Основная информация

Дата опубликования: 20 июня 2017г.
Номер документа: RU39000201700255
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Правительство Калининградской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2017 года № 309

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 273

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» и постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации» в целях развития государственной системы здравоохранения Калининградской области Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273 «О государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 13 января 2015 года № 10, от 13 октября 2016 года № 472 и от 30 декабря 2016 года № 652) следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения»:

– строку «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Участники государственной программы:

отсутствуют»;

– подпункты 13-15 строки «Целевые показатели и индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«13) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, со среднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %;

14) соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, со среднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности ), %;

15) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций со среднемесячной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности ), %;»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:

объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 46233296,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5966838,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 6281605,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 6303851,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 6767060,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 7295696,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 6809122,3 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 6809122,3 тыс. рублей, из них:

11369999,0 тыс. рублей - средства, направляемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее – средства, направляемые в ТФОМС), в том числе:

в 2014 году – 2145743,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1547164,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 1522764,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 1528259,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1536353,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 1544856,9 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 1544856,9 тыс. рублей;

25833882,8 тыс. рублей – средства, направляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее – средства, направляемые в ФФОМС), в том числе:

в 2014 году – 2550875,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 3742393,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 3686734,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 3829544,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 3939821,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 4042256,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 4042256,80 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 324025,5 тыс. рублей.             

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 2632046,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 831586,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 1207285,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 296587,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 296587,9 тыс. рублей»;

– подпункты 13-15 строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«13) повышение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, до 200 % среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);

14) повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, до 100 % среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности );

15) повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций до 100 % среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);»;

2) в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

– строку «Участники подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 1:

отсутствуют»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:

объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4766607,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 545831,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 482927,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 677729,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 801960,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 761248,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 748455,5 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 748455,5 тыс. рублей, из них:

908182,8 тыс. рублей[*] – средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2016 году – 147479,9 тыс. рублей*;

в 2017 году – 188899,8 тыс. рублей*;

в 2018 году – 189900,3 тыс. рублей*;

в 2019 году – 190951,4 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 190951,4 тыс. рублей*.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 120755,1 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования программы 1 за счет средств федерального бюджета составляет 1092275,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 280518,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 271591,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 270083,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 270083,2 тыс. рублей»;

– подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» после слова «профилактическими» дополнить словом «медицинскими»;

3) в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

– строку «Участники подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 2:

отсутствуют»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:

объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 11810828,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2357863,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 1587948,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1438287,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 1584037,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 1985557,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 1428566,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 1428566,8 тыс. рублей, из них:

8277233,2 тыс. рублей* – средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году – 1823498,9 тыс. рублей*;

в 2015 году – 1251475,1 тыс. рублей*;

в 2016 году – 1071644,5 тыс. рублей*;

в 2017 году – 1025725,7 тыс. рублей*;

в 2018 году – 1031158,0 тыс. рублей*;

в 2019 году – 1036865,5 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 1036865,5 тыс. рублей*.

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в 2016 году составил 203270,4 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета составляет 1531966,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 546866,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 934492,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 25303,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 25303,6 тыс. рублей»;

4) в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»:

– строку «Участники подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 3:

отсутствуют»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы             

бюджетных ассигнований подпрограммы 3

объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 1622624,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 245678,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 197497,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 242883,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 226710,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 244217,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 232818,3 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 232818,3 тыс. рублей, из них:

1044894,7 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году – 146772,1 тыс. рублей*;

в 2015 году – 135081,6 тыс. рублей*;

в 2016 году – 147415,2 тыс. рублей*;

в 2017 году – 152873,9 тыс. рублей*;

в 2018 году – 153683,5 тыс. рублей*;

в 2019 году – 154534,2 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 154534,2 тыс. рублей*»;

5) в паспорте подпрограммы «Развитие системы санаторно-курортного лечения»:

6)

– строку «Участники подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 4:

отсутствуют»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы 4:

объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 465281,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 77175,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 65479,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 59900,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 65240,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 65586,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 65949,4 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 65949,4 тыс. рублей, из них:

465281,9 тыс. рублей* - средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году – 77175,8 тыс. рублей*;

в 2015 году – 65479,7 тыс. рублей*;

в 2016 году – 59900,3 тыс. рублей*;

в 2017 году – 65240,9 тыс. рублей*;

в 2018 году – 65586,4 тыс. рублей*;

в 2019 году – 65949,4 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 65949,4 тыс. рублей*»;

– подпункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» после слов «из стационара,» дополнить словами «имеющих показания для направления на санаторное долечивание,»;

7) в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативной помощи»:

– строку «Участники подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 5:

отсутствуют»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5:

объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 675600,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 98296,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 95128,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 97519,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 95519,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 96025,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 96556,5 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 96556,5 тыс. рублей, из них:

647406,6 тыс. рублей* – средства, направляемые в ТФОМС, в том числе:

в 2014 году – 98296,2 тыс. рублей*;

в 2015 году – 95128,4 тыс. рублей*;

в 2016 году – 96324,9 тыс. рублей*;

в 2017 году – 95519,1 тыс.рублей*;

в 2018 году – 96025,0 тыс. рублей*;

в 2019 году – 96556,5 тыс. рублей*;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 96556,5 тыс. рублей*»;

– в подпункте 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» цифры «3,5» заменить цифрами «1,83»;

8) в паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»:

9)

– строку «Участники подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 6:

отсутствуют»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы 6:

объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 101501,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 13627,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 18690,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 17478,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 12774,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 12901,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 13014,2 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 13014,2 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета в 2017 году составляет 3000,0 тыс. рублей»;

– в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6»: подпункты 3, 4 признать утратившими силу;

подпункты 5, 6 считать соответственно подпунктами 3, 4;

10) в паспорте подпрограммы «Управление развитием отрасли»:

– строку «Участники подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 7:

отсутствуют»;

– строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы 7:

объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составляет 38160852,0
тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4774107,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 5381097,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 5292818,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 5509077,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 5666513,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 5768618,6 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 5768618,6 тыс. рублей, из них:

25833882,8 тыс. рублей – средства, направляемые в ФФОМС, в том числе:

в 2014 году – 2550875,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 3742393,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 3686734,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 3829544,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 3939821,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 4042256,8 тыс. рублей;

в 2020 году (прогнозный объем финансирования) – 4042256,80 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств федерального бюджета составляет 4804,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 1201,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 1201,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 1201,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 1201,1 тыс. рублей»;

11) раздел I дополнить пунктами 14-16 следующего содержания:

«14. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральными органами исполнительной власти, приведены в таблице 4 приложения к настоящей государственной программе.

15. Информация о финансовом обеспечении реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета приведена в таблице 5 приложения к настоящей государственной программе.

16. Информация о прогнозном объеме финансирования отдельных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу федеральными органами исполнительной власти и софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджета, приведена в таблице 6 приложения к настоящей государственной программе.»;

10) в приложении к государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения»:

– таблицы 1, 1а, 3 изложить в редакции согласно приложению № 1;

– дополнить таблицами 4-6 согласно приложению № 2.

Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2016 года.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Калининградской области

А.А. Алиханов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы,

перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

Таблица 1

№ п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измере-ния

Значения показателей (индикаторов)**

Ответствен-ный исполнитель (главный распоряди-тель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчет-ный год

Теку-щий год

Оче-

редной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее – государственная программа)

2

01

01

00

00

01

Цель государственной программы: обеспечение доступ-ности медицинской помощи и повышение эффективности меди-цинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемос-ти и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки

Ожидаемая продолжитель-ность жизни при рождении

Лет

68,0

70,2

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее – подпрограмма 1)

4

01

01

00

00

02

Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной жизни населения

Охват диспансериза-цией взрослого населения

%

23,0

23,0

23,0

23,1

23,2

23,3

23,4

23,5

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

5

01

01

01

00

03

Задача 1 подпрограммы 1:

развитие системы медицинской профи-лактики неинфекционных заболеваний и форми-рование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Охват профилакти-ческими медицинскими осмотрами детей

%

60,00

70,00

90,00

94,80

94,85

94,90

94,95

95,00

6

01

01

01

01

04

Основное мероприятие 1 зада-

чи 1 подпрограммы 1:

профилактика неин-фекционных заболе-ваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психо-активных веществ, формирование здорового образа жиз-ни, в том числе у детей

Число профилакти-ческих посещений медицинских организаций

Посеще-ний

2148239

2193728

2285845

2329306

2372645

2416576

2458144

2500250

7

01

01

01

02

05

Основное мероприятие 2 зада-

чи 1 подпрограммы 1:

профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Количество привитого населения

Человек

666159

464867

479930

480159

480526

486160

493298

497881

8

01

01

01

03

06

Основное мероприятие 3 зада-

чи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

Количество ВИЧ-инфици-рованных, привлеченных к химио-профилактике,лечению антиретро-вирусными препаратами

Человек

2143

2714

2910

3110

3300

3500

3650

3750

9

01

01

02

00

07

Задача 2 подпрограммы 1:

совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

Охват населе-ния профилак-тическими осмотрами на туберкулез

%

66,6

67,5

68,4

69,3

70,1

70,9

71,7

72,5

10

01

01

02

04

08

Основное мероприятие 1 зада- чи 2 подпрограммы 1:

оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

Количество населения, прошедшего профилак-тические медицинские осмотры и диспансери-зацию

Человек

221414

263874

266513

271843

279998

288398

297050

305961

11

01

01

02

05

09

Основное мероприятие 2

задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения

Количество государст-венных медицинских организаций, осуществляю-щих строи-тельство (реконструк-цию) объектов

Штук

-

-

-

1

-

-

-

-

12

01

01

03

00

10

Задача 3 подпрограм-

мы 1: удовлетворение потребности в лекар-ственных препаратах, медицинских издели-ях, а также в специ-ализированных про-дуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности

Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета

%

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

95,5

96,0

13

01

01

03

06

11

Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населе-ния лекарственными препаратами, меди-цинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний

Штук

100

120

125

130

135

140

145

150

14

01

01

03

07

12

Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов

Количество обслуживае-мых лиц в рамках выполнения государствен-ного задания по предостав-лению государ-ственных услуг (выполнению работ) по обеспечению при амбулатор-ном лечении лекарственны-ми препарата-ми лиц, для которых соответствую-щее право гарантировано законодатель-ством Российской Федерации

Человек

-

-

-

34511,0

34500,0

34500,0

34500,0

34500,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

15

01

01

03

08

13

Основное

мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области

Количество казенных учреждений Калининград-ской области

Штук

1

1

1

1

1

1

1

1

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

16

01

01

04

00

14

Задача 4 подпрограм-

мы 1: вакцинопрофи-лактика пневмокок-ковых инфекций

Доля населения Калининград-ской области, вакцинирован-ного против пневмокок-ковых инфекций

%

-

-

0,67

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

17

01

01

04

09

15

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведе-ния вакцинопрофи-лактики пневмокок-ковых инфекций

Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцино-профилактики пневмококко-вых инфекций

Доз

-

-

6400

23520

24157

24800

25449

26052

18

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

19

01

02

00

00

16

Цель подпрограм-

мы 2: повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Смертность от ишемической болезни сердца

Случаев на

100 тыс. человек населе-ния

389,50

385,60

381,70

263,75

263,70

263,65

263,60

263,55

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

20

01

02

05

00

17

Задача 1 подпрограммы 2:

увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Доля абацил-лированных больных туберкулезом от числа боль-ных туберку-лезом с бакте-риовыделением

%

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,4

45,8

46,2

21

01

02

05

10

18

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

Количество впервые выявленных больных туберкулезом

Человек

568

554

500

450

410

370

334

300

22

01

02

06

00

19

Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специали-зированной меди-цинской помощи лицам, инфициро-ванным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Доля лиц, инфицирован-ных вирусом иммунодефи-цита человека, получающих антиретро-вирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

%

20,00

29,00

29,30

29,50

29,60

29,70

29,75

29,80

23

01

02

06

11

20

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуно-дефицита человека, гепатитами В и С

Количество лиц, получив-ших антирет-ровирусную терапию в соответствии с действую-щими стан-дартами

Человек

1572

1800

2100

2350

2600

2850

3000

3200

24

01

02

07

00

21

Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологи-

ческой службы

Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 боль-ных наркома-нией средне-годового контингента)

%

8,4

8,6

8,8

8,9

9,1

9,3

9,5

9,7

25

01

02

07

12

22

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологи-ческим больным

Количество наркологичес-ких больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационар-ных условиях

Человек

112

119

126

134

139

142

144

146

26

01

02

08

00

23

Задача 4 подпрограммы 2:

совершенствование методов диагностики и лечения психичес-ких расстройств

Доля больных с психичес-кими расстрой-ствами, повторно госпитализи-рованных в течение года

%

21,00

21,00

20,90

20,85

20,80

20,75

20,70

20,65

27

01

02

08

13

24

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением), психо-терапевтов

Посеще-ний

205453

216000

226000

237000

247000

258000

268000

279000

28

01

02

09

00

25

Задача 5 подпрограммы 2:

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологичес-кими заболеваниями

Одногодичная летальность больных со злокачествен-ными образо-ваниями

%

26,3

25,8

25,2

24,6

23,0

22,4

21,7

21,0

29

01

02

09

14

26

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Количество больных с впервые выявленной онко-патологией

Человек

3232

3300

3230

3160

3090

3020

2950

2880

30

01

02

10

00

27

Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного ме-нее 20 минут

%

84,7

85,5

86,4

88,9

89,0

89,0

89,9

90,0

31

01

02

10

15

28

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи

Единиц

333644

306275

309319

311227

313071

314947

316474

318032

32

01

02

11

00

29

Задача 7 подпрограммы 2:

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

%

4,20

4,20

4,10

4,05

4,00

3,95

3,92

3,90

33

01

02

11

16

30

Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадав-шим при дорожно-транспортных происшествиях

Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшест-виях и полу-чивших меди-цинскую помощь

Человек

1817

1800

1790

1785

1785

1780

1780

1760

34

01

02

12

00

31

Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

Смертность населения в трудоспособ-ном возрасте

Случаев на

100 тыс. человек населе-ния

560,7

554,9

549,8

543,7

539,4

534,7

531,8

529,3

35

01

02

12

17

32

Основное мероприятие 1 зада-

чи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

Количество экспертиз в рамках выполнения государствен-ного задания по предостав-лению государствен-ных услуг (выполнению работ) по проведению судебно-медицинских экспертиз

Единиц

15472

15472

15472

15472

15472

15472

15472

15472

36

01

02

12

18

33

Основное мероприятие 2 зада- чи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения

Количество государст-венных медицинских организаций, осуществляю-щих строи-тельство (реконструк-цию) объектов

Штук

-

-

-

1

3

2

-

-

37

01

02

13

00

34

Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых

эффективных методов лечения

Доля больных, которым оказана высокотехно-логичная медицинская помощь, от числа обра-тившихся за ней

%

99,00

99,10

99,30

99,35

99,40

99,45

99,50

99,55

38

01

02

13

19

35

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

Число пациентов в рамках выполнения государствен-ного задания по предостав-лению государствен-ных услуг (выполнению работ) по оказанию высокотехно-логичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Человек

206

206

135

126

126

126

126

126

39

01

02

14

00

36

Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови

Доля станций переливания крови, обеспечи-вающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

%

100

100

100

100

100

100

100

100

40

01

02

14

20

37

Основное мероприятие зада-

чи 10 подпрограм-

мы 2: развитие службы крови

Количество заготовленной цельной донорской крови в рамках выполнения государствен-ного задания по предостав-лению государствен-ных услуг (выполнению работ) по заготовке, хранению, транспорти-ровке и обес-печению безопасности донорской крови и ее компонентов

Литров

12949,4

13616,3

13909,9

12200,0

12200,0

12200,0

12200,0

12200,0

41

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)

42

01

03

00

00

38

Цель подпрограм-

мы 3: обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышение эффективности, объемов, видов медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки

Первичная инвалидность у детей, число детей, которым впервые установлена инвалидность

Число детей, которым впервые установ-лена инвалид-ность (на

10 тыс. детей соответ-ству-ющего возраста)

24,5

24,0

23,5

23,0

22,5

22,0

21,5

21,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-

ской области

43

01

03

15

00

39

Задача подпрограм-

мы 3: повышение эффективности службы родо-вспоможения и детства

Доля обследо-вания беремен-ных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа постав-ленных на учет в первый триместр беременности

%

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,5

44

01

03

15

21

40

Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

Количество исследований, проводимых в рамках выполнения государствен-ного задания по предостав-лению госудаствен-ных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (обеспечению мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин)

Исследо-ваний

11510

12377

12765

12500

12500

12500

12500

12500

45

01

03

15

22

41

Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям

Количество обслуживае-мых лиц в рамках выпол-нения государ-ственного задания по предоставле-нию государ-ственных услуг (выполнению работ) по обеспечению специальными и молочными продуктами детского питания

Человек

-

-

-

7297

5520

5520

5520

5520

46

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)

47

01

04

00

00

42

Цель подпрограм-

мы 4: увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Охват санатор-но-курортным лечением пациентов

%

0,6

0,6

0,8

0,9

1,0

1,2

1,4

1,5

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

48

01

04

16

00

43

Задача подпрограм-

мы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения

Доля пациен-тов, направ-ленных на санаторное лечение, из числа выпи-санных из стационара, имеющих показания для направления на санаторное долечивание

%

9,0

13,0

17,0

21,0

26,0

31,0

36,0

45,0

49

01

04

16

23

44

Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения

Количество лиц, направленных на санаторное долечивание после выписки из стационара

Человек

696

754

831

910

974

1037

1115

1213

50

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)

51

01

05

00

00

45

Цель подпрограм-

мы 5: повышение качества жизни неизлечимых больных

Обеспечен-ность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

Коек на

100 тыс. человек взрос-лого населе-ния

7,7

7,7

7,7

7,8

8,0

8,1

8,3

10,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

52

01

05

17

00

46

Задача подпрограм-

мы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

Обеспечен-ность койками для оказания паллиативной помощи детям

Коек на 100 тыс. человек детско-го населе-ния

0,0

0,0

3,0

3,1

1,61

1,71

1,77

1,83

53

01

05

17

24

47

Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам

Количество коек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям

Единиц

50

50

60

60

118

118

118

118

54

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

55

01

06

00

00

48

Цель подпрограм-

мы 6: обеспечение системы здравоохранения высококвалифици-рованными специалистами

Обеспечен-ность врачами

На 10 тыс. человек населе-ния

27,8

28,0

28,2

28,2

27,1

27,3

27,4

27,5

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

56

01

06

18

00

49

Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государст-венной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности

Укомплекто-ванность медицинских организаций врачами

%

87,9

88,2

88,7

89,1

89,5

90,2

91,4

92,6

57

01

06

18

25

50

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам

Количество врачей, которым предостав-лены меры социальной поддержки

Человек

-

43

70

70

70

70

70

70

58

01

06

19

00

51

Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников

Доля медицинских и фармацевти-ческих работников, прошедших профессиональ-ную перепод-готовку, повы-шение квали-фикации

%

13,70

16,50

14,50

14,51

14,52

14,53

14,54

14,55

59

01

06

19

26

52

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалифи-кации врачей и сред-него медицинского персонала

Количество врачей и сред-него медицин-ского персона-ла, прошедших профессио-нальную переподготовку, повышение квалификации

Человек

1260

1483

1300

189

189

189

189

189

60

01

06

20

00

53

Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значи-мости медицинских и фармацевтических специальностей

Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года

%

+3,1

-5

0

+1

+2

+3

+4

+5

61

01

06

20

27

54

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах

Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевти-ческих спе-циальностей

Штук

20

21

22

3

3

3

3

3

62

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)

63

01

07

00

00

55

Цель подпрограмм-мы 7: повышение эффективности управления качеством и доступностью медицинской помощи

Удовлетворен-ность населе-ния качеством медицинской помощи

%

31,00

40,00

45,00

70,10

70,15

70,20

70,25

70,30

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

64

01

07

21

00

56

Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных

методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализи-рованной медицины

Доля мероприятий государствен-ной програм-мы, заплани-рованных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

%

-

-

95,2

95,5

95,8

96,0

96,3

96,5

65

01

07

21

28

57

Основное мероприятие 1

задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области

Количество штатных единиц

Единиц

31

44

49

49

49

49

49

49

66

01

07

21

29

58

Основное мероприятие 2

задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязатель-ное медицинское страхование неработающего населения

Количество застрахован-ного нерабо-тающего населения

Человек

488521

595205

586350

620000

618206

626602

642894

658966

67

01

07

21

30

59

Основное мероприятие 3

задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области

Количество государствен-ных гражданских служащих в Службе по контролю качества медицинской помощи и лицензиро-ванию Калининград-ской области

Человек

4

4

-

-

-

-

-

-

68

01

07

21

31

60

Основное мероприятие 4

задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

Количество информацион-ных ресурсов и баз данных в рамках выполнения государствен-ного задания по предостав-лению государствен-ных услуг (выполнению работ) по сбору, обработке и анализу статистичес-кой информа-ции

Информа-ционных ресурсов и баз данных

-

-

-

55

55

55

55

55

69

01

07

21

32

61

Основное меро-приятие 5 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение функци-ональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникнове-ния чрезвычайных ситуаций техноген-ного, природного и искусственного харак-тера, инфекционных заболеваний и массо-вых неинфекционных заболеваний (отравлений)

Количество организован-ных и прове-денных тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках выполнения государствен-ного задания по предостав-лению услуг (выполнению работ) по обеспечению готовности к своевременно-му и эффек-тивному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом

Отчетов

-

-

-

79

79

79

79

79

70

01

07

22

00

62

Задача 2 подпрограммы 7: организация персонифицирован-ного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников

Доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты

%

20,0

55,2

68,0

78,0

86,3

91,5

95,0

99,0

71

01

07

22

33

63

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

Количество медицинских организаций, осуществляю-щих запись на прием к врачу в электронном виде

Штук

21

49

51

51

51

51

51

51

72

01

07

23

00

64

Задача 3 подпрограммы 7: реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Финансовая обеспечен-ность территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания населению Калининград-ской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

73

01

07

23

34

65

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 7:

финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Количество государствен-ных медицинских организаций, предостав-ляющих медицинскую помощь исключитель-но в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

Штук

11

11

11

10

11

11

11

11

74

01

07

24

00

66

Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области

Доля государствен-ных медицин-ских организа-ций, имеющих просроченную кредиторскую задолжен-ность, от общего количества государст-венных меди-цинских орга-низаций

%

-

29,4

7,3

18,2

13,6

10,6

6,1

0,0

75

01

07

24

35

67

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области

Количество государст-венных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность

Штук

-

20

5

12

9

7

4

0

________________________________________________________

* Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы,

перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

Таблица 1а

№ п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измере-ния

Значения показателей (индикаторов) **

Ответствен-ный исполнитель (главный распоряди-тель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчет-ный год

Теку-щий год

Оче-редной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее – государственная программа)

2

01

00

00

00

68

Цель государственной программы: обеспечение доступ-ности медицинской помощи и повышение эффективности меди-цинских услуг, объ-емы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемос-ти и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки

Смертность от всех причин

Случаев на 1 тыс. человек населе-ния

12,7

12,7

12,5

12,2

12,1

11,8

11,5

11,2

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

3

01

00

00

00

69

Материнская смертность

Случаев на 100 тыс. человек, родив-шихся живыми

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

01

00

00

00

70

Младенческая смертность

Случаев на 1 тыс. родив-шихся живыми

6,5

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

5,6

5

01

00

00

00

71

Смертность от болезней системы кровообра-щения

Случаев на 100 тыс. человек населе-ния

700,0

731,1

698,5

682,2

564,8

551,3

538,1

525,3

6

01

00

00

00

72

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Случаев на 100 тыс. человек населе-ния

9,5

7,8

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,6

7

01

00

00

00

73

Смертность от новообразова-ний (в том числе от злока-чественных)

Случаев на 100 тыс. человек населе-ния

200,8

205,5

202,4

199,3

196,2

192,8

189,7

186,6

8

01

00

00

00

74

Смертность от туберкулеза

Случаев на 100 тыс. человек населе-ния

8,8

8,7

8,6

8,5

4,8

4,7

4,7

4,6

9

01

00

00

00

75

Смертность (без показателя смертности от внешних причин)

Случаев на 100 тыс. человек населе-ния

1173,10

1191,90

1192,00

1191,95

1191,90

1191,85

1191,80

1191,75

10

01

00

00

00

76

Зарегистриро-вано больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые

Человек на 100 тыс. человек населе-ния

69,5

69,0

68,0

67,0

49,3

48,6

47,8

47,1

11

01

00

00

00

77

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населе-ния

11,0

10,9

10,9

10,8

6,7

6,7

6,6

6,6

12

01

00

00

00

78

Распростра-ненность потребления табака среди взрослого населения

%

31,9

30,9

29,0

28,1

27,0

26,5

25,6

24,8

13

01

00

00

00

79

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

Человек

2,20

2,20

2,30

2,32

2,29

2,27

2,28

2,29

14

01

00

00

00

80

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее меди-цинское или иное образо-вание, со среднемесяч-ной заработной платой наемных работников в организациях, у индиви-дуальных предпринима-телей и физи-ческих лиц (среднемесяч-ный доход от трудовой деятельности)

%

165,3

165,2

172,2

162,5

180,0

200,0

200,0

200,0

15

01

00

00

00

81

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, со среднемесяч-ной заработной платой наемных работников в организациях, у индиви-дуальных предпринима-телей и физических лиц (средне-месячный доход от трудовой деятельности )

%

98,5

101,7

108,8

102,7

96,9

100,0

100,0

100,0

16

01

00

00

00

82

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций со среднемесяч-ной заработной плате наемных работников в организациях, у индиви-дуальных предпринима-телей и физических лиц (среднемесяч-ный доход от трудовой деятельности )

%

60,2

65,4

73,8

69,7

80,0

100,0

100,0

100,0

17

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее – подпрограмма 1)

18

01

01

02

04

83

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1:

оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

Число посещений здравпункта в рамках выполнения государствен-ного задания по предостав-лению государ-ственных услуг (выполнению работ) по первичной медико- санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинской помощи, оказываемой врачом-терапевтом участковым цехового участка и иными медицинскими работниками цехового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебной))

Посеще-ний

4166,0

4163,0

4178,0

4508,0

4508,0

4508,0

4508,0

4508,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

19

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

20

01

02

06

00

84

Задача 3 подпрограм-мы 2: совершенствование работы наркологи-ческой службы

Доля больных наркологичес-кими расстрой-ствами, вклю-ченных в про-граммы меди-цинской реаби-литации в амбу-латорных усло-виях

%

3,4

3,5

3,6

3,8

4,0

4,3

4,7

5,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

21

01

02

06

00

85

Доля больных наркологичес-кими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях

%

4,4

4,6

4,8

5,0

5,3

5,7

6,1

6,5

22

01

02

06

00

86

Доля больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)

%

11,2

11,5

11,7

11,9

12,1

12,6

13,3

14,1

23

01

02

09

11

87

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Количество информацион-ных ресурсов и баз данных в рамках выпол-нения государ-ственного задания по предоставлению государствен-ных услуг (выполнению работ) по оказанию медицинской помощи онкологическим больным

Информа-ционные ресурсы и базы данных

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

24

01

02

10

12

88

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Количество полетных часов в рамках реали-зации государ-ственного задания по выполнению работ по обеспе-чению скорой, в том числе ско-рой специали-зированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационной эвакуации)

Полетных часов

-

-

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

25

01

02

14

16

89

Основное мероприятие

задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови

Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реали-зации государ-ственного задания по денежной компенсации на питание доно-ров

Единиц

17981,0

17827,0

17333,0

16147,0

18400,0

18400,0

18400,0

18400,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

26

01

02

14

16

90

Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реали-зации государ-ственного задания по предоставлению платы за сдачу крови и (или) ее компонентов

Единиц

2716,0

3402,0

1537,0

1288,0

2250,0

2250,0

2250,0

2250,0

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

27

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

28

01

06

18

21

91

Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников

Доля медицин-ских работни-ков (врачей и среднего меди-цинского пер-сонала), имею-щих сертифи-кат по установ-лению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписоч-ной числен-ности врачей и среднего меди-цинского пер-сонала меди-цинских орга-низаций Кали-нинградской области

%

-

-

3,0

7,0

-

-

-

-

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

29

01

06

18

21

92

Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписоч-ной численности врачей и среднего меди-цинского пер-сонала меди-цинских орга-низаций Кали-нинградской области, при-влеченных к участию в оказании меди-цинской помо-щи при прове-дении чемпионата мира по футболу в 2018 году

%

-

-

7,5

17,5

-

-

-

-

30

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)

31

01

07

00

00

93

Цель подпрограммы 7: повышение эффективности управления качеством и доступностью медицинской помощи

Удовлетворен-ность населения доступностью медицинской помощи

%

27,50

40,00

45,00

70,10

70,15

70,20

70,25

70,30

Министерство здравоохра-нения Калининград-ской области

________________________

* Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения» за счет средств областного бюджета

Таблица 3

№ п/п

Код*

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Прогноз-ный объем финанси-рования, тыс. руб.

ГП

ППГП

ЗГП

ОМ

ГРБС

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01

01

00

00

015

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»

-

5966838,48

6281605,03

6303851,32

6767060,36

7295696,48

6809122,25

6809122,25

2

01

01

00

00

015

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)

-

545831,02

482927,49

677729,18, в том числе

147479,90**

801960,51,

в том числе

188899,84**

761247,95,

в том числе

189900,27**

748455,45

в том числе

190951,37**

748455,45,

в том числе

190951,37**

3

01

01

01

00

015

Задача 1 подпрограммы 1:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

-

913,59

1222,73

193919,16,

в том числе 147479,90**

234589,23,

в том числе 188899,84**

237737,07,

в том числе 189900,27**

240701,63,

в том числе 190951,37**

240701,63,

в том числе 190951,37**

4

01

01

01

01

015

Основное мероприятие 1

задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей

-

205,79

205,80

147613,25,

в том числе 147479,90***

189019,85,

в том числе 188899,84**

190025,92,

в том числе 189900,27**

191082,05,

в том числе 190951,37**

191082,05,

в том числе 190951,37**

5

01

01

01

02

015

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

-

600,00

909,13

46250,85

45519,83

47659,27

49565,63

49565,63

6

01

01

01

03

015

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

-

107,80

107,80

55,06

49,55

51,88

53,95

53,95

7

01

01

02

00

015

Задача 2 подпрограммы 1:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

-

113583,96

60443,30

55476,19

111880,98

63725,04

31017,56

31017,56

8

01

01

02

04

015

Основное мероприятие 1 зада- чи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

-

113583,96

60443,30

49120,66

111880,98

63725,04

31017,56

31017,56

9

01

01

02

05

015

Основное мероприятие 2 зада- чи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения

-

-

-

6355,53

-

-

-

-

10

01

01

03

00

015

Задача 3 подпрограммы 1:

удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности

-

431333,47

411084,59

428333,83

455490,30

459785,84

476736,26

476736,26

11

01

01

03

06

015

Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

-

431333,47

411084,59

428333,83

404224,90

404224,90

418383,99

418383,99

12

01

01

03

07

015

Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов

-

-

-

-

17059,88

19891,23

21904,37

21904,37

13

01

01

03

08

015

Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области

-

-

-

-

34205,52

35669,71

36447,90

36447,90

14

01

01

04

00

015

Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций

-

-

10176,88

-

-

-

-

-

15

01

01

04

09

015

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций

-

-

10176,88

-

-

-

-

-

16

01

02

00

00

015

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

-

2357863,90,

в том числе

1823498,90**

1587947,98,

в том числе

1251475,10**

1438287,89, в том числе

1071644,50**

1584037,01,

в том числе

1025725,67**

1985557,57,

в том числе

1031158,01**

1428566,76,

в том числе

1036865,46**

1428566,76,

в том числе

1036865,46**

17

01

02

05

00

015

Задача 1 подпрограммы 2:
увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

-

411747,81, в том числе

329715,90**

333598,00,

в том числе

329536,60**

249103,40,

в том числе

241503,10**

238920,75,

в том числе

233627,84**

242001,39,

в том числе

234865,15**

240830,82,

в том числе

236165,13**

240830,82,

в том числе

236165,13**

18

01

02

05

10

015

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом

-

411747,81, в том числе

329715,90**

333598,00,

в том числе

329536,60**

249103,40,

в том числе

241503,10**

238920,75,

в том числе

233627,84**

242001,39,

в том числе

234865,15**

240830,82,

в том числе

236165,13**

240830,82,

в том числе

236165,13**

19

01

02

06

00

015

Задача 2 подпрограммы 2:
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

-

153942,70,

в том числе

153472,70**

151054,80,

в том числе

150114,80**

123715,70,

в том числе

123245,70**

124491,39,

в том числе

124491,39**

125150,71,

в том числе

125150,71**

125843,42,

в том числе

125843,42**

125843,42,

в том числе

125843,42**

20

01

02

06

11

015

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

-

153942,70,

в том числе

153472,70**

151054,80,

в том числе

150114,80**

123715,70,

в том числе

123245,70**

124491,39,

в том числе

124491,39**

125150,71,

в том числе

125150,71**

125843,42,

в том числе

125843,42**

125843,42,

в том числе

125843,42**

21

01

02

07

00

015

Задача 3 подпрограммы 2:
совершенствование работы наркологической службы

-

137786,40,

в том числе

137786,40**

141702,70,

в том числе

141702,70**

100919,40,

в том числе

100919,40**

95327,87,

в том числе

95327,87**

95832,74,

в том числе

95832,74**

96363,17,

в том числе

96363,17**

96363,17,

в том числе

96363,17**

22

01

02

07

12

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным

-

137786,40,

в том числе

137786,40**

141702,70,

в том числе

141702,70**

100919,40,

в том числе

100919,40**

95327,87,

в том числе

95327,87**

95832,74,

в том числе

95832,74**

96363,17,

в том числе

96363,17**

96363,17,

в том числе

96363,17**

23

01

02

08

00

015

Задача 4 подпрограммы 2:
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств

-

508289,50,

в том числе

507170,30**

513755,50,

в том числе

513755,50**

385952,90,

в том числе

380488,50**

387069,48,

в том числе

384759,92**

393060,64,

в том числе

386797,64**

388938,56,

в том числе

388938,56**

388938,56,

в том числе

388938,56**

24

01

02

08

13

015

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

-

508289,50,

в том числе

507170,30**

513755,50,

в том числе

513755,50**

385952,90,

в том числе

380488,50**

387069,48,

в том числе

384759,92**

393060,64,

в том числе

386797,64**

388938,56,

в том числе

388938,56**

388938,56,

в том числе

388938,56**

25

01

02

09

00

015

Задача 5 подпрограммы 2:
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

-

22116,81

3600,00

11243,31

46518,99

5721,74

5886,79

5886,79

26

01

02

09

14

015

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

-

22116,81

3600,00

11243,31

46518,99

5721,74

5886,79

5886,79

27

01

02

10

00

015

Задача 6 подпрограммы 2:
совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

-

625050,80,

в том числе

622900,80**

24559,90,

в том числе

22879,90**

122459,25,

в том числе

89539,20**

97814,08,

в том числе

27719,85**

49977,64,

в том числе

27866,66**

29399,42,

в том числе

28020,90**

29399,42,

в том числе

28020,90**

28

01

02

10

15

015

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

-

625050,80,

в том числе

622900,80**

24559,90,

в том числе

22879,90**

122459,25,

в том числе

89539,20**

97814,08,

в том числе

27719,85**

49977,64,

в том числе

27866,66**

29399,42,

в том числе

28020,90**

29399,42,

в том числе

28020,90**

29

01

02

11

00

015

Задача 7 подпрограммы 2:
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

-

5253,30

20000,00

13000,00

32700,00

13616,80

14161,40

14161,40

30

01

02

11

16

015

Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

-

5253,30

20000,00

13000,00

32700,00

13616,80

14161,40

14161,40

31

01

02

12

00

015

Задача 8 подпрограммы 2:
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

-

190723,44,

в том числе

72452,80**

216193,58,

в том числе

93485,60**

241101,83,

в том числе

135948,60**

336204,46,

в том числе

159798,80**

816848,50,

в том числе

160645,11**

279951,70,

в том числе

161534,28**

279951,70,

в том числе

161534,28**

32

01

02

12

17

015

Основное мероприятие 1 зада- чи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

-

190723,44,

в том числе

72452,80**

216193,58,

в том числе

93485,60**

239048,60,

в том числе

135948,60**

308864,44,

в том числе

159798,80**

283166,68,

в том числе

160645,11**

279951,70,

в том числе

161534,28**

279951,70,

в том числе

161534,28**

33

01

02

12

18

015

Основное мероприятие 2 зада- чи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения

-

-

-

2053,23

27340,02

533681,82

-

-

34

01

02

13

00

015

Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

-

142454,77

17470,00

21015,93

24313,03

25071,87

25801,33

25801,33

35

01

02

13

19

015

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

-

142454,77

17470,00

21015,93

24303,03

25071,87

25801,33

25801,33

36

01

02

14

00

015

Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови

-

160498,37

166013,50

169776,17

200676,96

218275,54

221390,15

221390,15

37

01

02

14

20

015

Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови

-

160498,37

166013,50

169776,17

200676,96

218275,54

221390,15

221390,15

38

01

03

00

00

015

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)

-

245678,81,

в том числе

146772,10**

197497,84,

в том числе

135081,60**

242883,56,

в том числе

147415,20**

226710,07,

в том числе

152873,90**

244217,67,

в том числе

153683,53**

232818,26,

в том числе

154534,16**

232818,26,

в том числе

154534,16**

39

01

03

15

00

015

Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства

-

245678,81,

в том числе

146772,10**

197497,84,

в том числе

135081,60**

242883,56,

в том числе

147415,20**

226710,07,

в том числе

152873,90**

244217,67,

в том числе

153683,53**

232818,26,

в том числе

154534,16**

232818,26,

в том числе

154534,16**

40

01

03

15

21

015

Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

-

-

9279,10

42306,24,

в том числе

33497,30**

43235,76,

в том числе

34399,12**

43833,27,

в том числе

34581,30**

44394,76,

в том числе

34772,71**

44394,76,

в том числе

34772,71**

41

01

03

15

22

015

Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям

-

245678,81,

в том числе

146772,10**

188218,74,

в том числе

135081,60**

200577,32,

в том числе

113917,90**

183474,31,

в том числе

118474,78**

200384,40,

в том числе

119102,23**

188423,50,

в том числе

119761,45**

188423,50,

в том числе

119761,45**

42

01

04

00

00

015

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)

-

77175,80,

в том числе

77175,80**

65479,70,

в том числе

65479,70**

59900,30,

в том числе

59900,30**

65240,90,

в том числе

65240,90**

65586,42,

в том числе

65586,42**

65949,44,

в том числе

65949,44**

65949,44,

в том числе

65949,44**

43

01

04

16

00

015

Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения

-

77175,80,

в том числе

77175,80**

65479,70,

в том числе

65479,70**

59900,30,

в том числе

59900,30**

65240,90,

в том числе

65240,90**

65586,42,

в том числе

65586,42**

65949,44,

в том числе

65949,44**

65949,44,

в том числе

65949,44**

44

01

04

16

23

015

Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения

-

77175,80,

в том числе

77175,80**

65479,70,

в том числе

65479,70**

59900,30,

в том числе

59900,30**

65240,90,

в том числе

65240,90**

65586,42,

в том числе

65586,42**

65949,44,

в том числе

65949,44**

65949,44,

в том числе

65949,44**

45

01

05

00

00

015

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)

-

98296,20,

в том числе

98296,20**

95128,40,

в том числе

95128,40**

97519,13,

в том числе

96324,90**

95519,09,

в том числе

95519,09**

96024,97,

в том числе

96024,97**

96556,47,

в том числе

96556,47**

96556,47,

в том числе

96556,47**

46

01

05

17

00

015

Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

-

98296,20,

в том числе

98296,20**

95128,40,

в том числе

95128,40**

97519,13,

в том числе

96324,90**

95519,09,

в том числе

95519,09**

96024,97,

в том числе

96024,97**

96556,47,

в том числе

96556,47**

96556,47,

в том числе

96556,47**

47

01

05

17

24

015

Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам

-

98296,20,

в том числе

98296,20**

95128,40,

в том числе

95128,40**

97519,13,

в том числе

96324,90**

95519,09,

в том числе

95519,09**

96024,97,

в том числе

96024,97**

96556,47,

в том числе

96556,47**

96556,47,

в том числе

96556,47**

48

01

06

00

00

015

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

-

13627,92

18690,82

17478,00

12774,68

12901,35

13014,21

13014,21

49

01

06

18

00

015

Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности

-

8934,47

15145,87

14182,00

9380,00

9412,90

9442,20

9442,20

50

01

06

18

25

015

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам

-

8934,47

15145,87

14182,00

9380,00

9412,90

9442,20

9442,20

51

01

06

19

00

015

Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников

-

2093,40

1945,00

1806,00

1795,20

1879,60

1954,80

1954,80

52

01

06

19

26

015

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала

-

2093,40

1945,00

1806,00

1795,20

1879,60

1954,80

1954,80

53

01

06

20

00

015

Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей

-

2600,05

1599,95

1490,00

1599,48

1608,85

1617,21

1617,21

54

01

06

20

27

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах

-

2600,05

1599,95

1490,00

1599,48

1608,85

1617,21

1617,21

55

01

07

00

00

015

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее –подпрограмма 7)

-

4774107,83

5381097,60

5292818,06

5509077,50

5666513,75

5768618,56

5768618,56

56

01

07

21

00

015

Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины

-

2627153,73

3821822,29

3763172,23

3920467,57

4035071,75

4140573,66

4140573,66

57

01

07

21

28

015

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области

-

41550,62

42573,48

42679,00

43139,00

44295,00

45486,00

45486,00

58

01

07

21

29

015

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

-

2550875,78

3742393,10

3686734,30

3829544,50

3939821,50

4042256,80

4042256,80

59

01

07

21

30

015

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области

-

3666,16

1722,49

-

-

-

-

-

60

01

07

21

31

015

Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

-

19460,51

24532,56

23758,93

28599,62

29259,41

29863,26

29863,26

61

01

07

21

32

015

Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

-

11600,66

10600,66

10000,00

19184,45

21695,84

22967,60

22967,60

62

01

07

22

00

015

Задача 2 подпрограммы 7: организация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников

-

1211,10

5610,51

6881,03

10116,93

19745,50

5066,60

5066,60

63

01

07

22

33

015

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

-

1211,10

5610,51

6881,03

10116,93

19745,50

5066,60

5066,60

64

01

07

23

00

015

Задача 3 подпрограммы 7: реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

-

2145743,00

1547164,80

1522764,80

1578493,00

1611696,50

1622978,30

1622978,30

65

01

07

23

34

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 7:

финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

-

2145743,00

1547164,80

1522764,80

1578493,00

1611696,50

1622978,30

1622978,30

66

01

07

24

00

015

Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области

-

-

6500,00

-

-

-

-

-

67

01

07

24

35

015

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области

-

-

6500,00

-

-

-

-

-

_______________________________________

 Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ЗГП – задача государственной программы;

ОМ – основное мероприятие;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

** Финансовое обеспечение осуществляется в рамках задачи «реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» подпрограммы «Управление развитием отрасли» государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Калининградской области

«Развитие здравоохранения»

С В Е Д Е Н И Я

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы,

перечне основных мероприятий, рекомендуемых к включению в государственную программу

Калининградской области «Развитие здравоохранения» федеральными органами исполнительной власти

Таблица 4

№ п/п

Код*

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измере-ния

Значения показателей (индикаторов)**

Ответствен-ный исполнитель (главный распоряди-тель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчет-ный год

Теку-щий год

Оче-

редной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

2

01

02

08

01

94

Основное мероприя-тие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

Уровень информирован-ности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

-

84,0

87,0

90,0

93,0

Министер-ство здравоохра-нения Калининград-ской области

3

01

02

08

01

95

Охват населения профилакти-ческими осмотрами на туберкулез

%

54,4

61,4

70,2

68,4

68,4

69,3

70,1

70,9

4

01

02

08

01

96

Охват медицинским освидетельство-ванием на ВИЧ-инфекцию населения Калининград-ской области

%

13,9

14,1

14,7

19,1

21,0

22,0

23,0

24,0

5

01

02

08

01

97

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

%

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

____________________________

 Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения» за счет средств федерального бюджета

Таблица 5

№ п/п

Код*

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования, тыс. руб.

ГП

ППГП

ЗГП

ОМ

ГРБС

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01

01

00

00

015

Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»

-

-

-

324025,50

831586,00

1207285,10

296587,90

296587,90

2

01

01

00

00

015

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)

-

-

-

120755,10

280518,10

271591,40

270083,20

270083,20

3

01

01

02

00

015

Задача 2 подпрограммы 1:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

-

-

-

120755,10

6354,00

-

-

-

4

01

01

02

04

015

Основное мероприятие 1 зада- чи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

-

-

-

-

6354,00

-

-

-

5

01

01

02

05

015

Основное мероприятие 2 зада- чи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения

-

-

-

120755,10

-

-

-

-

6

01

01

03

00

015

Задача 3 подпрограммы 1:

удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности

-

-

-

-

274164,10

271591,40

270083,20

270083,20

7

01

01

03

06

015

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

-

-

-

-

274164,10

271591,40

270083,20

270083,20

8

01

02

00

00

015

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

-

-

-

203270,40

546866,80

934492,60

25303,60

25303,60

9

01

02

12

00

015

Задача 8 подпрограммы 2:
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

-

-

-

203270,40

542617,60

931133,30

21944,30

21944,30

10

01

02

12

17

015

Основное мероприятие 1 зада- чи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями

-

-

-

-

23159,00

22431,90

21944,30

21944,30

11

01

02

12

18

015

Основное мероприятие 2 зада- чи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения

-

-

-

203270,40

519458,60

908701,40

-

-

12

01

02

13

00

015

Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

-

-

-

-

4249,20

3359,30

3359,30

3359,30

13

01

02

13

19

015

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

-

-

-

-

4249,20

3359,30

3359,30

3359,30

14

01

06

00

00

015

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)

-

-

-

3000,00

-

-

-

15

01

06

18

00

015

Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности

-

-

-

-

3000,00

-

-

-

16

01

06

18

25

015

Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам

-

-

-

-

3000,00

-

-

-

17

01

07

00

00

015

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее –подпрограмма 7)

-

-

-

-

1201,10

1201,10

1201,10

1201,10

18

01

07

21

00

015

Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины

-

-

-

-

1201,10

1201,10

1201,10

1201,10

19

01

07

21

28

015

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области

-

-

-

-

1201,10

1201,10

1201,10

1201,10

_______________________________________

 Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ЗГП – задача государственной программы;

ОМ – основное мероприятие;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

Прогнозный объем финансирования отдельных мероприятий,

рекомендуемых к включению в государственную программу Калининградской области

«Развитие здравоохранения» федеральными органами исполнительной власти

и софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджета

Таблица 6

№ п/п

Наименование мероприятия,

источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

-

-

-

-

1100,00

1018,70

993,42

-

2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

1045,00

1002,68

977,40

-

3

Областной бюджет

-

-

-

-

55,00

16,02

16,02

-

4

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

2650,00

2456,62

2395,67

5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

2517,50

2417,99

2357,04

-

6

Областной бюджет

-

-

-

-

132,50

38,63

38,63

-

7

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

-

-

-

-

17389,20

16187,88

15786,51

-

8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

16519,74

15934,47

15533,10

-

9

Областной бюджет

-

-

-

-

869,46

253,41

253,41

-

10

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Калининградской области

-

-

-

-

3238,70

3238,70

3238,70

-

11

Федеральный бюджет

-

-

-

-

3076,76

3076,76

3076,76

-

12

Областной бюджет

-

-

-

-

161,94

161,94

161,94

-

13

Итого

В том числе:

-

-

-

-

24377,9

22901,9

22414,3

-

14

Федеральный бюджет

-

-

-

-

23159,0

22431,9

21944,3

-

15

Областной бюджет

-

-

-

-

1218,9

470,0

470,0

-

1

[*] Здесь и далее: финансовое обеспечение осуществляется в рамках задачи «реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» подпрограммы «Управление развитием отрасли» настоящей государственной программы.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать