Основная информация

Дата опубликования: 19 сентября 2016г.
Номер документа: RU91000201601137
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2016 года №358-П

"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к постановлению Правительства

Камчатского края

от 19 сентября 2016 г. №358-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)

1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 43 752 774,35913 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016 год - 6 634 344,16430 тыс. руб.;

2017 год - 8 860 045,57394 тыс. руб.;

2018 год - 7 631 910,83354 тыс. руб.;

2019 год - 6 998 205,64997 тыс. руб.;

2020 год - 7 387 462,43524 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 34 254 513,67796 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016 год - 5 326 939,42596 тыс. руб.;

2017 год - 6 178 035,41044 тыс. руб.;

2018 год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;

2019 год - 5 555 907,11423 тыс. руб.;

2020 год - 5 945 163,89950 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016 год - 1 280 344,93834 тыс. руб.;

2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 908,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 908,40000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 69 173,80000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 26 151,40000 тыс. руб.;

2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 228 854,54824 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;

2016 год - 35 136,12824 тыс. руб.;

2017 год - 38 120,00000 тыс. руб.;

2018 год - 36 899,00000 тыс. руб.;

2019 год - 39 769,00000 тыс. руб.;

2020 год - 44 721,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 228 667,34824 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;

2016 год - 35 040,62824 тыс. руб.;

2017 год - 38 120,00000 тыс. руб.;

2018 год - 36 899,00000 тыс. руб.;

2019 год - 39 769,00000 тыс. руб.;

2020 год - 44 721,37000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 95,50000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 95,50000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 737 198,77207 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;

2016 год - 4 755 263,79430 тыс. руб.;

2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;

2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;

2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;

2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 20 370 298,70290 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;

2016 год - 3 498 173,85596 тыс. руб.;

2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;

2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 666 384,39845 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;

2016 год - 1 257 089,93834 тыс. руб.;

2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 139,29537 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;

2016 год - 34 797,88693 тыс. руб.;

2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;

2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;

2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 163 395,78337 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;

2016 год - 11 019,88693 тыс. руб.;

2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;

2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;

2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 51 835Д1200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 726 211,63662 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;

2016 год - 92 113,06483 тыс. руб.;

2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;

2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;

2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;

2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 725 745,93662 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;

2016 год - 92 113,06483 тыс. руб.;

2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;

2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;

2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;

2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 535,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 535,90000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

6. В Подпрограмме 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":

1) в паспорте:

а) раздел "Участники Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Участники Подпрограммы 5

Министерство культуры Камчатского края;

Министерство образования и науки Камчатского края;

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";

б) в пункте 3 раздела "Задачи Подпрограммы 5" слова "в субъектах Российской Федерации" исключить;

в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 101 848,61155 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;

2016 год - 15 755,13155 тыс. руб.;

2017 год - 15 891,24000 тыс. руб.;

2018 год - 15 941,24000 тыс. руб.;

2019 год - 16 123,40000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 93 634,61155 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;

2016 год - 15 755,13155 тыс. руб.;

2017 год - 15 891,24000 тыс. руб.;

2018 год - 15 941,24000 тыс. руб.;

2019 год - 16 123,40000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.";

2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":

а) в пункте 3 части 2.2 слова "в субъектах Российской Федерации" исключить;

б) в части 2.7:

подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"б) на обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций";";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) обеспечения реализации муниципальных программ поддержки СОНКО путем предоставления субсидий местным бюджетам;";

в) части 2.9 - 2.14 изложить в следующей редакции:

"2.9. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка, осуществляются посредством:

1) обеспечения освещения деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации;

2) обеспечения функционирования интернет-портала о деятельности СОНКО в Камчатском крае;

3) проведения социальных рекламных кампаний по направлениям деятельности СОНКО с привлечением независимых экспертов для определения актуальных направлений рекламных кампаний и оценки их эффективности;

4) ведения реестров СОНКО - получателей мер государственной поддержки в сети "Интернет";

5) разработки и издания информационно-методических материалов по вопросам деятельности СОНКО;

6) проведения семинаров по вопросам поддержки СОНКО, благотворительности и добровольчества в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

7) привлечения заинтересованных СОНКО к участию в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае;

8) оказания содействия в организации и проведении общественных экспертиз проектов законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края;

9) организации и проведения "Ярмарки социальных проектов";

10) организации и проведения краевого конкурса по определению лучших СОНКО года;

11) организации и проведения краевого конкурса "Меценат года".

2.10. Предоставление информационной поддержки направлено на обеспечение пропаганды и популяризации деятельности и результатов реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере направлено на обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и общественных институтов, деятельность которых ориентирована на продуктивное партнерство в сфере организации социальных услуг и попечительства.

В целях стимулирования поддержки деятельности СОНКО, проводятся следующие мероприятия, направленные на развитие системы морального поощрения сотрудников СОНКО, благотворителей и добровольцев:

1) организация и проведение "Ярмарки социальных проектов";

2) организация и проведение краевых конкурсов по определению лучших СОНКО года и "Меценат года".

Организация и проведение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными приказами Агентства по внутренней политике Камчатского края.

2.11. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию осуществляется посредством:

1) содействия организации подготовки и дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО;

2) оказания консультационной поддержки СОНКО по вопросам получения государственной поддержки;

3) оказания на безвозмездной основе консультационных и юридических услуг другим СОНКО;

4) предоставления на конкурсной основе грантов на возмещение расходов, связанных с подготовкой, дополнительным профессиональным образованием работников и добровольцев СОНКО за пределами Камчатского края;

5) предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение части расходов работников и добровольцев СОНКО, связанных с получением дополнительного профессионального образования работниками и добровольцами СОНКО в Камчатском крае;

6) мониторинга реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;

7) проведения комплексного исследования состояния и проблем развития СОНКО с учетом их организационно-правовых форм;

8) проведения исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО;

9) проведения конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом и распространению лучших практик.

2.12. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию проводится с участием научных организаций в Камчатском крае, СОНКО и независимых экспертов, а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".

2.13. В рамках комплексного исследования состояния и проблем развития СОНКО с учетом их организационно-правовых форм планируется проведение:

1) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

2) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

3) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

4) исследования состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае.

2.14. Объемы финансирования основных мероприятий Подпрограммы 5 по источникам финансирования приведены в приложении 4 к Программе.";

г) часть 2.15 признать утратившей силу;

3) раздел 4 "Информация об участии некоммерческих организаций в реализации Подпрограммы 5" дополнить словами ", а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".

7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;

2016 год - 26 282,02000 тыс. руб.;

2017 год - 28 785,30000 тыс. руб.;

2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;

2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;

2020 год - 475,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год - 762,02000 тыс. руб.;

2017 год - 2 219,00000 тыс. руб.;

2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;

2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;

2020 год - 475,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 68 542,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;

2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 663 969,97528 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;

2016 год - 1 674 460,23845 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 671,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. руб.;

2016 год - 385,40000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 11 663 298,07528 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;

2016 год - 1 674 074,83845 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".

9. В таблице приложения 2 к Программе:

1) в графе 3 пункта 2.1 слова "Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края" исключить;

2) графу 3 пункта 2.4 дополнить словами "Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края".

10. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 4

к государственной программе

Камчатского края

"Социальная поддержка

граждан в Камчатском крае

на 2015 - 2020 годы"

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"

тыс. руб.

№п/п

Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"

Всего

43 752 774,35913

6 240 804,70234

6 634 344,16430

8 860 045,57394

7 631 910,83354

6 998 205,64997

7 387 463,43524

Всего без учета планируемых объемов обязательств

37 982 176,48841

6 224 348,60214

6 607 284,36430

7 459 859,21044

6 189 612,29780

5 555 907,11423

5 945 164,89950

за счет средств федерального бюджета

3 727 105,41045

1 164 936,67211

1 280 344,93834

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5 700 515,67072

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

3 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

34 254 513,67796

5 058 854,53003

5 326 939,42596

6 178 035,41044

6 189 612,29780

5 555 907,11423

5 945 164,89950

за счет средств местных бюджетов

908,40000

0,00000

908,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

557,40000

557,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

69 173,80000

16 456,10000

26 151,40000

26 566,30000

0,00000

0.00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

228 854,54824

34 209,05000

35 136,12824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

228 759,04824

34 209,05000

35 040,62824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

228 667,34824

34 117,35000

35 040,62824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

196 555,89824

29 643,70000

29 953,42824

31 985,40000

31 477,00000

34 297,00000

39 199,37000

816

031

11 303,90000

1 062,00000

2 371,30000

2 494,60000

1 792,00000

1 792,00000

1 792,00000

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"

Всего

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

031

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"

Всего

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

815

031

192 898,29824

29 252,00000

29 692,52824

31 115,40000

30 582,00000

33 297,00000

38 959,37000

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"

Всего

5 503,80000

681,40000

992,40000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 408,30000

681,40000

896,90000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

5 316,60000

589,70000

896,90000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

408,60000

91,70000

16,90000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

816

031

4 128,00000

378,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

031

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

Всего

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

815

031

2 774,00000

250,00000

164,00000

680,00000

710,00000

800,00000

170,00000

816

031

7 175,90000

684,00000

1 621,30000

1 744,60000

1 042,00000

1 042,00000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"

Всего

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

815

031

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

29 737 198,77207

4 377 990,18155

4 755 263,79430

6 470 707,15350

4 711 079,21424

4 711 079,21424

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

24 036 683,10135

4 377 990,18155

4 755 263,79430

5 097 087,09000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 666 384,39845

1 127 470,66011

1 257 089,93834

1 283 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

032

20 370 298,70290

3 250 519,52144

3 498 173,85596

3 815 263,29000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

815

032

19 869 284,73250

3 142 143,14104

3 356 173,85596

3 564 625,70000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Всего

7 117 933,16450

836 995,48500

1 040 379,42400

1 883 841,37000

1 118 905,62850

1 118 905,62350

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 266 890,66450

836 995,48500

1 040 379,42400

955 877,10000

144 546,21850

144 546,21850

144 545,21850

за счет средств федерального бюджета

815

032

2 431 854,71000

731 508,31000

868 529,50000

831 816,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

3 851 042,50000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

974 359,41000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

815

032

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

141 546,21850

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категории граждан, установленных законодательством Камчатского края"

Всего

11 193 346,73271

1 673 309,63271

1 737 548,80000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 193 346,73271

1 673 309,63271

1 737 548,80000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

11 193 346,73271

1 673 309,63271

1 737 548,80000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

815

032

11 193 346,73271

1 673 309,63271

1 737 548,80000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Всего

2 465 782,11360

489 659,04330

528 178,27030

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 465 782,11360

489 659,04330

528 178,27030

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 462 669,32515

487 972,89319

526 751,63196

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

815

032

2 462 669,32515

487 972,89319

526 751,63196

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"

Всего

8 671 210,79126

1 318 914,27054

1 395 336,60000

2 127 114,18350

1 276 615,24574

1 276 615,24574

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 821 737,62054

1 318 914,27054

1 395 336,60000

1 681 458,39000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

032

1 231 416,90000

394 276,20000

387 133,80000

450 006,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

1 849 473,17072

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

467 939,12574

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

5 590 320,72054

924 638,07054

1 008 202,80000

1 231 451,49000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

815

032

5 089 306,75014

816 261,69014

866 202,80000

980 813,90000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"

Всего

200 190,89000

59 111,75000

53 820,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200 190,89000

59 111,75000

53 820,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

288 925,97000

59 111,75000

53 820,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

815

032

288 925,97000

59 111,75000

53 820,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

216 139,29537

52 444,88100

34 797,88693

41 698,57744

36 762,95000

26 960,00000

23 475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

216 139,29537

52 444,88100

34 797,88693

41 698,57744

36 762,95000

26 960,00000

23 475,00000

за счет средств федерального бюджета

51 835,11200

28 965,51200

22 869,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

35 261,70000

18 002,10000

17 259,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 539,60000

1 239,60000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

4 479,42800

3 234,52800

1 244,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

1 087,00000

717,00000

370,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 629,50000

3 329,50000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

5 487,88400

2 442,78400

3 045,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

163 395,78337

23 479,36900

11 019,88693

41 698,57744

36 762,95000

26 960,00000

23 475,00000

813

033

12 442,82000

4 090,06000

1 104,60000

203,16000

2 080,00000

2 480,00000

2 485,00000

814

033

20 533,16744

75,00000

320,00000

10 533,21744

3 304,95000

300,00000

6 000,00000

815

033

56 474,84593

5 304,65900

6 147,18693

16 308,00000

13 775,00000

8 320,00000

6 620,00000

816

033

38 057,60000

5 130,60000

660,00000

12 134,00000

10 503,00000

8 510,00000

1 120,00000

829

033

2 358,10000

0,00000

558,10000

1 000,00000

500,00000

300,00000

0,00000

833

033

17 815,00000

3 565,00000

350,00000

500,00000

4 200,00000

4 500,00000

4 700,00000

847

033

13 014,25000

4 814,05000

1 880,00000

520,20000

1 900,00000

1 950,00000

1 950,00000

850

033

2 700,00000

500,00000

0,00000

500,00000

500,00000

600,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

908,40000

0,00000

908,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности населения"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

150 653,33637

41 546,63200

28 832,17693

28 859,57744

20 704,95000

12 710,00000

18 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

150 653,33637

41 546,63200

28 832,17693

28 859,57744

20 704,95000

12 710,00000

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета

46 804,07200

27 204,57200

19 599,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

35 261,70000

18 002,10000

17 259,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 539,60000

1 239,60000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

3 528,20000

2 508,30000

1 019,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

837,00000

467,00000

370,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

350,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 629,50000

3 329,50000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

102 940,86437

14 342,06000

8 324,27693

28 859,57744

20 704,95000

12 710,00000

15 000,00000

813

033

8 634,82000

3 127,06000

1 104,60000

203,16000

5 200,00000

1 500,00000

1 500,00000

814

033

20 533,16744

75,00000

320,00000

10 533,21744

3 304,95000

300,00000

6 000,00000

815

033

34 091,07693

2 813,00000

4 312,07693

9 936,00000

9 600,00000

3 430,00000

4 000,00000

816

033

11 526,50000

1 900,00000

379,50000

6 167,00000

800,00000

1 580,00000

700,00000

829

033

2 358,10000

0,00000

558,10000

1 000,00000

500,00000

300,00000

0,00000

833

033

17 815,00000

3 565,00000

350,00000

500,00000

4 200,00000

4 500,00000

4 700,00000

847

033

7 982,20000

2 862,00000

1 300,00000

520,20000

1 100,00000

1 100,00000

1 100,00000

за счет средств местных бюджетов

908,40000

0,00000

908,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"

Всего

58 007,41100

9 570,70100

5 610,71000

11 353,00000

14 493,00000

12 560,00000

4 420,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

58 007,41100

9 570,70100

5 610,71000

11 353,00000

14 493,00000

12 560,00000

4 420,00000

за счет средств федерального бюджета

4 981,04000

1 710,94000

3 270,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

901,22800

676,22800

225,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

3 829,81200

784,71200

3 045,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

53 026,37100

7 859,76100

2 340,61000

11 353,00000

14 493,00000

12 560,00000

4 420,00000

813

033

1 950,00000

350,00000

0,00000

0,00000

500,00000

550,00000

550,00000

815

033

16 813,22100

1 827,11100

1 480,11000

4 886,00000

2 990,00000

3 630,00000

2 000,00000

816

033

26 531,10000

3 230,60000

280,50000

5 967,00000

9 703,00000

6 930,00000

420,00000

829

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

5 032,05000

1 952,05000

580,00000

0,00000

800,00000

850,00000

850,00000

850

033

2 700,00000

500,00000

0,00000

500,00000

500,00000

600,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"

Всего

4 067,36000

747,36000

0,00000

610,00000

1 000,00000

1 140,00000

570,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 067,36000

747,36000

0,00000

610,00000

1 000,00000

1 140,00000

570,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 067,36000

747,36000

0,00000

610,00000

1 000,00000

1 140,00000

570,00000

813

033

1 733,00000

583,00000

0,00000

0,00000

350,00000

400,00000

400,00000

815

033

2 334,36000

164,36000

0,00000

610,00000

650,00000

740,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

3 411,18800

580,18800

355,00000

876,00000

565,00000

550,00000

485,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 411,18800

580,18800

355,00000

876,00000

565,00000

550,00000

485,00000

за счет средств федерального бюджета

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 361,18800

530,18800

355,00000

876,00000

565,00000

550,00000

485,00000

813

033

125,00000

30,00000

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

35,00000

815

033

3 236,18800

500,18800

355,00000

876,00000

535,00000

520,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 726 211,63662

111 739,82379

92 133,06483

528 160,69300

441 977,47500

163 101,59000

389 118,99000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 726 211,63662

111 739,82379

92 113,06483

528 160,69300

441 977,47500

163 101,59000

389 118,99000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 725 745,93662

131 274,12379

92 113,06483

528 160,69300

441 977,47500

163 101,59000

389 118,99000

812

034

990 939,21079

6 280,86079

22 464,10000

339 234,07000

305 960,18000

31 000,00000

286 000,00000

815

034

734 806,72583

104 993,26300

69 648,96483

188 926,62300

136 017,29500

132 301,59000

103 118,99000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

034

535,90000

0,00000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

535,90000

0,00000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждении социального обслуживания граждан"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"

Всего

378 140,63079

16 442,46079

22 464,10000

339 234,07000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

378 140,63079

16 442,46079

22 464,10000

339 234,07000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 001 100,81079

16 442,46079

22 464,10000

339 234,07000

305 960,18000

31 000,00000

286 000,00000

812

034

990 939,21079

6 280,86079

22 464,10000

339 234,07000

305 960,18000

31 000,00000

286 000,00000

815

034

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.3.

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

558 125,25383

69 909,87900

51 629,45183

142 596,67500

111 408,18800

106 900,40000

75 680,66000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

558 125,25383

69 909,87900

51 629,45183

142 596,67500

111 408,18800

106 900,40000

75 680,66000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

557 659,55383

69 444,17900

51 629,45183

142 596,67500

111 408,18800

106 900,40000

75 680,66000

815

034

557 659,55383

69 444,17900

51 629,45183

142 596,67500

131 408,18800

106 900,40000

75 680,66000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

034

535,90000

0,00000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

535,90000

0,00000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

156 886,27200

25 207,48400

17 449,51300

41 459,84800

22 598,70700

23 412,39000

26 753,33000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

156 886,27200

25 207,48400

17 449,51300

41 459,84800

22 598,70700

23 412,39000

26 758,33000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (плакируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

156 886,27200

25 207,48400

17 449,51300

41 459,84800

22 598,70700

23 412,39000

26 758,33000

815

034

356 886,27200

25 207,48400

17 449,51300

41 459,84800

22 598,70700

23 412,39000

26 758,33000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологии"

Всего

10 099,30000

180,00000

570,00000

4 870,10000

2 010,40000

1 788,80000

680,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 099,30000

180,00000

570,00000

4 870,10000

2 010,40000

1 788,80000

680,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

10 099,30000

180,00000

570,00000

4 870,10000

2 010,40000

1 788,80000

680,00000

835

034

10 099,30000

180,00000

570,00000

4 870,10000

2 010,40000

1 788,80000

680,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.6.

Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждении социального обслуживания граждан"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

301 848,61155

22 664,20000

15 755,13155

35 893,24000

15 941,24000

16 123,40000

15 473,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

101 848,61155

22 664,20000

15 755,33355

15 891,24000

15 941,24000

16 123,40000

15 473,40000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

1 300,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

836

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

3 714,00000

3 734,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

3 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

93 634,63 355

14 450,20000

15 755,33155

15 893,24000

15 943,24000

16 123,40000

15 473,40000

813

035

5 855,68000

3 000,00000

920,00000

967,84000

967,84000

1 000,00000

1 000,00000

815

035

8 202,43155

1 300,00000

3 102,43155

3 400,00000

1 400,00000

3 500,00000

1 500,00000

816

035

1 800,00000

0,00000

0,00000

550,00000

600,00000

650,00000

0,00000

846

035

72 276,50000

31 150,20000

13 232,70000

11 973,40000

13 973,40000

11 973,40000

31 973,40000

847

035

5 500,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

3 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"

Всего

78 862,31355

19 454,00000

13 872,43155

11 417,84000

11 467,84000

11 650,00000

31 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

78 862,11155

19 454,00000

13 872,43355

11 437,84000

11 467,84000

11 650,00000

11 000,00000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

836

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

3 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

70 648,33155

11 240,00000

13 872,43155

11 417,84000

13 467,84000

11 650,00000

11 000,00000

813

035

5 855,68000

1 000,00000

920,00000

967,84000

967,84000

1 000,00000

1 000,00000

815

035

8 202,43155

3 300,00000

1 102,43155

1 400,00000

1 400,00000

1 500,00000

1 500,00000

816

035

1 800,00000

0,00000

0,00000

550,00000

600,00000

650,00000

0,00000

846

035

49 290,00000

7 940,00000

11 350,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 500,00000

847

035

5 500,00000

3 000,00000

500,00000

3 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"

Всего

26 106,70000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

6 466,80000

6 466,80000

6 466,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 706,30000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

16 406,50000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

846

035

16 406,50000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"

Всего

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

846

035

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

78 015,62000

17 880,80000

26 282,02000

28 785,30000

3 457,50000

1 135,00000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 473,22000

1 424,70000

762,02000

2 219,00000

3 457,50000

1 135,00000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9 473,22000

1 424,70000

762,02000

2 219,00000

3 457,50000

1 135,00000

475,00000

814

036

4 997,50000

850,00000

0,00000

700,00000

2 867,50000

580,00000

0,00000

815

036

4 375,72000

574,70000

762,02000

1 419,00000

590,00000

555,00000

475,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

68 542,40000

16 456,10000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

2 372,00000

2 372,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

66 170,40000

14 084,10000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"

Всего

5 771,52000

0,00000

336,02000

1 793,00000

2 982,50000

660,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 771,52000

0,00000

336,02000

1 793,00000

2 982,50000

660,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 771,52000

0,00000

336,02000

1 793,00000

2 982,50000

660,00000

0,00000

814

036

4 147,50000

0,00000

0,00000

700,00000

2 867,50000

580,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

336,02000

993,00000

115,00000

80,00000

0,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"

Всего

69 871,40000

17 378,10000

25 596,00000

26 642,30000

85,00000

85,00000

85,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 329,00000

922,00000

76,00000

76,00000

85,00000

85,00000

85,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 329,00000

922,00000

76,00000

76,00000

85,00000

85,00000

85,00000

814

036

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

479,00000

72,00000

76,00000

76,00000

85,00000

85,00000

85,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

КРО ФСС

68 542,40000

16 456,10000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

2 372,00000

2 372,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

66 170,40000

14 084,10000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"

Всего

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

815

036

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Основное мероприятие 6.4 ''Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Основное меропрития# 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"

Всего

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

815

036

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Основное меропрития# 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

11 663 969,97528

1 623 875,76580

1 674 460,23845

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 663 969,97528

1 623 875,76580

1 674 460,23845

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

за счет средств федерального бюджета

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

11 663 298,07528

1 623 589,26580

1 674 074,83845

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"

Всего

10 753 379,19483

1 478 839,58380

1 538 650,17000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 753 379,19483

1 478 839,58380

1 538 650,17000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

10 753 379,19483

1 478 839,58380

1 538 650,17000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Основное меропяритие# 7.2 "Проведение тематических мероприятий"

Всего

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"

Всего

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения и Камчатском крае"

Всего

2 270,00000

350,00000

520,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 270,00000

350,00000

520,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

2 270,00000

350,00000

520,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5.

Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"

Всего

258 569,13845

58 224,73000

35 948,86845

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 345,69000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

258 569,13845

58 224,73000

35 948,86845

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

258 569,13845

58 224,73000

35 948,86845

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"

Всего

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

037

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

Всего

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.04.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать