Основная информация
Дата опубликования: | 20 февраля 2013г. |
Номер документа: | RU04000201300091 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 68
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3136-V «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 79, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635, от 24.02.2012 № 79, от 05.07.2012 № 402, от 17.09.2012 № 537, от 09.11.2012 № 659, от 04.12.2012 № 724) (далее – Программа):
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям
Источник
финансиро-вания
Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.*
2011 - 2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
10240,042
26,624
1447,124
1611,256
3086,841
2489,811
1578,386
Федеральный бюджет
2713,65
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
Республи-канский
бюджет
859,638
21,775
86,963
142,15
268,40
192,80
147,55
Местный
бюджет
51,154
4,849
8,111
26,606
3,841
3,911
3,836
Внебюджет-ные средства
6615,60
0,00
1010,40
1091,50
1948,60
1583,10
982,00
__________________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств»
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.3.1. В абзаце первом цифры «10239,952» заменить цифрами «10240,042».
1.3.2. В абзаце четвертом цифры «53,064» заменить цифрами «51,154».
1.3.3. В абзаце пятом цифры «6613,60» заменить цифрами «6615,60».
1.3. Приложения №№ 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия
И. Егоров
___________________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.02.2013 № 68
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
№№п/п
Наименование
мероприятия
Сроки
выполнения
работ,
гг.
Исполнители
Источники
финансирования*
Объем финансирования (млн. руб.)
Ожидаемые
результаты
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
Итого
26,624
1447,124
1611,256
3086,841
2489,811
1578,386
10240,042
Федеральный
бюджет**
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
2713,65
Республиканский
бюджет
21,775
86,963
142,15
268,40
192,80
147,55
859,638
Местный бюджет**
4,849
8,111
26,606
3,841
3,911
3,836
51,154
Внебюд-жетные
источники**
0,00
1010,40
1091,50
1948,60
1583,10
982,00
6615,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Капитальные вложения
Всего по объектам
Республики Бурятия, в том числе
2011 -
2016
Итого
13,153
1435,65
1540,71
3083,37
2486,18
1545,77
10104,833
а)
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Федеральный
бюджет**
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
2713,65
Республиканский
бюджет
13,025
80,05
90,15
268,40
192,80
118,60
763,025
Местный бюджет**
0,128
3,55
10,06
0,37
0,28
0,17
14,558
б)
Создание туристской
инфраструктуры на
территории кластеров***
Внебюд-жетные
источники**
0,00
1010,40
1089,50
1948,60
1583,10
982,00
6613,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район
Итого по Кабанскому району
2011 -
2016
Итого
6,814
734,05
751,58
1348,90
1050,30
625,30
4516,944
Создание туристско-рекреационного
кластера
«Подлеморье», создание 2500 рабочих мест,
увеличение туристского потока
до 450 тыс.
туристов в год
1.1.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера «Подлеморье», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Федеральный бюджет**
0,00
181,65
170,00
380,00
300,00
180,00
1211,65
Республиканский
бюджет
6,775
38,00
44,1
119,60
81,50
48,00
337,975
Местный бюджет**
0,039
0,00
7,58
0,00
0,00
0,00
7,547
1.1.1.1.
Разработка проекта
планировки туристско-рекреационного
кластера «Подлеморье»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
Местный бюджет**
0,039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,039
1.1.1.2.
Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ
«Сухая», включая
разработку проектно-сметной документации
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
165,00
57,50
0,00
0,00
0,00
222,50
Республиканский
бюджет
4,275
38,00
6,20
0,00
0,00
0,00
48,475
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.3.
Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия
Минтранс РБ
Федеральный
бюджет**
0,00
16,65
60,70
0,00
0,00
0,00
77,35
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
6,60
0,00
0,00
0,00
6,60
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,02
1.1.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора
Минстрой РБ,
МО «Кабанский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
2,50
Местный бюджет**
0,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
2,50
1.1.1.5.
Строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,00
0,00
51,80
0,00
0,00
0,00
51,80
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
23,80
0,00
0,00
0,00
23,80
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
1.1.1.6.
Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений
Минстрой РБ,
МО «Кабанский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Местный бюджет**
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.
Создание туристской
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»
Внебюджетные
источники**
0,00
514,40
529,90
849,30
668,80
397,30
2959,70
1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район
Итого по
Кяхтинскому району
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Итого
1,777
220,70
240,14
499,60
420,28
277,85
1660,347
Создание
автотуристского кластера «Кяхта», создание более 1000
дополнительных рабочих мест,
увеличение
туристского потока
до 350 тыс. человек
в год
1.2.1.
Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:
Федеральный
бюджет**
0,00
50,00
55,00
140,00
120,00
80,00
445,00
Республиканский
бюджет
1,75
13,87
14,15
42,90
32,60
21,30
126,57
Местный бюджет**
0,027
1,83
0,89
0,1
0,08
0,05
2,977
1.2.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Кяхта»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
Местный бюджет**
0,027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.2.
Строительство
водозабора и сетей
водоснабжения АТК
«Кяхта»
Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский
район» (по
согласованию)
Федераль-ный бюджет**
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
Республиканский
бюджет
0,00
12,07
0,00
0,00
0,00
0,00
12,07
Местный бюджет**
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.2.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»
Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80
Местный бюджет**
0,00
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80
1.2.1.4.
Строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»
Минстрой РБ
Федераль-ный бюджет**
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
55,00
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
13,30
0,00
0,00
0,00
13,30
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
1.2.1.5.
Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»
Минтранс РБ,
МО «Кяхтинский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,00
0,85
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,00
0,85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.2.
Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта»
Внебюджетные
источники**
0,00
155,00
170,10
316,60
267,60
176,50
1085,80
1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район
Итого по Иволгинскому району
Итого
2,031
261,00
306,25
642,44
490,30
312,66
2014,681
Создание
автотуристского кластера
«Байкальский»,
создание более 1200 дополнительных
рабочих мест,
увеличение туристского потока
до 400 тыс. человек
в год
1.3.1.
Создание комплекса
обеспечивающей
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)
Федераль-ный
бюджет**
0,00
60,00
70,00
180,00
140,00
90,00
540,00
Республиканский
бюджет
2,00
14,71
18,40
55,10
38,00
24,00
152,21
Местный бюджет**
0,031
0,29
1,55
0,14
0,10
0,06
2,171
1.3.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского
кластера «Байкальский»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Местный бюджет**
0,031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,031
1.3.1.2.
Строительство водовода «Тапхар – АТК Байкальский», 1 этап «Реконструкция водовода «Тапхар»
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,00
60,00
8,62
0,00
0,00
0,00
68,62
Республиканский
бюджет
0,00
14,46
2,08
0,00
0,00
0,00
16,54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Местный бюджет**
0,00
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,05
1.3.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения
Минтранс РБ,
МО «Иволгинский
район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
1,50
Местный бюджет**
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
1,50
1.3.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»
Минстрой РБ,
МО «Иволгинский
район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
Местный бюджет**
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
1.3.1.5.
Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,00
0,00
61,38
0,00
0,00
0,00
61,38
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
14,82
0,00
0,00
0,00
14,82
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
1.3.2.
Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»
Внебюджетные
источники**
0,00
186,00
216,30
407,20
312,20
198,60
1320,30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район
Итого по
Тункинскому району
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Итого
2,531
219,90
242,74
592,43
525,30
329,96
1912,861
Создание
автотуристского кластера «Тункинская долина», создание
более 1000 дополнительных
рабочих мест,
увеличение туристского потока до 300 тыс.
туристов в год
1.4.1.
Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:
Федеральный
бюджет**
0,00
50,00
56,00
166,00
150,00
95,00
517,00
Республиканский
бюджет
2,50
13,47
13,50
50,80
40,70
25,30
146,27
Местный бюджет**
0,031
1,43
0,04
0,13
0,10
0,06
1,791
1.4.1.1.
Разработка проекта
планировки
автотуристского
кластера «Тункинская долина»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)
Республиканский
бюджет
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Местный бюджет**
0,031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.2.
Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук – Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Местный бюджет**
0,015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,015
1.4.1.3.
Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория (1 этап)
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0
Республиканский
бюджет
0,00
12,07
0,00
0,00
0,00
0,00
12,07
Местный бюджет**
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.4.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»
Минстрой РБ,
МО «Тункинский
район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
Местный бюджет**
0,00
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.5.
Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»
Минстрой РБ
Федеральный бюджет**
0,00
0,00
56,00
0,00
0,00
0,00
56,00
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
13,50
0,00
0,00
0,00
13,50
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
1.4.2.
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»
Внебюджетные
источники**
0,00
155,0
173,2
375,5
334,5
209,6
1247,8
2. Текущие расходы
Всего по мероприятиям
2011 -
2016
Всего
13,471
11,474
70,546
3,471
3,631
32,616
135,209
Республиканский
бюджет
8,75
6,913
52,00
0,00
0,00
28,95
96,613
Местный бюджет**
4,721
4,561
16,546
3,471
3,631
3,666
36,596
Внебюджетные
источники
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"
Итого по мероприятиям задачи 2.1
2011 -
2016
Итого
0,86
0,51
8,01
0,09
0,01
1,13
10,61
Республиканский
бюджет
0,60
0,00
8,00
0,00
0,00
1,00
9,60
Местный бюджет**
0,26
0,51
0,01
0,09
0,01
0,13
1,01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.1.
Совершенствование
системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69)
2011
РА по туризму,
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в
валовой
региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма
2.1.2.
Аналитические работы по оценке
инвестиционных проектов
2012 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
Создание
благоприятных организационно-техничес-ких условий
для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии
Местный бюджет**
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.3.
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг
Республики Бурятия
2016
РА по туризму,
научно-
исследовательские
центры,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
Формирование базы данных для
проведения
аналитических
работ, планирования развития туристских территорий
2.1.4.
Разработка методических основ
информационно-коммуникационного обеспечения развития туризма
2011
РА по туризму,
исполнители
Республиканский
бюджет
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
2.1.5.
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Местный бюджет**
0,26
0,01
0,01
0,09
0,01
0,13
0,51
2.1.6.
Разработка Программы развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2030 года
2012 -2013
Минтранс РБ
Республиканский бюджет
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
8,00
Расчет объема перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011 -
2016
Итого
5,55
5,08
41,895
0,24
0,265
14,335
67,365
Республиканский
бюджет
5,00
5,00
26,00
0,00
0,00
14,00
50,00
Местный бюджет**
0,55
0,08
13,895
0,24
0,265
0,335
15,365
Внебюджетные
источники
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2.2.1.
Стимулирование
развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, по благоустройству территорий,
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
1,50
1,00
0,00
0,00
6,00
8,50
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение
количества
туристских прибытий
в Республику
Бурятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
прилегающих к объектам туристского показа, на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере туризма»)
Местный бюджет
0,55
0,08
0,895
0,24
0,265
0,335
2,365
2.2.2.
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия
от 07.12.2009 № 453
«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий
на возмещение части
затрат за счет средств республиканского бюджета»
2011 -
2016
РА по туризму
Республиканский
бюджет
5,00
3,50
10,00
0,00
0,00
8,00
26,50
Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособных туристских
услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2.3.
Реализация мероприятий по субсидированию на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия
2013
РА по туризму, МО (по согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
Расширение известности
туристического кластера Республики Бурятия, поддержание положительного имиджа туризма
Местный бюджет
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
0,00
13,00
Внебюджетные
источники
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
Итого по мероприятиям задачи 2.3
2011 -
2016
Итого
7,061
5,164
21,361
3,141
3,356
17,151
57,234
Республиканский
бюджет
3,15
1,913
18,00
0,00
0,00
13,95
37,013
Местный бюджет**
3,911
3,251
3,361
3,141
3,356
3,201
20,221
2.3.1.
Содействие участию
субъектов туристической деятельности в российских и международных
выставках
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
1,05
0,00
2,50
0,00
0,00
7,75
11,30
Привлечение
туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма,
поддержание
положительного имиджа Республики
Бурятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.2.
Проведение республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии» в г. Улан-Удэ
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,10
0,50
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и
въездного туризма. Повышение
доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
Местный бюджет**
0,088
0,092
0,077
0,077
0,077
0,077
0,488
2.3.3.
Проведение международной научно-практической
конференции «Устойчивое развитие туризма»
2013,
2015
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период.
Развитие международных и
межрегинальных связей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.4.
Организация промотуров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе,
туроператоры
Республиканский
бюджет
0,10
0,493
1,50
0,00
0,00
0,50
2,593
Использование возможностей СМИ для увеличения
привлекательности Республики Бурятия как региона туризма,
привлечения
туристов в
республику, поиска потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,71
0,077
0,022
0,082
0,022
0,082
0,995
2.3.5.
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
1,40
Привлечение
туристов за счет
повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма:
событийного,
экологического,
активного, культурно-
познавательного
Местный бюджет**
0,465
0,105
0,145
0,12
0,165
0,14
1,14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.6.
Выпуск пакета информационно-рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям, календари и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление и размещение наружной рекламы
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,50
0,225
1,60
0,00
0,00
2,50
4,825
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия,
привлечение
потенциальных
инвесторов
Местный бюджет**
1,565
1,00
1,105
0,95
1,12
0,97
6,71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.7.
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой
информации о туризме, экологии,
истории и культуре
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,27
0,49
1,00
0,00
0,00
0,30
2,06
Расширение известности туристического
кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание положительного
имиджа туризма
Местный бюджет**
0,15
0,10
0,11
0,08
0,13
0,08
0,65
2.3.8.
Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах, в т. ч. в рамках аутсорсинга.
Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия)
2012 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,30
0,51
Создание условий для информационно-
коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия.
Расширение
известности на
всероссийском и международном туристских рынках с
целью увеличения туристического потока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.9.
Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсам Бурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах)
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,50
0,00
10,00
0,00
0,00
1,00
11,50
Информирование
населения о
туристическом
потенциале Бурятии,
о проводимых
мероприятиях в
сфере туризма
2.3.10.
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов
«Чайный путь»,
«Байкал - Хубсугул», «Восточное кольцо» и др., в том числе проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,40
0,495
0,00
0,00
0,00
0,50
1,395
Развитие
международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение
потенциальных
инвесторов
Местный бюджет**
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.11.
Организация рабочих встреч (work-shops, road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсов Бурятии
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
туроператоры,
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,33
0,00
1,00
0,00
0,00
0,30
1,63
Увеличение
привлекательности Республики Бурятия
как региона
туризма, развитие внутреннего туризма,
привлечение
туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма,
повышение
доходности в сфере туризма
_____________________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
**Справочно.
***Справочно, включая разработку проектной документации.
___________________________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.02.2013 № 68
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
РАСПИСАНИЕ
финансирования Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
(млн. рублей)
Источники
и направления
финансирования
Общий
объем
финанси-рования,
предусмот-ренный по
Программе
на весь
период
реализации
В том числе по годам реализации Программы:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
10240,042
26,624
1447,124
1611,256
3086,841
2489,811
1578,386
Республиканский
бюджет
859,638
21,775
86,963
142,15
268,40
192,80
147,55
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
763,025
13,025
80,05
90,15
268,40
192,80
118,60
Текущие расходы
96,613
8,75
6,913
52,00
0,00
0,00
28,95
Прочие нужды
Федеральный
бюджет
2713,65
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
2713,65
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
51,154
4,849
8,111
26,606
3,841
3,911
3,836
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
14,558
0,128
3,55
10,06
0,37
0,28
0,17
1
2
3
4
5
6
7
8
Текущие расходы
36,596
4,721
4,561
16,546
3,471
3,631
3,666
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
источники
6615,60
0,00
1010,40
1091,50
1948,60
1583,10
982,00
в том числе:
Государственные
и капитальные вложения
6613,60
0,00
1010,40
1089,50
1948,60
1583,10
982,00
Текущие расходы
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 68
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3136-V «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 79, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635, от 24.02.2012 № 79, от 05.07.2012 № 402, от 17.09.2012 № 537, от 09.11.2012 № 659, от 04.12.2012 № 724) (далее – Программа):
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям
Источник
финансиро-вания
Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.*
2011 - 2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
10240,042
26,624
1447,124
1611,256
3086,841
2489,811
1578,386
Федеральный бюджет
2713,65
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
Республи-канский
бюджет
859,638
21,775
86,963
142,15
268,40
192,80
147,55
Местный
бюджет
51,154
4,849
8,111
26,606
3,841
3,911
3,836
Внебюджет-ные средства
6615,60
0,00
1010,40
1091,50
1948,60
1583,10
982,00
__________________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств»
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.3.1. В абзаце первом цифры «10239,952» заменить цифрами «10240,042».
1.3.2. В абзаце четвертом цифры «53,064» заменить цифрами «51,154».
1.3.3. В абзаце пятом цифры «6613,60» заменить цифрами «6615,60».
1.3. Приложения №№ 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия
И. Егоров
___________________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.02.2013 № 68
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
№№п/п
Наименование
мероприятия
Сроки
выполнения
работ,
гг.
Исполнители
Источники
финансирования*
Объем финансирования (млн. руб.)
Ожидаемые
результаты
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
Итого
26,624
1447,124
1611,256
3086,841
2489,811
1578,386
10240,042
Федеральный
бюджет**
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
2713,65
Республиканский
бюджет
21,775
86,963
142,15
268,40
192,80
147,55
859,638
Местный бюджет**
4,849
8,111
26,606
3,841
3,911
3,836
51,154
Внебюд-жетные
источники**
0,00
1010,40
1091,50
1948,60
1583,10
982,00
6615,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Капитальные вложения
Всего по объектам
Республики Бурятия, в том числе
2011 -
2016
Итого
13,153
1435,65
1540,71
3083,37
2486,18
1545,77
10104,833
а)
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Федеральный
бюджет**
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
2713,65
Республиканский
бюджет
13,025
80,05
90,15
268,40
192,80
118,60
763,025
Местный бюджет**
0,128
3,55
10,06
0,37
0,28
0,17
14,558
б)
Создание туристской
инфраструктуры на
территории кластеров***
Внебюд-жетные
источники**
0,00
1010,40
1089,50
1948,60
1583,10
982,00
6613,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район
Итого по Кабанскому району
2011 -
2016
Итого
6,814
734,05
751,58
1348,90
1050,30
625,30
4516,944
Создание туристско-рекреационного
кластера
«Подлеморье», создание 2500 рабочих мест,
увеличение туристского потока
до 450 тыс.
туристов в год
1.1.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера «Подлеморье», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Федеральный бюджет**
0,00
181,65
170,00
380,00
300,00
180,00
1211,65
Республиканский
бюджет
6,775
38,00
44,1
119,60
81,50
48,00
337,975
Местный бюджет**
0,039
0,00
7,58
0,00
0,00
0,00
7,547
1.1.1.1.
Разработка проекта
планировки туристско-рекреационного
кластера «Подлеморье»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
Местный бюджет**
0,039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,039
1.1.1.2.
Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ
«Сухая», включая
разработку проектно-сметной документации
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
165,00
57,50
0,00
0,00
0,00
222,50
Республиканский
бюджет
4,275
38,00
6,20
0,00
0,00
0,00
48,475
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.3.
Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия
Минтранс РБ
Федеральный
бюджет**
0,00
16,65
60,70
0,00
0,00
0,00
77,35
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
6,60
0,00
0,00
0,00
6,60
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,02
1.1.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора
Минстрой РБ,
МО «Кабанский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
2,50
Местный бюджет**
0,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
2,50
1.1.1.5.
Строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,00
0,00
51,80
0,00
0,00
0,00
51,80
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
23,80
0,00
0,00
0,00
23,80
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
1.1.1.6.
Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений
Минстрой РБ,
МО «Кабанский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Местный бюджет**
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.
Создание туристской
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»
Внебюджетные
источники**
0,00
514,40
529,90
849,30
668,80
397,30
2959,70
1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район
Итого по
Кяхтинскому району
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Итого
1,777
220,70
240,14
499,60
420,28
277,85
1660,347
Создание
автотуристского кластера «Кяхта», создание более 1000
дополнительных рабочих мест,
увеличение
туристского потока
до 350 тыс. человек
в год
1.2.1.
Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:
Федеральный
бюджет**
0,00
50,00
55,00
140,00
120,00
80,00
445,00
Республиканский
бюджет
1,75
13,87
14,15
42,90
32,60
21,30
126,57
Местный бюджет**
0,027
1,83
0,89
0,1
0,08
0,05
2,977
1.2.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Кяхта»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
Местный бюджет**
0,027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.2.
Строительство
водозабора и сетей
водоснабжения АТК
«Кяхта»
Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский
район» (по
согласованию)
Федераль-ный бюджет**
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
Республиканский
бюджет
0,00
12,07
0,00
0,00
0,00
0,00
12,07
Местный бюджет**
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.2.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»
Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80
Местный бюджет**
0,00
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80
1.2.1.4.
Строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»
Минстрой РБ
Федераль-ный бюджет**
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
55,00
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
13,30
0,00
0,00
0,00
13,30
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
1.2.1.5.
Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»
Минтранс РБ,
МО «Кяхтинский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,00
0,85
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,00
0,85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.2.
Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта»
Внебюджетные
источники**
0,00
155,00
170,10
316,60
267,60
176,50
1085,80
1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район
Итого по Иволгинскому району
Итого
2,031
261,00
306,25
642,44
490,30
312,66
2014,681
Создание
автотуристского кластера
«Байкальский»,
создание более 1200 дополнительных
рабочих мест,
увеличение туристского потока
до 400 тыс. человек
в год
1.3.1.
Создание комплекса
обеспечивающей
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)
Федераль-ный
бюджет**
0,00
60,00
70,00
180,00
140,00
90,00
540,00
Республиканский
бюджет
2,00
14,71
18,40
55,10
38,00
24,00
152,21
Местный бюджет**
0,031
0,29
1,55
0,14
0,10
0,06
2,171
1.3.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского
кластера «Байкальский»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Местный бюджет**
0,031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,031
1.3.1.2.
Строительство водовода «Тапхар – АТК Байкальский», 1 этап «Реконструкция водовода «Тапхар»
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,00
60,00
8,62
0,00
0,00
0,00
68,62
Республиканский
бюджет
0,00
14,46
2,08
0,00
0,00
0,00
16,54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Местный бюджет**
0,00
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,05
1.3.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения
Минтранс РБ,
МО «Иволгинский
район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
1,50
Местный бюджет**
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
1,50
1.3.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»
Минстрой РБ,
МО «Иволгинский
район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
Местный бюджет**
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
1.3.1.5.
Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,00
0,00
61,38
0,00
0,00
0,00
61,38
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
14,82
0,00
0,00
0,00
14,82
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
1.3.2.
Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»
Внебюджетные
источники**
0,00
186,00
216,30
407,20
312,20
198,60
1320,30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район
Итого по
Тункинскому району
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Итого
2,531
219,90
242,74
592,43
525,30
329,96
1912,861
Создание
автотуристского кластера «Тункинская долина», создание
более 1000 дополнительных
рабочих мест,
увеличение туристского потока до 300 тыс.
туристов в год
1.4.1.
Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:
Федеральный
бюджет**
0,00
50,00
56,00
166,00
150,00
95,00
517,00
Республиканский
бюджет
2,50
13,47
13,50
50,80
40,70
25,30
146,27
Местный бюджет**
0,031
1,43
0,04
0,13
0,10
0,06
1,791
1.4.1.1.
Разработка проекта
планировки
автотуристского
кластера «Тункинская долина»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)
Республиканский
бюджет
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Местный бюджет**
0,031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.2.
Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук – Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Местный бюджет**
0,015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,015
1.4.1.3.
Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория (1 этап)
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0
Республиканский
бюджет
0,00
12,07
0,00
0,00
0,00
0,00
12,07
Местный бюджет**
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.4.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»
Минстрой РБ,
МО «Тункинский
район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
Местный бюджет**
0,00
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.5.
Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»
Минстрой РБ
Федеральный бюджет**
0,00
0,00
56,00
0,00
0,00
0,00
56,00
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
13,50
0,00
0,00
0,00
13,50
Местный бюджет**
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
1.4.2.
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»
Внебюджетные
источники**
0,00
155,0
173,2
375,5
334,5
209,6
1247,8
2. Текущие расходы
Всего по мероприятиям
2011 -
2016
Всего
13,471
11,474
70,546
3,471
3,631
32,616
135,209
Республиканский
бюджет
8,75
6,913
52,00
0,00
0,00
28,95
96,613
Местный бюджет**
4,721
4,561
16,546
3,471
3,631
3,666
36,596
Внебюджетные
источники
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"
Итого по мероприятиям задачи 2.1
2011 -
2016
Итого
0,86
0,51
8,01
0,09
0,01
1,13
10,61
Республиканский
бюджет
0,60
0,00
8,00
0,00
0,00
1,00
9,60
Местный бюджет**
0,26
0,51
0,01
0,09
0,01
0,13
1,01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.1.
Совершенствование
системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69)
2011
РА по туризму,
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в
валовой
региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма
2.1.2.
Аналитические работы по оценке
инвестиционных проектов
2012 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
Создание
благоприятных организационно-техничес-ких условий
для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии
Местный бюджет**
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.3.
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг
Республики Бурятия
2016
РА по туризму,
научно-
исследовательские
центры,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
Формирование базы данных для
проведения
аналитических
работ, планирования развития туристских территорий
2.1.4.
Разработка методических основ
информационно-коммуникационного обеспечения развития туризма
2011
РА по туризму,
исполнители
Республиканский
бюджет
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
2.1.5.
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Местный бюджет**
0,26
0,01
0,01
0,09
0,01
0,13
0,51
2.1.6.
Разработка Программы развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2030 года
2012 -2013
Минтранс РБ
Республиканский бюджет
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
8,00
Расчет объема перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011 -
2016
Итого
5,55
5,08
41,895
0,24
0,265
14,335
67,365
Республиканский
бюджет
5,00
5,00
26,00
0,00
0,00
14,00
50,00
Местный бюджет**
0,55
0,08
13,895
0,24
0,265
0,335
15,365
Внебюджетные
источники
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2.2.1.
Стимулирование
развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, по благоустройству территорий,
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
1,50
1,00
0,00
0,00
6,00
8,50
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение
количества
туристских прибытий
в Республику
Бурятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
прилегающих к объектам туристского показа, на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере туризма»)
Местный бюджет
0,55
0,08
0,895
0,24
0,265
0,335
2,365
2.2.2.
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия
от 07.12.2009 № 453
«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий
на возмещение части
затрат за счет средств республиканского бюджета»
2011 -
2016
РА по туризму
Республиканский
бюджет
5,00
3,50
10,00
0,00
0,00
8,00
26,50
Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособных туристских
услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2.3.
Реализация мероприятий по субсидированию на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия
2013
РА по туризму, МО (по согласованию)
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
Расширение известности
туристического кластера Республики Бурятия, поддержание положительного имиджа туризма
Местный бюджет
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
0,00
13,00
Внебюджетные
источники
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
Итого по мероприятиям задачи 2.3
2011 -
2016
Итого
7,061
5,164
21,361
3,141
3,356
17,151
57,234
Республиканский
бюджет
3,15
1,913
18,00
0,00
0,00
13,95
37,013
Местный бюджет**
3,911
3,251
3,361
3,141
3,356
3,201
20,221
2.3.1.
Содействие участию
субъектов туристической деятельности в российских и международных
выставках
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
1,05
0,00
2,50
0,00
0,00
7,75
11,30
Привлечение
туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма,
поддержание
положительного имиджа Республики
Бурятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.2.
Проведение республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии» в г. Улан-Удэ
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,10
0,50
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и
въездного туризма. Повышение
доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
Местный бюджет**
0,088
0,092
0,077
0,077
0,077
0,077
0,488
2.3.3.
Проведение международной научно-практической
конференции «Устойчивое развитие туризма»
2013,
2015
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период.
Развитие международных и
межрегинальных связей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.4.
Организация промотуров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе,
туроператоры
Республиканский
бюджет
0,10
0,493
1,50
0,00
0,00
0,50
2,593
Использование возможностей СМИ для увеличения
привлекательности Республики Бурятия как региона туризма,
привлечения
туристов в
республику, поиска потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,71
0,077
0,022
0,082
0,022
0,082
0,995
2.3.5.
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
1,40
Привлечение
туристов за счет
повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма:
событийного,
экологического,
активного, культурно-
познавательного
Местный бюджет**
0,465
0,105
0,145
0,12
0,165
0,14
1,14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.6.
Выпуск пакета информационно-рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям, календари и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление и размещение наружной рекламы
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,50
0,225
1,60
0,00
0,00
2,50
4,825
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия,
привлечение
потенциальных
инвесторов
Местный бюджет**
1,565
1,00
1,105
0,95
1,12
0,97
6,71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.7.
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой
информации о туризме, экологии,
истории и культуре
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,27
0,49
1,00
0,00
0,00
0,30
2,06
Расширение известности туристического
кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание положительного
имиджа туризма
Местный бюджет**
0,15
0,10
0,11
0,08
0,13
0,08
0,65
2.3.8.
Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах, в т. ч. в рамках аутсорсинга.
Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия)
2012 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,30
0,51
Создание условий для информационно-
коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия.
Расширение
известности на
всероссийском и международном туристских рынках с
целью увеличения туристического потока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.9.
Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсам Бурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах)
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,50
0,00
10,00
0,00
0,00
1,00
11,50
Информирование
населения о
туристическом
потенциале Бурятии,
о проводимых
мероприятиях в
сфере туризма
2.3.10.
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов
«Чайный путь»,
«Байкал - Хубсугул», «Восточное кольцо» и др., в том числе проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,40
0,495
0,00
0,00
0,00
0,50
1,395
Развитие
международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение
потенциальных
инвесторов
Местный бюджет**
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.11.
Организация рабочих встреч (work-shops, road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсов Бурятии
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
туроператоры,
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский
бюджет
0,33
0,00
1,00
0,00
0,00
0,30
1,63
Увеличение
привлекательности Республики Бурятия
как региона
туризма, развитие внутреннего туризма,
привлечение
туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма,
повышение
доходности в сфере туризма
_____________________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
**Справочно.
***Справочно, включая разработку проектной документации.
___________________________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.02.2013 № 68
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
РАСПИСАНИЕ
финансирования Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
(млн. рублей)
Источники
и направления
финансирования
Общий
объем
финанси-рования,
предусмот-ренный по
Программе
на весь
период
реализации
В том числе по годам реализации Программы:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
10240,042
26,624
1447,124
1611,256
3086,841
2489,811
1578,386
Республиканский
бюджет
859,638
21,775
86,963
142,15
268,40
192,80
147,55
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
763,025
13,025
80,05
90,15
268,40
192,80
118,60
Текущие расходы
96,613
8,75
6,913
52,00
0,00
0,00
28,95
Прочие нужды
Федеральный
бюджет
2713,65
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
2713,65
0,00
341,65
351,00
866,00
710,00
445,00
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
51,154
4,849
8,111
26,606
3,841
3,911
3,836
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
14,558
0,128
3,55
10,06
0,37
0,28
0,17
1
2
3
4
5
6
7
8
Текущие расходы
36,596
4,721
4,561
16,546
3,471
3,631
3,666
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
источники
6615,60
0,00
1010,40
1091,50
1948,60
1583,10
982,00
в том числе:
Государственные
и капитальные вложения
6613,60
0,00
1010,40
1089,50
1948,60
1583,10
982,00
Текущие расходы
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бурятия № 21 от 26.02.2013 стр. 32-38, Официальный вестник №18 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: