574
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 821 737,62054
1 318 914,27054
1 395 336,60000
1 681 458,39000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 231 416,90000
394 276,20000
387 133,80000
450 006,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
1 849 473,17072
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
467 939,12574
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
5 590 320,72054
924 638,07054
1 008 202,80000
1 231 451,49000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
815
032
5 089 306,75014
816 261,69014
866 202,80000
980 813,90000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
Всего
200 190,89000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 190,89000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
288 925,97000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
815
032
288 925,97000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
216 139,29537
52 444,88100
34 797,88693
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
216 139,29537
52 444,88100
34 797,88693
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
51 835,11200
28 965,51200
22 869,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
35 261,70000
18 002,10000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 539,60000
1 239,60000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
4 479,42800
3 234,52800
1 244,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
1 087,00000
717,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 629,50000
3 329,50000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
5 487,88400
2 442,78400
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
163 395,78337
23 479,36900
11 019,88693
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
813
033
12 442,82000
4 090,06000
1 104,60000
203,16000
2 080,00000
2 480,00000
2 485,00000
814
033
20 533,16744
75,00000
320,00000
10 533,21744
3 304,95000
300,00000
6 000,00000
815
033
56 474,84593
5 304,65900
6 147,18693
16 308,00000
13 775,00000
8 320,00000
6 620,00000
816
033
38 057,60000
5 130,60000
660,00000
12 134,00000
10 503,00000
8 510,00000
1 120,00000
829
033
2 358,10000
0,00000
558,10000
1 000,00000
500,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 815,00000
3 565,00000
350,00000
500,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
13 014,25000
4 814,05000
1 880,00000
520,20000
1 900,00000
1 950,00000
1 950,00000
850
033
2 700,00000
500,00000
0,00000
500,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности населения"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
150 653,33637
41 546,63200
28 832,17693
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
150 653,33637
41 546,63200
28 832,17693
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
46 804,07200
27 204,57200
19 599,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
35 261,70000
18 002,10000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 539,60000
1 239,60000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 528,20000
2 508,30000
1 019,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
837,00000
467,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 629,50000
3 329,50000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
102 940,86437
14 342,06000
8 324,27693
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
15 000,00000
813
033
8 634,82000
3 127,06000
1 104,60000
203,16000
5 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
814
033
20 533,16744
75,00000
320,00000
10 533,21744
3 304,95000
300,00000
6 000,00000
815
033
34 091,07693
2 813,00000
4 312,07693
9 936,00000
9 600,00000
3 430,00000
4 000,00000
816
033
11 526,50000
1 900,00000
379,50000
6 167,00000
800,00000
1 580,00000
700,00000
829
033
2 358,10000
0,00000
558,10000
1 000,00000
500,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 815,00000
3 565,00000
350,00000
500,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
7 982,20000
2 862,00000
1 300,00000
520,20000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
58 007,41100
9 570,70100
5 610,71000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
58 007,41100
9 570,70100
5 610,71000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
4 981,04000
1 710,94000
3 270,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
901,22800
676,22800
225,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 829,81200
784,71200
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
53 026,37100
7 859,76100
2 340,61000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
813
033
1 950,00000
350,00000
0,00000
0,00000
500,00000
550,00000
550,00000
815
033
16 813,22100
1 827,11100
1 480,11000
4 886,00000
2 990,00000
3 630,00000
2 000,00000
816
033
26 531,10000
3 230,60000
280,50000
5 967,00000
9 703,00000
6 930,00000
420,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
5 032,05000
1 952,05000
580,00000
0,00000
800,00000
850,00000
850,00000
850
033
2 700,00000
500,00000
0,00000
500,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
813
033
1 733,00000
583,00000
0,00000
0,00000
350,00000
400,00000
400,00000
815
033
2 334,36000
164,36000
0,00000
610,00000
650,00000
740,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
3 411,18800
580,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 411,18800
580,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 361,18800
530,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
813
033
125,00000
30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
35,00000
815
033
3 236,18800
500,18800
355,00000
876,00000
535,00000
520,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 726 211,63662
111 739,82379
92 133,06483
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 726 211,63662
111 739,82379
92 113,06483
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 725 745,93662
131 274,12379
92 113,06483
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
812
034
990 939,21079
6 280,86079
22 464,10000
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
815
034
734 806,72583
104 993,26300
69 648,96483
188 926,62300
136 017,29500
132 301,59000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждении социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
378 140,63079
16 442,46079
22 464,10000
339 234,07000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
378 140,63079
16 442,46079
22 464,10000
339 234,07000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 001 100,81079
16 442,46079
22 464,10000
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
812
034
990 939,21079
6 280,86079
22 464,10000
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
815
034
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
558 125,25383
69 909,87900
51 629,45183
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
558 125,25383
69 909,87900
51 629,45183
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
557 659,55383
69 444,17900
51 629,45183
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
815
034
557 659,55383
69 444,17900
51 629,45183
142 596,67500
131 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
156 886,27200
25 207,48400
17 449,51300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 753,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
156 886,27200
25 207,48400
17 449,51300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (плакируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
156 886,27200
25 207,48400
17 449,51300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
815
034
356 886,27200
25 207,48400
17 449,51300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологии"
Всего
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
835
034
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждении социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
301 848,61155
22 664,20000
15 755,13155
35 893,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
101 848,61155
22 664,20000
15 755,33355
15 891,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 300,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
836
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 734,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
3 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
93 634,63 355
14 450,20000
15 755,33155
15 893,24000
15 943,24000
16 123,40000
15 473,40000
813
035
5 855,68000
3 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 202,43155
1 300,00000
3 102,43155
3 400,00000
1 400,00000
3 500,00000
1 500,00000
816
035
1 800,00000
0,00000
0,00000
550,00000
600,00000
650,00000
0,00000
846
035
72 276,50000
31 150,20000
13 232,70000
11 973,40000
13 973,40000
11 973,40000
31 973,40000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
3 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
Всего
78 862,31355
19 454,00000
13 872,43155
11 417,84000
11 467,84000
11 650,00000
31 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
78 862,11155
19 454,00000
13 872,43355
11 437,84000
11 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
836
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
3 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
70 648,33155
11 240,00000
13 872,43155
11 417,84000
13 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 202,43155
3 300,00000
1 102,43155
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
1 800,00000
0,00000
0,00000
550,00000
600,00000
650,00000
0,00000
846
035
49 290,00000
7 940,00000
11 350,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
847
035
5 500,00000
3 000,00000
500,00000
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"
Всего
26 106,70000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
6 466,80000
6 466,80000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 706,30000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
846
035
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"
Всего
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
846
035
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
78 015,62000
17 880,80000
26 282,02000
28 785,30000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 473,22000
1 424,70000
762,02000
2 219,00000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 473,22000
1 424,70000
762,02000
2 219,00000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
814
036
4 997,50000
850,00000
0,00000
700,00000
2 867,50000
580,00000
0,00000
815
036
4 375,72000
574,70000
762,02000
1 419,00000
590,00000
555,00000
475,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
68 542,40000
16 456,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
2 372,00000
2 372,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
814
036
4 147,50000
0,00000
0,00000
700,00000
2 867,50000
580,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
336,02000
993,00000
115,00000
80,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
69 871,40000
17 378,10000
25 596,00000
26 642,30000
85,00000
85,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 329,00000
922,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 329,00000
922,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
479,00000
72,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
КРО ФСС
68 542,40000
16 456,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
2 372,00000
2 372,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
815
036
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 ''Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное меропрития# 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
815
036
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное меропрития# 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
11 663 969,97528
1 623 875,76580
1 674 460,23845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 663 969,97528
1 623 875,76580
1 674 460,23845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
11 663 298,07528
1 623 589,26580
1 674 074,83845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
Всего
10 753 379,19483
1 478 839,58380
1 538 650,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 753 379,19483
1 478 839,58380
1 538 650,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
10 753 379,19483
1 478 839,58380
1 538 650,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное меропяритие# 7.2 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"
Всего
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения и Камчатском крае"
Всего
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"
Всего
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 345,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Всего
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2016 года №358-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 19 сентября 2016 г. №358-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 43 752 774,35913 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 634 344,16430 тыс. руб.;
2017 год - 8 860 045,57394 тыс. руб.;
2018 год - 7 631 910,83354 тыс. руб.;
2019 год - 6 998 205,64997 тыс. руб.;
2020 год - 7 387 462,43524 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 34 254 513,67796 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 326 939,42596 тыс. руб.;
2017 год - 6 178 035,41044 тыс. руб.;
2018 год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;
2019 год - 5 555 907,11423 тыс. руб.;
2020 год - 5 945 163,89950 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 280 344,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 908,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 908,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 69 173,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 26 151,40000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 228 854,54824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 35 136,12824 тыс. руб.;
2017 год - 38 120,00000 тыс. руб.;
2018 год - 36 899,00000 тыс. руб.;
2019 год - 39 769,00000 тыс. руб.;
2020 год - 44 721,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 228 667,34824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 35 040,62824 тыс. руб.;
2017 год - 38 120,00000 тыс. руб.;
2018 год - 36 899,00000 тыс. руб.;
2019 год - 39 769,00000 тыс. руб.;
2020 год - 44 721,37000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 95,50000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 95,50000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 737 198,77207 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год - 4 755 263,79430 тыс. руб.;
2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 20 370 298,70290 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год - 3 498 173,85596 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 666 384,39845 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год - 1 257 089,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 139,29537 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 34 797,88693 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 163 395,78337 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 11 019,88693 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 51 835Д1200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 726 211,63662 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 92 113,06483 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 725 745,93662 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 92 113,06483 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 535,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 535,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
6. В Подпрограмме 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 5
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство образования и науки Камчатского края;
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";
б) в пункте 3 раздела "Задачи Подпрограммы 5" слова "в субъектах Российской Федерации" исключить;
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 101 848,61155 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 755,13155 тыс. руб.;
2017 год - 15 891,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 941,24000 тыс. руб.;
2019 год - 16 123,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 93 634,61155 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 755,13155 тыс. руб.;
2017 год - 15 891,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 941,24000 тыс. руб.;
2019 год - 16 123,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":
а) в пункте 3 части 2.2 слова "в субъектах Российской Федерации" исключить;
б) в части 2.7:
подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"б) на обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций";";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) обеспечения реализации муниципальных программ поддержки СОНКО путем предоставления субсидий местным бюджетам;";
в) части 2.9 - 2.14 изложить в следующей редакции:
"2.9. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка, осуществляются посредством:
1) обеспечения освещения деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации;
2) обеспечения функционирования интернет-портала о деятельности СОНКО в Камчатском крае;
3) проведения социальных рекламных кампаний по направлениям деятельности СОНКО с привлечением независимых экспертов для определения актуальных направлений рекламных кампаний и оценки их эффективности;
4) ведения реестров СОНКО - получателей мер государственной поддержки в сети "Интернет";
5) разработки и издания информационно-методических материалов по вопросам деятельности СОНКО;
6) проведения семинаров по вопросам поддержки СОНКО, благотворительности и добровольчества в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
7) привлечения заинтересованных СОНКО к участию в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае;
8) оказания содействия в организации и проведении общественных экспертиз проектов законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края;
9) организации и проведения "Ярмарки социальных проектов";
10) организации и проведения краевого конкурса по определению лучших СОНКО года;
11) организации и проведения краевого конкурса "Меценат года".
2.10. Предоставление информационной поддержки направлено на обеспечение пропаганды и популяризации деятельности и результатов реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере направлено на обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и общественных институтов, деятельность которых ориентирована на продуктивное партнерство в сфере организации социальных услуг и попечительства.
В целях стимулирования поддержки деятельности СОНКО, проводятся следующие мероприятия, направленные на развитие системы морального поощрения сотрудников СОНКО, благотворителей и добровольцев:
1) организация и проведение "Ярмарки социальных проектов";
2) организация и проведение краевых конкурсов по определению лучших СОНКО года и "Меценат года".
Организация и проведение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными приказами Агентства по внутренней политике Камчатского края.
2.11. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию осуществляется посредством:
1) содействия организации подготовки и дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО;
2) оказания консультационной поддержки СОНКО по вопросам получения государственной поддержки;
3) оказания на безвозмездной основе консультационных и юридических услуг другим СОНКО;
4) предоставления на конкурсной основе грантов на возмещение расходов, связанных с подготовкой, дополнительным профессиональным образованием работников и добровольцев СОНКО за пределами Камчатского края;
5) предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение части расходов работников и добровольцев СОНКО, связанных с получением дополнительного профессионального образования работниками и добровольцами СОНКО в Камчатском крае;
6) мониторинга реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;
7) проведения комплексного исследования состояния и проблем развития СОНКО с учетом их организационно-правовых форм;
8) проведения исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО;
9) проведения конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом и распространению лучших практик.
2.12. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию проводится с участием научных организаций в Камчатском крае, СОНКО и независимых экспертов, а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".
2.13. В рамках комплексного исследования состояния и проблем развития СОНКО с учетом их организационно-правовых форм планируется проведение:
1) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
2) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
3) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
4) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае.
2.14. Объемы финансирования основных мероприятий Подпрограммы 5 по источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе.";
г) часть 2.15 признать утратившей силу;
3) раздел 4 "Информация об участии некоммерческих организаций в реализации Подпрограммы 5" дополнить словами ", а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 26 282,02000 тыс. руб.;
2017 год - 28 785,30000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 762,02000 тыс. руб.;
2017 год - 2 219,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 68 542,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 663 969,97528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 674 460,23845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 671,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 11 663 298,07528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год - 1 674 074,83845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".
9. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 3 пункта 2.1 слова "Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края" исключить;
2) графу 3 пункта 2.4 дополнить словами "Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края".
10. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края
"Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае
на 2015 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
Всего
43 752 774,35913
6 240 804,70234
6 634 344,16430
8 860 045,57394
7 631 910,83354
6 998 205,64997
7 387 463,43524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 982 176,48841
6 224 348,60214
6 607 284,36430
7 459 859,21044
6 189 612,29780
5 555 907,11423
5 945 164,89950
за счет средств федерального бюджета
3 727 105,41045
1 164 936,67211
1 280 344,93834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 700 515,67072
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
3 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
34 254 513,67796
5 058 854,53003
5 326 939,42596
6 178 035,41044
6 189 612,29780
5 555 907,11423
5 945 164,89950
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
557,40000
557,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
69 173,80000
16 456,10000
26 151,40000
26 566,30000
0,00000
0.00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
228 854,54824
34 209,05000
35 136,12824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
228 759,04824
34 209,05000
35 040,62824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
228 667,34824
34 117,35000
35 040,62824
38 120,00000
36 899,00000
39 769,00000
44 721,37000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
196 555,89824
29 643,70000
29 953,42824
31 985,40000
31 477,00000
34 297,00000
39 199,37000
816
031
11 303,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 792,00000
1 792,00000
1 792,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
95,50000
0,00000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
200 925,84824
30 543,65000
30 278,42824
32 615,40000
32 082,00000
34 847,00000
40 559,37000
815
031
192 898,29824
29 252,00000
29 692,52824
31 115,40000
30 582,00000
33 297,00000
38 959,37000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
5 503,80000
681,40000
992,40000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 408,30000
681,40000
896,90000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 316,60000
589,70000
896,90000
990,00000
980,00000
980,00000
880,00000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
408,60000
91,70000
16,90000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
816
031
4 128,00000
378,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
031
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
187,20000
91,70000
95,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
9 949,90000
934,00000
1 785,30000
2 424,60000
1 752,00000
1 842,00000
1 212,00000
815
031
2 774,00000
250,00000
164,00000
680,00000
710,00000
800,00000
170,00000
816
031
7 175,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
1 042,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
815
031
475,00000
50,00000
80,00000
90,00000
85,00000
100,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
29 737 198,77207
4 377 990,18155
4 755 263,79430
6 470 707,15350
4 711 079,21424
4 711 079,21424
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 036 683,10135
4 377 990,18155
4 755 263,79430
5 097 087,09000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 666 384,39845
1 127 470,66011
1 257 089,93834
1 283 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
20 370 298,70290
3 250 519,52144
3 498 173,85596
3 815 263,29000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
815
032
19 869 284,73250
3 142 143,14104
3 356 173,85596
3 564 625,70000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
7 117 933,16450
836 995,48500
1 040 379,42400
1 883 841,37000
1 118 905,62850
1 118 905,62350
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 266 890,66450
836 995,48500
1 040 379,42400
955 877,10000
144 546,21850
144 546,21850
144 545,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 431 854,71000
731 508,31000
868 529,50000
831 816,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 851 042,50000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
974 359,41000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
815
032
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
141 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категории граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
11 193 346,73271
1 673 309,63271
1 737 548,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 193 346,73271
1 673 309,63271
1 737 548,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 193 346,73271
1 673 309,63271
1 737 548,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
815
032
11 193 346,73271
1 673 309,63271
1 737 548,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
2 465 782,11360
489 659,04330
528 178,27030
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 465 782,11360
489 659,04330
528 178,27030
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 462 669,32515
487 972,89319
526 751,63196
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
815
032
2 462 669,32515
487 972,89319
526 751,63196
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
Всего
8 671 210,79126
1 318 914,27054
1 395 336,60000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
1 276 615,24574
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 821 737,62054
1 318 914,27054
1 395 336,60000
1 681 458,39000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 231 416,90000
394 276,20000
387 133,80000
450 006,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
1 849 473,17072
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
467 939,12574
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
5 590 320,72054
924 638,07054
1 008 202,80000
1 231 451,49000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
815
032
5 089 306,75014
816 261,69014
866 202,80000
980 813,90000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
Всего
200 190,89000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 190,89000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
288 925,97000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
815
032
288 925,97000
59 111,75000
53 820,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
216 139,29537
52 444,88100
34 797,88693
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
216 139,29537
52 444,88100
34 797,88693
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
51 835,11200
28 965,51200
22 869,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
35 261,70000
18 002,10000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 539,60000
1 239,60000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
4 479,42800
3 234,52800
1 244,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
1 087,00000
717,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 629,50000
3 329,50000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
5 487,88400
2 442,78400
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
163 395,78337
23 479,36900
11 019,88693
41 698,57744
36 762,95000
26 960,00000
23 475,00000
813
033
12 442,82000
4 090,06000
1 104,60000
203,16000
2 080,00000
2 480,00000
2 485,00000
814
033
20 533,16744
75,00000
320,00000
10 533,21744
3 304,95000
300,00000
6 000,00000
815
033
56 474,84593
5 304,65900
6 147,18693
16 308,00000
13 775,00000
8 320,00000
6 620,00000
816
033
38 057,60000
5 130,60000
660,00000
12 134,00000
10 503,00000
8 510,00000
1 120,00000
829
033
2 358,10000
0,00000
558,10000
1 000,00000
500,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 815,00000
3 565,00000
350,00000
500,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
13 014,25000
4 814,05000
1 880,00000
520,20000
1 900,00000
1 950,00000
1 950,00000
850
033
2 700,00000
500,00000
0,00000
500,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности населения"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
150 653,33637
41 546,63200
28 832,17693
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
150 653,33637
41 546,63200
28 832,17693
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
46 804,07200
27 204,57200
19 599,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
35 261,70000
18 002,10000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 539,60000
1 239,60000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 528,20000
2 508,30000
1 019,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
837,00000
467,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 629,50000
3 329,50000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
102 940,86437
14 342,06000
8 324,27693
28 859,57744
20 704,95000
12 710,00000
15 000,00000
813
033
8 634,82000
3 127,06000
1 104,60000
203,16000
5 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
814
033
20 533,16744
75,00000
320,00000
10 533,21744
3 304,95000
300,00000
6 000,00000
815
033
34 091,07693
2 813,00000
4 312,07693
9 936,00000
9 600,00000
3 430,00000
4 000,00000
816
033
11 526,50000
1 900,00000
379,50000
6 167,00000
800,00000
1 580,00000
700,00000
829
033
2 358,10000
0,00000
558,10000
1 000,00000
500,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 815,00000
3 565,00000
350,00000
500,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
7 982,20000
2 862,00000
1 300,00000
520,20000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
908,40000
0,00000
908,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
58 007,41100
9 570,70100
5 610,71000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
58 007,41100
9 570,70100
5 610,71000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
4 981,04000
1 710,94000
3 270,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
901,22800
676,22800
225,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 829,81200
784,71200
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
53 026,37100
7 859,76100
2 340,61000
11 353,00000
14 493,00000
12 560,00000
4 420,00000
813
033
1 950,00000
350,00000
0,00000
0,00000
500,00000
550,00000
550,00000
815
033
16 813,22100
1 827,11100
1 480,11000
4 886,00000
2 990,00000
3 630,00000
2 000,00000
816
033
26 531,10000
3 230,60000
280,50000
5 967,00000
9 703,00000
6 930,00000
420,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
5 032,05000
1 952,05000
580,00000
0,00000
800,00000
850,00000
850,00000
850
033
2 700,00000
500,00000
0,00000
500,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 067,36000
747,36000
0,00000
610,00000
1 000,00000
1 140,00000
570,00000
813
033
1 733,00000
583,00000
0,00000
0,00000
350,00000
400,00000
400,00000
815
033
2 334,36000
164,36000
0,00000
610,00000
650,00000
740,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
3 411,18800
580,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 411,18800
580,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 361,18800
530,18800
355,00000
876,00000
565,00000
550,00000
485,00000
813
033
125,00000
30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
35,00000
815
033
3 236,18800
500,18800
355,00000
876,00000
535,00000
520,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 726 211,63662
111 739,82379
92 133,06483
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 726 211,63662
111 739,82379
92 113,06483
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 725 745,93662
131 274,12379
92 113,06483
528 160,69300
441 977,47500
163 101,59000
389 118,99000
812
034
990 939,21079
6 280,86079
22 464,10000
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
815
034
734 806,72583
104 993,26300
69 648,96483
188 926,62300
136 017,29500
132 301,59000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждении социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
378 140,63079
16 442,46079
22 464,10000
339 234,07000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
378 140,63079
16 442,46079
22 464,10000
339 234,07000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 001 100,81079
16 442,46079
22 464,10000
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
812
034
990 939,21079
6 280,86079
22 464,10000
339 234,07000
305 960,18000
31 000,00000
286 000,00000
815
034
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
558 125,25383
69 909,87900
51 629,45183
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
558 125,25383
69 909,87900
51 629,45183
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
557 659,55383
69 444,17900
51 629,45183
142 596,67500
111 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
815
034
557 659,55383
69 444,17900
51 629,45183
142 596,67500
131 408,18800
106 900,40000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
535,90000
0,00000
535,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
156 886,27200
25 207,48400
17 449,51300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 753,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
156 886,27200
25 207,48400
17 449,51300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (плакируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
156 886,27200
25 207,48400
17 449,51300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
815
034
356 886,27200
25 207,48400
17 449,51300
41 459,84800
22 598,70700
23 412,39000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологии"
Всего
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
835
034
10 099,30000
180,00000
570,00000
4 870,10000
2 010,40000
1 788,80000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждении социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
301 848,61155
22 664,20000
15 755,13155
35 893,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
101 848,61155
22 664,20000
15 755,33355
15 891,24000
15 941,24000
16 123,40000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 300,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
836
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 734,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
3 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
93 634,63 355
14 450,20000
15 755,33155
15 893,24000
15 943,24000
16 123,40000
15 473,40000
813
035
5 855,68000
3 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 202,43155
1 300,00000
3 102,43155
3 400,00000
1 400,00000
3 500,00000
1 500,00000
816
035
1 800,00000
0,00000
0,00000
550,00000
600,00000
650,00000
0,00000
846
035
72 276,50000
31 150,20000
13 232,70000
11 973,40000
13 973,40000
11 973,40000
31 973,40000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
3 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
Всего
78 862,31355
19 454,00000
13 872,43155
11 417,84000
11 467,84000
11 650,00000
31 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
78 862,11155
19 454,00000
13 872,43355
11 437,84000
11 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
836
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
3 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
70 648,33155
11 240,00000
13 872,43155
11 417,84000
13 467,84000
11 650,00000
11 000,00000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 202,43155
3 300,00000
1 102,43155
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
1 800,00000
0,00000
0,00000
550,00000
600,00000
650,00000
0,00000
846
035
49 290,00000
7 940,00000
11 350,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
847
035
5 500,00000
3 000,00000
500,00000
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"
Всего
26 106,70000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
6 466,80000
6 466,80000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 706,30000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
846
035
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"
Всего
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
846
035
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
78 015,62000
17 880,80000
26 282,02000
28 785,30000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 473,22000
1 424,70000
762,02000
2 219,00000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 473,22000
1 424,70000
762,02000
2 219,00000
3 457,50000
1 135,00000
475,00000
814
036
4 997,50000
850,00000
0,00000
700,00000
2 867,50000
580,00000
0,00000
815
036
4 375,72000
574,70000
762,02000
1 419,00000
590,00000
555,00000
475,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
68 542,40000
16 456,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
2 372,00000
2 372,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 771,52000
0,00000
336,02000
1 793,00000
2 982,50000
660,00000
0,00000
814
036
4 147,50000
0,00000
0,00000
700,00000
2 867,50000
580,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
336,02000
993,00000
115,00000
80,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
69 871,40000
17 378,10000
25 596,00000
26 642,30000
85,00000
85,00000
85,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 329,00000
922,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 329,00000
922,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
479,00000
72,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
КРО ФСС
68 542,40000
16 456,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
2 372,00000
2 372,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
815
036
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 ''Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное меропрития# 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
815
036
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное меропрития# 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
11 663 969,97528
1 623 875,76580
1 674 460,23845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 663 969,97528
1 623 875,76580
1 674 460,23845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
11 663 298,07528
1 623 589,26580
1 674 074,83845
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
Всего
10 753 379,19483
1 478 839,58380
1 538 650,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 753 379,19483
1 478 839,58380
1 538 650,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
10 753 379,19483
1 478 839,58380
1 538 650,17000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное меропяритие# 7.2 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"
Всего
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения и Камчатском крае"
Всего
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 270,00000
350,00000
520,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"
Всего
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 345,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
258 569,13845
58 224,73000
35 948,86845
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Всего
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: