Основная информация
Дата опубликования: | 20 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU52025505202000122 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
20.04.2020№1141
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ»
В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Городецком районе», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого района, утвержденным постановлением администрации Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (с изменениями от 01.10.2019 № 2849), администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Городецком районе», утвержденную постановлением администрации Городецкого муниципального района от 20.12.2018 № 3820 (в редакции от 27.03.2020 № 881) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В позиции «Объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)»:
цифры «1 178 693,3» заменить цифрами «1 192 958,0»;
цифры «195 737,4» заменить цифрами «202 440,3»;
цифры «195 859,4» заменить цифрами «202 511,2»;
цифры «195 982,5» заменить цифрами «196 892,5»;
цифры «946 406,2» заменить цифрами «946 179,3»;
цифры «155 882,4» заменить цифрами «155 655,5»;
цифры «153 359,9» заменить цифрами «167 851,5»;
цифры «26 272,4» заменить цифрами «33 202,2»;
цифры «26 320,0» заменить цифрами «32 971,8»;
цифры «26 368,0» заменить цифрами «27 278,0».
1.1.2. В подразделе 2.6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов на реализацию Программы»:
в абзаце первом цифры «1 178 693,3» заменить цифрами «1 192 958,0», цифры «1 017 956,8» заменить цифрами «1 017 956,9»;
таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников финансирования
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.
Период реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Программа «Развитие культуры и туризма
в Городецком районе»
Всего, в том числе
188 668,3
202 440,3
202 511,2
196 892,5
197 429,0
205 016,7
1 192 958,0
ФБ
818,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 855,9
ОБ
27 532,1
23 991,7
20 861,3
19 111,9
91 497,0
МБ
147 392,1
159 806,5
164 405,6
164 662,1
187 103,1
194 587,5
1 017 956,9
ВнБ
12 926,0
12 200,0
12 322,0
12 445,1
10 325,9
10 429,2
70 648,2
Подпрограмма 1
«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
Всего, в том числе
147 900,4
155 655,5
155 956,0
156 030,3
162 177,7
168 459,4
946 179,3
ФБ
26,0
26,0
ОБ
20 054,6
19 452,3
15 682,3
15 472,1
70 661,3
МБ
121 234,8
128 841,2
132 838,1
133 048,3
155 325,3
161 538,5
832 826,2
ВнБ
6 585,0
7 362,0
7 435,6
7 509,9
6 852,4
6 920,9
42 665,8
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»
Всего, в том числе
28 623,8
33 202,2
32 971,8
27 278,0
22 488,9
23 286,8
167 851,5
ФБ
792,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 829,9
ОБ
3 347,8
2 731,0
3 721,1
2 201,5
12 001,4
МБ
18 222,9
19 271,9
19 523,6
19 550,3
19 098,6
19 862,6
115 529,9
ВнБ
6 261,0
4 757,2
4 804,8
4 852,8
3 390,3
3 424,2
27 490,3
Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»
Всего, в том числе
340,3
340,8
341,6
342,4
678,1
702,8
2 746,0
ФБ
ОБ
МБ
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
ВнБ
80,0
80,8
81,6
82,4
83,2
84,1
492,1
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе
11 803,8
13 241,8
13 241,8
13 241,8
12 084,3
12 567,7
76 181,2
ФБ
ОБ
4 129,7
1 808,4
1 457,9
1 438,3
8 834,3
МБ
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
ВнБ
таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств районного бюджета Городецкого района» изложить в следующей редакции:
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района
Статус/
Наименование
Муниципальный
координатор,
соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Программа «Развитие культуры и туризма
в Городецком районе»
Всего, в том числе:
147 392,1
159 806,5
164 405,6
164 662,1
187 103,1
194 587,5
1 017 956,9
Управление культуры и туризма
147 392,1
159 806,5
164 405,6
164 662,1
187 103,1
194 587,5
1 017 956,9
Подпрограмма 1
«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
Всего, в том числе:
121 234,8
128 841,2
132 838,1
133 048,3
155 325,3
161 538,5
832 826,2
Управление культуры и туризма
121 234,8
128 841,2
132 838,1
133 048,3
155 325,3
161 538,5
832 826,2
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»
Всего, в том числе:
18 222,9
19 271,9
19 523,6
19 550,3
19 098,6
19 862,6
115 529,9
Управление культуры и туризма
18 222,9
19 271,9
19 523,6
19 550,3
19 098,6
19 862,6
115 529,9
Подпрограмма 3 «Развитие туризма
на территории Городецкого района»
Всего, в том числе:
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
Управление культуры и туризма
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе:
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
Управление культуры и туризма
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
1.2. В разделе 3 «Подпрограммы Программы»:
1.2.1. В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования»:
цифры «946 406,2» заменить цифрами « 946 179,3»;
цифры «155 882,4» заменить цифрами «155 655,5».
1.2.2. В подразделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Развитие музейной деятельности. Объем финансирования составит 187 440,5 тыс. руб.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
2.3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.
2.4. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.».
в пункте 5 цифры «14 549,6» заменить цифрами «14 322,7».
1.2.3. В подразделе 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1» в абзаце первом:
цифры «946 406,2» заменить цифрами «946 179,3»;
цифры «833 053,1» заменить цифрами «832 826,2».
1.2.4. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования»:
цифры «153 359,9» заменить цифрами «167 851,5»;
цифры «26 272,4» заменить цифрами «33 202,2»;
цифры «26 320,0» заменить цифрами «32 971,8»;
цифры «26 368,0» заменить цифрами «27 278,0».
1.2.5. В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2» в пункте 1:
в абзаце первом цифры «152 838,5» заменить цифрами «167 330,1», цифры «114 849,1» заменить цифрами «115 076,1»;
дополнить пункт подпунктом 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и другие мероприятия.».
1.2.6. В подразделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2» в абзаце первом:
цифры «153 359,9» заменить цифрами «167 851,5»;
цифры «115 302,9» заменить цифрами «115 529,9».
1.3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городецкого района Т.В. Смирнову.
Глава администрации
В.В. Беспалов
Приложение
к постановлению администрации Городецкого муниципального района
от ____________ № ______
Перечень основных мероприятий Программы
№
п/п
Наименование
мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источник финанси-рования
Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
1.1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения
1.1.1
Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества
2019-2024
МБУК
«Д/Ц «Метеор»
Всего
32 539,0
29 726,7
29 738,3
29 750,0
34 766,3
36 122,6
192 642,9
ФБ
ОБ
4 895,4
3 685,2
2 971,0
2 931,2
14 482,8
МБ
26 543,6
24 881,5
25 595,7
25 635,5
33 621,6
34 966,5
171 244,4
ВнБ
1 100,0
1 160,0
1 171,6
1 183,3
1 144,7
1 156,1
6 915,8
1.1.2
Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий
2019-2024
МБУК
«Д/Ц «Метеор»
Всего
24 423,0
28 762,4
28 762,4
28 762,4
26 157,6
27 163,8
164 031,6
ФБ
ОБ
3 614,0
3 710,4
2 991,3
2 951,2
13 266,9
МБ
19 524,0
25 052,0
25 771,1
25 811,2
24 820,4
25 813,3
146 792,0
ВнБ
1 285,0
0,00
0,00
0,00
1 337,2
1 350,5
3 972,7
Итого по задаче 1.1
«Создание благоприятных условий
для творческой деятельности и досуга населения»
Всего
56 962,0
58 489,1
58 500,7
58 512,4
60 923,9
63 286,4
356 674,5
ФБ
ОБ
8 509,4
7 395,6
5 962,3
5 882,4
27 749,7
МБ
46 067,6
49 933,5
51 366,8
51 446,7
58 442,0
60 779,8
318 036,4
ВнБ
2 385,0
1 160,0
1 171,6
1 183,3
2 481,9
2 506,6
10 888,4
1.2. Развитие музейной деятельности
1.2.1
Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий
2019-2022
МБУК «ГИХМК»
Всего
2 850,7
2 850,7
2 850,7
8 552,1
ФБ
ОБ
512,9
413,5
408,0
1 334,4
МБ
2 337,8
2 437,2
2 442,7
7 217,7
ВнБ
1.2.2
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2019-2024
МБУК «ГИХМК»
Всего
19 715,4
20 448,3
20 508,3
20 568,9
21 001,8
21 717,0
123 959,7
ФБ
ОБ
2 658,5
1 944,3
1 567,5
1 546,5
7 716,8
МБ
13 056,9
12 504,0
12 880,8
12 901,8
16 839,4
17 513,0
85 695,9
ВнБ
4 000,0
6 000,0
6 060,0
6 120,6
4 162,4
4 204,0
30 547,0
1.2.3
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2019-2024
МБУК «ГИХМК»
Всего
3 972,7
5 006,8
5 006,8
5 006,8
4 268,1
4 438,8
27 700,0
ФБ
ОБ
673,8
694,7
560,0
552,5
2 481,0
МБ
3 298,9
4 312,1
4 446,8
4 454,3
4 268,1
4 438,8
25 219,0
ВнБ
1.2.4
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2019-2024
МБУК «ГИХМК»
Всего
5 218,8
3 524,0
3 524,0
3 524,0
5 606,8
5 831,1
27 228,7
ФБ
ОБ
885,2
488,9
394,2
388,9
2 157,2
МБ
4 333,6
3 035,1
3 129,8
3 135,1
5 606,8
5 831,1
25 071,5
ВнБ
Итого по задаче 1.2 «Развитие музейной деятельности»
Всего
28 906,9
31 829,8
31 889,8
31 950,4
30 876,7
31 986,9
187 440,5
ФБ
ОБ
4 217,5
3 640,8
2 935,2
2 895,9
13 689,4
МБ
20 689,4
22 189,0
22 894,6
22 933,9
26 714,3
27 782,9
143 204,1
ВнБ
4 000,0
6 000,0
6 060,0
6 120,6
4 162,4
4 204,0
30 547,0
1.3. Развитие библиотечной деятельности
1.3.1
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2019-2024
МБУК «ГЦБС»
Всего
15 216,6
16 567,3
16 567,3
16 567,3
16 362,8
17 017,3
98 298,6
ФБ
ОБ
2 234,2
2 095,0
1 689,0
1 666,4
7 684,6
МБ
12 982,4
14 472,3
14 878,3
14 900,9
16 362,8
17 017,3
90 614,0
ВнБ
1.3.2
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
2019-2024
МБУК «ГЦБС»
Всего
6 801,2
6 321,7
6 321,7
6 321,7
7 273,2
7 564,1
40 603,6
ФБ
26,0
26,0
ОБ
1 002,2
799,4
644,5
635,8
3 081,9
МБ
5 773,0
5 522,3
5 677,2
5 685,9
7 273,2
7 564,1
37 495,7
ВнБ
Итого по задаче 1.3 «Развитие библиотечной деятельности»
Всего
22 017,8
22 889,0
22 889,0
22 889,0
23 636,0
24 581,4
138 902,2
ФБ
26
26,0
ОБ
3 236,4
2 894,4
2 333,5
2 302,2
10 766,5
МБ
18 755,4
19 994,6
20 555,5
20 586,8
23 636,0
24 581,4
128 109,7
ВнБ
1.4. Развитие системы дополнительного образования детей
1.4.1
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств
2019-2024
МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»,
МБУ ДО «ДХШ»
г. Городца,
МБУ ДО «ДШИ»
г. Заволжья
Всего
20 378,2
19 793,4
19 762,7
20 319,2
23 832,0
24 785,3
128 870,8
ФБ
ОБ
2 159,7
2 740,2
2 254,2
2 228,9
9 383,0
МБ
18 218,5
17 053,2
17 508,5
18 090,3
23 832,0
24 785,3
119 487,8
ВнБ
1.4.2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2019-2024
МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»,
МБУ ДО «ДХШ»
г. Городца,
МБУ ДО «ДШИ»
г. Заволжья
Всего
16 970,1
20 562,2
20 592,9
20 036,4
20 493,6
21 313,4
119 968,6
ФБ
ОБ
1 859,8
2 781,3
2 197,1
2 162,7
9 000,9
МБ
15 110,3
17 780,9
18 395,8
17 873,7
20 493,6
21 313,4
110 967,7
ВнБ
Итого по задаче 1.4
«Развитие системы дополнительного образования детей»
Всего
37 348,3
40 355,6
40 355,6
40 355,6
44 325,6
46 098,7
248 839,4
ФБ
ОБ
4 019,5
5 521,5
4 451,3
4 391,6
18 383,9
МБ
33 328,8
34 834,1
35 904,3
35 964,0
44 325,6
46 098,7
230 455,5
ВнБ
1.5. Создание единого культурного пространства
1.5.1
Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, издательская деятельность, участие в конференциях, семинарах, курсах
2019-2024
УКиТ
Всего
103,0
82,5
83,0
83,5
84,4
86,3
522,7
ФБ
ОБ
МБ
53,0
32,0
32,0
32,0
32,4
33,7
215,1
ВнБ
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
52,6
307,6
1.5.2
Реализация проектов различных уровней, направленных на популя-ризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений: участие, организация
и проведение конференций, круглых столов, праздников, фестивалей, конкурсов
2019-2024
УКиТ
Всего
2 562,4
2 009,5
2 237,9
2 239,4
2 331,1
2 419,7
13 800,0
ФБ
ОБ
71,8
71,8
МБ
2 340,6
1 858,0
2 084,9
2 084,9
2 175,0
2 262,0
12 805,4
ВнБ
150,0
151,5
153,0
154,5
156,1
157,7
922,8
Итого по задаче 1.5
«Создание единого культурного пространства»
Всего
2 665,4
2 092,0
2 320,9
2 322,9
2 415,5
2 506,0
14 322,7
ФБ
ОБ
71,8
71,8
МБ
2 393,6
1 890,0
2 116,9
2 116,9
2 207,4
2 295,7
13 020,5
ВнБ
200,0
202,0
204,0
206,0
208,1
210,3
1 230,4
ИТОГО по подпрограмме 1
«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
Всего
147 900,4
155 655,5
155 956,0
156 030,3
162 177,7
168 459,4
946 179,3
ФБ
26,0
26,0
ОБ
20 054,6
19 452,3
15 682,3
15 472,1
70 661,3
МБ
121 234,8
128 841,2
132 838,1
133 048,3
155 325,3
161 538,5
832 826,2
ВнБ
6 585,0
7 362,0
7 435,6
7 509,9
6 852,4
6 920,9
42 665,8
2. Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»
2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
2.1.1
Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений
2019-2024
УКиТ,
Всего
24 724,7
9 516,5
15 089,0
9 376,4
22 342,9
23 134,9
104 184,4
ФБ
742,1
243,7
4 467,7
204,8
5 658,3
ОБ
2 715,1
85,6
1 569,7
72,0
4 442,4
МБ
15 006,5
4430,0
4 246,8
4 246,8
18 952,6
19 710,7
66 593,4
ВнБ
6 261,0
4 757,2
4 804,8
4 852,8
3 390,3
3 424,2
27 490,3
2.1.2
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
2019-2024
МБУ «ЦКО»
Всего
3 825,6
17 218,4
17 218,4
17 218,4
55 480,8
ФБ
ОБ
615,1
2 470,3
1 991,6
1 964,9
7 041,9
МБ
3 210,5
14 748,1
15 226,8
15 253,5
48 438,9
ВнБ
2.1.3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2020-2022
УКиТ
Всего
653,4
614,4
633,2
1 901,0
ФБ
454,0
454,6
468,6
1 377,2
ОБ
159,5
159,8
164,6
483,9
МБ
39,9
39,9
ВнБ
2.1.4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на создание виртуальных концертных залов
2020
УКиТ
Всего
5 700,0
5 700,0
ФБ
5 700,0
5 700,0
ОБ
МБ
ВнБ
2.1.5
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на поддержку отрасли культуры
2020
УКиТ
Всего
63,9
63,9
ФБ
44,4
44,4
ОБ
15,6
15,6
МБ
3,9
3,9
ВнБ
Итого по задаче 2.1
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере культуры и туризма»
Всего
28 550,3
33 152,2
32 921,8
27 228,0
22 342,9
23 134,9
167 330,1
ФБ
742,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 779,9
ОБ
3 330,2
2 731,0
3 721,1
2 201,5
11 983,8
МБ
18 217,0
19 221,9
19 473,6
19 500,3
18 952,6
19 710,7
115 076,1
ВнБ
6 261,0
4 757,2
4 804,8
4 852,8
3 390,3
3 424,2
27 490,3
2.2 Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района
2.2.1
Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов
2019-2024
УКиТ
Всего
73,5
50,0
50,0
50,0
146,0
151,9
521,4
ФБ
50,0
50,0
ОБ
17,6
17,6
МБ
5,9
50,0
50,0
50,0
146,0
151,9
453,8
ВнБ
Итого по задаче 2.2.
«Внедрение механизмов муниципальной поддержки,
направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района»
Всего
73,5
50,0
50,0
50,0
146,0
151,9
521,4
ФБ
50,0
50,0
ОБ
17,6
17,6
МБ
5,9
50,0
50,0
50,0
146,0
151,9
453,8
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 2
«Создание условий для развития учреждений в сфере культуры
и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»
Всего
28 623,8
33 202,2
32 971,8
27 278,0
22 488,9
23 286,8
167 851,5
ФБ
792,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 829,9
ОБ
3 347,8
2 731,0
3 721,1
2 201,5
12 001,4
МБ
18 222,9
19 271,9
19 523,6
19 550,3
19 098,6
19 862,6
115 529,9
ВнБ
6 261,0
4 757,2
4 804,8
4 852,8
3 390,3
3 424,2
27 490,3
3. Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»
3.1. Формирование качественного туристского продукта и увеличение туристско-экскурсионного потока в Городецкий район
3.1.1
Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, рекламное
и информационное
обеспечение, организация и прием рекламных туров, участие в выставках, конференциях и семинарах, создание маршрутов и др.
2019-2024
УКиТ
Всего
340,3
340,8
341,6
342,4
678,1
702,8
2 746,0
ФБ
ОБ
МБ
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
ВнБ
80,0
80,8
81,6
82,4
83,2
84,1
492,1
Итого по задаче 3.1
«Формирование качественного туристского продукта и увеличение туристско-экскурсионного потока в Городецкий район»
Всего
340,3
340,8
341,6
342,4
678,1
702,8
2 746,0
ФБ
ОБ
МБ
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
ВнБ
80,0
80,8
81,6
82,4
83,2
84,1
492,1
ИТОГО по подпрограмме 3
«Развитие туризма на территории Городецкого района»
Всего
340,3
340,8
341,6
342,4
678,1
702,8
2 746,0
ФБ
ОБ
МБ
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
ВнБ
80,0
80,8
81,6
82,4
83,2
84,1
492,1
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и туризма
4.1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы
и достижения индикаторов программы
2019-2024
УКиТ, МКУ «ЦБСК»
Всего
11 803,8
13 241,8
13 241,8
13 241,8
12 084,3
12 567,7
76 181,2
ФБ
ОБ
4 129,7
1 808,4
1 457,9
1 438,3
8 834,3
МБ
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
11 803,8
13 241,8
13 241,8
13 241,8
12 084,3
12 567,7
76 181,2
ФБ
ОБ
4 129,7
1 808,4
1 457,9
1 438,3
8 834,3
МБ
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
ВнБ
ИТОГО по Программе
«Развитие культуры и туризма в Городецком районе»
Всего
188 668,3
202 440,3
202 511,2
196 892,5
197 429,0
205 016,7
1 192 958,0
ФБ
818,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 855,9
ОБ
27 532,1
23 991,7
20 861,3
19 111,9
91 497,0
МБ
147 392,1
159 806,5
164 405,6
164 662,1
187 103,1
194 587,5
1 017 956,9
ВнБ
12 926,0
12 200,0
12 322,0
12 445,1
10 325,9
10 429,2
70 648,2
УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
20.04.2020№1141
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ»
В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Городецком районе», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого района, утвержденным постановлением администрации Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (с изменениями от 01.10.2019 № 2849), администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Городецком районе», утвержденную постановлением администрации Городецкого муниципального района от 20.12.2018 № 3820 (в редакции от 27.03.2020 № 881) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В позиции «Объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)»:
цифры «1 178 693,3» заменить цифрами «1 192 958,0»;
цифры «195 737,4» заменить цифрами «202 440,3»;
цифры «195 859,4» заменить цифрами «202 511,2»;
цифры «195 982,5» заменить цифрами «196 892,5»;
цифры «946 406,2» заменить цифрами «946 179,3»;
цифры «155 882,4» заменить цифрами «155 655,5»;
цифры «153 359,9» заменить цифрами «167 851,5»;
цифры «26 272,4» заменить цифрами «33 202,2»;
цифры «26 320,0» заменить цифрами «32 971,8»;
цифры «26 368,0» заменить цифрами «27 278,0».
1.1.2. В подразделе 2.6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов на реализацию Программы»:
в абзаце первом цифры «1 178 693,3» заменить цифрами «1 192 958,0», цифры «1 017 956,8» заменить цифрами «1 017 956,9»;
таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников финансирования
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.
Период реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Программа «Развитие культуры и туризма
в Городецком районе»
Всего, в том числе
188 668,3
202 440,3
202 511,2
196 892,5
197 429,0
205 016,7
1 192 958,0
ФБ
818,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 855,9
ОБ
27 532,1
23 991,7
20 861,3
19 111,9
91 497,0
МБ
147 392,1
159 806,5
164 405,6
164 662,1
187 103,1
194 587,5
1 017 956,9
ВнБ
12 926,0
12 200,0
12 322,0
12 445,1
10 325,9
10 429,2
70 648,2
Подпрограмма 1
«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
Всего, в том числе
147 900,4
155 655,5
155 956,0
156 030,3
162 177,7
168 459,4
946 179,3
ФБ
26,0
26,0
ОБ
20 054,6
19 452,3
15 682,3
15 472,1
70 661,3
МБ
121 234,8
128 841,2
132 838,1
133 048,3
155 325,3
161 538,5
832 826,2
ВнБ
6 585,0
7 362,0
7 435,6
7 509,9
6 852,4
6 920,9
42 665,8
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»
Всего, в том числе
28 623,8
33 202,2
32 971,8
27 278,0
22 488,9
23 286,8
167 851,5
ФБ
792,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 829,9
ОБ
3 347,8
2 731,0
3 721,1
2 201,5
12 001,4
МБ
18 222,9
19 271,9
19 523,6
19 550,3
19 098,6
19 862,6
115 529,9
ВнБ
6 261,0
4 757,2
4 804,8
4 852,8
3 390,3
3 424,2
27 490,3
Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»
Всего, в том числе
340,3
340,8
341,6
342,4
678,1
702,8
2 746,0
ФБ
ОБ
МБ
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
ВнБ
80,0
80,8
81,6
82,4
83,2
84,1
492,1
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе
11 803,8
13 241,8
13 241,8
13 241,8
12 084,3
12 567,7
76 181,2
ФБ
ОБ
4 129,7
1 808,4
1 457,9
1 438,3
8 834,3
МБ
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
ВнБ
таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств районного бюджета Городецкого района» изложить в следующей редакции:
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района
Статус/
Наименование
Муниципальный
координатор,
соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Программа «Развитие культуры и туризма
в Городецком районе»
Всего, в том числе:
147 392,1
159 806,5
164 405,6
164 662,1
187 103,1
194 587,5
1 017 956,9
Управление культуры и туризма
147 392,1
159 806,5
164 405,6
164 662,1
187 103,1
194 587,5
1 017 956,9
Подпрограмма 1
«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
Всего, в том числе:
121 234,8
128 841,2
132 838,1
133 048,3
155 325,3
161 538,5
832 826,2
Управление культуры и туризма
121 234,8
128 841,2
132 838,1
133 048,3
155 325,3
161 538,5
832 826,2
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»
Всего, в том числе:
18 222,9
19 271,9
19 523,6
19 550,3
19 098,6
19 862,6
115 529,9
Управление культуры и туризма
18 222,9
19 271,9
19 523,6
19 550,3
19 098,6
19 862,6
115 529,9
Подпрограмма 3 «Развитие туризма
на территории Городецкого района»
Всего, в том числе:
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
Управление культуры и туризма
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе:
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
Управление культуры и туризма
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
1.2. В разделе 3 «Подпрограммы Программы»:
1.2.1. В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования»:
цифры «946 406,2» заменить цифрами « 946 179,3»;
цифры «155 882,4» заменить цифрами «155 655,5».
1.2.2. В подразделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Развитие музейной деятельности. Объем финансирования составит 187 440,5 тыс. руб.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
2.3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.
2.4. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.».
в пункте 5 цифры «14 549,6» заменить цифрами «14 322,7».
1.2.3. В подразделе 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1» в абзаце первом:
цифры «946 406,2» заменить цифрами «946 179,3»;
цифры «833 053,1» заменить цифрами «832 826,2».
1.2.4. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» в позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования»:
цифры «153 359,9» заменить цифрами «167 851,5»;
цифры «26 272,4» заменить цифрами «33 202,2»;
цифры «26 320,0» заменить цифрами «32 971,8»;
цифры «26 368,0» заменить цифрами «27 278,0».
1.2.5. В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2» в пункте 1:
в абзаце первом цифры «152 838,5» заменить цифрами «167 330,1», цифры «114 849,1» заменить цифрами «115 076,1»;
дополнить пункт подпунктом 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и другие мероприятия.».
1.2.6. В подразделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2» в абзаце первом:
цифры «153 359,9» заменить цифрами «167 851,5»;
цифры «115 302,9» заменить цифрами «115 529,9».
1.3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городецкого района Т.В. Смирнову.
Глава администрации
В.В. Беспалов
Приложение
к постановлению администрации Городецкого муниципального района
от ____________ № ______
Перечень основных мероприятий Программы
№
п/п
Наименование
мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источник финанси-рования
Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
1.1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения
1.1.1
Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества
2019-2024
МБУК
«Д/Ц «Метеор»
Всего
32 539,0
29 726,7
29 738,3
29 750,0
34 766,3
36 122,6
192 642,9
ФБ
ОБ
4 895,4
3 685,2
2 971,0
2 931,2
14 482,8
МБ
26 543,6
24 881,5
25 595,7
25 635,5
33 621,6
34 966,5
171 244,4
ВнБ
1 100,0
1 160,0
1 171,6
1 183,3
1 144,7
1 156,1
6 915,8
1.1.2
Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий
2019-2024
МБУК
«Д/Ц «Метеор»
Всего
24 423,0
28 762,4
28 762,4
28 762,4
26 157,6
27 163,8
164 031,6
ФБ
ОБ
3 614,0
3 710,4
2 991,3
2 951,2
13 266,9
МБ
19 524,0
25 052,0
25 771,1
25 811,2
24 820,4
25 813,3
146 792,0
ВнБ
1 285,0
0,00
0,00
0,00
1 337,2
1 350,5
3 972,7
Итого по задаче 1.1
«Создание благоприятных условий
для творческой деятельности и досуга населения»
Всего
56 962,0
58 489,1
58 500,7
58 512,4
60 923,9
63 286,4
356 674,5
ФБ
ОБ
8 509,4
7 395,6
5 962,3
5 882,4
27 749,7
МБ
46 067,6
49 933,5
51 366,8
51 446,7
58 442,0
60 779,8
318 036,4
ВнБ
2 385,0
1 160,0
1 171,6
1 183,3
2 481,9
2 506,6
10 888,4
1.2. Развитие музейной деятельности
1.2.1
Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий
2019-2022
МБУК «ГИХМК»
Всего
2 850,7
2 850,7
2 850,7
8 552,1
ФБ
ОБ
512,9
413,5
408,0
1 334,4
МБ
2 337,8
2 437,2
2 442,7
7 217,7
ВнБ
1.2.2
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2019-2024
МБУК «ГИХМК»
Всего
19 715,4
20 448,3
20 508,3
20 568,9
21 001,8
21 717,0
123 959,7
ФБ
ОБ
2 658,5
1 944,3
1 567,5
1 546,5
7 716,8
МБ
13 056,9
12 504,0
12 880,8
12 901,8
16 839,4
17 513,0
85 695,9
ВнБ
4 000,0
6 000,0
6 060,0
6 120,6
4 162,4
4 204,0
30 547,0
1.2.3
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2019-2024
МБУК «ГИХМК»
Всего
3 972,7
5 006,8
5 006,8
5 006,8
4 268,1
4 438,8
27 700,0
ФБ
ОБ
673,8
694,7
560,0
552,5
2 481,0
МБ
3 298,9
4 312,1
4 446,8
4 454,3
4 268,1
4 438,8
25 219,0
ВнБ
1.2.4
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2019-2024
МБУК «ГИХМК»
Всего
5 218,8
3 524,0
3 524,0
3 524,0
5 606,8
5 831,1
27 228,7
ФБ
ОБ
885,2
488,9
394,2
388,9
2 157,2
МБ
4 333,6
3 035,1
3 129,8
3 135,1
5 606,8
5 831,1
25 071,5
ВнБ
Итого по задаче 1.2 «Развитие музейной деятельности»
Всего
28 906,9
31 829,8
31 889,8
31 950,4
30 876,7
31 986,9
187 440,5
ФБ
ОБ
4 217,5
3 640,8
2 935,2
2 895,9
13 689,4
МБ
20 689,4
22 189,0
22 894,6
22 933,9
26 714,3
27 782,9
143 204,1
ВнБ
4 000,0
6 000,0
6 060,0
6 120,6
4 162,4
4 204,0
30 547,0
1.3. Развитие библиотечной деятельности
1.3.1
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2019-2024
МБУК «ГЦБС»
Всего
15 216,6
16 567,3
16 567,3
16 567,3
16 362,8
17 017,3
98 298,6
ФБ
ОБ
2 234,2
2 095,0
1 689,0
1 666,4
7 684,6
МБ
12 982,4
14 472,3
14 878,3
14 900,9
16 362,8
17 017,3
90 614,0
ВнБ
1.3.2
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
2019-2024
МБУК «ГЦБС»
Всего
6 801,2
6 321,7
6 321,7
6 321,7
7 273,2
7 564,1
40 603,6
ФБ
26,0
26,0
ОБ
1 002,2
799,4
644,5
635,8
3 081,9
МБ
5 773,0
5 522,3
5 677,2
5 685,9
7 273,2
7 564,1
37 495,7
ВнБ
Итого по задаче 1.3 «Развитие библиотечной деятельности»
Всего
22 017,8
22 889,0
22 889,0
22 889,0
23 636,0
24 581,4
138 902,2
ФБ
26
26,0
ОБ
3 236,4
2 894,4
2 333,5
2 302,2
10 766,5
МБ
18 755,4
19 994,6
20 555,5
20 586,8
23 636,0
24 581,4
128 109,7
ВнБ
1.4. Развитие системы дополнительного образования детей
1.4.1
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств
2019-2024
МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»,
МБУ ДО «ДХШ»
г. Городца,
МБУ ДО «ДШИ»
г. Заволжья
Всего
20 378,2
19 793,4
19 762,7
20 319,2
23 832,0
24 785,3
128 870,8
ФБ
ОБ
2 159,7
2 740,2
2 254,2
2 228,9
9 383,0
МБ
18 218,5
17 053,2
17 508,5
18 090,3
23 832,0
24 785,3
119 487,8
ВнБ
1.4.2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2019-2024
МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»,
МБУ ДО «ДХШ»
г. Городца,
МБУ ДО «ДШИ»
г. Заволжья
Всего
16 970,1
20 562,2
20 592,9
20 036,4
20 493,6
21 313,4
119 968,6
ФБ
ОБ
1 859,8
2 781,3
2 197,1
2 162,7
9 000,9
МБ
15 110,3
17 780,9
18 395,8
17 873,7
20 493,6
21 313,4
110 967,7
ВнБ
Итого по задаче 1.4
«Развитие системы дополнительного образования детей»
Всего
37 348,3
40 355,6
40 355,6
40 355,6
44 325,6
46 098,7
248 839,4
ФБ
ОБ
4 019,5
5 521,5
4 451,3
4 391,6
18 383,9
МБ
33 328,8
34 834,1
35 904,3
35 964,0
44 325,6
46 098,7
230 455,5
ВнБ
1.5. Создание единого культурного пространства
1.5.1
Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, издательская деятельность, участие в конференциях, семинарах, курсах
2019-2024
УКиТ
Всего
103,0
82,5
83,0
83,5
84,4
86,3
522,7
ФБ
ОБ
МБ
53,0
32,0
32,0
32,0
32,4
33,7
215,1
ВнБ
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
52,6
307,6
1.5.2
Реализация проектов различных уровней, направленных на популя-ризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений: участие, организация
и проведение конференций, круглых столов, праздников, фестивалей, конкурсов
2019-2024
УКиТ
Всего
2 562,4
2 009,5
2 237,9
2 239,4
2 331,1
2 419,7
13 800,0
ФБ
ОБ
71,8
71,8
МБ
2 340,6
1 858,0
2 084,9
2 084,9
2 175,0
2 262,0
12 805,4
ВнБ
150,0
151,5
153,0
154,5
156,1
157,7
922,8
Итого по задаче 1.5
«Создание единого культурного пространства»
Всего
2 665,4
2 092,0
2 320,9
2 322,9
2 415,5
2 506,0
14 322,7
ФБ
ОБ
71,8
71,8
МБ
2 393,6
1 890,0
2 116,9
2 116,9
2 207,4
2 295,7
13 020,5
ВнБ
200,0
202,0
204,0
206,0
208,1
210,3
1 230,4
ИТОГО по подпрограмме 1
«Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
Всего
147 900,4
155 655,5
155 956,0
156 030,3
162 177,7
168 459,4
946 179,3
ФБ
26,0
26,0
ОБ
20 054,6
19 452,3
15 682,3
15 472,1
70 661,3
МБ
121 234,8
128 841,2
132 838,1
133 048,3
155 325,3
161 538,5
832 826,2
ВнБ
6 585,0
7 362,0
7 435,6
7 509,9
6 852,4
6 920,9
42 665,8
2. Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»
2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
2.1.1
Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений
2019-2024
УКиТ,
Всего
24 724,7
9 516,5
15 089,0
9 376,4
22 342,9
23 134,9
104 184,4
ФБ
742,1
243,7
4 467,7
204,8
5 658,3
ОБ
2 715,1
85,6
1 569,7
72,0
4 442,4
МБ
15 006,5
4430,0
4 246,8
4 246,8
18 952,6
19 710,7
66 593,4
ВнБ
6 261,0
4 757,2
4 804,8
4 852,8
3 390,3
3 424,2
27 490,3
2.1.2
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
2019-2024
МБУ «ЦКО»
Всего
3 825,6
17 218,4
17 218,4
17 218,4
55 480,8
ФБ
ОБ
615,1
2 470,3
1 991,6
1 964,9
7 041,9
МБ
3 210,5
14 748,1
15 226,8
15 253,5
48 438,9
ВнБ
2.1.3
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2020-2022
УКиТ
Всего
653,4
614,4
633,2
1 901,0
ФБ
454,0
454,6
468,6
1 377,2
ОБ
159,5
159,8
164,6
483,9
МБ
39,9
39,9
ВнБ
2.1.4
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на создание виртуальных концертных залов
2020
УКиТ
Всего
5 700,0
5 700,0
ФБ
5 700,0
5 700,0
ОБ
МБ
ВнБ
2.1.5
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на поддержку отрасли культуры
2020
УКиТ
Всего
63,9
63,9
ФБ
44,4
44,4
ОБ
15,6
15,6
МБ
3,9
3,9
ВнБ
Итого по задаче 2.1
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере культуры и туризма»
Всего
28 550,3
33 152,2
32 921,8
27 228,0
22 342,9
23 134,9
167 330,1
ФБ
742,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 779,9
ОБ
3 330,2
2 731,0
3 721,1
2 201,5
11 983,8
МБ
18 217,0
19 221,9
19 473,6
19 500,3
18 952,6
19 710,7
115 076,1
ВнБ
6 261,0
4 757,2
4 804,8
4 852,8
3 390,3
3 424,2
27 490,3
2.2 Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района
2.2.1
Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов
2019-2024
УКиТ
Всего
73,5
50,0
50,0
50,0
146,0
151,9
521,4
ФБ
50,0
50,0
ОБ
17,6
17,6
МБ
5,9
50,0
50,0
50,0
146,0
151,9
453,8
ВнБ
Итого по задаче 2.2.
«Внедрение механизмов муниципальной поддержки,
направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района»
Всего
73,5
50,0
50,0
50,0
146,0
151,9
521,4
ФБ
50,0
50,0
ОБ
17,6
17,6
МБ
5,9
50,0
50,0
50,0
146,0
151,9
453,8
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 2
«Создание условий для развития учреждений в сфере культуры
и оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической деятельности»
Всего
28 623,8
33 202,2
32 971,8
27 278,0
22 488,9
23 286,8
167 851,5
ФБ
792,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 829,9
ОБ
3 347,8
2 731,0
3 721,1
2 201,5
12 001,4
МБ
18 222,9
19 271,9
19 523,6
19 550,3
19 098,6
19 862,6
115 529,9
ВнБ
6 261,0
4 757,2
4 804,8
4 852,8
3 390,3
3 424,2
27 490,3
3. Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района»
3.1. Формирование качественного туристского продукта и увеличение туристско-экскурсионного потока в Городецкий район
3.1.1
Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, рекламное
и информационное
обеспечение, организация и прием рекламных туров, участие в выставках, конференциях и семинарах, создание маршрутов и др.
2019-2024
УКиТ
Всего
340,3
340,8
341,6
342,4
678,1
702,8
2 746,0
ФБ
ОБ
МБ
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
ВнБ
80,0
80,8
81,6
82,4
83,2
84,1
492,1
Итого по задаче 3.1
«Формирование качественного туристского продукта и увеличение туристско-экскурсионного потока в Городецкий район»
Всего
340,3
340,8
341,6
342,4
678,1
702,8
2 746,0
ФБ
ОБ
МБ
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
ВнБ
80,0
80,8
81,6
82,4
83,2
84,1
492,1
ИТОГО по подпрограмме 3
«Развитие туризма на территории Городецкого района»
Всего
340,3
340,8
341,6
342,4
678,1
702,8
2 746,0
ФБ
ОБ
МБ
260,3
260,0
260,0
260,0
594,9
618,7
2 253,9
ВнБ
80,0
80,8
81,6
82,4
83,2
84,1
492,1
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и туризма
4.1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы
и достижения индикаторов программы
2019-2024
УКиТ, МКУ «ЦБСК»
Всего
11 803,8
13 241,8
13 241,8
13 241,8
12 084,3
12 567,7
76 181,2
ФБ
ОБ
4 129,7
1 808,4
1 457,9
1 438,3
8 834,3
МБ
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
11 803,8
13 241,8
13 241,8
13 241,8
12 084,3
12 567,7
76 181,2
ФБ
ОБ
4 129,7
1 808,4
1 457,9
1 438,3
8 834,3
МБ
7 674,1
11 433,4
11 783,9
11 803,5
12 084,3
12 567,7
67 346,9
ВнБ
ИТОГО по Программе
«Развитие культуры и туризма в Городецком районе»
Всего
188 668,3
202 440,3
202 511,2
196 892,5
197 429,0
205 016,7
1 192 958,0
ФБ
818,1
6 442,1
4 922,3
673,4
12 855,9
ОБ
27 532,1
23 991,7
20 861,3
19 111,9
91 497,0
МБ
147 392,1
159 806,5
164 405,6
164 662,1
187 103,1
194 587,5
1 017 956,9
ВнБ
12 926,0
12 200,0
12 322,0
12 445,1
10 325,9
10 429,2
70 648,2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сведения о неопубликованных (необнародованных) муниципальных правовых актах от 08.04.2020 не опубликовано не обнародовано |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: