Основная информация
Дата опубликования: | 19 октября 2016г. |
Номер документа: | RU24000201601712 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Правительство Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016
г. Красноярск
№ 533-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 507-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (далее – государственная программа):
в разделе 1:
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение государственной программы
из средств федерального и краевого бюджетов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации и внебюджетных источников за период с 2014 по 2018 гг. –113 818 295,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 22 097 591,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 24 213 807,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 24 024 547,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 23 593 376,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 19 888 972,4 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 16 265 538,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 4 853 826,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 3 836 660,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 3 725 149,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 3 849 902,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 93 959 006,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 16 579 734,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 19 690 535,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 558 314,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 18 992 462,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 19 137 960,4 тыс. руб.;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
за период с 2014 по 2016 гг. – 42 833,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 10 332,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 7 479,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 25 021,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2018 гг. – 3 550 915,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 653 697,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 679 132,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 716 062,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 751 012,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 751 012,0 тыс. руб.
»;
раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае участия в разработке и реализации государственной программы
Общий объем финансирования на реализацию государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации, внебюджетных источников, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2018 гг. – 113 818 295,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 22 097 591,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 24 213 807,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 24 024 547,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 23 593 376,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 19 888 972,4 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 16 265 538,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 4 853 826,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 3 836 660,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 3 725 149,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 3 849 902,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 93 959 006,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 16 579 734,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 19 690 535,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 558 314,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 18 992 462,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 19 137 960,4 тыс. руб.;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации за период с 2014 по 2016 гг. – 42 833,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 10 332,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 7 479,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 25 021,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2018 гг. – 3 550 915,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 653 697,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 679 132,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 716 062,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 751 012,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 751 012,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к государственной программе.»;
информацию о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в подпрограмме «Повышение качества и доступности социальных услуг» (далее – подпрограмма 6):
в разделе 1:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
цифры «36 930 521,6» заменить цифрами «36 947 582,6»;
цифры «7 809 311,1» заменить цифрами «7 826 372,1»;
цифры «25 772,9» заменить цифрами «42 833,9»;
цифры «7 960,7» заменить цифрами «25 021,7»;
приложение № 2 к подпрограмме 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края
Ю.Н. Захаринский
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.10.2016 № 533-п
Приложение № 1
к государственной программе Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»
Статус
(государственная программа,
подпрограмма)
Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы
Наименование ГРБС
Код бюджетной
классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
всего расходные обязательства
по государственной программе
X
X
X
X
22 097 591,3
24 213 807,5
24 024 547,3
23 593 376,7
19 888 972,4
113 818 295,2
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
22 001 771,0
24 154 201,9
23 938 820,0
23 567 505,7
19 717 603,4
113 379 902,0
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
X
X
X
36 877,5
5 517,0
24 440,8
0,0
145 498,0
212 333,3
министерство образования Красноярского края
075
X
X
X
20 979,2
30 558,6
29 378,7
19 430,6
19 430,6
119 777,7
министерство здравоохранения Красноярского края
710
X
X
X
467,0
0,0
24 334,4
1 400,0
1 400,0
27 601,4
министерство культуры Красноярского края
057
X
X
X
13 631,8
11 530,0
0,0
0,0
0,0
25 161,8
министерство спорта Красноярского края
164
X
X
X
2 000,0
2 000,0
1 740,4
1 740,4
1 740,4
9 221,2
министерство транспорта Красноярского края
711
X
X
X
20 000,0
10 000,0
5 533,0
3 000,0
3 000,0
41 533,0
агентство труда и занятости населения Красноярского края
369
X
X
X
1 864,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 864,8
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
714
X
X
X
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
900,0
Подпрограмма
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
2 430 897,8
11 857 207,5
11 804 898,0
11 600 394,0
9 533 787,4
47 227 184,7
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
2 430 897,8
11 857 207,5
11 804 898,0
11 600 394,0
9 533 787,4
47 227 184,7
Подпрограмма
«Социальная поддержка семей, имеющих детей»
всего расходные обязательства по подпрограмме
х
X
X
X
2 898 936,5
4 203 317,1
3 871 355,3
3 852 832,4
2 070 355,2
16 896 796,5
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
2 898 936,5
4 203 317,1
3 871 355,3
3 852 832,4
2 070 355,2
16 896 796,5
Подпрограмма
«Доступная среда»
всего расходные обязательства по подпрограмме
х
X
X
X
109 364,4
73 082,6
61 543,1
30 284,2
30 284,2
304 558,5
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
51 400,8
38 440,0
28 168,3
22 376,8
22 376,8
162 762,7
министерство образования Красноярского края
075
X
X
X
20 000,0
11 112,6
1 467,0
1 467,0
1 467,0
35 513,6
министерство здравоохранения Красноярского края
710
X
X
X
467,0
0,0
24 334,4
1 400,0
1 400,0
27 601,4
министерство культуры Красноярского края
057
X
X
X
13 631,8
11 530,0
0,0
0,0
0,0
25 161,8
министерство спорта Красноярского края
164
X
X
X
2 000,0
2 000,0
1 740,4
1 740,4
1 740,4
9 221,2
министерство транспорта Красноярского края
711
X
X
X
20 000,0
10 000,0
5 533,0
3 000,0
3 000,0
41 533,0
агентство труда и занятости населения Красноярского края
369
X
X
X
1 864,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 864,8
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
714
X
X
X
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
900,0
Подпрограмма
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
8 844 297,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8 844 297,4
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
8 844 297,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8 844 297,4
Подпрограмма
«Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих
в территориях
с особым статусом»
всего расходные обязательства по подпрограмме
х
X
X
X
430 830,6
448 034,9
460 378,8
450 430,7
450 430,7
2 240 105,7
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
430 830,6
430 071,3
432 467,1
432 467,1
432 467,1
2 158 303,2
министерство образования Красноярского края
075
X
X
X
0,0
17 963,6
27 911,7
17 963,6
17 963,6
81 802,5
Подпрограмма
«Повышение качества и доступности социальных услуг»
всего расходные обязательства по подпрограмме
х
X
X
X
6 025 494,8
7 632 165,4
7 826 372,1
7 659 435,4
7 804 114,9
36 947 582,6
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
5 987 638,1
7 625 166,0
7 801 931,3
7 659 435,4
7 658 616,9
36 732 787,7
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
X
X
X
36 877,5
5 517,0
24 440,8
0,0
145 498,0
212 333,3
министерство образования Красноярского края
075
X
X
X
979,2
1 482,4
0,0
0,0
0,0
2 461,6
Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
1 357 769,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 357 769,8
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
1 357 769,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 357 769,8
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.10.2016 № 533-п
Приложение № 2
к государственной программе Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Статус
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
итого
на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
всего
22 097 591,3
24 213 807,5
24 024 547,3
23 593 376,7
19 888 972,4
113 818 295,2
в том числе:
федеральный бюджет
4 853 826,3
3 836 660,6
3 725 149,4
3 849 902,3
0,0
16 265 538,6
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
10 332,7
7 479,5
25 021,7
0,0
0,0
42 833,9
краевой бюджет
16 579 734,4
19 690 535,4
19 558 314,2
18 992 462,4
19 137 960,4
93 959 006,8
внебюджетные источники
653 697,9
679 132,0
716 062,0
751 012,0
751 012,0
3 550 915,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»
всего
2 430 897,8
11 857 207,5
11 804 898,0
11 600 394,0
9 533 787,4
47 227 184,7
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
338 687,5
2 116 808,7
1 906 025,3
2 066 606,6
0,0
6 428 128,1
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
0,0
краевой бюджет
2 092 210,3
9 740 398,8
9 898 872,7
9 533 787,4
9 533 787,4
40 799 056,6
внебюджетные источники
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
юридические лица
0,0
Подпрограмма
«Социальная поддержка семей, имеющих детей»
всего
2 898 936,5
4 203 317,1
3 871 355,3
3 852 832,4
2 070 355,2
16 896 796,5
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
1 682 711,1
1 633 359,2
1 799 724,8
1 782 477,2
0,0
6 898 272,3
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
1 216 225,4
2 569 957,9
2 071 630,5
2 070 355,2
2 070 355,2
9 998 524,2
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Доступная среда»
всего
109 364,4
73 082,6
61 543,1
30 284,2
30 284,2
304 558,5
в том числе:
федеральный бюджет
43 310,0
33 309,6
18 377,1
94 996,7
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
66 054,4
39 773,0
43 166,0
30 284,2
30 284,2
209 561,8
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
всего
8 844 297,4
8 844 297,4
в том числе:
федеральный бюджет
2 780 315,4
2 780 315,4
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
6 063 982,0
6 063 982,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом»
всего
430 830,6
448 034,9
460 378,8
450 430,7
450 430,7
2 240 105,7
в том числе:
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
430 830,6
448 034,9
460 378,8
450 430,7
450 430,7
2 240 105,7
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Повышение качества и доступности социальных услуг»
всего
6 025 494,8
7 632 165,4
7 826 372,1
7 659 435,4
7 804 114,9
36 947 582,6
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
8 802,3
53 183,1
1 022,2
818,5
0,0
63 826,1
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
10 332,7
7 479,5
25 021,7
42 833,9
краевой бюджет
5 352 661,9
6 892 370,8
7 084 266,2
6 907 604,9
7 053 102,9
33 290 006,7
внебюджетные источники
653 697,9
679 132,0
716 062,0
751 012,0
751 012,0
3 550 915,9
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»
всего
1 357 769,8
1 357 769,8
в том числе:
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
1 357 769,8
1 357 769,8
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.10.2016 № 533-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение качества и доступности социальных услуг»
Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цели подпрограммы – повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами
в рамках выполнения установленных функций и полномочий
148
148
6 025 494,8
7 632 165,4
7 826 372,1
7 659 435,4
7 804 114,9
36 947 582,6
уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90 % к 2018 году
Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию
148
148
5 979 996,8
6 327 514,7
6 480 253,7
6 336 637,2
6 335 818,7
31 460 221,1
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
148
148
1002
0360061,
0360000610
111
2 719 570,5
2 865 394,3
70 313,4
67 105,8
67 105,8
14 306 010,0
услугами учреждений социального обслуживания пользуются около 250 тыс. граждан, в том числе 24,5 тыс. жителей края пользуются услугами отделений социального обслуживания на дому и специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. В стационарных условиях проживают около 7 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс. детей.
112
239,8
222,2
222,2
119
21 280,6
20 311,9
20 311,9
244
19 152,45
17 237,2
17 237,2
Проведение ремонтов зданий и сооружений в течение 2015–2016 годов в 3 краевых государственных автономных учреждениях,
в течение 2017–2018 годов –
в 1 краевом государственном автономном учреждении социального обслуживания.
321
Строительство в 2014 году
в 2 краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания спальных корпусов.
Строительство в 2016 году 1 объекта в краевом государственном автономном учреждении социального обслуживания.
464
465
5 683,3
611
2 021 745,27
2 035 663,6
2 035 663,6
Приобретение и (или) устройство основных средств в 2015 году
в 11 бюджетных учреждениях,
в 2016–2018 годах – в 3 бюджетных учреждениях.
Проведение капитального ремонта в 2015 году в 6 учреждениях,
в течение 2016–2018 годов –
в 20 бюджетных учреждениях социального обслуживания.
612
200 848,73
53 234,8
53 234,8
621
669 844,8
661 459,2
661 459,2
622
700,0
700,0
Обеспечение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим
в организациях, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
в 9 бюджетных учреждениях ежегодно
630
852
7,45
853
60,00
оплата организационных взносов за участие в мероприятии «Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2016»
Х
Х
Х
Х
653 697,9
679 132,0
716 062,0
751 012,0
751 012,0
3 550 915,9
качественное предоставление социальных услуг (6 695 койко-мест) ежегодно
1.2. Расходы на капитальный ремонт здания управления социальной защиты населения
148
148
1006
0362676,0360026760
243
3 044,1
3 044,1
проведение капитального ремонта здания управления социальной защиты населения администрации г. Шарыпово
1.3. Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
148
148
1002
0365209,
0360052090
612
10 332,7
10 332,7
проведение в КГБУ СО «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» капитального ремонта спального корпуса на 100 мест
в 2014 году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации
7 479,5
25 021,7
32 501,2
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации:
проведение в КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» капитального ремонта здания в 2015–2016 годах – на сумму
15 440,2 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Богучанский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» в 2016
году – на сумму 1 200 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» в 2016
году – на сумму 3 900,0 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный» в 2016 году – на сумму 5 750,0 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»
в 2016 году – на сумму 4 600,0
тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»
в 2016 году – на сумму 1 611,0 тыс. руб.
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
148
148
1002
0360811,
0360008110
112,
244
80,9
100,0
180,9
обеспечение расходов в 2014 году на неоплаченные обязательства КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Енисейский» по работам, выполненным в 2013 году.
Обучение специалиста технологии работы с «Лекотекой». Издание методических материалов
1.5. Предоставление компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за оказанные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг
148
148
1002
0360026770
630
2 500,0
2 500,0
2 500,0
7 500,0
предоставление социальных услуг 88 гражданам ежегодно
1.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
(в соответствии с Законом края
от 16 декабря 2014 года № 7-3023
«Об организации социального обслуживании граждан в Красноярском крае»)
148
148
1002
0360151,
0360001510
530
2 578 666,7
2 712 249,3
2 719 334,8
2 719 334,8
2 719 334,8
13 448 920,4
274,5 тыс. человек ежегодно
1.7. Предоставление, доставка
и пересылка ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью
(в соответствии с Законом края
от 8 июля 2010 года № 10-4866
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае»)
148
148
1003
0360241,
0360002410
244, 313
8 845,8
7 032,4
7 037,2
7 037,2
7 037,2
36 989,8
63 приемных семьи (ежегодно)
1.8. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных
и иных детских учреждений
148
148
1004
0365941,
0360059410
611
1 075,9
736,6
1 022,2
818,5
0,0
3 653,2
22 человека ежегодно
1.9. Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины
и находящихся в пунктах временного размещения
148
148
1002
0365224,
0360061,
0360151,
0360052240
621,
611,
540,
530,
244
6 747,2
50 964,1
57 711,3
размещение 2 448 человек
в 2014–2015 годах, в т.ч. финансовое обеспечение (возмещение расходов) мероприятий, проведенных
в 2014 году
075
075
0707
0365224,
0360052240
621,
611,
622
979,2
1 482,4
2 461,6
Задача 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг
148
148
8 620,5
8 970,5
11 425,1
11 425,1
11 425,1
51 866,3
2.1. Субсидия Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» в целях возмещения затрат на оказание консультационно-правовой помощи
по вопросам предоставления мер социальной поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае
148
148
1006
0362672,
0360026720
630
720,7
720,7
720,7
720,7
720,7
3 603,5
3 016 человек ежегодно в 2014–2015 годах;
1 774 человека ежегодно в 2016–2018 годах
2.2. Субсидия Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и проведением массовых общественных мероприятий для указанных категорий граждан
148
148
1006
0362673,
0360026730
630
2 945,4
2 945,4
3 500,0
3 500,0
3 500,0
16 390,8
636 человек ежегодно
2.3. Субсидия общественным организациям ветеранов на проведение социально значимых мероприятий
148
148
1003
0362697,
0360026970
630
2 230,0
2 230,0
4 130,0
4 130,0
4 130,0
16 850,0
160 мероприятий ежегодно
2.4. Субсидия общественным организациям на возмещение затрат, связанных с проведением лекций
148
148
1003
0362698,
0360026980
630
350,0
700,0
700,0
700,0
700,0
3 150,0
2700 часов ежегодно
2.5. Субсидия Красноярскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
на оплату услуг сурдопереводчиков
(в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2707
«О социальной поддержке инвалидов»)
148
148
1003
0360282,
0360002820
630
2 374,4
2 374,4
2 374,4
2 374,4
2 374,4
11 872,0
1221 человек ежегодно
Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения
130
130
36 877,5
5 517,0
24 440,8
0,0
145 498,0
212 333,3
3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов
130
130
1002
0368010,
0360080100
414
36 877,5
5 517,0
24 440,8
145 498,0
212 333,3
в 2014 году – строительство 1 спального корпуса на 75 мест, завершение реконструкции нежилого здания (спальный корпус), строительство 1 хозяйственного объекта, разработка ПСД 2 хозяйственных объектов;
в 2015 году – строительство 1 хозяйственного объекта, разработка ПСД 1 хозяйственного объекта, разработка ПСД 1 спального корпуса на 75 мест;
в 2016 году – строительство 1 хозяйственного объекта, разработка ПСД 1 спального корпуса на 75 мест, строительство 1 спального корпуса на 75 мест (окончание – 2018 год)
Задача 4. Обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории края, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
148
148
0,0
1 290 163,2
1 310 252,5
1 311 373,1
1 311 373,1
5 223 161,9
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
148
148
1006
0360021,
0360000210
121,
122,
129,
243,
244,
321,
360,
831,
852,
853
100 911,8
96 362,5
97 483,1
97 483,1
392 240,5
обеспечение уровня удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан – не менее
90 % ежегодно;
обеспечение расходов на неоплаченные, но выполненные обязательства в 2014 году по капитальному ремонту учреждений
4.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»)
148
148
1006
0367513,
0360075130
530
1 178 209,8
1 202 848,4
1 202 848,4
1 202 848,4
4 786 755,0
исполнение расходных обязательств по социальной поддержке 1 072,5 тыс. граждан ежегодно
4.3. Приобретение компьютерной техники и оргтехники для органов социальной защиты населения
148
148
1006
0367613,
0360076130
244
421,6
421,6
421,6
421,6
1 686,4
замена компьютерной и оргтехники: приобретение не менее 30 компьютеров ежегодно
4.4. Реализация проекта создания системы защиты персональных данных, обрабатываемых в органах социальной защиты населения
148
148
1006
0367615
244
0,0
4.5. Расходы на приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble
148
148
1006
0367614,
0360076140
244
10 620,0
10 620,0
10 620,0
10 620,0
42 480,0
приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble на 2026 рабочих мест ежегодно
В том числе:
Министерство социальной политики Красноярского края
148
5 987 638,1
7 625 166,0
7 801 931,3
7 659 435,4
7 658 616,9
36 732 787,7
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
36 877,5
5 517,0
24 440,8
0,0
145 498,0
212 333,3
Министерство образования Красноярского края
075
979,2
1 482,4
0,0
0,0
0,0
2 461,6
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016
г. Красноярск
№ 533-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 507-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (далее – государственная программа):
в разделе 1:
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение государственной программы
из средств федерального и краевого бюджетов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации и внебюджетных источников за период с 2014 по 2018 гг. –113 818 295,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 22 097 591,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 24 213 807,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 24 024 547,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 23 593 376,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 19 888 972,4 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 16 265 538,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 4 853 826,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 3 836 660,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 3 725 149,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 3 849 902,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 93 959 006,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 16 579 734,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 19 690 535,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 558 314,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 18 992 462,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 19 137 960,4 тыс. руб.;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
за период с 2014 по 2016 гг. – 42 833,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 10 332,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 7 479,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 25 021,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2018 гг. – 3 550 915,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 653 697,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 679 132,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 716 062,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 751 012,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 751 012,0 тыс. руб.
»;
раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий в случае участия в разработке и реализации государственной программы
Общий объем финансирования на реализацию государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации, внебюджетных источников, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2018 гг. – 113 818 295,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 22 097 591,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 24 213 807,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 24 024 547,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 23 593 376,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 19 888 972,4 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 16 265 538,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 4 853 826,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 3 836 660,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 3 725 149,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 3 849 902,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 93 959 006,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 16 579 734,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 19 690 535,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 19 558 314,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 18 992 462,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 19 137 960,4 тыс. руб.;
средства Пенсионного фонда Российской Федерации за период с 2014 по 2016 гг. – 42 833,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 10 332,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 7 479,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 25 021,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2018 гг. – 3 550 915,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 653 697,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 679 132,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 716 062,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 751 012,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 751 012,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к государственной программе.»;
информацию о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в подпрограмме «Повышение качества и доступности социальных услуг» (далее – подпрограмма 6):
в разделе 1:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:
цифры «36 930 521,6» заменить цифрами «36 947 582,6»;
цифры «7 809 311,1» заменить цифрами «7 826 372,1»;
цифры «25 772,9» заменить цифрами «42 833,9»;
цифры «7 960,7» заменить цифрами «25 021,7»;
приложение № 2 к подпрограмме 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края
Ю.Н. Захаринский
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.10.2016 № 533-п
Приложение № 1
к государственной программе Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»
Статус
(государственная программа,
подпрограмма)
Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы
Наименование ГРБС
Код бюджетной
классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
всего расходные обязательства
по государственной программе
X
X
X
X
22 097 591,3
24 213 807,5
24 024 547,3
23 593 376,7
19 888 972,4
113 818 295,2
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
22 001 771,0
24 154 201,9
23 938 820,0
23 567 505,7
19 717 603,4
113 379 902,0
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
X
X
X
36 877,5
5 517,0
24 440,8
0,0
145 498,0
212 333,3
министерство образования Красноярского края
075
X
X
X
20 979,2
30 558,6
29 378,7
19 430,6
19 430,6
119 777,7
министерство здравоохранения Красноярского края
710
X
X
X
467,0
0,0
24 334,4
1 400,0
1 400,0
27 601,4
министерство культуры Красноярского края
057
X
X
X
13 631,8
11 530,0
0,0
0,0
0,0
25 161,8
министерство спорта Красноярского края
164
X
X
X
2 000,0
2 000,0
1 740,4
1 740,4
1 740,4
9 221,2
министерство транспорта Красноярского края
711
X
X
X
20 000,0
10 000,0
5 533,0
3 000,0
3 000,0
41 533,0
агентство труда и занятости населения Красноярского края
369
X
X
X
1 864,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 864,8
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
714
X
X
X
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
900,0
Подпрограмма
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
2 430 897,8
11 857 207,5
11 804 898,0
11 600 394,0
9 533 787,4
47 227 184,7
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
2 430 897,8
11 857 207,5
11 804 898,0
11 600 394,0
9 533 787,4
47 227 184,7
Подпрограмма
«Социальная поддержка семей, имеющих детей»
всего расходные обязательства по подпрограмме
х
X
X
X
2 898 936,5
4 203 317,1
3 871 355,3
3 852 832,4
2 070 355,2
16 896 796,5
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
2 898 936,5
4 203 317,1
3 871 355,3
3 852 832,4
2 070 355,2
16 896 796,5
Подпрограмма
«Доступная среда»
всего расходные обязательства по подпрограмме
х
X
X
X
109 364,4
73 082,6
61 543,1
30 284,2
30 284,2
304 558,5
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
51 400,8
38 440,0
28 168,3
22 376,8
22 376,8
162 762,7
министерство образования Красноярского края
075
X
X
X
20 000,0
11 112,6
1 467,0
1 467,0
1 467,0
35 513,6
министерство здравоохранения Красноярского края
710
X
X
X
467,0
0,0
24 334,4
1 400,0
1 400,0
27 601,4
министерство культуры Красноярского края
057
X
X
X
13 631,8
11 530,0
0,0
0,0
0,0
25 161,8
министерство спорта Красноярского края
164
X
X
X
2 000,0
2 000,0
1 740,4
1 740,4
1 740,4
9 221,2
министерство транспорта Красноярского края
711
X
X
X
20 000,0
10 000,0
5 533,0
3 000,0
3 000,0
41 533,0
агентство труда и занятости населения Красноярского края
369
X
X
X
1 864,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 864,8
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
714
X
X
X
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
900,0
Подпрограмма
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
8 844 297,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8 844 297,4
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
8 844 297,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8 844 297,4
Подпрограмма
«Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих
в территориях
с особым статусом»
всего расходные обязательства по подпрограмме
х
X
X
X
430 830,6
448 034,9
460 378,8
450 430,7
450 430,7
2 240 105,7
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
430 830,6
430 071,3
432 467,1
432 467,1
432 467,1
2 158 303,2
министерство образования Красноярского края
075
X
X
X
0,0
17 963,6
27 911,7
17 963,6
17 963,6
81 802,5
Подпрограмма
«Повышение качества и доступности социальных услуг»
всего расходные обязательства по подпрограмме
х
X
X
X
6 025 494,8
7 632 165,4
7 826 372,1
7 659 435,4
7 804 114,9
36 947 582,6
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
5 987 638,1
7 625 166,0
7 801 931,3
7 659 435,4
7 658 616,9
36 732 787,7
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
X
X
X
36 877,5
5 517,0
24 440,8
0,0
145 498,0
212 333,3
министерство образования Красноярского края
075
X
X
X
979,2
1 482,4
0,0
0,0
0,0
2 461,6
Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
1 357 769,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 357 769,8
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
148
X
X
X
1 357 769,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 357 769,8
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.10.2016 № 533-п
Приложение № 2
к государственной программе Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Статус
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
итого
на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
всего
22 097 591,3
24 213 807,5
24 024 547,3
23 593 376,7
19 888 972,4
113 818 295,2
в том числе:
федеральный бюджет
4 853 826,3
3 836 660,6
3 725 149,4
3 849 902,3
0,0
16 265 538,6
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
10 332,7
7 479,5
25 021,7
0,0
0,0
42 833,9
краевой бюджет
16 579 734,4
19 690 535,4
19 558 314,2
18 992 462,4
19 137 960,4
93 959 006,8
внебюджетные источники
653 697,9
679 132,0
716 062,0
751 012,0
751 012,0
3 550 915,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»
всего
2 430 897,8
11 857 207,5
11 804 898,0
11 600 394,0
9 533 787,4
47 227 184,7
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
338 687,5
2 116 808,7
1 906 025,3
2 066 606,6
0,0
6 428 128,1
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
0,0
краевой бюджет
2 092 210,3
9 740 398,8
9 898 872,7
9 533 787,4
9 533 787,4
40 799 056,6
внебюджетные источники
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
юридические лица
0,0
Подпрограмма
«Социальная поддержка семей, имеющих детей»
всего
2 898 936,5
4 203 317,1
3 871 355,3
3 852 832,4
2 070 355,2
16 896 796,5
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
1 682 711,1
1 633 359,2
1 799 724,8
1 782 477,2
0,0
6 898 272,3
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
1 216 225,4
2 569 957,9
2 071 630,5
2 070 355,2
2 070 355,2
9 998 524,2
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Доступная среда»
всего
109 364,4
73 082,6
61 543,1
30 284,2
30 284,2
304 558,5
в том числе:
федеральный бюджет
43 310,0
33 309,6
18 377,1
94 996,7
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
66 054,4
39 773,0
43 166,0
30 284,2
30 284,2
209 561,8
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
всего
8 844 297,4
8 844 297,4
в том числе:
федеральный бюджет
2 780 315,4
2 780 315,4
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
6 063 982,0
6 063 982,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом»
всего
430 830,6
448 034,9
460 378,8
450 430,7
450 430,7
2 240 105,7
в том числе:
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
430 830,6
448 034,9
460 378,8
450 430,7
450 430,7
2 240 105,7
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Повышение качества и доступности социальных услуг»
всего
6 025 494,8
7 632 165,4
7 826 372,1
7 659 435,4
7 804 114,9
36 947 582,6
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
8 802,3
53 183,1
1 022,2
818,5
0,0
63 826,1
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
10 332,7
7 479,5
25 021,7
42 833,9
краевой бюджет
5 352 661,9
6 892 370,8
7 084 266,2
6 907 604,9
7 053 102,9
33 290 006,7
внебюджетные источники
653 697,9
679 132,0
716 062,0
751 012,0
751 012,0
3 550 915,9
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»
всего
1 357 769,8
1 357 769,8
в том числе:
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
1 357 769,8
1 357 769,8
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.10.2016 № 533-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение качества и доступности социальных услуг»
Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг»
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цели подпрограммы – повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами
в рамках выполнения установленных функций и полномочий
148
148
6 025 494,8
7 632 165,4
7 826 372,1
7 659 435,4
7 804 114,9
36 947 582,6
уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90 % к 2018 году
Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию
148
148
5 979 996,8
6 327 514,7
6 480 253,7
6 336 637,2
6 335 818,7
31 460 221,1
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
148
148
1002
0360061,
0360000610
111
2 719 570,5
2 865 394,3
70 313,4
67 105,8
67 105,8
14 306 010,0
услугами учреждений социального обслуживания пользуются около 250 тыс. граждан, в том числе 24,5 тыс. жителей края пользуются услугами отделений социального обслуживания на дому и специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. В стационарных условиях проживают около 7 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс. детей.
112
239,8
222,2
222,2
119
21 280,6
20 311,9
20 311,9
244
19 152,45
17 237,2
17 237,2
Проведение ремонтов зданий и сооружений в течение 2015–2016 годов в 3 краевых государственных автономных учреждениях,
в течение 2017–2018 годов –
в 1 краевом государственном автономном учреждении социального обслуживания.
321
Строительство в 2014 году
в 2 краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания спальных корпусов.
Строительство в 2016 году 1 объекта в краевом государственном автономном учреждении социального обслуживания.
464
465
5 683,3
611
2 021 745,27
2 035 663,6
2 035 663,6
Приобретение и (или) устройство основных средств в 2015 году
в 11 бюджетных учреждениях,
в 2016–2018 годах – в 3 бюджетных учреждениях.
Проведение капитального ремонта в 2015 году в 6 учреждениях,
в течение 2016–2018 годов –
в 20 бюджетных учреждениях социального обслуживания.
612
200 848,73
53 234,8
53 234,8
621
669 844,8
661 459,2
661 459,2
622
700,0
700,0
Обеспечение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим
в организациях, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
в 9 бюджетных учреждениях ежегодно
630
852
7,45
853
60,00
оплата организационных взносов за участие в мероприятии «Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2016»
Х
Х
Х
Х
653 697,9
679 132,0
716 062,0
751 012,0
751 012,0
3 550 915,9
качественное предоставление социальных услуг (6 695 койко-мест) ежегодно
1.2. Расходы на капитальный ремонт здания управления социальной защиты населения
148
148
1006
0362676,0360026760
243
3 044,1
3 044,1
проведение капитального ремонта здания управления социальной защиты населения администрации г. Шарыпово
1.3. Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
148
148
1002
0365209,
0360052090
612
10 332,7
10 332,7
проведение в КГБУ СО «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» капитального ремонта спального корпуса на 100 мест
в 2014 году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации
7 479,5
25 021,7
32 501,2
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации:
проведение в КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» капитального ремонта здания в 2015–2016 годах – на сумму
15 440,2 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Богучанский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» в 2016
году – на сумму 1 200 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» в 2016
году – на сумму 3 900,0 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный» в 2016 году – на сумму 5 750,0 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»
в 2016 году – на сумму 4 600,0
тыс. руб.;
проведение капитального ремонта в КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»
в 2016 году – на сумму 1 611,0 тыс. руб.
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
148
148
1002
0360811,
0360008110
112,
244
80,9
100,0
180,9
обеспечение расходов в 2014 году на неоплаченные обязательства КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Енисейский» по работам, выполненным в 2013 году.
Обучение специалиста технологии работы с «Лекотекой». Издание методических материалов
1.5. Предоставление компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за оказанные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг
148
148
1002
0360026770
630
2 500,0
2 500,0
2 500,0
7 500,0
предоставление социальных услуг 88 гражданам ежегодно
1.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
(в соответствии с Законом края
от 16 декабря 2014 года № 7-3023
«Об организации социального обслуживании граждан в Красноярском крае»)
148
148
1002
0360151,
0360001510
530
2 578 666,7
2 712 249,3
2 719 334,8
2 719 334,8
2 719 334,8
13 448 920,4
274,5 тыс. человек ежегодно
1.7. Предоставление, доставка
и пересылка ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью
(в соответствии с Законом края
от 8 июля 2010 года № 10-4866
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае»)
148
148
1003
0360241,
0360002410
244, 313
8 845,8
7 032,4
7 037,2
7 037,2
7 037,2
36 989,8
63 приемных семьи (ежегодно)
1.8. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных
и иных детских учреждений
148
148
1004
0365941,
0360059410
611
1 075,9
736,6
1 022,2
818,5
0,0
3 653,2
22 человека ежегодно
1.9. Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины
и находящихся в пунктах временного размещения
148
148
1002
0365224,
0360061,
0360151,
0360052240
621,
611,
540,
530,
244
6 747,2
50 964,1
57 711,3
размещение 2 448 человек
в 2014–2015 годах, в т.ч. финансовое обеспечение (возмещение расходов) мероприятий, проведенных
в 2014 году
075
075
0707
0365224,
0360052240
621,
611,
622
979,2
1 482,4
2 461,6
Задача 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг
148
148
8 620,5
8 970,5
11 425,1
11 425,1
11 425,1
51 866,3
2.1. Субсидия Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» в целях возмещения затрат на оказание консультационно-правовой помощи
по вопросам предоставления мер социальной поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае
148
148
1006
0362672,
0360026720
630
720,7
720,7
720,7
720,7
720,7
3 603,5
3 016 человек ежегодно в 2014–2015 годах;
1 774 человека ежегодно в 2016–2018 годах
2.2. Субсидия Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и проведением массовых общественных мероприятий для указанных категорий граждан
148
148
1006
0362673,
0360026730
630
2 945,4
2 945,4
3 500,0
3 500,0
3 500,0
16 390,8
636 человек ежегодно
2.3. Субсидия общественным организациям ветеранов на проведение социально значимых мероприятий
148
148
1003
0362697,
0360026970
630
2 230,0
2 230,0
4 130,0
4 130,0
4 130,0
16 850,0
160 мероприятий ежегодно
2.4. Субсидия общественным организациям на возмещение затрат, связанных с проведением лекций
148
148
1003
0362698,
0360026980
630
350,0
700,0
700,0
700,0
700,0
3 150,0
2700 часов ежегодно
2.5. Субсидия Красноярскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
на оплату услуг сурдопереводчиков
(в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2707
«О социальной поддержке инвалидов»)
148
148
1003
0360282,
0360002820
630
2 374,4
2 374,4
2 374,4
2 374,4
2 374,4
11 872,0
1221 человек ежегодно
Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения
130
130
36 877,5
5 517,0
24 440,8
0,0
145 498,0
212 333,3
3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов
130
130
1002
0368010,
0360080100
414
36 877,5
5 517,0
24 440,8
145 498,0
212 333,3
в 2014 году – строительство 1 спального корпуса на 75 мест, завершение реконструкции нежилого здания (спальный корпус), строительство 1 хозяйственного объекта, разработка ПСД 2 хозяйственных объектов;
в 2015 году – строительство 1 хозяйственного объекта, разработка ПСД 1 хозяйственного объекта, разработка ПСД 1 спального корпуса на 75 мест;
в 2016 году – строительство 1 хозяйственного объекта, разработка ПСД 1 спального корпуса на 75 мест, строительство 1 спального корпуса на 75 мест (окончание – 2018 год)
Задача 4. Обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории края, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
148
148
0,0
1 290 163,2
1 310 252,5
1 311 373,1
1 311 373,1
5 223 161,9
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
148
148
1006
0360021,
0360000210
121,
122,
129,
243,
244,
321,
360,
831,
852,
853
100 911,8
96 362,5
97 483,1
97 483,1
392 240,5
обеспечение уровня удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан – не менее
90 % ежегодно;
обеспечение расходов на неоплаченные, но выполненные обязательства в 2014 году по капитальному ремонту учреждений
4.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»)
148
148
1006
0367513,
0360075130
530
1 178 209,8
1 202 848,4
1 202 848,4
1 202 848,4
4 786 755,0
исполнение расходных обязательств по социальной поддержке 1 072,5 тыс. граждан ежегодно
4.3. Приобретение компьютерной техники и оргтехники для органов социальной защиты населения
148
148
1006
0367613,
0360076130
244
421,6
421,6
421,6
421,6
1 686,4
замена компьютерной и оргтехники: приобретение не менее 30 компьютеров ежегодно
4.4. Реализация проекта создания системы защиты персональных данных, обрабатываемых в органах социальной защиты населения
148
148
1006
0367615
244
0,0
4.5. Расходы на приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble
148
148
1006
0367614,
0360076140
244
10 620,0
10 620,0
10 620,0
10 620,0
42 480,0
приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble на 2026 рабочих мест ежегодно
В том числе:
Министерство социальной политики Красноярского края
148
5 987 638,1
7 625 166,0
7 801 931,3
7 659 435,4
7 658 616,9
36 732 787,7
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
130
36 877,5
5 517,0
24 440,8
0,0
145 498,0
212 333,3
Министерство образования Красноярского края
075
979,2
1 482,4
0,0
0,0
0,0
2 461,6
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.080.020 Социальное обслуживание в государственных учреждениях, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: