Основная информация
Дата опубликования: | 20 января 2015г. |
Номер документа: | RU89000201500012 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 20 января 2015 г. № 21-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 21-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. В Государственной программе:
1.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
50 199 186
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 48 249 378
(в том числе средства федерального бюджета
1 414 881)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 1 949 808
2014 год
9 749 540 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
5 431 279 (в том числе средства федерального бюджета – 392 047)
2016 год
7 425 435 (в том числе средства федерального бюджета – 372 898)
2017 год
6 898 233 (в том числе средства федерального бюджета – 649 936)
2018 год
6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2019 год
6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2020 год
6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
»;
1.2. раздел II Государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015 год утвержден отдельным нормативным правовым актом.».
2. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –
1 111 407
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 111 407
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
1 022 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
88 700 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
1
2.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1 111 407
1 022 707
88 700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
1 010 700
1 007 000
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 –департамент строительства и жилищной политики автономного округа
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Центральный аппарат
63340 *
13 414
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 107 707
1 022 707
85 000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
1.1.2.
Реконструкция аэропорта,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 200
200
85 000
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 763
4 763
1.1.4.
Реконструкция аэропорта
г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 980
1 980
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 564
6 564
2.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
2.2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
3 700
3 700
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
3 700
3 700
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 700
3 700
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
3. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 –
16 968 988
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 15 019 180 (в том числе средства федерального бюджета
1 414 881)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808
2014 год
2 779 719 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
2 194 649 (в том числе средства федерального бюджета 392 047)
2016 год
2 406 848 (в том числе средства федерального бюджета 372 898)
2017 год
2 396 943 (в том числе средства федерального бюджета 649 936)
2018 год
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)
649 936
2019 год
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)
649 936
2020 год
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)
649 936
»;
1
3.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
14 042 726
2 513 933
2 084 716
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
Центральный аппарат
145614 *
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10 547 124
2 061 112
1 440 919
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 547 124
2 061 112
1 440 919
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
9 973 464
1 794 043
1 308 078
1 453 619
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа –Губкинский
1 364 680
275 302
186 478
196 864
176 509
176 509
176 509
176 509
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский
48 754
9 629
6 738
7 079
6 327
6 327
6 327
6 327
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
122 143
23 970
16 594
18 391
15 797
15 797
15 797
15 797
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
596 933
117 633
82 178
87 522
77 400
77 400
77 400
77 400
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
41 624
8 237
5 682
6 057
5 412
5 412
5 412
5 412
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
874 893
172 012
118 570
131 575
113 184
113 184
113 184
113 184
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
431 069
83 366
57 509
60 926
57 317
57 317
57 317
57 317
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
204 002
39 679
26 689
29 174
27 115
27 115
27 115
27 115
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды
331 694
65 159
47 415
47 908
42 803
42 803
42 803
42 803
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды - Правохеттинский
509 960
100 238
69 668
76 670
65 846
65 846
65 846
65 846
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
238 507
47 033
32 550
35 336
30 897
30 897
30 897
30 897
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
412 730
74 211
50 279
63 448
56 198
56 198
56 198
56 198
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
212 020
41 676
29 833
30 991
27 380
27 380
27 380
27 380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
313 701
44 329
31 545
51 999
46 457
46 457
46 457
46 457
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
505 778
99 739
68 967
74 620
65 613
65 613
65 613
65 613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
355 722
70 012
49 958
51 544
46 052
46 052
46 052
46 052
1.1.1.17.
Тарко-Сале - Пурпе
556 161
108 636
75 328
81 689
72 627
72 627
72 627
72 627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
93 181
18 288
12 575
13 782
12 134
12 134
12 134
12 134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст.Коротчаево
15 492
3 051
2 104
2 321
2 004
2 004
2 004
2 004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
34 014
6 631
4 580
4 875
4 482
4 482
4 482
4 482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
65 504
12 858
8 963
9 455
8 557
8 557
8 557
8 557
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
91 316
17 991
12 380
13 229
11 929
11 929
11 929
11 929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
21 886
4 332
2 985
3 185
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту
г. Салехард
13 958
2 760
1 913
2 029
1 814
1 814
1 814
1 814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г.Салехард
14 416
2 854
1 964
2 098
1 875
1 875
1 875
1 875
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
181 158
35 481
24 613
26 088
23 744
23 744
23 744
23 744
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
207 174
47 163
27 125
29 054
25 958
25 958
25 958
25 958
1.1.1.28.
Салехард – Надым
633 179
76 037
71 775
89 687
98 920
98 920
98 920
98 920
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
449 055
53 319
59 223
62 181
68 583
68 583
68 583
68 583
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы –Теги (в границах ЯНАО)
657 740
84 446
85 783
90 083
99 357
99 357
99 357
99 357
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
358 896
32 847
35 114
53 759
59 294
59 294
59 294
59 294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16 124
15 124
1 000
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
368 138
188 388
6 000
173 750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги – Харп, км 11,500 - км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
1.1.2.3.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
126 350
0
3 000
123 350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
53 400
3 000
50 400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
6 341
500
5 841
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп, км 11,5 - 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
6 341
500
5 841
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
199 181
78 181
121 000
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
12 245
12 245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко - Сале – Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Подъезд к с. Аксарка
130 401
9 401
121 000
0
0
0
0
0
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
1 414 881
392 047
372 898
649 936
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 414 881
392 047
372 898
649 936
0
0
0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
0
0
0
0
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
59 938
5 000
10 000
22 469
22 469
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 000
3 000
3 000
20 000
20 000
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
15 059
7 000
1 498
6 561
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 813
9 765
2 915
12 133
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120-км 1191
135 000
135 000
0
0
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
112 449
32 619
17 734
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
112 449
32 619
17 734
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40 634
15 334
4 100
3 200
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
53 950
11 674
11 674
3 322
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, гос. гошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
8 280
1 236
1 100
1 000
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 585
4 375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с.Красноселькуп, в том числе ПИР»
398 910
138 986
79 733
90 343
89 848
2.4.2.
Строительсво автомобильной дороги «Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда», в том числе ПИР
90 000
30 000
30 000
30 000
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту
ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
4. В Подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
4.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.1.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 531 307
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
21 531 307 (в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
1 337 921 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2016 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2017 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2018 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2019 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2020 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
»;
4.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, дополнить абзацем следующего содержания:
«2.6. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
4.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4 %;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м 2;
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015-2020 годах составит 2,85 балла
»;
1
4.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
21 465 525
3 742 491
1 273 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
12 818 761
2 738 761
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
Центральный аппарат
162 044*
36 002
26 002
26 002
26 002
16 012
16 012
16 012
1.
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 - км 1120
212 695
212 695
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1120 - км 1191
975 000
975 000
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 - км 1241
1 442 718
1 442 718
0
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда
8 133 900
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
2.
«Государственная поддержка дорожного хозяйства»
10 696 994
1 043 778
1 337 921
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
10 631 212
1 042 078
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
666 912
602 830
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
666 912
602 830
64 082
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
601 130
601 130
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в
г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная –
ул. Гагарина в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция
ул. Заводская, Проезд № 2
г. Надым
181 100
181 100
2.1.1.8
Внутриквартальное благоустройство в селе
Яр-Сале
10 000
10 000
2.1.1.9
Реконструкция улично-дорожной сети село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
65 782
1 700
64 082
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
875 588
29 488
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
860 818
14 718
846 100
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 114 770
14 770
1 100 000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
390 000
390 000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
390 000
390 000
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог в
с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс
(2,754 км): ул. Ленина,
ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная,
ул. Заполярная с. Белоярск)
19 000
19 000
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети
пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный
(ул. Ленина – ул. Мамонтова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы,
ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная, ул. Мамонтова,
ул. Авиаторов, пер. Таёжный,
ул. Брусничная,
ул. Набережная,
ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная,
ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в м/р №№ 2,3,4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 643 034
0
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 643 034
0
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
2.2.4.1.
г. Салехард
580 698
193 566
193 566
193 566
2.2.4.2.
г. Лабытнанги
388 119
129 373
129 373
129 373
2.2.4.3.
г. Новый Уренгой
695 583
231 861
231 861
231 861
2.2.4.4.
г. Ноябрьск
682 155
227 385
227 385
227 385
2.2.4.5.
г. Муравленко
283 224
94 408
94 408
94 408
2.2.4.6.
г. Губкинский
288 363
96 121
96 121
96 121
2.2.4.7.
Надымский район
102 924
34 308
34 308
34 308
2.2.4.8.
Шурышкарский район
113 718
37 906
37 906
37 906
2.2.4.9.
Приуральский район
98 154
32 718
32 718
32 718
2.2.4.10.
Ямальский район
80 703
26 901
26 901
26 901
2.2.4.11.
Тазовский район
100 824
33 608
33 608
33 608
2.2.4.12.
Пуровский район
313 017
104 339
104 339
104 339
2.2.4.13.
Красноселькупский район
94 035
31 345
31 345
31 345
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
4.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 3
Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в Приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 3
Таблица 1
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов в автономном округе, законченных строительством
Алгоритм формирования показателя
Пад. = Пад1 + Пад2 + ... + Падn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, законченных строительством
Пад1, Пад2, Падn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 2
2. Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования населенных пунктов, которые после завершения строительства автомобильных дорог будут обеспечены объездами
Алгоритм формирования показателя
НПоб. = НПоб1 + НПоб2 + ... + НПобn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество населенных пунктов, которые после завершения строительства автомобильных дорог будут обеспечены объездами
НПоб1, НПоб2, НПобn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».
Таблица 3
3. Прирост количества населенных пунктов автономного округа, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования населенных пунктов автономного округа, которые после завершения строительства и в соответствии с актом ввода в эксплуатацию объектов будут обеспечены связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Алгоритм формирования показателя
НПпост.св. = НПпост.св.1 + НПпост.св.2 + ... + НПпост.св.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество населенных пунктов, которые после завершения строительства будут обеспечены связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения
НПпост.св.1, НПпост.св.2, НПпост.св.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 4
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
Дн = Lн / L * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
Дн
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
Lн
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Программный комплекс AUTOROAD (банк дорожных данных)
Таблица 5
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов в автономном округе, по которым завершены работы по реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Дрек. = Дрек.1 + Дрек.2 + ... + Дрек.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, завершенных реконструкцией
Дрек.1, Дрек.2, Дрек.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 3-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 6
6. Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений в автономном округе, завершенных строительством
Алгоритм формирования показателя
ИСпостр. = ИСпостр.1 + ИСпостр.2 + ... + ИСпостр.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество искусственных сооружений в автономном округе, завершенных строительством
ИСпостр.1, ИСпостр.2, ИСпостр.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 7
7. Количество искусственных сооружений, завершенных реконструкцией
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений в автономном округе, по которым завершены работы по реконструкции
Алгоритм формирования показателя
ИСрек. = ИСрек.1 + ИСрек.2 + ... + ИСрек.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество искусственных сооружений в автономном округе, завершенных реконструкцией
ИСрек.1, ИСрек.2, ИСрек.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 8
8. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, к протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
DL = LK / L * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт
DL
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом
LK
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них».
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 9
9. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен ремонт
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, законченных ремонтом, к протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
DLR = LR / L * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен ремонт
DLR
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность автомобильных дорог, законченных ремонтом
LR
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»;
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».
Таблица 10
10. Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
Единица измерения
м 2
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Д рем., кап. рем., м. = Д рем., кап. рем.м.1 + Д рем.м 2 +
Д рем. м. n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог законченных ремонтом, в муниципальных образованиях
Д рем. кап. рем.,1, Д рем. кап. рем. 2, Д рем. кап. рем. n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с Приказом Росстата от 06 сентября 2012 года N 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи»
Таблица 11
11. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов, по которым завершены работы по строительству и модернизации
Алгоритм формирования показателя
Дмодер.м. = Дмодер.м.1 + Дмодер.м2 + ... + Дмодер.м.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
Дмодер.м.1, Дмодер.м2, Дмодер.м.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с Приказом Росстата от 06 сентября 2012 года № 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи».
Таблица 12
12. Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Единица измерения
Балл
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Ус= N 2*2+ N3*3+N4*4+N5*5/ N
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Уровнь содержания автомобильной дороги
Ус
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность автомобильных дорог, которая подлежит содержанию
N
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «2»
N 2
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «3»
N3
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «4»
N4
Количество километров с оценкой «5»
N5=N- N 2- N3- N4
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные муниципальных образований автономного округа
»;
4.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м 2;
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 – 2020 годах составит 2,85 баллов.».
5. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:
5.1 позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 829
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 146 829 (в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
426 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
».
»;
1
5.2. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 (всего)
146 829
146 403
426
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
146 829
146 403
426
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146 829
146 403
426
Центральный аппарат
45 284*
12 221
11 021
11 021
11 021
2
Задача 2 Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
2.1.
Строительство объектов
146 829
146 403
426
2.1.1.
Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 829
146 403
426
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 829
146 403
426
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 829
146 403
426
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
6. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 5:
6.1.1. пункт 2 позиции, касающейся основных мероприятий Подпрограммы 5, дополнить абзацем следующего содержания:
«- установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения»;
6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 -
108 215
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 108 215
(в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
11 273 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2016 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2017 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2018 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2019 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2020 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
»;
6.2. В разделе IV:
6.2.1. пункт 1.3 подраздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. В соответствии с настоящими Условиями субсидии предоставляются муниципальным образованиям в рамках реализации предусмотренного Подпрограммой 5 мероприятия «Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5», в целях содержания и эксплуатации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме и осуществления расходов связанных с рассылкой копий постановлений собственниками транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в соответствии с мероприятиями 2.1.3.1. и 2.1.3.2. Подпрограммы 5.»;
6.2.1. пункт 4.2 подраздела 1 дополнить подпунктом 4.2.5 следующего содержания:
«4.2.5. доля направленных копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в муниципальном образовании от общего количества направленных копий постановлений муниципальными образованиями), принявшими участие в конкурсе (менее 10% – 1 балл; от 10 до 20% включительно – 2 балла; от 21 до 50% включительно – 3 балла; свыше 50% – 4 балла).»;
1
6.3. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
108 215
11 273
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Центральный аппарат
65 527*
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)
4 479
517
539
539
539
550
550
1245
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
0
0
0
4516
3797
3797
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
1.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
0
1.1.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
3 550
1300
0
0
0
750
750
750
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 900
0
0
0
0
200
200
200
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 900
0
0
0
0
200
200
200
Соисполнитель Подпрограммы 5– департамент образования автономного округа
1 650
0
0
0
0
550
550
550
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
1 300
1300
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
1 300
1300
2.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
0
2.1.
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
89 726
9 456
15 618
15 618
15 618
10 891
11 610
10 915
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
23 602
2 881
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 602
2 881
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
66 124
6 575
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.1.
Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
2 675
2 675
2.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
2.1.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065)
2 543
2 543
2.1.1.1.2.
Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов
(км 3 + 000 – км 4 + 065 и
км 5 + 748 – км 7 + 382»)
132
132
2.1.2.
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
2.1.2.1.
Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги»,
участок км 20 + 032 – км 20 + 122
206
206
2.1.3.
Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5
66 124
6 575
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.3.1.
В целях содержания и эксплуатации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
53 995
6 575
6 575
6 575
6 575
9 000
8 045
10 650
2.3.1.2.
В целях осуществления расходов связанных с рассылкой копий постановлений собственниками транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области
дорожного движения
12 129
4 043
4 043
4 043
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
66 124
6 575
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.4.
Установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения
15 000
0
5 000
5 000
5 000
0
0
0
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
15 000
0
5 000
5 000
5 000
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 000
0
5 000
5 000
5 000
3.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
0
3.1.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2 829
517
539
539
539
0
0
695
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
2 829
517
539
539
539
0
0
695
4.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней
0
4.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
0
0
0
0
4516
3797
3797
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
7. В Подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
7.1. в паспорте позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 - 8 878 463
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, -
8 878 463 (в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
1 799 014 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
1 580 604 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2016 год
1 499 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2017 год
999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2018 год
999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2019 год
999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2020 год
999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
»;
1
7.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
8 878 463
1 799 014
1 580 604
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
8 212 965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
8212965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
Центральный аппарат
241 297*
35 902
35 436
35 902
35 436
27 111
26 645
44 865
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 333 185
321 643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 333 185
321 643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям
1 498 590
209 094
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
35 728
5 104
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
30 975
4 190
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
143 052
20 436
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
475 202
62 299
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта
819 455
117 065
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
40 927
8 881
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
793 668
103 668
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1.1.3.1.
Омск – Тобольск – Салехард и обратно
654 068
84 068
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
139 600
19 600
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 646
43 696
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок воднымтранспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305 812
27 112
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8 889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
218
218
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
218
218
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 935 274
252 304
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2 443 712
394 000
675 000
675 000
175 000
174 904
174 904
174 904
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
4 642
4 642
0
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО «Надымское авиапредприятие»
229 284
22 482
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
262 052
26 294
39 245
39 245
39 245
39 341
39 341
39 341
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
260 464
41 284
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
299 782
41 284
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
1.9.
Приобретение двух пассажирских теплоходов
80 000
80 000
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
80 000
80 000
0
0
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
1.10.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
665 498
664 663
835
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
665 498
664 663
835
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
665 498
664 663
835
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8
(таблица 8-1).».
1
8. В Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:
8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения паспорта Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 -
1 453 977
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1 453 977 (в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
246 233 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
212 822 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2016 год
212 822 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2017 год
195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2018 год
195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2019 год
195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2020 год
195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)
»;
1
8.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 453 977
246 233
212 822
212 822
195 525
195 525
195 525
195 525
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Центральный аппарат
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Центральный аппарат
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
1.
Задача 1.Совершенствование кадрового потенциала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
3.
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
1.1.
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
1.2.
Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
».
9. Приложение № 1 к государственной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 21-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
48 249 378
9 749 540
5 431 279
7425435
6898233
6248297
6248297
6248297
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
46 455 678
8 792 258
5 162366
7306865
6788169
6135324
6136998
6133698
3
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа» (всего)
26 885 689
5 255 575
2089716
4307305
4297895
3645050
3646724
3643424
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта автономного округа» (всего)
8 216 665
1 134 351
1583469
1499769
999769
999769
999769
999769
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
978 816
828 473
150 343
6
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций
Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
913 034
826 773
86 261
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 424
78 75
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4 479
517
539
539
539
550
550
1 245
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
4 516
3 797
3 797
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
11
Подпрограмма 1
1 111 407
1 022 707
88 700
12
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 010 700
1 007 000
3 700
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта автономного округа»
3 700
0
3 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
100 707
15 707
85 000
14
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
100 707
15 707
85 000
15
Подпрограмма 2
15 019 180
2779719
2194649
2406848
2396943
1747007
1747 007
1 747 007
16
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
15 019 180
2779719
2194649
2406848
2396943
1747007
1747007
1 747 007
17
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
14 042 726
2513933
2084716
2286305
2276895
1626959
1626959
1626959
18
Подпрограмма 3
21 531 307
3744191
1337921
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
19
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
21 465 525
3742491
1273839
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
20
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
12 818 761
2738761
0
2016000
2016000
2016000
2016000
2016000
21
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
22
Подпрограмма 4
146 829
146 403
426
23
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 829
146 403
426
24
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 829
146 403
426
25
Подпрограмма 5
108 215
11 273
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
26
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
27
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
28
Соисполнитель – департамент образования автономного округа
4 479
517
539
539
539
550
550
1245
29
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
4 516
3 797
3 797
30
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
31
Подпрограмма 6
8 877 628
1 799 014
1579769
1499769
999769
999769
999769
999769
32
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 212 965
1 134 351
1 579769
1499769
999 769
999 769
999 769
999 769
33
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта автономного округа»
8 212 965
1 134 351
1 579769
1 499769
999 769
999 769
999 769
999 769
34
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
35
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
36
Подпрограмма 8
1 453 977
246 233
212822
212822
195525
195525
195525
195525
37
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
723 106
125 816
105409
105409
96618
96618
96618
96618
38
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
».
10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 21-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км на 1000 км 2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/
час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83,0
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90,0
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1 170,07
0,1
1 230,07
0,1
1 380,47
0,1
1 380,47
0,1
1 380,47
0,1
1 380,47
0,1
1 380,47
0,1
4.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1 648
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
5.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167 200
0,2
170 500
0,2
173 900
0,2
173 900
0,2
173 900
0,2
173 900
0,2
173 900
0,2
6.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107 640
0,1
109 790
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
7.
Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
%
84
0,1
88
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
8.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
9.
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
Подпрограмма 1
(0,125)
10.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
11.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
12.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
13.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
14.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
15.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1 430
1
1 500
0,5
1 580
1
1 580
1
1 580
0,5
1 580
1
1 580
1
16.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
17.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
18.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
19.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2
(0,125)
20.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
21.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
22.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1.
1.2.
2.2.
оценка
2,85
0,5
2,85
0,5
3,0
0,5
3,5
0,25
3,5
0,25
3,5
0,25
3,8
0,25
23.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
24.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1.
км
9
0,25
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
51,25
0,25
25.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1.
метров погонных
369,17
0,25
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
26.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1.
2.3.
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
27.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
2.5.
км
0,548
0,5
Подпрограмма 3
(0,125)
27.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
28.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства
29.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1.
км
20
0,5
30.
Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами
шт.
31.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,5
32.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
33.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией
км
34.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1.
км
7,745
0,5
35.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
36.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
%
14,4
0,25
37.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2.
2.2.3.
м 2
16058,3
0,25
38.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.2.4.
балл
2,85
0,5
2,85
1
2,85
1
2,85
1
2,85
1
2,85
0,5
Подпрограмма 4
(0,125)
39.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
40.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
41.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
42.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
43.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
44.
Пассажировместимость объекта
2.1.
человек
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
45.
Цель 2.Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
46.
Задача 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
47.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5
(0,25)
48.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
49.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
50.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1.
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
51.
Задача 2.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
52.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1.
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
53.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1.
погибших / 10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
54.
Общее количество ДТП
2.1.
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
55.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
56.
Количество ДТП с участием детей
2.1.
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
57.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1.
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
58.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП - спасение жизней
59.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1.
погибшие / на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
60.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1.
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6
(0,125)
61.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью
62.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
63.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
64.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6.
1.7.
1.8.
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
65.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1.
рейсов
27 000
0,20
27 000
0,10
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
66.
Количество объектов завершенных строительством
1.10.
единиц
1
0,10
Подпрограмма 7
(0,125)
67.
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
68.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
69.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
70.
Задача 3.Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), в соответствии с установленным порядком
71.
Задача 4.
Повышение доступности предоставляемых государственных услуг.
72.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
Подпрограмма 8
73.
Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение государственной программы
74.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
0
75.
Укомплектованность кадрами
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
76.
Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
89
91
92
94
96
97
99
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
88
90
92
94
96
97
99
77.
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
78.
Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
79.
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
80.
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
81.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного круга
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
82.
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
83.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
95
95
95
95
95
95
95
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
95
95
95
95
95
95
95
».
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 20 января 2015 г. № 21-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 21-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. В Государственной программе:
1.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
50 199 186
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 48 249 378
(в том числе средства федерального бюджета
1 414 881)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 1 949 808
2014 год
9 749 540 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
5 431 279 (в том числе средства федерального бюджета – 392 047)
2016 год
7 425 435 (в том числе средства федерального бюджета – 372 898)
2017 год
6 898 233 (в том числе средства федерального бюджета – 649 936)
2018 год
6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2019 год
6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2020 год
6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
»;
1.2. раздел II Государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2015 год утвержден отдельным нормативным правовым актом.».
2. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –
1 111 407
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 111 407
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
1 022 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
88 700 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
1
2.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1 111 407
1 022 707
88 700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
1 010 700
1 007 000
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 –департамент строительства и жилищной политики автономного округа
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Центральный аппарат
63340 *
13 414
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 107 707
1 022 707
85 000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
100 707
15 707
85 000
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
1.1.2.
Реконструкция аэропорта,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 200
200
85 000
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 763
4 763
1.1.4.
Реконструкция аэропорта
г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 980
1 980
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 564
6 564
2.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
2.2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
3 700
3 700
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
3 700
3 700
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 700
3 700
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
3. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 –
16 968 988
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 15 019 180 (в том числе средства федерального бюджета
1 414 881)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808
2014 год
2 779 719 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
2 194 649 (в том числе средства федерального бюджета 392 047)
2016 год
2 406 848 (в том числе средства федерального бюджета 372 898)
2017 год
2 396 943 (в том числе средства федерального бюджета 649 936)
2018 год
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)
649 936
2019 год
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)
649 936
2020 год
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета 0)
649 936
»;
1
3.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
15 019 180
2 779 719
2 194 649
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
14 042 726
2 513 933
2 084 716
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
Центральный аппарат
145614 *
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10 547 124
2 061 112
1 440 919
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 547 124
2 061 112
1 440 919
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
9 973 464
1 794 043
1 308 078
1 453 619
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа –Губкинский
1 364 680
275 302
186 478
196 864
176 509
176 509
176 509
176 509
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский
48 754
9 629
6 738
7 079
6 327
6 327
6 327
6 327
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
122 143
23 970
16 594
18 391
15 797
15 797
15 797
15 797
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
596 933
117 633
82 178
87 522
77 400
77 400
77 400
77 400
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
41 624
8 237
5 682
6 057
5 412
5 412
5 412
5 412
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
874 893
172 012
118 570
131 575
113 184
113 184
113 184
113 184
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
431 069
83 366
57 509
60 926
57 317
57 317
57 317
57 317
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
204 002
39 679
26 689
29 174
27 115
27 115
27 115
27 115
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды
331 694
65 159
47 415
47 908
42 803
42 803
42 803
42 803
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды - Правохеттинский
509 960
100 238
69 668
76 670
65 846
65 846
65 846
65 846
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
238 507
47 033
32 550
35 336
30 897
30 897
30 897
30 897
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
412 730
74 211
50 279
63 448
56 198
56 198
56 198
56 198
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
212 020
41 676
29 833
30 991
27 380
27 380
27 380
27 380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
313 701
44 329
31 545
51 999
46 457
46 457
46 457
46 457
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
505 778
99 739
68 967
74 620
65 613
65 613
65 613
65 613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
355 722
70 012
49 958
51 544
46 052
46 052
46 052
46 052
1.1.1.17.
Тарко-Сале - Пурпе
556 161
108 636
75 328
81 689
72 627
72 627
72 627
72 627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
93 181
18 288
12 575
13 782
12 134
12 134
12 134
12 134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст.Коротчаево
15 492
3 051
2 104
2 321
2 004
2 004
2 004
2 004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
34 014
6 631
4 580
4 875
4 482
4 482
4 482
4 482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
65 504
12 858
8 963
9 455
8 557
8 557
8 557
8 557
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
91 316
17 991
12 380
13 229
11 929
11 929
11 929
11 929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
21 886
4 332
2 985
3 185
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту
г. Салехард
13 958
2 760
1 913
2 029
1 814
1 814
1 814
1 814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г.Салехард
14 416
2 854
1 964
2 098
1 875
1 875
1 875
1 875
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
181 158
35 481
24 613
26 088
23 744
23 744
23 744
23 744
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
207 174
47 163
27 125
29 054
25 958
25 958
25 958
25 958
1.1.1.28.
Салехард – Надым
633 179
76 037
71 775
89 687
98 920
98 920
98 920
98 920
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
449 055
53 319
59 223
62 181
68 583
68 583
68 583
68 583
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы –Теги (в границах ЯНАО)
657 740
84 446
85 783
90 083
99 357
99 357
99 357
99 357
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
358 896
32 847
35 114
53 759
59 294
59 294
59 294
59 294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16 124
15 124
1 000
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
368 138
188 388
6 000
173 750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги – Харп, км 11,500 - км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
1.1.2.3.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
126 350
0
3 000
123 350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
53 400
3 000
50 400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
6 341
500
5 841
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп, км 11,5 - 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
6 341
500
5 841
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
199 181
78 181
121 000
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
12 245
12 245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко - Сале – Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Подъезд к с. Аксарка
130 401
9 401
121 000
0
0
0
0
0
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
1 414 881
392 047
372 898
649 936
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 414 881
392 047
372 898
649 936
0
0
0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
0
0
0
0
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
59 938
5 000
10 000
22 469
22 469
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 000
3 000
3 000
20 000
20 000
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
15 059
7 000
1 498
6 561
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 813
9 765
2 915
12 133
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120-км 1191
135 000
135 000
0
0
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
112 449
32 619
17 734
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
112 449
32 619
17 734
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40 634
15 334
4 100
3 200
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
53 950
11 674
11 674
3 322
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, гос. гошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
8 280
1 236
1 100
1 000
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 585
4 375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
Ответственный исполнитель - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с.Красноселькуп, в том числе ПИР»
398 910
138 986
79 733
90 343
89 848
2.4.2.
Строительсво автомобильной дороги «Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда», в том числе ПИР
90 000
30 000
30 000
30 000
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту
ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
4. В Подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
4.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.1.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 531 307
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
21 531 307 (в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
1 337 921 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2016 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2017 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2018 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2019 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2020 год
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета 0)
»;
4.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, дополнить абзацем следующего содержания:
«2.6. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
4.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4 %;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м 2;
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015-2020 годах составит 2,85 балла
»;
1
4.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
21 531 307
3 744 191
1 337 921
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
21 465 525
3 742 491
1 273 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
12 818 761
2 738 761
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
Центральный аппарат
162 044*
36 002
26 002
26 002
26 002
16 012
16 012
16 012
1.
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 - км 1120
212 695
212 695
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1120 - км 1191
975 000
975 000
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 - км 1241
1 442 718
1 442 718
0
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда
8 133 900
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
2.
«Государственная поддержка дорожного хозяйства»
10 696 994
1 043 778
1 337 921
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
10 631 212
1 042 078
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
666 912
602 830
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
666 912
602 830
64 082
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
601 130
601 130
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в
г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная –
ул. Гагарина в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция
ул. Заводская, Проезд № 2
г. Надым
181 100
181 100
2.1.1.8
Внутриквартальное благоустройство в селе
Яр-Сале
10 000
10 000
2.1.1.9
Реконструкция улично-дорожной сети село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
65 782
1 700
64 082
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
875 588
29 488
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
860 818
14 718
846 100
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 114 770
14 770
1 100 000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
390 000
390 000
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
390 000
390 000
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог в
с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс
(2,754 км): ул. Ленина,
ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная,
ул. Заполярная с. Белоярск)
19 000
19 000
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети
пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный
(ул. Ленина – ул. Мамонтова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы,
ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная, ул. Мамонтова,
ул. Авиаторов, пер. Таёжный,
ул. Брусничная,
ул. Набережная,
ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная,
ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в м/р №№ 2,3,4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 643 034
0
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 643 034
0
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
2.2.4.1.
г. Салехард
580 698
193 566
193 566
193 566
2.2.4.2.
г. Лабытнанги
388 119
129 373
129 373
129 373
2.2.4.3.
г. Новый Уренгой
695 583
231 861
231 861
231 861
2.2.4.4.
г. Ноябрьск
682 155
227 385
227 385
227 385
2.2.4.5.
г. Муравленко
283 224
94 408
94 408
94 408
2.2.4.6.
г. Губкинский
288 363
96 121
96 121
96 121
2.2.4.7.
Надымский район
102 924
34 308
34 308
34 308
2.2.4.8.
Шурышкарский район
113 718
37 906
37 906
37 906
2.2.4.9.
Приуральский район
98 154
32 718
32 718
32 718
2.2.4.10.
Ямальский район
80 703
26 901
26 901
26 901
2.2.4.11.
Тазовский район
100 824
33 608
33 608
33 608
2.2.4.12.
Пуровский район
313 017
104 339
104 339
104 339
2.2.4.13.
Красноселькупский район
94 035
31 345
31 345
31 345
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
4.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 3
Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в Приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 3
Таблица 1
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов в автономном округе, законченных строительством
Алгоритм формирования показателя
Пад. = Пад1 + Пад2 + ... + Падn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, законченных строительством
Пад1, Пад2, Падn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 2
2. Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования населенных пунктов, которые после завершения строительства автомобильных дорог будут обеспечены объездами
Алгоритм формирования показателя
НПоб. = НПоб1 + НПоб2 + ... + НПобn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество населенных пунктов, которые после завершения строительства автомобильных дорог будут обеспечены объездами
НПоб1, НПоб2, НПобn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».
Таблица 3
3. Прирост количества населенных пунктов автономного округа, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования населенных пунктов автономного округа, которые после завершения строительства и в соответствии с актом ввода в эксплуатацию объектов будут обеспечены связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Алгоритм формирования показателя
НПпост.св. = НПпост.св.1 + НПпост.св.2 + ... + НПпост.св.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество населенных пунктов, которые после завершения строительства будут обеспечены связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения
НПпост.св.1, НПпост.св.2, НПпост.св.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 4
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
Дн = Lн / L * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
Дн
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
Lн
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Программный комплекс AUTOROAD (банк дорожных данных)
Таблица 5
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов в автономном округе, по которым завершены работы по реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Дрек. = Дрек.1 + Дрек.2 + ... + Дрек.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, завершенных реконструкцией
Дрек.1, Дрек.2, Дрек.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 3-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 6
6. Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений в автономном округе, завершенных строительством
Алгоритм формирования показателя
ИСпостр. = ИСпостр.1 + ИСпостр.2 + ... + ИСпостр.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество искусственных сооружений в автономном округе, завершенных строительством
ИСпостр.1, ИСпостр.2, ИСпостр.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 7
7. Количество искусственных сооружений, завершенных реконструкцией
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений в автономном округе, по которым завершены работы по реконструкции
Алгоритм формирования показателя
ИСрек. = ИСрек.1 + ИСрек.2 + ... + ИСрек.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество искусственных сооружений в автономном округе, завершенных реконструкцией
ИСрек.1, ИСрек.2, ИСрек.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 8
8. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, к протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
DL = LK / L * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт
DL
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом
LK
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них».
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 9
9. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен ремонт
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, законченных ремонтом, к протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
DLR = LR / L * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в отношении которых произведен ремонт
DLR
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность автомобильных дорог, законченных ремонтом
LR
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»;
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».
Таблица 10
10. Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
Единица измерения
м 2
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Д рем., кап. рем., м. = Д рем., кап. рем.м.1 + Д рем.м 2 +
Д рем. м. n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог законченных ремонтом, в муниципальных образованиях
Д рем. кап. рем.,1, Д рем. кап. рем. 2, Д рем. кап. рем. n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с Приказом Росстата от 06 сентября 2012 года N 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи»
Таблица 11
11. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов, по которым завершены работы по строительству и модернизации
Алгоритм формирования показателя
Дмодер.м. = Дмодер.м.1 + Дмодер.м2 + ... + Дмодер.м.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
Дмодер.м.1, Дмодер.м2, Дмодер.м.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с Приказом Росстата от 06 сентября 2012 года № 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи».
Таблица 12
12. Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Единица измерения
Балл
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Ус= N 2*2+ N3*3+N4*4+N5*5/ N
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Уровнь содержания автомобильной дороги
Ус
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Протяженность автомобильных дорог, которая подлежит содержанию
N
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «2»
N 2
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «3»
N3
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «4»
N4
Количество километров с оценкой «5»
N5=N- N 2- N3- N4
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные муниципальных образований автономного округа
»;
4.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м 2;
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 – 2020 годах составит 2,85 баллов.».
5. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:
5.1 позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 829
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 146 829 (в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
426 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
».
»;
1
5.2. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 (всего)
146 829
146 403
426
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
146 829
146 403
426
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146 829
146 403
426
Центральный аппарат
45 284*
12 221
11 021
11 021
11 021
2
Задача 2 Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
2.1.
Строительство объектов
146 829
146 403
426
2.1.1.
Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 829
146 403
426
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 829
146 403
426
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 829
146 403
426
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
6. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 5:
6.1.1. пункт 2 позиции, касающейся основных мероприятий Подпрограммы 5, дополнить абзацем следующего содержания:
«- установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения»;
6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 -
108 215
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 108 215
(в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
11 273 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2016 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2017 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2018 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2019 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2020 год
16 157 (в том числе средства федерального бюджета 0)
»;
6.2. В разделе IV:
6.2.1. пункт 1.3 подраздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. В соответствии с настоящими Условиями субсидии предоставляются муниципальным образованиям в рамках реализации предусмотренного Подпрограммой 5 мероприятия «Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5», в целях содержания и эксплуатации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме и осуществления расходов связанных с рассылкой копий постановлений собственниками транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в соответствии с мероприятиями 2.1.3.1. и 2.1.3.2. Подпрограммы 5.»;
6.2.1. пункт 4.2 подраздела 1 дополнить подпунктом 4.2.5 следующего содержания:
«4.2.5. доля направленных копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в муниципальном образовании от общего количества направленных копий постановлений муниципальными образованиями), принявшими участие в конкурсе (менее 10% – 1 балл; от 10 до 20% включительно – 2 балла; от 21 до 50% включительно – 3 балла; свыше 50% – 4 балла).»;
1
6.3. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
108 215
11 273
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Центральный аппарат
65 527*
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)
4 479
517
539
539
539
550
550
1245
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
0
0
0
4516
3797
3797
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
1.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
0
1.1.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
3 550
1300
0
0
0
750
750
750
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 900
0
0
0
0
200
200
200
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 900
0
0
0
0
200
200
200
Соисполнитель Подпрограммы 5– департамент образования автономного округа
1 650
0
0
0
0
550
550
550
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
1 300
1300
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
1 300
1300
2.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
0
2.1.
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
89 726
9 456
15 618
15 618
15 618
10 891
11 610
10 915
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
23 602
2 881
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 602
2 881
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
66 124
6 575
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.1.
Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
2 675
2 675
2.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
2.1.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065)
2 543
2 543
2.1.1.1.2.
Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов
(км 3 + 000 – км 4 + 065 и
км 5 + 748 – км 7 + 382»)
132
132
2.1.2.
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
2.1.2.1.
Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги»,
участок км 20 + 032 – км 20 + 122
206
206
2.1.3.
Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5
66 124
6 575
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.3.1.
В целях содержания и эксплуатации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
53 995
6 575
6 575
6 575
6 575
9 000
8 045
10 650
2.3.1.2.
В целях осуществления расходов связанных с рассылкой копий постановлений собственниками транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области
дорожного движения
12 129
4 043
4 043
4 043
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
66 124
6 575
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.4.
Установка технических средств организации дорожного движения в целях повышения безопасности дорожного движения
15 000
0
5 000
5 000
5 000
0
0
0
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
15 000
0
5 000
5 000
5 000
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 000
0
5 000
5 000
5 000
3.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
0
3.1.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2 829
517
539
539
539
0
0
695
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
2 829
517
539
539
539
0
0
695
4.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней
0
4.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
0
0
0
0
4516
3797
3797
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
7. В Подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
7.1. в паспорте позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 - 8 878 463
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, -
8 878 463 (в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
1 799 014 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
1 580 604 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2016 год
1 499 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2017 год
999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2018 год
999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2019 год
999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2020 год
999 769 (в том числе средства федерального бюджета 0)
»;
1
7.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
8 878 463
1 799 014
1 580 604
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
8 212 965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
8212965
1 134 351
1 579 769
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
Центральный аппарат
241 297*
35 902
35 436
35 902
35 436
27 111
26 645
44 865
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 333 185
321 643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 333 185
321 643
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям
1 498 590
209 094
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
35 728
5 104
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
30 975
4 190
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
143 052
20 436
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
475 202
62 299
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта
819 455
117 065
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
40 927
8 881
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
793 668
103 668
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1.1.3.1.
Омск – Тобольск – Салехард и обратно
654 068
84 068
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
139 600
19 600
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 646
43 696
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок воднымтранспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305 812
27 112
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8 889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
218
218
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
218
218
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 378 986
646 304
955 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 935 274
252 304
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2 443 712
394 000
675 000
675 000
175 000
174 904
174 904
174 904
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
4 642
4 642
0
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО «Надымское авиапредприятие»
229 284
22 482
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
262 052
26 294
39 245
39 245
39 245
39 341
39 341
39 341
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
260 464
41 284
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
299 782
41 284
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
1.9.
Приобретение двух пассажирских теплоходов
80 000
80 000
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
80 000
80 000
0
0
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
1.10.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
665 498
664 663
835
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
665 498
664 663
835
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
665 498
664 663
835
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8
(таблица 8-1).».
1
8. В Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:
8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения паспорта Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 -
1 453 977
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1 453 977 (в том числе средства федерального бюджета 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
246 233 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2015 год
212 822 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2016 год
212 822 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2017 год
195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2018 год
195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2019 год
195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)
2020 год
195 525 (в том числе средства федерального бюджета 0)
»;
1
8.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 453 977
246 233
212 822
212 822
195 525
195 525
195 525
195 525
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Центральный аппарат
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Центральный аппарат
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
1.
Задача 1.Совершенствование кадрового потенциала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
3.
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
1.1.
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
723 106
125 816
105 409
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
1.2.
Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
».
9. Приложение № 1 к государственной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 21-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
48 249 378
9 749 540
5 431 279
7425435
6898233
6248297
6248297
6248297
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
46 455 678
8 792 258
5 162366
7306865
6788169
6135324
6136998
6133698
3
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа» (всего)
26 885 689
5 255 575
2089716
4307305
4297895
3645050
3646724
3643424
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта автономного округа» (всего)
8 216 665
1 134 351
1583469
1499769
999769
999769
999769
999769
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
978 816
828 473
150 343
6
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций
Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
913 034
826 773
86 261
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 424
78 75
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4 479
517
539
539
539
550
550
1 245
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
4 516
3 797
3 797
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
11
Подпрограмма 1
1 111 407
1 022 707
88 700
12
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 010 700
1 007 000
3 700
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта автономного округа»
3 700
0
3 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
100 707
15 707
85 000
14
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
100 707
15 707
85 000
15
Подпрограмма 2
15 019 180
2779719
2194649
2406848
2396943
1747007
1747 007
1 747 007
16
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
15 019 180
2779719
2194649
2406848
2396943
1747007
1747007
1 747 007
17
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
14 042 726
2513933
2084716
2286305
2276895
1626959
1626959
1626959
18
Подпрограмма 3
21 531 307
3744191
1337921
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
19
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
21 465 525
3742491
1273839
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
20
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
12 818 761
2738761
0
2016000
2016000
2016000
2016000
2016000
21
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
65 782
1 700
64 082
22
Подпрограмма 4
146 829
146 403
426
23
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 829
146 403
426
24
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 829
146 403
426
25
Подпрограмма 5
108 215
11 273
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
26
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
27
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
28
Соисполнитель – департамент образования автономного округа
4 479
517
539
539
539
550
550
1245
29
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
4 516
3 797
3 797
30
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
31
Подпрограмма 6
8 877 628
1 799 014
1579769
1499769
999769
999769
999769
999769
32
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 212 965
1 134 351
1 579769
1499769
999 769
999 769
999 769
999 769
33
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта автономного округа»
8 212 965
1 134 351
1 579769
1 499769
999 769
999 769
999 769
999 769
34
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
35
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
665 498
664 663
835
0
0
0
0
0
36
Подпрограмма 8
1 453 977
246 233
212822
212822
195525
195525
195525
195525
37
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
723 106
125 816
105409
105409
96618
96618
96618
96618
38
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730 871
120 417
107 413
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
».
10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 21-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км на 1000 км 2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/
час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83,0
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90,0
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1 170,07
0,1
1 230,07
0,1
1 380,47
0,1
1 380,47
0,1
1 380,47
0,1
1 380,47
0,1
1 380,47
0,1
4.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1 648
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
5.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167 200
0,2
170 500
0,2
173 900
0,2
173 900
0,2
173 900
0,2
173 900
0,2
173 900
0,2
6.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107 640
0,1
109 790
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
111 980
0,1
7.
Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
%
84
0,1
88
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
8.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
9.
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
Подпрограмма 1
(0,125)
10.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
11.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
12.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
13.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
14.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
15.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1 430
1
1 500
0,5
1 580
1
1 580
1
1 580
0,5
1 580
1
1 580
1
16.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
17.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
18.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
19.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2
(0,125)
20.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
21.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
22.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1.
1.2.
2.2.
оценка
2,85
0,5
2,85
0,5
3,0
0,5
3,5
0,25
3,5
0,25
3,5
0,25
3,8
0,25
23.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
24.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1.
км
9
0,25
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
51,25
0,25
25.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1.
метров погонных
369,17
0,25
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
26.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1.
2.3.
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
27.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
2.5.
км
0,548
0,5
Подпрограмма 3
(0,125)
27.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
28.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства
29.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1.
км
20
0,5
30.
Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами
шт.
31.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,5
32.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
33.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией
км
34.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1.
км
7,745
0,5
35.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
36.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
%
14,4
0,25
37.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2.
2.2.3.
м 2
16058,3
0,25
38.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.2.4.
балл
2,85
0,5
2,85
1
2,85
1
2,85
1
2,85
1
2,85
0,5
Подпрограмма 4
(0,125)
39.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
40.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
41.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
42.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
43.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
44.
Пассажировместимость объекта
2.1.
человек
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
45.
Цель 2.Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
46.
Задача 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
47.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5
(0,25)
48.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
49.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
50.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1.
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
51.
Задача 2.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
52.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1.
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
53.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1.
погибших / 10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
54.
Общее количество ДТП
2.1.
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
55.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
56.
Количество ДТП с участием детей
2.1.
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
57.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1.
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
58.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП - спасение жизней
59.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) (постановление РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1.
погибшие / на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
60.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1.
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6
(0,125)
61.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью
62.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
63.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
64.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6.
1.7.
1.8.
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
65.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1.
рейсов
27 000
0,20
27 000
0,10
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
66.
Количество объектов завершенных строительством
1.10.
единиц
1
0,10
Подпрограмма 7
(0,125)
67.
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
68.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
69.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
70.
Задача 3.Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), в соответствии с установленным порядком
71.
Задача 4.
Повышение доступности предоставляемых государственных услуг.
72.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
Подпрограмма 8
73.
Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение государственной программы
74.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
0
75.
Укомплектованность кадрами
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
76.
Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
89
91
92
94
96
97
99
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
88
90
92
94
96
97
99
77.
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
78.
Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
79.
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
80.
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
81.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного круга
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
82.
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
83.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
95
95
95
95
95
95
95
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
95
95
95
95
95
95
95
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: