Основная информация

Дата опубликования: 20 марта 2014г.
Номер документа: RU89000201400260
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»

В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 118-ЗАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                               Д.Н. Кобылкин

20 марта 2014 г. № 200-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»

1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной  программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Государственной программы

Год

Средства федерального бюджета<*>

Средства окружного бюджета<**>

Средства бюджетов муниципальных образований<**>

Внебюджетные источники<*>

Всего

535 430

77 608 943

3 432 369

7 420 768

2014

105 479

11 263 344

169 069

1 442 284

2015

104 951

11 290 835

194 337

1 029 003

2016

95 000

11 192 396

612 457

947 896

2017

95 000

10 965 592

583 155

940 346

2018

45 000

10 965 592

670 187

982 377

2019

45 000

10 965 592

542 417

1 016 575

2020

45 000

10 965 592

660 747

1 062 287

<*> Финансирование Государственной программы за счет средств федерального и местных бюджетов,  внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа  об окружном бюджете.».

2. В разделе II «Перечень мероприятий Государственной программы» Государственной программы:

2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 1

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию

Государственной программы

№ п/п

Источник финансирования

Всего на 2014 – 2020 годы

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета <*>

535 430

105 479

104 951

95 000

95 000

45 000

45 000

45 000

из них

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

315 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

184 193

37 419

46 774

50 000

50 000

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

36 237

23 060

13 177

2.

Средства окружного бюджета <***>

77 608 943

11 263 344

11 290 835

11 192 396

10 965 592

10 965 592

10 965 592

10 965 592

в том числе по мероприятиям

2.1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2.2.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

71 871 298

10 443 109

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.3.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

2 796 000

400 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

2.4.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

2.5.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»<****>

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

2.6.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

3.

Средства местных бюджетов<**>

3 432 369

169 069

194 337

612 457

583 155

670 187

542 417

660 747

из них

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3 004 959

106 191

131 896

550 958

523 007

610 039

482 269

600 599

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

371 410

54 878

54 441

53 499

52 148

52 148

52 148

52 148

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-

коммунальными услугами»

56 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <*>

7 420 768

1 442 284

1 029 003

947 896

940 346

982 377

1 016 575

1 062 287

из них

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2 236 522

776 710

362 226

252 345

210 350

209 290

208 087

217 514

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

4 973 252

653 574

651 177

675 271

703 632

738 814

763 933

786 851

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

210 994

12 000

15 600

20 280

26 364

34 273

44 555

57 922

<*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

<***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;

2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Статус

Наименова-ние Государст-венной программы, подпро-грамммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государст-

«Энергоэф-фективность и развитие энергетики, обеспечение населения Ямало-Ненецкого

автономного

всего

77 608 943

11 263 344

11 290 835

11 192 396

10 965 592

10 965 592

10 965 592

10 965 592

венная программа

в том числе в разрезе главных распо-рядителей бюджетных средств

ДЭиЖКК

ЯНАО

71 831 284

10 261 612

10 261 612

10 261 612

10 261 612

10 261 612

10 261 612

10 261 612

округа

ДЦиТ ЯНАО

875 553

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

качествен-

ДСиЖП ЯНАО

846 799

296 752

324 243

225 804

ными

ДГЖН ЯНАО

4 055 307

579 901

579 901

579 901

579 901

579 901

579 901

579 901

жилищно-коммуналь-ными услугами»

в  том числе

2.

Под-

«Энерго-

всего

програм-

ма 1

сбере-

жение и

ДЭиЖКК

ЯНАО

177 493

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

повышение

энергети-ческой эффектив-ности»

расходы, распределен-ные аналитическим методом,

177 493

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

финансиро-вание которых осуществля-ется в рамках

обеспечиваю-щей

подпрограм-мы<*>

ДЦиТ

ЯНАО <*>

56 686

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>

56 686

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

3.

Подпрог-

«Развитие энергетики и

жилищно-

всего

71 871 298

10 443 109

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

рамма 2

ДЭиЖКК

ЯНАО

71 024 499

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

коммуналь-ного комплекса»

расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках

322 714

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>

ДСиЖП ЯНАО

846 799

296 752

324 243

225 804

ДЦиТ ЯНАО

641 823

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в

рамках

обеспечиваю-щей

подпрограм-мы<*>

641 823

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

91 689

4.

Подпрог-

«Создание условий для обеспечения населения качествен-ными жилищно-коммуналь-ными услугами»

всего

2 796 000

400 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

рамма 3

ДГЖН ЯНАО

2 796 000

400 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

5.

Подпрог-

«Контроль за обеспе-чением прав и законных интересов

всего

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

рамма 4

ДГЖН ЯНАО

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

расходы, распределен-ные

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

граждан и государства при предоставле-нии жилищных и коммуналь-ных услуг»

аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей подпрограм-мы<*>

6.

Подпрог-

«Государст-венно-правовое регулирова-ние цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естествен-ных монополий,

осуществля-ющих

деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»

всего

рамма 5

ДЦиТ ЯНАО

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

расходы, распределен-ные аналитическим методом, финансирова-ние которых осуществля-ется в рамках обеспечиваю-щей

подпрограм-мы<*>

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.

Подпрог-

«Обеспече-ние реализации Государст-венной программы»

Всего

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

рамма 6

ДЭиЖКК

ЯНАО

806 785

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

ДЦиТ ЯНАО

875 553

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

ДГЖН ЯНАО

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».

<**> Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в приложении № 2 к Государственной программе.».

3. В разделе II «Показатели Государственной программы» Государственной программы:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:

«III. Показатели Государственной программы»;

3.2. в абзаце первом слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».

4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 1):

4.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                                                                  

Объемы и источники финансирования

                                                                                                                                                                                  тыс. рублей

Год

Средства федерального бюджета<*>

Средства окружного бюджета<**>

Средства бюджетов муниципальных образований<*>

Внебюджетные источники<*>

Всего

315 000

0

3 004 959

2 236 522

2014

45 000

0

106 191

776 710

2015

45 000

0

131 896

362 226

2016

45 000

0

550 958

252 345

2017

45 000

0

523 007

210 350

2018

45 000

0

610 039

209 290

2019

45 000

0

482 269

208 087

2020

45 000

0

600 599

217 514

<*> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа  об окружном бюджете.»;

4.2. в разделе II:

4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета <*>

315 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

2.

Средства окружного бюджета <**>

3.

Средства местных бюджетов <***>

3 004 959

106 191

131 896

550 958

523 007

610 039

482 269

600 599

из них

город Губкинский

17 926

7 776

10 150

0

0

0

0

0

город Лабытнанги

27 327

834

26 493

0

0

0

0

0

город Муравленко

2 320

1 160

1 160

0

0

0

0

0

город Новый Уренгой

0

0

0

0

0

0

0

0

город Ноябрьск

14 207

8 000

6 207

0

0

0

0

0

город Салехард

0

0

0

0

0

0

0

0

Красноселькупский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Надымский район

36 042

8 126

2 426

10 205

7 254

3 814

2 455

1 762

Приуральский район

98 599

8 119

15 080

15 080

15 080

15 080

15 080

15 080

Пуровский район

2 784 662

67 000

67 000

522 609

497 609

588 081

461 670

580 693

Тазовский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Шурышкарский район

23 244

4 860

3 064

3 064

3 064

3 064

3 064

3 064

Ямальский район

632

316

316

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>

2 236 522

776 710

362 226

252 345

210 350

209 290

208 087

217 514

<*> Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее  45,0 млн. рублей (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011                  № 746).

<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

<****> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета автономного округа



Наименование ответственных исполнителей/

Объемы финансирования (тыс. рублей)

п/п

мероприятий Подпрограммы 1

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 – всего

В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

ДЭиЖКК ЯНАО

177 492

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

В том числе по мероприятиям

1

Предоставление государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и повышению

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

энергетической эффективности, привлекаемым организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

2

Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)<*>

177 492

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

ДЦиТ ЯНАО

56 686

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

8 098

В том числе по мероприятиям

3

Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат)<*>

11 340

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

4

Региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат)<*>

45 346

6 478

6 478

6 478

6 478

6 478

6 478

6 478

            <*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;

              4.3. в разделе III:

4.3.1. в абзаце первом слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;

4.3.2. в таблице 6:

              4.3.2.1. в пункте 3.1 графы 5:

4.3.2.1.1. в абзаце первом слова «№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413» заменить словами «№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492»;

4.3.2.1.2. в абзаце втором слова «№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 № 413» заменить словами «№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492»;

4.4. таблицу 7 раздела V изложить в следующей редакции:

   «Таблица 7

№ п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы 1

Срок начала и окончания реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 1

Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе

1

2

3

4

5

6

1.1

Предоставление

государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, привлекаемым организациями, осуществляющими

регулируемые виды деятельности

2014 –

2020 годы

привлечение средств

внебюджетных источников на реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Установление долгосрочных тарифов (цен) в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-,  теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения

отсутствие необходимого

финансового обеспечения на реализацию проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и развития отраслей в целом

пункты 2.1, 2.4

приложения № 1

к Государственной программе

            ».

5. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» (далее – Подпрограмма 2):

5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«                       

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. рублей)

Год

Средства федерального бюджета<*>

Средства окружного бюджета <**>

Средства бюджетов муниципальных образований <*>

Внебюджетные

источники<*>

Всего

184 193

71 871 298

371 410

4 973 252

2014

37 419

10 443 109

54 878

653 574

2015

46 774

10 470 600

54 441

651 177

2016

50 000

10 372 161

53 499

675 271

2017

50 000

10 146 357

52 148

703 632

2018

10 146 357

52 148

738 814

2019

10 146 357

52 148

763 933

2020

10 146 357

52 148

786 851

<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете.»;

5.2. в разделе II:

5.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Ресурсное

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета <*>

184 193

37 419

46 774

50 000

50 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Средства окружного бюджета <**>

71 871 298

10 443 109

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

3.

Средства местных бюджетов <***>

371 410

54 878

54 441

43 499

52 148

52 148

52 148

52 148

из них

город Губкинский

27 076

3 868

3 868

3 868

3 868

3 868

3 868

3 868

город Лабытнанги

35 322

5 046

5 046

5 046

5 046

5 046

5 046

5 046

город Муравленко

25 074

3 582

3 582

3 582

3 582

3 582

3 582

3 582

город Новый Уренгой

64 862

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

город Ноябрьск

63 280

9 154

9 154

9 154

9 154

9 154

9 154

9 154

город Салехард

45 066

6 438

6 438

6 438

6 438

6 438

6 438

6 438

Красноселькупский район

11 053

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

Надымский район

18 781

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

Приуральский район

12 647

1 948

1 948

1 948

1 948

1 948

1 948

1 948

Пуровский район

32 291

4 613

4 613

4 613

4 613

4 613

4 613

4 613

Тазовский район

11 648

1 664

1 664

1 664

1 664

1 664

1 664

1 664

Шурышкарский район

14 433

2 193

2 193

2 193

2 193

2 193

2 193

2 193

Ямальский район

9 877

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

4.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>

4 973 252

653 574

651 177

675 271

703 632

738 814

763 933

786 851

<*> Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 7456).

<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<***> Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.

<****> Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

5.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 2

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 – всего

71 871 298

10 443 109

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

ДЭиЖКК ЯНАО

71 024 499

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

В том числе по мероприятиям

1

Разработка схемы и программ перспективного развития

электроэнергетики автономного округа

140 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

2

Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

70 884 499

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

2.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

6 116 873

873 839

873 839

873 839

873 839

873 839

873 839

873 839

2.2

Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

1 154 839

164 977

164 977

164 977

164 977

164 977

164 977

164 977

2.3

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги

59 924 844

8 560 692

8 560 692

8 560 692

8 560 692

8 560 692

8 560 692

8 560 692

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

2.4

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

981 610

140 230

140 230

140 230

140 230

140 230

140 230

140 230

2.5

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные  услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

458 633

65 519

65 519

65 519

65 519

65 519

65 519

65 519

2.6

Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного

округа

626 500

89 500

89 500

89 500

89 500

89 500

89 500

89 500

2.7

Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

1 610 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

2.8

Формирование  благоприятных условий для образования и деятельности товариществ

собственников жилья

11 200

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

3

Реализация  региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)<*>

322 714

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДСиЖП ЯНАО

846 799

296 752

324 243

225 804

846 799

296 752

324 243

225 804

В том числе по мероприятиям

4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного

округа <**>

846 799

296 752

324 243

225 804

846 799

296 752

324 243

225 804

ДЦиТ ЯНАО

В том числе по мероприятиям

5

Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)<*>

320 912

45 845

45 845

45 845

45 845

45 845

45 845

45 845

6

Региональный контроль (надзор) в области регулирования  цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)<*>

256 729

36 676

36 676

36 676

36 676

36 676

36 676

36 676

7

Информационное сопровождение деятельности в области

регулирования  цен (тарифов) в отношении субъектов естественных

монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)<*>

64 182

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».

<**> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;

5.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Перечень

строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов по направлениям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

853 173

299 482

326 536

227 155

средства окружного бюджета

846 799

296 752

324 243

225 804

средства бюджетов муниципальных образований

6 374

2 730

2 293

1 351

В том числе по направлениям

1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

128 576

45 412

42 000

41 164

средства окружного бюджета

128 423

45 259

42 000

41 164

средства бюджетов

муниципальных образований

153

153

-

В том числе по мероприятиям

1.1

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи  Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15 412

15 412

средства окружного бюджета

15 259

15 259

средства бюджета муниципального образования

153

153

1

2

3

4

5

6

7

1.2

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт  Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

83 164

20 000

32 000

31 164

средства окружного бюджета

83 164

20 000

32 000

31 164

средства бюджета муниципального образования

1.3

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,

с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30 000

10 000

10 000

10 000

средства окружного бюджета

30 000

10 000

10 000

10 000

средства бюджета муниципального образования

2

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60 139

15 000

45 139

-

средства окружного бюджета

60 139

15 000

45 139

-

средства бюджетов муниципальных образований

В том числе по мероприятиям

2.1

Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60 139

15 000

45 139

средства окружного бюджета

60 139

15 000

45 139

средства бюджета муниципального образования

3

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60 762

20 200

20 362

20 200

средства окружного бюджета

60 160

20 000

20 160

20 000

средства бюджетов муниципальных образований

602

200

202

200

В том числе по мероприятиям

3.1

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60 160

20 000

20 160

20 000

средства окружного бюджета

60 160

20 000

20 160

20 000

средства бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

4

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

428 225

121 350

182 135

124 740

средства окружного бюджета

424 444

120 000

180 444

124 000

средства бюджетов муниципальных образований

3 781

1 350

1 691

740

В том числе по мероприятиям

4.1

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

120 000

10 000

40 000

70 000

средства окружного бюджета

120 000

10 000

40 000

70 000

средства бюджета муниципального образования

4.2

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений

г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

233 084

85 850

112 894

34 340

средства окружного бюджета

230 776

85 000

111 776

34 000

средства бюджета муниципального образования

2 308

850

1 118

340

4.3

Канализационные очистные сооружения

в с. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

75 141

25 500

29 241

20 400

средства окружного бюджета

73 668

25 000

28 668

20 000

средства бюджета муниципального образования

1 473

500

573

400

5

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

37 061

37 061

средства окружного бюджета

36 334

36 334

средства бюджетов муниципальных образований

727

727

В том числе по мероприятиям

5.1

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11 625

11 625

средства окружного бюджета

11 397

11 397

средства бюджета муниципального образования

228

228

1

2

3

4

5

6

7

5.2

Сети тепловодоснабжения 5-ого микрорайона поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25 436

25 436

средства окружного бюджета

24 937

24 937

средства бюджета муниципального образования

499

499

6

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

138 410

60 459

36 900

41 051

средства окружного бюджета

137 299

60 159

36 500

40 640

средства бюджетов муниципальных образований

1 111

300

400

411

В том числе по мероприятиям

6.1

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15 375

5 100

5 100

5 101

средства окружного бюджета

15 074

5 000

5 000

5 000

средства бюджета муниципального образования

301

100

100

101

6.2

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41 291

10 200

15 300

15 791

средства окружного бюджета

40 481

10 000

15 000

15 481

средства бюджета муниципального образования

810

200

300

310

6.3

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46 585

10 000

16 500

20 085

средства окружного бюджета

46 585

10 000

16 500

20 085

средства бюджета муниципального образования

6.4

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35 159

35 159

биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО

средства окружного бюджета

35 159

35 159

средства бюджета муниципального образования

»;

5.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Перечень

строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. рублей)

всего

на 2014 –

2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

853 173

299 482

326 536

227 155

средства окружного бюджета

846 799

296 752

324 243

225 804

средства бюджетов муниципальных образований

6 374

2 730

2 293

1 351

Муниципальное образование Красноселькупский район

1.1

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60 139

15 000

45 139

средства окружного бюджета

60 139

15 000

45 139

средства бюджета муниципального образования

1.1.1

Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60 139

15 000

45 139

проектно-изыскательские работы

средства окружного бюджета

60 139

15 000

45 139

средства бюджета муниципального образования

Муниципальное образование город Муравленко

2.1

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

120 000

10 000

40 000

70 000

средства окружного бюджета

120 000

10 000

40 000

70 000

средства бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

2.1.1

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

120 000

10 000

40 000

70 000

средства окружного бюджета

120 000

10 000

40 000

70 000

средства бюджета муниципального образования

Муниципальное образование Надымский район

3.1

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

308 225

111 350

142 135

54 740

средства окружного бюджета

304 444

110 000

140 444

54 000

средства бюджета муниципального образования

3 781

1 350

1 691

740

3.1.1

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

233 084

85 850

112 894

34 340

средства окружного бюджета

230 776

85 000

111 776

34 000

средства бюджета муниципального образования

2 308

850

1 118

340

3.1.2

Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

75 141

25 500

29 241

20 400

средства окружного бюджета

73 668

25 000

28 668

20 000

средства бюджета муниципального образования

1 473

500

573

400

3.2

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

36 334

36 334

средства окружного бюджета

36 334

36 334

средства бюджета муниципального образования

3.2.1

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11 625

11 625

тепловодоснабжения 4-го микрорайона

средства окружного бюджета

11 397

11 397

п. Пангоды МО Надымский район»

средства бюджета

муниципального образования

228

228

3.2.2

Сети тепловодоснабжения 5-ого микрорайона поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25 436

25 436

средства окружного бюджета

24 937

24 937

1

2

3

4

5

6

7

средства бюджета муниципального образования

499

499

Муниципальное образование город Ноябрьск

4.1

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60 762

20 200

20 362

20 200

средства окружного бюджета

60 160

20 000

20 160

20 000

средства бюджета муниципального образования

602

200

202

200

4.1.1

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60 160

20 000

20 160

20 000

средства окружного бюджета

60 160

20 000

20 160

20 000

средства бюджета муниципального образования

Муниципальное образование  Приуральский  район

5.1

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

56 666

15 300

20 400

20 966

средства окружного бюджета

55 555

15 000

20 000

20 555

средства бюджета муниципального образования

1 111

300

400

411

5.1.1

Полигон твердых бытовых отходов

в с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15 375

5 100

5 100

5 175

средства окружного бюджета

15 074

5 000

5 000

5 074

средства бюджета муниципального образования

301

100

100

101

5.1.2

Полигон твердых бытовых отходов

в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО

всего, в том числе

41 291

10 200

15 300

15 791

средства окружного бюджета

40 481

10 000

15 000

15 481

средства бюджета муниципального образования

810

200

300

310

Муниципальное образование Шурышкарский район

6.1

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

98 576

35 412

32 000

31 164

средства окружного бюджета

98 423

35 259

32 000

31 164

средства бюджета муниципального образования

153

153

1

2

3

4

5

6

7

6.1.1

Дизельная электростанция мощностью

10 МВт в с. Мужи  Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15 412

15 412

средства окружного бюджета

15 259

15 259

на проектно-изыскательские работы

средства бюджета муниципального образования

153

153

6.1.2

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт  Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

83 164

20 000

32 000

31 164

средства окружного бюджета

83 164

20 000

32 000

31 164

изыскательские работы

средства бюджета муниципального образования

Муниципальное образование Ямальский  район

7.1

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30 000

10 000

10 000

10 000

средства окружного бюджета

30 000

10 000

10 000

10 000

средства бюджета муниципального образования

7.1.1

Проектно-изыскательские работы и

реконструкция «ЛЭП 0,4 – 10 кВ,

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30 000

10 000

10 000

10 000

с. Мыс Каменный» Ямальский район,

средства окружного бюджета

30 000

10 000

10 000

10 000

ЯНАО

средства бюджета муниципального образования

7.2

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

81 744

45 159

16 500

20 085

средства окружного бюджета

81 744

45 159

16 500

20 085

средства бюджета муниципального образования

7.2.1

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46 585

10 000

16 500

50 085

средства окружного бюджета

46 585

10 000

16 500

50 085

средства бюджета муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

7.2.2

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35 159

35 159

средства окружного бюджета

35 159

35 159

средства бюджета муниципального образования

        »;

5.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;

5.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции:

«

№ п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы 2

Срок начала и окончания реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 2

Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе

1

2

3

4

5

6

1

Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа

2014 – 2020 годы

обеспечение развития электроэнергетики в целях энергетической безопасности автономного округа, бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики, удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии

угроза безопасности электроснабжения, дефицит мощностей, отсутствие технической возможности присоединения новых потребителей, ограничение поставок электроэнергии

пункт 3.2

приложения № 1

к Государственной программе

2

Поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса

2014 – 2020 годы

2.1

Содержание автомобильных дорог

1

2

3

4

5

6

общего пользования местного значения

2.2

Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

создание на территории муниципальных образований автономного округа безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан.

Обеспечение требований законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарных, санитарно-

гигиенических, конструктивных, технологических, планировочных требований, а также предотвращающих получение заболеваний и травм

нарушение законодательства в отношении охраны здоровья человека, в том числе противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные,

технологические, планировочные

требования

пункт 3.7

приложения № 1

к Государственной программе

2.3

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

2014 – 2020 годы

повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности

снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.

Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства – рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги

пункты 3.1 – 3.5

приложения № 1

к Государственной программе

2.4

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

2014 – 2020 годы

повышение эффективности производства при предоставлении  коммунально-бытовых услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается качество предоставляемых услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен)), сохранение социальной стабильности

снижение качества предоставляемых коммунально-бытовых услуг

пункты 3.1, 3.2

приложения № 1

к Государственной программе

1

2

3

4

5

6

              2.5

Государственная поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей жилищных услуг, реализующих

жилищные услуги населению, проживающему в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях)

2014 – 2020 годы

повышение эффективности при предоставлении  жилищных услуг, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста

тарифов (цен) на жилищные услуги), сохранение социальной стабильности

снижение надежности и качества предоставляемых жилищных услуг

пункты 3.1, 3.2

приложения № 1

к Государственной программе

2.6

Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

2014 – 2020 годы

обеспечение газоснабжением населения автономного округа, повышение технологической безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов и коммунальных услуг по доступным ценам (ограничение роста тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности

снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.

Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства – рост тарифов (цен) на энергоресурсы и

коммунальные услуги

пункт 3.4

приложения № 1

к Государственной программе

2.7

Подготовка объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

2014 – 2020 годы

обеспечение надежной безаварийной работы объектов энергетики и систем коммунальной инфраструктуры

снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг.

Увеличение потерь энергоресурсов, эксплуатационных расходов производства –

пункты 3.1 – 3.5

приложения № 1

к Государственной программе

1

2

3

4

5

6

рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги

2.8

Развитие системы управления жилищным фондом

создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в  автономном округе

снижение инициативы собственников помещений в многоквартирных домах по реализации обязанностей по выбору способа управления

многоквартирным домом

пункт 3.8

приложения № 1

к Государственной программе

3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Адресной инвестиционной программы  автономного округа

2014 – 2020 годы

развитие энергетики и систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляемых потребителям энергоресурсов по доступным ценам (ограничение роста

тарифов (цен) на энергоресурсы и

коммунальные услуги), сохранение социальной стабильности

сижение надежности электро- и теплоснабжения, нарушение требований к качеству питьевой воды и очистке стоков.

Рост  тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги

пункты 3.1 – 3.5

приложения № 1

к Государственной программе

».

6. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – Подпрограмма 3):

6.1. в паспорте Подпрограммы 3:

          6.1.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                                                                             

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Год

Средства федерального бюджета<*>

Средства окружного

бюджета <**>

Средства бюджетов муниципальных образований<**>

Внебюджетные

источники<*>

Всего

36 237

2 796 000

56 000

210 994

2014

23 060

400 000

8 000

12 000

2015

13 177

400 000

8 000

15 600

2016

400 000

8 000

20 280

2017

399 000

8 000

26 364

2018

399 000

8 000

34 273

2019

399 000

8 000

44 555

2020

399 000

8 000

57 922

<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств федерального  бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного и местных бюджетов указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа  об окружном бюджете.»;

6.1.2. сноску в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«* Достижение указанных результатов возможно при условии выполнения расходных обязательств согласно таблице 14»;

6.2. в разделе II:

6.2.1. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 13

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию

Подпрограммы 3

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Средства федерального бюджета <*>

36 237

23 060

13 177

Фонд содействия реформированию ЖКХ

36 237

23 060

13 177

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Средства окружного бюджета <**>

2 796 000

400 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

3

Средства местных бюджетов <***>

56 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

из них

город Губкинский

3 374

482

482

482

482

482

482

482

город Лабытнанги

4 809

687

687

687

687

687

687

687

город Муравленко

1 701

243

963

963

963

963

963

963

город Новый Уренгой

6 741

963

963

963

963

963

963

963

город Ноябрьск

7 924

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

город Салехард

6 076

868

868

868

868

868

868

868

Красноселькупский район

1 911

273

273

273

273

273

273

273

Надымский район

8 295

1 185

1 185

1 185

1 185

1 185

1 185

1 185

Приуральский район

1 722

246

246

246

246

246

246

246

Пуровский район

8 232

1 185

1 185

1 185

1 185

1 185

1 185

1 185

Тазовский район

1 918

274

274

274

274

274

274

274

Шурышкарский район

1 414

202

202

202

202

202

202

202

Ямальский район

1 883

269

269

269

269

269

269

269

4

Средства внебюджетных источников (средства собственников  жилых помещений МКД) <****>

210 994

12000

15 600

20 280

26 364

34 273

44 555

57 922

<*> Финансирование Подпрограммы 3 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.

<****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

6.2.2. таблицу 14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 14

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 –

2020 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ресурсное обеспечение

Подпрограммы 3 – всего

2 796 000

400 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

В том числе по мероприятиям

1.1.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

2 793 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

1.2.

Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

3 000

1 000

1 000

1 000

                                                                                                                                                                                                                                                                          »;

6.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;

6.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции:

«

№ п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы 3

Срок начала и окончания реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия неисполнения основного мероприятия Подпрограммы 3

Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей, предусмотренных в приложении № 1 к Государственной программе

1

2

3

4

5

6

1

Проведение капитального

2014 –

увеличение объема капитально

снижение количества

пункты 4.1 – 4.6

1

2

3

4

5

6

ремонта МКД

2020 годы

отремонтированных МКД. Своевременное проведение обследования технического состояния жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования, проведение обследований МКД на предмет оценки рационального использования

в жилищном фонде, общем имуществе собственников помещений в МКД топливно-энергетических ресурсов и воды

капитально отремонтированных МКД. Снижение качества  капитально отремонтированных МКД

приложения № 1

к Государственной програмне

2

Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»

на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

2014 год

своевременное проведение капитальных ремонтов МКД в автономном округе.

Снижение нагрузки на бюджет автономного округа в части софинанси-рования мероприятий по проведению капитального ремонта. Активизация привлечения средств собственников помещений в МКД для проведения капитальных ремонтов. Осуществление перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по

капитальному ремонту

повышение износа МКД.

Снижение темпов перехода на 100% финансирование за счет средств собственников мероприятий по капитальному ремонту

пункты 4.1 – 4.4

приложения № 1

к Государственной программе

».

7. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» (далее – Подпрограмма 4):

              7.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Год

Средства окружного бюджета (тыс. рублей)

Всего

551 579

2014

78 797

2015

78 797

2016

78 797

2017

78 797

2018

78 797

2019

78 797

2020

78 797

                                                                                                                                                                                                                                 »;

7.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 16

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ресурсное обеспечение

Подпрограммы 4 – всего

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

ДГЖН ЯНАО <*>

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

1

Обеспечение функций казенных учреждений

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

2

Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление

Подпрограммой 4*

2.1

Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

251 132

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

Проведение плановых документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых документарных, выездных,

документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

документарных, выездных,

документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной

сфере деятельности

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

строения, помещения

Визуальное обследование технического состояния жилого помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Рассмотрение дела об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

22 862

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

2.2

Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых

домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

205 464

29 352

29 352

29 352

29 352

29 352

29 352

29 352

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Рассмотрение дела об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания

объекта правилам и нормам

технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию

22 848

3 264

3 264

3 264

3 264

3 264

3 264

3 264

2.3

Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

251 132

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проведение личного приема граждан

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению

выявленных нарушений в установленной сфере деятельности

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Визуальное обследование технического состояния жилого помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Рассмотрение дела об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

22 862

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;

7.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».

8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» (далее – Подпрограмма 5):

8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

Год

Средства окружного бюджета (тыс. рублей)

Всего

177 044

2014

25 292

2015

25 292

2016

25 292

2017

25 292

2018

25 292

2019

25 292

2020

25 292

            »;

8.2. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 18

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 за счет средств окружного бюджета

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020

годы

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 – всего

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

ДЦиТ ЯНАО

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

В том числе по мероприятиям

1.1.

Государственное регулирование цен (тарифов)  и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>

123 928

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

1.2.

Региональный контроль (надзор) в области регулирования  цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>

44 261

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

1.3.

Информационное сопровождение деятельности в области регулирования  цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи <*>

8 855

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

       »;

8.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной прорграммы» (далее – Подпрограмма 6):

9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпргограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6

Год

Средства окружного бюджета (тыс. рублей)

Всего

2 390 066

2014

341 438

2015

341 438

2016

341 438

2017

341 438

2018

341 438

2019

341 438

2020

341 438

                                                                                                                                                    »;

9.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 20

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета

№ п/п

Статус

Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы

Главный распорядитель бюджетных средств

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего на 2014 – 2020 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Под-

програм-ма 6

«Обеспечение реализации Государственной программы»

всего

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

ДЭиЖКК ЯНАО

806 785

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

115 255

ДЦиТ ЯНАО

875 553

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

125 079

ДГЖН ЯНАО

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

        »;

9.3. в абзаце первом раздела III слово «приложения» заменить словами «приложения № 1».

10. Приложение к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»

(в ред. от 20.03.2014 № 200-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы  Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм,  входящих в её состав

№ п/п

Наименование целевых показателей и индикаторов

Единица

измерения

Весовое значение показателя

Годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Государственная программа

1.1

Энергоемкость валового регионального  продукта (для фактических и сопоставимых условий)

кг у.т./тыс. руб.

0,20

15,80

15,40

15,00

14,60

14,20

13,80

12,85

1.2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод

%

0,20

8,0

16,5

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

1.3

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

0,10

15,0

12,0

11,5

11,0

11,0

11,0

11,0

1.4

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,13

0,3

0,6

1,5

4,6

3,2

3,3

3,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.5

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,13

0,4

0,4

0,8

1,9

1,9

3,6

6,7

1.6

Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления

%

0,13

18,0

20,0

22,0

22,0

23,0

24,0

25,0

2

Подпрограмма 1

2.1

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.1.1

Снижение энергоемкости валового регионального продукта  автономного округа  за счет реализации программных мероприятий (к 2007 году)

%

0,20

1,06

1,07

1,08

1,09

1,0

2,2

3,5

2.1.2

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта

%

0,02

2.1.3

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории автономного округа

%

0,03

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории автономного округа

%

0,03

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

2.1.5

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории автономного округа

%

0,03

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

2.1.6

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой

%

0,02

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(используемой) на территории автономного

округа

2.1.7

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа,

%

0,02

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

потребляемого (используемого) на территории автономного округа

2.1.8

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории автономного округа

%

0,02

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.1.9

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории автономного округа (без учета

гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,02

4,5*10-4

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.1.10

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории автономного округа (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0,01

0,25

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

2.2.1

Удельный расход электрической энергии на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений

кВт·ч/м2

0,020

96,2

2.2.2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение региональных органов государственной власти и

Гкал/м2

0,02

0,25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

государственных учреждений субъекта

2.2.3

Удельный расход холодной воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений

м3/чел.

0,02

6,2

2.2.4

Удельный расход горячей воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений

м3/чел.

0,02

0,84

2.2.5

Удельный расход природного газа на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений

м3/чел.

0,02

1,26

2.2.6

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями, к общему объему финансирования региональной программы

%

0,02

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.2.7

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями

шт.

0,02

-

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

2.3.1

Удельный расход тепловой энергии в МКД

(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м2

0,02

0,35

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.2

Удельный расход холодной воды в МКД

(в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

0,02

40,40

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.3

Удельный расход горячей воды в МКД

(в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

0,02

21,30

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.4

Удельный расход электрической энергии в МКД

(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/м2

0,02

58,30

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.3.5

Удельный расход природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

м3/м2

0,02

26,10

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.6

Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения

(в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

0,02

112,00

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.7

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД

кг у.т./м2

0,02

87,40

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

2.4.1

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории автономного округа в сфере промышленного производства

кг у.т./ тыс. руб.

0,05

8,50

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.2

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

гр. у.т./кВт·ч

0,02

448,8

450,0

448,0

445,0

440,0

435,0

430,0

2.4.3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./Гкал

0,02

95,3

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.4

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

0,02

13,5

2.4.5

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт·ч/Гкал

0,02

34,2

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.6

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

0,02

14,4

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.7

Доля потерь воды при ее передаче в общем

объеме переданной воды

%

0,02

17,5

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.4.8

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/м3

0,02

1,5

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.9

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения

(на 1 куб. метр)

кВт·ч/м3

0,02

1,7

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.10

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт·ч/м2

0,02

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

2.5.1

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту,

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне

ед.

0,015

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.2

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

ед.

0,015

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.5.3

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется на региональном уровне

ед.

0,01

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.4

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся

к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором

осуществляется на региональном уровне

ед.

0,01

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.5

Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями автономного округа, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

ед.

0,01

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.6

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями автономного округа

ед.

0,01

0

0

0

0

0

0

0

2.5.7

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории автономного округа

ед.

0,01

16 066

16 100

16 115

16 134

16 147

16 153

16 168

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.5.8

Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории автономного округа

ед.

0,01

3

Подпрограмма 2

3.1

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

3.1.1

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0,04

8,0

16,5

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

3.1.2

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

%

0,04

15,0

12,0

11,5

11,0

11,0

11,0

11,0

3.1.3

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

0,04

51,1

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

3.2

Целевые показатели развития электроэнергетики

3.2.1

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения

МВт

0,035

160,0

3.2.2

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

МВт

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

МВт

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.4

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

%

0,035

7,9

7,7

7,5

7,2

7,0

6,0

5,0

3.2.5

Уровень износа электрических сетей

%

0,035

47,5

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

3.3

Целевые показатели развития теплоэнергетики

3.3.1

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

Гкал/час

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.2

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической

Гкал/час

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

3.3.3

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

%

0,035

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

3.3.4

Уровень износа сетей теплоснабжения

%

0,035

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

3.4

Целевые показатели развития газоснабжения

3.4.1

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа

%

0,035

30,4

31,5

31,5

32,0

32,0

34

35,0

3.5

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

3.5.1

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

%

0,035

94,3

94,4

94,4

94,4

94,4

94,4

94,4

3.5.2

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной

до нормативного значения

%

0,035

94,0

94,2

94,6

95,0

96,0

97,0

98,0

3.5.3

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным

требованиям по санитарно-химическим показателям

%

0,04

33,2

33,0

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

3.5.4

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

%

0,04

5,3

5,2

5,1

5,0

5,0

4,5

4,0

3.5.5

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

0,035

16,6

16,2

16,0

15,8

15,5

15,2

15,0

3.5.6

Уровень износа водопроводной сети

%

0,035

57,5

57,2

56,8

56,3

56,0

55,0

54,0

3.5.7

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности

%

0,035

78,2

78,8

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

3.5.8

Доля сточных вод, пропущенных через

%

0,035

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

канализационные  очистные сооружения,

в общем объеме сточных вод

3.5.9

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,035

51,4

51,6

52,0

53,0

54,0

56,0

60,0

3.5.10

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

0,035

15,0

14,8

14,6

14,2

14,0

13,0

12,0

3.5.11

Уровень износа канализационной сети

%

0,035

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

3.6

Целевые показатели развития систем обращения с отходами производства и потребления

3.6.1

Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества

образующихся отходов производства и потребления

%

0,04

18,0

20,0

22,0

22,0

23,0

24,0

25,0

3.7

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

3.7.1

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории

муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов,  состоящих в  реестре муниципальной собственности

%

0,032

100

100

100

100

100

100

100

3.7.2

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности  и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

%

0,032

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.8

Целевые показатели развития управления

жилищным фондом

3.8.1

Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством  товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного

специализированного потребительского кооператива 

%

0,031

13

13

13

13

13

13

13

4

Подпрограмма 3

4.1

Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД,

построенных до 2000 года

%

0,20

0,8

1

1,4

1,8

2

2,5

3

4.2

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

ед.

0,16

76

395

395

395

395

395

395

4.3

Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

тыс. м2

0,16

151

151

792

792

792

792

792

4.4

Доля средств бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта МКД

%

0,16

95

90

80

75

73

72

70

4.5

Количество проверок объектов  и составов работ при капитальном ремонте МКД

ед.

0,16

368

368

368

368

368

368

368

4.6

Количество тепловизионных обследований МКД

ед.

0,16

390

390

390

390

390

390

390

5

Подпрограмма 4

5.1

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном

округе)

%

0,25

80

80

80

80

80

80

80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.2

Уровень собираемости административных

санкций, наложенных по результатам проверок

%

0,25

78

78

78

78

78

78

78

5.3

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для

признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ед.

0,25

98

98

98

98

98

98

98

5.4

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

%

0,25

95

95

95

95

95

95

95

6

Подпрограмма 5

6.1

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДЦиТ ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

%

0,5

100

100

100

100

100

100

100

6.2

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

%

0,4

100

100

100

100

100

100

100

6.3

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДЦиТ ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

%

0,1

100

100

100

100

100

100

100

7

Подпрограмма 6

7.1

Укомплектованность должностей государственной службы

%

0,5

98

98

98

98

98

98

98

7.2

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

%

0,5

100

100

100

100

100

100

100

».

11. Дополнить Государственную программу приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2

к Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения на 2014 – 2020 годы»

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами

населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год

№ п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финан-сирова-ния

В том числе

ведом-ствен-ные расходы

межбюд-жетные субсидии

в том числе

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Государственная программа (всего)

11263344

829 087

10 434 257

1317493

1035747

1041173

693309

310 721

300 838

927 074

665 666

647 794

814 566

324 696

748 578

501 566

1105036

1.1

Ответственный исполнитель ДЭиЖКК ЯНАО

10261612

226 355

10 035 257

1317493

1035747

1041173

693309

310 721

300 838

927 074

665 666

647 794

814 566

324 696

748 578

501 566

706036

1.2

Соисполнители (всего)

1001732

602 732

399 000

399000

1.2.1

ДЦиТ ЯНАО

125079

125079

0

1.2.2

ДСиЖП ЯНАО

296752

296752

0

1.2.3

ДГЖН ЯНАО

579901

180901

399000

399000

2

Подпрограмма 2

10443109

407852

10035257

1317493

1035747

1041173

693309

310721

300838

927074

665666

647794

814566

324696

748578

501566

706036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2.1

Ответственный исполнитель – ДЭиЖКК ЯНАО

10146357

111100

10035257

1317493

1035747

1041173

693309

310721

300838

927074

665666

647794

814566

324696

748578

501566

706036

2.2

Соисполнители (всего)

296752

296752

0

2.2.1

ДСиЖП ЯНАО

296752

296752

0

2.2.2

ДЦиТ ЯНАО

0

0

0

2.3

1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнерге-

тики автономного округа

20000

20000

0

2.3.1

ДЭиЖКК ЯНАО

2.4

2. Государствен-ная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

10126357

91100

10035257

1317493

1035747

1041173

693309

310721

300838

927074

665666

647794

814566

324696

748578

501566

706036

2.4.1

ДЭиЖКК ЯНАО

2.4.2

2.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

873839

0

873839

102199

86663

155316

152318

63241

64388

22982

25392

21917

18020

22513

69893

20997

48000

2.4.3

2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

164977

0

164977

20115

9223

20729

17812

4821

9107

15749

13382

9401

8789

9100

17742

9007

2.4.3.1

2.2.1. Организа-ция уличного освещения

164977

0

164977

20115

9223

20729

17812

4821

9107

15749

13382

9401

8789

9100

17742

9007

2.4.4

2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунальные услуги по тарифам, не

8560692

0

8560692

1159567

923977

850116

490727

235691

220174

878131

615026

593325

764361

286076

644038

471447

428036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

обеспечиваю-щим возмещение издержек

2.4.4.1

2.3.1. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги теплоснабжения по тарифам,

не обеспечиваю-

щим возмещение издержек

4316076

0

4316076

424395

451224

462830

336548

157677

136100

460679

287106

284397

470360

171637

446623

226500

2.4.4.2

2.3.2. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги электроснабже-ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

1555992

0

1555992

303763

240222

-

-

-

-

66872

272864

210580

196942

73097

30034

161618

2.4.4.3

2.3.3. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

2042697

0

2042697

359290

189420

375870

151738

76841

82979

344823

39430

90078

86347

29235

160933

55713

2.4.4.4

2.3.4. Компенса-ция выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

177430

0

177430

66350

38514

7187

-

-

-

1388

12566

5318

6909

10684

3244

25270

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2.4.4.5

2.3.5. Материаль-но-техническое обеспечение

40461

0

40461

5769

4597

4229

2441

1173

1095

4369

3060

2952

3803

1423

3204

2346

2.4.5

2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение

издержек

140230

0

140230

32897

15884

992

3285

-

63

4669

11866

23151

23396

7007

16905

115

2.4.6

2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению жилищные  услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

65519

0

65519

2715

14020

29167

6968

7106

5543

2.4.7

2.6. Государст-венная поддержка газораспредели-тельных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступ-ные населенные пункты на территории автономного округа

89500

89500

0

2.4.8

2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

230000

0

230000

230000

2.4.9

2.8. Формирова-ние  благоприятных условий для

1600

1600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

образования и деятельности товариществ

собственников жилья

2.4.9.1

2.8.1. Возмеще-ние затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, по арендной плате

за используемые

помещения, на приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности товариществ собственников жилья

700

700

0

2.4.9.2

2.8.2. Поощрение победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья»

900

900

0

2.5

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа <*>

296752

296752

0

2.6

ДСиЖП ЯНАО

3

Подпрограмма 3

400000

1000

399000

399000

3.1

Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО

400000

1000

399000

399000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3.2

1. Проведение капитального ремонта М КД

399000

399000

399000

3.3

ДГЖН ЯНАО

3.4

2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-ных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на

уставную

деятельность в виде добровольного имущественного взноса

1000

1000

0

3.5

ДГЖН ЯНАО

4

Подпрограмма 4

78797

78797

0

4.1

Ответственный исполнитель  – ДГЖН ЯНАО

78797

78797

0

4.2

1. Обеспечение функций казенных учреждений

78797

78797

0

4.3

ДГЖН ЯНАО

5

Подпрограмма 6

341438

341438

0

5.1

Ответственный исполнитель – ДЭиЖКК ЯНАО

115255

115255

0

5.2

Соисполнители

226183

226183

0

5.2.1

ДЦиТ ЯНАО

125079

125079

0

5.2.2

ДГЖН ЯНАО

101104

101104

0

<*> Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 17 от 26.03.2014
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать