Основная информация

Дата опубликования: 20 июня 2019г.
Номер документа: RU91000201900773
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2019 года №274-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №524-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 20.06.2019 №274-П

Изменения

в государственную программу

Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П

(далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Программы":

а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) пункты 11 - 13 признать утратившими силу;

в) пункты 17 - 19 изложить в следующей редакции:

"17) соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

18) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

19) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;";

г) пункт 21 признать утратившим силу;

2) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет

195 627 013,94375 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

7 916 952,27071 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;

2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;

2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;

2017 год - 290 313,30100 тыс. руб.;

2018 год - 663 587,37000 тыс. руб.;

2019 год - 1 957 063,20000 тыс. руб.;

2020 год - 3 227 921,30000 тыс. руб.;

2021 год - 419 920,00000 тыс. руб.;

2022 год - 266 746,08800 тыс. руб.;

2023 год - 132 536,04000 тыс. руб.;

2024 год - 157 686,94000 тыс. руб.;

2025 год - 50 636,04000 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МВТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) -

59 765 946,58304 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;

2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;

2016 год - 4 750 870,33647 тыс. руб.;

2017 год - 4 837 376,02063 тыс. руб.;

2018 год - 5 258 223,13210 тыс. руб.;

2019 год - 5 421 711,92513 тыс. руб.;

2020 год - 5 164 304,13707 тыс. руб.;

2021 год - 5 080 299,31000 тыс. руб.;

2022 год - 5 280 949,63920 тыс. руб.;

2023 год - 5 207 329,63920 тыс. руб.;

2024 год - 5 207 329,63920 тыс. руб.;

2025 год - 4 856 827,53920 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 127 944 115,09000 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края -

647 454,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -

33 206 788,81232 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 311 960,8500 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. руб.;

2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;

2017 год - 7 769 846,51000 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 227 900,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;

2018 год - 9 001 288,370000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 819 732, 70000 тыс. руб.;

2019 год - 11 050 309,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 535 049,76100 тыс. руб.;

2020 год - 11 754 114,50000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 632 461,83200 тыс. руб.;

2021 год - 12 523 453,10000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 736 680,52700 тыс. руб.;

2022 год - 13 024 391,22000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 8 46 147,74808 тыс. руб.;

2023 год - 13 545 366,87000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.;

2024 год - 14 087 181,55000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.;

2025 год - 14 339 496,85000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.

";

4) раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 9,7 случаев на 1000 населения;

2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

3) снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;

5) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 168 случаев на 100 тыс. населения;

6) снижение смертности от туберкулеза до 6,9 случаев на 100 тыс. населения;

7) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 13 случаев на 1000 населения;

8) увеличение числа посещений врача до 8,7 случаев на 1 сельского жителя в год;

9) обеспечение уровня госпитализации до 19,6 случаев на 100 человек сельского населения;

10) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,1 случаев на 100 тыс. населения;

11) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 62,8 на 10 тыс. населения;

12) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/2;

13) обеспечение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не ниже 200% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

14) обеспечение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

15) обеспечение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;

16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет

".

2. В паспорте подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

1) пункты 2 и 3 раздела "Цели Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"2) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

3) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь";

2) раздел "Задачи Подпрограммы 1" изложит в следующей редакции:

"

Задачи Подпрограммы 1

1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;

2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;

3) снижение стоматологической заболеваемости;

4) проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста

";

3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) число граждан, прошедших профилактические осмотры;

2) доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;

3) число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;

4) доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края;

5) доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями;

6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);

7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад;

8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты;

9) количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";

10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

11) розничные продажи сигарет и папирос на душу населения;

12) розничные продажи алкогольной продукции на душу населения;

13) обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни;

14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

15) заболеваемость дифтерией;

16) заболеваемость корью;

17) заболеваемость краснухой;

18) заболеваемость эпидемическим паротитом;

19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;

21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);

30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;

31) смертность от самоубийств;

32) уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;

34) смертность мужчин трудоспособного возраста;

35) смертность женщин трудоспособного возраста;

36) доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции

";

4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

5) раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 12 781 421,50253 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

1 462 177,60217 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;

2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;

2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;

2017 год - 135 749,90000 тыс. руб.;

2018 год - 149 625,17000 тыс. руб.;

2019 год - 182 931,60000 тыс. руб.;

2020 год - 179 714,10000 тыс. руб.;

2021 год - 190 595,10000 тыс. руб.;

2022 год - 39 700,12800 тыс. руб.;

2023 год - 37 390,08000 тыс. руб.;

2024 год - 37 390,08000 тыс. руб.;

2025 год - 37 390,08000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 7 619 431,48036 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 397 563,38460 тыс. руб.;

2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;

2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;

2017 год - 449 165,55806 тыс. руб.;

2018 год - 594 707,30922 тыс. руб.;

2019 год - 762 749,06800 тыс. руб.;

2020 год - 761 020,26300 тыс. руб.;

2021 год - 763 525,00300 тыс. руб.;

2022 год - 785 637,91912 тыс. руб.;

2023 год - 785 637,91912 тыс. руб.;

2024 год - 785 637,91912 тыс. руб.;

2025 год - 574 935,81912 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 3 699 812,42000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;

2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 64 878,91000 тыс. руб.;

2020 год - 182 974,67000 тыс. руб.;

2021 год - 265 991,10000 тыс. руб.;

2022 год - 276 630,74000 тыс. руб.;

2023 год - 287 695,97000 тыс. руб.;

2024 год - 299 203,81000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

";

6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 0,220 млн. человек;

2) увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, составит не менее 25%;

3) увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 371 человека;

4) увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 70%;

5) увеличение доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 97%;

6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 35%;

7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад составит не менее 4,4 тысяч посещений в смену;

8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 90%;

9) увеличение количества медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", до 23 единиц;

10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составит 0 единиц;

11) уменьшение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до уровня, устанавливаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации для Камчатского края;

12) уменьшение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения до 9,2 литров;

13) увеличение обращаемости в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни до 34,4 тыс. человек;

14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,3%;

15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;

16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;

17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;

18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;

19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;

20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;

21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;

22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;

23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;

24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;

25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 81%;

26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,59%;

27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 25,67%;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 99%;

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99%;

30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;

31) снижение смертности от самоубийств до 6,3 случаев на 100 тыс. населения;

32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93%;

33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 35%;

34) уменьшение смертности мужчин трудоспособного возраста до 597 случаев на 100 тыс. населения;

35) уменьшение смертности женщин трудоспособного возраста до 231 на 100 тыс. населения;

36) увеличение доли лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, до 95%

".

3. В паспорте подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

1) раздел "Цели Подпрограммы 2" дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;

12) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания";

2) раздел "Задачи Подпрограммы 2" дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

4) реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями";

3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; 2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;

9) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

10) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;

11) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;

12) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

13) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;

14) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;

15) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет;

16) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;

17) смертность от инфаркта миокарда;

18) смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;

19) больничная летальность от инфаркта миокарда;

20) больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;

21) отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром;

22) количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;

23) доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

";

4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 33 136 706,08787 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

1 172 855,66004 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;

2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;

2016 год - 786,40000 тыс. руб.;

2017 год - 745,70000 тыс. руб.;

2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;

2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;

2020 год - 301 835,80000 тыс. руб.;

2021 год - 145 550,30000 тыс. руб.;

2022 год - 191 770,67200 тыс. руб.;

2023 год - 67 640,67200 тыс. руб.;

2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;

2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;

краевого бюджета - 25 065 369,41783 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;

2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;

2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;

2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;

2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;

2019 год - 2 062 501,10650 тыс. руб.;

2020 год - 2 050 751,01093 тыс. руб.;

2021 год - 22 055 965,07600 тыс. руб.;

2022 год - 2 189 963,67904 тыс. руб.;

2023 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;

2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;

2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;

2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

";

6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;

2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 60%;

3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 66,7 лет;

4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 10,13 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 13,57 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,92%;

11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60%;

12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 17%;

13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;

14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4%;

15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;

16) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;

17) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 10%;

18) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания до 65%;

19) уменьшение смертности от инфаркта миокарда до 31,1 случая на 100 тыс. населения;

20) уменьшение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 62,4 случая на 100 тыс. населения;

21) уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 7,8%;

22) уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 13%;

23) увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 63%;

24) увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1123 ед.;

25) увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%

".

4. В паспорте подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли":

1) раздел "Задачи Подпрограммы 3" дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)";

2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"

Целевые показатели индикаторы) Подпрограммы 3

1) число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;

3) доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края;

4) количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;

5) доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных;

6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения;

7) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

8) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения;

9) удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

10) удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

11) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;

12) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии

";

3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 7 443 279,48830 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

423 978,02800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;

2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;

2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;

2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;

2018 год - 30 141,10000 тыс. руб.;

2019 год - 58 609,00000 тыс. руб.;

2020 год - 190 354,20000 тыс. руб.;

2021 год - 55 623,80000 тыс. руб.;

2022 год - 29 072,83200 тыс. руб.;

2023 год - 21 302,83200 тыс. руб.;

2024 год - 21 302,83200 тыс. руб.;

2025 год - 3 432,83200 тыс. руб.;

краевого бюджета - 5 811 325,19030 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;

2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;

2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;

2017 год - 587 569,12613 тыс. руб.;

2018 год - 416 403,52271 тыс. руб.;

2019 год - 630 993,70425 тыс. руб.;

2020 год - 536 498,58707 тыс. руб.;

2021 год - 530 434,44000 тыс. руб.;

2022 год - 549 719,01760 тыс. руб.;

2023 год - 549 099,01760 тыс. руб.;

2024 год - 549 099,01760 тыс. руб.;

2025 год - 514 399,01760 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 1 207 976,27000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 220 857,39000 тыс. руб.;

2018 год - 242 811,13000 тыс. руб.;

2019 год - 205 414,30000 тыс. руб.;

2020 год - 85 535,78000 тыс. руб.;

2021 год - 83 702,12000 тыс. руб.;

2022 год - 87 050,20000 тыс. руб.;

2023 год - 90 532,21000 тыс. руб.;

2024 год - 94 153,50000 тыс. руб.;

2025 год - 97 919,64000 тыс. руб.

";

5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 118 тыс. человек;

2) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;

3) увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;

4) увеличение количества автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края до 3510 единиц;

5) увеличение доли автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных, до 100%;

6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, до 100%;

7) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 100%;

8) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;

9) достижение удельного расхода электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 50,23 кВт*ч/кв.м;

10) достижение удельного расхода тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 0,143 Гкал/кв.м;

11) обеспечение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, на уровне 100%;

12) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%

".

5. В паспорте подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка":

1) пункт 2 раздела "Цели Подпрограммы 4" признать утратившим силу;

2) в пункте 3 раздела "Задачи подпрограммы 4" слова "медицинских организаций в Камчатском крае" заменить словами "медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края";

3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

2) охват новорожденных неонатальным скринингом;

3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;

4) смертность детей в возрасте 0-1 год;

5) смертность детей возрасте 0-4 года;

6) смертность детей в возрасте 0-17 лет;

7) доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае;

8) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы;

9) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз;

10) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения;

11) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения;

12) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ;

13) охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами;

14) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 №92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (далее - Приказ Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям");

15) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям

"

4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 916 345,89254 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

104 811,30000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 48 887,10000 тыс. руб.;

2019 год - 26 466,40000 тыс. руб.;

2020 год - 26 466,40000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 2 773 164,78254 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.

2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.

2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.

2017 год - 220 605,77195 тыс. руб.

2018 год - 219 736,90206 тыс. руб.

2019 год - 270 943,61001 тыс. руб.

2020 год - 262 132,13000 тыс. руб.

2021 год - 261 247,34000 тыс. руб.

2022 год - 214 872,01840 тыс. руб.

2023 год - 214 872,01840 тыс. руб.

2024 год - 214 872,01840 тыс. руб.

2025 год - 214 872,01840 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;

2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

";

6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;

2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;

3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;

4) снижение смертности детей в возрасте 0-1 год до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

5) снижение смертности детей в возрасте 0-4 года до 5,8 случаев на 1000 родившихся живыми;

6) снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет до 50 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;

7) увеличение доли посещений детьми медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае до 52%;

8) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы до 93%;

9) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз до 93%;

10) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 93%;

11) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 95%;

12) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ до 93%;

13) увеличение охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%;

14) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%;

15) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского кря, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%

".

6. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет

186 736,69600 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;

2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;

2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;

2017 год - 11 403,0000 тыс. руб.;

2018 год - 12 935,60000 тыс. руб.;

2019 год - 13 453,00000 тыс. руб.;

2020 год - 15 558,40000 тыс. руб.;

2021 год - 17 810,60000 тыс. руб.;

2022 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;

2023 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;

2024 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;

2025 год - 18 523, 02400 тыс. руб.

";

3) в пункте 2 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5" цифры "25" заменить цифрами "24".

7. В паспорте подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 696 403,16442 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

42 073,20000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 11 587,80000 тыс. руб.;

2019 год - 10 111,60000 тыс. руб.;

2020 год - 10 186,90000 тыс. руб.;

2021 год - 10 186,90000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 1 654 329,96442 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;

2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;

2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;

2017 год - 121 315,13000 тыс. руб.;

2018 год - 141 624,98970 тыс. руб.;

2019 год - 150 409,66000 тыс. руб.;

2020 год - 150 581,45800 тыс. руб.;

2021 год - 150 818,30000 тыс. руб.;

2022 год - 156 851,03200 тыс. руб.;

2023 год - 156 851,03200 тыс. руб.;

2024 год - 156 851,03200 тыс. руб.;

2025 год - 156 851,03200 тыс. руб.

";

3) в пункте 1 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" цифры "10" заменить цифрами "25".

8. В паспорте подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

1) пункт 2 раздела "Задачи Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"2) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;"

2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7

1) обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

2) обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;

3) доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;

4) укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);

5) укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);

6) число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

";

3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции":

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 4 116 688,81972 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

45 888,13000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 9 888,13000 тыс. руб.;

2019 год - 12 000,00000 тыс. руб.;

2020 год - 12 000,00000 тыс. руб.;

2021 год - 12 000,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2023 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2024 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2025 год - 0, 00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 4 028 580,18972 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;

2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;

2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;

2017 год - 355 487,17510 тыс. руб.;

2018 год - 358 803,64534 тыс. руб.;

2019 год - 380 591,83000 тыс. руб.;

2020 год - 313 458,51100 тыс. руб.;

2021 год - 326 755,45100 тыс. руб.;

2022 год - 352 690,12504 тыс. руб.;

2023 год - 354 690,12504 тыс. руб.;

2024 год - 354 690,12504 тыс. руб.;

2025 год - 284 590,12504 тыс. руб.;

бюджетов государственных внебюджетных фондов (по согласованию) - 42 220,50000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;

2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;

2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;

2017 год - 14 120,50000 тыс. руб., в том числе за счет бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования - 13 800,00000 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края - 320,50000 тыс. руб.;

2018 год - 1 000,00000 тыс. руб.;

2019 год - 800,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2022 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2023 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2024 год - 0, 00000 тыс. руб.;

2025 год - 0, 00000 тыс. руб.

";

5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

1) увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 27,8 человек на 10 тыс. населения;

2) увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 125,6 человек на 10 тыс. населения;

3) увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 90%;

4) увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95%;

5) увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 100%;

6) увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 5 210 человек

";

9. В паспорте подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":

1) в разделе "Цель Подпрограммы 8" слова "изделиями медицинского назначения" заменить словами "медицинскими изделиями";

2) в пункте 1 раздела "Задачи Подпрограммы 8" слова "изделиями медицинского назначения" заменить словами "медицинскими изделиями";

3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8

общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 9 816 933,12483 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

154 600,47950 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;

2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;

2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;

2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;

2018 год - 5 418,70000 тыс. руб.;

2019 год - 5 963,90000 тыс. руб.;

2020 год - 5 963,90000 тыс. руб.;

2021 год - 5 963,90000 тыс. руб.;

2022 год - 6 202,45600 тыс. руб.;

2023 год - 6 202,45600 тыс. руб.;

2024 год - 6 202,45600 тыс. руб.;

2025 год - 6 202,45600 тыс. руб.;

краевого бюджета - 9 662 332,64533 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;

2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;

2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;

2017 год - 746 843,95008 тыс. руб.;

2018 год - 804 821,05307 тыс. руб.;

2019 год - 848 027,80000 тыс. руб.;

2020 год - 877 910,50000 тыс. руб.;

2021 год - 908 988,60000 тыс. руб.;

2022 год - 945 348,14400 тыс. руб.;

2023 год - 945 348,14400 тыс. руб.;

2024 год - 945 348,14400 тыс. руб.;

2025 год - 945 348,14400 тыс. руб.

";

5) в пункте 1 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8" слова "изделия медицинского назначения" заменить словами "медицинские изделия";

10. В паспорте подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края":

1) пункт 2 раздела "Задачи Подпрограммы 9" признать утратившим силу;

2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:

"

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9

увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг

";

3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9

общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 6 310 151,43539 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

4 233 262,37000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,000000 тыс. руб.;

2018 год - 261 862,37000 тыс. руб.;

2019 год - 1 470 000,00000 тыс. руб.;

2020 год - 2 501 400,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 2 052 468,80539 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;

2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;

2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;

2017 год - 146 456,88905 тыс. руб.;

2018 год - 146 628,09500 тыс. руб.;

2019 год - 239 393,24000 тыс. руб.;

2020 год -131 700,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420, 26000 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 4 295, 64000 тыс. руб.;

2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.

";

5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9

увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг

".

11. В паспорте подпрограммы А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы А" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А

общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет - 112 032 834,82000 тыс. руб., из них по годам:

2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.;

2017 год - 7 534 868,62000 тыс. руб.;

2018 год - 8 757 477,24000 тыс. руб.;

2019 год - 10 779 215,99000 тыс. руб.;

2020 год - 11 485 604,05000 тыс. руб.;

2021 год - 12 173 759,88000 тыс. руб.;

2022 год - 12 660 710,28000 тыс. руб.;

2023 год - 13 167 138,69000 тыс. руб.;

2024 год - 13 693 824,24000 тыс. руб.;

2025 год - 14 241 577,21000 тыс. руб.

";

3) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А

1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;

2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;

3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 5,66%;

4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,29%;

5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 9,97%;

6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 50,22%

".

12. В паспорте подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае":

1) пункты 2 и 3 раздела "Задачи Подпрограммы Б" признать утратившими силу;

2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:

"

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б

1) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;

2) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);

3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;

4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;

5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи

";

3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";

4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б

общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 1 189 512,91215 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

277 305,50100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;

2018 год - 130 985,10000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

2025 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 912 207,41115 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 157 778,98345 тыс. руб.;

2018 год - 287 967,53770 тыс. руб.;

2019 год - 67 634,40000 тыс. руб.;

2020 год - 64 693,27000 тыс. руб.;

2021 год - 64 754,50000 тыс. руб.;

2022 год - 67 344,68000 тыс. руб.;

2023 год - 67 344,68000 тыс. руб.;

2024 год - 67 344,68000 тыс. руб.;

2025 год - 67 344,68000 тыс. руб.

";

5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б

1) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 95%;

2) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 95%;

3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 85%;

4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 100%;

5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 98%

".

13. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

1.

Смертность населения Камчатского края от всех причин

случаев на 1000 населения

11,5

11,4

11,3

11,5

11,5

10,6

10,3

10,2

10

9,9

9,8

9,7

2.

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

25,6

25,6

25,6

25,6

25,3

25,3

25,3

25,3

25,3

25,3

25,3

25,3

3.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

10,5

10,3

10

8,8

8,5

5,4

5,2

5

4,8

4,6

4,5

4,5

4.

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

616,50

615,5

614,5

588

585

529,3

512,6

495,9

479,2

462,5

450

450

5.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

180,1

174,7

169,5

188,4

186,5

169,2

169

168,8

168,6

168,4

168,1

168

6.

Смертность от туберкулеза

случаев на 100 тыс. населения

14,5

14,3

14,2

7,5

7,4

7,3

7,2

7,15

7,1

7,05

7

6,9

7.

Смертность от всех причин среди сельского населения

случаев на 1000 сельского населения

Х

Х

14,4

14,3

14,2

14,2

14

13,8

13,6

13,4

13,2

13

8.

Число посещений врача среди сельского населения

на 1 сельского жителя в год

Х

Х

8,8

8,9

9

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

9.

Уровень госпитализации среди сельского населения

случаев на 100 человек сельского населения

Х

Х

28,9

28,9

28,9

20,6

19,7

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

10.

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

случаев на 100 тыс. населения

76,7

70

63,3

56,6

50

46

42,6

42,5

42,4

42,3

42,2

42,1

11.

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)

единиц

38,3

39,3

40,4

41,5

42,6

43,7

46

49,2

52,7

56,2

62,8

62,8

12.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

единиц

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,3

1/2,2

1/2,1

1/2,1

1/2

1/2

1/2

13.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае

процент

160,2

150,7

194,3

180

200

200

200

200

200

200

200

200

14.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае

процент

89,2

83,9

109,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае

процент

51

52,4

65,1

80

100

100

100

100

100

100

100

100

16.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,5

70

70,5

69,3

69,6

71,6

72,6

73

74

74,5

75

76

17.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

15,2

13,8

11,4

15

14,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литр

12,4

11

10,6

10,2

9,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

19.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

41

40

39

38

37

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процент

20,5

20

19,1

18,4

17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21.

Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток

процент

Х

Х

79

80

85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

млн. человек

Х

Х

Х

Х

Х

0,151

0,156

0,16

0,165

0,183

0,214

0,22

1.2.

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

процент

Х

Х

Х

Х

Х

25,1

25,1

25,1

25Д

25,1

25

25

1.3.

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

человек

Х

Х

Х

Х

Х

268

261

277

306

335

364

371

1.4.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края

процент

Х

Х

Х

Х

Х

19

28

38

47

56

65

70

1.5.

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

процент

Х

Х

Х

Х

Х

74,1

78,1

82,6

86,6

90,6

94,6

97

1.6.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

процент

Х

Х

Х

Х

Х

13,3

20

22,2

26,7

28,9

33,3

35

1.7.

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

тысяч посещений в смену

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

4,4

4,4

4,4

4,4

1.8.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты

процент

Х

Х

Х

Х

Х

90

90

90

90

90

90

90

1.9.

Количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

8

12

14

16

18

20

23

1.10.

Число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

1.11.

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения

тысяч штук

Х

Х

Х

Х

Х

*

*

*

*

*

*

1.12.

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения

литр

Х

Х

Х

Х

Х

9,9

9,7

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

1.13.

Обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни

тысяча человек

Х

Х

Х

Х

Х

31,426

31,926

32,426

32,926

33,426

33,926

34,4

1.14.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

72

73,88

75,32

76,76

78,20

79,64

81,08

81,10

81,15

81,20

81,25

81,30

1.15.

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.16.

Заболеваемость корью

случаев на 100 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.17.

Заболеваемость краснухой

случаев на Г00 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.18.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

случаев на 100 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.19.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

случаев на 100 тыс. населения

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1.20.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.21.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.22.

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.23.

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.24.

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.25.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

75,5

76

76,5

77

77,5

78

78,5

79

79,5

80

80,5

81

1.26.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

25,4

25,05

24,7

24,35

24,01

23,67

23,34

23,19

23,04

22,89

22,74

22,59

1.27.

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

29,73

29,23

28,73

27,24

27,76

27,29

26,82

26,59

26,36

26,13

25,9

25,67

1.28.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

94

95

95,5

96

96,5

97

98

98

98

99

99

99

1.29.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)

процент

97

98

98

98

98

98

98

98

98

99

99

99

1.30.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

процент

Х

Х

3

2,5

1,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.31.

Смертность от самоубийств

случаев на 100 тыс. населения

19,9

19,2

18,6

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

1.32.

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

Х

Х

80

84

87

89

90

91

91

92

92,5

93

1.33.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

процент

Х

Х

21

23

25

27

30

31

32

33

34

35

1.34.

Смертность мужчин трудоспособного возраста

случаев на 100 тыс. населения

Х

Х

Х

Х

Х

768

729,7

691,4

658,8

630,6

597,4

597

1.35.

Смертность женщин трудоспособного возраста

случаев на 100 тыс. населения

Х

Х

Х

Х

Х

252,8

249,1

245,4

241,7

236,7

231,8

231

1.36.

Доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции

процент

Х

Х

Х

Х

Х

95

95

95

95

95

95

95

1.37.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

84,8

85

85

85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.38.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

97

97

97

97

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.39.

Охват диспансеризацией взрослого населения

процент

Х

Х

17

18

19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.40.

Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией

тыс. человек

Х

Х

14,5

17,4

20,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.41.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)

процент

25

25

25

25

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.42.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

Х

35,7

Х

Х

32,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.43.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

Х

47,1

Х

Х

42,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.44.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процент

Х

38,9

Х

Х

37,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.45.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

Х

47,1

Х

Х

42,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.46.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процент

Х

69,6

Х

Х

61,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.47.

Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

единиц

Х

Х

6

5,5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.48.

Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)

единиц

Х

Х

5,1

4,8

4,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.49.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания

процент

52

52,7

53,5

54,3

55,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

48,1

52,5

56,9

61,5

66

70,3

75

75

75

75

75

75

2.2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процент

20,5

21

21,5

22

22,5

60

60

60

60

60

60

60

2.3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

61,6

62,20

62,7

63,4

64,1

64,9

65,7

65,9

66

66,2

66,5

66,7

2.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,6

8,77

8,94

9,12

9,3

9,49

9,68

9,77

9,86

9,95

10,04

10,13

2.5.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

9,23

9,42

9,61

9,80

9,99

10,19

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

11,46

11,69

11,92

12,16

12,41

12,65

12,92

13,05

13,18

13,31

13,44

13,57

2.7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,23

9,42

9,61

9,8

9,99

10,19

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

2.8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар

процент

20,97

20,93

20,89

20,85

20,81

20,76

20,72

20,76

20,80

20,84

20,88

20,92

2.9.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

48

50,5

51

51,5

52

51

53,2

54,8

56,4

57,2

60

62

2.10.

Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями

процент

19

19

19

19

19

20,3

20,2

19,5

18,8

18,1

17,3

17

2.11.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

90

90,5

91

91,5

92

92,5

92,8

93

93

93

93

93

2.12.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

4,2





4

4

4

4

4

4

4

4

4

2.13.

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.14.

Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах

процент

Х

Х

5

10

30

50

70

70

70

70

70

70

2.15.

Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет

процент

Х

Х

40

45,7

34,3

28,4

15,5

12

10

10

10

10

2.16.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания

процент

Х

Х

Х

Х

Х

54,8

57,2

58,5

59,8

61,2

63

65

2.17.

Смертность от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс. населения

Х

Х

Х

Х

Х

38,8

37,4

36

34,6

33,1

32,1

31,1

2.18.

Смертности от острого нарушения мозгового кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

Х

Х

Х

Х

Х

78,3

75,4

72,5

69,7

66,8

64,6

62,4

2.19.

Больничная летальность от инфаркта миокарда

процент

Х

Х

Х

Х

Х

11,7

11

10,2

9,5

8,7

8

7,8

2.20.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

процент

Х

Х

Х

Х

Х

18,5

17,8

16,9

16,1

15,1

14

13

2.21.

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

процент

Х

Х

Х

Х

Х

43

46,5

50

53,5

57

60

63

2.22.

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

769

832

894

957

1019

1073

1123

2.23.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

процент

Х

Х

Х

Х

Х

64,1

70,3

76,5

82,7

88,8

95

95

2.24.

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на 100 тыс. населения

292

290

287

287

285

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.25.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

случаев на 100 тыс. населения

147,2

147,2

147,2

147,2

147.2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.26.

Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

процент

Х

Х

10

30

60

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"

3.1.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

тысяч человек

Х

Х

Х

Х

Х

32,3

55,59

75,93

91,3

108,49

113,1

118

3.2.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

процент

Х

Х

Х

Х

Х

33

65

95

100

100

100

100

3.3.

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края

процент

Х

Х

Х

Х

Х

7

22

40

64

97

100

100

3.4.

Количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

2984

3336

3510

3510

3510

3510

3510

3.5.

Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных

процент

Х

Х

Х

Х

Х

24

64

100,

100

100

100

100

3.6.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения

процент

Х

Х

Х

Х

Х

33

65

95

100

100

100

100

3.7.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

процент

Х

Х

Х

Х

Х

22

40

64

97

100

100

100

3.8.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения

процент

55

60

65

75

80

90

100

100

О

О

т*Н

100

100

100

3.9.

Удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади

кВт*ч/кв.м

Х

38,31

37,16

36,05

34,96

56,74

55,04

53,39

51,79

50,23

50,23

50,23

3.10.

Удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади

Гкал/кв.м

Х

0,13

0,126

0,122

0,119

0,161

0,156

0,152

0,147

0,143

0,143

0,143

3.11.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования

процент

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.12.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процент

Х

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.13.

Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.14.

Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ

процент

85

90

95

95,5

96

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.15.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

5

10

15

25

30

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.16

Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

единиц

4

4

5

5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.17.

Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

единиц

3

3

3

3

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.18.

Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня

процент

5,7

28,8

38,5

53,8

67,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.19.

Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь

процент

Х

25

40

60

80

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.20.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь

процент

Х

50

70

80

80

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.21.

Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации

срок предоставления отчетности, не более дней

5

3

3

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.22.

Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации

срок предоставления отчетности, не более дней

10

5

5

3

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.23.

Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности

срок предоставления отчетности, не более дней

45

30

15

12

10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.24.

Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процент

10

25

30

50

65

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.25.

Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ

случай

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.26.

Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края

единиц

5

9

9

9

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.27.

Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места

единиц

25

30

30

35

45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.28.

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

процент

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.29.

Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае

процент

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

45

50

55

60

65

70

70

75

80

80

85

85

4.2.

Охват новорожденных неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

4.3.

Охват новорожденных аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

4.4.

Смертность детей в возрасте 0-1 год

случаев на 1000 родившихся живыми

Х

Х

Х

Х

Х

5,4

5,2

5

4,8

4,6

4,5

4,5

4.5.

Смертность детей в возрасте 0-4 года

случаев на 1000 родившихся живыми

Х

Х

Х

Х

Х

6,5

6,4

6,3

6,1

6

5,9

5,8

4.6.

Смертность детей в возрасте 0-17 лет

случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста

89

86

85

83

81

62

61

60

59

57

55

50

4.7.

Доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае

процент

Х

Х

Х

Х

49

48,5

49

49,5

50

50,5

51

52

4.8.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы

процент

Х

Х

Х

Х

Х

40

50

60

70

80

90

93

4.9.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз

процент

Х

Х

Х

Х

Х

50

60

65

70

80

90

93

4.10.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения

процент

Х

Х

Х

Х

Х

50

60

70

80

85

90

93

4.11.

Доля взятых под наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения

процент

Х

Х

Х

Х

Х

95

95

95

95

95

95

95

4.12.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ

процент

Х

Х

Х

Х

Х

85

85

90

90

90

90

93

4.13.

Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами

процент

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99

99

99

99

99

4.14.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

процент

Х

Х

Х

Х

5

20

95

95

95

95

95

95

4.15.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

процент

Х

Х

Х

Х

5

20

95

95

95

95

95

95

4.16.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3,3

5,5

5,4

5,2

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.17.

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

74

74,5

74,5

75

75,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.18.

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края

0,23

0,22

0,22

0,21

0,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.19.

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

27,1

27,6

27,3

26,5

25,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.20.

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.21.

Доля детей в возрасте 0-17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций в Камчатском крае, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, от общей численности детского населения в Камчатском крае

процент

Х

Х

Х

Х

1,75

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

5.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

13

17

21

26

31

36

36

36

36

36

36

45

5.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

6

9

12

15

17

21

21

21

23

23

23

24

5.3.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов

процент

73

74

75

78

80

82

82

83

83

84

84

85

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек на 100 тыс. взрослого населения

0,85

1,7

4,4

6,1

7

8,5

10

13

15

18

22

25

6.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек на 100 тыс. детского населения

1,6

1,68

1,76

1,84

1,92

2

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

7.1.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

человек на 10 тысяч населения

Х

Х

Х

Х

Х

23

23,5

24,2

24,9

25,8

27,8

27,8

7.2.

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края

человек на 10 тысяч населения

Х

Х

Х

Х

Х

99,7

102,8

105,4

110,6

114,4

120,2

125,6

7.3.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

процент

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

20

39,2

58

76,4

90

7.4.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент

Х

Х

Х

Х

Х

73,2

75

78,1

81,3

86,1

95

95

7.5.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

процент

Х

Х

Х

Х

Х

64,5

65,6

67,6

70,7

85,1

100

100

7.6.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

человек

Х

Х

Х

Х

Х

850

1380

2150

3030

3960

5210

5210

7.7.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования

человек

350

237

339

300

320

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.8.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

человек

10

10

10

10

10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.9.

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования

человек

15

15

15

15

15

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.10.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях

человек

950

860

900

1010

950

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.11.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

человек

4

15

35

60

90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.12.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Камчатского края

процент

97

98

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.13.

Доля аккредитованных специалистов

процент

0

0

0

20

40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.14.

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)

единиц

38,3

39,3

40,4

41,5

41,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.15.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

единиц

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

1/2,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.2.

Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"

9.1.

Увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг

количество

зданий

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

1

1

0

0

9.2.

Ввод новых площадей в медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края края для оказания медицинских услуг

количество

зданий

Х

3

3

5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.3.

Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.4.

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение

процент

Х

1

1,5

2

2,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

территориальной программы обязательного медицинского страхования

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

10.1.

Уровень финансового обеспечения ТП ОМС

процент

Х

Х

100

100

100

100

100

100

О

О

100

100

100

10.2.

Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования

процент

Х

Х

95

96

97

98

98

98

98

98

98

98

10.3.

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС

процент

Х

Х

5

4,9

5,1

6,16

5,78

5,66

5,66

5,66

5,66

5,66

10.4.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС

процент

Х

Х

26,6

26,1

30,2

32,15

33,79

33,29

33,29

33,29

33,29

33,29

10.5.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС

процент

Х

Х

5,8



6,1

10,26

10,05

9,97

9,97

9,97

9,97

9,97

10.6.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС

процент

Х

Х

48,8

45,4

45,9

50,48

49,50

50,22

50,22

50,22

50,22

50,22

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"

11.1.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи

процент

Х

Х

85

85,5

86

86,5

88

89

91

93

94

95

11.2.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)

процент

Х

Х

85

85,5

86

86,5

88

89

91

93

94

95

11.3.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии

процент

Х

Х

75

75,1

75,2

75,5

77

78

79

80

82

85

11.4.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

Х

Х

90

99

100

100

100

100

100

100

100

100

11.5.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи

процент

Х

Х

85

85,5

86

86,5

88

90

92

94

96

98

11.6.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. трудоспособного населения

Х

Х

278,4

272,5

265

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11.7.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. трудоспособного населения

Х

Х

13,8

16,5

16,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11.8.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения

процент

Х

Х

75

75,5

76

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11.9.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда

процент

Х

Х

75

75,5

77

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.26 и 1.27 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Повышение иммунизации населения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.14 - 1.25, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе

1.3.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе

1.4.

Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2018

Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией

Повышение уровня заболеваемости населения

Показатели 1.34 и 1.35 таблицы приложения 1 к Программе

1.5.

Профилактика стоматологических заболеваний у детей

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2018

Снижение стоматологической заболеваемости у детей

Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.6.

№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; формирование системы защиты прав пациентов.

Повышение уровня заболеваемости у населения

Показатели 1.1 - 1.10 таблицы 1 Приложения к Программе

1.7.

РЗ Региональный проект "Старшее поколение"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Снижение смертности у лиц пожилого возраста

Повышение уровня смертности

Показатель 1.36 таблицы приложения 1 к Программе

1.8.

Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

Снижение состояния здоровья населения

Показатели 1.11 - 1.13, 1.34 и 1.35 таблицы к Программе

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях

Повышение смертности населения от социально значимых заболеваний

Показатели 2.1 - 2.8 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Снижение смертности населения от прочих заболеваний;

повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Показатели 2.17 и 2.18 таблицы приложения 1 к Программе

2.3.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Своевременное оказание медицинской помощи населению

Повышение смертности населения

Показатели 2.11 - 2.15 таблицы приложения 1 к Программе

2.4.

№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний

Показатели 2.19 - 2.23 таблицы 1 приложения к Программе

2.5.

№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Повышение смертности населения от онкологических заболеваний

Показатели 2.9, 2.10 и 2.16 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"

3.1.

Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению Камчатского края

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатель 3.13 таблицы приложения 1 к Программе

3.2.

Развитие информатизации в здравоохранении

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.3 - 3.5 таблицы приложения 1 к Программе

3.3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.8 - 3.12 таблицы приложения 1 к Программе

3.4.

№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 3.1, 3.2, 3.6 и 3.7 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Создание трехуровневой системы службы родовспоможения

Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Показатели 4.1 и 4.13 таблицы приложения 1 к Программе

4.2.

Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет

Повышение смертности детей в возрасте 0-17 лет

Показатели 4.2 и 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.3.

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2018

2018

Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики

Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет

Показатели 4.11, 4.12, 4.14 и 4.15 таблицы приложения 1 к Программе

4.4.

№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики

Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет

Показатели 4.4 - 4.15 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

5.1.

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 5.1- 5.3 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Создание эффективной службы паллиативной помощи

Снижение состояния здоровья у населения

Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

6.2.

Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек"

Снижение состояния здоровья у населения

Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

7.1.

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников

Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников

Показатели 7.3 и 7.6 таблицы приложения 1 к Программе

7.2.

Меры социальной поддержки медицинских работников

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края

Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края

Показатели 7.1 и 7.2 таблицы приложения 1 к Программе

7.3.

№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2019

2024

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Камчатского края квалифицированными кадрами

Увеличение дефицита кадров в государственных медицинских организациях Камчатского края

Показатели 7.4 и 7.5 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях

Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях

Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

9.1.

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2025

Повышение доступности оказания медицинской помощи населению

Снижение доступности оказания медицинской помощи населению

Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе

9.2.

Развитие государственно - частного партнерства

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2020

Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения

Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края

Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

А.1.

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Камчатского края

2016

2025

Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению

Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин

Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"

Б.1.

Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2025

Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций

Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин

Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе

Б.2.

Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2018

Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем

Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин

Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе

Б.З.

Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае

Министерство здравоохранения Камчатского края

2017

2018

Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Увеличение показателей смертности населения

Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе

Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

тыс. руб.

п/п

Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия

Код

бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

всего

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,054

1,053

1,052

1,051

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

Всего, в том числе:

195 627 013,494375

10 579 550,40748

11 994 782,44907

12 476 471,65647

12 897 535,83163

14 923 098,87210

за счет средств федерального бюджета

7 916 952,27071

301 680,83306

275 718,45865

173 142,70000

290 313,30100

663 587,37000

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

59 765 946,58304

3 965 908,72442

4 734 816,54042

4 750 870,33647

4 837 376,02063

5 258 223,13210

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

127 944 115,09000

6 311 960,85000

6 984 247,45000

7 552 458,62000

7 769 846,51000

9 001 288,37000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

33 206 788,81232

2 475 814,00000

2 921 173,20000

2 945 768,80000

2 755 517,00000

2 819 732,70000

за счет МБТ ТФОМС Камчатского края

647 454,00000

419 554,00000

0,00000

0,00000

227 900,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

12 781 421,50253

1 645 712,31877

1 899 683,37834

605 147,58966

584 915,45806

744 332,47922

за счет средств федерального бюджета

814

1 462 177,60217

150 860,86417

168 306,50000

152 524,00000

135 749,90000

149 625,17000

за счет средств краевого бюджета

814

7 619 431,48036

397 562,38460

506 228,72834

452 623,58966

449 165,55806

594 707,30922

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

3 699 812,42000

1 097 289,07000

1 225 148,15000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в том числе:

62 143,36781

9 824,86065

13 553,99000

7 009,67029

9 139,31168

3 287,40159

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

51 548,47781

2 589,86065

10 194,10000

7 009,67029

9 139,31168

3 287,40159

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни

Всего, в том числе:

28 839,57133

7 993,20000

12 054,09000

1 464,28133

800,00000

800,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

18 244,68133

758,20000

8 694,20000

1 464,28133

800,00000

800,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

10 594,89000

7 235,00000

3 359,89000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма

Всего, в том числе:

5 767,88943

936,26065

500,00000

499,80000

2 199,87302

199,95576

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 767,88943

936,26065

500,00000

499,80000

2 199,87302

199,95576

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

27 535,90705

895,40000

999,90000

5 045,58896

6 139,43866

2 287,44583

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

27 535,90705

895,40000

999,90000

5 045,58896

6 139,43866

2 287,44583

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Всего, в том числе:

9 960 289,88767

1 477 137,04907

1 717 360,48834

445 613,91937

438 649,54638

590 560,50763

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

6 271 072,35767

387 082,97907

495 572,22834

445 613,91937

438 649,54638

590 560,50763

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

3 689 217,53000

1 090 054,07000

1 221 788,26000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

9 279 270,34567

1 424 812,02707

1 663 348,14834

396 325,11937

386 649,84638

536 324,90763

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 590 052,81567

334 757,95707

441 559,88834

396 325,11937

386 649,84638

536 324,90763

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

3 689 217,53000

1 090 054,07000

1 221 788,26000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего, в том числе:

681 019,54200

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

51 999,70000

54 235,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

681 019,54200

52 325,02200

54 012,34000

49 288,80000

51 999,70000

54 235,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

1 033 135,44705

158 750,40905

168 768,90000

152 524,00000

137 126,60000

150 484,57000

за счет средств федерального бюджета

814

1 022 547,40217

150 860,86417

168 306,50000

152 524,00000

135 749,90000

149 625,17000

за счет средств краевого бюджета

814

10 588,04488

7 889,54488

462,40000

0,00000

1 376,70000

859,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами

Всего, в том числе:

. 59 363,32200

14 815,40000

14 948,00000

10 821,20000

2 753,40000

1 685,97000

за счет средств федерального бюджета

814

56 227,82200

14 378,40000

14 485,60000

10 821,20000

1 376,70000

826,57000

за счет средств краевого бюджета

814

3 135,50000

437,00000

462,40000

0,00000

1 376,70000

859,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников

Всего, в том числе:

966 319,58017

136 482,46417

153 820,90000

141 702,80000

134 373,20000

148 798,60000

за счет средств федерального бюджета

814

966 319,58017

136 482,46417

153 820,90000

141 702,80000

134 373,20000

148 798,60000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

1 696 820,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

431 258,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 265 562,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.1.

Мероприятие №1.1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек

Всего, в том числе:

13 598,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

13 598,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.2.

Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

Всего, в том числе:

1 681 871,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

417 659,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 264 212,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.3.

Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае

Всего, в том числе:

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.

РЗ Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе:

8 372,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

8 372,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.1.

Мероприятие Р3.1. Проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста

Всего, в том числе:

8 372,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

8 372,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.

Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"

Всего, в том числе:

20 660,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

20 660,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.1.

Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Всего, в том числе:

20 660,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

20 660,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего, в том числе:

33 136 706,08787

5 345 381,86940

5 645 137,36027

2 151 652,04650

2 041 496,13681

2 289 786,37730

за счет средств федерального бюджета

814

1 172 855,66004

122 971,01339

38 980,25865

786,40000

745,70000

15 191,90000

за счет средств краевого бюджета

814

25 065 369,41783

1 912 837,11601

2 017 249,83162

2 150 865,64650

2 040 750,43681

2 274 594,47730

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

6 898 481,01000

3 309 573,74000

3 588 907,27000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем

Всего, в том числе:

16 779 781,28777

1 445 015,16134

1 589 337,34101

1 170 077,27652

1 298 942,59423

1 420 871,17301

за счет средств федерального бюджета

814

157 247,41012

84 748,10000

38 980,25865

786,40000

745,70000

14 905,12231

за счет средств краевого бюджета

814

15 821 600,11765

1 012 778,83134

1 096 911,55236

1 169 290,87652

1 298 196,89423

1 405 966,05070

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800 933,76000

347 488,23000

453 445,53000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)

Всего, в том числе:

2 127 287,34494

132 385,42280

139 308,67400

172 805,77402

174 897,27300

185 852,44600

за счет средств федерального бюджета

814

9 919,67600

386,10000

883,90000

786,40000

341,20000

927,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 117 367,66894

131 999,32280

138 424,77400

172 019,37402

174 556,07300

184 925,44600

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи

Всего, в том числе:

2 160 557,94876

130 706,83764

143 869,96487

148 594,36624

166 893,15165

184 144,87092

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 160 557,94876

130 706,83764

143 869,96487

148 594,36624

166 893,15165

184 144,87092

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.3.

Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе

Всего, в том числе:

6 731 480,19718

537 253,28302.

549 296,71527

504 232,54125

512 622,57476.

543 400,60004

за счет средств федерального бюджета

814

126 871,09736

84 362,00000

38 096,35865

0,00000

404,50000

983,16764

за счет средств краевого бюджета

814

6 604 609,09982

452 891,28302

511 200,35662

504 232,54125

512 218,07476

542 417,43240

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.4.

Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях

Всего, в том числе:

3 958 802,04819

222 549,60108

237 507,65080

262 683,05620

294 284,36465

349 094,59754

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 958 802,04819

222 549,60108

237 507,65080

262 683,05620

294 284,36465

349 094,59754

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5.

Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях

Всего, в том числе:

1 338 851,58263

396 726,59985

491 193,80607

51 189,74381

117 796,79317

117 551,24671

за счет средств федерального бюджета

20 456,63676

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 994,95467

за счет средств краевого бюджета

814

517 461,18587

49 238,36985

37 748,27607

51 189,74381

117 796,79317

104 556,29204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800 933,76000

347 488,23000

453 445,53000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.6.

Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем

Всего, в том числе:

462 802,16607

25 393,41695

28 160,53000

30 571,79500

32 448,43700

40 827,41180

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

462 802,16607

25 393,41695

28 160,53000

30 571,79500

32 448,43700

40 827,41180

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

10 920 181,50995

2 961 981,95053

3 204 436,80582

497 828,04827

476 162,91827

552 274,48486

за счет средств федерального бюджета

8 063,03653

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

286,77769

за счет средств краевого бюджета

814

5 714 822,00342

477 701,99053

491 420,29582

497 828,04827

476 162,91827

551 987,70717

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

5 197 296,47000

2 484 279,96000

2 713 016,51000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

10 224 699,28468

2 924 917,19359

3 159 944,70582

441 179,47994

426 606,81827

490 642,08486

за счет средств федерального бюджета

8 063,03653

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

286,77769

за счет средств краевого бюджета

814

5 019 339,77815

440 637,23359

446 928,19582

441 179,47994

426 606,81827

490 355,30717

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

5 197 296,47000

2 484 279,96000

2 713 016,51000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

695 482,22527

37 064,75694

44 492,10000

56 648,56833

49 556,10000

61 632,40000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

695 482,22527

37 064,75694

44 492,10000

56 648,56833

49 556,10000

61 632,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Всего, в том числе:

4 135 020,99015

938 384,75753

851 363,21344

483 746,72171

266 390,62431

316 640,71943

за счет средств федерального бюджета

814

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 196 547,29676

422 356,29414

428 917,98344

483 746,72171

266 390,62431

316 640,71943

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

900 250,78000

477 805,55000

422 445,23000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2,3.1.

Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

2 691 251,78120

696 673,76049

623 182,86593

207 564,29691

204 474,72383

239 254,81631

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 791 001,00120

218 868,21049

200 737,63593

207 564,29691

204 474,72383

239 254,81631

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

900 250,78000

477 805,55000

422 445,23000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.2.

Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию

Всего, в том числе:

542 765,36019

150 030,63388

174 237,37151

218 497,35480

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

542 765,36019

150 030,63388

174 237,37151

218 497,35480

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.3.

Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови

Всего, в том числе:

862 780,93537

53 457,44977

53 942,97600

57 685,07000

61 915,90048

77 385,90312

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

862 780,93537

53 457,44977

53 942,97600

57 685,07000

61 915,90048

77 385,90312

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000.

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.4.

Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Всего, в том числе:

399 726,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

319 726,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

80 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.1.

Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Всего, в том числе:

399 726,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

319 726,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

80 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Всего, в том числе:

901 996,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

649 596,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

252 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.1.

Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи

Всего, в том числе:

114 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

114 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.2.

Мероприятие 2.5.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

Всего, в том числе:

787 596,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

649 596,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

138 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"

Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:

7 443 279,48830

314 699,18486

320 751,89947

328 102,14197

811 107,11613

689 355,75271

за счет средств федерального бюджета

814

423 978,02800

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

30 141,10000

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

814

5 811 325,19030

310 644,48486

316 997,79947

324 452,94197

587 569,12613

416 403,52271

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

1 207 976,27000

0,00000

0,00000

0,00000

220 857,39000

242 811,13000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Всего, в том числе:

5 895 936,69620

228 981,95511

236 904,35540

237 272,99384

703 298,29799

528 619,92387

за счет средств федерального бюджета

814

40 758,02800

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

3 141,10000

за счет средств краевого бюджета

814

4 647 202,39820

224 927,25511

233 150,25540

233 623,79384

479 760,30799

282 667,69387

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

1 207 976,27000

0,00000

0,00000

0,00000

220 857,39000

242 811,13000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций

Всего, в том числе:

4 311 775,08014

115 117,26500

109 085,85000

120 843,45320

586 057,75923

405 221,58172

за счет средств федерального бюджета

814

40 758,02800

4 054,70000

3 754,10000

3 649,20000

2 680,60000

3 141,10000

за счет средств краевого бюджета

814

3 063 040,78214

111 062,56500

105 331,75000

117 194,25320

362 519,76923

159 269,35172

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

1 207 976,27000

0,00000

0,00000

0,00000

220 857,39000

242 811,13000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы

Всего, в том числе:

1 350 178,20175

85 611,39950

107 452,60300

100 197,17044

101 602,43876

105 558,59385

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 350 178,20175

85 611,39950

107 452,60300

100 197,17044

101 602,43876

105 558,59385

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.3.

Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе:

233 983,41431

28 253,29061

20 365,90240

16 232,37020

15 638,10000

17 839,74830

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

233 983,41431

28 253,29061

20 365,90240

16 232,37020

15 638,10000

17 839,74830

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении

Всего, в том числе:

835 426,01506

85 717,22975

70 557,54407

79 982,43666

89 918,61404

146 505,72707

за счет средств федерального бюджета

27 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27 000,00000

за счет средств краевого бюджета

814

808 426,01506

85 717,22975

70 557,54407

79 982,43666

89 918,61404

119 505,72707

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.1.

Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли

Всего, в том числе:

673 647,86393

28 377,22975

63 992,86334

72 223,39400

86 145,16527

100 190,25517

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

673 647,76393

28 377,22975

63 992,86334

72 223,39400

86 145,16527

100 190,25517

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000.

0,00000

0,00000

0,00000.

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.2.

Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

161 778,15113

57 340,00000

6 564,68073

7 759,04266

3 773,44877

46 315,47190

за счет средств федерального бюджета

27 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27 000,00000

за счет средств краевого бюджета

814

134 778,15113

57 340,00000

6 564,68073

7 759,04266

3 773,44877

19 315,47190

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

143 896,75734

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

17 890,20410

14 230,10177

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

143 896,75734

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

17 890,20410

14 230,10177

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.1.

Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2.

Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий

Всего, в том числе:

143 896,75734

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

17 890,20410

14 230,10177

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

143 896,75734

0,00000

13 290,00000

10 846,71147

17 890,20410

14 230,10177

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Всего, в том числе:

568 020,01970

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

356 220,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

211 800,01970

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1.

Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений

Всего, в том числе:

568 020,01970

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

356 220,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

211 800,01970

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

6 916 345,89254

2 121 741,30749

2 358 708,64861.

239 922,20882

220 605,77195

268 624,00206

за счет средств федерального бюджета

814

104 811,30000

2 991,40000

0,00000

0,00000

0,00000

48 887,10000

за счет средств краевого бюджета

814

2 773 164,78254

223 447,50749

215 641,23861

239 922,20882

220 605,77195

219 736,90206

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

4 038 369,81000

1 895 302,40000

2 143 067,41000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Всего, в том числе:

1 478 743,93870

608 244,83303

718 037,73406

48 927,57834

14 385,71947

16 597,86180

за счет средств федерального бюджета

814

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

232 242,29870

34 806,17303

44 974,75406

48 927,57834

14 385,71947

16 597,86180

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

1 244 876,74000

571 813,76000

673 062,98000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей

Всего, в том числе:

1 473 516,94370

606 244,83303

715 019,73406

48 718,58334

14 385,71947

16 597,86180

за счет средств федерального бюджета

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

227 015,30370

32 806,17303

41 956,75406

48 718,58334

14 385,71947

16 597,86180

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

1 244 876,74000

571 813,76000

673 062,98000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2. Экстра-корпоральное оплодотворение

Всего, в том числе:

5 226,99500

2 000,00000

3 018,00000

208,99500

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 226,99500

2 000,00000

3 018,00000

208,99500

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

5 178 789,89826

1 513 496,47446

1 640 670,91455

190 994,63048

206 220,05248

213 300,82469

за счет средств федерального бюджета

814

25 101,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

23 735,00000

за счет средств краевого бюджета

814.

2 360 195,32826

188 641,33446

170 666,48455

190 994,63048

206 220,05248

189 565,82469

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 793 493,07000

1 323 488,64000

1 470 004,43000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Всего, в том числе:

6 809,53548

2 269,73548

1 445,80000

1 547,00000

1 547,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

1 366,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 443,03548

903,23548

1 445,80000

1 547,00000

1 547,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

5 171 980,36278

1 511 226,73898

1 639 225,11455

189 447,63048

204 673,05248

213 300,82469

за счет средств федерального бюджета

23 735,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

23 735,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 354 752,29278

187 738,09898

169 220,68455

189 447,63048

204 673,05248

189 565,82469

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 793 493,07000

1 323 488,64000

1 470 004,43000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края

Всего, в том числе:

39 174,36557

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

38 725,31557

за счет средств федерального бюджета

814

25 152,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 152,10000

за счет средств краевого бюджета

814

14 022,26557

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 573,21557

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.1.

Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в Камчатском крае медицинскими изделиями

Всего, в том числе:

39 174,36557

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

38 725,31557

за счет средств федерального бюджета

25 152,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 152,10000

за счет средств краевого бюджета

814

14 022,26557

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 573,21557

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Всего, в том числе:

219 637,69001

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

52 932,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

166 704,89001

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.1.

Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций

Всего, в том числе:

217 237,69001

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

52 932,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

164 304,89001

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.2.

Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций

Всего, в том числе:

2 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

2 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.3.

Мероприятие №4.3. Обучение специалистов

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего, в том числе:

186 736,69600

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 403,00000

12 935,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

186 736,69600

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

И 403,00000

12 935,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего, в том числе:

186 736,69600

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 403,00000

12 935,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

186 736,69600

7 262,40000

23 375,40000

10 846,20000

11 403,00000

12 935,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.1.

Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения

Всего, в том числе:

123 065,51680

7 262,40000

21 727,66000

8 179,50000

8 505,00000

8 588,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

123 065,51680

7 262,40000

21 727,66000

8 179,50000

8 505,00000

8 588,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.2.

Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения

Всего, в том числе:

63 671,17920

0,00000

1 647,74000

2 666,70000

2 898,00000

4 347,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

63 671,17920

0,00000

1 647,74000

2 666,70000

2 898,00000

4 347,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

1 696 403,16442

94 257,31996.

106 158,96099

111 760,01777

121 315,13000.

153 212,78970

за счет средств федерального бюджета

42 073,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 587,80000

за счет средств краевого бюджета

814, 812

1 654 329,96442

94 257,31996

106 158,96099

111 760,01777

121 315,13000

141 624,98970

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

1 682 100,52742

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

121 315,13000

153 212,78970

за счет средств федерального бюджета

42 073,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 587,80000

за счет средств краевого бюджета

814,812

1 640 027,32742

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

121 315,13000

141 624,98970

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.1.

Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи

Всего, в том числе:

1 647 710,63542

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

121 315,13000

153 212,78970

за счет средств федерального бюджета

11 587,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 587,80000

за счет средств краевого бюджета

814

1 636 122,83542

92 857,31996

94 158,96099

110 857,38077

121 315,13000

141 624,98970

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.2.

Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания

Всего, в том числе:

33 004,89200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

29 169,65130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

3 835,24070

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.3.

Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому

Всего, в том числе:

1 385,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 315,74870

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

69,25130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем

Всего, в том числе:

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.1.

Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек

Всего, в том числе:

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

14 302,63700

1 400,00000

12 000,00000

902,63700

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего, в том числе:

4 116 688,81972

271 983,63210

300 593,20812

400 546,23690

369 607,67510

369 691,77534

за счет средств федерального бюджета

45 888,13000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 888,13000

за счет средств краевого бюджета

814, 822

4 028 580,18972

266 483,63210

293 593,20812

386 746,23690

355 487,17510

358 803,64534

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

42 220,50000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

14 120,50000

1 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Всего, в том числе:

1 878 769,00974

121 563,15438

129 336,01233

141 464,60000

144 777,52518

152 735,81009

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 876 648,50974

121 563,15438

129 336,01233

141 464,60000

144 457,02518

151 735,81009

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

2 120,50000

0,00000

0,00000

0,00000

320,50000

1 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров

Всего, в том числе:

1 858 652,36047

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

140 076,06967

147 415,81009

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 856 531,86047

120 361,15238

128 584,51233

137 427,60000

139 755,56967

146 415,81009

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

2 120,50000

0,00000

0,00000

0,00000

320,50000

1 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.2.

Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов

Всего, в том числе:

10 702,02000

0,00000

0,00000

2 877,00000

3 825,02000

4 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

10 702,02000

0,00000

0,00000

2 877,00000

3 825,02000

4 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.3.

Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников

Всего, в том числе:

9 414,62927

1 202,00200

751,50000

1 160,00000

876,43551

1 320,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

9 414,62927

1 202,00200

751,50000

1 160,00000

876,43551

1 320,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников

Всего, в том числе:

1 786 386,30998

150 420,47772

171 257,19579

259 081,63690

224 830,14992

216 955,96525

за счет средств федерального бюджета

9 888,13000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 888,13000

за счет средств краевого бюджета

814

1 736 398,17998

144 920,47772

164 257,19579

245 281,63690

211 030,14992

207 067,83525

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

40 100,00000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

13 800,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров

Всего, в том числе:

1 229 114,83953

96 098,54372

91 481,72579

90 636,48679

92 340,60012

94 716,59871

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1 229 114,83953

96 098,54372

91 481,72579

90 636,48679

92 340,60012

94 716,59871

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников

Всего, в том числе:

557 271,47045

54 321,93400

79 775,47000

168 445,15011

132 489,54980

122 239,36654

за счет средств федерального бюджета

9 888,13000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 888,13000

за счет средств краевого бюджета

814

507 283,34045

48 821,93400

72 775,47000

154 645,15011

118 689,54980

112 351,23654

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

814

40 100,00000

5 500,00000

7 000,00000

13 800,00000

13 800,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Всего, в том числе:

451 533,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

36 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 822

415 533,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.1.

Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего, в том числе:

446 533,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

36 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814, 822

410 533,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.2.

Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000.

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего, в том числе:

9 816 933,12483

471 053,76260

616 617,54573

708 340,41335

751 660,65008

810 239,75307

за счет средств федерального бюджета

814

154 600,47950

20 802,85550

64 677,60000

16 183,10000

4 816,70000

5 418,70000

за счет средств краевого бюджета

814

9 662 332,64533

450 250,90710

551 939,94573

692 157,31335

746 843,95008

804 821,05307

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

9 816 933,12483

471 053,76260

616 617,54573

708 340,41335

751 660,65008

810 239,75307

за счет средств федерального бюджета

814

154 600,47950

20 802,85550

64 677,60000

16 183,10000

4 816,70000

5 418,70000

за счет средств краевого бюджета

814

9 662 332,64533

450 250,90710

551 939,94573

692 157,31335

746 843,95008

804 821,05307

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.1.

Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников

Всего, в том числе:

8 537 729,03539

419 422,10810

529 416,05073

599 626,86029

657 881,46871

698 898,76876

за счет средств федерального бюджета

814

44 224,60000

0,00000

44 224,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

8 493 504,43539

419 422,10810

485 191,45073

599 626,86029

657 881,46871

698 898,76876

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.2.

Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов

Всего, в том числе:

1 279 204,08944

51 631,65450

87 201,49500

108 713,55306

93 779,18137

111 340,98431

за счет средств федерального бюджета

814

110 375,87950

20 802,85550

20 453,00000

16 183,10000

4 816,70000

5 418,70000

за счет средств краевого бюджета

814

1 168 828,20994

30 828,79900

66 748,49500

92 530,45306

88 962,48137

105 922,28431

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

Всего, в том числе:

6 310 151,43539

307 458,61230

723 756,04754

381 496,18150

146 456,88905

408 490,46500

за счет средств федерального бюджета

4 233 262,37000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

261 862,37000

за счет средств краевого бюджета

812,814

2 052 468,80539

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

146 456,88905

146 628,09500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

6 285 731,17539

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

146 456,88905

408 490,46500

за счет средств федерального бюджета

4 233 262,37000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

261 862,37000

за счет средств краевого бюджета

812,814

2 052 468,80539

303 162,97230

703 631,42754

381 496,18150

146 456,88905

146 628,09500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.1.

Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

926 299,52476

276 357,97230

291 456,04140

125 905,83501

66 850,43605

3 736,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812, 814

926 299,52476

276 357,97230

291 456,04140

125 905,83501

66 850,43605

3 736,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.2.

Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи

Всего, в том числе:

5 359 431,65063

26 805,00000

412 175,38614

255 590,34649

79 606,45300

404 754,46500

за счет средств федерального бюджета

4 233 262,37000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

261 862,37000

за счет средств краевого бюджета

812,814

1 126 169,28063

26 805,00000

412 175,38614

255 590,34649

79 606,45300

142 892,09500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства

Всего, в том числе:

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.1.

Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения

Всего, в том числе:

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

24 420,26000

4 295,64000

20 124,62000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

Всего, в том числе:

112 032 834,82000

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 534 868,62000

8 757 477,24000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:

395

112 032 834,82000

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 534 868,62000

8 757 477,24000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

13 688 530,09300

0,00000

0,00000

2 945 768,80000

2 755 517,00000

2 819 732,70000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.

Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

112 032 834,82000

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 534 868,62000

8 757 477,24000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:

395

112 032 834,82000

0,00000

0,00000

7 538 658,62000

7 534 868,62000

8 757 477,24000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

14 504 732,30000

0,00000

0,00000

2 945 768,80000

2 755 517,00000

2 819 732,70000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.1.

Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае

Всего, в том числе:

111 368 192,19000

0,00000

0,00000

7 124 804,40000

7 290 080,21000

8 755 777,24000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

111 368 192,19000

0,00000

0,00000

7 124 804,40000

7 290 080,21000

8 755 777,24000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.2.

Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)

Всего, в том числе:

618 249,43000

0,00000

0,00000

377 534,12000

234 715,31000

1 700,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

618 249,43000

0,00000

0,00000

377 534,12000

234 715,31000

1 700,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.3.

Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

46 393,20000

0,00000

0,00000

36 320,10000

10 073,10000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

395

46 393,20000

0,00000

0,00000

36 320,10000

10 073,10000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

1 189 512,91215

0,00000

0,00000

0,00000

304 099,38445

418 952,63770

за счет средств федерального бюджета

814

277 305,50100

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

130 985,10000

за счет средств краевого бюджета

814

912 207,41115

0,00000

0,00000

0,00000

157 778,98345

287 967,53770

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.1.

Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае

Всего, в том числе:

593 919,78354

0,00000

0,00000

0,00000

64 393,41354

63 065,48000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

593 919,78354

0,00000

0,00000

0,00000

64 393,41354

63 065,48000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.1.1.

Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи

Всего, в том числе:

593 919,78354

0,00000

0,00000

0,00000

64 393,41354

60 837,8000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

593 919,78354

0,00000

0,00000

0,00000

64 393,41354

63 065,48000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.2.

Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации

Всего, в том числе:

595 593,12861

0,00000

0,00000

0,00000

239 705,97091

227 129,73770

за счет средств федерального бюджета

814

277 305,50100

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

130 985,10000

за счет средств краевого бюджета

814

318 287,62761

0,00000

0,00000

0,00000

93 385,56991

224 902,05770

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.2.1.

Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

595 593,12861

0,00000

0,00000

0,00000

239 705,97091

355 887,15770

за счет средств федерального бюджета

814

277 305,50100

0,00000

0,00000

0,00000

146 320,40100

130 985,10000

за счет средств краевого бюджета

814

318 287,62761

0,00000

0,00000

0,00000

93 385,56991

224 902,05770

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.3.

Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.3.1.

Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Продолжение таблицы

№п/п

Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия

Объем средств на реализацию Программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

Всего, в том числе:

18 429 084,32513

20 146 339,93707

18 023 672,41000

18 572 086,94720

18 885 232,54920

19 452 198,12920

19 246 960,42920

за счет средств федерального бюджета

1 957 063,20000

3 227 921,30000

419 920,00000

266 746,08800

132 536,04000

157 686,94000

50 636,04000

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

5 421 711,92513

5 164 304,13707

5 080 299,31000

5 280 949,63920

5 207 329,63920

5 207 329,63920

4 856 827,53920

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

11 050 309,20000

11 754 114,50000

12 523 453,10000

13 024 391,22000

13 545 366,87000

14 087 181,55000

14 339 496,85000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

2 535 049,76100

2 632 461,83200

2 736 680,52700

2 846 147,74808

2 846 147,74808

2 846 147,74808

2 846 147,74808

за счет МБТ ТФОМС Камчатского края

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

1 010 559,57800

1 123 709,03300

1 220 111,20300

1 101 968,78712

1 110 723,96912

1 122 231,80912

612 325,89912

за счет средств федерального бюджета

182 931,60000

179 714,10000

190 595,10000

39 700,12800

37 390,08000

37 390,08000

37 390,08000

за счет средств краевого бюджета

762 749,06800

761 020,26300

763 525,00300

785 637,91912

785 637,91912

785 637,91912

574 935,81912

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

64 878,91000

182 974,67000

265 991,10000

276 630,74000

287 695,97000

299 203,81000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в том числе:

2 699,46000

2 699,46000

2 699,46000

2 807,43840

2 807,43840

2 807,43840

2 807,43840

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 699,46000

2 699,46000

2 699,46000

2 807,43840

2 807,43840

2 807,43840

2 807,43840

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни

Всего, в том числе;

800,00000

800,00000

800,00000

832,00000

832,00000

832,00000

832,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

800,00000

800,00000

800,00000

832,00000

832,00000

832,00000

832,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма

Всего, в том числе:

200,00000

200,00000

200,00000

208,00000

208,00000

208,00000

208,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

200,00000

200,00000

200,00000

208,00000

208,00000

208,00000

208,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

1 699,46000

1 699,46000

1 699,46000

1 767,43840

1 767,43840

1 767,43840

1 767,43840

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 699,46000

1 699,46000

1 699,46000

1 767,43840

1 767,43840

1 767,43840

1 767,43840

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Всего, в том числе:

609 756,41800

727 353,37300

812 744,54300

845 259,12072

856 184,35072

867 542,19072

572 128,38072

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

544 877,50800

544 378,70300

546 753,44300

568 628,38072

568 488,38072

568 338,38072

572 128,38072

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

64 878,91000

182 974,67000

265 991,10000

276 630,74000

287 695,97000

299 203,81000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

554 756,41800

670 153,37300

753 256,54300

783 391,60072

794 316,83072

805 674,67072

510 260,86072

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

489 877,50800

487 178,70300

487 265,44300

506 760,86072

506 620,86072

506 470,86072

510 260,86072

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

64 878,91000

182 974,67000

265 991,10000

276 630,74000

287 695,97000

299 203,81000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего, в том числе:

55 000,00000

57 200,00000

59 488,00000

61 867,52000

61 867,52000

61 867,52000

61 867,52000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

55 000,00000

57 200,00000

59 488,00000

61 867,52000

61 867,52000

61 867,52000

61 867,52000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

37 264,20000

38 173,20000

38 173,20000

39 700,12800

37 390,08000

37 390,08000

37 390,08000

за счет средств федерального бюджета

37 264,20000

38 173,20000

38 173,20000

39 700,12800

37 390,08000

37 390,08000

37 390,08000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами

Всего, в том числе:

2 970,60000

2 970,60000

2 970,60000

3 089,42400

779,37600

779,37600

779,37600

за счет средств федерального бюджета

2 970,60000

2 970,60000

2 970,60000

3 089,42400

779,37600

779,37600

779,37600

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников

Всего, в том числе:

34 293,60000

35 202,60000

35 202,60000

36 610,70400

36 610,70400

36 610,70400

36 610,70400

за счет средств федерального бюджета

34 293,60000

35 202,60000

35 202,60000

36 610,70400

36 610,70400

36 610,70400

36 610,70400

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Всего, в том числе:

357 403,20000

345 894,40000

361 416,80000

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

145 351,10000

135 192,30000

150 714,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

212 052,10000

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.1.

Мероприятие №1.1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

13 598,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

13 598,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.2.

Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

Всего, в том числе:

356 053,20000

345 894,40000

347 818,00000

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

145 351,10000

135 192,30000

137 115,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

210 702,10000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.3.

Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае

Всего, в том числе:

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.

Р3 Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе:

316,30000

6 348,60000

1 707,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

316,30000

6 348,60000

1 707,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.1.

Мероприятие Р3.1. Проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста

Всего, в том числе:

316,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

316,30000

6 348,60000

1 707,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.

Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"

Всего, в том числе:

3 120,00000

3 240,00000

3 370,00000

3 500,00000

3 640,00000

3 790,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 120,00000

3 240,00000

3 370,00000

3 500,00000

3 640,00000

3 790,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.1.

Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Всего, в том числе:

3 120,00000

3 240,00000

3 370,00000

3 500,00000

3 640,00000

3 790,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 120,00000

3 240,00000

3 370,00000

3 500,00000

3 640,00000

3 790,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего, в том числе:

2 253 481,80650

2 352 586,81093

2 201 515,37600

2 381 734,35104

2 182 604,35104

2 207 755,25104

2 083 574,35104

за счет средств федерального бюджета

190 980,70000

301 835,80000

145 550,30000

191 770,67200

67 640,67200

92 791,57200

3 610,67200

за счет средств краевого бюджета

2 062 501,10650

2 050 751,01093

2 055 965,07600

2 189 963,67904

2 114 963,67904

2 114 963,67904

2 079 963,67904

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем

Всего, в том числе:

1 390 840,62550

1 371 101,27600

1 374 727,87600

1 429 716,99104

1 429 716,99104

1 429 716,99104

1 429 716,99104

за счет средств федерального бюджета

2 385,73033

2 385,73033

2 385,73033

2 481,15954

2 481,15954

2 481,15954

2 481,15954

за счет средств краевого бюджета

1 388 454,89517

1 368 715,54567

1 372 342,14567

1 427 235,83150

1 427 235,83150

1 427 235,83150

1 427 235,83150

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)

Всего, в том числе:

203 831,03900

181 319,28300

181 567,33200

188 830,02528

188 830,02528

188 830,02528

188 830,02528

за счет средств федерального бюджета

921,10000

921,10000

921,10000

957,94400

957,94400

957,94400

957,94400

за счет средств краевого бюджета

202 909,93900

180 398,18300

180 646,23200

187 872,08128

187 872,08128

187 872,08128

187 872,08128

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи

Всего, в том числе:

193 070,18400

193 414,10400

193 772,18400

201 523,07136

201 523,07136

201 523,07136

201 523,07136

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

193 070,18400

193 414,10400

193 772,18400

201 523,07136

201 523,07136

201 523,07136

201 523,07136

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.3.

Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе

Всего, в том числе:

567 779,73000

569 273,78300

571 244,37400

594 094,14896

594 094,14896

594 094,14896

594 094,14896

за счет средств федерального бюджета

422,49596

422,49596

422,49596

439,39580

439,39580

439,39580

439,39580

за счет средств краевого бюджета

567 357,23404

568 851,28704

570 821,87804

593 654,75316

593 654,75316

593 654,75316

593 654,75316

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.4.

Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях

Всего, в том числе:

360 774,91400

361 601,94700

362 462,38700

376 960,88248

376 960,88248

376 960,88248

376 960,88248

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

360 774,91400

361 601,94700

362 462,38700

376 960,88248

376 960,88248

376 960,88248

376 960,88248

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5.

Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях

Всего, в том числе:

22 921,94150

22 910,79200

22 976,87200

23 895,94688

23 895,94688

23 895,94688

23 895,94688

за счет средств федерального бюджета

1 042,13437

1 042,13437

1 042,13437

1 083,81974

1 083,81974

1 083,81974

1 083,81974

за счет средств краевого бюджета

21 879,80713

21 868,65763

21 934,73763

22 812,12714

22 812,12714

22 812,12714

22 812,12714

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.6.

Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем

Всего, в том числе:

42 462,81700

42 581,36700

42 704,72700

44 412,91608

44 412,91608

44 412,91608

44 412,91608

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

42 462,81700

42 581,36700

42 704,72700

44 412,91608

44 412,91608

44 412,91608

44 412,91608

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

459 342,40100

446 498,71200

449 933,37000

467 930,70480

467 930,70480

467 930,70480

467 930,70480

за счет средств федерального бюджета

1 086,06967

1 086,06967

1 086,06967

1 129,51246

1 129,51246

1 129,51246

1 129,51246

за счет средств краевого бюджета

458 256,33133

445 412,64233

448 847,30033

466 801,19234

466 801,19234

466 801,19234

466 801,19234

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

400 808,70100

385 623,71200

386 623,37000

402 088,30480

402 088,30480

402 088,30480

402 088,30480

за счет средств федерального бюджета

1 086,06967

1 086,06967

1 086,06967

1 129,51246

1 129,51246

1 129,51246

1 129,51246

за счет средств краевого бюджета

399 722,63133

384 537,64233

385 537,30033

400 958,79234

400 958,79234

400 958,79234

400 958,79234

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

58 533,70000

60 875,00000

63 310,00000

65 842,40000

65 842,40000

65 842,40000

65 842,40000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

58 533,70000

60 875,00000

63 310,00000

65 842,40000

65 842,40000

65 842,40000

65 842,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Всего, в том числе:

179 789,88000

176 222,82293

178 775,63000

185 926,65520

185 926,65520

185 926,65520

185 926,65520

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

179 789,88000

176 222,82293

178 775,63000

185 926,65520

185 926,65520

185 926,65520

185 926,65520

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.1.

Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

102 041,98000

98 325,92293

100 723,53000

104 752,47120

104 752,47120

104 752,47120

104 752,47120

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

102 041,98000

98 325,92293

100 723,53000

104 752,47120

104 752,47120

104 752,47120

104 752,47120

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.2.

Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.3.

Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови

Всего, в том числе:

77 747,90000

77 896,90000

78 052,10000

81 174,18400

81 174,18400

81 174,18400

81 174,18400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

77 747,90000

77 896,90000

78 052,10000

81 174,18400

81 174,18400

81 174,18400

81 174,18400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.4.

Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Всего, в том числе:

49 412,00000

56 362,50000

63 880,60000

90 660,00000

57 130,00000

82 280,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

49 412,00000

56 362,50000

43 880,60000

70 660,00000

37 130,00000

62 280,90000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

20 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.1.

Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

Всего, в том числе:

49 412,00000

56 362,50000

63 880,60000

90 660,00000

57 130,00000

82 280,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

49 412,00000

56 362,50000

43 880,60000

70 660,00000

37 130,00000

62 280,90000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

20 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Всего, в том числе:

174 096,90000

302 401,50000

134 197,90000

207 500,00000

41 900,00000

41 900,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

138 096,90000

242 001,50000

98 197,90000

117 500,00000

26 900,00000

26 900,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

36 000,00000

60 400,00000

36 000,00000

90 000,00000

15 000,00000

15 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.1.

Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи

Всего, в том числе:

0,00000

24 400,00000

0,00000

90 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000'

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

24 400,00000

0,00000

90 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.2.

Мероприятие №3.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

Всего, в том числе:

174 096,90000

278 001,50000

134 197,90000

117 500,00000

41 900,00000

41 900,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

138 096,90000

242 001,50000

98 197,90000

117 500,00000

26 900,00000

26 900,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

36 000,00000

36 000,00000

36 000,00000

0,00000

15 000,00000

15 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"

Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:

890 031,51062

812 388,57414

669 760,36000

665 842,04960

660 934,05960

664 555,34960

615 751,48960

за счет средств федерального бюджета

58 609,00000

190 354,20000

55 623,80000

29 072,83200

21 302,83200

21 302,83200

3 432,83200

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)

626 008,21062

536 498,59414

530 434,44000

549 719,01760

549 099,01760

549 099,01760

514 399,01760

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

205 414,30000

85 535,78000

83 702,12000

87 050,20000

90 532,21000

94 153,50000

97 919,64000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Основное мероприятие 3,1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения

Всего, в том числе:

677 618,59799

530 330,45000

529 351,82000

550 525,88800

554 007,89800

557 629,18800

561 395,32800

за счет средств федерального бюджета

3 195,00000

3 251,20000

3 300,80000

3 432,83200

3 432,83200

3 432,83200

3 432,83200

за счет средств краевого бюджета

469 009,29799

441 543,47000

442 348,90000

460 042,85600

460 042,85600

460 042,85600

460 042,85600

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

205 414,30000

85 535,78000

83 702,12000

87 050,20000

90 532,21000

94 153,50000

97 919,64000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций

Всего, в том числе:

543 474,06999

391 398,98000

391 302,59500

406 954,69400

410 436,70400

414 057,99400

417 824,13400

за счет средств федерального бюджета

3 195,00000

3 251,20000

3 300,80000

3 432,83200

3 432,83200

3 432,83200

3 432,83200

за счет средств краевого бюджета

334 864,76999

302 612,00000

304 299,67500

316 471,66200

316 471,66200

316 471,66200

316 471,66200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

205 414,30000

85 535,78000

83 702,12000

87 050,20000

90 532,21000

94 153,50000

97 919,64000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы

Всего, в том числе:

115 305,97800

120 026,14000

119 074,39500

123 837,37080

123 837,37080

123 837,37080

123 837,37080

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

115 305,97800

120 026,14000

119 074,39500

123 837,37080

123 837,37080

123 837,37080

123 837,37080

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.3.

Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе:

18 838,55000

18 905,33000

18 974,83000

19 733,82320

19 733,82320

19 733,82320

19 733,82320

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

18 838,55000

18 905,33000

18 974,83000

19 733,82320

19 733,82320

19 733,82320

19 733,82320

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении

Всего, в том числе:

102 584,24000

43 360,03707

42 015,54000

43 696,16160

43 696,16160

43 696,16160

43 696,16160

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

102 584,24000

43 360,03707

42 015,54000

43 696,16160

43 696,16160

43 696,16160

43 696,16160

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.1.

Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли

Всего, в том числе:

67 184,24000

41 469,33000

41 485,54000

43 144,96160

43 144,96160

43 144,96160

43 144,96160

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

67 184,24000

41 469,33000

41 485,54000

43 144,96160

43 144,96160

43 144,96160

43 144,96160

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.2.

Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

35 400,00000

1 890,70707

530,00000

551,20000

551,20000

551,20000

551,20000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

35 400,00000

1 890,70707

530,00000

551,20000

551,20000

551,20000

551,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

19 014,66000

15 735,08000

10 250,00000

10 660,00000

10 660,00000

10 660,00000

10 660,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

19 014,66000

15 735,08000

10 250,00000

10 660,00000

10 660,00000

10 660,00000

10 660,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.1.

Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2.

Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий

Всего, в том числе:

19 014,66000

15 735,08000

10 250,00000

10 660,00000

10 660,00000

10 660,00000

10 660,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

19 014,66000

15 735,08000

10 250,00000

10 660,00000

10 660,00000

10 660,00000

10 660,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Всего, в том числе:

90 814,01263

222 963,00707

88 143,00000

60 960,00000

52 570,00000

52 570,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

55 414,00000

187 103,00000

52 323,00000

25 640,00000

17 870,00000

17 870,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

35 400,01263

35 860,00707

35 820,00000

35 320,00000

34 700,00000

34 700,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.1.

Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений

Всего, в том числе:

90 814,01263

222 963,00707

88 143,00000

60 960,00000

52 570,00000

52 570,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

55 414,00000

187 103,00000

52 323,00000

25 640,00000

17 870,00000

17 870,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

35 400,01263

35 860,00707

35 820,00000

35 320,00000

34 700,00000

34 700,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

297 410,01001

288 598,53000

261 247,34000

214 872,01840

214 872,01840

214 872,01840

214 872,01840

за счет средств федерального бюджета

26 466,40000

26 466,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

270 943,61001

262 132,13000

261 247,34000

214 872,01840

214 872,01840

214 872,01840

214 872,01840

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Всего, в том числе:

10 112,10000

10 125,00000

10 138,20000

10 543,72800

10 543,72800

10 543,72800

10 543,72800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 112,10000

10 125,00000

10 138,20000

10 543,72800

10 543,72800

10 543,72800

10 543,72800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей

Всего, в том числе:

10 112,10000

10 125,00000

10 138,20000

10 543,72800

10 543,72800

10 543,72800

10 543,72800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 112,10000

10 125,00000

10 138,20000

10 543,72800

10 543,72800

10 543,72800

10 543,72800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2. Экстра-корпоральное оплодотворение

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

204 349,83000

195 974,50000

196 469,51000

204 328,29040

204 328,29040

204 328,29040

204 328,29040

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

204 349,83000

195 974,50000

196 469,51000

204 328,29040

204 328,29040

204 328,29040

204 328,29040

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

204 349,83000

195 974,50000

196 469,51000

204 328,29040

204 328,29040

204 328,29040

204 328,29040

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

204 349,83000

195 974,50000

196 469,51000

204 328,29040

204 328,29040

204 328,29040

204 328,29040

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края

Всего, в том числе:

449,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

449,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.1.

Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в Камчатском крае медицинскими изделиями

Всего, в том числе:

449,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

449,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Всего, в том числе:

82 499,03001

82 499,03000

54 639,63000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

26 466,40000

26 466,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

56 032,63001

56 032,63000

54 639,63000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.1.

Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций

Всего, в том числе:

81 699,03001

81 699,03000

53 839,63000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

26 466,40000

26 466,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

55 232,63001

55 232,63000

53 839,63000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.2.

Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций

Всего, в том числе:

800,00000

800,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

800,00000

800,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.3.

Мероприятие №4.3. Обучение специалистов

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего, в том числе:

13 453,00000

15 558,40000

17 810,60000

18 523,02400

18 523,02400

18 523,02400

18 523,02400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

13 453,00000

15 558,40000

17 810,60000

18 523,02400

18 523,02400

18 523,02400

18 523,02400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего, в том числе:

13 453,00000

15 558,40000

17 810,60000

18 523,02400

18 523,02400

18 523,02400

18 523,02400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

13 453,00000

15 558,40000

17 810,60000

18 523,02400

18 523,02400

18 523,02400

18 523,02400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.1.

Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения

Всего, в том числе:

7 657,00000

8 852,73000

10 134,23000

10 539,59920

10 539,59920

10 539,59920

10 539,59920

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 657,00000

8 852,73000

10 134,23000

10 539,59920

10 539,59920

10 539,59920

10 539,59920

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.2.

Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения

Всего, в том числе:

5 796,00000

6 705,67000

7 676,37000

7 983,42480

7 983,42480

7 983,42480

7 983,42480

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 796,00000

6 705,67000

7 676,37000

7 983,42480

7 983,42480

7 983,42480

7 983,42480

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

160 521,26000

160 768,35800

161 005,20000

156 851,03200

156 851,03200

156 851,03200

156 851,03200

за счет средств федерального бюджета

10 111,60000

10 186,90000

10 186,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

150 409,66000

150 581,45800

150 818,30000

156 851,03200

156 851,03200

156 851,03200

156 851,03200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

160 521,26000

160 768,35800

161 005,20000

156 851,03200

156 851,03200

156 851,03200

156 851,03200

за счет средств федерального бюджета

10 111,60000

10 186,90000

10 186,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

150 409,66000

150 581,45800

150 818,30000

156 851,03200

156 851,03200

156 851,03200

156 851,03200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.1.

Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи

Всего, в том числе:

149 877,46000

150 034,00800

150 270,85000

156 281,68400

156 281,68400

156 281,68400

156 281,68400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

149 877,46000

150 034,00800

150 270,85000

156 281,68400

156 281,68400

156 281,68400

156 281,68400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.2.

Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания

Всего, в том числе:

9 258,80000

10 734,35000

10 734,35000

569,34800

569,34800

569,34800

569,34800

за счет средств федерального бюджета

8 795,85130

10 186,90000

10 186,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

462,94870

547,45000

547,45000

569,34800

569,34800

569,34800

569,34800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.3.

Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому

Всего, в том числе:

1 385,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 315,74870

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

69,25130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.1.

Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего, в том числе:

393 391,83000

325 458,51100

338 755,45100

352 690,12504

354 690,12504

354 690,12504

284 590,12504

за счет средств федерального бюджета

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

380 591,83000

313 458,51100

326 755,45100

352 690,12504

354 690,12504

354 690,12504

284 590,12504

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Всего, в том числе:

165 925,40000

165 051,95100

166 262,51100

172 913,01144

172 913,01144

172 913,01144

172 913,01144

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

165 125,40000

165 051,95100

166 262,51100

172 913,01144

172 913,01144

172 913,01144

172 913,01144

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров

Всего, в том числе:

164 725,40000

164 701,00000

165 767,60000

172 398,30400

172 398,30400

172 398,30400

172 398,30400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

163 925,40000

164 701,00000

165 767,60000

172 398,30400

172 398,30400

172 398,30400

172 398,30400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.2.

Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.3.

Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников

Всего, в том числе:

1 200,00000

350,95100

494,91100

514,70744

514,70744

514,70744

514,70744

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 200,00000

350,95100

494,91100

514,70744

514,70744

514,70744

514,70744

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников

Всего, в том числе:

113 433,83000

96 316,76000

107 381,84000

111 677,11360

111 677,11360

111 677,11360

111 677,11360

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

113 433,83000

96 316,76000

107 381,84000

111 677,11360

111 677,11360

111 677,11360

111 677,11360

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров

Всего, в том числе:

113 433,83000

96 316,76000

107 381,84000

111 677,11360

111 677,11360

111 677,11360

111 677,11360

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

113 433,83000

96 316,76000

107 381,84000

111 677,11360

111 677,11360

111 677,11360

111 677,11360

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Всего, в том числе:

114 032,60000

64 089,80000

65 111,10000

68 100,00000

70 100,00000

70 100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

102 032,60000

52 089,80000

53 111,10000

68 100,00000

70 100,00000

70 100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.1.

Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего, в том числе:

109 032,60000

64 089,80000

65 111,10000

68 100,00000

70 100,00000

70 100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

97 032,60000

52 089,80000

53 111,10000

68 100,00000

70 100,00000

70 100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.2.

Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего, в том числе:

853 991,70000

883 874,40000

914 952,50000

951 550,60000

951 550,60000

951 550,60000

951 550,60000

за счет средств федерального бюджета

5 963,90000

5 963,90000

5 963,90000

6 202,45600

6 202,45600

6 202,45600

6 202,45600

за счет средств краевого бюджета

848 027,80000

877 910,50000

908 988,60000

945 348,14400

945 348,14400

945 348,14400

945 348,14400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

853 991,70000

883 874,40000

914 952,50000

951 550,60000

951 550,60000

951 550,60000

951 550,60000

за счет средств федерального бюджета

5 963,90000

5 963,90000

5 963,90000

6 202,45600

6 202,45600

6 202,45600

6 202,45600

за счет средств краевого бюджета

848 027,80000

877 910,50000

908 988,60000

945 348,14400

945 348,14400

945 348,14400

945 348,14400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.1

Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников

Всего, в том числе:

739 068,70000

768 631,41000

799 376,68000

831 351,74720

831 351,74720

831 351,74720

831 351,74720

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

739 068,70000

768 631,41000

799 376,68000

831 351,74720

831 351,74720

831 351,74720

831 351,74720

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.2.

Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов

Всего, в том числе:

114 923,00000

115 242,99000

115 575,82000

120 198,85280

120 198,85280

120 198,85280

120 198,85280

за счет средств федерального бюджета

5 963,90000

5 963,90000

5 963,90000

6 202,45600

6 202,45600

6 202,45600

6 202,45600

за счет средств краевого бюджета

108 959,10000

109 279,09000

109 611,92000

113 996,39680

113 996,39680

113 996,39680

113 996,39680

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

Всего, в том числе:

1 709 393,24000

2 633 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 470 000,00000

2 501 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

239 393,24000

131 700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

1 709 393,24000

2 633 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 470 000,00000

2 501 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

239 393,24000

131 700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.1.

Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

161 993,24000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

161 993,24000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.2.

Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи

Всего, в том числе:

1 547 400,00000

2 633 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 470 000,00000

2 501 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

77 400,00000

131 700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.1.

Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"

Всего, в том числе:

10 779 215,99000

11 485 604,05000

12 173 759,88000

15 506 858,02808

16 013 286,43808

16 539 971,98808

17 087 724,95808

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:

10 779 215,99000

11 485 604,05000

12 173 759,88000

12 660 710,28000

13 167 138,69000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

2 535 049,76100

2 632 461,83200

2 736 680,52700

2 846 147,74808

2 846 147,74808

2 846 147,74808

2 846 147,74808

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.

Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

10 779 215,99000

11 485 604,05000

12 173 759,88000

12 660 710,28000

13 167 138,69000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:

10 779 215,99000

11 485 604,05000

12 173 759,88000

12 660 710,28000

13 167 138,69000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета

2 932 727,10000

3 050 986,70000

3 050 986,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.1.

Мероприятие А1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае

Всего, в том числе:

10 774 915,99000

11 485 604,05000

12 173 759,88000

12 660 710,28000

13 167 138,69000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

10 774 915,99000

11 485 604,05000

12 173 759,88000

12 660 710,28000

13 167 138,69000

13 693 824,24000

14 241 577,21000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.2.

Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)

Всего, в том числе:

4 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

4 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.1.3.

Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

67 634,40000

64 693,27000

64 754,50000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

67 634,40000

64 693,27000

64 754,50000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.1.

Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае

Всего, в том числе:

67 634,40000

64 693,27000

64 754,50000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

67 634,40000

64 693,27000

64 754,50000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.1.1.

Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи

Всего, в том числе:

67 634,40000

64 693,27000

64 754,50000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

67 634,40000

64 693,27000

64 754,50000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

67 344,68000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.2.

Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.2.1.

Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.3.

Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.3.1.

Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств государственных внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств прочих внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать