Основная информация

Дата опубликования: 20 января 2015г.
Номер документа: RU89000201500021
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного от 25 декабря 2013 года № 1126-П.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                Д.Н. Кобылкин

от 20 января 2015 г. № 32-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 20 января 2015 года № 32-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи

на 2014 – 2020 годы»

В паспорте Государственной программы:

1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Государственной программы, дополнить словами: «департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

6103516,0

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 6103516,0

(в том числе средства федерального бюджета                – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0,0

2014 год

853437,0

0,0

2015 год

880018,0

0,0

2016 год

880377,0

0,0

2017 год

872421,0

0,0

2018 год

872421,0

0,0

2019 год

872421,0

0,0

2020 год

872421,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:

- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений до 13%;

- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%;

- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31400 человек;

- рост количества предприятий в сфере туризма автономного округа до 1262 единиц;

- увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на                 5 единиц

                                                                                                                                                      ».

2. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,

направленных на достижение целей,

соответствующих Государственной программе

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусмотрено в подпрограммах 1, 2, 3, 4, 5 настоящей Государственной программы.».

3. В подпрограмме «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»:

3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1(тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3617768,0

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 3617768,0

(в том числе

средства федерального бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0,0

2014 год

499224,0

0,0

2015 год

518966,0

0,0

2016 год

519638,0

0,0

2017 год

519985,0

0,0

2018 год

519985,0

0,0

2019 год

519985,0

0,0

2020 год

519985,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации              Подпрограммы 1

результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:

- увеличение доли детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;

- сохранение стабильности проявления электоральной культуры молодежью автономного округа на уровне   80 %;

- увеличение количества участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью до 136 человек;

- увеличение количества специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки, до 86 человек;

- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 31 ед.;

- сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%;

- сохранение стабильности по количеству смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи на уровне 160 ед.;

- увеличение доли детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, до 1,9%

                                                                                                                                                 »;

3.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

3617768,0

499224,0

518966,0

519638,0

519985,0

519985,0

519985,0

519985,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

2605809,0

375546,0

338760,0

378023,0

378370,0

378370,0

378370,0

378370,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

1010799,0

123678,0

179046,0

141615,0

141615,0

141615,0

141615,0

141615,0

ГБУ ЯНАО  «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

1160,0

0,0

1160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Задача 1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе

811790,0

75846,0

121824,0

122824,0

122824,0

122824,0

122824,0

122824,0

1.1.

Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей

811790,0

75846,0

121824,0

122824,0

122824,0

122824,0

122824,0

122824,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Департамент молодежной политики и туризма  автономного округа

12594,0

2424,0

1695,0

1695,0

1695,0

1695,0

1695,0

1695,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

799196,0

73422,0

120129,0

121129,0

121129,0

121129,0

121129,0

121129,0

2.

Задача 2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде

148290,0

13697,0

23338,0

22251,0

22251,0

22251,0

22251,0

22251,0

2.1.

Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив

148290,0

13697,0

23338,0

22251,0

22251,0

22251,0

22251,0

22251,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

96386,0

7653,0

12778,0

15191,0

15191,0

15191,0

15191,0

15191,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

51904,0

6044,0

10560,0

7060,0

7060,0

7060,0

7060,0

7060,0

3.

Задача 3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе

189742,0

4091,0

30078,0

30837,0

31184,0

31184,0

31184,0

31184,0

3.1.

Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики

15584,0

2904,0

1780,0

2180,0

2180,0

2180,0

2180,0

2180,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

14941,0

2261,0

1780,0

2180,0

2180,0

2180,0

2180,0

2180,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

643,0

643,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики

174158,0

1187,0

28298,0

28657,0

29004,0

29004,0

29004,0

29004,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

7919,0

1187,0

1122,0

1122,0

1122,0

1122,0

1122,0

1122,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение заработной платы педагогам дополнительного образования сферы молодежной политики (по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации,  в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности

166239,0

0,0

27176,0

27535,0

27882,0

27882,0

27882,0

27882,0

4.

Задача 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

2467946,0

405590,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

4.1.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

2467946,0

405590,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

2307730,0

362021,0

294209,0

330300,0

330300,0

330300,0

330300,0

330300,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

159056,0

43569,0

48357,0

13426,0

13426,0

13426,0

13426,0

13426,0

ГБУ ЯНАО  «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

1160,0

0,0

1160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7

453972,0

74984,0

66818,0

66818,0

61338,0

61338,0

61338,0

61338,0

                                                                                                                                                                                                           ».

1

4. В подпрограмме «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»:

4.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –482177,0

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 482177,0  (в том числе средства федерального бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0,0

2014 год

67718,0

0,0

2015 год

69254,0

0,0

2016 год

69041,0

0,0

2017 год

69041,0

0,0

2018 год

69041,0

0,0

2019 год

69041,0

0,0

2020 год

69041,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 2

результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:

- увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности до 3,7%;

- увеличение числа молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях, до 69;

- увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в региональные и Всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 8,44%;

- увеличение количества подростков от 14 до 17 лет, участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности

до 150 человек;

- увеличение количества предоставленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики до 38 единиц;

- увеличение числа специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания до 200 человек

                                                                                                                                             »;

1

4.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                              «Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

482177,0

67718,0

69254,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

9897,0

1545,0

1392,0

1392,0

1392,0

1392,0

1392,0

1392,0

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

471680,0

65573,0

67862,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа

237757,0

34105,0

33942,0

33942,0

33942,0

33942,0

33942,0

33942,0

1.1.

Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи

232116,0

33252,0

33144,0

33144,0

33144,0

33144,0

33144,0

33144,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

4256,0

692,0

594,0

594,0

594,0

594,0

594,0

594,0

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

227260,0

31960,0

32550,0

32550,0

32550,0

32550,0

32550,0

32550,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями

5641,0

853,0

798,0

798,0

798,0

798,0

798,0

798,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

5641,0

853,0

798,0

798,0

798,0

798,0

798,0

798,0

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Задача 2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе

125500,0

17554,0

17991,0

17991,0

17991,0

17991,0

17991,0

17991,0

2.1.

Проведение региональных и Всероссийских акций гражданско-патриотической направленности

43364,0

5948,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

43364,0

5948,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

2.2.

Организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности

82136,0

11606,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

82136,0

11606,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

3.

Задача 3. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан

72168,0

9810,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1.

Информационно-методическое обеспечение специалистов сферы работы с детьми и молодежью

72168,0

9810,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

72168,0

9810,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

4.

Задача 4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания

46752,0

6249,0

6928,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

4.1.

Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания

46752,0

6249,0

6928,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

46752,0

6249,0

6928,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7

61903,0

10225,0

9111,0

9111,0

8364,0

8364,0

8364,0

8364,0

  ».

1

5. В подпрограмме «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»:

5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 369095,0

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 369095,0                            (в том числе

средства федерального бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0,0 тыс. руб.

2014 год

52963,0

0,0

2015 год

52772,0

0,0

2016 год

52672,0

0,0

2017 год

52672,0

0,0

2018 год

52672,0

0,0

2019 год

52672,0

0,0

2020 год

52672,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

результатом реализации Подпрограммы 3 должно стать:

- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в социальную практику, до 6,7%;

- увеличение количества граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи, до 230 человек;

- увеличение количества проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства на 7 единиц;

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получивших временную работу, до 80%;

- рост количества молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа до 7 единиц;

- увеличение количества молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов РФ и международных),                 до 290 человек

                                                                                                                                        »;

5.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

369095,0

52963,0

52772,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

3318,0

540,0

463,0

463,0

463,0

463,0

463,0

463,0

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» (субсидия на выполнение государственного задания)

365777,0

52423,0

52309,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

1.

Задача 1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа

64088,0

9382,0

9201,0

9101,0

9101,0

9101,0

9101,0

9101,0

1.1.

Информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи

40280,0

6302,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» (субсидия на выполнение государственного задания)

40280,0

6302,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

1.2.

Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи

23808,0

3080,0

3538,0

3438,0

3438,0

3438,0

3438,0

3438,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

1650,0

390,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» (субсидия на выполнение государственного задания)

22158,0

2690,0

3328,0

3228,0

3228,0

3228,0

3228,0

3228,0

2.

Задача 2. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда

305007,0

43581,0

43571,0

43571,0

43571,0

43571,0

43571,0

43571,0

2.1.

Организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи

224700,0

36672,0

31338,0

31338,0

31338,0

31338,0

31338,0

31338,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

1668,0

150,0

253,0

253,0

253,0

253,0

253,0

253,0

2.2.

Координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа

10984,0

1642,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» (субсидия на выполнение государственного задания)

10984,0

1642,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

2.3.

Формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов

50089,0

3475,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» (субсидия на выполнение государственного задания)

50089,0

3475,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

2.4.

Организация международного молодежного сотрудничества

19234,0

1792,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» (субсидия на выполнение государственного задания)

19234,0

1792,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

3.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7

48151,0

7953,0

7087,0

7087,0

6506,0

6506,0

6506,0

6506,0

».

1

6. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 4:

6.1.1.              позицию «Соисполнитель Подпрограммы 4» дополнить словами: «департамент социальной защиты населения автономного округа»;

6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы           4, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

178297,0

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 178297,0  (в том числе средства федерального бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0,0

2014 год

27217,0

0,0

2015 год

25180,0

0,0

2016 год

25180,0

0,0

2017 год

25180,0

0,0

2018 год

25180,0

0,0

2019 год

25180,0

0,0

2020 год

25180,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 600 чел.;

- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 63%;

- рост охвата учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся до 72%;

- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 7,5%;

- снижение доли детей и подростков в возрасте от 0 до              17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%;

- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 8,3%

         »;                                                                                                                                         

1

6.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

178297,0

27217,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в т.ч.

123557,0

20561,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

115672,0

19276,0

16066,0

16066,0

16066,0

16066,0

16066,0

16066,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

7290,0

690,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения автономного округа

35116,0

5068,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

Департамент внутренней политики автономного округа

4800,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Департамент образования автономного округа, в т.ч.

5652,0

972,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» (субсидия на выполнение государственного задания)

3360,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в т.ч.

4996,0

616,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» (субсидия на выполнение государственного задания)

616,0

616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры автономного округа,  в т.ч.

2376,0

0,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» (субсидия на выполнение государственного задания)

1800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (субсидия на выполнение государственного задания)

576,0

0,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

Департамент социальной защиты населения автономного округа, в т.ч.

1800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий»

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Задача 1. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма

15896,0

1736,0

2360,0

2360,0

2360,0

2360,0

2360,0

2360,0

1.1.

Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем

14084,0

1484,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

9284,0

1484,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

Департамент внутренней политики автономного округа

4800,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

1.2.

Международное сотрудничество в области профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма

1812,0

252,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

1812,0

252,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Задача 2. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде

125785,0

20413,0

17562,0

17562,0

17562,0

17562,0

17562,0

17562,0

2.1.

Профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем

125485,0

20413,0

17512,0

17512,0

17512,0

17512,0

17512,0

17512,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

112461,0

18825,0

15606,0

15606,0

15606,0

15606,0

15606,0

15606,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

104576,0

17540,0

14506,0

14506,0

14506,0

14506,0

14506,0

14506,0

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

7290,0

690,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Департамент внутренней политики автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования автономного округа, в т.ч.

5652,0

972,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» (субсидия на выполнение государственного задания)

3360,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в т.ч.

4996,0

616,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» (субсидия на выполнение государственного задания)

616,0

616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры автономного округа, в т.ч.

2376,0

0,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» (субсидия на выполнение государственного задания)

1800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (субсидия на выполнение государственного задания)

576,0

0,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Задача 3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, в том числе сокращение числа несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа

36916,0

5068,0

5308,0

5308,0

5308,0

5308,0

5308,0

5308,0

3.1.

Диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, злоупотребляющих алкоголем или больных алкоголизмом

36916,0

5068,0

5308,0

5308,0

5308,0

5308,0

5308,0

5308,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения автономного округа

35116,0

5068,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

департамент социальной защиты населения автономного округа, в т.ч.

1800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий»

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках             Подпрограммы 7

27517,0

4545,0

4050,0

4050,0

3718,0

3718,0

3718,0

3718,0

                                                                                                                                                                                                         ».

1

7. В подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 5:

7.1.1. позицию «Показатели Подпрограммы 5» дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

«3. Число туристов, посетивших автономный округ.

4. Число иностранных посетителей автономного округа.»;

7.1.2. позицию «Основные мероприятия Подпрограммы 5» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа»;

7.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 637207,0

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 637207,0                    (в том числе средства федерального бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0,0

2014 год

76423,0

0,0

2015 год

93464,0

0,0

2016 год

93464,0

0,0

2017 год

93464,0

0,0

2018 год

93464,0

0,0

2019 год

93464,0

0,0

2020 год

93464,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 5

результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:

- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц;

- увеличение доли организованных социальных туров до 25%;

- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80 000 человек в год;

- увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3 700 человек в год

                                                                                                                                              »;

7.2. Раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

Достижение цели и решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается осуществить посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. Популяризация туристских возможностей автономного округа.

В целях реализации данного направления будет осуществляться:

- мероприятия по разработке новых и продвижению существующих брендов автономного округа;

- разработка и изготовление имиджевой сувенирной продукции туристских брендов автономного округа;

- подготовка и выпуск путеводителей, туристских карт-схем муниципальных образований в автономном округе, календарей и информационных листовок о туристском потенциале Ямала по различным темам, а также имиджевых DVD о туристских ресурсах автономного округа;

- размещение информации о туристских ресурсах автономного округа на наружных рекламных баннерах;

- изготовление интерактивной рекламы;

‑ разработка и установка информационных стендов для размещения информации о новых турах, своевременное обновление информации на ранее установленных стендах;

- техническая поддержка информационных баз данных по направлениям: гостиницы, пункты общественного питания, транспорт, достопримечательности;

- организация рекламных туров для представителей средств массовой информации;

- организация деятельности съемочных групп российских и зарубежных телеканалов на территории автономного округа.

2. Обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа.

Обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа планируется посредством проведения таких мероприятий, как информационная поддержка на русском и английском языках, мероприятия; администрирование туристских информационных интернет-ресурсов; формирование гостевой книги туристского информационного интернет-портала; своевременная рассылка новой информации подписчикам интернет-портала; создание версий туристского информационного интернет-портала на иностранных языках.

3. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа.

Данное мероприятие рассматривается как оказание услуг по организации и проведению информационно-рекламных и социальных туров; обслуживание посетителей по телефону; приобретение и установка информационных терминалов для размещения информации о туристских ресурсах автономного округа в аэропортах, железнодорожных вокзалах, речном порту, гостиницах; организация и проведение информационно-рекламных туров для представителей туристского бизнеса, средств массовой информации России, ближнего и дальнего зарубежья.

4. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха включает предоставление услуг горнолыжного комплекса «Октябрьский» (бугельной канатной дороги, гостиницы, бани-сауны, проката снаряжения) и проведение соревнований по слалому, ски-кроссу и сноуборд-кроссу.

Также в рамках данного направления деятельности предполагается реализовывать конкурсы, семинары, снегоходные, авто- и велопробеги, фестивали, слёты, туристские проекты в муниципальных образованиях автономного округа.

5. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития России в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.

В связи с этим в Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, развитие туризма определено одним из приоритетных проектов инвестиционного развития автономного округа.

В 2014 году в рамках работы по созданию окружной долгосрочной инвестиционной стратегии «Развитие туризма в Ямало-Ненецком автономном округе до 2020 года», с целью содействия формированию региональных туристических кластеров предварительно определены перспективные направления инвестиционной политики в сфере туризма в муниципальных образованиях автономного округа. Данные направления требуют более детальной проработки.

С целью стимулирования субъектов турбизнеса к дальнейшему повышению качества туристских услуг и эффективности использования туристского потенциала региона ежегодно с 2012 года департамент молодежной политики и туризма автономного округа проводит конкурс на гранты для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, который выявляет не только лучших участников, но и способствует росту профессионализма и творческой инициативы работников отрасли, продвижению передового опыта в сфере въездного и внутреннего туризма на Ямале как приоритетных направлений туристской деятельности. С 2012 года в конкурсе грантов приняли участие более 30 организаций и предприятий сферы туризма.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5.

1

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

637207,0

76423,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» (субсидия на выполнение государственного задания)

539131,0

76423,0

79718,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

98076,0

0,0

13746,0

16866,0

16866,0

16866,0

16866,0

16866,0

1.

Задача 1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках

275512,0

46618,0

38149,0

38149,0

38149,0

38149,0

38149,0

38149,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.

Популяризация туристических возможностей автономного округа

209327,0

18341,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» (субсидия на выполнение государственного задания)

187487,0

18341,0

28191,0

28191,0

28191,0

28191,0

28191,0

28191,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

21840,0

0,0

3640,0

3640,0

3640,0

3640,0

3640,0

3640,0

1.2.

Обеспечение работы Интернет-портала туристических возможностей автономного округа

73991,0

28277,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» (субсидия на выполнение государственного задания)

73991,0

28277,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

2.

Задача 2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе

353889,0

29805,0

54014,0

54014,0

54014,0

54014,0

54014,0

54014,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.

Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа

145601,0

22163,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» (субсидия на выполнение государственного задания)

145601,0

22163,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

2.2.

Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха

170848,0

7642,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» (субсидия на выполнение государственного задания)

132052,0

7642,0

23335,0

20215,0

20215,0

20215,0

20215,0

20215,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

38796,0

0,0

3866,0

6986,0

6986,0

6986,0

6986,0

6986,0

2.3.

Развитие туристской инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

37440,0

0,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

37440,0

0,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7

75661,0

12497,0

11136,0

11136,0

10223,0

10223,0

10223,0

10223,0

                                                                                                                                                                                                 ».

1

7.3. Методику по расчету показателей Подпрограммы 5 раздела III изложить в следующей редакции:

«Методика по расчету показателей Подпрограммы 5

1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров

Единица измерения

ед.

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов автономного округа (участие в международных, межрегиональных выставках по туризму, рекламные и информационные туры)

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов

Ктм

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчет ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

2. Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества туров для социальной категории потребителей (воспитанники детской санаторно-лесной школы, социально незащищенные группы населения, в т.ч. дети и молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями) к общему количеству предоставленных туров

Алгоритм формирования показателя

СТ = Тск / Кт * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Совокупное количество туров для социальной категории потребителей

Тск

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Численность предоставленных туров

Кт

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчет ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

3. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования числа туристов, посетивших автономный округ за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Число туристов, посетивших автономный округ за отчетный период

Чт

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Форма статистического наблюдения 1-КСР

Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования числа иностранных туристов, посетивших автономный округ за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Число иностранных туристов, посетивших автономный округ за отчетный период

Чит

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Форма статистического наблюдения 1-КСР

                                                                                                                                   »;

7.4. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,

направленных на достижение целей, соответствующих

Государственной программе

Распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию Подпрограммы 5, осуществляется посредством конкурсного отбора на основании представленных муниципальными образованиями заявок.

Дополнительными условиями предоставления межбюджетных субсидий являются:

1. Высокий уровень (не менее 80%) исполнения мероприятий, который определяется по итогам работы за первое полугодие текущего финансового года.

2. Соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации (в том числе требований статей 92.1 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соблюдению предельного размера дефицита местного бюджета и объема муниципального долга) и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Представление обязательства муниципального образования в автономном округе по софинансированию Подпрограммы 5 в объеме не менее 3% от общего финансирования проекта.

Отбор муниципальных образований для осуществления конкурсного распределения средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию Подпрограммы 5, осуществляется комиссией по конкурсному отбору программных мероприятий департамента молодежной политики и туризма автономного округа (далее – Комиссия). Порядок образования и организации работы Комиссии утверждается приказом директора департамента молодежной политики и туризма автономного округа.

Муниципальные образования для участия в реализации мероприятий Подпрограммы 5 до 01 июля текущего финансового года представляют в Комиссию заявку на участие в реализации Подпрограммы 5, форма которой утверждается приказом директора департамента молодежной политики и туризма автономного округа (далее – заявка).

По новым мероприятиям конкурсное распределение субсидий в первый год их реализации осуществляется до 01 июля года, предшествующего реализации мероприятий. В этих целях органы местного самоуправления представляют в Комиссию предварительную заявку с указанием размера предполагаемой субсидии не позднее 01 июня года, предшествующего году начала реализации мероприятий.

По итогам рассмотрения предварительных заявок, департамент молодежной политики и туризма автономного округа в соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период направляет в адрес департамента финансов автономного округа расчеты объема и распределения субвенций, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе для осуществления отдельных государственных полномочий, с учетом предварительных заявок.

Размер межбюджетной субсидии i-му муниципальному образованию определяется по формуле:

Субi= МПi1+ММПi2+...,

где:

– размер межбюджетной субсидии i-му муниципальному образованию;

– объем средств на реализацию 1-го мероприятия сферы туризма i-го муниципального образования, полученный в результате конкурсного отбора;

– объем средств на реализацию 2-го мероприятия сферы туризма i-го муниципального образования, полученный в результате конкурсного отбора и т.д.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа ежегодно, до 01 марта очередного финансового года, заключает соглашение с муниципальными образованиями, прошедшими отбор по итогам конкурсного распределения средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы 5.».

7.5. Абзац второй раздела V изложить в следующей редакции:

«Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 5 станет:

- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц;

- увеличение доли организованных социальных туров от общего количества предоставленных туров до 25%;

- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80 000 чел.;

- увеличение числа иностранных посетителей автономного округ до 3 700 чел.».

8. В Подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:

8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 126138,0

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 126138,0              (в том числе средства федерального                    бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0,0

2014 год

11280,0

0,0

2015 год

19143,0

0,0

2016 год

19143,0

0,0

2017 год

19143,0

0,0

2018 год

19143,0

0,0

2019 год

19143,0

0,0

2020 год

19143,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

результатом реализации Подпрограммы 6 должно стать:

1. Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе.

2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе

                                                                                                                                      »;

8.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                       «Таблица 6

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию 



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6

126138,0

11280,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

1.

Задача 1. Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы

126138,0

11280,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

1.1.

Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности

126138,0

11280,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

Социальная поддержка работников государственных учреждений

18468,0

1680,0

2798,0

2798,0

2798,0

2798,0

2798,0

2798,0

Социальная поддержка работников муниципальных учреждений

107670,0

9600,0

16345,0

16345,0

16345,0

16345,0

16345,0

16345,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7

20634,0

3408,0

3037,0

3037,0

2788,0

2788,0

2788,0

2788,0

  ».

1

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 687834,0

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 687834,0  (в том числе средства федерального                       бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0,0

2014 год

113612,0

0,0

2015 год

101239,0

0,0

2016 год

101239,0

0,0

2017 год

92936,0

0,0

2018 год

92936,0

0,0

2019 год

92936,0

0,0

2020 год

92936,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

результатом реализации Подпрограммы 7 должно стать:

1. Замещение вакантных должностей государственной гражданской службы автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим эффективную реализацию государственной программы.

2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации государственной программы.

3. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с заключенными договорами.

4. Повышение эффективности и качества управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию государственной программы

                                                                                                                                      »;

9.2. таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 7

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 7

687834,0

113612,0

101239,0

101239,0

92936,0

92936,0

92936,0

92936,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

485895,0

72813,0

72653,0

72653,0

66944,0

66944,0

66944,0

66944,0

Меры социальной поддержки работников ответственного исполнителя государственной программы

201939,0

40799,0

28586,0

28586,0

25992,0

25992,0

25992,0

25992,0

1.

Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения

497922,0

82244,0

73287,0

73287,0

67276,0

67276,0

67276,0

67276,0

1.1.

Проведение государственной политики в установленных сферах деятельности ответственным исполнителем Государственной программы

303819,0

50185,0

44717,0

44717,0

41050,0

41050,0

41050,0

41050,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

303819,0

50185,0

44717,0

44717,0

41050,0

41050,0

41050,0

41050,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.

Реализация мер социальной поддержки работников ответственного исполнителя Государственной программы

194103,0

32059,0

28570,0

28570,0

26226,0

26226,0

26226,0

26226,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

194103,0

32059,0

28570,0

28570,0

26226,0

26226,0

26226,0

26226,0

2.

Задача 2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы

120511,0

19905,0

17737,0

17737,0

16283,0

16283,0

16283,0

16283,0

2.1.

Нормативно-правовое регулирование в установленных сферах деятельности ответственного исполнителя Государственной программы

35766,0

5906,0

5264,0

5264,0

4833,0

4833,0

4833,0

4833,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

35766,0

5906,0

5264,0

5264,0

4833,0

4833,0

4833,0

4833,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Организация и осуществление работы, связанной с архивными документами, образовавшимися в процессе деятельности ответственного исполнителя государственной программы, работа по взаимодействию с населением автономного округа

84745,0

13999,0

12473,0

12473,0

11450,0

11450,0

11450,0

11450,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

84745,0

13999,0

12473,0

12473,0

11450,0

11450,0

11450,0

11450,0

3.

Задача 3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы

69401,0

11463,0

10215,0

10215,0

9377,0

9377,0

9377,0

9377,0

3.1.

Обеспечение качества управления финансовыми ресурсами, предусмотренными на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы

69401,0

11463,0

10215,0

10215,0

9377,0

9377,0

9377,0

9377,0

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

69401,0

11463,0

10215,0

10215,0

9377,0

9377,0

9377,0

9377,0

                                                                                                                                                                                                             ».

10. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало –Ненецкого

автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация                           отдыха и оздоровления детей и                       молодежи на  2014 – 2020 годы»                                                                          (в редакции постановления Правительства                                                        Ямало-Ненецкого автономного округа                             от 20 января 2015 года № 32-П

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления

детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа

6103516,0

853437,0

880018,0

880377,0

872421,0

872421,0

872421,0

872421,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в т.ч.

6048776,0

846781,0

872004,0

872363,0

864407,0

864407,0

864407,0

864407,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

1018689,0

124968,0

180146,0

142715,0

142715,0

142715,0

142715,0

142715,0

4.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

473435,0

66168,0

69022,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

5.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» (субсидия на выполнение государственного задания)

365777,0

52423,0

52309,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

6.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» (субсидия на выполнение государственного задания)

539131,0

76423,0

79718,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

7.

Департамент здравоохранения автономного округа

35116,0

5068,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

8.

Департамент образования автономного округа, в т.ч.

5652,0

972,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

9.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» (субсидия на выполнение государственного задания)

3360,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

10.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в т.ч.

4996,0

616,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» (субсидия на выполнение государственного задания)

616,0

616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Департамент культуры автономного округа

2376,0

0,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

13.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» (субсидия на выполнение государственного задания)

1800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

14.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (субсидия на выполнение государственного задания)

576,0

0,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

15.

Департамент внутренней политики автономного округа

4800,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

16.

департамент социальной защиты населения автономного округа, в т.ч.

1800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

17.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий»

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Подпрограмма 1

3617768,0

499224,0

518966,0

519638,0

519985,0

519985,0

519985,0

519985,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в т.ч.

3617768,0

499224,0

518966,0

519638,0

519985,0

519985,0

519985,0

519985,0

20.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

1010799,0

123678,0

179046,0

141615,0

141615,0

141615,0

141615,0

141615,0

21.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

1160,0

0,0

1160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Подпрограмма 2

482177,0

67718,0

69254,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

23.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в т.ч.

482177,0

67718,0

69254,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

24.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

471680,0

65573,0

67862,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

26.

Подпрограмма 3

369095,0

52963,0

52772,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в т.ч.

369095,0

52963,0

52772,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

28.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» (субсидия на выполнение государственного задания)

365777,0

52423,0

52309,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

29.

Подпрограмма 4

178297,0

27217,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

30.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в т.ч.

123557,0

20561,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

31.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» (субсидия на выполнение государственного задания)

7290,0

690,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

32.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» (субсидия на выполнение государственного задания)

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

Департамент здравоохранения автономного округа

35116,0

5068,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

34.

Департамент внутренней политики автономного округа, в т.ч.

4800,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

35.

Департамент образования автономного округа, в т.ч.

5652,0

972,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» (субсидия на выполнение государственного задания)

3360,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

37.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в т.ч.

4996,0

616,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

38.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» (субсидия на выполнение государственного задания)

616,0

616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39.

департамент культуры автономного округа,  в т.ч.

2376,0

0,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

40.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» (субсидия на выполнение государственного задания)

1800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

41.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (субсидия на выполнение государственного задания)

576,0

0,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

42.

департамент социальной защиты населения автономного округа, в т.ч.

1800,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий»

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44.

Подпрограмма 5

637207,0

76423,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

45.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в т.ч.

637207,0

76423,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

46.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» (субсидия на выполнение государственного задания)

539131,0

76423,0

79718,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

47.

Подпрограмма 6

126138,0

11280,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

48.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

126138,0

11280,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

49.

Подпрограмма 7

687834,0

113612,0

101239,0

101239,0

92936,0

92936,0

92936,0

92936,0

50.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

687834,0

113612,0

101239,0

101239,0

92936,0

92936,0

92936,0

92936,0

51.

Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период

2012 – 2014 годов»

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                       ».

11. Пункты 66-71 в приложении № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«

66.

Подпрограмма 5 (вес - 0,1)

67.

Цель Подпрограммы 5. Формирование и предоставление туристского продукта автономного округа

68.

Задача Подпрограммы 5.

5.1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках

69.

5.1.1. Показатель «Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров»

1.1, 1.2

ед.

10

0,5

14

0,25

14

0,25

14

0,25

15

0,25

15

0,25

15

0,25

70.

Задача Подпрограммы 5.

5.2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе

71.

5.2.1. Показатель «Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров»

2.1

%

22

0,5

23

0,25

24

0,25

25

0,25

25

0,25

25

0,25

25

0,25

71.1

5.2.2. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»

2.2

чел.

55000

0,25

60000

0,25

65000

0,25

70000

0,25

75000

0,25

80000

0,25

71.2

5.2.3. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»

2.3

чел.

3500

0,25

3500

0,25

3600

0,25

3600

0,25

3700

0,25

3700

0,25

                                                                                             ».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать