Основная информация
Дата опубликования: | 20 февраля 2014г. |
Номер документа: | RU89000201400159 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 118-ЗАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
20 февраля 2014 г. № 127-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
Цели Государственной программы
обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, торговли и сельских территорий, а также обеспечение продовольственной безопасности и эпизоотического благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Задачи Государственной программы
1. Сохранение и устойчивое развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе традиционных отраслей.
2. Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Развитие системы продовольственного обеспечения региона, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания.
4. Создание научных, кадровых и организационно-правовых, а также финансовых основ для
совершенствования кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Устойчивое развитие сельских территорий, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа.
7. Финансовое обеспечение и сопровождение
реализации Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
1. Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства от общего числа предприятий отрасли с учетом государственной поддержки.
2. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.
3. Доля производства продукции в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве в общем объеме валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа
Программно-целевые инструменты Государственной программы
ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1141-П
Подпрограммы
1. Подпрограмма 1 «Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. Подпрограмма 3 «Развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа».
4. Подпрограмма 4 «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа».
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа».
6. Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа».
7. Подпрограмма 7 «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
8. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объем финансирования –
22 417 136 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета
504 226 тыс. руб. (справочно)
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
20 172 260 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
2 244 876 тыс. руб.
2014 год – 3 639 207
3 639 207
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, –
79 219 тыс. руб.
79 219
2015 год – 4 515 066
3 589 816
925 250
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, –
88 912 тыс. руб.
88 912
2016 год – 3 681 031
2 695 161
985 870
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, –
67 219 тыс. руб.
67 219
2017 год – 2 645 458
2 562 019
83 439
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 67 219 тыс. руб.
67 219
2018 год – 2 645 458
2 562 019
83 439
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 67 219 тыс. руб.
67 219
2019 год – 2 645 458
2 562 019
83 439
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 67 219 тыс. руб.
67 219
2020 год – 2 645 458
2 562 019
83 439
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 67 219 тыс. руб.
67 219
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
в ходе выполнения комплекса мероприятий будут созданы предпосылки для вывода аграрной экономики Ямало-Ненецкого автономного округа на качественно новый уровень роста производства сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности и рентабельности агропромышленного производства, социального обновления села, обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и стабилизации эпизоотической ситуации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Реализация мероприятий Государственной
программы и использование программно-целевых
инструментов позволят:
- выполнить задачи перехода аграрной экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа на новые стандарты в рамках требований Всемирной торговой организации (далее – ВТО);
- создать условия для глубокой переработки продукции сельского хозяйства путём реализации инвестиционных и инновационных проектов;
- внедрить в производство новые технологии для получения продукции с высокой добавленной
стоимостью;
- создать систему продовольственной безопасности для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа;
- снизить заболеваемость животных заразными, в том
числе особо опасными, карантинными болезнями,
создающими угрозу здоровью населения и экономический ущерб от заболеваний животных;
- смягчить последствия сезонных вспышек природно-очаговых болезней.
На основе экономического роста в агропромышленном производстве будет обеспечено развитие других отраслей народного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, повышение инвестиционной активности и занятости населения. Повысятся доходы работников сельского хозяйства и уровень жизни сельского населения Ямало-Ненецкого автономного округа
».
2. В разделе II Государственной программы:
2.1. в абзаце первом слова «целевая программа ведомства» заменить словами «ведомственная целевая программа»;
2.2. абзацы второй – девятый изложить в следующей редакции:
«1) «Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»;
2) «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа»;
3) «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»;
4) «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5) «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»;
6) «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа»;
7) «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
8) «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год представлен в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.».
3. Раздел IV Государственной программы изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, не планируется.».
4. Дополнить Государственную программу разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Настоящая Государственная программа является инструментом общего государственного регулирования и развития агропромышленного комплекса автономного округа.
В ходе выполнения комплекса мероприятий будут созданы предпосылки для вывода аграрной экономики автономного округа на качественно новый уровень роста производства сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности и рентабельности агропромышленного производства, инфраструктурного развития сельских территорий и социального обновления села.
Мероприятия Государственной программы и использование программно-целевых инструментов позволят выполнить задачи перехода аграрной экономики автономного округа на новые стандарты в рамках требований ВТО, создадут условия для глубокой переработки продукции сельского хозяйства, внедрения биотехнологий и получения продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечат создание системы продовольственной безопасности для жителей автономного округа, снизят заболеваемость животных заразными, в том числе особо опасными, карантинными болезнями, создающими угрозу здоровью населения, и экономический ущерб от заболеваний животных и смягчат последствия сезонных вспышек природно-очаговых болезней.
На основе экономического роста в агропромышленном производстве будет обеспечено развитие других отраслей народного хозяйства автономного округа, повышение инвестиционной активности и занятости населения. Повысятся доходы работников сельского хозяйства и уровень жизни сельского населения автономного округа.».
5. В Подпрограмме 1:
5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 «Развитие северного оленеводства, переработки
и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
5.2. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент агропромышленного комплекса торговли и продовольствия автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 1
комплексное развитие и повышение эффективности производства оленеводческой продукции и продуктов ее переработки
Задачи
Подпрограммы 1
1. Увеличение объемов производства продукции оленеводства.
2. Развитие переработки продукции оленеводства
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели реализации Подпрограммы 1
1. Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса.
2. Сохранность взрослого поголовья оленей.
3. Деловой выход молодняка оленей.
4. Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах.
5. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства
Основные мероприятия
Подпрограммы 1
1. Транспортное обеспечение специалистов для своевременного выполнения работ по просчету оленей.
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей.
3. Развитие перерабатывающей базы.
4. Приобретение транспортных средств и оборудования.
5. Обустройство факторий.
6. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы.
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства.
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера.
9. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий».
10. Обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум».
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования –
7 756 903 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета
228 767 тыс. руб.
(справочно)
Объём финансирования Подпрограммы 1,
утверждённый законом
об окружном бюджете/
планируемый к
утверждению, –
7 569 103 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах
окружного бюджета –
187 800 тыс. руб.
2014 год – 1 075 019
1 075 019
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2015 год – 1 122 476
1 091 176
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2016 год – 1 128 880
1 097 580
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2017 год – 1 107 632
1 076 332
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2018 год – 1 107 632
1 076 332
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2019 год – 1 107 632
1 076 332
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2020 год – 1 107 632
1 076 332
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
Ожидаемые результаты реализации
- валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса – 4 600 тонн;
Подпрограммы 1
- сохранность взрослого поголовья оленей – 92%;
- деловой выход молодняка оленей – 68,5%;
- количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах –
1 359 тонн;
- количество введенных объектов строительства, относящихся к оленеводству, – 1 единица
»;
5.3. в разделе II:
5.3.1. абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера.»;
5.3.2. абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий» (далее – ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»).»;
1
5.3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
7 569 103
1 075 019
1 091 176
1 097 580
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
Средства федерального бюджета***
228 767
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
7 530 855
1 075 019
1 074 176
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
164 276
23 468
23 468
23 468
23 468
23 468
23 468
23 468
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
38 248
17 000
21 248
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
403 828,4
52 670,4
52 670,4
52 670,4
61 454,3
61 454,3
61 454,3
61 454,3
Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции оленеводства»
1. Транспортное обеспечение специалистов для своевременного выполнения работ по просчету оленей
28 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей
2 000
2 000
Задача 2 «Развитие переработки продукции оленеводства»
3. Развитие перерабатывающей базы
5 000
5 000
4. Приобретение транспортных средств и оборудования
126 276
19 468
19 468
19 468
17 468
17 468
18 468
14 468
5. Обустройство факторий
2 000
2 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1 000
1 000
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства
4 806 578
686 654
686 654
686 654
686 654
686 654
686 654
686 654
Средства федерального бюджета***
228 767
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
7.1. Субсидии на поддержку северного оленеводства
4 630 283
661 469
661 469
661 469
661 469
661 469
661 469
661 469
Средства федерального бюджета***
178 451
25 493
25 493
25 493
25 493
25 493
25 493
25 493
7.2. Субсидии на племенное животноводство
150 164
21 452
21 452
21 452
21 452
21 452
21 452
21 452
Средства федерального бюджета***
49 266
7 038
7 038
7 038
7 038
7 038
7 038
7 038
7.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
5 131
733
733
733
733
733
733
733
Средства федерального бюджета***
1 050
150
150
150
150
150
150
150
7.4. Субсидии на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
21 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
1 395 471
199 353
199 353
199 353
199 353
199 353
199 353
199 353
9. Обеспечение деятельности
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
319 109
45 587
45 587
45 587
45 587
45 587
45 587
45 587
10. Обеспечение деятельности
ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
845 421
119 957
119 114
121 270
121 270
121 270
121 270
121 270
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1. Субсидии на выполнение государственного задания
788 161
111 777
110 934
113 090
113 090
113 090
113 090
113 090
10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
48 321
6 903
6 903
6 903
6 903
6 903
6 903
6 903
10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы
8 939
1 277
1 277
1 277
1 277
1 277
1 277
1 277
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства (соисполнитель)
38 248
17 000
21 248
11.1. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в пос. Антипаюта Тазовского района
38 248
17 000
21 248
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 1.»;
1
5.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление межбюджетных субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по строительству объектов производственного назначения, осуществляется на условиях и в порядке, установленных Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П.»;
5.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
В результате выполнения подпрограммных мероприятий будут восстановлены, модернизированы или вновь созданы на современных материально-технических и технологических базах основные фонды, обеспечивающие новые рабочие места в традиционных отраслях.
Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса увеличится до 4 600 тонн в год.
Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах достигнет 1 359 тонн в год.
Своевременное проведение работ по просчету оленей с участием специалистов предприятий и департамента АПК ТиП, а также осуществление межбригадного обмена оленей обеспечит достижение значения показателя сохранности взрослого поголовья оленей до 92%, а также значения показателя делового выхода молодняка до 68,5%.
Установленные на пути каслания оленьих стад новые корали позволят более качественно произвести просчет оленей.
Подпрограммой 1 предусматривается обустройство факторий автономного округа. В результате реализации указанных мероприятий улучшатся условия проживания, социально-бытового обслуживания коренного населения.
За период реализации мероприятий Подпрограммы 1 по строительству объектов производственного назначения планируется завершить один новый объект.».
6. В Подпрограмме 2:
6.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
6.2. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 2
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 2
комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
Задачи Подпрограммы 2
1. Развитие переработки продукции животноводства.
2. Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также пушного звероводства.
3. Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий.
2. Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы.
3. Деловой выход щенят на 1 самку песца.
4. Производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот).
5. Производство продукции на убой в живом весе (свиньи).
6. Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде.
7. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
Мероприятия Подпрограммы 2
- приобретение транспортных средств и оборудования;
- мероприятия по государственной поддержке животноводства;
- строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования –
1 659 815 тыс. руб.,
Объём финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
в том числе:
средства федерального
бюджета 24 766 тыс. руб. (справочно)
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 630 847 тыс. руб.
28 968 тыс. руб.
2014 год – 313 485
313 485
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2015 год – 342 765
337 937
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2016 год – 240 713
235 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2017 год – 190 713
185 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2018 год – 190 713
185 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2019 год – 190 713
185 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2020 год – 190 713
185 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- валовое производство молока – 2 380 тонн;
- деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной
лисицы – 2,9 голов;
- деловой выход щенят на 1 самку песца – 7,5 голов;
- количество введенных объектов строительства –
2 единицы;
- производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот) – 141 тонна;
- производство продукции на убой в живом весе (свиньи) – 149 тонн;
- количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде, – 1 108 тонн
»;
1
6.3. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2
1 630 847
313 485
337 937
235 885
185 885
185 885
185 885
185 885
2.
Средства федерального бюджета***
24 766
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
1 301 195
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель), в том числе
329 652
127 600
152 052
50 000
5.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
102 060
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
6.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
122 897,6
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
7.
Задача 1 «Развитие переработки продукции животноводства»
8.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
102 060
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
9.
Задача 2 «Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также пушного звероводства»
10.
2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства
1 199 135
171 305
171 305
171 305
171 305
171 305
171 305
171 305
11.
Средства федерального бюджета***
24 766
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
12.
2.1. Субсидии на производство продукции животноводства
400 057
57 151
57 151
57 151
57 151
57 151
57 151
57 151
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.
2.2. Субсидии на производство молока
571 158
81 594
81 594
81 594
81 594
81 594
81 594
81 594
14.
Средства федерального бюджета***
5 866
838
838
838
838
838
838
838
15.
2.3. Субсидии на приобретение животных
28 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
16.
2.4. Субсидии на поддержку звероводства
161 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
17.
2.5. Субсидии на добычу шкурок промысловой пушнины
3 920
560
560
560
560
560
560
560
18.
2.6. Субсидии на поддержку начинающих фермеров
21 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
19.
Средства федерального бюджета***
6 300
900
900
900
900
900
900
900
20.
2.7. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
14 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
21.
Средства федерального бюджета***
12 600
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
22.
Задача 3 «Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов»
23.
3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства (соисполнитель)
329 652
127 600
152 052
50 000
24.
3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс
в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»
329 652
127 600
152 052
50 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.»;
1
6.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 2 не планируется.»;
6.5. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
В результате выполнения подпрограммных мероприятий будут восстановлены, модернизированы или вновь созданы на современных материально-технических и технологических базах основные фонды, обеспечивающие новые рабочие места.
За счет обновления поголовья животных, развития производственной базы сельского хозяйства показатели и индикаторы реализации Подпрограммы 2 увеличатся по:
- валовому производству молока на 340 тонн;
- деловому выходу щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы на 0,5 голов;
- деловому выходу щенят на 1 самку песца – 0,3 голов.
Кроме того, реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих годовых объемов:
- производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот) –141 тонна;
- производство продукции на убой в живом весе (свиньи) – 149 тонн;
- количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде, – 1 108 тонн.
За период реализации мероприятий Подпрограммы 2 по строительству объектов производственного назначения планируется строительство одного нового объекта.».
7. В Подпрограмме 3:
7.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 3 «Развитие растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
7.2. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
Задачи Подпрограммы 3
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.
2. Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
2. Валовой сбор овощей закрытого грунта.
3. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий.
4. Объем реализованных дикоросов
Мероприятия
Подпрограммы 3
- приобретение транспортных средств и оборудования;
- мероприятия по государственной поддержке растениеводства;
- приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования –
375 022 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 3, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
229 222 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
145 800 тыс. руб.
2014 год – 32 746
32 746
2015 год – 57 046
32 746
24 300
2016 год – 57 046
32 746
24 300
2017 год – 57 046
32 746
24 300
2018 год – 57 046
32 746
24 300
2019 год – 57 046
32 746
24 300
2020 год – 57 046
32 746
24 300
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- валовой сбор овощей – 260 тонн;
- валовой сбор картофеля – 1 800 тонн;
- объем реализованных дикоросов – 95 тонн;
- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 102%
»;
1
7.3. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3
229 222
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный соисполнитель), в том числе
229 222
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
139 664
19 952
19 952
19 952
19 952
19 952
19 952
19 952
4.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
122 897,6
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
5.
Задача 1 «Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства»
6.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
139 664
19 952
19 952
19 952
10 952
19 952
19 952
19 952
7.
2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
89 558
12 794
12 794
12 794
12 794
12 794
12 794
12 794
8.
2.1. Субсидии на производство картофеля и овощей
37 450
5 350
5 350
5 350
5 350
5 350
5 350
5 350
9.
2.2. Субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля
23 100
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
10.
Задача 2 «Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов»
11.
2.3. Субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
29 008
4 144
4 144
4 144
4 144
4 144
4 144
4 144
12.
3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
9 000
9 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 3 не планируется.»;
7.5. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
В результате выполнения подпрограммных мероприятий будут восстановлены, модернизированы или вновь созданы на современных материально-технических и технологических базах основные фонды, обеспечивающие новые рабочие места в традиционных отраслях.
Решение задач и реализация мероприятий Подпрограммы 3 к 2020 году позволит достичь следующих результатов:
- валовой сбор овощей закрытого грунта – 260 тонн;
- валовой сбор картофеля – 1 800 тонн;
- объем реализованных дикоросов – 95 тонн;
- сохранение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 102%.».
8. В Подпрограмме 4:
8.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 4 «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
8.2. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 4
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 4
сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа
Задачи Подпрограммы 4
1. Развитие и модернизация перерабатывающей базы.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
1. Объём добычи рыбы.
2. Объём выпуска пищевой рыбной продукции.
3. Производительность труда в организациях рыболовства.
4. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
Мероприятия
Подпрограммы 4
1. Развитие рыбообрабатывающей базы.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота.
3. Приобретение техники и транспортных средств.
4. Обустройство рыбопромысловых участков.
5. Научное обеспечение рыбной отрасли.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства.
7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования –
5 444 116 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
5 282 116 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
162 000 тыс. руб.
2014 год – 751 589
751 589
2015 год – 788 589
761 589
27 000
2016 год – 789 582
762 582
27 000
2017 год – 778 589
751 589
27 000
2018 год – 778 589
751 589
27 000
2019 год – 778 589
751 589
27 000
2020 год – 778 589
751 589
27 000
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- объём добычи рыбы – 8 050 тонн;
- объём выпуска пищевой рыбной продукции –
7 950 тонн;
- производительность труда в организациях
рыболовства – 3,9 тонн/чел.;
- количество введенных объектов строительства –
1 единица
»;
1
25
8.3. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4
5 282 116
751 589
761 589
762 582
751 589
751 589
751 589
751 589
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
5 261 123
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
315 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
20 993
10 000
10 993
5.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
403 828,4
52 670,4
52 670,4
52 670,4
61 454,3
61 454,3
61 454,3
61 454,3
6.
Задача 1 «Развитие и модернизация перерабатывающей базы»
7.
1. Развитие рыбообрабатывающей базы
181 500
32 500
32 500
32 500
12 500
12 500
27 500
31 500
8.
1.1. Приобретение производственного оборудования
142 300
26 900
26 900
26 900
6 900
6 900
21 900
25 900
9.
1.2. Приобретение холодильного оборудования
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
10.
1.3. Приобретение средств энергообеспечения
21 700
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
11.
Задача 2 «Техническое перевооружение рыбопромыслового флота»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
40 000
20 000
20 000
13.
3. Приобретение техники и транспортных средств
87 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
14.
4. Обустройство рыбопромысловых участков
5 000
5 000
15.
5. Научное обеспечение рыбной отрасли
1 000
1 000
16.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
4 946 123
706 589
706 589
706 589
706 589
706 589
706 589
706 589
17.
6.1. Субсидии на поддержку рыболовства
4 925 123
703 589
703 589
703 589
703 589
703 589
703 589
703 589
18.
6.2. Субсидии на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
21 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
19.
7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства (соисполнитель)
20 993
10 000
10 993
20.
7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
20 993
10 000
10 993
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
8.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление межбюджетных субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по строительству объектов производственного назначения, осуществляется на условиях и в порядке, установленных Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П.»;
8.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 4, позволит:
1. Улучшить производственные показатели отрасли рыболовства.
Улов рыбы на территории автономного округа к 2020 году достигнет 8 050 тонн. Объём выпуска пищевой рыбной продукции к 2020 году достигнет 7 950 тонн.
2. Совершенствовать систему переработки и хранения продукции отрасли рыболовства.
Увеличатся производственные мощности организаций по заморозке рыбы, сократится продолжительность перевозки рыбы в охлаждённом виде и значительно улучшится качество рыбной продукции. Увеличится объём мороженой рыбы.
Увеличение продукции глубокой переработки и улучшение качества выпускаемой продукции позволит увеличить среднюю цену реализации, что даст дополнительную выручку предприятиям.
Внедрение новых видов консервов позволит максимально сохранить пищевую ценность рыбной продукции и снизить общие затраты на производство консервированной рыбной продукции.
3. Ликвидировать социальную напряжённость и рост социальной защиты сельского населения, занятого в отрасли рыболовства автономного округа.
За период реализации мероприятий Подпрограммы 4 по строительству объектов производственного назначения планируется завершить строительство одного нового объекта.».
9. В Подпрограмме 5:
9.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 5 «Обеспечение продовольственной безопасности
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
9.2. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент АПК и ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 5
-
Цель
Подпрограммы 5
развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания в необходимом объеме и ассортименте
Задачи
Подпрограммы 5
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа.
2. Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов.
3. Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2016 годы
Показатели Подпрограммы 5
1. Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1 000 человек.
2. Объем всех реализованных продовольственных товаров.
3. Количество вводимых овощехранилищ.
4. Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям
Мероприятия
Подпрограммы 5
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования –
369 593 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 5, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
140 703 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
228 890 тыс. руб.
2014 год – 46 901
46 901
2015 год – 161 346
46 901
114 445
2016 год – 161 346
46 901
114 445
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1. Достижение в сельских населенных пунктах по автономному округу средней нормативной обеспеченности торговой площадью на 1 000 жителей, которая составит 420,5 м2.
2. Увеличение отбора проб от 4 055 до 5 055 посредст-вом мониторинга уровня продовольственной безопасности, используя выборочные лабораторные исследования.
3. Достичь годового объема реализованных продовольственных товаров – 71 797 млн. руб.
4. Построить 1 овощехранилище
»;
9.3. в разделе I:
9.3.1. абзац десятый признать утратившим силу;
9.3.2. таблицу признать утратившей силу;
9.3.3. абзацы двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий признать утратившими силу;
9.4. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Решение определенных Подпрограммой 5 задач позволит в течение 2014 – 2016 годов создать на территории автономного округа торгово-заготовительную инфраструктуру, а также наладить бесперебойное обеспечение населенных пунктов автономного округа необходимыми товарами, для чего потребуется реализация намеченных мероприятий:
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности.
2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров.
2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале».
2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения мероприятия «Обдорская ярмарка».
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приводятся в таблице 5 настоящей Государственной программы.
1
31
Таблица 5
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятия
Объём бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма 5
140 703
46 901
46 901
46 901
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
140 703
46 901
46 901
46 901
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
18 200
10 000
4 100
4 100
4.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
52 670,4
17 556,8
17 556,8
17 556,8
5.
Задача 1 «Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа»
6.
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
10 000
10 000
7.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
10 000
10 000
8.
Задача 2 «Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов»
9.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности
20 000
10 000
10 000
1
2
3
4
5
6
10.
2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров
11 800
5 900
5 900
11.
2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»
6 000
3 000
3 000
12.
2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения мероприятия «Обдорская ярмарка»
2 200
1 100
1 100
13.
Задача 3 «Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров»
14.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
58 272
19 424
19 424
19 424
15.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
52 431
17 477
17 477
17 477
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
9.5. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 5 с распределением плановых значений по годам ее реализации и методика расчета целевых показателей Подпрограммы 5
Перечень целевых показателей Подпрограммы 5 с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета целевых показателей
Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1 000 человек
Единица измерения
м2
Определение показателя
Отношение количества торговых площадей, выраженных в м2, в сельской местности к каждой 1 000 человек, проживающих в сельской местности автономного округа на конец года
Алгоритм формирования показателя
Об_т = St/Чн х 1 000
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, но не больше установленных нормативов
Количество торговых площадей в сельской местности
Sт
Численность сельского населения
Чн
Объем всех реализованных продовольственных товаров
Единица измерения
млн. руб.
Определение показателя
Общая стоимость реализованных продовольственных товаров
Алгоритм формирования показателя
Ст
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общая стоимость реализованных продовольственных товаров
Ст
Источник информации
Территориальный
орган федеральной службы государственной статистики
Показатель определяется на основании данных статистического доклада «Социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа» за отчетный год.
Количество вводимых овощехранилищ
Единица измерения
единиц
Определение показателя
Количество введенных в эксплуатацию овощехранилищ от числа запланированных
Алгоритм формирования показателя
Ков
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Введение запланированного количества овощехранилищ
является положительной оценкой выполнения показателя
Количество вводимых овощехранилищ
Ков
Источник информации
департамент
АПК ТиП
Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям
Единица измерения
единиц
Определение показателя
Объем отбора проб продовольственных товаров на санитарно-химические, микробиологические показатели и количество отбора проб для исследования по физическим показателям за отчетный год
Алгоритм формирования показателя
Кпроб
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Объем отбора проб продовольственных товаров на санитарно-химические, микробиологические показатели и количество отбора проб для исследования по физическим показателям за отчетный год
Кпроб
Источник информации
государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в автономном округе
Показатель определяется по данным государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в автономном округе (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2012 года № 513 «О государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации»).»;
9.6. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 5 не планируется.»;
9.7. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
Эффективность реализации Подпрограммы 5 будет оцениваться по показателям (индикаторам), характеризующим развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания в необходимом объеме и ассортименте, путем сравнения плановых и фактических показателей, в том числе статистической отчетности.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 5 позволит:
1) достичь в сельских населенных пунктах по автономному округу среднюю нормативную обеспеченность торговой площадью на 1 000 жителей, которая составит 420,5 м2. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры позволит создать необходимые условия для реализации Подпрограммы 5;
2) достичь объема реализованных продовольственных товаров – 71 797 млн. руб. за год;
3) построить 1 овощехранилище;
4) провести мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров позволят при внедрении данной системы повысить уровень безопасности потребляемых и производимых продуктов, планомерно увеличив отбор проб от 4 055 до 5 055, удерживая данный показатель, а при возможности, увеличивая его.».
10. В Подпрограмме 6:
10.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
10.2. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 6
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цели Подпрограммы 6
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа.
Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе.
Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни
Задачи
Подпрограммы 6
1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 6
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (процентов).
2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (процентов).
3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности (процентов).
4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).
5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
(тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).
6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
(мест на 1 тыс. человек).
7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (процентов).
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (процентов)
Мероприятия
Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе за счет средств федерального бюджета.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе из федерального бюджета.
4. Деятельность некоммерческой организации «Фонд развития сельских территорий»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования –
2 421 000 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 250 693 тыс. руб. (справочно)
Объём финансирования Подпрограммы 6, утверждённый законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
2 421 000 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета,
тыс. руб.
2014 год – 1 003 000
1 003 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 43 000 тыс. руб.
43 000
2015 год – 903 000
903 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 52 693 тыс. руб.
52 693
2016 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
2017 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
2018 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
2019 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
2020 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов, – около 400 семей и введение (приобретение) около
20 000 кв. м жилья.
2. Сохранение 100% уровня отсутствия обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.
3. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики –
9 объектов.
4. Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений – 17 объектов, 12 800 кв. м.
5. Улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений – 8 объектов.
6. Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, газом и водой – 44 объекта.
7. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.
8. Повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов путем поддержки местных инициатив – 7 проектов
»;
1
10.3. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6
2 421 000
1 003 000
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
2.
Средства федерального бюджета***
250 693
43 000
52 693
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
3.
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
4.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
2 421 000
1 003 000
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
5.
Средства федерального бюджета***
217 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
6.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
1 657 923
516 593
670 166
471 164
10 000
10 000
10 000
7.
Средства федерального бюджета***
33 693
12 000
21 693
8.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
122 930,6
17 567,8
17 567,8
17 567,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
9.
Задача 1 «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
в благоустроенном жилье»
10.
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
700 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
11.
Молодые семьи и молодые специалисты
350 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
12.
Средства федерального бюджета***
210 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
13.
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14.
Задача 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса»
15.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе за счет средств федерального бюджета
1 657 923
516 593
640 166
471 164
10 000
10 000
10 000
16.
Средства федерального бюджета***
33 693
12 000
21 693
17.
2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности1 (справочно)
1 107 309
245 000
452 309
410 000
18.
Средства федерального бюджета***
33 693
12 000
21 693
19.
2.1.1. Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест, с. Ратта Красносельскупского района, в том числе ПИР (справочно)
320 000
20 000
150 000
150 000
20.
2.1.2. Школа-интернат на 95 мест с. Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
255 000
50 000
75 000
130 000
21.
2.1.3. Школа-интернат на 100 мест с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
250 000
85 000
85 000
80 000
22.
2.1.4. Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района (справочно)
112 309
40 000
72 309
23.
Средства федерального бюджета***
33 693
12 000
21 693
24.
2.1.5. Детский дом смешанного типа
на 84 места в п. Газ-Сале Тазовского района,
170 000
50 000
70 000
50 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
в том числе затраты на ПИР (справочно)
25.
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности2 (справочно)
222 050
150 000
72 050
26.
2.2.1. Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район (справочно)
222 050
150 000
72 050
27.
2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности3 (справочно)
10 000
10 000
28.
2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности4 (справочно)
10 000
10 000
29.
2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности5 (справочно)
298 564
121 593
115 807
61 164
30.
2.5.1. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (справочно)
85 065
36 397
28 668
20 000
31.
2.5.1.1. Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района (справочно)
73 668
25 000
28 668
20 000
32.
2.5.1.2. Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды Надымского района» (справочно)
11 397
11 397
33.
2.5.2. Развитие энергоснабжения в сельской местности (справочно)
128 423
45 259
42 000
41 164
34.
2.5.2.1. Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
15 259
15 259
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
35.
2.5.2.2. Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
83 164
20 000
32 000
31 164
36.
2.5.2.3. ПИР и реконструкция
«ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный Ямальского района» (справочно)
30 000
10 000
10 000
10 000
37.
2.5.3. Развитие теплообеспечения в сельской местности (справочно)
60 139
15 000
45 139
38.
2.5.3.1. Котельная в с. Толька Красносельскупского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
60 139
15 000
45 139
39.
2.5.4. Развитие газификации в сельской местности
40.
2.5.5. Развитие водоснабжения в сельской местности
24 937
24 937
41.
2.5.5.1. Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона п. Пангоды Надымского района (справочно)
24 937
24 937
42.
2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
10 000
10 000
43.
Задача 3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
44.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
21 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
45.
Средства федерального бюджета***
7 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
46.
4. Субсидия НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
1 700 000
900 000
800 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 6.
1 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2016 годы».
2 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы».
3 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы».
4 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы».
5 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы».»;
1
10.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 6 не планируется.»;
10.5. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
Реализация Подпрограммы 6 обеспечит:
1. Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов, – около 400 семей и введение (приобретение) около 20 000 кв. м жилья.
2. Сохранение 100% уровня отсутствия обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.
3. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики – 9 объектов.
4. Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений – 17 объектов, 12 800 кв. м спортивных сооружений.
5. Улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений – 8 объектов.
6. Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, газом и водой – 44 объекта.
7. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.
8. Повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов путем поддержки местных инициатив – 7 проектов.».
11. В Подпрограмме 7:
11.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 7 «Предупреждение распространения карантинных
и особо опасных болезней животных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
11.2. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
служба ветеринарии автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
-
Цель
Подпрограммы 7
профилактика карантинных и особо опасных болезней животных на территории автономного округа
Задача
Подпрограммы 7
предупреждение и ликвидация заразных болезней животных на территории автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
1. Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин).
2. Вакцинация животных против сибирской язвы.
3. Вакцинация плотоядных животных против бешенства.
4. Лабораторные исследования на бруцеллёз северных оленей
Мероприятия Подпрограммы 7
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объем финансирования –
1 146 852 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 7, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 146 852 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета,
тыс. руб.
2014 год – 163 836
163 836
2015 год – 163 836
163 836
2016 год – 163 836
163 836
2017 год – 163 836
163 836
2018 год – 163 836
163 836
2019 год – 163 836
163 836
2020 год – 163 836
163 836
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
1. Лечебно-профилактические мероприятия – 45 500 000 головообработок.
2. Ветеринарно-санитарные работы (при проведении лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных) –
7 560 объектов.
3. Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов. Входной контроль – 220 тонн.
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного происхождения – 1 097 894 экспертизы.
5. Лабораторные исследования проб продукции и сырья животного и растительного происхождения (при исследовании на особо опасные заболевания) – 1 960 экспертиз.
6. Диагностические и лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных –
342 713 экспертиз
»;
11.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Основное мероприятие Подпрограммы 7:
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания.
Мероприятие включает в себя следующие виды государственных услуг, которые соответствуют полномочиям автономного округа и включены в реестр государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями автономного округа, утверждённый постановлением Правительства автономного округа от 10 июня 2010 года № 35-П.
1.1. Лечебно-профилактические мероприятия.
В рамках осуществления данных мероприятий необходимо организовать и обеспечить проведение профилактической вакцинации животных против инфекционных заболеваний, лечебной дегельминтизации животных при инвазионных болезнях, опасных для животных и человека, мероприятий по ликвидации вспышек заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) на территории автономного округа.
1.2. Ветеринарно-санитарное обследование предприятий, участвующих в обороте животноводческих грузов, сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов и объектов, используемых специалистами в области ветеринарии, занимающимися предпринимательской деятельностью, для предоставления ветеринарных услуг (работ) на территории автономного округа.
Данное направление включает в себя ветеринарно-санитарное обследование предприятий (объектов), участвующих в обороте животноводческих грузов, сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов, и обследование объектов, используемых специалистами в области ветеринарии, занимающимися предпринимательской деятельностью, для предоставления ветеринарных услуг (работ) на территории автономного округа.
1.3. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов.
Исполнение данного мероприятия необходимо для надлежащего обеспечения продукции животноводства ветеринарными свидетельствами установленного образца при перемещении последней по территории автономного округа и за её пределы, характеристики территориального и видового происхождения, ветеринарно-санитарного состояния сопровождаемого животноводческого груза, эпизоотического состояния места его выхода и позволяющие идентифицировать животноводческий груз в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.4. Ветеринарно-санитарные работы при проведении лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных.
Данное направление включает в себя проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации на производственных объектах по содержанию животных, а также производству, хранению, переработке и реализации продукции и сырья животного происхождения на территории автономного округа.
1.5. Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов.
Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов, поступающих на продовольственные рынки и территорию автономного округа (входной контроль), объединяет комплекс мероприятий, направленных на подтверждение качества и безопасности животноводческих грузов и продуктов растительного происхождения (реализуемых на рынке), включающих ревизию сопроводительных документов производителя и досмотр животноводческого груза с целью выявления недоброкачественности, соответствия свойств животноводческого груза свойствам данного вида и наименования груза, соответствия маркировки груза, соблюдения сроков его годности.
1.6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного происхождения.
Данное направление деятельности направлено на обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продукции и сырья животного происхождения, предубойную и послеубойную диагностику болезней животных, а также деятельность по оценке соответствия животноводческих грузов обязательным процедурам и требованиям по обеспечению ветеринарной безопасности.
1.7. Лабораторные исследования проб продукции и сырья животного и растительного происхождения при исследовании на особо опасные заболевания.
Данное направление обеспечит профилактику и раннюю диагностику особо опасных заболеваний животных, обеспечит эпизоотическое благополучие территории автономного округа.
1.8. Диагностические и лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных.
Диагностические и лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных, отбор и подготовка для исследований проб крови, сыворотки крови и иного исследовательского материала направлены на раннюю диагностику болезней животных и, в конечном итоге, на стабилизацию эпизоотической ситуации на территории автономного округа.
1.9. Транспортное обеспечение деятельности службы ветеринарии автономного округа.
Данное мероприятие Подпрограммы 7 направлено на транспортное обеспечение деятельности должностных лиц территориальных отделов службы ветеринарии автономного округа, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях в автономном округе, при проведении административных процедур, связанных с осуществлением регионального государственного ветеринарного надзора.
1.10. Техническое обеспечение функционирования информационно-коммутационных систем службы ветеринарии автономного округа.
Данное мероприятие Подпрограммы 7 направлено на обслуживание средств автоматизации и информационно-коммутационных систем территориальных отделов службы ветеринарии автономного округа, осуществляющих текущую деятельность в муниципальных образованиях в автономном округе.
1.11. Содержание имущества государственных бюджетных учреждений.
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приводятся в таблице 7.
1
Таблица 7
Перечень
мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
2.
Служба ветеринарии автономного округа
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
3.
Центральный аппарат (соисполнитель)*
511 364
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
4.
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация заразных болезней животных на территории автономного округа»
5.
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
11.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 7 не планируется.»;
11.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
Реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволит обеспечить эпизоотическое благополучие на территории автономного округа, добиться экономической и социальной эффективности, а также обеспечить реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации на благополучную окружающую среду и охрану здоровья.
Экономический эффект складывается из предотвращённого ущерба, стоимости дополнительной продукции и сырья животного происхождения, полученных в результате применения средств, обладающих стимулирующим и профилактическим действиями, снижения материальных и трудовых затрат за счёт применения средств и методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний животных, а также форм организации труда ветеринарных работников.
Разработка высокоэффективных методов профилактики и лечения некробактериоза позволит в дальнейшем предотвращать потери продукции на сумму до 12 млн. руб. Снижение заболеваемости оленей цистицеркозами (финнозом) позволит улучшить качество производимой оленины, что приведёт к увеличению выручки от реализации мяса более чем на 10 млн. рублей. Помимо этого, оздоровление хозяйств от этих заболеваний позволит им свободно перемещать животных внутри хозяйства, продавать и вывозить северных оленей за пределы муниципального образования в автономном округе и за территорию автономного округа.
Социальная эффективность мероприятий Подпрограммы 7 выражается в снижении заболеваемости животных болезнями, опасными для человека и животных, что способствует снижению риска заражения людей инфекционными и инвазионными заболеваниями, в обеспечении населения качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении пищевой продукцией.
Охрана территории автономного округа от заноса особо опасных болезней животных, снижение заболеваемости животных, улучшение санитарного состояния пастбищ и водоёмов позволит улучшить экологическое состояние территорий традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
В количественном отношении планируется достичь следующие результаты:
1. Лечебно-профилактические мероприятия – 45 500 000 головообработок.
2. Ветеринарно-санитарные работы (при проведении лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных) – 7 560 объектов.
3. Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов. Входной контроль – 220 тонн.
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного происхождения – 1 097 894 экспертизы.
5. Лабораторные исследования проб продукции и сырья животного и растительного происхождения (при исследовании на особо опасные заболевания) – 1 960 экспертиз.
6. Диагностические и лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных – 342 713 экспертиз.
В целом реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволит избежать социальной напряженности в сфере продовольственной безопасности, сохранить экономический потенциал сельскохозяйственных производителей и личных подсобных хозяйств.».
12. В Подпрограмме 8:
12.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы»;
12.2. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент АПК и ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 8
служба ветеринарии автономного округа
Цель Подпрограммы 8
организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы
Задача
Подпрограммы 8
осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 8
1. Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента АПК и ТиП к утвержденному объему бюджетных ассигнований.
2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
Мероприятия
Подпрограммы 8
финансирование по направлениям:
1) обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы;
2) обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8
Общий объем финансирования –
1 704 417 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 8, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 704 417 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета,
тыс. руб.
2014 год – 248 631
248 631
2015 год – 248 631
248 631
2016 год – 248 631
248 631
2017 год – 248 631
248 631
2018 год – 248 631
248 631
2019 год – 248 631
248 631
2020 год – 248 631
248 631
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
1. Создание высокопрофессионального эффективного кадрового состава государственных гражданских служащих органов государственной власти и подведомственных учреждений, реализующих Государственную программу.
2. Повышение показателей эффективности деятельности органов государственной власти и подведомственных учреждений, реализующих Государственную программу.
3. Эффективность реализации мероприятий Государственной программы.
4. Высокий результат исполнения бюджета департамента АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа
»;
12.3. абзац четвертый раздела I изложить в следующей редакции:
«На содержание аппарата департамента АПК ТиП в 2012 году было предусмотрено 100 949,0 тыс. рублей, исполнено 100 847,33 тыс. рублей (исполнение 99,9%).»;
1
12.4. таблицу 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Перечень
мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 8
1 704 417
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
2.
Задача 1 «Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа»
3.
1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента АПК ТиП
(центральный аппарат)
1 229 053
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
4.
1.1. Содержание центрального аппарата
874 482
124 926
124 926
124 926
124 926
124 926
124 926
124 926
5.
1.2. Премии
354 571
50 653
50 653
50 653
50 653
50 653
50 653
50 653
6.
2. Обеспечение деятельности центрального аппарата соисполнителя Государственной программы службы ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
511 364
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.
2.1. Содержание центрального аппарата
367 843
52 549
52 549
52 549
52 549
52 549
52 549
52 549
8.
2.2. Премии
143 521
20 503
20 503
20 503
20 503
20 503
20 503
20 503
»;
1
12.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 8 не планируется.»;
12.6. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
Реализация Подпрограммы 8 обеспечит:
1. Создание высокопрофессионального эффективного кадрового состава ГГС органов государственной власти и подведомственных учреждений, реализующих Государственную программу.
2. Повышение показателей эффективности деятельности органов государственной власти и подведомственных учреждений, реализующих Государственную программу.
3. Эффективность реализации мероприятий Государственной программы.
4. Высокий результат исполнения бюджета департамента АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа.».
1
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в ред. от 20.02.2014 № 127-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятий Государственной программы
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа
всего
20 172 260
3 639 207
3 589 816
2 695 161
2 562 019
2 562 019
2 562 019
2 562 019
средства федерального бюджета ***
504 226
79 219
88 912
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
18 113 151
3 270 719
3 169 876
2 372 032
2 325 131
2 325 131
2 325 131
2 325 131
средства федерального бюджета ***
470 533
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
департамент строительства и жилищной политики автоном-ного округа (соисполнитель)
388 893
127 600
179 052
82 241
средства федерального бюджета ***
33 693
12 000
21 693
33 693
служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
1 670 216
240 888
240 888
240 888
236 888
236 888
236 888
236 888
Программно-целевые инструменты Государственной программы
2.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2013 – 2014 годы»,
служба ветеринарии автономного округа
12 000
4 000
4 000
4 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря
2012 года № 1141-П
Подпрограммы Государственной программы
3.
Подпрограмма 1
всего
7 569 103
1 075 019
1 091 176
1 097 580
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
средства федерального бюджета ***
228 767
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
департамент АПК ТиП
7 530 855
1 075 019
1 074 176
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
средства федерального бюджета ***
228 767
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
38 248
17 000
21 248
4.
Подпрограмма 2
всего
1 630 847
313 485
337 937
235 885
185 885
185 885
185 885
185 885
средства федерального бюджета ***
24 766
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
департамент АПК ТиП
1 301 195
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
средства федерального бюджета ***
24 766
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
329 652
127 600
152 052
50 000
5.
Подпрограмма 3
всего
229 222
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
департамент АПК ТиП
229 222
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
6.
Подпрограмма 4
всего
5 282 116
751 589
761 589
762 582
751 589
751 589
751 589
751 589
департамент АПК ТиП
5 261 123
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
20 993
10 000
10 993
7.
Подпрограмма 5
всего
140 703
46 901
46 901
46 901
департамент АПК ТиП
140 703
46 901
46 901
46 901
8.
Подпрограмма 6
всего
2 421 000
1 003 000
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
средства федерального бюджета ***
250 693
43 000
52 693
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
департамент АПК ТиП
2 421 000
1 003 000
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
средства федерального бюджета ***
217 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (справочно)
1 657 923
516 593
640 166
471 164
10 000
10 000
10 000
средства федерального бюджета ***
33 693
12 000
21 693
9.
Подпрограмма 7
всего
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
служба ветеринарии автономного округа
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
10.
Подпрограмма 8
всего
1 740 417
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
департамент АПК ТиП (центральный аппарат)
1 229 053
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
служба ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
511 364
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
».
14. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в ред. от 20.02.2014 № 127-П)
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
№ меро-прия-тий, вли-яю-щих на пока-затель
Значение показателей эффективности
единица измере-ния
весовое значение показателя
2014 год
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Государственной программы:
Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, торговли и сельских территорий, а также обеспечение продовольственной безопасности и эпизоотического благополучия на территории автономного округа
Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства от общего числа предприятий отрасли с учетом государственной поддержки
%
0,4
82,0
82,5
83,0
83,5
84,0
84,5
85,0
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
тыс. руб.
0,3
30 000
31 000
32 000
32 960
34 938
37 034
39 256
Доля производства продукции в агропромышленном комплексе
%
0,3
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,22
0,22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
и рыбном хозяйстве в общем
объеме ВРП автономного округа
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2013 – 2014 годы»
0,1
Заболеваемость северных оленей бруцеллёзом в хозяйствах Тазовского района
%
0,2
1,8
1,6
1,5
Экстенсивность поражения подкожным оводом
%
0,2
9,5
9,0
8,5
Доля оленеводческих хозяйств населения, охваченных ветеринарными мероприятиями
%
0,2
60,0
65,0
68,0
Доля безопасной и качественной продукции, находящейся в обороте животноводческих грузов на территории автономного округа
%
0,1
99,0
99,3
99,4
Заболеваемость северных оленей цистицеркозом
%
0,1
10,0
9,5
9,2
Доля специалистов государственной ветеринарной службы автономного округа, прошедших повышение квалификации
%
0,1
0
4,0
5,2
Количество научно-исследовательских работ
ед.
0,1
1,0
1,0
2,0
Подпрограмма 1
0,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель Подпрограммы 1:
Комплексное развитие и повышение
эффективности производства оленеводческой продукции и продуктов ее переработки
2.
1. Задача Подпрограммы 1:
Увеличение объемов производства продукции оленеводства
3.
Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса
1,2,7
тонн
0,4
3 950
4 160
4 240
4 330
4 420
4 500
4 600
4.
Сохранность взрослого поголовья оленей
1,2,7
%
0,15
90,1
91
91,2
91,4
91,6
91,8
92
5.
Деловой выход молодняка оленей
1,7
%
0,15
65,2
68,3
68,3
68,4
68,5
68,5
68,5
6.
2. Задача Подпрограммы 1:
Развитие переработки продукции оленеводства
7.
Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах
2,7
тонн
0,35
(2016, 2019 годы – 0,3)
1 207
1 231
1 255
1 281
1 306
1 332
1 359
8.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства
11
ед.
0,00
(2016, 2019 годы – 0,05)
0
0
3
0
0
2
0
Подпрограмма 2
0,05
1.
Цель Подпрограммы 2:
Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.
1. Задача Подпрограммы 2:
Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного
животноводства, а также пушного звероводства
3.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий
1,2
тонн
0,2
2 000
2 140
2 190
2 230
2 280
2 330
2 380
4.
Деловой выход щенят
на 1 самку серебристо-черной лисицы
2
гол.
0,1
2,4
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
5.
Деловой выход щенят
на 1 самку песца
2
гол.
0,1
7,2
7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,5
6.
Производство продукции на убой в живом весе (крупнорогатый скот)
2
тонн
0,2
125
128
131
133
136
139
141
7.
Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
2
тонн
0,2
133
135
138
141
144
146
149
8.
2. Задача Подпрограммы 2:
Развитие переработки продукции животноводства
9.
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
2
тонн
0,2
984
1 004
1 024
1 045
1 065
1 086
1 108
Подпрограмма 3
0,05
1.
Цель Подпрограммы 3:
Повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
2.
1. Задача Подпрограммы 3:
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
растениеводства
3.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
1,2
%
0,4
102
102
102
102
102
102
102
4.
Валовой сбор овощей закрытого грунта
1,2
тонн
0,2
17,5
20
25
200
230
260
260
5.
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий
1,2
тонн
0,2
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
6.
2. Задача Подпрограммы 3:
Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
7.
Объем реализованных дикоросов
3
тонн
0,2
50
75
80
85
85
90
95
Подпрограмма 4
0,2
1.
Цель Подпрограммы 4:
Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 4:
Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
3.
Объём добычи рыбы (П СЭР)*
1, 2, 6
тонн
0,4
9 200
9 250
9 250
7 900
7 950
8 000
8 050
4.
Производительность труда в организациях рыболовства
1, 2, 3, 6
т/чел.
0,2
3,6
3,6
3,7
3,7
3,8
3,8
3,9
5.
2. Задача Подпрограммы 4:
Развитие переработки продукции рыболовства
6.
Объём выпуска пищевой рыбной продукции (П СЭР)
1
тонн
0,4
(2016, 2019, 2020 годы – 0,3)
8 820
8 850
8 900
7 800
7 850
7 900
7 950
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.
3. Задача Подпрограммы 4:
Развитие и модернизация перерабатывающей базы
8.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
7
ед.
0,0
(2016, 2019,
2020 годы – 0,1)
0
0
1
0
0
1
2
Подпрограмма 5
0,1
Цель Подпрограммы 5:
Развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке
качественных продуктов питания
в необходимом объеме и ассортименте
Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1 000 человек
1
м2
на 1 000 чел.
0,3
(2014 год – 0,0)
403,74
409,5
420,5
Объем всех реализованных продовольственных товаров
2
млн. руб.
0,3
(2014 год – 0,5)
50 099
65 749
71 797
2. Задача Подпрограммы 5.
Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров
Количество вводимых овощехранилищ
1
ед.
0,2
(2014 год – 0,5)
1
3. Задача Подпрограммы 5:
Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям
2
проб
0,2
(2014 год – 0,0)
4 555
5 055
5 055
Подпрограмма 6
0,1
Цель Подпрограммы 6:
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа
1. Задача Подпрограммы 6:
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье
Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
0,2
1,7
3,4
4,6
5,9
7,2
8,5
9,8
Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
0,1
1,2
2,5
9,5
10,9
12,1
13,3
15,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Подпрограммы 6:
Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности
2. Задача Подпрограммы 6:
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные
проекты в сфере агропромышленного комплекса
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности
2
%
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики
2
ед./
10 000 чел.
0,1
36,5
36,5
36,5
43,2
43,2
43,2
43,2
Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
2
тыс. кв. метров/
10 000 чел.
0,1
2,34
2,44
2,5
2,5
2,51
2,51
2,51
Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
2
мест/
1 000 чел.
0,1
63
65
65
65
65
65
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
2
%
0,1
27,63
27,63
27,81
27,81
27,81
27,81
27,81
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
2
%
0,1
42,34
42,34
42,34
42,54
42,54
42,54
42,54
Подпрограмма 7
0,1
Цель Подпрограммы 7:
Профилактика карантинных и особо опасных болезней животных на территории автономного округа
1. Задача Подпрограммы 7:
Предупреждение и ликвидация заразных болезней животных на территории автономного округа
Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)
1
%
0,2
100
100
100
100
100
100
100
Вакцинация животных против сибирской язвы
1
%
0,2
100
100
100
100
100
100
100
Вакцинация плотоядных животных против бешенства
1
%
0,3
100
100
100
100
100
100
100
Лабораторные исследования на бруцеллез северных оленей
1
%
0,3
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 8
0,1
Цель Подпрограммы 8:
Организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача Подпрограммы 8:
Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии
автономного округа
Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента АПК ТиП, службы ветеринарии автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований
1,2
%
0,6
100
100
100
100
100
100
100
Доля ГГС, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1,2
%
0,4
100
100
100
100
100
100
100
* (П СЭР) – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы».».
15. Дополнить Государственную программу приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение № 3
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в ред. от 20.02.2014 № 127-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 – 2020 годы»
на 2014 год
тыс. руб.
№
п/п
Наименование Государственной программы, Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финан-сирова-ния
В том числе
ведом-
межбюд-
в том числе
ственные расходы
жетные субси-дии
город
Салехард
город
Лабытнанги
город
Новый Уренгой
город
Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский
район
Приуральский
район
Ямальский район
Тазовский
район
Пуровский
район
Красноселькупский
район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Государственная программа
3 639 207
3 402 953
236 254
3 072
2 325
4 380
4 379
2 963
2 963
8 233
10 188
14 755
60 486
92 355
21 035
9 120
2.
Средства федерального бюджета (справочно)
79 219
79 219
3.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
3 270 719
3 034 465
236 254
3 072
2 325
4 380
4 379
2 963
2 963
8 233
10 188
14 755
60 486
92 355
21 035
9 120
4.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
113 000
113 000
5.
Средства федерального бюджета (справочно)
67 219
67 219
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
127 600
127 600
7.
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
8.
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
240 888
240 888
9.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы»
4 000
4 000
10.
Подпрограмма 1
1 075 019
875 666
199 353
3 789
8 500
13 000
58 731
90 600
17 300
7 433
11.
Средства федерального бюджета (справочно)
32 681
32 681
12.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
1 075 019
875 666
199 353
3 789
8 500
13 000
58 731
90 600
17 300
7 433
13.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
23 468
23 468
14.
Средства федерального бюджета (справочно)
32 681
32 681
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15.
1. Транспортное обеспечение специалистов для своевременного выполнения работ по просчету оленей
4 000
4 000
16.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
4 000
4 000
17.
4. Приобретение транспортных средств и оборудования
19 468
19 468
18.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 468
19 468
19.
4.1. Вездеход ТМ-140
8 500
8 500
20.
4.2. Вездеход
Трэкол-39294
2 968
2 968
21.
4.3 Авторефриже-ратор
4 000
4 000
22.
4.4. Погрузчик на базе трактора
1 000
1 000
23.
4.5. Вездеход трэкол-39294
3 000
3 000
24.
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства
686 654
686 654
25.
Средства федерального бюджета (справочно)
32 681
32 681
26.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
686 654
686 654
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
27.
7.1. Субсидии на поддержку северного оленеводства
661 469
661 469
28.
Средства федерального бюджета (справочно)
25 493
25 493
29.
7.2. Субсидии на племенное животноводство
21 452
21 452
30.
Средства федерального бюджета (справочно)
7 038
7 038
31.
7.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст-венных потребитель-ских кооперативах
733
733
32.
Средства федерального бюджета (справочно)
150
150
33.
7.4. Субсидии на предоставление грантов сельскохозяйствен-ным организациям
3 000
3 000
34.
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на
фактории,
199 353
199 353
3 789
8 500
13 000
58 731
90 600
17 300
7 433
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
обеспечению дровами
тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
35.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
199 353
199 353
3 789
8 500
13 000
58 731
90 600
17 300
7 433
36.
8.1. Осуществление государственных полномочий автономного округа по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий
69 400
69 400
943
7 400
18 647
23 977
12 250
6 183
37.
8.2. Осуществление государственных полномочий автономного округа по возмещению затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности
40 433
40 433
1 346
8 500
3 680
5 284
20 023
350
1 250
38.
8.3. Осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению дровами тундрового населения из числа
коренных малочисленных народов Севера
89 520
89 520
1 500
1 920
34 800
46 600
4 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
39.
9. Обеспечение деятельности ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»
45 587
45 587
40.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
45 587
45 587
41.
10. Обеспечение деятельности
ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
119 957
119 957
42.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
119 957
119 957
43.
10.1. Субсидии на выполнение государственного задания
111 777
111 777
44.
10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
6 903
6 903
45.
10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников
1 277
1 277
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
государственных учреждений бюджетной сферы
46.
Подпрограмма 2
313 485
313 485
47.
Средства федерального бюджета
3 538
3 538
48.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
185 885
185 885
49.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
14 580
14 580
50.
Средства федерального бюджета (справочно)
3 538
3 538
51.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
127 600
127 600
52.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
14 580
14 580
53.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
14 580
14 580
54.
1.1. Погрузчик на базе трактора
1 000
1 000
55.
1.2. Погрузчик фронтальный
1 700
1 700
56.
1.3. Прицеп, 4 ед.
1 400
1 400
57.
1.4. Автосамосвал
2 500
2 500
58.
1.5. Авторефриже-ратор, 2 ед.
1 800
1 800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
59.
1.6. Автоцистерна
1 700
1 700
60.
1.7. Навозоуборочный транспортер, 2 ед.
700
700
61.
1.8. Ленточный кормораздаточник,
2 ед.
800
800
62.
1.9. Молокопровод с доильными аппаратами,
2 ед.
1 800
1 800
63.
1.10. Кормосмеситель
1 180
1 180
64.
2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства
171 305
171 305
65.
Средства федерального бюджета (справочно)
3 538
3 538
66.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
171 305
171 305
67.
2.1. Субсидии на производство продукции животноводства
57 151
57 151
68.
2.2. Субсидии на производство молока
81 594
81 594
69.
Средства федерального бюджета (справочно)
838
838
70.
2.3. Субсидии на приобретение животных
4 000
4 000
71.
2.4. Субсидии на поддержку звероводства
23 000
23 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
72.
2.5. Субсидии на добычу шкурок промысловой пушнины
560
560
73.
2.6. Субсидии на поддержку начинающих фермеров
3 000
3 000
74.
Средства федерального бюджета (справочно)
900
900
75.
2.7. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
сельскохозяйствен-ных кредитных
потребительских кооперативах
2 000
2 000
76.
Средства федерального бюджета (справочно)
1 800
1 800
77.
3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства (соисполнитель)
127 600
127 600
78.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
127 600
127 600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
79.
3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс
в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»
127 600
127 600
80.
Подпрограмма 3
32 746
32 746
81.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
32 746
32 746
82.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 952
19 952
83.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
19 952
19 952
84.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 952
19 952
85.
1.1. Трактор
МТЗ 1523, 3 ед.
6 150
6 150
86.
1.2. Картофелеса-жалка, 2 ед.
2 750
2 750
87.
1.3. Культиватор,
2 ед.
1 200
1 200
88.
1.4. Картофелеубо-рочный комбайн,
2 ед.
4 552
4 552
89.
1.5. Оборотный плуг, 2 ед.
1 300
1 300
90.
1.6. Ботвоудалитель, 2 ед.
1 400
1 400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
91.
1.7. Гребнеоб-разующая фреза, 2 ед.
1 400
1 400
92.
1.8. Глубокорых-литель навесной, 2 ед.
1 200
1 200
93.
2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
12 794
12 794
94.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
12 794
12 794
95.
2.1. Субсидии на производство картофеля и овощей
5 350
5 350
96.
2.2. Субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля
3 300
3 300
97.
2.3. Субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
4 144
4 144
98.
Подпрограмма 4
751 589
751 589
99.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
751 589
751 589
100.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
45 000
45 000
101.
1. Развитие рыбообрабатываю-щей базы
32 500
32 500
102.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских
32 500
32 500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
территорий»
103.
1.1. Приобретение производственного оборудования
26 900
26 900
104.
1.1.1. Приобретение ленточных транспортеров (секционного) желобчатого, с шириной ленты
65 см, длиной 64 м, 56 м, 44 м, 3 ед.
3 000
3 000
105.
1.1.2. Приобретение льдохранилища
9 000
9 000
106.
1.1.3. Приобретение станции комплексной очистки производственных стоков
14 900
14 900
107.
1.2. Приобретение холодильного оборудования, 2 ед.
2 500
2 500
108.
1.3. Приобретение средств энергообеспечения
3 100
3 100
109.
1.3.1. Приобретение дизельной электростанции
3 100
3 100
110.
3. Приобретение техники и транспортных средств
12 500
12 500
111.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
12 500
12 500
112.
3.1. Приобретение вездехода ТМ-140
8 500
8 500
113.
3.2. Приобретение краноманипулятор-
4 000
4 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ной установки
114.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
706 589
706589
115.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
706 589
706 589
116.
6.1. Субсидии на поддержку рыболовства
703 589
703 589
117.
6.2. Субсидии на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
3 000
3 000
118.
Подпрограмма 5
46 901
10 000
36 901
3 072
2 325
4 380
4 379
2 963
2 963
4 444
1 688
1 755
1 755
1 755
3 735
1 687
119.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
46 901
10 000
36 901
3 072
2 325
4 380
4 379
2 963
2 963
4 444
1 688
1 755
1 755
1 755
3 735
1 687
120.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
10 000
10 000
121.
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных
товаров и обеспечить своевременную доставку
продовольственных
10 000
10 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
товаров в населенные пункты автономного округа
122.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
10 000
10 000
123.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
10 000
10 000
124.
1.1.1. Приобретение мобильного овощехранилища,
1 ед.
10 000
10 000
125.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
19 424
19 424
1 647
900
2 318
2 317
1 588
1 588
2 318
865
900
900
900
2 318
865
126.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
19 424
19 424
1 647
900
2 318
2 317
1 588
1 588
2 318
865
900
900
900
2 318
865
127.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового
реестра
17 477
17 477
1 425
1 425
2 062
2 062
1 375
1 375
2 126
823
855
855
855
1 417
822
128.
Департамент
АПК ТиП (ответственный
17 477
17 477
1 425
1 425
2 062
2 062
1 375
1 375
2 126
823
855
855
855
1 417
822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
исполнитель)
129.
Подпрограмма 6
1 003 000
1 003 000
130.
Средства федерального бюджета (справочно)
43 000
43 000
131.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
1 003 000
1 003 000
132.
Средства федерального бюджета (справочно)
31 000
31 000
133.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
516 593
516 593
134.
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
135.
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
100 000
100 000
136.
М олодых семей и молодых специалистов
50 000
50 000
137.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
100 000
100 000
138.
Средства федерального бюджета (справочно)
30 000
30 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
139.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
в том числе за счет средств федерального бюджета (справочно)
516 593
356 593
160 000
65 000
20 000
10 000
50 000
15 000
140.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
516 593
356 593
160 000
65 000
20 000
10 000
50 000
15 000
141.
2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (справочно)
245 000
245 000
40 000
50 000
142.
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
143.
2.1.1. Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест,
с. Ратта Красносельскупского района, в том числе ПИР (справочно)
20 000
20 000
144.
2.1.2. Школа-интернат на 95 мест
с. Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР
50 000
50 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(справочно)
145.
2.1.3. Школа-интернат на 100 мест с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
85 000
85 000
146.
2.1.4. Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района (справочно)
40 000
40 000
40 000
147.
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
148.
2.1.5. Детский дом смешанного типа на 84 места в п. Газ-Сале Тазовского района,
в том числе затраты на ПИР (справочно)
50 000
50 000
50 000
149.
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (справочно)
150 000
150 000
150.
2.2.1. Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский
район (справочно)
150 000
150 000
151.
2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения,
121 593
51 593
70 000
25 000
20 000
10 000
15 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности (справочно)
152.
2.5.1. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (справочно)
36 397
11 397
25 000
25 000
153.
2.5.1.1. Канализа-ционные очистные сооружения
в п. Ныда Надымского района (справочно)
25 000
25 000
25 000
154.
2.5.1.2. Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона п. Пангоды Надымского района» (справочно)
11 397
11 397
155.
2.5.2. Развитие энергоснабжения в сельской местности (справочно)
45 259
15 259
30 000
20 000
10 000
156.
2.5.2.1. Дизельная электростанция мощностью 10 МВт
в с. Мужи
Шурышкарского
района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
15 259
15 259
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
157.
2.5.2.2. Дизельная электростанция и электросети,
с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
20 000
20 000
20 000
158.
2.5.2.3. ПИР и реконструкция «ЛЭП
0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный Ямальского района» (справочно)
10 000
10 000
10 000
159.
2.5.3. Развитие теплообеспечения в сельской местности (справочно)
15 000
15 000
15 000
160.
2.5.3.1. Котельная
в с. Толька Красносельскупского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
15 000
15 000
15 000
161.
2.5.5. Развитие водоснабжения в сельской местности
24 937
24 937
162.
2.5.5.1. Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона
п. Пангоды Надымского района (справочно)
24 937
24 937
163.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив в сельской местности
3 000
3 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
164.
Средства федерального бюджета (справочно)
1 000
1 000
165.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
3 000
3 000
166.
4. Субсидия
НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая
за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
900 000
900 000
167.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
900 000
900 000
168.
Подпрограмма 7
163 836
163 836
169.
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
163 836
163 836
170.
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания
163 836
163 836
171.
1.1. Государственное бюджетное учреждение
«Салехардский центр ветеринарии»
53 010
53 010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
172.
1.2. Государственное бюджетное учреждение
«Ноябрьский центр ветеринарии»
45 387
45 387
173.
1.3. Государственное бюджетное учреждение
«Новоуренгойский центр ветеринарии»
47 860
47 860
174.
1.4. Государственное бюджетное учреждение
«Ямало-Ненецкая межотраслевая лаборатория»
17 579
17 579
175.
9. Транспортное обеспечение деятельности службы ветеринарии автономного округа
1 942
1 942
176.
10. Техническое обеспечение функционирования информационно-коммутационных систем службы ветеринарии автономного округа
264
264
177.
11. Содержание имущества государственных бюджетных учреждений
7 052
7 052
178.
Подпрограмма 8
248 631
248 631
179.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
175 579
175 579
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
180.
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
73 052
73 052
».
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 118-ЗАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
20 февраля 2014 г. № 127-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
Цели Государственной программы
обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, торговли и сельских территорий, а также обеспечение продовольственной безопасности и эпизоотического благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Задачи Государственной программы
1. Сохранение и устойчивое развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе традиционных отраслей.
2. Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Развитие системы продовольственного обеспечения региона, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания.
4. Создание научных, кадровых и организационно-правовых, а также финансовых основ для
совершенствования кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Устойчивое развитие сельских территорий, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа.
7. Финансовое обеспечение и сопровождение
реализации Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
1. Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства от общего числа предприятий отрасли с учетом государственной поддержки.
2. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.
3. Доля производства продукции в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве в общем объеме валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа
Программно-целевые инструменты Государственной программы
ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1141-П
Подпрограммы
1. Подпрограмма 1 «Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. Подпрограмма 3 «Развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа».
4. Подпрограмма 4 «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа».
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа».
6. Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа».
7. Подпрограмма 7 «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
8. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объем финансирования –
22 417 136 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета
504 226 тыс. руб. (справочно)
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
20 172 260 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
2 244 876 тыс. руб.
2014 год – 3 639 207
3 639 207
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, –
79 219 тыс. руб.
79 219
2015 год – 4 515 066
3 589 816
925 250
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, –
88 912 тыс. руб.
88 912
2016 год – 3 681 031
2 695 161
985 870
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, –
67 219 тыс. руб.
67 219
2017 год – 2 645 458
2 562 019
83 439
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 67 219 тыс. руб.
67 219
2018 год – 2 645 458
2 562 019
83 439
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 67 219 тыс. руб.
67 219
2019 год – 2 645 458
2 562 019
83 439
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 67 219 тыс. руб.
67 219
2020 год – 2 645 458
2 562 019
83 439
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 67 219 тыс. руб.
67 219
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
в ходе выполнения комплекса мероприятий будут созданы предпосылки для вывода аграрной экономики Ямало-Ненецкого автономного округа на качественно новый уровень роста производства сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности и рентабельности агропромышленного производства, социального обновления села, обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и стабилизации эпизоотической ситуации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Реализация мероприятий Государственной
программы и использование программно-целевых
инструментов позволят:
- выполнить задачи перехода аграрной экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа на новые стандарты в рамках требований Всемирной торговой организации (далее – ВТО);
- создать условия для глубокой переработки продукции сельского хозяйства путём реализации инвестиционных и инновационных проектов;
- внедрить в производство новые технологии для получения продукции с высокой добавленной
стоимостью;
- создать систему продовольственной безопасности для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа;
- снизить заболеваемость животных заразными, в том
числе особо опасными, карантинными болезнями,
создающими угрозу здоровью населения и экономический ущерб от заболеваний животных;
- смягчить последствия сезонных вспышек природно-очаговых болезней.
На основе экономического роста в агропромышленном производстве будет обеспечено развитие других отраслей народного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, повышение инвестиционной активности и занятости населения. Повысятся доходы работников сельского хозяйства и уровень жизни сельского населения Ямало-Ненецкого автономного округа
».
2. В разделе II Государственной программы:
2.1. в абзаце первом слова «целевая программа ведомства» заменить словами «ведомственная целевая программа»;
2.2. абзацы второй – девятый изложить в следующей редакции:
«1) «Развитие северного оленеводства, переработки и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»;
2) «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа»;
3) «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого автономного округа»;
4) «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5) «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа»;
6) «Устойчивое развитие сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа»;
7) «Предупреждение распространения карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
8) «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год представлен в приложении № 3 к настоящей Государственной программе.».
3. Раздел IV Государственной программы изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, не планируется.».
4. Дополнить Государственную программу разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Настоящая Государственная программа является инструментом общего государственного регулирования и развития агропромышленного комплекса автономного округа.
В ходе выполнения комплекса мероприятий будут созданы предпосылки для вывода аграрной экономики автономного округа на качественно новый уровень роста производства сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности и рентабельности агропромышленного производства, инфраструктурного развития сельских территорий и социального обновления села.
Мероприятия Государственной программы и использование программно-целевых инструментов позволят выполнить задачи перехода аграрной экономики автономного округа на новые стандарты в рамках требований ВТО, создадут условия для глубокой переработки продукции сельского хозяйства, внедрения биотехнологий и получения продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечат создание системы продовольственной безопасности для жителей автономного округа, снизят заболеваемость животных заразными, в том числе особо опасными, карантинными болезнями, создающими угрозу здоровью населения, и экономический ущерб от заболеваний животных и смягчат последствия сезонных вспышек природно-очаговых болезней.
На основе экономического роста в агропромышленном производстве будет обеспечено развитие других отраслей народного хозяйства автономного округа, повышение инвестиционной активности и занятости населения. Повысятся доходы работников сельского хозяйства и уровень жизни сельского населения автономного округа.».
5. В Подпрограмме 1:
5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 «Развитие северного оленеводства, переработки
и реализации продукции оленеводства Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
5.2. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент агропромышленного комплекса торговли и продовольствия автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 1
комплексное развитие и повышение эффективности производства оленеводческой продукции и продуктов ее переработки
Задачи
Подпрограммы 1
1. Увеличение объемов производства продукции оленеводства.
2. Развитие переработки продукции оленеводства
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели реализации Подпрограммы 1
1. Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса.
2. Сохранность взрослого поголовья оленей.
3. Деловой выход молодняка оленей.
4. Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах.
5. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства
Основные мероприятия
Подпрограммы 1
1. Транспортное обеспечение специалистов для своевременного выполнения работ по просчету оленей.
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей.
3. Развитие перерабатывающей базы.
4. Приобретение транспортных средств и оборудования.
5. Обустройство факторий.
6. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы.
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства.
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера.
9. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий».
10. Обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум».
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования –
7 756 903 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета
228 767 тыс. руб.
(справочно)
Объём финансирования Подпрограммы 1,
утверждённый законом
об окружном бюджете/
планируемый к
утверждению, –
7 569 103 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах
окружного бюджета –
187 800 тыс. руб.
2014 год – 1 075 019
1 075 019
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2015 год – 1 122 476
1 091 176
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2016 год – 1 128 880
1 097 580
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2017 год – 1 107 632
1 076 332
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2018 год – 1 107 632
1 076 332
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2019 год – 1 107 632
1 076 332
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
2020 год – 1 107 632
1 076 332
31 300
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 32 681 тыс. руб.
32 681
Ожидаемые результаты реализации
- валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса – 4 600 тонн;
Подпрограммы 1
- сохранность взрослого поголовья оленей – 92%;
- деловой выход молодняка оленей – 68,5%;
- количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах –
1 359 тонн;
- количество введенных объектов строительства, относящихся к оленеводству, – 1 единица
»;
5.3. в разделе II:
5.3.1. абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера.»;
5.3.2. абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий» (далее – ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»).»;
1
5.3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
7 569 103
1 075 019
1 091 176
1 097 580
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
Средства федерального бюджета***
228 767
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
7 530 855
1 075 019
1 074 176
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
164 276
23 468
23 468
23 468
23 468
23 468
23 468
23 468
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
38 248
17 000
21 248
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
403 828,4
52 670,4
52 670,4
52 670,4
61 454,3
61 454,3
61 454,3
61 454,3
Задача 1 «Увеличение объемов производства продукции оленеводства»
1. Транспортное обеспечение специалистов для своевременного выполнения работ по просчету оленей
28 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
2. Приобретение просчетных коралей и ограждающих изгородей
2 000
2 000
Задача 2 «Развитие переработки продукции оленеводства»
3. Развитие перерабатывающей базы
5 000
5 000
4. Приобретение транспортных средств и оборудования
126 276
19 468
19 468
19 468
17 468
17 468
18 468
14 468
5. Обустройство факторий
2 000
2 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1 000
1 000
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства
4 806 578
686 654
686 654
686 654
686 654
686 654
686 654
686 654
Средства федерального бюджета***
228 767
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
7.1. Субсидии на поддержку северного оленеводства
4 630 283
661 469
661 469
661 469
661 469
661 469
661 469
661 469
Средства федерального бюджета***
178 451
25 493
25 493
25 493
25 493
25 493
25 493
25 493
7.2. Субсидии на племенное животноводство
150 164
21 452
21 452
21 452
21 452
21 452
21 452
21 452
Средства федерального бюджета***
49 266
7 038
7 038
7 038
7 038
7 038
7 038
7 038
7.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
5 131
733
733
733
733
733
733
733
Средства федерального бюджета***
1 050
150
150
150
150
150
150
150
7.4. Субсидии на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
21 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
1 395 471
199 353
199 353
199 353
199 353
199 353
199 353
199 353
9. Обеспечение деятельности
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
319 109
45 587
45 587
45 587
45 587
45 587
45 587
45 587
10. Обеспечение деятельности
ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
845 421
119 957
119 114
121 270
121 270
121 270
121 270
121 270
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1. Субсидии на выполнение государственного задания
788 161
111 777
110 934
113 090
113 090
113 090
113 090
113 090
10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
48 321
6 903
6 903
6 903
6 903
6 903
6 903
6 903
10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников государственных учреждений бюджетной сферы
8 939
1 277
1 277
1 277
1 277
1 277
1 277
1 277
11. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства (соисполнитель)
38 248
17 000
21 248
11.1. Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в пос. Антипаюта Тазовского района
38 248
17 000
21 248
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 1.»;
1
5.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление межбюджетных субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по строительству объектов производственного назначения, осуществляется на условиях и в порядке, установленных Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П.»;
5.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
В результате выполнения подпрограммных мероприятий будут восстановлены, модернизированы или вновь созданы на современных материально-технических и технологических базах основные фонды, обеспечивающие новые рабочие места в традиционных отраслях.
Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса увеличится до 4 600 тонн в год.
Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах достигнет 1 359 тонн в год.
Своевременное проведение работ по просчету оленей с участием специалистов предприятий и департамента АПК ТиП, а также осуществление межбригадного обмена оленей обеспечит достижение значения показателя сохранности взрослого поголовья оленей до 92%, а также значения показателя делового выхода молодняка до 68,5%.
Установленные на пути каслания оленьих стад новые корали позволят более качественно произвести просчет оленей.
Подпрограммой 1 предусматривается обустройство факторий автономного округа. В результате реализации указанных мероприятий улучшатся условия проживания, социально-бытового обслуживания коренного населения.
За период реализации мероприятий Подпрограммы 1 по строительству объектов производственного назначения планируется завершить один новый объект.».
6. В Подпрограмме 2:
6.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
6.2. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 2
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 2
комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
Задачи Подпрограммы 2
1. Развитие переработки продукции животноводства.
2. Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также пушного звероводства.
3. Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий.
2. Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы.
3. Деловой выход щенят на 1 самку песца.
4. Производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот).
5. Производство продукции на убой в живом весе (свиньи).
6. Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде.
7. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
Мероприятия Подпрограммы 2
- приобретение транспортных средств и оборудования;
- мероприятия по государственной поддержке животноводства;
- строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования –
1 659 815 тыс. руб.,
Объём финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
в том числе:
средства федерального
бюджета 24 766 тыс. руб. (справочно)
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 630 847 тыс. руб.
28 968 тыс. руб.
2014 год – 313 485
313 485
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2015 год – 342 765
337 937
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2016 год – 240 713
235 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2017 год – 190 713
185 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2018 год – 190 713
185 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2019 год – 190 713
185 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
2020 год – 190 713
185 885
4 828
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 3 538 тыс. руб.
3 538
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- валовое производство молока – 2 380 тонн;
- деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной
лисицы – 2,9 голов;
- деловой выход щенят на 1 самку песца – 7,5 голов;
- количество введенных объектов строительства –
2 единицы;
- производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот) – 141 тонна;
- производство продукции на убой в живом весе (свиньи) – 149 тонн;
- количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде, – 1 108 тонн
»;
1
6.3. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2
1 630 847
313 485
337 937
235 885
185 885
185 885
185 885
185 885
2.
Средства федерального бюджета***
24 766
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
1 301 195
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель), в том числе
329 652
127 600
152 052
50 000
5.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
102 060
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
6.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
122 897,6
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
7.
Задача 1 «Развитие переработки продукции животноводства»
8.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
102 060
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
14 580
9.
Задача 2 «Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного животноводства, а также пушного звероводства»
10.
2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства
1 199 135
171 305
171 305
171 305
171 305
171 305
171 305
171 305
11.
Средства федерального бюджета***
24 766
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
12.
2.1. Субсидии на производство продукции животноводства
400 057
57 151
57 151
57 151
57 151
57 151
57 151
57 151
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.
2.2. Субсидии на производство молока
571 158
81 594
81 594
81 594
81 594
81 594
81 594
81 594
14.
Средства федерального бюджета***
5 866
838
838
838
838
838
838
838
15.
2.3. Субсидии на приобретение животных
28 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
16.
2.4. Субсидии на поддержку звероводства
161 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
17.
2.5. Субсидии на добычу шкурок промысловой пушнины
3 920
560
560
560
560
560
560
560
18.
2.6. Субсидии на поддержку начинающих фермеров
21 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
19.
Средства федерального бюджета***
6 300
900
900
900
900
900
900
900
20.
2.7. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
14 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
21.
Средства федерального бюджета***
12 600
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
22.
Задача 3 «Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов»
23.
3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства (соисполнитель)
329 652
127 600
152 052
50 000
24.
3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс
в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»
329 652
127 600
152 052
50 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.»;
1
6.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 2 не планируется.»;
6.5. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
В результате выполнения подпрограммных мероприятий будут восстановлены, модернизированы или вновь созданы на современных материально-технических и технологических базах основные фонды, обеспечивающие новые рабочие места.
За счет обновления поголовья животных, развития производственной базы сельского хозяйства показатели и индикаторы реализации Подпрограммы 2 увеличатся по:
- валовому производству молока на 340 тонн;
- деловому выходу щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы на 0,5 голов;
- деловому выходу щенят на 1 самку песца – 0,3 голов.
Кроме того, реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих годовых объемов:
- производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот) –141 тонна;
- производство продукции на убой в живом весе (свиньи) – 149 тонн;
- количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде, – 1 108 тонн.
За период реализации мероприятий Подпрограммы 2 по строительству объектов производственного назначения планируется строительство одного нового объекта.».
7. В Подпрограмме 3:
7.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 3 «Развитие растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
7.2. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
Задачи Подпрограммы 3
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.
2. Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
2. Валовой сбор овощей закрытого грунта.
3. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий.
4. Объем реализованных дикоросов
Мероприятия
Подпрограммы 3
- приобретение транспортных средств и оборудования;
- мероприятия по государственной поддержке растениеводства;
- приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования –
375 022 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 3, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
229 222 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
145 800 тыс. руб.
2014 год – 32 746
32 746
2015 год – 57 046
32 746
24 300
2016 год – 57 046
32 746
24 300
2017 год – 57 046
32 746
24 300
2018 год – 57 046
32 746
24 300
2019 год – 57 046
32 746
24 300
2020 год – 57 046
32 746
24 300
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- валовой сбор овощей – 260 тонн;
- валовой сбор картофеля – 1 800 тонн;
- объем реализованных дикоросов – 95 тонн;
- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 102%
»;
1
7.3. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 3
229 222
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный соисполнитель), в том числе
229 222
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
139 664
19 952
19 952
19 952
19 952
19 952
19 952
19 952
4.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
122 897,6
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
5.
Задача 1 «Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства»
6.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
139 664
19 952
19 952
19 952
10 952
19 952
19 952
19 952
7.
2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
89 558
12 794
12 794
12 794
12 794
12 794
12 794
12 794
8.
2.1. Субсидии на производство картофеля и овощей
37 450
5 350
5 350
5 350
5 350
5 350
5 350
5 350
9.
2.2. Субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля
23 100
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
10.
Задача 2 «Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов»
11.
2.3. Субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
29 008
4 144
4 144
4 144
4 144
4 144
4 144
4 144
12.
3. Приобретение модульных производственно-бытовых комплексов и оборудования по переработке дикоросов
9 000
9 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
7.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 3 не планируется.»;
7.5. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
В результате выполнения подпрограммных мероприятий будут восстановлены, модернизированы или вновь созданы на современных материально-технических и технологических базах основные фонды, обеспечивающие новые рабочие места в традиционных отраслях.
Решение задач и реализация мероприятий Подпрограммы 3 к 2020 году позволит достичь следующих результатов:
- валовой сбор овощей закрытого грунта – 260 тонн;
- валовой сбор картофеля – 1 800 тонн;
- объем реализованных дикоросов – 95 тонн;
- сохранение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 102%.».
8. В Подпрограмме 4:
8.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 4 «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
8.2. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 4
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Подпрограммы 4
сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа
Задачи Подпрограммы 4
1. Развитие и модернизация перерабатывающей базы.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
1. Объём добычи рыбы.
2. Объём выпуска пищевой рыбной продукции.
3. Производительность труда в организациях рыболовства.
4. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
Мероприятия
Подпрограммы 4
1. Развитие рыбообрабатывающей базы.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота.
3. Приобретение техники и транспортных средств.
4. Обустройство рыбопромысловых участков.
5. Научное обеспечение рыбной отрасли.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства.
7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования –
5 444 116 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
5 282 116 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
162 000 тыс. руб.
2014 год – 751 589
751 589
2015 год – 788 589
761 589
27 000
2016 год – 789 582
762 582
27 000
2017 год – 778 589
751 589
27 000
2018 год – 778 589
751 589
27 000
2019 год – 778 589
751 589
27 000
2020 год – 778 589
751 589
27 000
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- объём добычи рыбы – 8 050 тонн;
- объём выпуска пищевой рыбной продукции –
7 950 тонн;
- производительность труда в организациях
рыболовства – 3,9 тонн/чел.;
- количество введенных объектов строительства –
1 единица
»;
1
25
8.3. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4
5 282 116
751 589
761 589
762 582
751 589
751 589
751 589
751 589
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
5 261 123
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
315 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
4.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
20 993
10 000
10 993
5.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
403 828,4
52 670,4
52 670,4
52 670,4
61 454,3
61 454,3
61 454,3
61 454,3
6.
Задача 1 «Развитие и модернизация перерабатывающей базы»
7.
1. Развитие рыбообрабатывающей базы
181 500
32 500
32 500
32 500
12 500
12 500
27 500
31 500
8.
1.1. Приобретение производственного оборудования
142 300
26 900
26 900
26 900
6 900
6 900
21 900
25 900
9.
1.2. Приобретение холодильного оборудования
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
10.
1.3. Приобретение средств энергообеспечения
21 700
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
11.
Задача 2 «Техническое перевооружение рыбопромыслового флота»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.
2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
40 000
20 000
20 000
13.
3. Приобретение техники и транспортных средств
87 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
14.
4. Обустройство рыбопромысловых участков
5 000
5 000
15.
5. Научное обеспечение рыбной отрасли
1 000
1 000
16.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
4 946 123
706 589
706 589
706 589
706 589
706 589
706 589
706 589
17.
6.1. Субсидии на поддержку рыболовства
4 925 123
703 589
703 589
703 589
703 589
703 589
703 589
703 589
18.
6.2. Субсидии на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
21 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
19.
7. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства (соисполнитель)
20 993
10 000
10 993
20.
7.1. Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
20 993
10 000
10 993
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
8.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление межбюджетных субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований в автономном округе на реализацию мероприятий по строительству объектов производственного назначения, осуществляется на условиях и в порядке, установленных Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П.»;
8.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 4, позволит:
1. Улучшить производственные показатели отрасли рыболовства.
Улов рыбы на территории автономного округа к 2020 году достигнет 8 050 тонн. Объём выпуска пищевой рыбной продукции к 2020 году достигнет 7 950 тонн.
2. Совершенствовать систему переработки и хранения продукции отрасли рыболовства.
Увеличатся производственные мощности организаций по заморозке рыбы, сократится продолжительность перевозки рыбы в охлаждённом виде и значительно улучшится качество рыбной продукции. Увеличится объём мороженой рыбы.
Увеличение продукции глубокой переработки и улучшение качества выпускаемой продукции позволит увеличить среднюю цену реализации, что даст дополнительную выручку предприятиям.
Внедрение новых видов консервов позволит максимально сохранить пищевую ценность рыбной продукции и снизить общие затраты на производство консервированной рыбной продукции.
3. Ликвидировать социальную напряжённость и рост социальной защиты сельского населения, занятого в отрасли рыболовства автономного округа.
За период реализации мероприятий Подпрограммы 4 по строительству объектов производственного назначения планируется завершить строительство одного нового объекта.».
9. В Подпрограмме 5:
9.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 5 «Обеспечение продовольственной безопасности
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
9.2. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент АПК и ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 5
-
Цель
Подпрограммы 5
развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания в необходимом объеме и ассортименте
Задачи
Подпрограммы 5
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа.
2. Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов.
3. Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2016 годы
Показатели Подпрограммы 5
1. Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1 000 человек.
2. Объем всех реализованных продовольственных товаров.
3. Количество вводимых овощехранилищ.
4. Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям
Мероприятия
Подпрограммы 5
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования –
369 593 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 5, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
140 703 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета –
228 890 тыс. руб.
2014 год – 46 901
46 901
2015 год – 161 346
46 901
114 445
2016 год – 161 346
46 901
114 445
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1. Достижение в сельских населенных пунктах по автономному округу средней нормативной обеспеченности торговой площадью на 1 000 жителей, которая составит 420,5 м2.
2. Увеличение отбора проб от 4 055 до 5 055 посредст-вом мониторинга уровня продовольственной безопасности, используя выборочные лабораторные исследования.
3. Достичь годового объема реализованных продовольственных товаров – 71 797 млн. руб.
4. Построить 1 овощехранилище
»;
9.3. в разделе I:
9.3.1. абзац десятый признать утратившим силу;
9.3.2. таблицу признать утратившей силу;
9.3.3. абзацы двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий признать утратившими силу;
9.4. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Решение определенных Подпрограммой 5 задач позволит в течение 2014 – 2016 годов создать на территории автономного округа торгово-заготовительную инфраструктуру, а также наладить бесперебойное обеспечение населенных пунктов автономного округа необходимыми товарами, для чего потребуется реализация намеченных мероприятий:
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности.
2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров.
2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале».
2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения мероприятия «Обдорская ярмарка».
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приводятся в таблице 5 настоящей Государственной программы.
1
31
Таблица 5
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятия
Объём бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма 5
140 703
46 901
46 901
46 901
2.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
140 703
46 901
46 901
46 901
3.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
18 200
10 000
4 100
4 100
4.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
52 670,4
17 556,8
17 556,8
17 556,8
5.
Задача 1 «Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа»
6.
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
10 000
10 000
7.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
10 000
10 000
8.
Задача 2 «Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов»
9.
2. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности
20 000
10 000
10 000
1
2
3
4
5
6
10.
2.1. Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров
11 800
5 900
5 900
11.
2.2. Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»
6 000
3 000
3 000
12.
2.3. Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения мероприятия «Обдорская ярмарка»
2 200
1 100
1 100
13.
Задача 3 «Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров»
14.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
58 272
19 424
19 424
19 424
15.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
52 431
17 477
17 477
17 477
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
9.5. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 5 с распределением плановых значений по годам ее реализации и методика расчета целевых показателей Подпрограммы 5
Перечень целевых показателей Подпрограммы 5 с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета целевых показателей
Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1 000 человек
Единица измерения
м2
Определение показателя
Отношение количества торговых площадей, выраженных в м2, в сельской местности к каждой 1 000 человек, проживающих в сельской местности автономного округа на конец года
Алгоритм формирования показателя
Об_т = St/Чн х 1 000
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, но не больше установленных нормативов
Количество торговых площадей в сельской местности
Sт
Численность сельского населения
Чн
Объем всех реализованных продовольственных товаров
Единица измерения
млн. руб.
Определение показателя
Общая стоимость реализованных продовольственных товаров
Алгоритм формирования показателя
Ст
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общая стоимость реализованных продовольственных товаров
Ст
Источник информации
Территориальный
орган федеральной службы государственной статистики
Показатель определяется на основании данных статистического доклада «Социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа» за отчетный год.
Количество вводимых овощехранилищ
Единица измерения
единиц
Определение показателя
Количество введенных в эксплуатацию овощехранилищ от числа запланированных
Алгоритм формирования показателя
Ков
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Введение запланированного количества овощехранилищ
является положительной оценкой выполнения показателя
Количество вводимых овощехранилищ
Ков
Источник информации
департамент
АПК ТиП
Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям
Единица измерения
единиц
Определение показателя
Объем отбора проб продовольственных товаров на санитарно-химические, микробиологические показатели и количество отбора проб для исследования по физическим показателям за отчетный год
Алгоритм формирования показателя
Кпроб
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Объем отбора проб продовольственных товаров на санитарно-химические, микробиологические показатели и количество отбора проб для исследования по физическим показателям за отчетный год
Кпроб
Источник информации
государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в автономном округе
Показатель определяется по данным государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в автономном округе (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2012 года № 513 «О государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации»).»;
9.6. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 5 не планируется.»;
9.7. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
Эффективность реализации Подпрограммы 5 будет оцениваться по показателям (индикаторам), характеризующим развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания в необходимом объеме и ассортименте, путем сравнения плановых и фактических показателей, в том числе статистической отчетности.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 5 позволит:
1) достичь в сельских населенных пунктах по автономному округу среднюю нормативную обеспеченность торговой площадью на 1 000 жителей, которая составит 420,5 м2. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры позволит создать необходимые условия для реализации Подпрограммы 5;
2) достичь объема реализованных продовольственных товаров – 71 797 млн. руб. за год;
3) построить 1 овощехранилище;
4) провести мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров позволят при внедрении данной системы повысить уровень безопасности потребляемых и производимых продуктов, планомерно увеличив отбор проб от 4 055 до 5 055, удерживая данный показатель, а при возможности, увеличивая его.».
10. В Подпрограмме 6:
10.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
10.2. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент АПК ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 6
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цели Подпрограммы 6
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа.
Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе.
Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни
Задачи
Подпрограммы 6
1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 6
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (процентов).
2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (процентов).
3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности (процентов).
4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).
5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
(тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).
6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
(мест на 1 тыс. человек).
7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (процентов).
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (процентов)
Мероприятия
Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе за счет средств федерального бюджета.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе из федерального бюджета.
4. Деятельность некоммерческой организации «Фонд развития сельских территорий»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования –
2 421 000 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 250 693 тыс. руб. (справочно)
Объём финансирования Подпрограммы 6, утверждённый законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
2 421 000 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета,
тыс. руб.
2014 год – 1 003 000
1 003 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 43 000 тыс. руб.
43 000
2015 год – 903 000
903 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 52 693 тыс. руб.
52 693
2016 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
2017 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
2018 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
2019 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
2020 год – 103 000
103 000
Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета, – 31 000 тыс. руб.
31 000
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1. Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов, – около 400 семей и введение (приобретение) около
20 000 кв. м жилья.
2. Сохранение 100% уровня отсутствия обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.
3. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики –
9 объектов.
4. Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений – 17 объектов, 12 800 кв. м.
5. Улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений – 8 объектов.
6. Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, газом и водой – 44 объекта.
7. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.
8. Повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов путем поддержки местных инициатив – 7 проектов
»;
1
10.3. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6
2 421 000
1 003 000
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
2.
Средства федерального бюджета***
250 693
43 000
52 693
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
3.
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
4.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
2 421 000
1 003 000
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
5.
Средства федерального бюджета***
217 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
6.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
1 657 923
516 593
670 166
471 164
10 000
10 000
10 000
7.
Средства федерального бюджета***
33 693
12 000
21 693
8.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
122 930,6
17 567,8
17 567,8
17 567,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
17 556,8
9.
Задача 1 «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
в благоустроенном жилье»
10.
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
700 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
11.
Молодые семьи и молодые специалисты
350 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
12.
Средства федерального бюджета***
210 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
13.
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14.
Задача 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса»
15.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе за счет средств федерального бюджета
1 657 923
516 593
640 166
471 164
10 000
10 000
10 000
16.
Средства федерального бюджета***
33 693
12 000
21 693
17.
2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности1 (справочно)
1 107 309
245 000
452 309
410 000
18.
Средства федерального бюджета***
33 693
12 000
21 693
19.
2.1.1. Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест, с. Ратта Красносельскупского района, в том числе ПИР (справочно)
320 000
20 000
150 000
150 000
20.
2.1.2. Школа-интернат на 95 мест с. Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
255 000
50 000
75 000
130 000
21.
2.1.3. Школа-интернат на 100 мест с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
250 000
85 000
85 000
80 000
22.
2.1.4. Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района (справочно)
112 309
40 000
72 309
23.
Средства федерального бюджета***
33 693
12 000
21 693
24.
2.1.5. Детский дом смешанного типа
на 84 места в п. Газ-Сале Тазовского района,
170 000
50 000
70 000
50 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
в том числе затраты на ПИР (справочно)
25.
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности2 (справочно)
222 050
150 000
72 050
26.
2.2.1. Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район (справочно)
222 050
150 000
72 050
27.
2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности3 (справочно)
10 000
10 000
28.
2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности4 (справочно)
10 000
10 000
29.
2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности5 (справочно)
298 564
121 593
115 807
61 164
30.
2.5.1. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (справочно)
85 065
36 397
28 668
20 000
31.
2.5.1.1. Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района (справочно)
73 668
25 000
28 668
20 000
32.
2.5.1.2. Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды Надымского района» (справочно)
11 397
11 397
33.
2.5.2. Развитие энергоснабжения в сельской местности (справочно)
128 423
45 259
42 000
41 164
34.
2.5.2.1. Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
15 259
15 259
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
35.
2.5.2.2. Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
83 164
20 000
32 000
31 164
36.
2.5.2.3. ПИР и реконструкция
«ЛЭП 0,4 – 10 кВ, с. Мыс Каменный Ямальского района» (справочно)
30 000
10 000
10 000
10 000
37.
2.5.3. Развитие теплообеспечения в сельской местности (справочно)
60 139
15 000
45 139
38.
2.5.3.1. Котельная в с. Толька Красносельскупского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
60 139
15 000
45 139
39.
2.5.4. Развитие газификации в сельской местности
40.
2.5.5. Развитие водоснабжения в сельской местности
24 937
24 937
41.
2.5.5.1. Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона п. Пангоды Надымского района (справочно)
24 937
24 937
42.
2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
10 000
10 000
43.
Задача 3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
44.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
21 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
45.
Средства федерального бюджета***
7 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
46.
4. Субсидия НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
1 700 000
900 000
800 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 6.
1 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2016 годы».
2 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы».
3 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы».
4 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы».
5 Мероприятие финансируется в рамках государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы».»;
1
10.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 6 не планируется.»;
10.5. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
Реализация Подпрограммы 6 обеспечит:
1. Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов, – около 400 семей и введение (приобретение) около 20 000 кв. м жилья.
2. Сохранение 100% уровня отсутствия обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.
3. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики – 9 объектов.
4. Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений – 17 объектов, 12 800 кв. м спортивных сооружений.
5. Улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений – 8 объектов.
6. Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, газом и водой – 44 объекта.
7. Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.
8. Повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов путем поддержки местных инициатив – 7 проектов.».
11. В Подпрограмме 7:
11.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 7 «Предупреждение распространения карантинных
и особо опасных болезней животных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
11.2. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
служба ветеринарии автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
-
Цель
Подпрограммы 7
профилактика карантинных и особо опасных болезней животных на территории автономного округа
Задача
Подпрограммы 7
предупреждение и ликвидация заразных болезней животных на территории автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
1. Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин).
2. Вакцинация животных против сибирской язвы.
3. Вакцинация плотоядных животных против бешенства.
4. Лабораторные исследования на бруцеллёз северных оленей
Мероприятия Подпрограммы 7
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объем финансирования –
1 146 852 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 7, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 146 852 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета,
тыс. руб.
2014 год – 163 836
163 836
2015 год – 163 836
163 836
2016 год – 163 836
163 836
2017 год – 163 836
163 836
2018 год – 163 836
163 836
2019 год – 163 836
163 836
2020 год – 163 836
163 836
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
1. Лечебно-профилактические мероприятия – 45 500 000 головообработок.
2. Ветеринарно-санитарные работы (при проведении лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных) –
7 560 объектов.
3. Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов. Входной контроль – 220 тонн.
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного происхождения – 1 097 894 экспертизы.
5. Лабораторные исследования проб продукции и сырья животного и растительного происхождения (при исследовании на особо опасные заболевания) – 1 960 экспертиз.
6. Диагностические и лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных –
342 713 экспертиз
»;
11.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Основное мероприятие Подпрограммы 7:
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания.
Мероприятие включает в себя следующие виды государственных услуг, которые соответствуют полномочиям автономного округа и включены в реестр государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями автономного округа, утверждённый постановлением Правительства автономного округа от 10 июня 2010 года № 35-П.
1.1. Лечебно-профилактические мероприятия.
В рамках осуществления данных мероприятий необходимо организовать и обеспечить проведение профилактической вакцинации животных против инфекционных заболеваний, лечебной дегельминтизации животных при инвазионных болезнях, опасных для животных и человека, мероприятий по ликвидации вспышек заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) на территории автономного округа.
1.2. Ветеринарно-санитарное обследование предприятий, участвующих в обороте животноводческих грузов, сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов и объектов, используемых специалистами в области ветеринарии, занимающимися предпринимательской деятельностью, для предоставления ветеринарных услуг (работ) на территории автономного округа.
Данное направление включает в себя ветеринарно-санитарное обследование предприятий (объектов), участвующих в обороте животноводческих грузов, сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов, и обследование объектов, используемых специалистами в области ветеринарии, занимающимися предпринимательской деятельностью, для предоставления ветеринарных услуг (работ) на территории автономного округа.
1.3. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов.
Исполнение данного мероприятия необходимо для надлежащего обеспечения продукции животноводства ветеринарными свидетельствами установленного образца при перемещении последней по территории автономного округа и за её пределы, характеристики территориального и видового происхождения, ветеринарно-санитарного состояния сопровождаемого животноводческого груза, эпизоотического состояния места его выхода и позволяющие идентифицировать животноводческий груз в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.4. Ветеринарно-санитарные работы при проведении лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных.
Данное направление включает в себя проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации на производственных объектах по содержанию животных, а также производству, хранению, переработке и реализации продукции и сырья животного происхождения на территории автономного округа.
1.5. Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов.
Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов, поступающих на продовольственные рынки и территорию автономного округа (входной контроль), объединяет комплекс мероприятий, направленных на подтверждение качества и безопасности животноводческих грузов и продуктов растительного происхождения (реализуемых на рынке), включающих ревизию сопроводительных документов производителя и досмотр животноводческого груза с целью выявления недоброкачественности, соответствия свойств животноводческого груза свойствам данного вида и наименования груза, соответствия маркировки груза, соблюдения сроков его годности.
1.6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного происхождения.
Данное направление деятельности направлено на обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продукции и сырья животного происхождения, предубойную и послеубойную диагностику болезней животных, а также деятельность по оценке соответствия животноводческих грузов обязательным процедурам и требованиям по обеспечению ветеринарной безопасности.
1.7. Лабораторные исследования проб продукции и сырья животного и растительного происхождения при исследовании на особо опасные заболевания.
Данное направление обеспечит профилактику и раннюю диагностику особо опасных заболеваний животных, обеспечит эпизоотическое благополучие территории автономного округа.
1.8. Диагностические и лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных.
Диагностические и лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных, отбор и подготовка для исследований проб крови, сыворотки крови и иного исследовательского материала направлены на раннюю диагностику болезней животных и, в конечном итоге, на стабилизацию эпизоотической ситуации на территории автономного округа.
1.9. Транспортное обеспечение деятельности службы ветеринарии автономного округа.
Данное мероприятие Подпрограммы 7 направлено на транспортное обеспечение деятельности должностных лиц территориальных отделов службы ветеринарии автономного округа, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях в автономном округе, при проведении административных процедур, связанных с осуществлением регионального государственного ветеринарного надзора.
1.10. Техническое обеспечение функционирования информационно-коммутационных систем службы ветеринарии автономного округа.
Данное мероприятие Подпрограммы 7 направлено на обслуживание средств автоматизации и информационно-коммутационных систем территориальных отделов службы ветеринарии автономного округа, осуществляющих текущую деятельность в муниципальных образованиях в автономном округе.
1.11. Содержание имущества государственных бюджетных учреждений.
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приводятся в таблице 7.
1
Таблица 7
Перечень
мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
2.
Служба ветеринарии автономного округа
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
3.
Центральный аппарат (соисполнитель)*
511 364
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
4.
Задача 1 «Предупреждение и ликвидация заразных болезней животных на территории автономного округа»
5.
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
11.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 7 не планируется.»;
11.5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
Реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволит обеспечить эпизоотическое благополучие на территории автономного округа, добиться экономической и социальной эффективности, а также обеспечить реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации на благополучную окружающую среду и охрану здоровья.
Экономический эффект складывается из предотвращённого ущерба, стоимости дополнительной продукции и сырья животного происхождения, полученных в результате применения средств, обладающих стимулирующим и профилактическим действиями, снижения материальных и трудовых затрат за счёт применения средств и методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний животных, а также форм организации труда ветеринарных работников.
Разработка высокоэффективных методов профилактики и лечения некробактериоза позволит в дальнейшем предотвращать потери продукции на сумму до 12 млн. руб. Снижение заболеваемости оленей цистицеркозами (финнозом) позволит улучшить качество производимой оленины, что приведёт к увеличению выручки от реализации мяса более чем на 10 млн. рублей. Помимо этого, оздоровление хозяйств от этих заболеваний позволит им свободно перемещать животных внутри хозяйства, продавать и вывозить северных оленей за пределы муниципального образования в автономном округе и за территорию автономного округа.
Социальная эффективность мероприятий Подпрограммы 7 выражается в снижении заболеваемости животных болезнями, опасными для человека и животных, что способствует снижению риска заражения людей инфекционными и инвазионными заболеваниями, в обеспечении населения качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении пищевой продукцией.
Охрана территории автономного округа от заноса особо опасных болезней животных, снижение заболеваемости животных, улучшение санитарного состояния пастбищ и водоёмов позволит улучшить экологическое состояние территорий традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
В количественном отношении планируется достичь следующие результаты:
1. Лечебно-профилактические мероприятия – 45 500 000 головообработок.
2. Ветеринарно-санитарные работы (при проведении лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных) – 7 560 объектов.
3. Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов. Входной контроль – 220 тонн.
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного происхождения – 1 097 894 экспертизы.
5. Лабораторные исследования проб продукции и сырья животного и растительного происхождения (при исследовании на особо опасные заболевания) – 1 960 экспертиз.
6. Диагностические и лабораторно-диагностические исследования на зооантропонозы, карантинные и особо опасные болезни животных – 342 713 экспертиз.
В целом реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволит избежать социальной напряженности в сфере продовольственной безопасности, сохранить экономический потенциал сельскохозяйственных производителей и личных подсобных хозяйств.».
12. В Подпрограмме 8:
12.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы»;
12.2. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент АПК и ТиП
Соисполнитель Подпрограммы 8
служба ветеринарии автономного округа
Цель Подпрограммы 8
организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы
Задача
Подпрограммы 8
осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 8
1. Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента АПК и ТиП к утвержденному объему бюджетных ассигнований.
2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
Мероприятия
Подпрограммы 8
финансирование по направлениям:
1) обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы;
2) обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8
Общий объем финансирования –
1 704 417 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального
бюджета 0 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы 8, утверждённый законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 704 417 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета,
тыс. руб.
2014 год – 248 631
248 631
2015 год – 248 631
248 631
2016 год – 248 631
248 631
2017 год – 248 631
248 631
2018 год – 248 631
248 631
2019 год – 248 631
248 631
2020 год – 248 631
248 631
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
1. Создание высокопрофессионального эффективного кадрового состава государственных гражданских служащих органов государственной власти и подведомственных учреждений, реализующих Государственную программу.
2. Повышение показателей эффективности деятельности органов государственной власти и подведомственных учреждений, реализующих Государственную программу.
3. Эффективность реализации мероприятий Государственной программы.
4. Высокий результат исполнения бюджета департамента АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа
»;
12.3. абзац четвертый раздела I изложить в следующей редакции:
«На содержание аппарата департамента АПК ТиП в 2012 году было предусмотрено 100 949,0 тыс. рублей, исполнено 100 847,33 тыс. рублей (исполнение 99,9%).»;
1
12.4. таблицу 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Перечень
мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 8
1 704 417
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
2.
Задача 1 «Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа»
3.
1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы департамента АПК ТиП
(центральный аппарат)
1 229 053
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
4.
1.1. Содержание центрального аппарата
874 482
124 926
124 926
124 926
124 926
124 926
124 926
124 926
5.
1.2. Премии
354 571
50 653
50 653
50 653
50 653
50 653
50 653
50 653
6.
2. Обеспечение деятельности центрального аппарата соисполнителя Государственной программы службы ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
511 364
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.
2.1. Содержание центрального аппарата
367 843
52 549
52 549
52 549
52 549
52 549
52 549
52 549
8.
2.2. Премии
143 521
20 503
20 503
20 503
20 503
20 503
20 503
20 503
»;
1
12.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 8 не планируется.»;
12.6. дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
Реализация Подпрограммы 8 обеспечит:
1. Создание высокопрофессионального эффективного кадрового состава ГГС органов государственной власти и подведомственных учреждений, реализующих Государственную программу.
2. Повышение показателей эффективности деятельности органов государственной власти и подведомственных учреждений, реализующих Государственную программу.
3. Эффективность реализации мероприятий Государственной программы.
4. Высокий результат исполнения бюджета департамента АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа.».
1
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в ред. от 20.02.2014 № 127-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятий Государственной программы
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа
всего
20 172 260
3 639 207
3 589 816
2 695 161
2 562 019
2 562 019
2 562 019
2 562 019
средства федерального бюджета ***
504 226
79 219
88 912
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель)
18 113 151
3 270 719
3 169 876
2 372 032
2 325 131
2 325 131
2 325 131
2 325 131
средства федерального бюджета ***
470 533
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
67 219
департамент строительства и жилищной политики автоном-ного округа (соисполнитель)
388 893
127 600
179 052
82 241
средства федерального бюджета ***
33 693
12 000
21 693
33 693
служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
1 670 216
240 888
240 888
240 888
236 888
236 888
236 888
236 888
Программно-целевые инструменты Государственной программы
2.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2013 – 2014 годы»,
служба ветеринарии автономного округа
12 000
4 000
4 000
4 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря
2012 года № 1141-П
Подпрограммы Государственной программы
3.
Подпрограмма 1
всего
7 569 103
1 075 019
1 091 176
1 097 580
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
средства федерального бюджета ***
228 767
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
департамент АПК ТиП
7 530 855
1 075 019
1 074 176
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
1 076 332
средства федерального бюджета ***
228 767
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
32 681
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
38 248
17 000
21 248
4.
Подпрограмма 2
всего
1 630 847
313 485
337 937
235 885
185 885
185 885
185 885
185 885
средства федерального бюджета ***
24 766
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
департамент АПК ТиП
1 301 195
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
185 885
средства федерального бюджета ***
24 766
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
3 538
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
329 652
127 600
152 052
50 000
5.
Подпрограмма 3
всего
229 222
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
департамент АПК ТиП
229 222
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
32 746
6.
Подпрограмма 4
всего
5 282 116
751 589
761 589
762 582
751 589
751 589
751 589
751 589
департамент АПК ТиП
5 261 123
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
751 589
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
20 993
10 000
10 993
7.
Подпрограмма 5
всего
140 703
46 901
46 901
46 901
департамент АПК ТиП
140 703
46 901
46 901
46 901
8.
Подпрограмма 6
всего
2 421 000
1 003 000
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
средства федерального бюджета ***
250 693
43 000
52 693
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
департамент АПК ТиП
2 421 000
1 003 000
903 000
103 000
103 000
103 000
103 000
103 000
средства федерального бюджета ***
217 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
департамент строительства и жилищной политики автономного округа (справочно)
1 657 923
516 593
640 166
471 164
10 000
10 000
10 000
средства федерального бюджета ***
33 693
12 000
21 693
9.
Подпрограмма 7
всего
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
служба ветеринарии автономного округа
1 146 852
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
163 836
10.
Подпрограмма 8
всего
1 740 417
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
248 631
департамент АПК ТиП (центральный аппарат)
1 229 053
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
175 579
служба ветеринарии автономного округа (центральный аппарат)
511 364
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
73 052
».
14. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в ред. от 20.02.2014 № 127-П)
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
№ меро-прия-тий, вли-яю-щих на пока-затель
Значение показателей эффективности
единица измере-ния
весовое значение показателя
2014 год
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Государственной программы:
Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, торговли и сельских территорий, а также обеспечение продовольственной безопасности и эпизоотического благополучия на территории автономного округа
Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства от общего числа предприятий отрасли с учетом государственной поддержки
%
0,4
82,0
82,5
83,0
83,5
84,0
84,5
85,0
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
тыс. руб.
0,3
30 000
31 000
32 000
32 960
34 938
37 034
39 256
Доля производства продукции в агропромышленном комплексе
%
0,3
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,22
0,22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
и рыбном хозяйстве в общем
объеме ВРП автономного округа
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2013 – 2014 годы»
0,1
Заболеваемость северных оленей бруцеллёзом в хозяйствах Тазовского района
%
0,2
1,8
1,6
1,5
Экстенсивность поражения подкожным оводом
%
0,2
9,5
9,0
8,5
Доля оленеводческих хозяйств населения, охваченных ветеринарными мероприятиями
%
0,2
60,0
65,0
68,0
Доля безопасной и качественной продукции, находящейся в обороте животноводческих грузов на территории автономного округа
%
0,1
99,0
99,3
99,4
Заболеваемость северных оленей цистицеркозом
%
0,1
10,0
9,5
9,2
Доля специалистов государственной ветеринарной службы автономного округа, прошедших повышение квалификации
%
0,1
0
4,0
5,2
Количество научно-исследовательских работ
ед.
0,1
1,0
1,0
2,0
Подпрограмма 1
0,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель Подпрограммы 1:
Комплексное развитие и повышение
эффективности производства оленеводческой продукции и продуктов ее переработки
2.
1. Задача Подпрограммы 1:
Увеличение объемов производства продукции оленеводства
3.
Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса
1,2,7
тонн
0,4
3 950
4 160
4 240
4 330
4 420
4 500
4 600
4.
Сохранность взрослого поголовья оленей
1,2,7
%
0,15
90,1
91
91,2
91,4
91,6
91,8
92
5.
Деловой выход молодняка оленей
1,7
%
0,15
65,2
68,3
68,3
68,4
68,5
68,5
68,5
6.
2. Задача Подпрограммы 1:
Развитие переработки продукции оленеводства
7.
Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах
2,7
тонн
0,35
(2016, 2019 годы – 0,3)
1 207
1 231
1 255
1 281
1 306
1 332
1 359
8.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства
11
ед.
0,00
(2016, 2019 годы – 0,05)
0
0
3
0
0
2
0
Подпрограмма 2
0,05
1.
Цель Подпрограммы 2:
Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.
1. Задача Подпрограммы 2:
Увеличение объёмов производства продукции мясного и молочного
животноводства, а также пушного звероводства
3.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий
1,2
тонн
0,2
2 000
2 140
2 190
2 230
2 280
2 330
2 380
4.
Деловой выход щенят
на 1 самку серебристо-черной лисицы
2
гол.
0,1
2,4
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
5.
Деловой выход щенят
на 1 самку песца
2
гол.
0,1
7,2
7,3
7,3
7,4
7,4
7,4
7,5
6.
Производство продукции на убой в живом весе (крупнорогатый скот)
2
тонн
0,2
125
128
131
133
136
139
141
7.
Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
2
тонн
0,2
133
135
138
141
144
146
149
8.
2. Задача Подпрограммы 2:
Развитие переработки продукции животноводства
9.
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
2
тонн
0,2
984
1 004
1 024
1 045
1 065
1 086
1 108
Подпрограмма 3
0,05
1.
Цель Подпрограммы 3:
Повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
2.
1. Задача Подпрограммы 3:
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
растениеводства
3.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
1,2
%
0,4
102
102
102
102
102
102
102
4.
Валовой сбор овощей закрытого грунта
1,2
тонн
0,2
17,5
20
25
200
230
260
260
5.
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий
1,2
тонн
0,2
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
6.
2. Задача Подпрограммы 3:
Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
7.
Объем реализованных дикоросов
3
тонн
0,2
50
75
80
85
85
90
95
Подпрограмма 4
0,2
1.
Цель Подпрограммы 4:
Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 4:
Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
3.
Объём добычи рыбы (П СЭР)*
1, 2, 6
тонн
0,4
9 200
9 250
9 250
7 900
7 950
8 000
8 050
4.
Производительность труда в организациях рыболовства
1, 2, 3, 6
т/чел.
0,2
3,6
3,6
3,7
3,7
3,8
3,8
3,9
5.
2. Задача Подпрограммы 4:
Развитие переработки продукции рыболовства
6.
Объём выпуска пищевой рыбной продукции (П СЭР)
1
тонн
0,4
(2016, 2019, 2020 годы – 0,3)
8 820
8 850
8 900
7 800
7 850
7 900
7 950
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.
3. Задача Подпрограммы 4:
Развитие и модернизация перерабатывающей базы
8.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
7
ед.
0,0
(2016, 2019,
2020 годы – 0,1)
0
0
1
0
0
1
2
Подпрограмма 5
0,1
Цель Подпрограммы 5:
Развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке
качественных продуктов питания
в необходимом объеме и ассортименте
Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1 000 человек
1
м2
на 1 000 чел.
0,3
(2014 год – 0,0)
403,74
409,5
420,5
Объем всех реализованных продовольственных товаров
2
млн. руб.
0,3
(2014 год – 0,5)
50 099
65 749
71 797
2. Задача Подпрограммы 5.
Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров
Количество вводимых овощехранилищ
1
ед.
0,2
(2014 год – 0,5)
1
3. Задача Подпрограммы 5:
Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Объем отбора проб на санитарно-химические, микробиологические показатели и отбор проб для исследования по физическим показателям
2
проб
0,2
(2014 год – 0,0)
4 555
5 055
5 055
Подпрограмма 6
0,1
Цель Подпрограммы 6:
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа
1. Задача Подпрограммы 6:
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье
Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
0,2
1,7
3,4
4,6
5,9
7,2
8,5
9,8
Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности
1
%
0,1
1,2
2,5
9,5
10,9
12,1
13,3
15,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Подпрограммы 6:
Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности
2. Задача Подпрограммы 6:
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляются инвестиционные
проекты в сфере агропромышленного комплекса
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности
2
%
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики
2
ед./
10 000 чел.
0,1
36,5
36,5
36,5
43,2
43,2
43,2
43,2
Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
2
тыс. кв. метров/
10 000 чел.
0,1
2,34
2,44
2,5
2,5
2,51
2,51
2,51
Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
2
мест/
1 000 чел.
0,1
63
65
65
65
65
65
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
2
%
0,1
27,63
27,63
27,81
27,81
27,81
27,81
27,81
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
2
%
0,1
42,34
42,34
42,34
42,54
42,54
42,54
42,54
Подпрограмма 7
0,1
Цель Подпрограммы 7:
Профилактика карантинных и особо опасных болезней животных на территории автономного округа
1. Задача Подпрограммы 7:
Предупреждение и ликвидация заразных болезней животных на территории автономного округа
Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)
1
%
0,2
100
100
100
100
100
100
100
Вакцинация животных против сибирской язвы
1
%
0,2
100
100
100
100
100
100
100
Вакцинация плотоядных животных против бешенства
1
%
0,3
100
100
100
100
100
100
100
Лабораторные исследования на бруцеллез северных оленей
1
%
0,3
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 8
0,1
Цель Подпрограммы 8:
Организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача Подпрограммы 8:
Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии
автономного округа
Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента АПК ТиП, службы ветеринарии автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований
1,2
%
0,6
100
100
100
100
100
100
100
Доля ГГС, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1,2
%
0,4
100
100
100
100
100
100
100
* (П СЭР) – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы».».
15. Дополнить Государственную программу приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение № 3
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в ред. от 20.02.2014 № 127-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 – 2020 годы»
на 2014 год
тыс. руб.
№
п/п
Наименование Государственной программы, Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финан-сирова-ния
В том числе
ведом-
межбюд-
в том числе
ственные расходы
жетные субси-дии
город
Салехард
город
Лабытнанги
город
Новый Уренгой
город
Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский
район
Приуральский
район
Ямальский район
Тазовский
район
Пуровский
район
Красноселькупский
район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Государственная программа
3 639 207
3 402 953
236 254
3 072
2 325
4 380
4 379
2 963
2 963
8 233
10 188
14 755
60 486
92 355
21 035
9 120
2.
Средства федерального бюджета (справочно)
79 219
79 219
3.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
3 270 719
3 034 465
236 254
3 072
2 325
4 380
4 379
2 963
2 963
8 233
10 188
14 755
60 486
92 355
21 035
9 120
4.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
113 000
113 000
5.
Средства федерального бюджета (справочно)
67 219
67 219
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
127 600
127 600
7.
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
8.
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
240 888
240 888
9.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы»
4 000
4 000
10.
Подпрограмма 1
1 075 019
875 666
199 353
3 789
8 500
13 000
58 731
90 600
17 300
7 433
11.
Средства федерального бюджета (справочно)
32 681
32 681
12.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
1 075 019
875 666
199 353
3 789
8 500
13 000
58 731
90 600
17 300
7 433
13.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
23 468
23 468
14.
Средства федерального бюджета (справочно)
32 681
32 681
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15.
1. Транспортное обеспечение специалистов для своевременного выполнения работ по просчету оленей
4 000
4 000
16.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
4 000
4 000
17.
4. Приобретение транспортных средств и оборудования
19 468
19 468
18.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 468
19 468
19.
4.1. Вездеход ТМ-140
8 500
8 500
20.
4.2. Вездеход
Трэкол-39294
2 968
2 968
21.
4.3 Авторефриже-ратор
4 000
4 000
22.
4.4. Погрузчик на базе трактора
1 000
1 000
23.
4.5. Вездеход трэкол-39294
3 000
3 000
24.
7. Мероприятия по государственной поддержке оленеводства
686 654
686 654
25.
Средства федерального бюджета (справочно)
32 681
32 681
26.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
686 654
686 654
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
27.
7.1. Субсидии на поддержку северного оленеводства
661 469
661 469
28.
Средства федерального бюджета (справочно)
25 493
25 493
29.
7.2. Субсидии на племенное животноводство
21 452
21 452
30.
Средства федерального бюджета (справочно)
7 038
7 038
31.
7.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст-венных потребитель-ских кооперативах
733
733
32.
Средства федерального бюджета (справочно)
150
150
33.
7.4. Субсидии на предоставление грантов сельскохозяйствен-ным организациям
3 000
3 000
34.
8. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на
фактории,
199 353
199 353
3 789
8 500
13 000
58 731
90 600
17 300
7 433
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
обеспечению дровами
тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера
35.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
199 353
199 353
3 789
8 500
13 000
58 731
90 600
17 300
7 433
36.
8.1. Осуществление государственных полномочий автономного округа по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий
69 400
69 400
943
7 400
18 647
23 977
12 250
6 183
37.
8.2. Осуществление государственных полномочий автономного округа по возмещению затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности
40 433
40 433
1 346
8 500
3 680
5 284
20 023
350
1 250
38.
8.3. Осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению дровами тундрового населения из числа
коренных малочисленных народов Севера
89 520
89 520
1 500
1 920
34 800
46 600
4 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
39.
9. Обеспечение деятельности ГКУ автономного округа «Дирекция по развитию сельских территорий»
45 587
45 587
40.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
45 587
45 587
41.
10. Обеспечение деятельности
ГБОУ СПО автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
119 957
119 957
42.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
119 957
119 957
43.
10.1. Субсидии на выполнение государственного задания
111 777
111 777
44.
10.2. Реализация мер социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
6 903
6 903
45.
10.3. Реализация мер социальной поддержки педагогических работников
1 277
1 277
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
государственных учреждений бюджетной сферы
46.
Подпрограмма 2
313 485
313 485
47.
Средства федерального бюджета
3 538
3 538
48.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
185 885
185 885
49.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
14 580
14 580
50.
Средства федерального бюджета (справочно)
3 538
3 538
51.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
127 600
127 600
52.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
14 580
14 580
53.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
14 580
14 580
54.
1.1. Погрузчик на базе трактора
1 000
1 000
55.
1.2. Погрузчик фронтальный
1 700
1 700
56.
1.3. Прицеп, 4 ед.
1 400
1 400
57.
1.4. Автосамосвал
2 500
2 500
58.
1.5. Авторефриже-ратор, 2 ед.
1 800
1 800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
59.
1.6. Автоцистерна
1 700
1 700
60.
1.7. Навозоуборочный транспортер, 2 ед.
700
700
61.
1.8. Ленточный кормораздаточник,
2 ед.
800
800
62.
1.9. Молокопровод с доильными аппаратами,
2 ед.
1 800
1 800
63.
1.10. Кормосмеситель
1 180
1 180
64.
2. Мероприятия по государственной поддержке животноводства
171 305
171 305
65.
Средства федерального бюджета (справочно)
3 538
3 538
66.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
171 305
171 305
67.
2.1. Субсидии на производство продукции животноводства
57 151
57 151
68.
2.2. Субсидии на производство молока
81 594
81 594
69.
Средства федерального бюджета (справочно)
838
838
70.
2.3. Субсидии на приобретение животных
4 000
4 000
71.
2.4. Субсидии на поддержку звероводства
23 000
23 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
72.
2.5. Субсидии на добычу шкурок промысловой пушнины
560
560
73.
2.6. Субсидии на поддержку начинающих фермеров
3 000
3 000
74.
Средства федерального бюджета (справочно)
900
900
75.
2.7. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
сельскохозяйствен-ных кредитных
потребительских кооперативах
2 000
2 000
76.
Средства федерального бюджета (справочно)
1 800
1 800
77.
3. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства (соисполнитель)
127 600
127 600
78.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель)
127 600
127 600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
79.
3.1. Строительство объекта «Животноводческий комплекс
в пос. Аксарка Приуральский район, ЯНАО»
127 600
127 600
80.
Подпрограмма 3
32 746
32 746
81.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
32 746
32 746
82.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 952
19 952
83.
1. Приобретение транспортных средств и оборудования
19 952
19 952
84.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
19 952
19 952
85.
1.1. Трактор
МТЗ 1523, 3 ед.
6 150
6 150
86.
1.2. Картофелеса-жалка, 2 ед.
2 750
2 750
87.
1.3. Культиватор,
2 ед.
1 200
1 200
88.
1.4. Картофелеубо-рочный комбайн,
2 ед.
4 552
4 552
89.
1.5. Оборотный плуг, 2 ед.
1 300
1 300
90.
1.6. Ботвоудалитель, 2 ед.
1 400
1 400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
91.
1.7. Гребнеоб-разующая фреза, 2 ед.
1 400
1 400
92.
1.8. Глубокорых-литель навесной, 2 ед.
1 200
1 200
93.
2. Мероприятия по государственной поддержке растениеводства
12 794
12 794
94.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
12 794
12 794
95.
2.1. Субсидии на производство картофеля и овощей
5 350
5 350
96.
2.2. Субсидии на возмещение части затрат на закуп картофеля
3 300
3 300
97.
2.3. Субсидии на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
4 144
4 144
98.
Подпрограмма 4
751 589
751 589
99.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
751 589
751 589
100.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
45 000
45 000
101.
1. Развитие рыбообрабатываю-щей базы
32 500
32 500
102.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских
32 500
32 500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
территорий»
103.
1.1. Приобретение производственного оборудования
26 900
26 900
104.
1.1.1. Приобретение ленточных транспортеров (секционного) желобчатого, с шириной ленты
65 см, длиной 64 м, 56 м, 44 м, 3 ед.
3 000
3 000
105.
1.1.2. Приобретение льдохранилища
9 000
9 000
106.
1.1.3. Приобретение станции комплексной очистки производственных стоков
14 900
14 900
107.
1.2. Приобретение холодильного оборудования, 2 ед.
2 500
2 500
108.
1.3. Приобретение средств энергообеспечения
3 100
3 100
109.
1.3.1. Приобретение дизельной электростанции
3 100
3 100
110.
3. Приобретение техники и транспортных средств
12 500
12 500
111.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
12 500
12 500
112.
3.1. Приобретение вездехода ТМ-140
8 500
8 500
113.
3.2. Приобретение краноманипулятор-
4 000
4 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ной установки
114.
6. Мероприятия по государственной поддержке рыболовства
706 589
706589
115.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
706 589
706 589
116.
6.1. Субсидии на поддержку рыболовства
703 589
703 589
117.
6.2. Субсидии на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
3 000
3 000
118.
Подпрограмма 5
46 901
10 000
36 901
3 072
2 325
4 380
4 379
2 963
2 963
4 444
1 688
1 755
1 755
1 755
3 735
1 687
119.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель),
в том числе
46 901
10 000
36 901
3 072
2 325
4 380
4 379
2 963
2 963
4 444
1 688
1 755
1 755
1 755
3 735
1 687
120.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
10 000
10 000
121.
1. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных
товаров и обеспечить своевременную доставку
продовольственных
10 000
10 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
товаров в населенные пункты автономного округа
122.
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
10 000
10 000
123.
1.1. Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
10 000
10 000
124.
1.1.1. Приобретение мобильного овощехранилища,
1 ед.
10 000
10 000
125.
3. Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
19 424
19 424
1 647
900
2 318
2 317
1 588
1 588
2 318
865
900
900
900
2 318
865
126.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
19 424
19 424
1 647
900
2 318
2 317
1 588
1 588
2 318
865
900
900
900
2 318
865
127.
4. Осуществление государственных полномочий автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового
реестра
17 477
17 477
1 425
1 425
2 062
2 062
1 375
1 375
2 126
823
855
855
855
1 417
822
128.
Департамент
АПК ТиП (ответственный
17 477
17 477
1 425
1 425
2 062
2 062
1 375
1 375
2 126
823
855
855
855
1 417
822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
исполнитель)
129.
Подпрограмма 6
1 003 000
1 003 000
130.
Средства федерального бюджета (справочно)
43 000
43 000
131.
Департамент АПК ТиП (ответственный исполнитель), в том числе
1 003 000
1 003 000
132.
Средства федерального бюджета (справочно)
31 000
31 000
133.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
516 593
516 593
134.
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
135.
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
100 000
100 000
136.
М олодых семей и молодых специалистов
50 000
50 000
137.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
100 000
100 000
138.
Средства федерального бюджета (справочно)
30 000
30 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
139.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
в том числе за счет средств федерального бюджета (справочно)
516 593
356 593
160 000
65 000
20 000
10 000
50 000
15 000
140.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель) справочно
516 593
356 593
160 000
65 000
20 000
10 000
50 000
15 000
141.
2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (справочно)
245 000
245 000
40 000
50 000
142.
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
143.
2.1.1. Школа-интернат на 60 мест со спальным корпусом на 40 мест,
с. Ратта Красносельскупского района, в том числе ПИР (справочно)
20 000
20 000
144.
2.1.2. Школа-интернат на 95 мест
с. Восяхово Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР
50 000
50 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(справочно)
145.
2.1.3. Школа-интернат на 100 мест с. Горки Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
85 000
85 000
146.
2.1.4. Школа на 528 учащихся в п. Ныда Надымского района (справочно)
40 000
40 000
40 000
147.
Средства федерального бюджета (справочно)
12 000
12 000
148.
2.1.5. Детский дом смешанного типа на 84 места в п. Газ-Сале Тазовского района,
в том числе затраты на ПИР (справочно)
50 000
50 000
50 000
149.
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (справочно)
150 000
150 000
150.
2.2.1. Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский
район (справочно)
150 000
150 000
151.
2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения,
121 593
51 593
70 000
25 000
20 000
10 000
15 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности (справочно)
152.
2.5.1. Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности (справочно)
36 397
11 397
25 000
25 000
153.
2.5.1.1. Канализа-ционные очистные сооружения
в п. Ныда Надымского района (справочно)
25 000
25 000
25 000
154.
2.5.1.2. Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона п. Пангоды Надымского района» (справочно)
11 397
11 397
155.
2.5.2. Развитие энергоснабжения в сельской местности (справочно)
45 259
15 259
30 000
20 000
10 000
156.
2.5.2.1. Дизельная электростанция мощностью 10 МВт
в с. Мужи
Шурышкарского
района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
15 259
15 259
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
157.
2.5.2.2. Дизельная электростанция и электросети,
с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
20 000
20 000
20 000
158.
2.5.2.3. ПИР и реконструкция «ЛЭП
0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный Ямальского района» (справочно)
10 000
10 000
10 000
159.
2.5.3. Развитие теплообеспечения в сельской местности (справочно)
15 000
15 000
15 000
160.
2.5.3.1. Котельная
в с. Толька Красносельскупского района, в том числе затраты на ПИР (справочно)
15 000
15 000
15 000
161.
2.5.5. Развитие водоснабжения в сельской местности
24 937
24 937
162.
2.5.5.1. Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона
п. Пангоды Надымского района (справочно)
24 937
24 937
163.
3. Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив в сельской местности
3 000
3 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
164.
Средства федерального бюджета (справочно)
1 000
1 000
165.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
3 000
3 000
166.
4. Субсидия
НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая
за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
900 000
900 000
167.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
900 000
900 000
168.
Подпрограмма 7
163 836
163 836
169.
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
163 836
163 836
170.
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания
163 836
163 836
171.
1.1. Государственное бюджетное учреждение
«Салехардский центр ветеринарии»
53 010
53 010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
172.
1.2. Государственное бюджетное учреждение
«Ноябрьский центр ветеринарии»
45 387
45 387
173.
1.3. Государственное бюджетное учреждение
«Новоуренгойский центр ветеринарии»
47 860
47 860
174.
1.4. Государственное бюджетное учреждение
«Ямало-Ненецкая межотраслевая лаборатория»
17 579
17 579
175.
9. Транспортное обеспечение деятельности службы ветеринарии автономного округа
1 942
1 942
176.
10. Техническое обеспечение функционирования информационно-коммутационных систем службы ветеринарии автономного округа
264
264
177.
11. Содержание имущества государственных бюджетных учреждений
7 052
7 052
178.
Подпрограмма 8
248 631
248 631
179.
Департамент
АПК ТиП (ответственный исполнитель)
175 579
175 579
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
180.
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
73 052
73 052
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 9 от 27.02.2015, Официальный интернет-сайт правительства ЯНАО http://правительство.янао.рф от 28.02.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.020 Государственное регулирование агропромышленного производства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: