Основная информация
Дата опубликования: | 20 февраля 2009г. |
Номер документа: | ru51000200900057 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20. 02.2009 № 89-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» НА 2007-2010 ГОДЫ
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.10.2008 № 519-ПП/18), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области
Ю. Евдокимов
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 20. 02.2009 № 89-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования
- общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областногобюджета-970154,2 тыс. руб.;
федеральногобюджета-525585,7 тыс. руб.;
бюджетовмуниципальныхобразований-97858,0 тыс. руб.;
внебюджетныхисточников-12760,0 тыс. руб.»
2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» Программы изложить в редакции:
«Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 970154,2 тыс. руб.;
федерального бюджета - 525585,7 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97858,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников -12760,0 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 233559,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
110085,7
27050,0
27154,7
27660,0
28221,0
Областной бюджет
69374,7
7592,5
21372,9
19946,0
20463,3
Муниципальный бюджет
46099,5
46099,5
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
8000,0
5000,0
2000,0
1000,0
0,0
ИТОГО:
233559,9
85742,0
50527,6
48606,0
48684,3
Подпрограмма
«Здоровое поколение»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1371768,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
415500,0
26500,0
389000,0
0,0
0,0
Областной бюджет
884582,4
65171,8
323846,6
363889,6
131674,4
Муниципальный бюджет
46786,5
21134,8
8458,2
8299,2
8894,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
1346868,9
112806,6
721304,8
372188,8
140568,7
Подпрограмма «Дети-сироты»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 13975,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4330,0
1202,0
1266,0
954,0
908,0
Муниципальный бюджет
4972,0
4602,0
120,0
200,0
50,0
Внебюджетные источники
4673,0
1167,0
1043,0
1207,0
1256,0
ИТОГО:
13975,0
6971,0
2429,0
2361,0
2214,0
Подпрограмма
«Дети и творчество»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11953,9 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
11867,1
2572,5
2810,0
2850,6
3634,0
Муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
87,0
40,0
25,0
22,0
0,0
ИТОГО:
11954,1
2612,5
2835,0
2872,6
3634,0»
3. В мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
3.1. Пункты 1.1, 2.11, 2.12, 3.2, 4.2 изложить в редакции:
«1.1.
Открытие отделения дневного пребывания детей в Кольском комплексном центре социального обслуживания населения
(косметический ремонт
помещений, приобретение
мебели, компьютерного и
спортивного оборудования,
аудио-, видеотехники)
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
администрация МО
Кольский район
220,0
Всего:
220,0
220,0
ст. 310
прочие расходы
220,0
220,0
2.11.
Ремонт канализации, системы водоснабжения, помещений в Апатитском социальном приюте для детей и подростков
2008 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Апатитский
СПДДиП
500,0
400,0
Всего:
900,0
500,0
400,0
ст. 310
прочие расходы
900,0
500,0
400,0
2.12.
Ремонт кровли, тепло- и
водоснабжения в Кандалакшском центре социальной помощи семье и детям
2009 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Кандалакшский ЦСПСиД
350,0
Всего:
350,0
350,0
ст. 310
прочие расходы
350,0
350,0
3.2.
Обучение специалистов детской службы ГУЗ МОНД
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
40,0
80,0
89,0
97,0
Всего:
306,0
40,0
80,0
89,0
97,0
ст. 310
прочие расходы
306,0
40,0
80,0
89,0
97,0
4.2.
Организация профильной смены на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг» для несовершеннолетних "группы риска"
2008,
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
296,8
296,8
Всего:
593,6
296,8
296,8
ст. 310
прочие расходы
593,6
296,8
296,8»
3.2. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
233559,9
27050,0
7592,5
46099,5
5000,0
27154,7
21372,9
2000,0
27660,0
19946,0
1000,0
28221,0
20463,3
ст. 310
2206,0
104,0
1148,0
702,0
252,0
прочие расходы
231353,9
27050,0
7488,5
46099,5
5000,0
27154,7
20224,9
2000,0
27660,0
19244,0
1000,0
28221,0
20211,3
2007 г.:
2008 г.:
2009 г.:
2010 г.:
Всего:
85742,0
Всего:
50527,6
Всего:
48606,0
Всего:
48684,3
ст. 310
104,0
ст. 310
1148,0
ст. 310
702,0
ст. 310
252,0
прочие расходы
85638,0
прочие расходы
49379,6
прочие расходы
47904,0
прочие расходы
48432,3
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 -
2010 годы (в тыс. руб.):
233559,9
в т.ч.
110085,7
69374,7
46099,5
8000,0
ст. 310:
2206,0
в т.ч.
2206,0
прочие расходы:
231353,9
в т.ч.
110085,7
67168,7
46099,5
8000,0»
4. В мероприятиях подпрограммы «Здоровое поколение»:
4.1. Раздел 1 «Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием» дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8.
МУЗ Мурманская детская городская больница (путем предоставления субсидий из областного бюджета)
2008 г.
комитет по здравоохране-нию Мурманской области
- система для создания постоян-ного положительного давления для новорожденных детей
500,0
- система фототерапии
250,0
- открытая реанимационная система
1400,0
- система мониторирования
5500,0
- дыхательный ВЧ аппарат
5600,0
- станция управления инфузией
1100,0
- инкубатор для новорожденных и недоношенных детей
3350,0
- общебольничная и лабораторная мебель в ОАР (в ассортименте)
1300,0
Всего:
19000,0
19000,0
ст. 310:
прочие расходы
19000,0
19000,0»
4.2. Раздел 5 «Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства» дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7.
Реконструкция здания родильного отделения МУЗ ЦГБ г. Оленегорска, 2 очередь
2008 -
2009 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области
1000,0
100,0
7300,0
Всего:
8400,0
1000,0
100,0
7300,0
ст. 310:
прочие расходы
8400,0
1000,0
100,0
7300,0»
4.3. Пункты 5.1-5.6, 7.3-7.6, 8.5-8.7, 8.11 и раздел 6 изложить в редакции:
«5.1.
Реконструкция здания родильного отделения МУЗ ЦГБ
г. Оленегорска
2007 г.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение),администрация
г. Оленегорска с
подведомствен-ной
территорией
7500,0
8500,0
3000,0
Всего:
19000,0
16000,0
3000,0
ст. 310:
19000,0
16000,0
3000,0
прочие расходы
5.2.
Лечебно-оздоровительный корпус Апатитского специализированного дома ребенка (корректура)
2007-
2009 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение)
18000,0
27300,0
27700,0
4000,0
Всего:
77000,0
18000,0
31300,0
27700,0
ст. 310:
77000,0
18000,0
31300,0
27700,0
прочие расходы
5.3.
Детский реабилитационныйцентр в г. Мурманске (корректура)
2007-
2008 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение), администрация г. Мурманска
21500,0
3000,0
1000,0
100,0
7500,0
4000,0
Всего:
37100,0
21500,0
3000,0
4000,0
8500,0
100,0
ст. 310:
28500,0
21500,0
3000,0
4000,0
прочие расходы
8600,0
8500,0
100,0
5.4.
Областной перинатальный центр
(родильный дом в г. Мурманске):
2007 -
2009 гг.
5.4.1.
Областной перинатальный центр в г. Мурманске
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
35205,2
266120,0
375000,0
110000,0
Всего:
786325,2
375000,0
145205,2
266120,0
ст. 310:
751120,0
375000,0
110000,0
266120,0
прочие расходы
35205,2
35205,2
5.4.2.
Родильный дом в г. Мурманске (корректура)
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
администрация г. Мурманска
5000,0
13000,0
6000,0
14000,0
74975,8
Всего:
112975,8
5000,0
13000,0
6000,0
14000,0
74975,8
ст. 310:
112975,8
5000,0
13000,0
6000,0
14000,0
74975,8
прочие расходы
Всего:
651801,0
5000,0
13000,0
6000,0
389000,0
220181,0
266120,0
ст. 310:
526595,8
5000,0
13000,0
6000,0
51500,0
184975,8
266120,0
прочие расходы
35205,2
35205,2
5.5.
Областная детскаямногопрофильная больницы в
г. Мурманске
в т.ч. проектные работы
2007 -
2010 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
120000,0
10000,0
35000,0
54000,0
Всего:
219000,0
10000,0
35000,0
54000,0
120000,0
ст. 310:
130000,0
10000,0
120000,0
прочие расходы
89000,0
35000,0
54000,0
5.6.
«Прачечная ГУЗ «МОДРС»
по ул. Бочкова, 4 в г. Мурманске (новое строительство)
2010 г.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области
5000,0
Всего:
5000,0
5000,0
ст. 310:
1000,0
1000,0
прочие расходы
4000,0
4000,0
6. Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий
Организацияи проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей и молодежи
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и спорту
Мурманской
области
Всего:
1045,0
240,0
255,0
268,0
282,0
ст. 310
прочие расходы
1045,0
240,0
255,0
268,0
282,0
7.3.
Областной фестиваль
допризывной молодежи
2007 г.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
47,5
Всего:
47,5
47,5
ст. 310
прочие расходы
47,5
47,5
7.4.
Участие детей и молодежи во
всероссийских и региональных
спортивных мероприятиях
2007 г.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
70,5
Всего:
70,5
70,5
ст. 310
прочие расходы
70,5
70,5
7.5.
Областные соревнования«Эстафета лыжников» для
воспитанников коррекционных
школ-интернатов
2007 г.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
41,0
Всего:
41,0
41,0
ст. 310
прочие расходы
41,0
41,0
7.6.
Спортивно-культурный областной
фестиваль для
детей-инвалидов
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской области
72,5
Всего:
72,5
72,5
ст. 310
прочие расходы
72,5
72,5
8.5.
Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 для глухих и
позднооглохших детей: приобретение звукоусиливающей
аппаратуры, слухоречевого
тренажера для организации
индивидуальных занятий,
оборудования для сенсорной комнаты и кабинета социально-бытовой ориентировки
2008 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
115,0
150,0
Всего:
265,0
115,0
150,0
ст. 310
265,0
115,0
150,0
прочие расходы
8.6.
Государственное областное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Зеленоборская школа-интернат»: приобретение кабинета БОС-офтальмологический, тифлоприборов по коррекции зрения
2009-2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
500,0
280,0
Всего:
780,0
500,0
280,0
ст. 310
780,0
500,0
280,0
прочие расходы
8.7.
Минькинская специальная
(коррекционная) общеобразова-тельная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи:
приобретение логопедического, коррекционного, медицинского
и спортивного оборудования, мебели
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
475,0
450,0
550,0
Всего:
1475,0
475,0
450,0
550,0
ст. 310
1475,0
475,0
450,0
550,0
прочие расходы
8.11.
Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа: приобретение автобусов
Всего:
600,0
600,0
ст. 310
600,0
600,0»
прочие расходы
4.4. Раздел 7 «Проведение спортивно-массовых мероприятий» дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:
«7.7.
Организация и проведение областных соревнований среди детей и молодежи по зимним и летним видам спорта
2008 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
202,0
213,0
225,0
Всего:
640,0
202,0
213,0
225,0
ст. 310
прочие расходы
640,0
202,0
213,0
225,0»
4.5. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
1346868,9
26500,0
65171,8
21134,8
389000,0
323846,6
8458,2
363889,6
8299,2
131674,4
8894,3
ст. 310:
1158539,8
26500,0
63170,0
16467,0
389000,0
223055,8
2350,0
307755,0
2240,0
125437,0
2565,0
прочие расходы
188329,1
2001,8
4667,8
100790,8
6108,2
56134,6
6059,2
6237,4
6329,3
2007 г.:
2008 г.:
2009 г.:
2010 г.:
Всего:
112806,6
Всего:
721304,8
Всего:
372188,8
Всего:
140568,7
ст. 310:
106137,0
ст. 310:
614405,8
ст. 310:
309995,0
ст. 310:
128002,0
прочие расходы
6669,6
прочие расходы
106899,0
прочие расходы
62193,8
прочие расходы
12566,7
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы
(в тыс. руб.):
1346868,9
в т.ч.
415500,0
884582,4
46786,5
1158539,8
1217445,0
в т.ч.
415500,0
719417,8
23622,0
188329,1
143423,9
в т.ч.
0,0
165164,6
23164,5»
5. В мероприятиях подпрограммы «Дети-сироты»:
5.1. Пункты 2.3., 2.6., 3.1., 3.2., 5.2 изложить в редакции:
«2.3.
Проведение региональных и
муниципальных мероприятий для приемных и подопечных детей
2007 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
200,0
администрации:
Кандалакшский район
20,0
ЗАТО
г. Полярный
40,0
Всего:
260,0
60,0
200,0
ст. 310
прочие расходы
260,0
60,0
200,0
2.6.
Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для ведения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и для служб сопровождения замещающих семейна базе детских домов
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
95,0
355,0
55,0
Всего:
505,0
95,0
355,0
55,0
ст. 310
380,0
95,0
230,0
55,0
прочие расходы
125,0
125,0
3.1.
Укрепление МТБ учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей:
медицинское оборудование
для детского дома "Журавушка" (Кольский район)
компьютерное оборудование
для общеобразовательной
школы-интерната ЗАТО
г. Североморска
2007 - 2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация Кольского района
администрация
ЗАТО
г. Североморск
администрация
г. Апатиты
администрация Ковдорского района
60,0
15,0
360,0
оборудование для прачечной СКОШИ (г. Апатиты)
170,0
70,0
25,0
50,0
300,0
медицинское оборудование
для детского дома г. Ковдора
1100,0
Всего:
1150,0
420,0
115,0
170,0
70,0
25,0
50,0
300,0
ст. 310
1150,0
420,0
115,0
170,0
70,0
25,0
50,0
300,0
прочие расходы
3.2.
Приобретение автотранспорта для
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей:
Кольская СКОШИ
2007 - 2009гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация Кольского района
250,0
150,0
Кильдинская СКОШИ
100,0
ГООУ Оленегорская СКОШИ
400,0
Всего:
900,0
250,0
150,0
400,0
100,0
ст. 310
900,0
250,0
150,0
400,0
100,0
прочие расходы
5.2.
Участие во всероссийских сборах воспитанников кадетских классов
2007 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
250,0
250,0
125,0
250,0
Всего:
875,0
250,0
250,0
125,0
250,0
ст. 310
прочие расходы
875,0
250,0
250,0
125,0
250,0»
5.2. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
13975,0
1202,0
4602,0
1167,0
1266,0
120,0
1043,0
954,0
200,0
1207,0
908,0
50,0
1256,0
ст. 310
5205,0
870,0
240,0
600,0
865,0
120,0
450,0
405,0
200,0
450,0
505,0
50,0
450,0
прочие расходы
8770,0
332,0
4362,0
567,0
401,0
593,0
549,0
757,0
403,0
806,0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего:
6971,0
Всего:
2429,0
Всего:
2361,0
Всего:
2214,0
ст. 310
1710,0
ст. 310
1435,0
ст. 310
1055,0
ст. 310
1005,0
прочие расходы
5261,0
прочие расходы
994,0
прочие расходы
1306,0
прочие расходы
1209,0
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007-2010 годы (тыс. руб.):
13975,0
0,0
4330,0
4972,0
4673,0
ст. 310
5205,0
0,0
2645,0
610,0
1950,0
прочие расходы
8770,0
0,0
1685,0
4362,0
2723,0»
6. В мероприятиях подпрограммы «Дети и творчество»:
6.1. Пункты 1.3., 1.10., 1.11., 1.12, 1.16, 1.17, 1.18 изложить в редакции:
«1.3.
Областной творческий лагерь для
одаренных воспитанников детских
домов, школ-интернатов и
специализированных учреждений
(отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг»
2009 г.
комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области
72,0
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
165,0
комитет по
образованию Мурманской области
Всего:
237,0
237,0
ст. 310
прочие расходы
237,0
237,0
1.10.
Награждение победителей международного конкурса детскойрукописной книги
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
19,58
25,0
25,0
Всего:
69,58
19,58
25,0
25,0
ст. 310
прочие расходы
69,58
19,58
25,0
25,0
1.11.
Организация и проведение дистанционных предметныхестественно-научных олимпиад
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
100,0
100,0
Всего:
200,0
100,0
100,0
ст. 310
прочие расходы
200,0
100,0
100,0
1.12.
Проведение регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. Юниор»,
направление победителей для участия в федеральных, зональных мероприятиях, всероссийскойнаучно-социальной программе «Шаг в будущее»
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
222,02
150,0
148,50
150,0
Всего:
670,52
222,02
150,0
148,5
150,0
ст. 310
прочие расходы
670,52
222,02
150,0
148,50
150,0
1.16.
Укрепление материально-технической базы ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия» для проведения областных праздников, фестивалей, конкурсов, конференций и т.п.
2007 -
2009 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
450,0
150,0
Всего:
600,0
450,0
150,0
ст. 310
600,0
450,0
150,0
прочие расходы
1.17.
Укрепление материально-технической
базы МОДЮСШ для проведения областных соревнований(приобретение оборудование для тяжелой атлетики, набора для пауэрлифтинга, ковра для художественной гимнастики)
2007 -
2009 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
50,0
90,0
Всего:
140,0
50,0
90,0
ст. 310
140,0
50,0
90,0
прочие расходы
1.18.
Размещение материалов о детском
творчестве на сайтах «Бизнес-школы», школы «А-элита», поддержка указанных сайтов
2008 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
10,0
10,0
Всего:
20,0
10,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
10,0
10,0»
6.2. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
11954,1
2572,5
40,0
2810,0
25,0
2850,6
22,0
3634,0
ст. 310
3031,0
886,0
1065,0
458,0
622,0
прочие расходы
8923,1
1686,5
40,0
1745,0
25,0
2392,6
22,0
3012,0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего:
2612,5
Всего:
2835,0
Всего:
2872,6
Всего:
3634,0
ст. 310
886,0
ст. 310
1065,0
ст. 310
458,0
ст. 310
622,0
прочие расходы
1726,5
прочие расходы
1770,0
прочие расходы
2414,6
прочие расходы
3012,0
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы (в тыс. руб.):
11954,1
в т.ч.
0,0
11867,1
0,0
87,0
ст. 310
3031,0
в т.ч.
0,0
3031,0
0,0
0,0
прочие расходы
8923,1
в т.ч.
0,0
8836,1
0,0
87,0»
7. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции:
«Приложение № 6
к Программе
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета
с распределением по исполнителям мероприятий программы
Наименование
подпрограммы
Объемы
финанси-рования
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
"Дети и творчество"
"Дети-сироты"
"Здоровое поколение"
Исполнитель
Всего:
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Комитет по труду и
социальному развитию
Мурманской области,
всего, в том числе:
70195,0
61610,5
5838,0
19193,6
17868,4
18710,5
257,1
54,0
34,0
130,1
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8327,4
1759,8
2985,6
2095,6
1486,4
ст. 310
4831,0
2146,0
44,0
1148,0
702,0
252,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2685,0
415,0
1590,0
680,0
0,0
прочие расходы
65364,0
59464,5
5794,0
18045,6
17166,4
18458,5
257,1
54,0
34,0
130,1
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5642,4
1344,8
1395,6
1415,6
1486,4
Комитет по
образованию
Мурманской области,
всего, в том числе:
10817,6
593,6
0,0
296,8
0.0
296,8
2774,0
803,5
854,0
218,5
898,0
4330,0
1202,0
1266,0
954,0
908,0
3120,0
0,0
1190,0
1100,0
830,0
ст. 310
7069,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1304,0
500,0
522,0
0,0
282,0
2645,0
870,0
865,0
405,0
505,0
3120,0
0,0
1190,0
1100,0
830,0
прочие расходы
3748,6
593,6
0,0
296,8
0,0
296,8
1470,0
303,5
332,0
218,5
616,0
1685,0
332,0
401,0
549,0
403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по
здравоохранению
Мурманской области,
всего, в том числе:
264103,0
366,0
100,0
80,0
89,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263737,0
21385,0
179630,0
58985,0
3737,0
ст. 310
155277,0
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
155217,0
21255,0
125500,0
4855,0
3607,0
прочие расходы
108826,0
306,0
40,0
80,0
89,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108520,0
130,0
54130,0
54130,0
130,0
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области,
всего, в том числе:
3071,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3071,0
690,0
897,0
917,0
567,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ст. 310
1727,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1727,0
386,0
543,0
458,0
340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
1344,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1344,0
304,0
354,00
459,00
227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области,
всего, в том числе:
2297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2297,0
527,0
560,0
589,0
621,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2297,0
527,0
560,0
589,0
621,0
Управление внутренних
дел по Мурманской
области,
всего, в том числе:
25557,2557,6
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2557,6
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
строительства и ЖКХ
Мурманской области,
всего, в том числе:
607101,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
607101,0
41500,0
139481,0
301120,0
125000,0
ст. 310
558395,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
558395,8
41500,0
102275,8
293820,0
121000,0
прочие расходы
48705,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48705,2
0,0
37205,2
7300,0
4000,0
Управление по делам
молодежи Мурманской
области,
всего, в том числе:
10012,0
4247,0
892,0
992,0
1136,0
1227,0
5765,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
10012,0
4247,0
892,0
992,0
1136,0
1227,0
5765,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
970154,2
69374,7
7592,5
21372,9
19946,0
20463,3
11867,1
2572,5
2810,0
2850,6
3634,0
4330,0
1202,0
1266,0
954,0
908,0
884582,4
65171,8
323846,6
363889,6
131674,4
ст. 310
727299,8
2206,0
104,0
1148,0
702,0
252,0
3031,0
886,0
1065,0
458,0
622,0
2645,0
870,0
865,0
405,0
505,0
719417,8
63170,0
223055,8
307755,0
125437,0
прочие расходы
242854,4
67168,7
7488,5
20224,9
19244,0
20211,3
8836,1
1686,5
1745,0
2392,6
3012,0
1685,0
332,0
401,0
549,0
403,0
165164,6
2001,8
100790,8
56134,6
6237,4»
8. Дополнить Программу приложением № 7:
«Приложение № 7
к Программе
Правила
предоставления и расходования в 2008 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на финансовое обеспечение мероприятий
по оснащению муниципальных детских городских больниц
современным лечебно-диагностическим оборудованием
Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) (далее - муниципальные образования) на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению муниципальных детских городских больниц современным лечебно-диагностическим оборудованием в соответствии с приложением N 2 региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы (далее соответственно - Программа, субсидии).
Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Программой на указанные цели.
Общий объем субсидий (Sгб) определяется исходя из размера средств областного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы:
Sгб = Sum(Sмоi),
где Sгб - общий объем субсидий;
Sмоi - объем субсидии, рассчитываемой для каждого муниципального образования.
Sмоi = Sоб х Кгбi,
где Sоб - сумма субсидии для оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием одной муниципальной детской городской больницы (19 000 тыс. руб.);
Кгб - количество муниципальных детских городских больниц в i-том муниципальном образовании.
Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется комитетом по здравоохранению Мурманской области в установленном порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в 2008 году учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
Комитет по здравоохранению Мурманской области заключает с уполномоченными органами местного самоуправления соглашения (договоры) по реализации мероприятий.
Органы местного самоуправления - получатели субсидий представляют ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по здравоохранению Мурманской области отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, устанавливаемой комитетом по здравоохранению Мурманской области.
Органы местного самоуправления - получатели субсидий несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование субсидий.
В случае нецелевого использования субсидий соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном настоящими Правилами.
При установлении комитетом по здравоохранению Мурманской области отсутствия потребности муниципального образования в субсидии ее остаток подлежит возврату в доход областного бюджета. В случае неперечисления остатка субсидии в доход областного бюджета он подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном финансовым органом Мурманской области.
Контроль за правильностью использования муниципальными образованиями субсидий осуществляют комитет по здравоохранению Мурманской области, финансовый орган Мурманской области, Контрольно-счетная палата Мурманской области.»
___________________
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20. 02.2009 № 89-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» НА 2007-2010 ГОДЫ
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.10.2008 № 519-ПП/18), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области
Ю. Евдокимов
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 20. 02.2009 № 89-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования
- общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областногобюджета-970154,2 тыс. руб.;
федеральногобюджета-525585,7 тыс. руб.;
бюджетовмуниципальныхобразований-97858,0 тыс. руб.;
внебюджетныхисточников-12760,0 тыс. руб.»
2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» Программы изложить в редакции:
«Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1606357,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 970154,2 тыс. руб.;
федерального бюджета - 525585,7 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97858,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников -12760,0 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 233559,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
110085,7
27050,0
27154,7
27660,0
28221,0
Областной бюджет
69374,7
7592,5
21372,9
19946,0
20463,3
Муниципальный бюджет
46099,5
46099,5
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
8000,0
5000,0
2000,0
1000,0
0,0
ИТОГО:
233559,9
85742,0
50527,6
48606,0
48684,3
Подпрограмма
«Здоровое поколение»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1371768,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
415500,0
26500,0
389000,0
0,0
0,0
Областной бюджет
884582,4
65171,8
323846,6
363889,6
131674,4
Муниципальный бюджет
46786,5
21134,8
8458,2
8299,2
8894,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
1346868,9
112806,6
721304,8
372188,8
140568,7
Подпрограмма «Дети-сироты»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 13975,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4330,0
1202,0
1266,0
954,0
908,0
Муниципальный бюджет
4972,0
4602,0
120,0
200,0
50,0
Внебюджетные источники
4673,0
1167,0
1043,0
1207,0
1256,0
ИТОГО:
13975,0
6971,0
2429,0
2361,0
2214,0
Подпрограмма
«Дети и творчество»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11953,9 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
11867,1
2572,5
2810,0
2850,6
3634,0
Муниципальный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
87,0
40,0
25,0
22,0
0,0
ИТОГО:
11954,1
2612,5
2835,0
2872,6
3634,0»
3. В мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
3.1. Пункты 1.1, 2.11, 2.12, 3.2, 4.2 изложить в редакции:
«1.1.
Открытие отделения дневного пребывания детей в Кольском комплексном центре социального обслуживания населения
(косметический ремонт
помещений, приобретение
мебели, компьютерного и
спортивного оборудования,
аудио-, видеотехники)
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
администрация МО
Кольский район
220,0
Всего:
220,0
220,0
ст. 310
прочие расходы
220,0
220,0
2.11.
Ремонт канализации, системы водоснабжения, помещений в Апатитском социальном приюте для детей и подростков
2008 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Апатитский
СПДДиП
500,0
400,0
Всего:
900,0
500,0
400,0
ст. 310
прочие расходы
900,0
500,0
400,0
2.12.
Ремонт кровли, тепло- и
водоснабжения в Кандалакшском центре социальной помощи семье и детям
2009 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Кандалакшский ЦСПСиД
350,0
Всего:
350,0
350,0
ст. 310
прочие расходы
350,0
350,0
3.2.
Обучение специалистов детской службы ГУЗ МОНД
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
40,0
80,0
89,0
97,0
Всего:
306,0
40,0
80,0
89,0
97,0
ст. 310
прочие расходы
306,0
40,0
80,0
89,0
97,0
4.2.
Организация профильной смены на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг» для несовершеннолетних "группы риска"
2008,
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
296,8
296,8
Всего:
593,6
296,8
296,8
ст. 310
прочие расходы
593,6
296,8
296,8»
3.2. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
233559,9
27050,0
7592,5
46099,5
5000,0
27154,7
21372,9
2000,0
27660,0
19946,0
1000,0
28221,0
20463,3
ст. 310
2206,0
104,0
1148,0
702,0
252,0
прочие расходы
231353,9
27050,0
7488,5
46099,5
5000,0
27154,7
20224,9
2000,0
27660,0
19244,0
1000,0
28221,0
20211,3
2007 г.:
2008 г.:
2009 г.:
2010 г.:
Всего:
85742,0
Всего:
50527,6
Всего:
48606,0
Всего:
48684,3
ст. 310
104,0
ст. 310
1148,0
ст. 310
702,0
ст. 310
252,0
прочие расходы
85638,0
прочие расходы
49379,6
прочие расходы
47904,0
прочие расходы
48432,3
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 -
2010 годы (в тыс. руб.):
233559,9
в т.ч.
110085,7
69374,7
46099,5
8000,0
ст. 310:
2206,0
в т.ч.
2206,0
прочие расходы:
231353,9
в т.ч.
110085,7
67168,7
46099,5
8000,0»
4. В мероприятиях подпрограммы «Здоровое поколение»:
4.1. Раздел 1 «Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием» дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8.
МУЗ Мурманская детская городская больница (путем предоставления субсидий из областного бюджета)
2008 г.
комитет по здравоохране-нию Мурманской области
- система для создания постоян-ного положительного давления для новорожденных детей
500,0
- система фототерапии
250,0
- открытая реанимационная система
1400,0
- система мониторирования
5500,0
- дыхательный ВЧ аппарат
5600,0
- станция управления инфузией
1100,0
- инкубатор для новорожденных и недоношенных детей
3350,0
- общебольничная и лабораторная мебель в ОАР (в ассортименте)
1300,0
Всего:
19000,0
19000,0
ст. 310:
прочие расходы
19000,0
19000,0»
4.2. Раздел 5 «Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства» дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7.
Реконструкция здания родильного отделения МУЗ ЦГБ г. Оленегорска, 2 очередь
2008 -
2009 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области
1000,0
100,0
7300,0
Всего:
8400,0
1000,0
100,0
7300,0
ст. 310:
прочие расходы
8400,0
1000,0
100,0
7300,0»
4.3. Пункты 5.1-5.6, 7.3-7.6, 8.5-8.7, 8.11 и раздел 6 изложить в редакции:
«5.1.
Реконструкция здания родильного отделения МУЗ ЦГБ
г. Оленегорска
2007 г.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение),администрация
г. Оленегорска с
подведомствен-ной
территорией
7500,0
8500,0
3000,0
Всего:
19000,0
16000,0
3000,0
ст. 310:
19000,0
16000,0
3000,0
прочие расходы
5.2.
Лечебно-оздоровительный корпус Апатитского специализированного дома ребенка (корректура)
2007-
2009 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение)
18000,0
27300,0
27700,0
4000,0
Всего:
77000,0
18000,0
31300,0
27700,0
ст. 310:
77000,0
18000,0
31300,0
27700,0
прочие расходы
5.3.
Детский реабилитационныйцентр в г. Мурманске (корректура)
2007-
2008 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение), администрация г. Мурманска
21500,0
3000,0
1000,0
100,0
7500,0
4000,0
Всего:
37100,0
21500,0
3000,0
4000,0
8500,0
100,0
ст. 310:
28500,0
21500,0
3000,0
4000,0
прочие расходы
8600,0
8500,0
100,0
5.4.
Областной перинатальный центр
(родильный дом в г. Мурманске):
2007 -
2009 гг.
5.4.1.
Областной перинатальный центр в г. Мурманске
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
35205,2
266120,0
375000,0
110000,0
Всего:
786325,2
375000,0
145205,2
266120,0
ст. 310:
751120,0
375000,0
110000,0
266120,0
прочие расходы
35205,2
35205,2
5.4.2.
Родильный дом в г. Мурманске (корректура)
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
администрация г. Мурманска
5000,0
13000,0
6000,0
14000,0
74975,8
Всего:
112975,8
5000,0
13000,0
6000,0
14000,0
74975,8
ст. 310:
112975,8
5000,0
13000,0
6000,0
14000,0
74975,8
прочие расходы
Всего:
651801,0
5000,0
13000,0
6000,0
389000,0
220181,0
266120,0
ст. 310:
526595,8
5000,0
13000,0
6000,0
51500,0
184975,8
266120,0
прочие расходы
35205,2
35205,2
5.5.
Областная детскаямногопрофильная больницы в
г. Мурманске
в т.ч. проектные работы
2007 -
2010 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
120000,0
10000,0
35000,0
54000,0
Всего:
219000,0
10000,0
35000,0
54000,0
120000,0
ст. 310:
130000,0
10000,0
120000,0
прочие расходы
89000,0
35000,0
54000,0
5.6.
«Прачечная ГУЗ «МОДРС»
по ул. Бочкова, 4 в г. Мурманске (новое строительство)
2010 г.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области
5000,0
Всего:
5000,0
5000,0
ст. 310:
1000,0
1000,0
прочие расходы
4000,0
4000,0
6. Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий
Организацияи проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей и молодежи
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и спорту
Мурманской
области
Всего:
1045,0
240,0
255,0
268,0
282,0
ст. 310
прочие расходы
1045,0
240,0
255,0
268,0
282,0
7.3.
Областной фестиваль
допризывной молодежи
2007 г.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
47,5
Всего:
47,5
47,5
ст. 310
прочие расходы
47,5
47,5
7.4.
Участие детей и молодежи во
всероссийских и региональных
спортивных мероприятиях
2007 г.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
70,5
Всего:
70,5
70,5
ст. 310
прочие расходы
70,5
70,5
7.5.
Областные соревнования«Эстафета лыжников» для
воспитанников коррекционных
школ-интернатов
2007 г.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
41,0
Всего:
41,0
41,0
ст. 310
прочие расходы
41,0
41,0
7.6.
Спортивно-культурный областной
фестиваль для
детей-инвалидов
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской области
72,5
Всего:
72,5
72,5
ст. 310
прочие расходы
72,5
72,5
8.5.
Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 для глухих и
позднооглохших детей: приобретение звукоусиливающей
аппаратуры, слухоречевого
тренажера для организации
индивидуальных занятий,
оборудования для сенсорной комнаты и кабинета социально-бытовой ориентировки
2008 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
115,0
150,0
Всего:
265,0
115,0
150,0
ст. 310
265,0
115,0
150,0
прочие расходы
8.6.
Государственное областное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Зеленоборская школа-интернат»: приобретение кабинета БОС-офтальмологический, тифлоприборов по коррекции зрения
2009-2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
500,0
280,0
Всего:
780,0
500,0
280,0
ст. 310
780,0
500,0
280,0
прочие расходы
8.7.
Минькинская специальная
(коррекционная) общеобразова-тельная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи:
приобретение логопедического, коррекционного, медицинского
и спортивного оборудования, мебели
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
475,0
450,0
550,0
Всего:
1475,0
475,0
450,0
550,0
ст. 310
1475,0
475,0
450,0
550,0
прочие расходы
8.11.
Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа: приобретение автобусов
Всего:
600,0
600,0
ст. 310
600,0
600,0»
прочие расходы
4.4. Раздел 7 «Проведение спортивно-массовых мероприятий» дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:
«7.7.
Организация и проведение областных соревнований среди детей и молодежи по зимним и летним видам спорта
2008 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
202,0
213,0
225,0
Всего:
640,0
202,0
213,0
225,0
ст. 310
прочие расходы
640,0
202,0
213,0
225,0»
4.5. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
1346868,9
26500,0
65171,8
21134,8
389000,0
323846,6
8458,2
363889,6
8299,2
131674,4
8894,3
ст. 310:
1158539,8
26500,0
63170,0
16467,0
389000,0
223055,8
2350,0
307755,0
2240,0
125437,0
2565,0
прочие расходы
188329,1
2001,8
4667,8
100790,8
6108,2
56134,6
6059,2
6237,4
6329,3
2007 г.:
2008 г.:
2009 г.:
2010 г.:
Всего:
112806,6
Всего:
721304,8
Всего:
372188,8
Всего:
140568,7
ст. 310:
106137,0
ст. 310:
614405,8
ст. 310:
309995,0
ст. 310:
128002,0
прочие расходы
6669,6
прочие расходы
106899,0
прочие расходы
62193,8
прочие расходы
12566,7
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы
(в тыс. руб.):
1346868,9
в т.ч.
415500,0
884582,4
46786,5
1158539,8
1217445,0
в т.ч.
415500,0
719417,8
23622,0
188329,1
143423,9
в т.ч.
0,0
165164,6
23164,5»
5. В мероприятиях подпрограммы «Дети-сироты»:
5.1. Пункты 2.3., 2.6., 3.1., 3.2., 5.2 изложить в редакции:
«2.3.
Проведение региональных и
муниципальных мероприятий для приемных и подопечных детей
2007 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
200,0
администрации:
Кандалакшский район
20,0
ЗАТО
г. Полярный
40,0
Всего:
260,0
60,0
200,0
ст. 310
прочие расходы
260,0
60,0
200,0
2.6.
Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для ведения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и для служб сопровождения замещающих семейна базе детских домов
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
95,0
355,0
55,0
Всего:
505,0
95,0
355,0
55,0
ст. 310
380,0
95,0
230,0
55,0
прочие расходы
125,0
125,0
3.1.
Укрепление МТБ учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей:
медицинское оборудование
для детского дома "Журавушка" (Кольский район)
компьютерное оборудование
для общеобразовательной
школы-интерната ЗАТО
г. Североморска
2007 - 2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация Кольского района
администрация
ЗАТО
г. Североморск
администрация
г. Апатиты
администрация Ковдорского района
60,0
15,0
360,0
оборудование для прачечной СКОШИ (г. Апатиты)
170,0
70,0
25,0
50,0
300,0
медицинское оборудование
для детского дома г. Ковдора
1100,0
Всего:
1150,0
420,0
115,0
170,0
70,0
25,0
50,0
300,0
ст. 310
1150,0
420,0
115,0
170,0
70,0
25,0
50,0
300,0
прочие расходы
3.2.
Приобретение автотранспорта для
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей:
Кольская СКОШИ
2007 - 2009гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация Кольского района
250,0
150,0
Кильдинская СКОШИ
100,0
ГООУ Оленегорская СКОШИ
400,0
Всего:
900,0
250,0
150,0
400,0
100,0
ст. 310
900,0
250,0
150,0
400,0
100,0
прочие расходы
5.2.
Участие во всероссийских сборах воспитанников кадетских классов
2007 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
250,0
250,0
125,0
250,0
Всего:
875,0
250,0
250,0
125,0
250,0
ст. 310
прочие расходы
875,0
250,0
250,0
125,0
250,0»
5.2. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
13975,0
1202,0
4602,0
1167,0
1266,0
120,0
1043,0
954,0
200,0
1207,0
908,0
50,0
1256,0
ст. 310
5205,0
870,0
240,0
600,0
865,0
120,0
450,0
405,0
200,0
450,0
505,0
50,0
450,0
прочие расходы
8770,0
332,0
4362,0
567,0
401,0
593,0
549,0
757,0
403,0
806,0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего:
6971,0
Всего:
2429,0
Всего:
2361,0
Всего:
2214,0
ст. 310
1710,0
ст. 310
1435,0
ст. 310
1055,0
ст. 310
1005,0
прочие расходы
5261,0
прочие расходы
994,0
прочие расходы
1306,0
прочие расходы
1209,0
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007-2010 годы (тыс. руб.):
13975,0
0,0
4330,0
4972,0
4673,0
ст. 310
5205,0
0,0
2645,0
610,0
1950,0
прочие расходы
8770,0
0,0
1685,0
4362,0
2723,0»
6. В мероприятиях подпрограммы «Дети и творчество»:
6.1. Пункты 1.3., 1.10., 1.11., 1.12, 1.16, 1.17, 1.18 изложить в редакции:
«1.3.
Областной творческий лагерь для
одаренных воспитанников детских
домов, школ-интернатов и
специализированных учреждений
(отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг»
2009 г.
комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области
72,0
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
165,0
комитет по
образованию Мурманской области
Всего:
237,0
237,0
ст. 310
прочие расходы
237,0
237,0
1.10.
Награждение победителей международного конкурса детскойрукописной книги
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
19,58
25,0
25,0
Всего:
69,58
19,58
25,0
25,0
ст. 310
прочие расходы
69,58
19,58
25,0
25,0
1.11.
Организация и проведение дистанционных предметныхестественно-научных олимпиад
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
100,0
100,0
Всего:
200,0
100,0
100,0
ст. 310
прочие расходы
200,0
100,0
100,0
1.12.
Проведение регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. Юниор»,
направление победителей для участия в федеральных, зональных мероприятиях, всероссийскойнаучно-социальной программе «Шаг в будущее»
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
222,02
150,0
148,50
150,0
Всего:
670,52
222,02
150,0
148,5
150,0
ст. 310
прочие расходы
670,52
222,02
150,0
148,50
150,0
1.16.
Укрепление материально-технической базы ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия» для проведения областных праздников, фестивалей, конкурсов, конференций и т.п.
2007 -
2009 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
450,0
150,0
Всего:
600,0
450,0
150,0
ст. 310
600,0
450,0
150,0
прочие расходы
1.17.
Укрепление материально-технической
базы МОДЮСШ для проведения областных соревнований(приобретение оборудование для тяжелой атлетики, набора для пауэрлифтинга, ковра для художественной гимнастики)
2007 -
2009 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
50,0
90,0
Всего:
140,0
50,0
90,0
ст. 310
140,0
50,0
90,0
прочие расходы
1.18.
Размещение материалов о детском
творчестве на сайтах «Бизнес-школы», школы «А-элита», поддержка указанных сайтов
2008 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
10,0
10,0
Всего:
20,0
10,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
10,0
10,0»
6.2. Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
«Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
11954,1
2572,5
40,0
2810,0
25,0
2850,6
22,0
3634,0
ст. 310
3031,0
886,0
1065,0
458,0
622,0
прочие расходы
8923,1
1686,5
40,0
1745,0
25,0
2392,6
22,0
3012,0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего:
2612,5
Всего:
2835,0
Всего:
2872,6
Всего:
3634,0
ст. 310
886,0
ст. 310
1065,0
ст. 310
458,0
ст. 310
622,0
прочие расходы
1726,5
прочие расходы
1770,0
прочие расходы
2414,6
прочие расходы
3012,0
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы (в тыс. руб.):
11954,1
в т.ч.
0,0
11867,1
0,0
87,0
ст. 310
3031,0
в т.ч.
0,0
3031,0
0,0
0,0
прочие расходы
8923,1
в т.ч.
0,0
8836,1
0,0
87,0»
7. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции:
«Приложение № 6
к Программе
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета
с распределением по исполнителям мероприятий программы
Наименование
подпрограммы
Объемы
финанси-рования
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
"Дети и творчество"
"Дети-сироты"
"Здоровое поколение"
Исполнитель
Всего:
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Комитет по труду и
социальному развитию
Мурманской области,
всего, в том числе:
70195,0
61610,5
5838,0
19193,6
17868,4
18710,5
257,1
54,0
34,0
130,1
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8327,4
1759,8
2985,6
2095,6
1486,4
ст. 310
4831,0
2146,0
44,0
1148,0
702,0
252,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2685,0
415,0
1590,0
680,0
0,0
прочие расходы
65364,0
59464,5
5794,0
18045,6
17166,4
18458,5
257,1
54,0
34,0
130,1
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5642,4
1344,8
1395,6
1415,6
1486,4
Комитет по
образованию
Мурманской области,
всего, в том числе:
10817,6
593,6
0,0
296,8
0.0
296,8
2774,0
803,5
854,0
218,5
898,0
4330,0
1202,0
1266,0
954,0
908,0
3120,0
0,0
1190,0
1100,0
830,0
ст. 310
7069,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1304,0
500,0
522,0
0,0
282,0
2645,0
870,0
865,0
405,0
505,0
3120,0
0,0
1190,0
1100,0
830,0
прочие расходы
3748,6
593,6
0,0
296,8
0,0
296,8
1470,0
303,5
332,0
218,5
616,0
1685,0
332,0
401,0
549,0
403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по
здравоохранению
Мурманской области,
всего, в том числе:
264103,0
366,0
100,0
80,0
89,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263737,0
21385,0
179630,0
58985,0
3737,0
ст. 310
155277,0
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
155217,0
21255,0
125500,0
4855,0
3607,0
прочие расходы
108826,0
306,0
40,0
80,0
89,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108520,0
130,0
54130,0
54130,0
130,0
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области,
всего, в том числе:
3071,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3071,0
690,0
897,0
917,0
567,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ст. 310
1727,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1727,0
386,0
543,0
458,0
340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
1344,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1344,0
304,0
354,00
459,00
227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области,
всего, в том числе:
2297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2297,0
527,0
560,0
589,0
621,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2297,0
527,0
560,0
589,0
621,0
Управление внутренних
дел по Мурманской
области,
всего, в том числе:
25557,2557,6
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2557,6
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
строительства и ЖКХ
Мурманской области,
всего, в том числе:
607101,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
607101,0
41500,0
139481,0
301120,0
125000,0
ст. 310
558395,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
558395,8
41500,0
102275,8
293820,0
121000,0
прочие расходы
48705,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48705,2
0,0
37205,2
7300,0
4000,0
Управление по делам
молодежи Мурманской
области,
всего, в том числе:
10012,0
4247,0
892,0
992,0
1136,0
1227,0
5765,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
10012,0
4247,0
892,0
992,0
1136,0
1227,0
5765,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
970154,2
69374,7
7592,5
21372,9
19946,0
20463,3
11867,1
2572,5
2810,0
2850,6
3634,0
4330,0
1202,0
1266,0
954,0
908,0
884582,4
65171,8
323846,6
363889,6
131674,4
ст. 310
727299,8
2206,0
104,0
1148,0
702,0
252,0
3031,0
886,0
1065,0
458,0
622,0
2645,0
870,0
865,0
405,0
505,0
719417,8
63170,0
223055,8
307755,0
125437,0
прочие расходы
242854,4
67168,7
7488,5
20224,9
19244,0
20211,3
8836,1
1686,5
1745,0
2392,6
3012,0
1685,0
332,0
401,0
549,0
403,0
165164,6
2001,8
100790,8
56134,6
6237,4»
8. Дополнить Программу приложением № 7:
«Приложение № 7
к Программе
Правила
предоставления и расходования в 2008 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на финансовое обеспечение мероприятий
по оснащению муниципальных детских городских больниц
современным лечебно-диагностическим оборудованием
Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления за счет средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) (далее - муниципальные образования) на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению муниципальных детских городских больниц современным лечебно-диагностическим оборудованием в соответствии с приложением N 2 региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы (далее соответственно - Программа, субсидии).
Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Программой на указанные цели.
Общий объем субсидий (Sгб) определяется исходя из размера средств областного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы:
Sгб = Sum(Sмоi),
где Sгб - общий объем субсидий;
Sмоi - объем субсидии, рассчитываемой для каждого муниципального образования.
Sмоi = Sоб х Кгбi,
где Sоб - сумма субсидии для оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием одной муниципальной детской городской больницы (19 000 тыс. руб.);
Кгб - количество муниципальных детских городских больниц в i-том муниципальном образовании.
Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется комитетом по здравоохранению Мурманской области в установленном порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в 2008 году учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
Комитет по здравоохранению Мурманской области заключает с уполномоченными органами местного самоуправления соглашения (договоры) по реализации мероприятий.
Органы местного самоуправления - получатели субсидий представляют ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по здравоохранению Мурманской области отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, устанавливаемой комитетом по здравоохранению Мурманской области.
Органы местного самоуправления - получатели субсидий несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование субсидий.
В случае нецелевого использования субсидий соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном настоящими Правилами.
При установлении комитетом по здравоохранению Мурманской области отсутствия потребности муниципального образования в субсидии ее остаток подлежит возврату в доход областного бюджета. В случае неперечисления остатка субсидии в доход областного бюджета он подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном финансовым органом Мурманской области.
Контроль за правильностью использования муниципальными образованиями субсидий осуществляют комитет по здравоохранению Мурманской области, финансовый орган Мурманской области, Контрольно-счетная палата Мурманской области.»
___________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Мурманский вестник № 40 от 06.03.2009 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Сбалансированность бюджетов, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из бюджета Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 040.000.000 Семья, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 040.080.000 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства, 040.080.000 Участие в формировании уставного капитала кредитных организаций |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: