Основная информация
Дата опубликования: | 20 мая 2020г. |
Номер документа: | RU62007106202000012 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования- Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приложение
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МОЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЛЕПИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2020 года № 27
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 28.10.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
(в редакции постановлений администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 08.02.2017 года № 03, от 11.04.2017 года № 06, от 12.07.2017 года № 26а, от 02.10.2017 года № 52, от 11.12.2017 года № 66, от 19.01.2018 года № 01, от 12.02.2018 года № 05, от 19.03.2018 года № 06, от 28.05.2018 года № 17, от 21.09.2018 года № 61 (в редакции постановления администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 29.12.2018 года № 116), от 04.10.2018 года № 64, от 11.12.2018 года № 108, от 26.12.2018 года № 112, от 18.02.2019 года № 2, от 26.04.2019 года № 9, от 30.05.2019 года № 15, от 09.10.2019 года № 57, от 31.10.2019 года № 65, от 12.12.2019 года № 80, от 30.12.2019 года № 87, от 24.01.2020 года № 2, от 26.03.2020 года № 17)
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26.10.2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 28.10.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - постановление) следующие изменения:
- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
И.о. главы администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района Н.В. Романюк
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 20.05.2020 года № 27
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 28.10.2016 года № 91
Муниципальная программа
«Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
Паспорт
Наименование Программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение Совета депутатов муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 13.09.2011 г. № 10 «Об установлении срока, на который составляется и утверждается проект бюджета муниципального образования – Молькин-ское сельское поселение Клепиковского муниципального района»,
постановление администрации муниципального образования – Моль-кинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26 октября 2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципаль-ных программах муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
Цель (цели) и задачи
Цель:
- обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики муниципального образования, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования, создание условий для эффективного финансового и административного управления.
Задачи:
– совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности;
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;
- эффективное исполнение отдельных государственных полномочий;
- передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями;
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства; создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении;
- создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности; повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования; проведение выборов, референдумов.
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Сроки и этапы реализации
2017–2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»;
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»;
Подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»;
Подпрограмма 7 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования»;
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»;
Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
Объемы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль-ного, областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 18360,9 тыс. руб.,
в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
из них по годам:
2017 год –2808,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб.
2018 год –3060,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб.
2019 год –2693,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год – 3596,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.,
2021 год - 3078,7 тыс. руб.
2022 год - 3123,5 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 334,9 тыс. руб.
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 56,2 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,6 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования – 18025,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
из них по годам:
2017 год –2758,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб.
2018 год –3003,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб.
2019 год –2636,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год –3540,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2021 год – 3022,0 тыс. руб.
2022 год – 3065,0 тыс. руб.
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Целью успешного развития муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района (далее – муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием являются «Основы стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.
Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Молькинского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
2. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 18360,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
из них по годам:
2017 год – 2808,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб.,
2018 год – 3060,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб.
2019 год – 2693,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года- 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год – 3596,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2021 год – 3078,7 тыс. руб.
2022 год – 3123,5 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 334,9 тыс. руб.
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 56,2 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,6 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования – 18025,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2017 год – 2758,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год – 3003,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб.
2019 год – 2636,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года- 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год – 3540,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2021 год – 3022,0 тыс. руб.
2022 год – 3065,0 тыс. руб.
3. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение обеспечивает подготовку ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий Программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26 октября 2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района».
Администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программы.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы:
- противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма;
- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;
- снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма;
- повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий поселения;
- повышение качества содержания автомобильных дорог в рамках благоустройства;
- повышение качества содержания объектов озеленения;
- повышение качества содержания территорий кладбищ поселения и мест захоронений;
- повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства;
- привлечение учреждений и организаций к проблемам благоустройства;
- увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по благоустройству;
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;
- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий;
- сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%;
- доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100 %;
- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;
- развитие систем водоснабжения и обеспечение водой жителей сельского поселения;
- повышение качества обслуживания населения;
- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
- оформление в муниципальную собственность объектов водоснабжения;
- улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;
- снижение общего количества пожаров;
- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
- обеспечение достижения целей, эффективного решения задач и выполнение показателей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»;
- повышение эффективности и результативности муниципального управления;
- обеспечение проведения мероприятий в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является – противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
Задачей Подпрограммы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет - 5,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования - 5,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 1,0 тыс. руб.
2019 год – 1,0 тыс. руб.
2020 год – 1,0 тыс. руб.
2021 год – 1,0 тыс. руб.
2022 год – 1,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс.руб.
Ожидаемый
результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Совершенствование системы профилакти-ческих мер антитер-рористической и противоэкстремист-ской направленности, в том числе:
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Противодейст-вие проникнове-нию в обществен-ное сознание идей религиоз-ного фундамен-тализма, экстре-мизма и терро-ризма;
1.1.
Мероприятия в обла-сти профилактики антитеррористичес-кой и противоэкстре-мистской деятельно-сти (разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение терроризма, а также на выявление причин и условий, способст-вующих осуществле-нию экстремистской деятельности на тер-ритории муниципаль-ного образования; обобщить и распро-странить опыт про-ведения просвети-тельских информа-ционных мероприя-тий по профилактике терроризма и экстре-мизма в обществен-ных местах муници-пального образова-ния; комплексные проверки потенци-ально-опасных объ-ектов на предмет профилактики терро-ристических актов и техногенных аварий на них; информирование на-селения по вопросам противодействия терроризму в СМИ и сети Интернет, пре-дупреждению терро-ристических актов, поведению в усло-виях возникновения ЧС; приобретение комплектов плакатов.)
5,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ВСЕГО:
5,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
1.
Совершение (попыт-ка совершения) тер-рористических актов на территории муни-ципального образования
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
2.
Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод чело-века на территории муниципального образования
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
3.
Количество обследо-ванных потенциаль-но опасных объектов, объектов жизнеобес-печения населения, с массовым пребыва-нием людей
ед.
2
2
2
2
2
2
2
4.
Мероприятия в обла-сти профилактики антитеррористичес-кой и противоэкстре-мистской деятель-ности (разработка плана профилакти-ческих мер, направ-ленных на предуп-реждение террориз-ма, а также на выяв-ление причин и усло-вий, способствую-щих осуществлению экстремистской дея-тельности на терри-тории муниципаль-ного образования; обобщить и распро-странить опыт про-ведения просвети-тельских информа-ционных мероприя-тий по профилактике терроризма и экстре-мизма в обществен-ных местах муници-пального образо-
ваия;
комплексные провер-ки потенциально-опасных объектов на предмет профилак-тики террористи-ческих актов и техно-генных аварий
на них; информирование на-селения по вопросам противодействия терроризму в СМИ и сети Интернет, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникно-вения ЧС; приобретение комп-лектов плакатов.)
шт.
50
0
50
50
50
50
50
Приложение 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачами Подпрограммы являются:
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 1502,8 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 285,3 тыс.руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 1502,8 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс.руб., за счет остатков ассигновавний на 1 января 2020 года 285,3 тыс.руб., в том числе:
2017 год – 298,4 тыс. руб.
2018 год – 475,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс.руб.
2019 год – 68,0 тыс. руб.
2020 год – 390,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 285,3 тыс. руб.
2021 год – 144,9 тыс. руб.
2022 год – 125,3 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, в том числе:
1502,8
298,4
475,6
68,0
390,6
144,9
125,3
1.1.
Уличное освещение
Администраця муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
712,2
256,3
330,3
15,6
50,0
30,0
30,0
Повышение качества освещённости улиц, дворовых территорий поселения
1.2.
Прочие работы по благоустройству
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
790,6
42,1
145,3
52,4
340,6
114,9
95,3
1.2.1.
Работы по очистке несанкционирован-ных свалок, опиловке деревьев, ремонту колодца обустройству контейнерных площа-док, приобретение контейнеров для ТБО
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
786,1
42,1
145,3
52,4
339,1
113,4
93,8
1.2.2.
Проведение оплачиваемых общественных работ
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
4,5
0
0
0
1,5
1,5
1,5
2.
Задача 2
Организация взаи-модействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
2.1.
Участие учреждений, организаций и пред-приятий всех форм собственности, инди-видуальных предпри-нимателей в осуще-ствлении мероприя-тий по благоустрой-ству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения
Не требует финансирования
3.
Задача 3
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустрой-ства населенных пунктов
3.1.
Участие жителей в осуществлении меро-приятий по благоуст-ройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения
Не требует финансирования
ВСЕГО:
1502,8
298,4
475,6
68,0
390,6
144,9
125,3
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016
году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1 Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения
1.
Уличное освещение
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Работы по очистке несанкционированных свалок, опиловке дере-вьев, ремонт колодца
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Приобретение контейнеров для ТБО
шт.
0
0
4
0
10
0
0
4.
Проведение оплачивае-мых общественных работ
%
0
0
0
100
100
100
100
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
5.
Участие учреждений, организаций и пред-приятий всех форм собственности, индии-видуальных предпри-нимателей в осущест-влении мероприятий по благоустройству и наведению санитарого порядка на территории сельского поселения
%
100
0
0
0
100
100
100
Задача 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов
6.
Участие жителей в осуществлении меро-приятий по благоуст-ройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения
%
0
0
0
0
100
100
100
Приложение 3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»
1. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния.
Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 3514,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 320,7 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 201,9 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования (бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района) – 3514,4 тыс. руб., в том числе остаток ассигнований на 1 января 2017 года, остаток ассигнований на 1 января 2018 года, остаток ассигнований на 1 января 2019 года, за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности), остаток ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 377,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года 19,0 тыс. руб.
2018 год – 618,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 320,7 тыс.руб.
2019 год – 601,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 201,9 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год – 794,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб.
2021 год – 550,3 тыс. руб.
2022 год – 572,4 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Обеспечение сохран-ности и круглогодич-ного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения, повышение безопасности дорож-ного движения, уве-личение протяженно-сти автомобильных дорог с твердым покрытием,
в том числе:
3514,4
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
Улучшение потребительских свойств автомо-бильных дорог и сооружений на них, повышение качества дорож-ных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооруже-ний на них, сокращение дорожно–транс-портных проис-шествий
1.1.
Содержание автомо-бильных дорог обще-го пользования мест-ного значения и инженерных сооружений на них.
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)
3514,4
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
1.1.1.
Механизированная снегоочистка, расчи-стка автомобильных дорог от снежных заносов; ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт); снятие деформиро-ванных асфальтобе-тонных покрытий; устройство подстила-ющих и выравниваю-щих слоев оснований: из щебня; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобе-тонных смесей; планировка площадей механизированным способом; освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)
3499,4
367,7
613,2
601,7
794,1
550,3
572,4
1.1.2.
Мероприятия по паспортизации дорог муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Мероприятия по постановке на када-стровый учет дорог муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:
3514,4
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
1.
Доля автомобильных дорог общего пользо-вания местного значе-ния Молькинского сельского поселения, соответствующих нормативным требо-ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Молькинское сельского поселения
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Охват автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения Молькинского сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Механизированная снегоочистка, расчи-стка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, ремонт асфальтобе-тонного покрытия дорог (ямочный ре-монт); снятие дефор-мированных асфаль-тобетонных покры-тий; устройство под-стилающих и вырав-нивающих слоев оснований: из щебня; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальто-бетонных смесей; планировка площадей механизированным способом; освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Мероприятия по паспортизации дорог муниципального образования
%
0
100
0
0
0
0
0
5.
Мероприятия по постановке на када-стровый учет дорог муниципального образования
%
0
0
100
0
0
0
0
Приложение 4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Задачей Подпрограммы является эффекивное исполнение отдельных государственных полномочий
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 335,5 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 334,9 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 56,2 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета - 0,6 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Эффективное испо-лнение отдельных государственных полномочий,
в том числе:
335,5
50,6
56,9
56,5
56,3
56,7
58,5
Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%
1.1.
Осуществление пер-вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-енные комиссариаты
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Федеральный бюджет
334,9
50,5
56,8
56,4
56,2
56,6
58,4
1.2.
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-ления муниципальных образований Рязанс-кой области отдель-ными государствен-ными полномочиями по созданию админи-стративных комиссий и определению переч-ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-лы об административ-ных правонаруше-ниях»
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Областной бюджет
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%
ВСЕГО:
335,5
50,6
56,9
56,5
56,3
56,7
58,5
Федеральный бюджет
334,9
50,5
56,8
56,4
56,2
56,6
58,4
Областной бюджет
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
1
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
2
Осуществление перви-чного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
%
100
100
100
100
100
100
100
3
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-ления муниципальных образований Рязанс-кой области отдель-ными государствен-ными полномочиями по созданию админи-стративных комиссий и определению переч-ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (приобретение мате-риальных запасов)
%
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 5
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является совершенствование межбюджетных отношений.
Задачей Подпрограммы является передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями.
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 161,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета муниципального образования – 161,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 19,8 тыс. руб.
2018 год – 35,7 тыс. руб.
2019 год – 34,7 тыс. руб.
2020 год – 34,6 тыс. руб.
2021 год – 18,1 тыс. руб.
2022 год – 18,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответ-ствии с заключенны-ми соглашениями,
в том числе:
161,0
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
Доля иных межбю-джетных трансфер-тов, перечисленных из бюджета сельс-кого поселения в бюджет муници-пального района от запланированного объема иных меж-бюджетных тран-сфертов составит ежегодно не менее 100%.
1.1.
Расходы за счет меж-бюджетных транс-фертов из бюджетов поселений на осуще-ствление полномо-чий в соответствии с заключенными соглашениями
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-пального образования
161,0
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
1.1.1.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий конт-рольно-счетного органа муниципаль-ного образования
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
18,3
3,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1.1.2.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий по воп-росам создание усло-вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-ций культуры
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
92,2
15,9
15,8
15,2
15,1
15,1
15,1
1.1.3.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий по приз-нанию жилого поме-щения муниципаль-ного жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
47,6
0,0
15,8
15,9
15,9
0
0
1.1.4.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий по ока-занию поддержки гражданам и их объе-динениям, участвую-щим в охране обще-ственного порядка, создание условий для деятельности народ-ных дружин
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници
пального образования
2,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0
1.1.5.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий по орга-низации в границах поселения водосна-бжения населения, водоотведения.
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального образования
Бюджет
муници
пального образования
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
161,0
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
1.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий контрольно-счет-ного органа муници-пального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непри-годным) для проживания
%
100
0
100
100
100
100
100
4.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-не общественного порядка, создание условий для деятель-ности народных дружин
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по организации в границах поселения водоснабжения насе-ления, водоотведения
%
100
0
100
0
0
0
0
Приложение 6
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Задачами Подпрограммы являются:
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства;
- создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 181,9 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования 181,9 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 181,9 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый
результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Содержание, строи-тельство и реконст-рукция объектов жили-щного хозяйства,
в том числе:
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение пить-евой водой жителей сельского посе-ления, повышение качества обслужи-вания населения, улучшение эколо-гической обста-новки в поселении
1.1.
Обеспечение меропри-ятий по капитальному ремонту муниципаль-ного жилого фонда
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет муници-пального образования
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
2.
Задача 2
Создание условий для рационального и эффе-ктивного использова-ния объектов комму-нальной инфраструк-туры, в том числе:
82,8
82,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
2.1.
Обеспечение меропри-ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
(содержание и ремонт объектов водоснабже-ния и водоотведения)
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет муници-пального образования
82,8
82,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслужив-ния населения
3.
Задача 3
Обеспечение экологи-ческого и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельс-ком поселении,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение эколо-гической обстано-вки в поселении
3.1.
Обустройство контейнерных площадок для ТБО
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет
муници-пального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение эколо-гической обстано-вки в поселении
ВСЕГО:
181,9
181,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
1.
Количество объектов для обеспечения ме-роприятий по капи-тальному ремонту муниципального жилого фонда
кв.м
50
50
0
0
0
0
0
Задача 2. Создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры
2.
Реконструкция водо-проводных и канна-лизационных сетей
м
100
0
0
0
0
0
0
3.
Содержание объек-тов коммунальной инфраструктуры (приобретение канализационных насосов)
Шт.
0
2
0
0
0
0
0
4.
Количество объектов переданных по кон-цессионному согла-шению имущества, находящегося в собственности муниципального образования
ед
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении
5.
Количество обустро-енных контейнерных площадок для ТБО
ед
2
2
0
0
0
0
0
Приложение 7
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 7 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Молькинского сельского поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу – повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 384,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс.руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 384,9 тыс. руб., в том числе
за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс.руб., в том числе:
2017 год - 45,9 тыс. руб.
2018 год – 38,4 тыс. руб.
2019 год – 30,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс.руб.
2020 год - 90,1 тыс. руб.
2021 год - 90,1 тыс. руб.
2022 год - 90,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Повышение безо-пасности населения и защищенности
от угроз пожаров,
в том числе:
384,9
45,9
38,4
30,3
90,1
90,1
90,1
Снижение общего количества пожаров.
Ликвидация пожа-ров в короткие сроки без наступ-ления тяжких последствий.
Повышение безо-пасности населе-ния и защищено-сти от угроз пожаров
1.1.
Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и терри-торий от чрезвычай-ных ситуаций при-родного и техно-генного характера (устройство подъез-дов с твердым пок-рытием к противо-пожарным водое-мам; обслуживание и ремонт пожарных гидрантов; очистка и строительство противопожарных водоемов; опашка населённых пунк-тов; очистка терри-ториий от сухой растительности и горючего мусора; окашивание; приобретение про-тивопожарного имущества:
- приобретение мотопомп, ранце-вых опрыскивате-лей, хлопушек;
- приобретение средств индивиду-альной защиты;
- приобретение средств оповещения населения при ЧС;
- приобретение про-тивопожарного инвентаря:
- приобретение информационных плакатов, пожарных указателей;
- приобретение плакатов по безо-пасности на водоемах.
- приобретение строительных материалов: щебня.
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
384,9
45,9
38,4
30,3
90,1
90,1
90,1
ВСЕГО:
384,9
45,9
38,4
30,3
90,1
90,1
90,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров
1.
Очистка противопо-жарных прудов
%
100
0
100
100
100
100
100
2.
Опашка населённых пунктов
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора
%
100
0
100
100
100
100
100
4.
Окашивание
%
100
0
100
100
100
100
100
5.
Приобретение протии-вопожарного имущества (мотопомп, ранцевых опрыскивателей, хлопу-шек), средств индивиду-альной защиты, средств оповещения населения при ЧС
%
100
0
100
100
100
100
100
6.
Приобретение противо-пожарного инвентаря, информационных плака-тов, пожарных указате-лей, плакатов по безо-пасности на водоемах
%
100
0
100
100
100
100
100
7.
Обеспечение проведение мероприятий, приобре-тение наглядной агитации
%
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 8
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
1. Цель и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования.
Задачей Подпрограммы является:
- обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования, как заказчика Программы.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 12271,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года – 9,7 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 10,0 тыс.руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 12271,4 тыс. руб., в том числе
за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс.руб.,
за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года – 9,7 тыс.руб.,
за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 10,0 тыс.руб.
в том числе:
2017 год – 1834,6 тыс. руб.
2018 год –1834,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс.руб.
2019 год – 1899,9 тыс. руб.
2020 год – 2229,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигновавний на 1 января 2020 года 10,0 тыс.руб.
2021 год – 2216,6 тыс. руб.
2022 год – 2257,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1 Обеспечение эффе-ктивной деятельно-сти администрации муниципального образования,
в том числе:
12271,4
1834,6
1834,2
1899,9
2229,0
2216,6
2257,1
Обеспечение дости-жения целей, эффе-ктивного решения задач и выполнение показателей подпро-граммы «Обеспе-чение реализации муниципальной программы «Комп-лексное развитие муниципального образования – Молькинское сель-ское поселение Клепиковского муниципального района»;
повышение эффе-ктивности и резуль-тативности муници-пального управ-ления;
1.1.
Высшее должностное лицо муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
2721,3
383,1
397,8
422,9
503,2
504,6
509,7
1.2.
Центральный аппарат
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
8532,0
1395,0
1425,4
1439,3
1418,3
1419,9
1434,1
1.3.
Материально–тех-ническое и финан-совое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
894,4
0,0
0,0
0,0
291,0
291,1
312,3
1.4.
Оценка недвижи-мости, признание прав и регулиро-вание отношений по муниципальной собственности
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
117,7
55,5
10,0
36,7
15,5
0,0
0,0
1.5.
Выполнение других обязательств
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.6.
Выполнение прочих обязательств
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
12271,4
1834,6
1834,2
1899,9
2229,0
2216,6
2257,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования
1.
Высшее должностное лицо муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Центральный аппарат
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Материально–техни-ческое и финансовое обеспечение деятель-ности органов мест-ного самоуправления
%
100
0
0
0
100
100
100
4.
Профессиональное обучение, повышение квалификации в части исполнения бюджет-ного процесса
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Оценка недвижи-мости, признание прав и регулирование отношений по муни-ципальной собствен-ности
%
100
100
100
0
100
0
0
6.
Выполнение других обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 9
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Цель Подпрограммы - создание благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.
Основной задачей Подпрограммы является развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы
Срок реализация Подпрограммы - 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 4,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования 4,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 1,0 тыс. руб.
2020 год – 1,0 тыс. руб.
2021 год – 1,0 тыс. руб.
2022 год – 1,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы
5. Система подпрограммных мероприятий
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, рублей
Ожидаемый результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Развитие инфраст-руктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-мательства,
в том числе:
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
4,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
Оперативное реше-ние проблем субъек-тов малого и средне-го предприниматель-ства, связанных с взаимодействием с органами местного самоуправления муниципального образования – Моль-кинское сельское поселение Клепиков-ского муниципаль-ного района
1.1.
Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-ства с учетом нацио-нальных и местных социально-экономи-ческих, экологичес-ких, культурных и других особенностей
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
4,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
Продвижение проду-кции, товаров, работ и услуг на районном, краевом и террито-риальном уровне, развитие деловых контактов
ВСЕГО:
4,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Система подпрограммных мероприятий носит прогнозный характер и подлежит уточнению при формировании плана мероприятий подпрограммы на очередной год.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.
Мероприятия в сфере развития и поддерж-ки малого и среднего предпринимательства с учетом националь-ных и местных соци-ально-экономичес-ких, экологических, культурных и других особенностей
%
0
0
0
100
100
100
100
Приложение
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МОЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЛЕПИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2020 года № 27
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 28.10.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
(в редакции постановлений администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 08.02.2017 года № 03, от 11.04.2017 года № 06, от 12.07.2017 года № 26а, от 02.10.2017 года № 52, от 11.12.2017 года № 66, от 19.01.2018 года № 01, от 12.02.2018 года № 05, от 19.03.2018 года № 06, от 28.05.2018 года № 17, от 21.09.2018 года № 61 (в редакции постановления администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 29.12.2018 года № 116), от 04.10.2018 года № 64, от 11.12.2018 года № 108, от 26.12.2018 года № 112, от 18.02.2019 года № 2, от 26.04.2019 года № 9, от 30.05.2019 года № 15, от 09.10.2019 года № 57, от 31.10.2019 года № 65, от 12.12.2019 года № 80, от 30.12.2019 года № 87, от 24.01.2020 года № 2, от 26.03.2020 года № 17)
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26.10.2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 28.10.2016 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - постановление) следующие изменения:
- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
И.о. главы администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района Н.В. Романюк
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 20.05.2020 года № 27
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 28.10.2016 года № 91
Муниципальная программа
«Комплексное развитие муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
Паспорт
Наименование Программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение Совета депутатов муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 13.09.2011 г. № 10 «Об установлении срока, на который составляется и утверждается проект бюджета муниципального образования – Молькин-ское сельское поселение Клепиковского муниципального района»,
постановление администрации муниципального образования – Моль-кинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26 октября 2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципаль-ных программах муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
Цель (цели) и задачи
Цель:
- обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики муниципального образования, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования, создание условий для эффективного финансового и административного управления.
Задачи:
– совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности;
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;
- эффективное исполнение отдельных государственных полномочий;
- передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями;
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства; создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении;
- создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности; повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования; проведение выборов, референдумов.
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Сроки и этапы реализации
2017–2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»;
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»;
Подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»;
Подпрограмма 7 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования»;
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»;
Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
Объемы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль-ного, областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 18360,9 тыс. руб.,
в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
из них по годам:
2017 год –2808,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб.
2018 год –3060,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб.
2019 год –2693,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год – 3596,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.,
2021 год - 3078,7 тыс. руб.
2022 год - 3123,5 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 334,9 тыс. руб.
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 56,2 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,6 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования – 18025,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
из них по годам:
2017 год –2758,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб.
2018 год –3003,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб.
2019 год –2636,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год –3540,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2021 год – 3022,0 тыс. руб.
2022 год – 3065,0 тыс. руб.
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Целью успешного развития муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района (далее – муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием являются «Основы стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.
Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Молькинского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
2. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 18360,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
из них по годам:
2017 год – 2808,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб.,
2018 год – 3060,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб.
2019 год – 2693,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года- 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год – 3596,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2021 год – 3078,7 тыс. руб.
2022 год – 3123,5 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 334,9 тыс. руб.
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 56,2 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 0,6 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования – 18025,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2017 год – 2758,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс. руб.
2018 год – 3003,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 561,9 тыс.руб.
2019 год – 2636,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года- 237,4 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год – 3540,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года – 555,7 тыс. руб.
2021 год – 3022,0 тыс. руб.
2022 год – 3065,0 тыс. руб.
3. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение обеспечивает подготовку ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий Программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района от 26 октября 2017 года № 58 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района».
Администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программы.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы:
- противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма;
- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;
- снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма;
- повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий поселения;
- повышение качества содержания автомобильных дорог в рамках благоустройства;
- повышение качества содержания объектов озеленения;
- повышение качества содержания территорий кладбищ поселения и мест захоронений;
- повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства;
- привлечение учреждений и организаций к проблемам благоустройства;
- увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по благоустройству;
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;
- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий;
- сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%;
- доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100 %;
- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;
- развитие систем водоснабжения и обеспечение водой жителей сельского поселения;
- повышение качества обслуживания населения;
- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
- оформление в муниципальную собственность объектов водоснабжения;
- улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;
- снижение общего количества пожаров;
- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
- обеспечение достижения целей, эффективного решения задач и выполнение показателей подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»;
- повышение эффективности и результативности муниципального управления;
- обеспечение проведения мероприятий в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является – противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
Задачей Подпрограммы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет - 5,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования - 5,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 1,0 тыс. руб.
2019 год – 1,0 тыс. руб.
2020 год – 1,0 тыс. руб.
2021 год – 1,0 тыс. руб.
2022 год – 1,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система подпрограммных мероприятий
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс.руб.
Ожидаемый
результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Совершенствование системы профилакти-ческих мер антитер-рористической и противоэкстремист-ской направленности, в том числе:
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Противодейст-вие проникнове-нию в обществен-ное сознание идей религиоз-ного фундамен-тализма, экстре-мизма и терро-ризма;
1.1.
Мероприятия в обла-сти профилактики антитеррористичес-кой и противоэкстре-мистской деятельно-сти (разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение терроризма, а также на выявление причин и условий, способст-вующих осуществле-нию экстремистской деятельности на тер-ритории муниципаль-ного образования; обобщить и распро-странить опыт про-ведения просвети-тельских информа-ционных мероприя-тий по профилактике терроризма и экстре-мизма в обществен-ных местах муници-пального образова-ния; комплексные проверки потенци-ально-опасных объ-ектов на предмет профилактики терро-ристических актов и техногенных аварий на них; информирование на-селения по вопросам противодействия терроризму в СМИ и сети Интернет, пре-дупреждению терро-ристических актов, поведению в усло-виях возникновения ЧС; приобретение комплектов плакатов.)
5,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ВСЕГО:
5,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности
1.
Совершение (попыт-ка совершения) тер-рористических актов на территории муни-ципального образования
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
2.
Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод чело-века на территории муниципального образования
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
3.
Количество обследо-ванных потенциаль-но опасных объектов, объектов жизнеобес-печения населения, с массовым пребыва-нием людей
ед.
2
2
2
2
2
2
2
4.
Мероприятия в обла-сти профилактики антитеррористичес-кой и противоэкстре-мистской деятель-ности (разработка плана профилакти-ческих мер, направ-ленных на предуп-реждение террориз-ма, а также на выяв-ление причин и усло-вий, способствую-щих осуществлению экстремистской дея-тельности на терри-тории муниципаль-ного образования; обобщить и распро-странить опыт про-ведения просвети-тельских информа-ционных мероприя-тий по профилактике терроризма и экстре-мизма в обществен-ных местах муници-пального образо-
ваия;
комплексные провер-ки потенциально-опасных объектов на предмет профилак-тики террористи-ческих актов и техно-генных аварий
на них; информирование на-селения по вопросам противодействия терроризму в СМИ и сети Интернет, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникно-вения ЧС; приобретение комп-лектов плакатов.)
шт.
50
0
50
50
50
50
50
Приложение 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Благоустройство на территории муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачами Подпрограммы являются:
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 1502,8 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс. руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 285,3 тыс.руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 1502,8 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс.руб., за счет остатков ассигновавний на 1 января 2020 года 285,3 тыс.руб., в том числе:
2017 год – 298,4 тыс. руб.
2018 год – 475,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 57,3 тыс.руб.
2019 год – 68,0 тыс. руб.
2020 год – 390,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 285,3 тыс. руб.
2021 год – 144,9 тыс. руб.
2022 год – 125,3 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения, в том числе:
1502,8
298,4
475,6
68,0
390,6
144,9
125,3
1.1.
Уличное освещение
Администраця муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
712,2
256,3
330,3
15,6
50,0
30,0
30,0
Повышение качества освещённости улиц, дворовых территорий поселения
1.2.
Прочие работы по благоустройству
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
790,6
42,1
145,3
52,4
340,6
114,9
95,3
1.2.1.
Работы по очистке несанкционирован-ных свалок, опиловке деревьев, ремонту колодца обустройству контейнерных площа-док, приобретение контейнеров для ТБО
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
786,1
42,1
145,3
52,4
339,1
113,4
93,8
1.2.2.
Проведение оплачиваемых общественных работ
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет
муници-пального образования
4,5
0
0
0
1,5
1,5
1,5
2.
Задача 2
Организация взаи-модействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
2.1.
Участие учреждений, организаций и пред-приятий всех форм собственности, инди-видуальных предпри-нимателей в осуще-ствлении мероприя-тий по благоустрой-ству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения
Не требует финансирования
3.
Задача 3
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустрой-ства населенных пунктов
3.1.
Участие жителей в осуществлении меро-приятий по благоуст-ройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения
Не требует финансирования
ВСЕГО:
1502,8
298,4
475,6
68,0
390,6
144,9
125,3
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016
году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1 Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения
1.
Уличное освещение
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Работы по очистке несанкционированных свалок, опиловке дере-вьев, ремонт колодца
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Приобретение контейнеров для ТБО
шт.
0
0
4
0
10
0
0
4.
Проведение оплачивае-мых общественных работ
%
0
0
0
100
100
100
100
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
5.
Участие учреждений, организаций и пред-приятий всех форм собственности, индии-видуальных предпри-нимателей в осущест-влении мероприятий по благоустройству и наведению санитарого порядка на территории сельского поселения
%
100
0
0
0
100
100
100
Задача 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов
6.
Участие жителей в осуществлении меро-приятий по благоуст-ройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения
%
0
0
0
0
100
100
100
Приложение 3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство муниципального образования»
1. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния.
Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 3514,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года - 19,0 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 320,7 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 201,9 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования (бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района) – 3514,4 тыс. руб., в том числе остаток ассигнований на 1 января 2017 года, остаток ассигнований на 1 января 2018 года, остаток ассигнований на 1 января 2019 года, за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности), остаток ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 377,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2017 года 19,0 тыс. руб.
2018 год – 618,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 320,7 тыс.руб.
2019 год – 601,7 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 201,9 тыс.руб., за счет денежных средств, выделенных из районного бюджета в 2019 году, на решение вопросов местного значения (в части дорожной деятельности) - 71,6 тыс.руб.
2020 год – 794,1 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года - 260,4 тыс. руб.
2021 год – 550,3 тыс. руб.
2022 год – 572,4 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Обеспечение сохран-ности и круглогодич-ного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения, повышение безопасности дорож-ного движения, уве-личение протяженно-сти автомобильных дорог с твердым покрытием,
в том числе:
3514,4
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
Улучшение потребительских свойств автомо-бильных дорог и сооружений на них, повышение качества дорож-ных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооруже-ний на них, сокращение дорожно–транс-портных проис-шествий
1.1.
Содержание автомо-бильных дорог обще-го пользования мест-ного значения и инженерных сооружений на них.
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)
3514,4
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
1.1.1.
Механизированная снегоочистка, расчи-стка автомобильных дорог от снежных заносов; ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт); снятие деформиро-ванных асфальтобе-тонных покрытий; устройство подстила-ющих и выравниваю-щих слоев оснований: из щебня; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобе-тонных смесей; планировка площадей механизированным способом; освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования (средства дорожного фонда)
3499,4
367,7
613,2
601,7
794,1
550,3
572,4
1.1.2.
Мероприятия по паспортизации дорог муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Мероприятия по постановке на када-стровый учет дорог муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:
3514,4
377,7
618,2
601,7
794,1
550,3
572,4
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
1.
Доля автомобильных дорог общего пользо-вания местного значе-ния Молькинского сельского поселения, соответствующих нормативным требо-ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Молькинское сельского поселения
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Охват автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения Молькинского сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Механизированная снегоочистка, расчи-стка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, ремонт асфальтобе-тонного покрытия дорог (ямочный ре-монт); снятие дефор-мированных асфаль-тобетонных покры-тий; устройство под-стилающих и вырав-нивающих слоев оснований: из щебня; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальто-бетонных смесей; планировка площадей механизированным способом; освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Мероприятия по паспортизации дорог муниципального образования
%
0
100
0
0
0
0
0
5.
Мероприятия по постановке на када-стровый учет дорог муниципального образования
%
0
0
100
0
0
0
0
Приложение 4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Задачей Подпрограммы является эффекивное исполнение отдельных государственных полномочий
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 335,5 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 334,9 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 50,5 тыс. руб.
2018 год – 56,8 тыс. руб.
2019 год – 56,4 тыс. руб.
2020 год – 56,2 тыс. руб.
2021 год – 56,6 тыс. руб.
2022 год – 58,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета - 0,6 тыс. руб.
2017 год – 0,1 тыс. руб.
2018 год – 0,1 тыс. руб.
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 0,1 тыс. руб.
2021 год – 0,1 тыс. руб.
2022 год – 0,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Эффективное испо-лнение отдельных государственных полномочий,
в том числе:
335,5
50,6
56,9
56,5
56,3
56,7
58,5
Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%
1.1.
Осуществление пер-вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-енные комиссариаты
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Федеральный бюджет
334,9
50,5
56,8
56,4
56,2
56,6
58,4
1.2.
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-ления муниципальных образований Рязанс-кой области отдель-ными государствен-ными полномочиями по созданию админи-стративных комиссий и определению переч-ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-лы об административ-ных правонаруше-ниях»
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Областной бюджет
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Сохранение еже-годного исполне-ния лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%
ВСЕГО:
335,5
50,6
56,9
56,5
56,3
56,7
58,5
Федеральный бюджет
334,9
50,5
56,8
56,4
56,2
56,6
58,4
Областной бюджет
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий
1
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
2
Осуществление перви-чного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
%
100
100
100
100
100
100
100
3
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-ления муниципальных образований Рязанс-кой области отдель-ными государствен-ными полномочиями по созданию админи-стративных комиссий и определению переч-ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (приобретение мате-риальных запасов)
%
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 5
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является совершенствование межбюджетных отношений.
Задачей Подпрограммы является передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями.
2. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 161,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета муниципального образования – 161,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 19,8 тыс. руб.
2018 год – 35,7 тыс. руб.
2019 год – 34,7 тыс. руб.
2020 год – 34,6 тыс. руб.
2021 год – 18,1 тыс. руб.
2022 год – 18,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответ-ствии с заключенны-ми соглашениями,
в том числе:
161,0
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
Доля иных межбю-джетных трансфер-тов, перечисленных из бюджета сельс-кого поселения в бюджет муници-пального района от запланированного объема иных меж-бюджетных тран-сфертов составит ежегодно не менее 100%.
1.1.
Расходы за счет меж-бюджетных транс-фертов из бюджетов поселений на осуще-ствление полномо-чий в соответствии с заключенными соглашениями
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-пального образования
161,0
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
1.1.1.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий конт-рольно-счетного органа муниципаль-ного образования
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
18,3
3,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1.1.2.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий по воп-росам создание усло-вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-ций культуры
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
92,2
15,9
15,8
15,2
15,1
15,1
15,1
1.1.3.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий по приз-нанию жилого поме-щения муниципаль-ного жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници-
пального образования
47,6
0,0
15,8
15,9
15,9
0
0
1.1.4.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий по ока-занию поддержки гражданам и их объе-динениям, участвую-щим в охране обще-ственного порядка, создание условий для деятельности народ-ных дружин
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального
образования
Бюджет
муници
пального образования
2,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0
1.1.5.
Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов на осуществление части полномочий по орга-низации в границах поселения водосна-бжения населения, водоотведения.
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального образования
Бюджет
муници
пального образования
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
161,0
19,8
35,7
34,7
34,6
18,1
18,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями
1.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий контрольно-счет-ного органа муници-пального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непри-годным) для проживания
%
100
0
100
100
100
100
100
4.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-не общественного порядка, создание условий для деятель-ности народных дружин
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Предоставление иных межбюджетных тран-сфертов на осуществ-ление части полномо-чий по организации в границах поселения водоснабжения насе-ления, водоотведения
%
100
0
100
0
0
0
0
Приложение 6
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Задачами Подпрограммы являются:
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства;
- создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 181,9 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования 181,9 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 181,9 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый
результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Содержание, строи-тельство и реконст-рукция объектов жили-щного хозяйства,
в том числе:
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение пить-евой водой жителей сельского посе-ления, повышение качества обслужи-вания населения, улучшение эколо-гической обста-новки в поселении
1.1.
Обеспечение меропри-ятий по капитальному ремонту муниципаль-ного жилого фонда
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет муници-пального образования
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
2.
Задача 2
Создание условий для рационального и эффе-ктивного использова-ния объектов комму-нальной инфраструк-туры, в том числе:
82,8
82,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслуживания населения
2.1.
Обеспечение меропри-ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
(содержание и ремонт объектов водоснабже-ния и водоотведения)
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет муници-пального образования
82,8
82,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение каче-ства обслужив-ния населения
3.
Задача 3
Обеспечение экологи-ческого и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельс-ком поселении,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение эколо-гической обстано-вки в поселении
3.1.
Обустройство контейнерных площадок для ТБО
Администрация муниципального
образования
Администрация муниципального
образования
Бюджет
муници-пального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Улучшение эколо-гической обстано-вки в поселении
ВСЕГО:
181,9
181,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства
1.
Количество объектов для обеспечения ме-роприятий по капи-тальному ремонту муниципального жилого фонда
кв.м
50
50
0
0
0
0
0
Задача 2. Создание условий для рационального и эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры
2.
Реконструкция водо-проводных и канна-лизационных сетей
м
100
0
0
0
0
0
0
3.
Содержание объек-тов коммунальной инфраструктуры (приобретение канализационных насосов)
Шт.
0
2
0
0
0
0
0
4.
Количество объектов переданных по кон-цессионному согла-шению имущества, находящегося в собственности муниципального образования
ед
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском поселении
5.
Количество обустро-енных контейнерных площадок для ТБО
ед
2
2
0
0
0
0
0
Приложение 7
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 7 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования»
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Молькинского сельского поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу – повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 384,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс.руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 384,9 тыс. руб., в том числе
за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс.руб., в том числе:
2017 год - 45,9 тыс. руб.
2018 год – 38,4 тыс. руб.
2019 год – 30,3 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года - 25,8 тыс.руб.
2020 год - 90,1 тыс. руб.
2021 год - 90,1 тыс. руб.
2022 год - 90,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования – Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Повышение безо-пасности населения и защищенности
от угроз пожаров,
в том числе:
384,9
45,9
38,4
30,3
90,1
90,1
90,1
Снижение общего количества пожаров.
Ликвидация пожа-ров в короткие сроки без наступ-ления тяжких последствий.
Повышение безо-пасности населе-ния и защищено-сти от угроз пожаров
1.1.
Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и терри-торий от чрезвычай-ных ситуаций при-родного и техно-генного характера (устройство подъез-дов с твердым пок-рытием к противо-пожарным водое-мам; обслуживание и ремонт пожарных гидрантов; очистка и строительство противопожарных водоемов; опашка населённых пунк-тов; очистка терри-ториий от сухой растительности и горючего мусора; окашивание; приобретение про-тивопожарного имущества:
- приобретение мотопомп, ранце-вых опрыскивате-лей, хлопушек;
- приобретение средств индивиду-альной защиты;
- приобретение средств оповещения населения при ЧС;
- приобретение про-тивопожарного инвентаря:
- приобретение информационных плакатов, пожарных указателей;
- приобретение плакатов по безо-пасности на водоемах.
- приобретение строительных материалов: щебня.
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
384,9
45,9
38,4
30,3
90,1
90,1
90,1
ВСЕГО:
384,9
45,9
38,4
30,3
90,1
90,1
90,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров
1.
Очистка противопо-жарных прудов
%
100
0
100
100
100
100
100
2.
Опашка населённых пунктов
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора
%
100
0
100
100
100
100
100
4.
Окашивание
%
100
0
100
100
100
100
100
5.
Приобретение протии-вопожарного имущества (мотопомп, ранцевых опрыскивателей, хлопу-шек), средств индивиду-альной защиты, средств оповещения населения при ЧС
%
100
0
100
100
100
100
100
6.
Приобретение противо-пожарного инвентаря, информационных плака-тов, пожарных указате-лей, плакатов по безо-пасности на водоемах
%
100
0
100
100
100
100
100
7.
Обеспечение проведение мероприятий, приобре-тение наглядной агитации
%
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 8
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района»
1. Цель и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования.
Задачей Подпрограммы является:
- обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования, как заказчика Программы.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы – 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 12271,4 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года – 9,7 тыс.руб., за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 10,0 тыс.руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования – 12271,4 тыс. руб., в том числе
за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс.руб.,
за счет остатков ассигнований на 1 января 2019 года – 9,7 тыс.руб.,
за счет остатков ассигнований на 1 января 2020 года 10,0 тыс.руб.
в том числе:
2017 год – 1834,6 тыс. руб.
2018 год –1834,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигнований на 1 января 2018 года - 183,9 тыс.руб.
2019 год – 1899,9 тыс. руб.
2020 год – 2229,0 тыс. руб., в том числе за счет остатков ассигновавний на 1 января 2020 года 10,0 тыс.руб.
2021 год – 2216,6 тыс. руб.
2022 год – 2257,1 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
5. Система мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1 Обеспечение эффе-ктивной деятельно-сти администрации муниципального образования,
в том числе:
12271,4
1834,6
1834,2
1899,9
2229,0
2216,6
2257,1
Обеспечение дости-жения целей, эффе-ктивного решения задач и выполнение показателей подпро-граммы «Обеспе-чение реализации муниципальной программы «Комп-лексное развитие муниципального образования – Молькинское сель-ское поселение Клепиковского муниципального района»;
повышение эффе-ктивности и резуль-тативности муници-пального управ-ления;
1.1.
Высшее должностное лицо муниципального образования
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
2721,3
383,1
397,8
422,9
503,2
504,6
509,7
1.2.
Центральный аппарат
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
8532,0
1395,0
1425,4
1439,3
1418,3
1419,9
1434,1
1.3.
Материально–тех-ническое и финан-совое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
894,4
0,0
0,0
0,0
291,0
291,1
312,3
1.4.
Оценка недвижи-мости, признание прав и регулиро-вание отношений по муниципальной собственности
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
117,7
55,5
10,0
36,7
15,5
0,0
0,0
1.5.
Выполнение других обязательств
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.6.
Выполнение прочих обязательств
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО:
12271,4
1834,6
1834,2
1899,9
2229,0
2216,6
2257,1
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования
1.
Высшее должностное лицо муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Центральный аппарат
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Материально–техни-ческое и финансовое обеспечение деятель-ности органов мест-ного самоуправления
%
100
0
0
0
100
100
100
4.
Профессиональное обучение, повышение квалификации в части исполнения бюджет-ного процесса
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Оценка недвижи-мости, признание прав и регулирование отношений по муни-ципальной собствен-ности
%
100
100
100
0
100
0
0
6.
Выполнение других обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 9
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
муниципального образования –
Молькинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района»
Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Цель Подпрограммы - создание благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.
Основной задачей Подпрограммы является развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы
Срок реализация Подпрограммы - 2017-2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 4,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования 4,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 1,0 тыс. руб.
2020 год – 1,0 тыс. руб.
2021 год – 1,0 тыс. руб.
2022 год – 1,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Молькинское сельское поселение Клепиковского муниципального района.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы
5. Система подпрограммных мероприятий
№
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, рублей
Ожидаемый результат
Всего
в том числе по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Развитие инфраст-руктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-мательства,
в том числе:
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
4,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
Оперативное реше-ние проблем субъек-тов малого и средне-го предприниматель-ства, связанных с взаимодействием с органами местного самоуправления муниципального образования – Моль-кинское сельское поселение Клепиков-ского муниципаль-ного района
1.1.
Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-ства с учетом нацио-нальных и местных социально-экономи-ческих, экологичес-ких, культурных и других особенностей
Администрация муниципального образования
Администрация муниципального образования
Бюджет муници-пального образования
4,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
Продвижение проду-кции, товаров, работ и услуг на районном, краевом и террито-риальном уровне, развитие деловых контактов
ВСЕГО:
4,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Система подпрограммных мероприятий носит прогнозный характер и подлежит уточнению при формировании плана мероприятий подпрограммы на очередной год.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№№
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Базовое значение в 2016 году
Значения по годам
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.
Мероприятия в сфере развития и поддерж-ки малого и среднего предпринимательства с учетом националь-ных и местных соци-ально-экономичес-ких, экологических, культурных и других особенностей
%
0
0
0
100
100
100
100
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень/ № 298 от 20.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: