Основная информация

Дата опубликования: 20 января 2015г.
Номер документа: RU89000201500012
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                                          Д.Н. Кобылкин

от 20 января 2015 г. № 21-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 20 января 2015 года № 21-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

1. В Государственной программе:

1.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –
50 199 186

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 48 249 378
(в том числе средства федерального бюджета
1 414 881)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 1 949 808

2014 год

9 749 540 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

5 431 279 (в том числе средства федерального бюджета – 392 047)

2016 год

7 425 435 (в том числе средства федерального бюджета – 372 898)

2017 год

6 898 233 (в том числе средства федерального бюджета – 649 936)

2018 год

6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

2019 год

6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

2020 год

6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

                                                                                                                                                                          »;

1.2. раздел II Государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015 год утвержден отдельным нормативным правовым актом.».

2. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –

1 111 407

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 111 407

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год

1 022 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

88 700 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

                                                                                                                          »;

1

2.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:

    «Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 (всего)

1 111 407

1 022 707

88 700

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

1 010 700

1 007 000

3 700

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение  – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 –департамент строительства и жилищной политики автономного округа

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

Центральный аппарат

63340 *

13 414

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

1.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

1.1.

Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты

1 107 707

1 022 707

85 000

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 007 000

1 007 000

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение  – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

100 707

15 707

85 000

0

0

0

0

0

1.1.1.

Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 007 000

1 007 000

1.1.2.

Реконструкция аэропорта,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

85 200

200

85 000

1.1.3.

Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

4 763

4 763

1.1.4.

Реконструкция аэропорта
г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

1.1.5.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 980

1 980

1.1.6.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

1.1.7.

Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

6 564

6 564

2.

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания

2.2.

Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс

3 700

3 700

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

3 700

3 700

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

3 700

3 700

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).».

1

3. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:

3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 –
16 968 988

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 15 019 180 (в том числе средства федерального бюджета
1 414 881)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808

2014 год

2 779 719 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2015 год

2 194 649 (в том числе средства федерального бюджета 392 047)

2016 год

2 406 848 (в том числе средства федерального бюджета 372 898)

2017 год

2 396 943 (в том числе средства федерального бюджета 649 936)

2018 год

1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)

649 936

2019 год

1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)

649 936

2020 год

1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)

649 936

                                                                                                                                                                                      »;

1

3.2. таблицу 2-1 раздела II  изложить в следующей редакции:

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 (всего)

15 019 180

2 779 719

2 194 649

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

15 019 180

2 779 719

2 194 649

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

14 042 726

2 513 933

2 084 716

2 286 305

2 276 895

1 626 959

1 626 959

1 626 959

Центральный аппарат

145614 *

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

1.1.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

10 547 124

2 061 112

1 440 919

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 547 124

2 061 112

1 440 919

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.

Содержание автомобильных дорог

9 973 464

1 794 043

1 308 078

1 453 619

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа –Губкинский

1 364 680

275 302

186 478

196 864

176 509

176 509

176 509

176 509

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский

48 754

9 629

6 738

7 079

6 327

6 327

6 327

6 327

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

122 143

23 970

16 594

18 391

15 797

15 797

15 797

15 797

1.1.1.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

596 933

117 633

82 178

87 522

77 400

77 400

77 400

77 400

1.1.1.5.

Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск

41 624

8 237

5 682

6 057

5 412

5 412

5 412

5 412

1.1.1.6.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

874 893

172 012

118 570

131 575

113 184

113 184

113 184

113 184

1.1.1.7.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

431 069

83 366

57 509

60 926

57 317

57 317

57 317

57 317

1.1.1.8.

Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда

204 002

39 679

26 689

29 174

27 115

27 115

27 115

27 115

1.1.1.9.

Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды

331 694

65 159

47 415

47 908

42 803

42 803

42 803

42 803

1.1.1.10.

Сургут – Салехард, участок Пангоды - Правохеттинский

509 960

100 238

69 668

76 670

65 846

65 846

65 846

65 846

1.1.1.11.

Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

238 507

47 033

32 550

35 336

30 897

30 897

30 897

30 897

1.1.1.12.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

412 730

74 211

50 279

63 448

56 198

56 198

56 198

56 198

1.1.1.13.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

212 020

41 676

29 833

30 991

27 380

27 380

27 380

27 380

1.1.1.14.

Подъезд к г. Ноябрьск

313 701

44 329

31 545

51 999

46 457

46 457

46 457

46 457

1.1.1.15.

Ноябрьск – Вынгапуровский

505 778

99 739

68 967

74 620

65 613

65 613

65 613

65 613

1.1.1.16.

Подъезд к п. Ханымей

355 722

70 012

49 958

51 544

46 052

46 052

46 052

46 052

1.1.1.17.

Тарко-Сале - Пурпе

556 161

108 636

75 328

81 689

72 627

72 627

72 627

72 627

1.1.1.18.

Подъезд к г. Тарко-Сале

93 181

18 288

12 575

13 782

12 134

12 134

12 134

12 134

1.1.1.19.

Подъезд к речному порту ст.Коротчаево

15 492

3 051

2 104

2 321

2 004

2 004

2 004

2 004

1.1.1.20.

Подъезд к п. Лимбяяха

34 014

6 631

4 580

4 875

4 482

4 482

4 482

4 482

1.1.1.21.

Подъезд к с. Аксарка

65 504

12 858

8 963

9 455

8 557

8 557

8 557

8 557

1.1.1.22.

Салехард – Аэропорт

91 316

17 991

12 380

13 229

11 929

11 929

11 929

11 929

1.1.1.23.

Объезд г. Салехарда

21 886

4 332

2 985

3 185

2 846

2 846

2 846

2 846

1.1.1.24.

Подъезд к речному порту
г. Салехард

13 958

2 760

1 913

2 029

1 814

1 814

1 814

1 814

1.1.1.25.

Подъезд к аэропорту г.Салехард

14 416

2 854

1 964

2 098

1 875

1 875

1 875

1 875

1.1.1.26.

Лабытнанги – Харп

181 158

35 481

24 613

26 088

23 744

23 744

23 744

23 744

1.1.1.27.

Салехард – Лабытнанги 

207 174

47 163

27 125

29 054

25 958

25 958

25 958

25 958

1.1.1.28.

Салехард – Надым

633 179

76 037

71 775

89 687

98 920

98 920

98 920

98 920

1.1.1.29.

Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале

449 055

53 319

59 223

62 181

68 583

68 583

68 583

68 583

1.1.1.30.

Лабытнанги – Мужи – Азовы –Теги (в границах ЯНАО)

657 740

84 446

85 783

90 083

99 357

99 357

99 357

99 357

1.1.1.31.

Уренгой – Красноселькуп

358 896

32 847

35 114

53 759

59 294

59 294

59 294

59 294

1.1.1.32.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

16 124

15 124

1 000

0

0

0

0

0

1.1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

368 138

188 388

6 000

173 750

0

0

0

0

1.1.2.1.

Лабытнанги – Харп, км 11,500 - км 34,060

151 715

151 715

0

0

0

0

0

0

1.1.2.2.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

1.1.2.3.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

126 350

0

3 000

123 350

0

0

0

0

1.1.2.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

0

0

0

0

0

0

1.1.2.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

53 400

3 000

50 400

0

0

0

0

1.1.3.

Проектно-изыскательские работы   по капитальному  ремонту автомобильных дорог

6 341

500

5 841

0

0

0

0

0

1.1.3.1.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.2.

Лабытнанги – Харп, км 11,5 - 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

6 341

500

5 841

0

0

0

0

0

1.1.4.

Ремонт автомобильных дорог

199 181

78 181

121 000

0

0

0

0

0

1.1.4.1.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

11 900

11 900

0

0

0

0

0

0

1.1.4.2.

Лабытнанги – Харп

44 635

44 635

0

0

0

0

0

0

1.1.4.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

12 245

12 245

0

0

0

0

0

0

1.1.4.4.

Тарко - Сале – Пурпе

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.5.

Подъезд к с. Аксарка

130 401

9 401

121 000

0

0

0

0

0

1.2.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального  значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 533 205

233 587

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 533 205

233 587

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

1.3.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1 414 881

392 047

372 898

649 936

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 414 881

392 047

372 898

649 936

0

0

0

2.

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

0

0

0

0

2.1.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения

435 067

186 615

17 413

61 163

42 469

42 469

42 469

42 469

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»

435 067

186 615

17 413

61 163

42 469

42 469

42 469

42 469

2.1.1.

Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь

59 938

5 000

10 000

22 469

22 469

2.1.2.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Лабытнанги – Харп.  Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы

1 850

1 850

0

0

0

0

0

0

2.1.4.

Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги

46 000

3 000

3 000

20 000

20 000

2.1.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево.   Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы

15 059

7 000

1 498

6 561

2.1.6.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

24 813

9 765

2 915

12 133

2.1.7.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120-км 1191

135 000

135 000

0

0

2.2.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

Ответственный исполнитель -  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.2.1.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.3.

Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода

112 449

32 619

17 734

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»

112 449

32 619

17 734

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

2.3.1.

Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз

40 634

15 334

4 100

3 200

4 500

4 500

4 500

4 500

2.3.2.

Уплата налога на имущество и земельного налога

53 950

11 674

11 674

3 322

6 820

6 820

6 820

6 820

2.3.3.

Разного рода платежи, гос. гошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени

8 280

1 236

1 100

1 000

1 236

1 236

1 236

1 236

2.3.4.

Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства

9 585

4 375

860

750

900

900

900

900

2.4.

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования

848 454

138 986

109 733

120 343

119 848

119 848

119 848

119 848

Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

848 454

138 986

109 733

120 343

119 848

119 848

119 848

119 848

2.4.1.

Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с.Красноселькуп, в том числе ПИР»

398 910

138 986

79 733

90 343

89 848

2.4.2.

Строительсво автомобильной дороги  «Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда», в том числе ПИР

90 000

30 000

30 000

30 000

2.5.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

126 600

126 600

2.5.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту

ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14

26 600

26 600

2.5.2.

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)

100 000

100 000

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).».

1

4. В Подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

4.1. в паспорте Подпрограммы 3:

4.1.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 531 307

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
21 531 307 (в том числе средства федерального бюджета 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0

2014 год

3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2015 год

1 337 921 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2016 год

3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2017 год

3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2018 год

3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2019 год

3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2020 год

3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)

                                                                                                                                                                                     »;

4.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, дополнить абзацем следующего содержания:

«2.6. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

4.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

       «

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4 %;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м 2;

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015-2020 годах составит 2,85 балла

                                                                                                                                                                                                    »;

1

4.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 (всего)

21 531 307

3 744 191

1 337 921

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

21 465 525

3 742 491

1 273 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

12 818 761

2 738 761

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

Центральный аппарат

162 044*

36 002

26 002

26 002

26 002

16 012

16 012

16 012

1.

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа (всего)

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.1.

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства

1.1.1.

Строительство автомобильных дорог по направлениям  межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов

10 764 313

2 630 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 764 313

2 630 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 - км 1120

212 695

212 695

0

0

0

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1120 - км 1191

975 000

975 000

0

0

0

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 - км 1241

1 442 718

1 442 718

0

0

0

1.1.1.4.

Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда

8 133 900

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.3.

Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог

1.3.1.

Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям

70 000

70 000

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

70 000

70 000

1.3.1.1.

Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды

70 000

70 000

2.

«Государственная поддержка дорожного хозяйства»

10 696 994

1 043 778

1 337 921

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

3 219 939

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

10 631 212

1 042 078

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

3 219 939

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

2.1.

Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования

666 912

602 830

64 082

0

0

0

0

0

2.1.1.

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

666 912

602 830

64 082

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

601 130

601 130

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

2.1.1.1.

Реконструкция улицы Объездная в
г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы

12 000

12 000

0

0

0

0

0

2.1.1.2.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

110 885

110 885

0

0

0

0

0

2.1.1.3.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

43 715

43 715

0

0

0

0

0

2.1.1.4.

Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в

г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

16 593

16 593

0

0

0

0

0

2.1.1.5.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

28 491

28 491

0

0

0

0

0

2.1.1.6.

Строительство объекта «Тротуар вдоль

ул. Дзержинского в границах ул. Школьная –

ул. Гагарина в

г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

15 346

15 346

0

0

0

0

0

2.1.1.7.

Реконструкция

ул. Заводская, Проезд № 2
г. Надым

181 100

181 100

2.1.1.8

Внутриквартальное благоустройство в селе
Яр-Сале

10 000

10 000

2.1.1.9

Реконструкция улично-дорожной сети село Салемал, Ямальский район, ЯНАО

150 000

150 000

2.1.1.10.

Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района

33 000

33 000

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

2.1.1.11.

Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

65 782

1 700

64 082

2.2.

Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

2.2.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

2.2.1.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

875 588

29 488

0

0

0

0

0

846 100

2.2.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

860 818

14 718

846 100

2.2.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок  Пуровск – Коротчаево

1 114 770

14 770

1 100 000

2.2.1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

8 860

8 860

2.2.1.2.1.

Подъезд к п. Ханымей

8 860

8 860

2.2.2.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

390 000

390 000

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

390 000

390 000

0

0

0

0

0

2.2.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог в

с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс
(2,754 км): ул. Ленина,

ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии

231 000

231 000

0

0

0

0

0

2.2.2.2.

Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная,

ул. Заполярная с. Белоярск)

19 000

19 000

2.2.2.3.

Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети

пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон  ЖБО), пер. Северный

(ул. Ленина – ул. Мамонтова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы,

ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная, ул. Мамонтова,

ул. Авиаторов, пер. Таёжный,

ул. Брусничная,

ул. Набережная,

ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная,

ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп

140 000

140 000

2.2.3.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним

12 600

12 600

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

12 600

12 600

2.2.3.1.

Ремонт дворовых территорий в м/р №№ 2,3,4. Внутриквартальные тротуары и  проезды вдоль ул. Ленина

12 600

12 600

2.2.4.

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

7 643 034

0

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

7 643 034

0

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

2.2.4.1.

г. Салехард

580 698

193 566

193 566

193 566

2.2.4.2.

г. Лабытнанги

388 119

129 373

129 373

129 373

2.2.4.3.

г. Новый Уренгой

695 583

231 861

231 861

231 861

2.2.4.4.

г. Ноябрьск

682 155

227 385

227 385

227 385

2.2.4.5.

г. Муравленко

283 224

94 408

94 408

94 408

2.2.4.6.

г. Губкинский

288 363

96 121

96 121

96 121

2.2.4.7.

Надымский район

102 924

34 308

34 308

34 308

2.2.4.8.

Шурышкарский район

113 718

37 906

37 906

37 906

2.2.4.9.

Приуральский район

98 154

32 718

32 718

32 718

2.2.4.10.

Ямальский район

80 703

26 901

26 901

26 901

2.2.4.11.

Тазовский район

100 824

33 608

33 608

33 608

2.2.4.12.

Пуровский район

313 017

104 339

104 339

104 339

2.2.4.13.

Красноселькупский район

94 035

31 345

31 345

31 345

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).»;

1

4.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 3

Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в Приложении № 2 к Государственной программе.

Методика расчета показателей Подпрограммы 3

Таблица 1

1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

Единица измерения

Км

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования объектов в автономном округе, законченных строительством

Алгоритм формирования показателя

Пад. = Пад1 + Пад2 + ... + Падn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, законченных строительством

Пад1, Пад2, Падn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таблица 2

2. Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами

Единица измерения

Шт.

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования населенных пунктов, которые после завершения строительства автомобильных дорог будут обеспечены объездами

Алгоритм формирования показателя

НПоб. = НПоб1 + НПоб2 + ... + НПобn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество населенных пунктов, которые после завершения строительства автомобильных дорог будут обеспечены объездами

НПоб1, НПоб2, НПобn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Таблица 3

3. Прирост количества населенных пунктов автономного округа, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Единица измерения

Шт.

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования населенных пунктов автономного округа, которые после завершения строительства и в соответствии с актом ввода в эксплуатацию объектов будут обеспечены связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Алгоритм формирования показателя

НПпост.св. = НПпост.св.1 + НПпост.св.2 + ... + НПпост.св.n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество населенных пунктов, которые после завершения строительства будут обеспечены связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения

НПпост.св.1, НПпост.св.2, НПпост.св.n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таблица 4

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто

Алгоритм формирования показателя

Дн = Lн / L * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования

Дн

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной

Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию



Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения

L

Источник информации для расчета (определения) показателя

Программный комплекс AUTOROAD (банк дорожных данных)

Таблица 5

5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией

Единица измерения

Км

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования объектов в автономном округе, по которым завершены работы по реконструкции

Алгоритм формирования показателя

Дрек. = Дрек.1 + Дрек.2 + ... + Дрек.n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, завершенных реконструкцией

Дрек.1, Дрек.2, Дрек.n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 3-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таблица 6

6. Количество искусственных сооружений, завершенных строительством

Единица измерения

Шт.

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений в автономном округе, завершенных строительством

Алгоритм формирования показателя

ИСпостр. = ИСпостр.1 + ИСпостр.2 + ... + ИСпостр.n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество искусственных сооружений в автономном округе, завершенных строительством

ИСпостр.1, ИСпостр.2, ИСпостр.n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таблица 7

7. Количество искусственных сооружений, завершенных реконструкцией

Единица измерения

Шт.

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений в автономном округе, по которым завершены работы по реконструкции

Алгоритм формирования показателя

ИСрек. = ИСрек.1 + ИСрек.2 + ... + ИСрек.n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество искусственных сооружений в автономном округе, завершенных реконструкцией

ИСрек.1, ИСрек.2, ИСрек.n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таблица 8

8. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, к протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, умноженное на сто

Алгоритм формирования показателя

DL = LK / L * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт

DL

Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом

LK

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения

L

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них».

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таблица 9

9. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен ремонт

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности автомобильных дорог, законченных ремонтом, к протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, умноженное на сто

Алгоритм формирования показателя

DLR = LR / L * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен ремонт

DLR

Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Протяженность автомобильных дорог, законченных ремонтом

LR

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения

L

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»;

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Таблица 10

10. Площадь автомобильных дорог,  законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях

Единица измерения

м 2

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования объектов, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе

Алгоритм формирования показателя

Д рем., кап. рем., м. = Д рем., кап. рем.м.1 + Д рем.м 2 +
Д рем. м. n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность автомобильных дорог законченных ремонтом, в муниципальных образованиях

Д рем. кап. рем.,1, Д рем. кап. рем. 2, Д рем. кап. рем. n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с Приказом Росстата от 06 сентября 2012 года N 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи»

Таблица 11

11. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией

Единица измерения

Км

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования объектов, по которым завершены работы по строительству и модернизации

Алгоритм формирования показателя

Дмодер.м. = Дмодер.м.1 + Дмодер.м2 + ... + Дмодер.м.n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией

Дмодер.м.1, Дмодер.м2, Дмодер.м.n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с Приказом Росстата от 06 сентября 2012 года № 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи».

Таблица 12

12. Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Единица измерения

Балл

Определение показателя

Согласно формуле

Алгоритм формирования показателя

Ус= N 2*2+ N3*3+N4*4+N5*5/ N

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Уровнь содержания автомобильной дороги

Ус

Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Протяженность автомобильных дорог, которая подлежит содержанию

N

Количество километров, на которых зафиксирована оценка «2»

N 2

Количество километров, на которых зафиксирована оценка «3»

N3

Количество километров, на которых зафиксирована оценка «4»

N4

Количество километров с оценкой «5»

N5=N- N 2- N3- N4

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные муниципальных образований автономного округа

                                                                                                                                                                                      »;

4.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м 2;

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 – 2020 годах составит 2,85 баллов.».

5. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:

5.1 позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 829

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 146 829  (в том числе средства федерального бюджета 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0

2014 год

146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

426 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

                           ».

     »;

1

5.2. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 4-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4 (всего)

146 829

146 403

426

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

146 829

146 403

426

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

146 829

146 403

426

Центральный аппарат

45 284*

12 221

11 021

11 021

11 021

2

Задача 2 Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры

2.1.

Строительство объектов

146 829

146 403

426

2.1.1.

Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

146 829

146 403

426

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146 829

146 403

426

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 829

146 403

426

*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).».

1

6. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 5:

6.1.1. пункт 2 позиции, касающейся основных мероприятий Подпрограммы 5, дополнить абзацем следующего содержания:

«- установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 -
108 215

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 108 215

(в том числе средства федерального бюджета 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0

2014 год

11 273 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2015 год

16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2016 год

16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2017 год

16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2018 год

16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2019 год

16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2020 год

16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)

                                                                                                                                                                                      »;

6.2. В разделе IV:

6.2.1. пункт 1.3 подраздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.3. В соответствии с настоящими Условиями субсидии предоставляются муниципальным образованиям в рамках реализации предусмотренного Подпрограммой 5 мероприятия «Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5», в целях содержания и эксплуатации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме и осуществления расходов связанных с рассылкой копий постановлений собственниками транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в соответствии с мероприятиями 2.1.3.1. и 2.1.3.2. Подпрограммы 5.»;

6.2.1. пункт 4.2 подраздела 1 дополнить подпунктом 4.2.5 следующего содержания:

«4.2.5. доля направленных копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в муниципальном образовании от общего количества направленных копий постановлений муниципальными образованиями), принявшими участие в конкурсе (менее 10% – 1 балл; от 10 до 20% включительно – 2 балла; от 21 до 50% включительно – 3 балла; свыше 50% – 4 балла).»;

1

6.3. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 (всего)

108 215

11 273

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

24 202

2 881

5 000

5 000

5 000

2 091

3 765

465

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

24 202

2 881

5 000

5 000

5 000

2 091

3 765

465

Центральный аппарат

65 527*

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)

4 479

517

539

539

539

550

550

1245

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

12 110

0

0

0

4516

3797

3797

Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

67 424

7 875

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

1.

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

0

1.1.

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

3 550

1300

0

0

0

750

750

750

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 900

0

0

0

0

200

200

200

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 900

0

0

0

0

200

200

200

Соисполнитель Подпрограммы 5– департамент образования автономного округа

1 650

0

0

0

0

550

550

550

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

1 300

1300

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами

1 300

1300

2.

Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

0

2.1.

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

89 726

9 456

15 618

15 618

15 618

10 891

11 610

10 915

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

23 602

2 881

5 000

5 000

5 000

1 891

3 565

265

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

23 602

2 881

5 000

5 000

5 000

1 891

3 565

265

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

66 124

6 575

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

2.1.1.

Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий  на автомобильных дорогах 

2 675

2 675

2.1.1.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы

2 675

2 675

2.1.1.1.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065)

2 543

2 543

2.1.1.1.2.

Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов
(км 3 + 000 – км 4 + 065 и
км 5 + 748 – км 7 + 382»)

132

132

2.1.2.

Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями

206

206

2.1.2.1.

Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги»,
участок  км 20 + 032 – км 20 + 122

206

206

2.1.3.

Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5

66 124

6 575

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

2.1.3.1.

В целях содержания и эксплуатации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме

53 995

6 575

6 575

6 575

6 575

9 000

8 045

10 650

2.3.1.2.

В целях осуществления расходов связанных с рассылкой копий постановлений собственниками транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области
дорожного движения

12 129

4 043

4 043

4 043

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

66 124

6 575

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

2.1.4.

Установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения

15 000

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0

Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

15 000

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

15 000

0

5 000

5 000

5 000

3.

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

0

3.1.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

2 829

517

539

539

539

0

0

695

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

2 829

517

539

539

539

0

0

695

4.

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней

0

4.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП

12 110

0

0

0

0

4 516

3 797

3 797

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

12 110

0

0

0

0

4516

3797

3797

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).».

1

7. В Подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:

7.1. в паспорте позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 - 8 878 463

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, -
8 878 463 (в том числе средства федерального бюджета 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0

2014 год

1 799 014 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2015 год

1 580 604 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2016 год

1 499 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2017 год

999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2018 год

999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2019 год

999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2020 год

999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)

                                                                                                                                                                                      »;

1

7.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 6-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

8 878 463

1 799 014

1 580 604

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

8 212 965

1 134 351

1 579 769

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

8212965

1 134 351

1 579 769

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

Центральный аппарат

241 297*

35 902

35 436

35 902

35 436

27 111

26 645

44 865

1.1.

Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

2 333 185

321 643

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

2 333 185

321 643

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

1.1.1.

Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям

1 498 590

209 094

214 916

214 916

214 916

214 916

214 916

214 916

1.1.1.1.

Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно

35 728

5 104

18 117

18 117

18 117

18 117

18 117

18 117

1.1.1.2.

Салехард – Катравож и обратно

30 975

4 190

5 199

5 199

5 199

5 199

5 199

5 199

1.1.1.3.

Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно

143 052

20 436

17 879

17 879

17 879

17 879

17 879

17 879

1.1.1.4

Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов

475 202

62 299

64 010

64 010

64 010

64 010

64 010

64 010

1.1.1.5.

Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта

819 455

117 065

109 711

109 711

109 711

109 711

109 711

109 711

1.1.2.

Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам

40 927

8 881

5 341

5 341

5 341

5 341

5 341

5 341

1.1.3.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

793 668

103 668

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

1.1.3.1.

Омск – Тобольск – Салехард и обратно

654 068

84 068

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

1.1.3.2.

Берёзово – Салехард – Мужи и обратно

139 600

19 600

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1.2.

Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа

615 458

70 808

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

615 458

70 808

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

1.2.1.

Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа

309 646

43 696

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

1.2.2.

Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок воднымтранспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа

305 812

27 112

46 450

46 450

46 450

46 450

46 450

46 450

1.3.

Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность

175

25

25

25

25

25

25

25

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

175

25

25

25

25

25

25

25

1.4.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

8 889

357

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 889

357

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1.5.

Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения

218

218

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

218

218

0

0

0

0

0

0

1.6.

Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

4 378 986

646 304

955 495

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

4 378 986

646 304

955 495

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

1.6.1.

Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам

1 935 274

252 304

280 495

280 495

280 495

280 495

280 495

280 495

1.6.2.

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

2 443 712

394 000

675 000

675 000

175 000

174 904

174 904

174 904

1.7.

Предоставление субсидий  организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам

496 272

53 712

73 712

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

496 272

53 712

73 712

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

1.7.1.

ОАО «Аэропорт Салехард»

4 642

4 642

0

0

0

0

0

0

1.7.2.

ОАО «Надымское  авиапредприятие»

229 284

22 482

34 467

34 467

34 467

34 467

34 467

34 467

1.7.3.

ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»

262 052

26 294

39 245

39 245

39 245

39 341

39 341

39 341

1.7.4.

ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»

294

294

0

0

0

0

0

0

1.8.

Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

260 464

41 284

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

299 782

41 284

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

1.9.

Приобретение двух пассажирских теплоходов

80 000

80 000

0

0

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

80 000

80 000

0

0

1.10.

Строительство объектов транспортного комплекса

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

1.10.1.

Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы  (2 этапа)

665 498

664 663

835

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

665 498

664 663

835

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

665 498

664 663

835

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 
(таблица 8-1).».

1

8. В Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:

8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения паспорта Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 -
1 453 977

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1 453 977 (в том числе средства федерального бюджета 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0

2014 год

246 233 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2015 год

212 822 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2016 год

212 822 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2017 год

195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2018 год

195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2019 год

195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)

2020 год

195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)

                                                                                                                                                                                        »;

1

8.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 8-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Обеспечение реализации Государственной программы

1 453 977

246 233

212 822

212 822

195 525

195 525

195 525

195 525

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

723 106

125 816

105 409

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Центральный аппарат

723 106

125 816

105 409

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

730 871

120 417

107 413

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

Центральный аппарат

730 871

120 417

107 413

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

1.

Задача 1.Совершенствование кадрового потенциала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

3.

Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности

1.1.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.

723 106

125 816

105 409

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

723 106

125 816

105 409

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

1.2.

Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе

730 871

120 417

107 413

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

730 871

120 417

107 413

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

                                                                                                                                                                                                                                                                             ».

9. Приложение № 1 к государственной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа

от 20 января 2015 года № 21-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа

48 249 378

9 749 540

5 431 279

7425435

6898233

6248297

6248297

6248297

2

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

46 455 678

8 792 258

5 162366

7306865

6788169

6135324

6136998

6133698

3

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа» (всего)

26 885 689

5 255 575

2089716

4307305

4297895

3645050

3646724

3643424

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта автономного округа» (всего)

8 216 665

1 134 351

1583469

1499769

999769

999769

999769

999769

5

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

978 816

828 473

150 343

6

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций
Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

913 034

826 773

86 261

7

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

67 424

78 75

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

8

Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)

4 479

517

539

539

539

550

550

1 245

9

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

12 110

4 516

3 797

3 797

10

Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

730 871

120 417

107 413

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

11

Подпрограмма 1

1 111 407

1 022 707

88 700

12

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 010 700

1 007 000

3 700

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта автономного округа»

3 700

0

3 700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

100 707

15 707

85 000

14

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

100 707

15 707

85 000

15

Подпрограмма 2

15 019 180

2779719

2194649

2406848

2396943

1747007

1747 007

1 747 007

16

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

15 019 180

2779719

2194649

2406848

2396943

1747007

1747007

1 747 007

17

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

14 042 726

2513933

2084716

2286305

2276895

1626959

1626959

1626959

18

Подпрограмма 3

21 531 307

3744191

1337921

3289839

3289839

3289839

3289839

3289839

19

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

21 465 525

3742491

1273839

3289839

3289839

3289839

3289839

3289839

20

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

12 818 761

2738761

0

2016000

2016000

2016000

2016000

2016000

21

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

65 782

1 700

64 082

22

Подпрограмма 4

146 829

146 403

426

23

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146 829

146 403

426

24

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 829

146 403

426

25

Подпрограмма 5

108 215

11 273

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

26

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

24 202

2 881

5 000

5 000

5 000

2 091

3 765

465

27

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

24 202

2 881

5 000

5 000

5 000

2 091

3 765

465

28

Соисполнитель – департамент образования автономного округа

4 479

517

539

539

539

550

550

1245

29

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

12 110

4 516

3 797

3 797

30

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

67 424

7 875

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

31

Подпрограмма 6

8 877 628

1 799 014

1579769

1499769

999769

999769

999769

999769

32

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

8 212 965

1 134 351

1 579769

1499769

999 769

999 769

999 769

999 769

33

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта автономного округа»

8 212 965

1 134 351

1 579769

1 499769

999 769

999 769

999 769

999 769

34

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

35

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

665 498

664 663

835

0

0

0

0

0

36

Подпрограмма 8

1 453 977

246 233

212822

212822

195525

195525

195525

195525

37

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

723 106

125 816

105409

105409

96618

96618

96618

96618

38

Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

730 871

120 417

107 413

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

                                                                                                                                                                                                                                                                             ».

10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 20 января 2015 года № 21-П)

СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ мероприятий, влияющих на показатель

Единица измерения

Значения  показателей

2014 год

вес показателя

2015 год

вес показателя

2016 год

вес показателя

2017 год

вес показателя

2018 год

вес показателя

2019 год

вес показателя

2020 год

вес показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

1.

Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)

км на 1000 км 2

1,82

0,1

1,92

0,1

2,10

0,1

2,14

0,1

2,18

0,1

2,22

0,1

2,26

0,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2.

Средняя скорость транспортного потока в автономном округе

км/
час

75,5

0,1

75,5

0,1

80,5

0,1

83,0

0,1

85,5

0,1

87,5

0,1

90,0

0,1

3.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)

км

1 170,07

0,1

1 230,07

0,1

1 380,47

0,1

1 380,47

0,1

1 380,47

0,1

1 380,47

0,1

1 380,47

0,1

4.

Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)

км

1 648

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

5.

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)

чел.

167 200

0,2

170 500

0,2

173 900

0,2

173 900

0,2

173 900

0,2

173 900

0,2

173 900

0,2

6.

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом  (ПСЭР)

чел.

107 640

0,1

109 790

0,1

111 980

0,1

111 980

0,1

111 980

0,1

111 980

0,1

111 980

0,1

7.

Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности

%

84

0,1

88

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

8.

Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных  происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598)

случаев на 100 тыс. населения

12,0

0,1

12,0

0,1

11,0

0,1

10,8

0,1

10,6

0,1

10,0

0,1

9,0

0,1

9.

Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)

шт.

24

0,1

31

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

Подпрограмма 1

(0,125)

10.

Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа

11.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

12.

Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия

1.1

ед.

1

0,5

13.

Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов

1.1

ед.

14.

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового  обслуживания

15.

Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)

1.1

тыс. чел.

1 430

1

1 500

0,5

1 580

1

1 580

1

1 580

0,5

1 580

1

1 580

1

16.

Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования

2.2

ед.

2

0,5

17.

Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний

18.

Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции

ед.

19.

Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

%

Подпрограмма 2

(0,125)

20.

Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог

21.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

22.

Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1.1.

1.2.

2.2.

оценка

2,85

0,5

2,85

0,5

3,0

0,5

3,5

0,25

3,5

0,25

3,5

0,25

3,8

0,25

23.

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

24.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1.

км

9

0,25

16,88

0,25

20,25

0,25

23,63

0,25

51,25

0,25

25.

Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1.

метров погонных

369,17

0,25

15,62

0,25

18,75

0,25

21,88

0,25

25,0

0,25

26.

Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством

2.1.

2.3.

метров погонных

658,16

0,5

822,70

0,25

987,24

0,25

1151,78

0,25

1316,32

0,25

27.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

2.5.

км

0,548

0,5

Подпрограмма 3

(0,125)

27.

Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог

28.

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства

29.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

1.1.1.

км

20

0,5

30.

Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами

шт.

31.

Количество искусственных сооружений, завершенных строительством

шт.

1

0,5

32.

Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог

33.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией

км

34.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией

2.1.1.

км

7,745

0,5

35.

Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

36.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования

2.2.1.

%

14,4

0,25

37.

Площадь автомобильных дорог,  законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях

2.2.2.

2.2.3.

м 2

16058,3

0,25

38.

Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.2.4.

балл

2,85

0,5

2,85

1

2,85

1

2,85

1

2,85

1

2,85

0,5

Подпрограмма 4

(0,125)

39.

Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования

40.

Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе

41.

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения

тыс. чел.

42.

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях  в автономном округе

%

43.

Задача 2. Обеспечение строительства  объектов транспортной инфраструктуры

44.

Пассажировместимость объекта

2.1.

человек

300

1

300

1

300

1

300

1

300

1

300

1

45.

Цель 2.Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа

46.

Задача 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа

47.

Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием

%

Подпрограмма 5

(0,25)

48.

Цель.  Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа

49.

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

50.

Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения

1.1.

шт.

0

0

4

0,1

2

0,1

2

0,1

3

0,1

2

0,1

51.

Задача 2.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

52.

Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе

2.1.

%

37,3

0,3

37,3

0,3

49,3

0,2

66,2

0,2

73,4

0,2

89,0

0,2

100,0

0,2

53.

Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)

2.1.

погибших /  10 тыс. транспортных средств

4

0,2

4

0,2

4

0,2

4

0,2

3

0,2

3

0,2

3

0,2

54.

Общее количество ДТП

2.1.

шт.

712

0,1

707

0,1

697

0,1

687

0,1

677

0,1

667

0,1

656

0,1

55.

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

56.

Количество ДТП с участием детей

2.1.

шт.

64

0,1

61

0,1

58

0,1

55

0,1

52

0,1

49

0,1

46

0,1

57.

Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами

3.1.

%

46

0,1

46

0,1

59,4

0,1

67,5

0,1

81,0

0,1

91,8

0,1

100,0

0,1

58.

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП - спасение жизней

59.

Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)

4.1.

погибшие /  на 100  пострадавших

9

0,1

8

0,1

8

0,1

7

0,1

7

0,1

7

0,1

6

0,1

60.

Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП

4.1.

%

48,4

0,1

48,4

0,1

57,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

Подпрограмма 6

(0,125)

61.

Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью

62.

Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом

63.

Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

%

105,2

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

64.

Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.6.

1.7.

1.8.

%

105,2

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

65.

Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард  и Лабытнанги

1.1.

рейсов

27 000

0,20

27 000

0,10

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

66.

Количество объектов завершенных строительством

1.10.

единиц

1

0,10

Подпрограмма 7

(0,125)

67.

Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций

68.

Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)

69.

Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях

70.

Задача 3.Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), в соответствии с установленным порядком

71.

Задача 4.

Повышение доступности предоставляемых государственных услуг.

72.

Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

%

22,7

1

22,4

1

22,1

1

21,8

1

21,5

1

21,2

1

21,0

1

Подпрограмма 8

73.

Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение государственной программы

74.

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

0

75.

Укомплектованность кадрами

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1.

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2.

100

100

100

100

100

100

100

76.

Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет

%

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1.

89

91

92

94

96

97

99

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2.

88

90

92

94

96

97

99

77.

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

78.

Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов

%

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1.

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2.

100

100

100

100

100

100

100

79.

Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

%

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1.

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2.

100

100

100

100

100

100

100

80.

Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве

%

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1.

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2.

100

100

100

100

100

100

100

81.

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные  законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1.

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного круга

1.2.

100

100

100

100

100

100

100

82.

Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности

83.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

%

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1.

95

95

95

95

95

95

95

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2

95

95

95

95

95

95

95

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать