Основная информация
Дата опубликования: | 20 января 2015г. |
Номер документа: | RU89000201500018 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года, за исключением пункта 3 и подпункта 5.1.2 пункта 5 изменений, утверждённых настоящим постановлением, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 28 июля 2014 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
20 января 2015 г. № 27-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 27-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Управление государственными финансами
Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) – 108 207 661 тыс. руб.
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 108 207 661 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год
20 012 549 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
21 938 380 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
21 816 888 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
22 219 922 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
22 219 922 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа – всего
108 207 661
20 012 549
21 938 380
21 816 888
22 219 922
22 219 922
Ответственный исполнитель – всего
108 207 661
20 012 549
21 938 380
21 816 888
22 219 922
22 219 922
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель - всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
357 508
115 747
110 712
43 683
43 683
43 683
Ответственный исполнитель – всего
357 508
115 747
110 712
43 683
43 683
43 683
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа»
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Ответственный исполнитель – всего
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных
бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
85 145 386
15 910 170
17 308 804
17 308 804
17 308 804
17 308 804
Ответственный исполнитель – всего
85 145 386
15 910 170
17 308 804
17 308 804
17 308 804
17 308 804
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель - всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Ответственный исполнитель – всего
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм настоящей Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к настоящей Государственной программе.».
3. В разделе III:
3.1. дополнить абзацем первым следующего содержания:
«1. Показатели Государственной программы»;
3.2. дополнить подразделом следующего содержания:
«2. Порядок (методика) определения показателей эффективности реализации Государственной программы
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
отношение объема просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета к общему объёму расходов окружного бюджета, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Дк = (Оп/Ор)*100
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
Объем просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета
Оп
перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
Общий объем расходов окружного бюджета
Ор
Источник информации для расчёта (определения) показателя
данные годовой бюджетной отчетности
2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)
Единица измерения
%
Определение показателя
рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)
Алгоритм формирования показателя
при присвоении Минфином России автономному округу
I, II или III степени качества управления региональными финансами показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
-
-
невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчёта (определения) показателя
Минфин России, источник опубликования информации – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»)
Единица измерения
%
Определение показателя
кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»)
Алгоритм формирования показателя
при присвоении автономному округу кредитного рейтинга ruAAA, ru AA, ru А показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
-
-
невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчёта (определения) показателя
международное рейтинговое агентство «Standard&Poor`s», источник опубликования информации – официальный сайт международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
отношение объема расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к общему объёму расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета) , выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Дп = (Опр/Орс)*100
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
Объем расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Опр
перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Общий объем расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета)
Орс
Источник информации для расчёта (определения) показателя
данные годовой бюджетной отчетности;
сведения департамента финансов автономного округа
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания
Единица измерения
%
Определение показателя
отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Бо = (Бо(min)/ Бо(avg))*100
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа)
Бо(min) , показатель рассчитывается в порядке, установленном Законом автономного округа от 18.12.2009 г. № 104-ЗАО
«О межбюджетных
перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»
Уровень средней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после ее выравнивания
Бо(avg), Законом автономного округа
от 18.12.2009 г.
№ 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»
Источник информации для расчёта (определения) показателя
департамент финансов автономного округа
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)
Единица измерения
%
Определение показателя
отношение количества муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
(I степень), к их общему количеству, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Ккб = (Мп/ Мо)*100
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
Количество муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)
Мп, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа
перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Общее количество муниципальных районов и городских округов в автономном округе
Мо
Источник информации для расчёта (определения) показателя
департамент финансов автономного округа
».
4. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
4.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) – 357 508 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 1, утверждённый законом
об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
357 508 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год
115 747 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета– 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
110 712 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
43 683 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
43 683 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
43 683 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
4.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» – всего
357 508
115 747
110 712
43 683
43 683
43 683
Центральный аппарат*
1 899 199
415 290
406 886
368 762
354 131
354 131
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
357 508
115 747
110 712
43 683
43 683
43 683
Подведомственное государственное учреждение (по
виду субсидии) –всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.1.
Мероприятие 1.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
94 960
20 764
20 344
18 438
17 707
17 707
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.2.
Мероприятие 2.
Составление проекта окружного бюджета
89 378
28 937
27 678
10 921
10 921
10 921
Центральный аппарат*
892 264
195 186
191 237
173 318
166 441
166 441
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
89 378
28 937
27 678
10 921
10 921
10 921
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.3.
Мероприятие 3.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
89 377
28 936
27 678
10 921
10 921
10 921
Центральный аппарат*
379 840
83 058
81 377
73 752
70 826
70 826
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
89 377
28 936
27 678
10 921
10 921
10 921
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятие 4.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
189 920
41 529
40 689
36 876
35 413
35 413
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1– всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.5.
Мероприятие 5.
Формирование бюджетной отчетности
89 378
28 937
27 678
10 921
10 921
10 921
Центральный аппарат*
284 880
62 293
61 033
55 314
53 120
53 120
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
89 378
28 937
27 678
10 921
10 921
10 921
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.6.
Мероприятие 6.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
18 992
4 153
4 069
3 688
3 541
3 541
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.7.
Мероприятие 7.
Обеспечение доступности информации о государственных
финансах автономного округа
89 375
28 937
27 678
10 920
10 920
10 920
Центральный аппарат*
18 992
4 153
4 069
3 688
3 541
3 541
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 – всего
89 375
28 937
27 678
10 920
10 920
10 920
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.8.
Мероприятие 8.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
18 992
4 153
4 069
3 688
3 541
3 541
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4».
5. В подпрограмме «Управление государственным долгом автономного округа»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) –
19 991 625 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
19 991 625 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год
3 393 361 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
3 937 598 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
3 937 598 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
4 361 534 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
4 361 534 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
5.1.2. дополнить позицией следующего содержания:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности окружного бюджета при поддержании объема государственного долга автономного округа на экономически безопасном уровне.
2. Бесперебойное финансирование расходных обязательств автономного округа
»;
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа» – всего
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Центральный аппарат*
271 314
59 327
58 127
52 680
50 590
50 590
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.1.
Мероприятие 1.
Обслуживание государственного долга автономного округа
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Центральный аппарат*
43 410
9 492
9 300
8 429
8 094
8 094
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.2.
Мероприятие 2.
Использование различных инструментов заимствований
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
1
2
3
4
5
6
7
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.3.
Мероприятие 3.
Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.4.
Мероприятие 4.
Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.5.
Мероприятие 5.
Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.6.
Мероприятие 6.
Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.7.
Мероприятие 7.
Управление государственным долгом автономного округа
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4».
6. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»:
6.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) – 85 145 386 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 3, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
85 145 386 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год
15 910 170 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
17 308 804 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
17 308 804 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
17 308 804 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
17 308 804 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
6.2. таблицу раздела II изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого
85 145 386
15 910 170
17 308 804
17 308 804
17 308 804
17 308 804
1
2
3
4
5
6
7
8
исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе» – всего
Центральный аппарат*
542 628
118 654
116 253
105 361
101 180
101 180
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
85 145 386
15 910 170
17 308 804
17 308 804
17 308 804
17 308 804
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мероприятие 1.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам в автономном округе
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
97 673
21 358
20 926
18 965
18 212
18 212
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
– всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.2.
Мероприятие 2.
Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
27 131
5 933
5 813
5 268
5 059
5 059
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.3.
Мероприятие 3.
Повышение эффективности
предоставления и использования межбюджетных субсидий
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
10 853
2 373
2 325
2 107
2 024
2 024
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.4.
Мероприятие 4.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе
74 060 432
13 839 312
15 055 280
15 055 280
15 055 280
15 055 280
Центральный аппарат*
157 362
34 410
33 713
30 555
29 342
29 342
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
74 060 432
13 839 312
15 055 280
15 055 280
15 055 280
15 055 280
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.5.
Мероприятие 5.
Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-ности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
11 059 954
2 065 858
2 248 524
2 248 524
2 248 524
2 248 524
Центральный аппарат*
162 789
35 596
34 876
31 608
30 354
30 354
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
11 059 954
2 065 858
2 248 524
2 248 524
2 248 524
2 248 524
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.6.
Мероприятие 6.
Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
10 853
2 373
2 325
2 107
2 024
2 024
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.7.
Мероприятие 7.
Оценка качества управления муниципальными финансами
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
10 853
2 373
2 325
2 107
2 024
2 024
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.8.
Мероприятие 8.
Использование мер ограничи-тельного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Центральный аппарат*
32 558
7 119
6 975
6 322
6 071
6 071
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.9.
Мероприятие 9.
Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
27 131
5 933
5 813
5 268
5 059
5 059
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.10.
Мероприятие 10.
Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
5 426
1 187
1 163
1 054
1 012
1 012
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, в паспорте Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) – 2 713 142 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
2 713 142 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.
2014 год
593 271 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
581 266 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
526 803 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
505 901 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
505 901 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
7.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затрат на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Центральный аппарат
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – всего
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 – всего
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
4.1.
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности центрального аппарата
ответственного
исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Центральный аппарат
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – всего
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года, за исключением пункта 3 и подпункта 5.1.2 пункта 5 изменений, утверждённых настоящим постановлением, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 28 июля 2014 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
20 января 2015 г. № 27-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 27-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Управление государственными финансами
Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2014 – 2018 годы»
1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) – 108 207 661 тыс. руб.
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 108 207 661 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год
20 012 549 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
21 938 380 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
21 816 888 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
22 219 922 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
22 219 922 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
».
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа – всего
108 207 661
20 012 549
21 938 380
21 816 888
22 219 922
22 219 922
Ответственный исполнитель – всего
108 207 661
20 012 549
21 938 380
21 816 888
22 219 922
22 219 922
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель - всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
357 508
115 747
110 712
43 683
43 683
43 683
Ответственный исполнитель – всего
357 508
115 747
110 712
43 683
43 683
43 683
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа»
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Ответственный исполнитель – всего
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное
учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных
бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»
85 145 386
15 910 170
17 308 804
17 308 804
17 308 804
17 308 804
Ответственный исполнитель – всего
85 145 386
15 910 170
17 308 804
17 308 804
17 308 804
17 308 804
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель - всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Ответственный исполнитель – всего
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм настоящей Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к настоящей Государственной программе.».
3. В разделе III:
3.1. дополнить абзацем первым следующего содержания:
«1. Показатели Государственной программы»;
3.2. дополнить подразделом следующего содержания:
«2. Порядок (методика) определения показателей эффективности реализации Государственной программы
1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
отношение объема просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета к общему объёму расходов окружного бюджета, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Дк = (Оп/Ор)*100
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
Объем просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета
Оп
перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
Общий объем расходов окружного бюджета
Ор
Источник информации для расчёта (определения) показателя
данные годовой бюджетной отчетности
2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)
Единица измерения
%
Определение показателя
рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)
Алгоритм формирования показателя
при присвоении Минфином России автономному округу
I, II или III степени качества управления региональными финансами показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
-
-
невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчёта (определения) показателя
Минфин России, источник опубликования информации – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»)
Единица измерения
%
Определение показателя
кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»)
Алгоритм формирования показателя
при присвоении автономному округу кредитного рейтинга ruAAA, ru AA, ru А показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
-
-
невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчёта (определения) показателя
международное рейтинговое агентство «Standard&Poor`s», источник опубликования информации – официальный сайт международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов (за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
отношение объема расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к общему объёму расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета) , выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Дп = (Опр/Орс)*100
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
Объем расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ
Опр
перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Общий объем расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета)
Орс
Источник информации для расчёта (определения) показателя
данные годовой бюджетной отчетности;
сведения департамента финансов автономного округа
5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания
Единица измерения
%
Определение показателя
отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Бо = (Бо(min)/ Бо(avg))*100
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа)
Бо(min) , показатель рассчитывается в порядке, установленном Законом автономного округа от 18.12.2009 г. № 104-ЗАО
«О межбюджетных
перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»
Уровень средней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после ее выравнивания
Бо(avg), Законом автономного округа
от 18.12.2009 г.
№ 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»
Источник информации для расчёта (определения) показателя
департамент финансов автономного округа
6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)
Единица измерения
%
Определение показателя
отношение количества муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
(I степень), к их общему количеству, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Ккб = (Мп/ Мо)*100
Наименование и определение базовых показателей
буквенное обозначение в формуле расчета
определение положительной динамики показателя
Количество муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)
Мп, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа
перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Общее количество муниципальных районов и городских округов в автономном округе
Мо
Источник информации для расчёта (определения) показателя
департамент финансов автономного округа
».
4. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:
4.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) – 357 508 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 1, утверждённый законом
об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
357 508 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год
115 747 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета– 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
110 712 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
43 683 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
43 683 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
43 683 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
4.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» – всего
357 508
115 747
110 712
43 683
43 683
43 683
Центральный аппарат*
1 899 199
415 290
406 886
368 762
354 131
354 131
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
357 508
115 747
110 712
43 683
43 683
43 683
Подведомственное государственное учреждение (по
виду субсидии) –всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.1.
Мероприятие 1.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
94 960
20 764
20 344
18 438
17 707
17 707
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.2.
Мероприятие 2.
Составление проекта окружного бюджета
89 378
28 937
27 678
10 921
10 921
10 921
Центральный аппарат*
892 264
195 186
191 237
173 318
166 441
166 441
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
89 378
28 937
27 678
10 921
10 921
10 921
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.3.
Мероприятие 3.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета
89 377
28 936
27 678
10 921
10 921
10 921
Центральный аппарат*
379 840
83 058
81 377
73 752
70 826
70 826
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
89 377
28 936
27 678
10 921
10 921
10 921
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятие 4.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
189 920
41 529
40 689
36 876
35 413
35 413
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1– всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.5.
Мероприятие 5.
Формирование бюджетной отчетности
89 378
28 937
27 678
10 921
10 921
10 921
Центральный аппарат*
284 880
62 293
61 033
55 314
53 120
53 120
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
89 378
28 937
27 678
10 921
10 921
10 921
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.6.
Мероприятие 6.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
18 992
4 153
4 069
3 688
3 541
3 541
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.7.
Мероприятие 7.
Обеспечение доступности информации о государственных
финансах автономного округа
89 375
28 937
27 678
10 920
10 920
10 920
Центральный аппарат*
18 992
4 153
4 069
3 688
3 541
3 541
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 – всего
89 375
28 937
27 678
10 920
10 920
10 920
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
1.8.
Мероприятие 8.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
18 992
4 153
4 069
3 688
3 541
3 541
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4».
5. В подпрограмме «Управление государственным долгом автономного округа»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) –
19 991 625 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
19 991 625 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год
3 393 361 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
3 937 598 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
3 937 598 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
4 361 534 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
4 361 534 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
5.1.2. дополнить позицией следующего содержания:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности окружного бюджета при поддержании объема государственного долга автономного округа на экономически безопасном уровне.
2. Бесперебойное финансирование расходных обязательств автономного округа
»;
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа» – всего
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Центральный аппарат*
271 314
59 327
58 127
52 680
50 590
50 590
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.1.
Мероприятие 1.
Обслуживание государственного долга автономного округа
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Центральный аппарат*
43 410
9 492
9 300
8 429
8 094
8 094
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
19 991 625
3 393 361
3 937 598
3 937 598
4 361 534
4 361 534
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.2.
Мероприятие 2.
Использование различных инструментов заимствований
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
1
2
3
4
5
6
7
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.3.
Мероприятие 3.
Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.4.
Мероприятие 4.
Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.5.
Мероприятие 5.
Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.6.
Мероприятие 6.
Предоставление и учёт государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
2.7.
Мероприятие 7.
Управление государственным долгом автономного округа
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
37 984
8 306
8 138
7 375
7 083
7 083
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4».
6. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»:
6.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объём финансирования (за счёт средств окружного бюджета) – 85 145 386 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 3, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
85 145 386 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.)
2014 год
15 910 170 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
17 308 804 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
17 308 804 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
17 308 804 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
17 308 804 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
6.2. таблицу раздела II изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого
85 145 386
15 910 170
17 308 804
17 308 804
17 308 804
17 308 804
1
2
3
4
5
6
7
8
исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе» – всего
Центральный аппарат*
542 628
118 654
116 253
105 361
101 180
101 180
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
85 145 386
15 910 170
17 308 804
17 308 804
17 308 804
17 308 804
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мероприятие 1.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам в автономном округе
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
97 673
21 358
20 926
18 965
18 212
18 212
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
– всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.2.
Мероприятие 2.
Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
27 131
5 933
5 813
5 268
5 059
5 059
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.3.
Мероприятие 3.
Повышение эффективности
предоставления и использования межбюджетных субсидий
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
10 853
2 373
2 325
2 107
2 024
2 024
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.4.
Мероприятие 4.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе
74 060 432
13 839 312
15 055 280
15 055 280
15 055 280
15 055 280
Центральный аппарат*
157 362
34 410
33 713
30 555
29 342
29 342
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
74 060 432
13 839 312
15 055 280
15 055 280
15 055 280
15 055 280
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.5.
Мероприятие 5.
Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-ности бюджетов муниципальных образований в автономном округе и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
11 059 954
2 065 858
2 248 524
2 248 524
2 248 524
2 248 524
Центральный аппарат*
162 789
35 596
34 876
31 608
30 354
30 354
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
11 059 954
2 065 858
2 248 524
2 248 524
2 248 524
2 248 524
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.6.
Мероприятие 6.
Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
10 853
2 373
2 325
2 107
2 024
2 024
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.7.
Мероприятие 7.
Оценка качества управления муниципальными финансами
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
10 853
2 373
2 325
2 107
2 024
2 024
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.8.
Мероприятие 8.
Использование мер ограничи-тельного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Центральный аппарат*
32 558
7 119
6 975
6 322
6 071
6 071
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
25 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.9.
Мероприятие 9.
Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
27 131
5 933
5 813
5 268
5 059
5 059
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
3.10.
Мероприятие 10.
Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
5 426
1 187
1 163
1 054
1 012
1 012
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомствен-ное государствен-ное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, в паспорте Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объём финансирования
(за счёт средств окружного бюджета) – 2 713 142 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
2 713 142 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета
0,00 тыс. руб.)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) –
0,00 тыс. руб.
2014 год
593 271 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2015 год
581 266 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2016 год
526 803 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2017 год
505 901 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
2018 год
505 901 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета –
0,00 тыс. руб.)
0,00 тыс. руб.
»;
7.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затрат на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Центральный аппарат
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – всего
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 – всего
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
4.1.
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности центрального аппарата
ответственного
исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Центральный аппарат
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – всего
2 713 142
593 271
581 266
526 803
505 901
505 901
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 – всего
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
(по виду субсидии) – всего
0
0
0
0
0
0
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: