Основная информация
Дата опубликования: | 20 марта 2014г. |
Номер документа: | RU89000201400260 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 118-ЗАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
20 марта 2014 г. № 200-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Год
Средства федерального бюджета<*>
Средства окружного бюджета<**>
Средства бюджетов муниципальных образований<**>
Внебюджетные источники<*>
Всего
535 430
77 608 943
3 432 369
7 420 768
2014
105 479
11 263 344
169 069
1 442 284
2015
104 951
11 290 835
194 337
1 029 003
2016
95 000
11 192 396
612 457
947 896
2017
95 000
10 965 592
583 155
940 346
2018
45 000
10 965 592
670 187
982 377
2019
45 000
10 965 592
542 417
1 016 575
2020
45 000
10 965 592
660 747
1 062 287
<*> Финансирование Государственной программы за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.».
2. В разделе II «Перечень мероприятий Государственной программы» Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования
Всего на 2014 – 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
535 430
105 479
104 951
95 000
95 000
45 000
45 000
45 000
из них
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
315 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
184 193
37 419
46 774
50 000
50 000
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
36 237
23 060
13 177
2.
Средства окружного бюджета <***>
77 608 943
11 263 344
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
в том числе по мероприятиям
2.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
71 871 298
10 443 109
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
2.4.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2.5.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»<****>
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
2.6.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
3.
Средства местных бюджетов<**>
3 432 369
169 069
194 337
612 457
583 155
670 187
542 417
660 747
из них
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
371 410
54 878
54 441
53 499
52 148
52 148
52 148
52 148
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
56 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <*>
7 420 768
1 442 284
1 029 003
947 896
940 346
982 377
1 016 575
1 062 287
из них
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
210 994
12 000
15 600
20 280
26 364
34 273
44 555
57 922
<*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
<***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Статус
Наименова-ние Государст-венной программы, подпро-грамммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государст-
«Энергоэф-фективность и развитие энергетики, обеспечение населения Ямало-Ненецкого
автономного
всего
77 608 943
11 263 344
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
венная программа
в том числе в разрезе главных распо-рядителей бюджетных средств
ДЭиЖКК
ЯНАО
71 831 284
10 261 612
10 261 612
10 261 612
10 261 612
10 261 612
10 261 612
10 261 612
округа
ДЦиТ ЯНАО
875 553
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
качествен-
ДСиЖП ЯНАО
846 799
296 752
324 243
225 804
ными
ДГЖН ЯНАО
4 055 307
579 901
579 901
579 901
579 901
579 901
579 901
579 901
жилищно-коммуналь-ными услугами»
в том числе
2.
Под-
«Энерго-
всего
програм-
ма 1
сбере-
жение и
ДЭиЖКК
ЯНАО
177 493
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
повышение
энергети-ческой эффектив-ности»
расходы, распределен-ные аналитическим методом,
177 493
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
финансиро-вание которых осуществля-ется в рамках
обеспечиваю-щей
подпрограм-мы<*>
ДЦиТ
ЯНАО <*>
56 686
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>
56 686
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
3.
Подпрог-
«Развитие энергетики и
жилищно-
всего
71 871 298
10 443 109
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
рамма 2
ДЭиЖКК
ЯНАО
71 024 499
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
коммуналь-ного комплекса»
расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках
322 714
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>
ДСиЖП ЯНАО
846 799
296 752
324 243
225 804
ДЦиТ ЯНАО
641 823
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в
рамках
обеспечиваю-щей
подпрограм-мы<*>
641 823
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
4.
Подпрог-
«Создание условий для обеспечения населения качествен-ными жилищно-коммуналь-ными услугами»
всего
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
рамма 3
ДГЖН ЯНАО
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
5.
Подпрог-
«Контроль за обеспе-чением прав и законных интересов
всего
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
рамма 4
ДГЖН ЯНАО
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
расходы, распределен-ные
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
граждан и государства при предоставле-нии жилищных и коммуналь-ных услуг»
аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>
6.
Подпрог-
«Государст-венно-правовое регулирова-ние цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естествен-ных монополий,
осуществля-ющих
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»
всего
рамма 5
ДЦиТ ЯНАО
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей
подпрограм-мы<*>
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.
Подпрог-
«Обеспече-ние реализации Государст-венной программы»
Всего
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
рамма 6
ДЭиЖКК
ЯНАО
806 785
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
ДЦиТ ЯНАО
875 553
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
ДГЖН ЯНАО
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
<**> Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в приложении № 2 к Государственной программе.».
3. В разделе II «Показатели Государственной программы» Государственной программы:
3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«III. Показатели Государственной программы»;
3.2. в абзаце первом слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».
4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 1):
4.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
тыс. рублей
Год
Средства федерального бюджета<*>
Средства окружного бюджета<**>
Средства бюджетов муниципальных образований<*>
Внебюджетные источники<*>
Всего
315 000
0
3 004 959
2 236 522
2014
45 000
0
106 191
776 710
2015
45 000
0
131 896
362 226
2016
45 000
0
550 958
252 345
2017
45 000
0
523 007
210 350
2018
45 000
0
610 039
209 290
2019
45 000
0
482 269
208 087
2020
45 000
0
600 599
217 514
<*> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
4.2. в разделе II:
4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
315 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
2.
Средства окружного бюджета <**>
3.
Средства местных бюджетов <***>
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
из них
город Губкинский
17 926
7 776
10 150
0
0
0
0
0
город Лабытнанги
27 327
834
26 493
0
0
0
0
0
город Муравленко
2 320
1 160
1 160
0
0
0
0
0
город Новый Уренгой
0
0
0
0
0
0
0
0
город Ноябрьск
14 207
8 000
6 207
0
0
0
0
0
город Салехард
0
0
0
0
0
0
0
0
Красноселькупский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Надымский район
36 042
8 126
2 426
10 205
7 254
3 814
2 455
1 762
Приуральский район
98 599
8 119
15 080
15 080
15 080
15 080
15 080
15 080
Пуровский район
2 784 662
67 000
67 000
522 609
497 609
588 081
461 670
580 693
Тазовский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Шурышкарский район
23 244
4 860
3 064
3 064
3 064
3 064
3 064
3 064
Ямальский район
632
316
316
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
<*> Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 746).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
<****> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета автономного округа
№
Наименование ответственных исполнителей/
Объемы финансирования (тыс. рублей)
п/п
мероприятий Подпрограммы 1
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 – всего
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
ДЭиЖКК ЯНАО
177 492
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
В том числе по мероприятиям
1
Предоставление государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и повышению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
энергетической эффективности, привлекаемым организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
2
Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)<*>
177 492
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
ДЦиТ ЯНАО
56 686
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
В том числе по мероприятиям
3
Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)<*>
11 340
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
4
Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)<*>
45 346
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
4.3. в разделе III:
4.3.1. в абзаце первом слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;
4.3.2. в таблице 6:
4.3.2.1. в пункте 3.1 графы 5:
4.3.2.1.1. в абзаце первом слова «№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413» заменить словами «№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492»;
4.3.2.1.2. в абзаце втором слова «№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413» заменить словами «№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492»;
4.4. таблицу 7 раздела V изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 1
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 1
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1.1
Предоставление
государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, привлекаемым организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности
2014 –
2020 годы
привлечение средств
внебюджетных источников на реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Установление долгосрочных тарифов (цен) в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения
отсутствие необходимого
финансового обеспечения на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и развития отраслей в целом
пункты 2.1, 2.4
приложения № 1
к Государственной программе
».
5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» (далее – Подпрограмма 2):
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. рублей)
Год
Средства федерального бюджета<*>
Средства окружного бюджета <**>
Средства бюджетов муниципальных образований <*>
Внебюджетные
источники<*>
Всего
184 193
71 871 298
371 410
4 973 252
2014
37 419
10 443 109
54 878
653 574
2015
46 774
10 470 600
54 441
651 177
2016
50 000
10 372 161
53 499
675 271
2017
50 000
10 146 357
52 148
703 632
2018
10 146 357
52 148
738 814
2019
10 146 357
52 148
763 933
2020
10 146 357
52 148
786 851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
5.2. в разделе II:
5.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
184 193
37 419
46 774
50 000
50 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Средства окружного бюджета <**>
71 871 298
10 443 109
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.
Средства местных бюджетов <***>
371 410
54 878
54 441
43 499
52 148
52 148
52 148
52 148
из них
город Губкинский
27 076
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
город Лабытнанги
35 322
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
город Муравленко
25 074
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
город Новый Уренгой
64 862
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
город Ноябрьск
63 280
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
город Салехард
45 066
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
Красноселькупский район
11 053
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
Надымский район
18 781
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
Приуральский район
12 647
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
Пуровский район
32 291
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
Тазовский район
11 648
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
Шурышкарский район
14 433
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
Ямальский район
9 877
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 7456).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
<****> Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
5.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 2
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 – всего
71 871 298
10 443 109
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
ДЭиЖКК ЯНАО
71 024 499
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
В том числе по мероприятиям
1
Разработка схемы и программ перспективного развития
электроэнергетики автономного округа
140 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
2
Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
70 884 499
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
2.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
6 116 873
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
2.2
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1 154 839
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
2.3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги
59 924 844
8 560 692
8 560 692
8 560 692
8 560 692
8 560 692
8 560 692
8 560 692
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2.4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
981 610
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
2.5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
458 633
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
2.6
Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного
округа
626 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
2.7
Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1 610 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
2.8
Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ
собственников жилья
11 200
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
3
Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)<*>
322 714
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДСиЖП ЯНАО
846 799
296 752
324 243
225 804
846 799
296 752
324 243
225 804
В том числе по мероприятиям
4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного
округа <**>
846 799
296 752
324 243
225 804
846 799
296 752
324 243
225 804
ДЦиТ ЯНАО
В том числе по мероприятиям
5
Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)<*>
320 912
45 845
45 845
45 845
45 845
45 845
45 845
45 845
6
Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)<*>
256 729
36 676
36 676
36 676
36 676
36 676
36 676
36 676
7
Информационное сопровождение деятельности в области
регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных
монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)<*>
64 182
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
<**> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
5.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
853 173
299 482
326 536
227 155
средства окружного бюджета
846 799
296 752
324 243
225 804
средства бюджетов муниципальных образований
6 374
2 730
2 293
1 351
В том числе по направлениям
1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
128 576
45 412
42 000
41 164
средства окружного бюджета
128 423
45 259
42 000
41 164
средства бюджетов
муниципальных образований
153
153
-
В том числе по мероприятиям
1.1
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15 412
15 412
средства окружного бюджета
15 259
15 259
средства бюджета муниципального образования
153
153
1
2
3
4
5
6
7
1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
83 164
20 000
32 000
31 164
средства окружного бюджета
83 164
20 000
32 000
31 164
средства бюджета муниципального образования
1.3
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30 000
10 000
10 000
10 000
средства окружного бюджета
30 000
10 000
10 000
10 000
средства бюджета муниципального образования
2
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 139
15 000
45 139
-
средства окружного бюджета
60 139
15 000
45 139
-
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
2.1
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 139
15 000
45 139
средства окружного бюджета
60 139
15 000
45 139
средства бюджета муниципального образования
3
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 762
20 200
20 362
20 200
средства окружного бюджета
60 160
20 000
20 160
20 000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
В том числе по мероприятиям
3.1
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 160
20 000
20 160
20 000
средства окружного бюджета
60 160
20 000
20 160
20 000
средства бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
4
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
428 225
121 350
182 135
124 740
средства окружного бюджета
424 444
120 000
180 444
124 000
средства бюджетов муниципальных образований
3 781
1 350
1 691
740
В том числе по мероприятиям
4.1
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120 000
10 000
40 000
70 000
средства окружного бюджета
120 000
10 000
40 000
70 000
средства бюджета муниципального образования
4.2
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений
г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
233 084
85 850
112 894
34 340
средства окружного бюджета
230 776
85 000
111 776
34 000
средства бюджета муниципального образования
2 308
850
1 118
340
4.3
Канализационные очистные сооружения
в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75 141
25 500
29 241
20 400
средства окружного бюджета
73 668
25 000
28 668
20 000
средства бюджета муниципального образования
1 473
500
573
400
5
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37 061
37 061
средства окружного бюджета
36 334
36 334
средства бюджетов муниципальных образований
727
727
В том числе по мероприятиям
5.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11 625
11 625
средства окружного бюджета
11 397
11 397
средства бюджета муниципального образования
228
228
1
2
3
4
5
6
7
5.2
Сети тепловодоснабжения 5-ого микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25 436
25 436
средства окружного бюджета
24 937
24 937
средства бюджета муниципального образования
499
499
6
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138 410
60 459
36 900
41 051
средства окружного бюджета
137 299
60 159
36 500
40 640
средства бюджетов муниципальных образований
1 111
300
400
411
В том числе по мероприятиям
6.1
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15 375
5 100
5 100
5 101
средства окружного бюджета
15 074
5 000
5 000
5 000
средства бюджета муниципального образования
301
100
100
101
6.2
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41 291
10 200
15 300
15 791
средства окружного бюджета
40 481
10 000
15 000
15 481
средства бюджета муниципального образования
810
200
300
310
6.3
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46 585
10 000
16 500
20 085
средства окружного бюджета
46 585
10 000
16 500
20 085
средства бюджета муниципального образования
6.4
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35 159
35 159
биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
средства окружного бюджета
35 159
35 159
средства бюджета муниципального образования
»;
5.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего
на 2014 –
2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
853 173
299 482
326 536
227 155
средства окружного бюджета
846 799
296 752
324 243
225 804
средства бюджетов муниципальных образований
6 374
2 730
2 293
1 351
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 139
15 000
45 139
средства окружного бюджета
60 139
15 000
45 139
средства бюджета муниципального образования
1.1.1
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 139
15 000
45 139
проектно-изыскательские работы
средства окружного бюджета
60 139
15 000
45 139
средства бюджета муниципального образования
Муниципальное образование город Муравленко
2.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120 000
10 000
40 000
70 000
средства окружного бюджета
120 000
10 000
40 000
70 000
средства бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
2.1.1
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120 000
10 000
40 000
70 000
средства окружного бюджета
120 000
10 000
40 000
70 000
средства бюджета муниципального образования
Муниципальное образование Надымский район
3.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
308 225
111 350
142 135
54 740
средства окружного бюджета
304 444
110 000
140 444
54 000
средства бюджета муниципального образования
3 781
1 350
1 691
740
3.1.1
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
233 084
85 850
112 894
34 340
средства окружного бюджета
230 776
85 000
111 776
34 000
средства бюджета муниципального образования
2 308
850
1 118
340
3.1.2
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75 141
25 500
29 241
20 400
средства окружного бюджета
73 668
25 000
28 668
20 000
средства бюджета муниципального образования
1 473
500
573
400
3.2
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36 334
36 334
средства окружного бюджета
36 334
36 334
средства бюджета муниципального образования
3.2.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11 625
11 625
тепловодоснабжения 4-го микрорайона
средства окружного бюджета
11 397
11 397
п. Пангоды МО Надымский район»
средства бюджета
муниципального образования
228
228
3.2.2
Сети тепловодоснабжения 5-ого микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25 436
25 436
средства окружного бюджета
24 937
24 937
1
2
3
4
5
6
7
средства бюджета муниципального образования
499
499
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 762
20 200
20 362
20 200
средства окружного бюджета
60 160
20 000
20 160
20 000
средства бюджета муниципального образования
602
200
202
200
4.1.1
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 160
20 000
20 160
20 000
средства окружного бюджета
60 160
20 000
20 160
20 000
средства бюджета муниципального образования
Муниципальное образование Приуральский район
5.1
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56 666
15 300
20 400
20 966
средства окружного бюджета
55 555
15 000
20 000
20 555
средства бюджета муниципального образования
1 111
300
400
411
5.1.1
Полигон твердых бытовых отходов
в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15 375
5 100
5 100
5 175
средства окружного бюджета
15 074
5 000
5 000
5 074
средства бюджета муниципального образования
301
100
100
101
5.1.2
Полигон твердых бытовых отходов
в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
всего, в том числе
41 291
10 200
15 300
15 791
средства окружного бюджета
40 481
10 000
15 000
15 481
средства бюджета муниципального образования
810
200
300
310
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
98 576
35 412
32 000
31 164
средства окружного бюджета
98 423
35 259
32 000
31 164
средства бюджета муниципального образования
153
153
1
2
3
4
5
6
7
6.1.1
Дизельная электростанция мощностью
10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15 412
15 412
средства окружного бюджета
15 259
15 259
на проектно-изыскательские работы
средства бюджета муниципального образования
153
153
6.1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
83 164
20 000
32 000
31 164
средства окружного бюджета
83 164
20 000
32 000
31 164
изыскательские работы
средства бюджета муниципального образования
Муниципальное образование Ямальский район
7.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30 000
10 000
10 000
10 000
средства окружного бюджета
30 000
10 000
10 000
10 000
средства бюджета муниципального образования
7.1.1
Проектно-изыскательские работы и
реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30 000
10 000
10 000
10 000
с. Мыс Каменный» Ямальский район,
средства окружного бюджета
30 000
10 000
10 000
10 000
ЯНАО
средства бюджета муниципального образования
7.2
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
81 744
45 159
16 500
20 085
средства окружного бюджета
81 744
45 159
16 500
20 085
средства бюджета муниципального образования
7.2.1
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46 585
10 000
16 500
50 085
средства окружного бюджета
46 585
10 000
16 500
50 085
средства бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
7.2.2
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35 159
35 159
средства окружного бюджета
35 159
35 159
средства бюджета муниципального образования
»;
5.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;
5.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 2
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 2
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1
Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа
2014 – 2020 годы
обеспечение развития электроэнергетики в целях энергетической безопасности автономного округа, бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики, удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии
угроза безопасности электроснабжения, дефицит мощностей, отсутствие технической возможности присоединения новых потребителей, ограничение поставок электроэнергии
пункт 3.2
приложения № 1
к Государственной программе
2
Поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса
2014 – 2020 годы
2.1
Содержание автомобильных дорог
1
2
3
4
5
6
общего пользования местного значения
2.2
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
создание на территории муниципальных образований автономного округа безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан.
Обеспечение требований законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарных, санитарно-
гигиенических, конструктивных, технологических, планировочных требований, а также предотвращающих получение заболеваний и травм
нарушение законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные,
технологические, планировочные
требования
пункт 3.7
приложения № 1
к Государственной программе
2.3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2014 – 2020 годы
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.
Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства – рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
пункты 3.1 – 3.5
приложения № 1
к Государственной программе
2.4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2014 – 2020 годы
повышение эффективности производства при предоставлении коммунально-бытовых услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается качество предоставляемых услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен)), сохранение социальной стабильности
снижение качества предоставляемых коммунально-бытовых услуг
пункты 3.1, 3.2
приложения № 1
к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
2.5
Государственная поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей жилищных услуг, реализующих
жилищные услуги населению, проживающему в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях)
2014 – 2020 годы
повышение эффективности при предоставлении жилищных услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста
тарифов (цен) на жилищные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых жилищных услуг
пункты 3.1, 3.2
приложения № 1
к Государственной программе
2.6
Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
2014 – 2020 годы
обеспечение газоснабжением населения автономного округа, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.
Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства – рост тарифов (цен) на энергоресурсы и
коммунальные услуги
пункт 3.4
приложения № 1
к Государственной программе
2.7
Подготовка объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2014 – 2020 годы
обеспечение надежной безаварийной работы объектов энергетики и систем коммунальной инфраструктуры
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.
Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства –
пункты 3.1 – 3.5
приложения № 1
к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
2.8
Развитие системы управления жилищным фондом
создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в автономном округе
снижение инициативы собственников помещений в многоквартирных домах по реализации обязанностей по выбору способа управления
многоквартирным домом
пункт 3.8
приложения № 1
к Государственной программе
3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
2014 – 2020 годы
развитие энергетики и систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов по доступным ценам (ограничение роста
тарифов (цен) на энергоресурсы и
коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
сижение надежности электро- и теплоснабжения, нарушение требований к качеству питьевой воды и очистке стоков.
Рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
пункты 3.1 – 3.5
приложения № 1
к Государственной программе
».
6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – Подпрограмма 3):
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Год
Средства федерального бюджета<*>
Средства окружного
бюджета <**>
Средства бюджетов муниципальных образований<**>
Внебюджетные
источники<*>
Всего
36 237
2 796 000
56 000
210 994
2014
23 060
400 000
8 000
12 000
2015
13 177
400 000
8 000
15 600
2016
400 000
8 000
20 280
2017
399 000
8 000
26 364
2018
399 000
8 000
34 273
2019
399 000
8 000
44 555
2020
399 000
8 000
57 922
<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного и местных бюджетов указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
6.1.2. сноску в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«* Достижение указанных результатов возможно при условии выполнения расходных обязательств согласно таблице 14»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
Подпрограммы 3
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Средства федерального бюджета <*>
36 237
23 060
13 177
Фонд содействия реформированию ЖКХ
36 237
23 060
13 177
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Средства окружного бюджета <**>
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
3
Средства местных бюджетов <***>
56 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
из них
город Губкинский
3 374
482
482
482
482
482
482
482
город Лабытнанги
4 809
687
687
687
687
687
687
687
город Муравленко
1 701
243
963
963
963
963
963
963
город Новый Уренгой
6 741
963
963
963
963
963
963
963
город Ноябрьск
7 924
1 132
1 132
1 132
1 132
1 132
1 132
1 132
город Салехард
6 076
868
868
868
868
868
868
868
Красноселькупский район
1 911
273
273
273
273
273
273
273
Надымский район
8 295
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
Приуральский район
1 722
246
246
246
246
246
246
246
Пуровский район
8 232
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
Тазовский район
1 918
274
274
274
274
274
274
274
Шурышкарский район
1 414
202
202
202
202
202
202
202
Ямальский район
1 883
269
269
269
269
269
269
269
4
Средства внебюджетных источников (средства собственников жилых помещений МКД) <****>
210 994
12000
15 600
20 280
26 364
34 273
44 555
57 922
<*> Финансирование Подпрограммы 3 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
<****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ресурсное обеспечение
Подпрограммы 3 – всего
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
В том числе по мероприятиям
1.1.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
2 793 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
1.2.
Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
3 000
1 000
1 000
1 000
»;
6.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;
6.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 3
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 3
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1
Проведение капитального
2014 –
увеличение объема капитально
снижение количества
пункты 4.1 – 4.6
1
2
3
4
5
6
ремонта МКД
2020 годы
отремонтированных МКД. Своевременное проведение обследования технического состояния жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования, проведение обследований МКД на предмет оценки рационального использования
в жилищном фонде, общем имуществе собственников помещений в МКД топливно-энергетических ресурсов и воды
капитально отремонтированных МКД. Снижение качества капитально отремонтированных МКД
приложения № 1
к Государственной програмне
2
Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»
на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
2014 год
своевременное проведение капитальных ремонтов МКД в автономном округе.
Снижение нагрузки на бюджет автономного округа в части софинанси-рования мероприятий по проведению капитального ремонта. Активизация привлечения средств собственников помещений в МКД для проведения капитальных ремонтов. Осуществление перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по
капитальному ремонту
повышение износа МКД.
Снижение темпов перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по капитальному ремонту
пункты 4.1 – 4.4
приложения № 1
к Государственной программе
».
7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» (далее – Подпрограмма 4):
7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
551 579
2014
78 797
2015
78 797
2016
78 797
2017
78 797
2018
78 797
2019
78 797
2020
78 797
»;
7.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ресурсное обеспечение
Подпрограммы 4 – всего
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
ДГЖН ЯНАО <*>
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1
Обеспечение функций казенных учреждений
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2
Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление
Подпрограммой 4*
2.1
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
251 132
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение плановых документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных,
документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
документарных, выездных,
документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной
сфере деятельности
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
строения, помещения
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 862
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
2.2
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых
домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
205 464
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания
объекта правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию
22 848
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
2.3
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
251 132
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проведение личного приема граждан
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению
выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 862
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
7.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».
8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» (далее – Подпрограмма 5):
8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
177 044
2014
25 292
2015
25 292
2016
25 292
2017
25 292
2018
25 292
2019
25 292
2020
25 292
»;
8.2. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020
годы
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 – всего
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
ДЦиТ ЯНАО
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
В том числе по мероприятиям
1.1.
Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
123 928
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
1.2.
Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
44 261
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
1.3.
Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
8 855
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
»;
8.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной прорграммы» (далее – Подпрограмма 6):
9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпргограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
2 390 066
2014
341 438
2015
341 438
2016
341 438
2017
341 438
2018
341 438
2019
341 438
2020
341 438
»;
9.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Статус
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Под-
програм-ма 6
«Обеспечение реализации Государственной программы»
всего
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДЭиЖКК ЯНАО
806 785
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
ДЦиТ ЯНАО
875 553
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
ДГЖН ЯНАО
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
»;
9.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».
10. Приложение к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в ред. от 20.03.2014 № 200-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав
№ п/п
Наименование целевых показателей и индикаторов
Единица
измерения
Весовое значение показателя
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Государственная программа
1.1
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий)
кг у.т./тыс. руб.
0,20
15,80
15,40
15,00
14,60
14,20
13,80
12,85
1.2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,20
8,0
16,5
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1.3
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
0,10
15,0
12,0
11,5
11,0
11,0
11,0
11,0
1.4
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,13
0,3
0,6
1,5
4,6
3,2
3,3
3,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.5
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,13
0,4
0,4
0,8
1,9
1,9
3,6
6,7
1.6
Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления
%
0,13
18,0
20,0
22,0
22,0
23,0
24,0
25,0
2
Подпрограмма 1
2.1
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.1.1
Снижение энергоемкости валового регионального продукта автономного округа за счет реализации программных мероприятий (к 2007 году)
%
0,20
1,06
1,07
1,08
1,09
1,0
2,2
3,5
2.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта
%
0,02
2.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
2.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
2.1.6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
%
0,02
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(используемой) на территории автономного
округа
2.1.7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа,
%
0,02
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
потребляемого (используемого) на территории автономного округа
2.1.8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории автономного округа
%
0,02
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.1.9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории автономного округа (без учета
гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
0,02
4,5*10-4
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.1.10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории автономного округа (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,01
0,25
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.2
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе
2.2.1
Удельный расход электрической энергии на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
кВт·ч/м2
0,020
96,2
2.2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение региональных органов государственной власти и
Гкал/м2
0,02
0,25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
государственных учреждений субъекта
2.2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
6,2
2.2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
0,84
2.2.5
Удельный расход природного газа на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
1,26
2.2.6
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями, к общему объему финансирования региональной программы
%
0,02
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.2.7
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями
шт.
0,02
-
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.3.1
Удельный расход тепловой энергии в МКД
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2
0,02
0,35
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.2
Удельный расход холодной воды в МКД
(в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
40,40
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.3
Удельный расход горячей воды в МКД
(в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
21,30
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.4
Удельный расход электрической энергии в МКД
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт·ч/м2
0,02
58,30
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.3.5
Удельный расход природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
0,02
26,10
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.6
Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения
(в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
112,00
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.7
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД
кг у.т./м2
0,02
87,40
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры
2.4.1
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории автономного округа в сфере промышленного производства
кг у.т./ тыс. руб.
0,05
8,50
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.2
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
гр. у.т./кВт·ч
0,02
448,8
450,0
448,0
445,0
440,0
435,0
430,0
2.4.3
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./Гкал
0,02
95,3
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.4
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
0,02
13,5
2.4.5
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт·ч/Гкал
0,02
34,2
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.6
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
0,02
14,4
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.7
Доля потерь воды при ее передаче в общем
объеме переданной воды
%
0,02
17,5
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.4.8
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт·ч/м3
0,02
1,5
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.9
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
(на 1 куб. метр)
кВт·ч/м3
0,02
1,7
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.10
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт·ч/м2
0,02
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.5.1
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне
ед.
0,015
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.2
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
ед.
0,015
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.5.3
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется на региональном уровне
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.4
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся
к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором
осуществляется на региональном уровне
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.5
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями автономного округа, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.6
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями автономного округа
ед.
0,01
0
0
0
0
0
0
0
2.5.7
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории автономного округа
ед.
0,01
16 066
16 100
16 115
16 134
16 147
16 153
16 168
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.5.8
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории автономного округа
ед.
0,01
3
Подпрограмма 2
3.1
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
3.1.1
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,04
8,0
16,5
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
3.1.2
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
%
0,04
15,0
12,0
11,5
11,0
11,0
11,0
11,0
3.1.3
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,04
51,1
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
3.2
Целевые показатели развития электроэнергетики
3.2.1
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
МВт
0,035
160,0
3.2.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
МВт
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
МВт
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.4
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
%
0,035
7,9
7,7
7,5
7,2
7,0
6,0
5,0
3.2.5
Уровень износа электрических сетей
%
0,035
47,5
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
3.3
Целевые показатели развития теплоэнергетики
3.3.1
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
Гкал/час
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической
Гкал/час
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
3.3.3
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
%
0,035
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
3.3.4
Уровень износа сетей теплоснабжения
%
0,035
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
3.4
Целевые показатели развития газоснабжения
3.4.1
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
%
0,035
30,4
31,5
31,5
32,0
32,0
34
35,0
3.5
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
3.5.1
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
%
0,035
94,3
94,4
94,4
94,4
94,4
94,4
94,4
3.5.2
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной
до нормативного значения
%
0,035
94,0
94,2
94,6
95,0
96,0
97,0
98,0
3.5.3
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным
требованиям по санитарно-химическим показателям
%
0,04
33,2
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
3.5.4
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
%
0,04
5,3
5,2
5,1
5,0
5,0
4,5
4,0
3.5.5
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
0,035
16,6
16,2
16,0
15,8
15,5
15,2
15,0
3.5.6
Уровень износа водопроводной сети
%
0,035
57,5
57,2
56,8
56,3
56,0
55,0
54,0
3.5.7
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности
%
0,035
78,2
78,8
79,0
79,5
80,0
80,5
81,0
3.5.8
Доля сточных вод, пропущенных через
%
0,035
97,9
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
канализационные очистные сооружения,
в общем объеме сточных вод
3.5.9
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,035
51,4
51,6
52,0
53,0
54,0
56,0
60,0
3.5.10
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,035
15,0
14,8
14,6
14,2
14,0
13,0
12,0
3.5.11
Уровень износа канализационной сети
%
0,035
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
3.6
Целевые показатели развития систем обращения с отходами производства и потребления
3.6.1
Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества
образующихся отходов производства и потребления
%
0,04
18,0
20,0
22,0
22,0
23,0
24,0
25,0
3.7
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
3.7.1
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
%
0,032
100
100
100
100
100
100
100
3.7.2
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
%
0,032
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.8
Целевые показатели развития управления
жилищным фондом
3.8.1
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного
специализированного потребительского кооператива
%
0,031
13
13
13
13
13
13
13
4
Подпрограмма 3
4.1
Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД,
построенных до 2000 года
%
0,20
0,8
1
1,4
1,8
2
2,5
3
4.2
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
ед.
0,16
76
395
395
395
395
395
395
4.3
Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
тыс. м2
0,16
151
151
792
792
792
792
792
4.4
Доля средств бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта МКД
%
0,16
95
90
80
75
73
72
70
4.5
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте МКД
ед.
0,16
368
368
368
368
368
368
368
4.6
Количество тепловизионных обследований МКД
ед.
0,16
390
390
390
390
390
390
390
5
Подпрограмма 4
5.1
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном
округе)
%
0,25
80
80
80
80
80
80
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.2
Уровень собираемости административных
санкций, наложенных по результатам проверок
%
0,25
78
78
78
78
78
78
78
5.3
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для
признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
ед.
0,25
98
98
98
98
98
98
98
5.4
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
%
0,25
95
95
95
95
95
95
95
6
Подпрограмма 5
6.1
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДЦиТ ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
%
0,5
100
100
100
100
100
100
100
6.2
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
%
0,4
100
100
100
100
100
100
100
6.3
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДЦиТ ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
%
0,1
100
100
100
100
100
100
100
7
Подпрограмма 6
7.1
Укомплектованность должностей государственной службы
%
0,5
98
98
98
98
98
98
98
7.2
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,5
100
100
100
100
100
100
100
».
11. Дополнить Государственную программу приложением № 2 следующего содержания:
«Приложение № 2
к Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год
№ п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финан-сирова-ния
В том числе
ведом-ствен-ные расходы
межбюд-жетные субсидии
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Государственная программа (всего)
11263344
829 087
10 434 257
1317493
1035747
1041173
693309
310 721
300 838
927 074
665 666
647 794
814 566
324 696
748 578
501 566
1105036
1.1
Ответственный исполнитель ДЭиЖКК ЯНАО
10261612
226 355
10 035 257
1317493
1035747
1041173
693309
310 721
300 838
927 074
665 666
647 794
814 566
324 696
748 578
501 566
706036
1.2
Соисполнители (всего)
1001732
602 732
399 000
399000
1.2.1
ДЦиТ ЯНАО
125079
125079
0
1.2.2
ДСиЖП ЯНАО
296752
296752
0
1.2.3
ДГЖН ЯНАО
579901
180901
399000
399000
2
Подпрограмма 2
10443109
407852
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2.1
Ответственный исполнитель – ДЭиЖКК ЯНАО
10146357
111100
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
2.2
Соисполнители (всего)
296752
296752
0
2.2.1
ДСиЖП ЯНАО
296752
296752
0
2.2.2
ДЦиТ ЯНАО
0
0
0
2.3
1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнерге-
тики автономного округа
20000
20000
0
2.3.1
ДЭиЖКК ЯНАО
2.4
2. Государствен-ная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
10126357
91100
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
2.4.1
ДЭиЖКК ЯНАО
2.4.2
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
873839
0
873839
102199
86663
155316
152318
63241
64388
22982
25392
21917
18020
22513
69893
20997
48000
2.4.3
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007
2.4.3.1
2.2.1. Организа-ция уличного освещения
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007
2.4.4
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунальные услуги по тарифам, не
8560692
0
8560692
1159567
923977
850116
490727
235691
220174
878131
615026
593325
764361
286076
644038
471447
428036
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
обеспечиваю-щим возмещение издержек
2.4.4.1
2.3.1. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечиваю-
щим возмещение издержек
4316076
0
4316076
424395
451224
462830
336548
157677
136100
460679
287106
284397
470360
171637
446623
226500
2.4.4.2
2.3.2. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги электроснабже-ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
1555992
0
1555992
303763
240222
-
-
-
-
66872
272864
210580
196942
73097
30034
161618
2.4.4.3
2.3.3. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
2042697
0
2042697
359290
189420
375870
151738
76841
82979
344823
39430
90078
86347
29235
160933
55713
2.4.4.4
2.3.4. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
177430
0
177430
66350
38514
7187
-
-
-
1388
12566
5318
6909
10684
3244
25270
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2.4.4.5
2.3.5. Материаль-но-техническое обеспечение
40461
0
40461
5769
4597
4229
2441
1173
1095
4369
3060
2952
3803
1423
3204
2346
2.4.5
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение
издержек
140230
0
140230
32897
15884
992
3285
-
63
4669
11866
23151
23396
7007
16905
115
2.4.6
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
65519
0
65519
2715
14020
29167
6968
7106
5543
2.4.7
2.6. Государст-венная поддержка газораспредели-тельных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступ-ные населенные пункты на территории автономного округа
89500
89500
0
2.4.8
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
230000
0
230000
230000
2.4.9
2.8. Формирова-ние благоприятных условий для
1600
1600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
образования и деятельности товариществ
собственников жилья
2.4.9.1
2.8.1. Возмеще-ние затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, по арендной плате
за используемые
помещения, на приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности товариществ собственников жилья
700
700
0
2.4.9.2
2.8.2. Поощрение победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья»
900
900
0
2.5
4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа <*>
296752
296752
0
2.6
ДСиЖП ЯНАО
3
Подпрограмма 3
400000
1000
399000
399000
3.1
Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО
400000
1000
399000
399000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3.2
1. Проведение капитального ремонта М КД
399000
399000
399000
3.3
ДГЖН ЯНАО
3.4
2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-ных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на
уставную
деятельность в виде добровольного имущественного взноса
1000
1000
0
3.5
ДГЖН ЯНАО
4
Подпрограмма 4
78797
78797
0
4.1
Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО
78797
78797
0
4.2
1. Обеспечение функций казенных учреждений
78797
78797
0
4.3
ДГЖН ЯНАО
5
Подпрограмма 6
341438
341438
0
5.1
Ответственный исполнитель – ДЭиЖКК ЯНАО
115255
115255
0
5.2
Соисполнители
226183
226183
0
5.2.1
ДЦиТ ЯНАО
125079
125079
0
5.2.2
ДГЖН ЯНАО
101104
101104
0
<*> Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 118-ЗАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
20 марта 2014 г. № 200-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Год
Средства федерального бюджета<*>
Средства окружного бюджета<**>
Средства бюджетов муниципальных образований<**>
Внебюджетные источники<*>
Всего
535 430
77 608 943
3 432 369
7 420 768
2014
105 479
11 263 344
169 069
1 442 284
2015
104 951
11 290 835
194 337
1 029 003
2016
95 000
11 192 396
612 457
947 896
2017
95 000
10 965 592
583 155
940 346
2018
45 000
10 965 592
670 187
982 377
2019
45 000
10 965 592
542 417
1 016 575
2020
45 000
10 965 592
660 747
1 062 287
<*> Финансирование Государственной программы за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.».
2. В разделе II «Перечень мероприятий Государственной программы» Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования
Всего на 2014 – 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
535 430
105 479
104 951
95 000
95 000
45 000
45 000
45 000
из них
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
315 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
184 193
37 419
46 774
50 000
50 000
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
36 237
23 060
13 177
2.
Средства окружного бюджета <***>
77 608 943
11 263 344
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
в том числе по мероприятиям
2.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
71 871 298
10 443 109
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
2.4.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2.5.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»<****>
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
2.6.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
3.
Средства местных бюджетов<**>
3 432 369
169 069
194 337
612 457
583 155
670 187
542 417
660 747
из них
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
371 410
54 878
54 441
53 499
52 148
52 148
52 148
52 148
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
56 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <*>
7 420 768
1 442 284
1 029 003
947 896
940 346
982 377
1 016 575
1 062 287
из них
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
210 994
12 000
15 600
20 280
26 364
34 273
44 555
57 922
<*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
<***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Статус
Наименова-ние Государст-венной программы, подпро-грамммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государст-
«Энергоэф-фективность и развитие энергетики, обеспечение населения Ямало-Ненецкого
автономного
всего
77 608 943
11 263 344
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
венная программа
в том числе в разрезе главных распо-рядителей бюджетных средств
ДЭиЖКК
ЯНАО
71 831 284
10 261 612
10 261 612
10 261 612
10 261 612
10 261 612
10 261 612
10 261 612
округа
ДЦиТ ЯНАО
875 553
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
качествен-
ДСиЖП ЯНАО
846 799
296 752
324 243
225 804
ными
ДГЖН ЯНАО
4 055 307
579 901
579 901
579 901
579 901
579 901
579 901
579 901
жилищно-коммуналь-ными услугами»
в том числе
2.
Под-
«Энерго-
всего
програм-
ма 1
сбере-
жение и
ДЭиЖКК
ЯНАО
177 493
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
повышение
энергети-ческой эффектив-ности»
расходы, распределен-ные аналитическим методом,
177 493
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
финансиро-вание которых осуществля-ется в рамках
обеспечиваю-щей
подпрограм-мы<*>
ДЦиТ
ЯНАО <*>
56 686
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>
56 686
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
3.
Подпрог-
«Развитие энергетики и
жилищно-
всего
71 871 298
10 443 109
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
рамма 2
ДЭиЖКК
ЯНАО
71 024 499
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
коммуналь-ного комплекса»
расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках
322 714
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>
ДСиЖП ЯНАО
846 799
296 752
324 243
225 804
ДЦиТ ЯНАО
641 823
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в
рамках
обеспечиваю-щей
подпрограм-мы<*>
641 823
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
91 689
4.
Подпрог-
«Создание условий для обеспечения населения качествен-ными жилищно-коммуналь-ными услугами»
всего
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
рамма 3
ДГЖН ЯНАО
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
5.
Подпрог-
«Контроль за обеспе-чением прав и законных интересов
всего
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
рамма 4
ДГЖН ЯНАО
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
расходы, распределен-ные
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
граждан и государства при предоставле-нии жилищных и коммуналь-ных услуг»
аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>
6.
Подпрог-
«Государст-венно-правовое регулирова-ние цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естествен-ных монополий,
осуществля-ющих
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»
всего
рамма 5
ДЦиТ ЯНАО
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей
подпрограм-мы<*>
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.
Подпрог-
«Обеспече-ние реализации Государст-венной программы»
Всего
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
рамма 6
ДЭиЖКК
ЯНАО
806 785
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
ДЦиТ ЯНАО
875 553
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
ДГЖН ЯНАО
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
<**> Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в приложении № 2 к Государственной программе.».
3. В разделе II «Показатели Государственной программы» Государственной программы:
3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«III. Показатели Государственной программы»;
3.2. в абзаце первом слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».
4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 1):
4.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
тыс. рублей
Год
Средства федерального бюджета<*>
Средства окружного бюджета<**>
Средства бюджетов муниципальных образований<*>
Внебюджетные источники<*>
Всего
315 000
0
3 004 959
2 236 522
2014
45 000
0
106 191
776 710
2015
45 000
0
131 896
362 226
2016
45 000
0
550 958
252 345
2017
45 000
0
523 007
210 350
2018
45 000
0
610 039
209 290
2019
45 000
0
482 269
208 087
2020
45 000
0
600 599
217 514
<*> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
4.2. в разделе II:
4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
315 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
2.
Средства окружного бюджета <**>
3.
Средства местных бюджетов <***>
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
из них
город Губкинский
17 926
7 776
10 150
0
0
0
0
0
город Лабытнанги
27 327
834
26 493
0
0
0
0
0
город Муравленко
2 320
1 160
1 160
0
0
0
0
0
город Новый Уренгой
0
0
0
0
0
0
0
0
город Ноябрьск
14 207
8 000
6 207
0
0
0
0
0
город Салехард
0
0
0
0
0
0
0
0
Красноселькупский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Надымский район
36 042
8 126
2 426
10 205
7 254
3 814
2 455
1 762
Приуральский район
98 599
8 119
15 080
15 080
15 080
15 080
15 080
15 080
Пуровский район
2 784 662
67 000
67 000
522 609
497 609
588 081
461 670
580 693
Тазовский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Шурышкарский район
23 244
4 860
3 064
3 064
3 064
3 064
3 064
3 064
Ямальский район
632
316
316
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
<*> Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 746).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
<****> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета автономного округа
№
Наименование ответственных исполнителей/
Объемы финансирования (тыс. рублей)
п/п
мероприятий Подпрограммы 1
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 – всего
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
ДЭиЖКК ЯНАО
177 492
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
В том числе по мероприятиям
1
Предоставление государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и повышению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
энергетической эффективности, привлекаемым организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
2
Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)<*>
177 492
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
ДЦиТ ЯНАО
56 686
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
8 098
В том числе по мероприятиям
3
Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)<*>
11 340
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
4
Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)<*>
45 346
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
4.3. в разделе III:
4.3.1. в абзаце первом слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;
4.3.2. в таблице 6:
4.3.2.1. в пункте 3.1 графы 5:
4.3.2.1.1. в абзаце первом слова «№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413» заменить словами «№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492»;
4.3.2.1.2. в абзаце втором слова «№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413» заменить словами «№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492»;
4.4. таблицу 7 раздела V изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 1
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 1
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1.1
Предоставление
государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, привлекаемым организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности
2014 –
2020 годы
привлечение средств
внебюджетных источников на реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Установление долгосрочных тарифов (цен) в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения
отсутствие необходимого
финансового обеспечения на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и развития отраслей в целом
пункты 2.1, 2.4
приложения № 1
к Государственной программе
».
5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» (далее – Подпрограмма 2):
5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. рублей)
Год
Средства федерального бюджета<*>
Средства окружного бюджета <**>
Средства бюджетов муниципальных образований <*>
Внебюджетные
источники<*>
Всего
184 193
71 871 298
371 410
4 973 252
2014
37 419
10 443 109
54 878
653 574
2015
46 774
10 470 600
54 441
651 177
2016
50 000
10 372 161
53 499
675 271
2017
50 000
10 146 357
52 148
703 632
2018
10 146 357
52 148
738 814
2019
10 146 357
52 148
763 933
2020
10 146 357
52 148
786 851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
5.2. в разделе II:
5.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
184 193
37 419
46 774
50 000
50 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Средства окружного бюджета <**>
71 871 298
10 443 109
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.
Средства местных бюджетов <***>
371 410
54 878
54 441
43 499
52 148
52 148
52 148
52 148
из них
город Губкинский
27 076
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
город Лабытнанги
35 322
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
город Муравленко
25 074
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
город Новый Уренгой
64 862
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
город Ноябрьск
63 280
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
город Салехард
45 066
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
Красноселькупский район
11 053
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
Надымский район
18 781
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
Приуральский район
12 647
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
Пуровский район
32 291
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
Тазовский район
11 648
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
Шурышкарский район
14 433
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
Ямальский район
9 877
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 7456).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
<****> Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
5.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 2
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 – всего
71 871 298
10 443 109
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
ДЭиЖКК ЯНАО
71 024 499
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
В том числе по мероприятиям
1
Разработка схемы и программ перспективного развития
электроэнергетики автономного округа
140 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
2
Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
70 884 499
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
2.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
6 116 873
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
2.2
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1 154 839
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
2.3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги
59 924 844
8 560 692
8 560 692
8 560 692
8 560 692
8 560 692
8 560 692
8 560 692
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2.4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
981 610
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
2.5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
458 633
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
2.6
Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного
округа
626 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
2.7
Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1 610 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
2.8
Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ
собственников жилья
11 200
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
3
Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)<*>
322 714
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДСиЖП ЯНАО
846 799
296 752
324 243
225 804
846 799
296 752
324 243
225 804
В том числе по мероприятиям
4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного
округа <**>
846 799
296 752
324 243
225 804
846 799
296 752
324 243
225 804
ДЦиТ ЯНАО
В том числе по мероприятиям
5
Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)<*>
320 912
45 845
45 845
45 845
45 845
45 845
45 845
45 845
6
Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)<*>
256 729
36 676
36 676
36 676
36 676
36 676
36 676
36 676
7
Информационное сопровождение деятельности в области
регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных
монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)<*>
64 182
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
<**> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
5.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
853 173
299 482
326 536
227 155
средства окружного бюджета
846 799
296 752
324 243
225 804
средства бюджетов муниципальных образований
6 374
2 730
2 293
1 351
В том числе по направлениям
1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
128 576
45 412
42 000
41 164
средства окружного бюджета
128 423
45 259
42 000
41 164
средства бюджетов
муниципальных образований
153
153
-
В том числе по мероприятиям
1.1
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15 412
15 412
средства окружного бюджета
15 259
15 259
средства бюджета муниципального образования
153
153
1
2
3
4
5
6
7
1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
83 164
20 000
32 000
31 164
средства окружного бюджета
83 164
20 000
32 000
31 164
средства бюджета муниципального образования
1.3
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30 000
10 000
10 000
10 000
средства окружного бюджета
30 000
10 000
10 000
10 000
средства бюджета муниципального образования
2
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 139
15 000
45 139
-
средства окружного бюджета
60 139
15 000
45 139
-
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
2.1
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 139
15 000
45 139
средства окружного бюджета
60 139
15 000
45 139
средства бюджета муниципального образования
3
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 762
20 200
20 362
20 200
средства окружного бюджета
60 160
20 000
20 160
20 000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
В том числе по мероприятиям
3.1
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 160
20 000
20 160
20 000
средства окружного бюджета
60 160
20 000
20 160
20 000
средства бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
4
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
428 225
121 350
182 135
124 740
средства окружного бюджета
424 444
120 000
180 444
124 000
средства бюджетов муниципальных образований
3 781
1 350
1 691
740
В том числе по мероприятиям
4.1
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120 000
10 000
40 000
70 000
средства окружного бюджета
120 000
10 000
40 000
70 000
средства бюджета муниципального образования
4.2
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений
г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
233 084
85 850
112 894
34 340
средства окружного бюджета
230 776
85 000
111 776
34 000
средства бюджета муниципального образования
2 308
850
1 118
340
4.3
Канализационные очистные сооружения
в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75 141
25 500
29 241
20 400
средства окружного бюджета
73 668
25 000
28 668
20 000
средства бюджета муниципального образования
1 473
500
573
400
5
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
37 061
37 061
средства окружного бюджета
36 334
36 334
средства бюджетов муниципальных образований
727
727
В том числе по мероприятиям
5.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11 625
11 625
средства окружного бюджета
11 397
11 397
средства бюджета муниципального образования
228
228
1
2
3
4
5
6
7
5.2
Сети тепловодоснабжения 5-ого микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25 436
25 436
средства окружного бюджета
24 937
24 937
средства бюджета муниципального образования
499
499
6
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138 410
60 459
36 900
41 051
средства окружного бюджета
137 299
60 159
36 500
40 640
средства бюджетов муниципальных образований
1 111
300
400
411
В том числе по мероприятиям
6.1
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15 375
5 100
5 100
5 101
средства окружного бюджета
15 074
5 000
5 000
5 000
средства бюджета муниципального образования
301
100
100
101
6.2
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41 291
10 200
15 300
15 791
средства окружного бюджета
40 481
10 000
15 000
15 481
средства бюджета муниципального образования
810
200
300
310
6.3
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46 585
10 000
16 500
20 085
средства окружного бюджета
46 585
10 000
16 500
20 085
средства бюджета муниципального образования
6.4
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35 159
35 159
биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
средства окружного бюджета
35 159
35 159
средства бюджета муниципального образования
»;
5.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)
всего
на 2014 –
2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
853 173
299 482
326 536
227 155
средства окружного бюджета
846 799
296 752
324 243
225 804
средства бюджетов муниципальных образований
6 374
2 730
2 293
1 351
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 139
15 000
45 139
средства окружного бюджета
60 139
15 000
45 139
средства бюджета муниципального образования
1.1.1
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 139
15 000
45 139
проектно-изыскательские работы
средства окружного бюджета
60 139
15 000
45 139
средства бюджета муниципального образования
Муниципальное образование город Муравленко
2.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120 000
10 000
40 000
70 000
средства окружного бюджета
120 000
10 000
40 000
70 000
средства бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
2.1.1
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
120 000
10 000
40 000
70 000
средства окружного бюджета
120 000
10 000
40 000
70 000
средства бюджета муниципального образования
Муниципальное образование Надымский район
3.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
308 225
111 350
142 135
54 740
средства окружного бюджета
304 444
110 000
140 444
54 000
средства бюджета муниципального образования
3 781
1 350
1 691
740
3.1.1
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
233 084
85 850
112 894
34 340
средства окружного бюджета
230 776
85 000
111 776
34 000
средства бюджета муниципального образования
2 308
850
1 118
340
3.1.2
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
75 141
25 500
29 241
20 400
средства окружного бюджета
73 668
25 000
28 668
20 000
средства бюджета муниципального образования
1 473
500
573
400
3.2
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
36 334
36 334
средства окружного бюджета
36 334
36 334
средства бюджета муниципального образования
3.2.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11 625
11 625
тепловодоснабжения 4-го микрорайона
средства окружного бюджета
11 397
11 397
п. Пангоды МО Надымский район»
средства бюджета
муниципального образования
228
228
3.2.2
Сети тепловодоснабжения 5-ого микрорайона поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25 436
25 436
средства окружного бюджета
24 937
24 937
1
2
3
4
5
6
7
средства бюджета муниципального образования
499
499
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 762
20 200
20 362
20 200
средства окружного бюджета
60 160
20 000
20 160
20 000
средства бюджета муниципального образования
602
200
202
200
4.1.1
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60 160
20 000
20 160
20 000
средства окружного бюджета
60 160
20 000
20 160
20 000
средства бюджета муниципального образования
Муниципальное образование Приуральский район
5.1
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56 666
15 300
20 400
20 966
средства окружного бюджета
55 555
15 000
20 000
20 555
средства бюджета муниципального образования
1 111
300
400
411
5.1.1
Полигон твердых бытовых отходов
в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15 375
5 100
5 100
5 175
средства окружного бюджета
15 074
5 000
5 000
5 074
средства бюджета муниципального образования
301
100
100
101
5.1.2
Полигон твердых бытовых отходов
в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
всего, в том числе
41 291
10 200
15 300
15 791
средства окружного бюджета
40 481
10 000
15 000
15 481
средства бюджета муниципального образования
810
200
300
310
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
98 576
35 412
32 000
31 164
средства окружного бюджета
98 423
35 259
32 000
31 164
средства бюджета муниципального образования
153
153
1
2
3
4
5
6
7
6.1.1
Дизельная электростанция мощностью
10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15 412
15 412
средства окружного бюджета
15 259
15 259
на проектно-изыскательские работы
средства бюджета муниципального образования
153
153
6.1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
83 164
20 000
32 000
31 164
средства окружного бюджета
83 164
20 000
32 000
31 164
изыскательские работы
средства бюджета муниципального образования
Муниципальное образование Ямальский район
7.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30 000
10 000
10 000
10 000
средства окружного бюджета
30 000
10 000
10 000
10 000
средства бюджета муниципального образования
7.1.1
Проектно-изыскательские работы и
реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30 000
10 000
10 000
10 000
с. Мыс Каменный» Ямальский район,
средства окружного бюджета
30 000
10 000
10 000
10 000
ЯНАО
средства бюджета муниципального образования
7.2
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
81 744
45 159
16 500
20 085
средства окружного бюджета
81 744
45 159
16 500
20 085
средства бюджета муниципального образования
7.2.1
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46 585
10 000
16 500
50 085
средства окружного бюджета
46 585
10 000
16 500
50 085
средства бюджета муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
7.2.2
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35 159
35 159
средства окружного бюджета
35 159
35 159
средства бюджета муниципального образования
»;
5.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;
5.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 2
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 2
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1
Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа
2014 – 2020 годы
обеспечение развития электроэнергетики в целях энергетической безопасности автономного округа, бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики, удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии
угроза безопасности электроснабжения, дефицит мощностей, отсутствие технической возможности присоединения новых потребителей, ограничение поставок электроэнергии
пункт 3.2
приложения № 1
к Государственной программе
2
Поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса
2014 – 2020 годы
2.1
Содержание автомобильных дорог
1
2
3
4
5
6
общего пользования местного значения
2.2
Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
создание на территории муниципальных образований автономного округа безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан.
Обеспечение требований законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарных, санитарно-
гигиенических, конструктивных, технологических, планировочных требований, а также предотвращающих получение заболеваний и травм
нарушение законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные,
технологические, планировочные
требования
пункт 3.7
приложения № 1
к Государственной программе
2.3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2014 – 2020 годы
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.
Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства – рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
пункты 3.1 – 3.5
приложения № 1
к Государственной программе
2.4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2014 – 2020 годы
повышение эффективности производства при предоставлении коммунально-бытовых услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается качество предоставляемых услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен)), сохранение социальной стабильности
снижение качества предоставляемых коммунально-бытовых услуг
пункты 3.1, 3.2
приложения № 1
к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
2.5
Государственная поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей жилищных услуг, реализующих
жилищные услуги населению, проживающему в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях)
2014 – 2020 годы
повышение эффективности при предоставлении жилищных услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста
тарифов (цен) на жилищные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых жилищных услуг
пункты 3.1, 3.2
приложения № 1
к Государственной программе
2.6
Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
2014 – 2020 годы
обеспечение газоснабжением населения автономного округа, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.
Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства – рост тарифов (цен) на энергоресурсы и
коммунальные услуги
пункт 3.4
приложения № 1
к Государственной программе
2.7
Подготовка объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2014 – 2020 годы
обеспечение надежной безаварийной работы объектов энергетики и систем коммунальной инфраструктуры
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.
Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства –
пункты 3.1 – 3.5
приложения № 1
к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
2.8
Развитие системы управления жилищным фондом
создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в автономном округе
снижение инициативы собственников помещений в многоквартирных домах по реализации обязанностей по выбору способа управления
многоквартирным домом
пункт 3.8
приложения № 1
к Государственной программе
3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
2014 – 2020 годы
развитие энергетики и систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов по доступным ценам (ограничение роста
тарифов (цен) на энергоресурсы и
коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности
сижение надежности электро- и теплоснабжения, нарушение требований к качеству питьевой воды и очистке стоков.
Рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
пункты 3.1 – 3.5
приложения № 1
к Государственной программе
».
6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – Подпрограмма 3):
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Год
Средства федерального бюджета<*>
Средства окружного
бюджета <**>
Средства бюджетов муниципальных образований<**>
Внебюджетные
источники<*>
Всего
36 237
2 796 000
56 000
210 994
2014
23 060
400 000
8 000
12 000
2015
13 177
400 000
8 000
15 600
2016
400 000
8 000
20 280
2017
399 000
8 000
26 364
2018
399 000
8 000
34 273
2019
399 000
8 000
44 555
2020
399 000
8 000
57 922
<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного и местных бюджетов указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;
6.1.2. сноску в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«* Достижение указанных результатов возможно при условии выполнения расходных обязательств согласно таблице 14»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
Подпрограммы 3
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Средства федерального бюджета <*>
36 237
23 060
13 177
Фонд содействия реформированию ЖКХ
36 237
23 060
13 177
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Средства окружного бюджета <**>
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
3
Средства местных бюджетов <***>
56 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
из них
город Губкинский
3 374
482
482
482
482
482
482
482
город Лабытнанги
4 809
687
687
687
687
687
687
687
город Муравленко
1 701
243
963
963
963
963
963
963
город Новый Уренгой
6 741
963
963
963
963
963
963
963
город Ноябрьск
7 924
1 132
1 132
1 132
1 132
1 132
1 132
1 132
город Салехард
6 076
868
868
868
868
868
868
868
Красноселькупский район
1 911
273
273
273
273
273
273
273
Надымский район
8 295
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
Приуральский район
1 722
246
246
246
246
246
246
246
Пуровский район
8 232
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
1 185
Тазовский район
1 918
274
274
274
274
274
274
274
Шурышкарский район
1 414
202
202
202
202
202
202
202
Ямальский район
1 883
269
269
269
269
269
269
269
4
Средства внебюджетных источников (средства собственников жилых помещений МКД) <****>
210 994
12000
15 600
20 280
26 364
34 273
44 555
57 922
<*> Финансирование Подпрограммы 3 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
<****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ресурсное обеспечение
Подпрограммы 3 – всего
2 796 000
400 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
В том числе по мероприятиям
1.1.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
2 793 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
1.2.
Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
3 000
1 000
1 000
1 000
»;
6.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;
6.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 3
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 3
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе
1
2
3
4
5
6
1
Проведение капитального
2014 –
увеличение объема капитально
снижение количества
пункты 4.1 – 4.6
1
2
3
4
5
6
ремонта МКД
2020 годы
отремонтированных МКД. Своевременное проведение обследования технического состояния жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования, проведение обследований МКД на предмет оценки рационального использования
в жилищном фонде, общем имуществе собственников помещений в МКД топливно-энергетических ресурсов и воды
капитально отремонтированных МКД. Снижение качества капитально отремонтированных МКД
приложения № 1
к Государственной програмне
2
Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»
на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
2014 год
своевременное проведение капитальных ремонтов МКД в автономном округе.
Снижение нагрузки на бюджет автономного округа в части софинанси-рования мероприятий по проведению капитального ремонта. Активизация привлечения средств собственников помещений в МКД для проведения капитальных ремонтов. Осуществление перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по
капитальному ремонту
повышение износа МКД.
Снижение темпов перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по капитальному ремонту
пункты 4.1 – 4.4
приложения № 1
к Государственной программе
».
7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» (далее – Подпрограмма 4):
7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
551 579
2014
78 797
2015
78 797
2016
78 797
2017
78 797
2018
78 797
2019
78 797
2020
78 797
»;
7.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ресурсное обеспечение
Подпрограммы 4 – всего
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
ДГЖН ЯНАО <*>
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1
Обеспечение функций казенных учреждений
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2
Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление
Подпрограммой 4*
2.1
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
251 132
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение плановых документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных,
документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
документарных, выездных,
документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной
сфере деятельности
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
строения, помещения
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 862
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
2.2
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых
домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
205 464
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания
объекта правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию
22 848
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
2.3
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
251 132
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проведение личного приема граждан
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению
выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 862
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
7.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».
8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» (далее – Подпрограмма 5):
8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
177 044
2014
25 292
2015
25 292
2016
25 292
2017
25 292
2018
25 292
2019
25 292
2020
25 292
»;
8.2. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020
годы
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 – всего
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
ДЦиТ ЯНАО
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
В том числе по мероприятиям
1.1.
Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
123 928
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
1.2.
Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
44 261
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
1.3.
Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>
8 855
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
»;
8.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной прорграммы» (далее – Подпрограмма 6):
9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпргограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Год
Средства окружного бюджета (тыс. рублей)
Всего
2 390 066
2014
341 438
2015
341 438
2016
341 438
2017
341 438
2018
341 438
2019
341 438
2020
341 438
»;
9.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета
№ п/п
Статус
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего на 2014 – 2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Под-
програм-ма 6
«Обеспечение реализации Государственной программы»
всего
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДЭиЖКК ЯНАО
806 785
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
115 255
ДЦиТ ЯНАО
875 553
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
125 079
ДГЖН ЯНАО
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
»;
9.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».
10. Приложение к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в ред. от 20.03.2014 № 200-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав
№ п/п
Наименование целевых показателей и индикаторов
Единица
измерения
Весовое значение показателя
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Государственная программа
1.1
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий)
кг у.т./тыс. руб.
0,20
15,80
15,40
15,00
14,60
14,20
13,80
12,85
1.2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,20
8,0
16,5
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1.3
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
0,10
15,0
12,0
11,5
11,0
11,0
11,0
11,0
1.4
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,13
0,3
0,6
1,5
4,6
3,2
3,3
3,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.5
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,13
0,4
0,4
0,8
1,9
1,9
3,6
6,7
1.6
Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления
%
0,13
18,0
20,0
22,0
22,0
23,0
24,0
25,0
2
Подпрограмма 1
2.1
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.1.1
Снижение энергоемкости валового регионального продукта автономного округа за счет реализации программных мероприятий (к 2007 году)
%
0,20
1,06
1,07
1,08
1,09
1,0
2,2
3,5
2.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта
%
0,02
2.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
2.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
0,03
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
2.1.6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
%
0,02
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(используемой) на территории автономного
округа
2.1.7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа,
%
0,02
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
потребляемого (используемого) на территории автономного округа
2.1.8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории автономного округа
%
0,02
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.1.9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории автономного округа (без учета
гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
0,02
4,5*10-4
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.1.10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории автономного округа (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,01
0,25
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.2
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе
2.2.1
Удельный расход электрической энергии на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
кВт·ч/м2
0,020
96,2
2.2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение региональных органов государственной власти и
Гкал/м2
0,02
0,25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
государственных учреждений субъекта
2.2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
6,2
2.2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
0,84
2.2.5
Удельный расход природного газа на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений
м3/чел.
0,02
1,26
2.2.6
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями, к общему объему финансирования региональной программы
%
0,02
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.2.7
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями
шт.
0,02
-
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.3.1
Удельный расход тепловой энергии в МКД
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2
0,02
0,35
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.2
Удельный расход холодной воды в МКД
(в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
40,40
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.3
Удельный расход горячей воды в МКД
(в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
21,30
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.4
Удельный расход электрической энергии в МКД
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт·ч/м2
0,02
58,30
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.3.5
Удельный расход природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
0,02
26,10
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.6
Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения
(в расчете на 1 жителя)
м3/чел.
0,02
112,00
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.3.7
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД
кг у.т./м2
0,02
87,40
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры
2.4.1
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории автономного округа в сфере промышленного производства
кг у.т./ тыс. руб.
0,05
8,50
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.2
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
гр. у.т./кВт·ч
0,02
448,8
450,0
448,0
445,0
440,0
435,0
430,0
2.4.3
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./Гкал
0,02
95,3
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.4
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
0,02
13,5
2.4.5
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт·ч/Гкал
0,02
34,2
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.6
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
0,02
14,4
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.7
Доля потерь воды при ее передаче в общем
объеме переданной воды
%
0,02
17,5
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.4.8
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт·ч/м3
0,02
1,5
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.9
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
(на 1 куб. метр)
кВт·ч/м3
0,02
1,7
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.4.10
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт·ч/м2
0,02
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.5.1
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне
ед.
0,015
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.2
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
ед.
0,015
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.5.3
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется на региональном уровне
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.4
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся
к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором
осуществляется на региональном уровне
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.5
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями автономного округа, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
ед.
0,01
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2.5.6
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями автономного округа
ед.
0,01
0
0
0
0
0
0
0
2.5.7
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории автономного округа
ед.
0,01
16 066
16 100
16 115
16 134
16 147
16 153
16 168
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.5.8
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории автономного округа
ед.
0,01
3
Подпрограмма 2
3.1
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
3.1.1
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,04
8,0
16,5
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
3.1.2
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе
%
0,04
15,0
12,0
11,5
11,0
11,0
11,0
11,0
3.1.3
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,04
51,1
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
3.2
Целевые показатели развития электроэнергетики
3.2.1
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
МВт
0,035
160,0
3.2.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
МВт
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
МВт
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.4
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
%
0,035
7,9
7,7
7,5
7,2
7,0
6,0
5,0
3.2.5
Уровень износа электрических сетей
%
0,035
47,5
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
3.3
Целевые показатели развития теплоэнергетики
3.3.1
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
Гкал/час
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической
Гкал/час
0,035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
3.3.3
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
%
0,035
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
3.3.4
Уровень износа сетей теплоснабжения
%
0,035
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
3.4
Целевые показатели развития газоснабжения
3.4.1
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
%
0,035
30,4
31,5
31,5
32,0
32,0
34
35,0
3.5
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
3.5.1
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
%
0,035
94,3
94,4
94,4
94,4
94,4
94,4
94,4
3.5.2
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной
до нормативного значения
%
0,035
94,0
94,2
94,6
95,0
96,0
97,0
98,0
3.5.3
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным
требованиям по санитарно-химическим показателям
%
0,04
33,2
33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
3.5.4
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
%
0,04
5,3
5,2
5,1
5,0
5,0
4,5
4,0
3.5.5
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
0,035
16,6
16,2
16,0
15,8
15,5
15,2
15,0
3.5.6
Уровень износа водопроводной сети
%
0,035
57,5
57,2
56,8
56,3
56,0
55,0
54,0
3.5.7
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности
%
0,035
78,2
78,8
79,0
79,5
80,0
80,5
81,0
3.5.8
Доля сточных вод, пропущенных через
%
0,035
97,9
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
канализационные очистные сооружения,
в общем объеме сточных вод
3.5.9
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,035
51,4
51,6
52,0
53,0
54,0
56,0
60,0
3.5.10
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,035
15,0
14,8
14,6
14,2
14,0
13,0
12,0
3.5.11
Уровень износа канализационной сети
%
0,035
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
3.6
Целевые показатели развития систем обращения с отходами производства и потребления
3.6.1
Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества
образующихся отходов производства и потребления
%
0,04
18,0
20,0
22,0
22,0
23,0
24,0
25,0
3.7
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
3.7.1
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
%
0,032
100
100
100
100
100
100
100
3.7.2
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
%
0,032
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.8
Целевые показатели развития управления
жилищным фондом
3.8.1
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного
специализированного потребительского кооператива
%
0,031
13
13
13
13
13
13
13
4
Подпрограмма 3
4.1
Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД,
построенных до 2000 года
%
0,20
0,8
1
1,4
1,8
2
2,5
3
4.2
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
ед.
0,16
76
395
395
395
395
395
395
4.3
Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
тыс. м2
0,16
151
151
792
792
792
792
792
4.4
Доля средств бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта МКД
%
0,16
95
90
80
75
73
72
70
4.5
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте МКД
ед.
0,16
368
368
368
368
368
368
368
4.6
Количество тепловизионных обследований МКД
ед.
0,16
390
390
390
390
390
390
390
5
Подпрограмма 4
5.1
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном
округе)
%
0,25
80
80
80
80
80
80
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.2
Уровень собираемости административных
санкций, наложенных по результатам проверок
%
0,25
78
78
78
78
78
78
78
5.3
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для
признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
ед.
0,25
98
98
98
98
98
98
98
5.4
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
%
0,25
95
95
95
95
95
95
95
6
Подпрограмма 5
6.1
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДЦиТ ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
%
0,5
100
100
100
100
100
100
100
6.2
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
%
0,4
100
100
100
100
100
100
100
6.3
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДЦиТ ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
%
0,1
100
100
100
100
100
100
100
7
Подпрограмма 6
7.1
Укомплектованность должностей государственной службы
%
0,5
98
98
98
98
98
98
98
7.2
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,5
100
100
100
100
100
100
100
».
11. Дополнить Государственную программу приложением № 2 следующего содержания:
«Приложение № 2
к Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год
№ п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финан-сирова-ния
В том числе
ведом-ствен-ные расходы
межбюд-жетные субсидии
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Государственная программа (всего)
11263344
829 087
10 434 257
1317493
1035747
1041173
693309
310 721
300 838
927 074
665 666
647 794
814 566
324 696
748 578
501 566
1105036
1.1
Ответственный исполнитель ДЭиЖКК ЯНАО
10261612
226 355
10 035 257
1317493
1035747
1041173
693309
310 721
300 838
927 074
665 666
647 794
814 566
324 696
748 578
501 566
706036
1.2
Соисполнители (всего)
1001732
602 732
399 000
399000
1.2.1
ДЦиТ ЯНАО
125079
125079
0
1.2.2
ДСиЖП ЯНАО
296752
296752
0
1.2.3
ДГЖН ЯНАО
579901
180901
399000
399000
2
Подпрограмма 2
10443109
407852
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2.1
Ответственный исполнитель – ДЭиЖКК ЯНАО
10146357
111100
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
2.2
Соисполнители (всего)
296752
296752
0
2.2.1
ДСиЖП ЯНАО
296752
296752
0
2.2.2
ДЦиТ ЯНАО
0
0
0
2.3
1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнерге-
тики автономного округа
20000
20000
0
2.3.1
ДЭиЖКК ЯНАО
2.4
2. Государствен-ная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
10126357
91100
10035257
1317493
1035747
1041173
693309
310721
300838
927074
665666
647794
814566
324696
748578
501566
706036
2.4.1
ДЭиЖКК ЯНАО
2.4.2
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
873839
0
873839
102199
86663
155316
152318
63241
64388
22982
25392
21917
18020
22513
69893
20997
48000
2.4.3
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007
2.4.3.1
2.2.1. Организа-ция уличного освещения
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007
2.4.4
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунальные услуги по тарифам, не
8560692
0
8560692
1159567
923977
850116
490727
235691
220174
878131
615026
593325
764361
286076
644038
471447
428036
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
обеспечиваю-щим возмещение издержек
2.4.4.1
2.3.1. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечиваю-
щим возмещение издержек
4316076
0
4316076
424395
451224
462830
336548
157677
136100
460679
287106
284397
470360
171637
446623
226500
2.4.4.2
2.3.2. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги электроснабже-ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
1555992
0
1555992
303763
240222
-
-
-
-
66872
272864
210580
196942
73097
30034
161618
2.4.4.3
2.3.3. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
2042697
0
2042697
359290
189420
375870
151738
76841
82979
344823
39430
90078
86347
29235
160933
55713
2.4.4.4
2.3.4. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
177430
0
177430
66350
38514
7187
-
-
-
1388
12566
5318
6909
10684
3244
25270
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2.4.4.5
2.3.5. Материаль-но-техническое обеспечение
40461
0
40461
5769
4597
4229
2441
1173
1095
4369
3060
2952
3803
1423
3204
2346
2.4.5
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение
издержек
140230
0
140230
32897
15884
992
3285
-
63
4669
11866
23151
23396
7007
16905
115
2.4.6
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
65519
0
65519
2715
14020
29167
6968
7106
5543
2.4.7
2.6. Государст-венная поддержка газораспредели-тельных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступ-ные населенные пункты на территории автономного округа
89500
89500
0
2.4.8
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
230000
0
230000
230000
2.4.9
2.8. Формирова-ние благоприятных условий для
1600
1600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
образования и деятельности товариществ
собственников жилья
2.4.9.1
2.8.1. Возмеще-ние затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, по арендной плате
за используемые
помещения, на приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности товариществ собственников жилья
700
700
0
2.4.9.2
2.8.2. Поощрение победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья»
900
900
0
2.5
4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа <*>
296752
296752
0
2.6
ДСиЖП ЯНАО
3
Подпрограмма 3
400000
1000
399000
399000
3.1
Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО
400000
1000
399000
399000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3.2
1. Проведение капитального ремонта М КД
399000
399000
399000
3.3
ДГЖН ЯНАО
3.4
2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-ных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на
уставную
деятельность в виде добровольного имущественного взноса
1000
1000
0
3.5
ДГЖН ЯНАО
4
Подпрограмма 4
78797
78797
0
4.1
Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО
78797
78797
0
4.2
1. Обеспечение функций казенных учреждений
78797
78797
0
4.3
ДГЖН ЯНАО
5
Подпрограмма 6
341438
341438
0
5.1
Ответственный исполнитель – ДЭиЖКК ЯНАО
115255
115255
0
5.2
Соисполнители
226183
226183
0
5.2.1
ДЦиТ ЯНАО
125079
125079
0
5.2.2
ДГЖН ЯНАО
101104
101104
0
<*> Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 17 от 26.03.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: