Основная информация
Дата опубликования: | 20 июня 2019г. |
Номер документа: | RU91000201900773 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2019 года №274-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №524-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 20.06.2019 №274-П
Изменения
в государственную программу
Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Программы":
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) пункты 11 - 13 признать утратившими силу;
в) пункты 17 - 19 изложить в следующей редакции:
"17) соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
18) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
19) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;";
г) пункт 21 признать утратившим силу;
2) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет
195 627 013,94375 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
7 916 952,27071 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;
2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;
2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;
2017 год - 290 313,30100 тыс. руб.;
2018 год - 663 587,37000 тыс. руб.;
2019 год - 1 957 063,20000 тыс. руб.;
2020 год - 3 227 921,30000 тыс. руб.;
2021 год - 419 920,00000 тыс. руб.;
2022 год - 266 746,08800 тыс. руб.;
2023 год - 132 536,04000 тыс. руб.;
2024 год - 157 686,94000 тыс. руб.;
2025 год - 50 636,04000 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МВТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) -
59 765 946,58304 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;
2016 год - 4 750 870,33647 тыс. руб.;
2017 год - 4 837 376,02063 тыс. руб.;
2018 год - 5 258 223,13210 тыс. руб.;
2019 год - 5 421 711,92513 тыс. руб.;
2020 год - 5 164 304,13707 тыс. руб.;
2021 год - 5 080 299,31000 тыс. руб.;
2022 год - 5 280 949,63920 тыс. руб.;
2023 год - 5 207 329,63920 тыс. руб.;
2024 год - 5 207 329,63920 тыс. руб.;
2025 год - 4 856 827,53920 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 127 944 115,09000 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края -
647 454,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -
33 206 788,81232 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 311 960,8500 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. руб.;
2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;
2017 год - 7 769 846,51000 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 227 900,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;
2018 год - 9 001 288,370000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 819 732, 70000 тыс. руб.;
2019 год - 11 050 309,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 535 049,76100 тыс. руб.;
2020 год - 11 754 114,50000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 632 461,83200 тыс. руб.;
2021 год - 12 523 453,10000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 736 680,52700 тыс. руб.;
2022 год - 13 024 391,22000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 8 46 147,74808 тыс. руб.;
2023 год - 13 545 366,87000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.;
2024 год - 14 087 181,55000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.;
2025 год - 14 339 496,85000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.
";
4) раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Программы
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 9,7 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 168 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от туберкулеза до 6,9 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 13 случаев на 1000 населения;
8) увеличение числа посещений врача до 8,7 случаев на 1 сельского жителя в год;
9) обеспечение уровня госпитализации до 19,6 случаев на 100 человек сельского населения;
10) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,1 случаев на 100 тыс. населения;
11) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 62,8 на 10 тыс. населения;
12) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/2;
13) обеспечение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не ниже 200% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
14) обеспечение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
15) обеспечение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) пункты 2 и 3 раздела "Цели Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"2) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
3) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь";
2) раздел "Задачи Подпрограммы 1" изложит в следующей редакции:
"
Задачи Подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) снижение стоматологической заболеваемости;
4) проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста
";
3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
1) число граждан, прошедших профилактические осмотры;
2) доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;
3) число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;
4) доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края;
5) доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями;
6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);
7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты;
9) количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";
10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
11) розничные продажи сигарет и папирос на душу населения;
12) розничные продажи алкогольной продукции на душу населения;
13) обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
15) заболеваемость дифтерией;
16) заболеваемость корью;
17) заболеваемость краснухой;
18) заболеваемость эпидемическим паротитом;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);
30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;
31) смертность от самоубийств;
32) уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;
33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;
34) смертность мужчин трудоспособного возраста;
35) смертность женщин трудоспособного возраста;
36) доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
";
4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
5) раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 12 781 421,50253 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
1 462 177,60217 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;
2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;
2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;
2017 год - 135 749,90000 тыс. руб.;
2018 год - 149 625,17000 тыс. руб.;
2019 год - 182 931,60000 тыс. руб.;
2020 год - 179 714,10000 тыс. руб.;
2021 год - 190 595,10000 тыс. руб.;
2022 год - 39 700,12800 тыс. руб.;
2023 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
2024 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
2025 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 7 619 431,48036 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 397 563,38460 тыс. руб.;
2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;
2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;
2017 год - 449 165,55806 тыс. руб.;
2018 год - 594 707,30922 тыс. руб.;
2019 год - 762 749,06800 тыс. руб.;
2020 год - 761 020,26300 тыс. руб.;
2021 год - 763 525,00300 тыс. руб.;
2022 год - 785 637,91912 тыс. руб.;
2023 год - 785 637,91912 тыс. руб.;
2024 год - 785 637,91912 тыс. руб.;
2025 год - 574 935,81912 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 3 699 812,42000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;
2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 64 878,91000 тыс. руб.;
2020 год - 182 974,67000 тыс. руб.;
2021 год - 265 991,10000 тыс. руб.;
2022 год - 276 630,74000 тыс. руб.;
2023 год - 287 695,97000 тыс. руб.;
2024 год - 299 203,81000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
";
6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 0,220 млн. человек;
2) увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, составит не менее 25%;
3) увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 371 человека;
4) увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 70%;
5) увеличение доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 97%;
6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 35%;
7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад составит не менее 4,4 тысяч посещений в смену;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 90%;
9) увеличение количества медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", до 23 единиц;
10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составит 0 единиц;
11) уменьшение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до уровня, устанавливаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации для Камчатского края;
12) уменьшение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения до 9,2 литров;
13) увеличение обращаемости в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни до 34,4 тыс. человек;
14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,3%;
15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;
16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;
17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;
18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;
19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;
20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;
21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;
22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;
23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;
24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;
25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 81%;
26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,59%;
27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 25,67%;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 99%;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99%;
30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;
31) снижение смертности от самоубийств до 6,3 случаев на 100 тыс. населения;
32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93%;
33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 35%;
34) уменьшение смертности мужчин трудоспособного возраста до 597 случаев на 100 тыс. населения;
35) уменьшение смертности женщин трудоспособного возраста до 231 на 100 тыс. населения;
36) увеличение доли лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, до 95%
".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) раздел "Цели Подпрограммы 2" дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
12) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания";
2) раздел "Задачи Подпрограммы 2" дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
4) реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями";
3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; 2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;
9) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
10) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;
11) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
12) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
13) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
14) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;
15) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет;
16) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;
17) смертность от инфаркта миокарда;
18) смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;
19) больничная летальность от инфаркта миокарда;
20) больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;
21) отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром;
22) количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;
23) доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
";
4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 33 136 706,08787 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
1 172 855,66004 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 786,40000 тыс. руб.;
2017 год - 745,70000 тыс. руб.;
2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;
2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;
2020 год - 301 835,80000 тыс. руб.;
2021 год - 145 550,30000 тыс. руб.;
2022 год - 191 770,67200 тыс. руб.;
2023 год - 67 640,67200 тыс. руб.;
2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;
2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 25 065 369,41783 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;
2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;
2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;
2019 год - 2 062 501,10650 тыс. руб.;
2020 год - 2 050 751,01093 тыс. руб.;
2021 год - 22 055 965,07600 тыс. руб.;
2022 год - 2 189 963,67904 тыс. руб.;
2023 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;
2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;
2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
";
6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 60%;
3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 66,7 лет;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 10,13 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 13,57 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,92%;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60%;
12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 17%;
13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4%;
15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
16) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;
17) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 10%;
18) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания до 65%;
19) уменьшение смертности от инфаркта миокарда до 31,1 случая на 100 тыс. населения;
20) уменьшение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 62,4 случая на 100 тыс. населения;
21) уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 7,8%;
22) уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 13%;
23) увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 63%;
24) увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1123 ед.;
25) увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%
".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли":
1) раздел "Задачи Подпрограммы 3" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)";
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели индикаторы) Подпрограммы 3
1) число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
2) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;
3) доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края;
4) количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;
5) доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных;
6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения;
7) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
8) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения;
9) удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
10) удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
11) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
12) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 7 443 279,48830 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
423 978,02800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;
2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2018 год - 30 141,10000 тыс. руб.;
2019 год - 58 609,00000 тыс. руб.;
2020 год - 190 354,20000 тыс. руб.;
2021 год - 55 623,80000 тыс. руб.;
2022 год - 29 072,83200 тыс. руб.;
2023 год - 21 302,83200 тыс. руб.;
2024 год - 21 302,83200 тыс. руб.;
2025 год - 3 432,83200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 5 811 325,19030 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;
2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;
2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;
2017 год - 587 569,12613 тыс. руб.;
2018 год - 416 403,52271 тыс. руб.;
2019 год - 630 993,70425 тыс. руб.;
2020 год - 536 498,58707 тыс. руб.;
2021 год - 530 434,44000 тыс. руб.;
2022 год - 549 719,01760 тыс. руб.;
2023 год - 549 099,01760 тыс. руб.;
2024 год - 549 099,01760 тыс. руб.;
2025 год - 514 399,01760 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 1 207 976,27000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 220 857,39000 тыс. руб.;
2018 год - 242 811,13000 тыс. руб.;
2019 год - 205 414,30000 тыс. руб.;
2020 год - 85 535,78000 тыс. руб.;
2021 год - 83 702,12000 тыс. руб.;
2022 год - 87 050,20000 тыс. руб.;
2023 год - 90 532,21000 тыс. руб.;
2024 год - 94 153,50000 тыс. руб.;
2025 год - 97 919,64000 тыс. руб.
";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 118 тыс. человек;
2) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;
3) увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;
4) увеличение количества автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края до 3510 единиц;
5) увеличение доли автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных, до 100%;
6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, до 100%;
7) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 100%;
8) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;
9) достижение удельного расхода электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 50,23 кВт*ч/кв.м;
10) достижение удельного расхода тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 0,143 Гкал/кв.м;
11) обеспечение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, на уровне 100%;
12) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%
".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) пункт 2 раздела "Цели Подпрограммы 4" признать утратившим силу;
2) в пункте 3 раздела "Задачи подпрограммы 4" слова "медицинских организаций в Камчатском крае" заменить словами "медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края";
3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
2) охват новорожденных неонатальным скринингом;
3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;
4) смертность детей в возрасте 0-1 год;
5) смертность детей возрасте 0-4 года;
6) смертность детей в возрасте 0-17 лет;
7) доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае;
8) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы;
9) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз;
10) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения;
11) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения;
12) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ;
13) охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами;
14) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 №92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (далее - Приказ Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям");
15) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям
"
4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 916 345,89254 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
104 811,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 48 887,10000 тыс. руб.;
2019 год - 26 466,40000 тыс. руб.;
2020 год - 26 466,40000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 2 773 164,78254 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.
2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.
2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.
2017 год - 220 605,77195 тыс. руб.
2018 год - 219 736,90206 тыс. руб.
2019 год - 270 943,61001 тыс. руб.
2020 год - 262 132,13000 тыс. руб.
2021 год - 261 247,34000 тыс. руб.
2022 год - 214 872,01840 тыс. руб.
2023 год - 214 872,01840 тыс. руб.
2024 год - 214 872,01840 тыс. руб.
2025 год - 214 872,01840 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;
2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
";
6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;
2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;
3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
4) снижение смертности детей в возрасте 0-1 год до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
5) снижение смертности детей в возрасте 0-4 года до 5,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
6) снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет до 50 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;
7) увеличение доли посещений детьми медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае до 52%;
8) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы до 93%;
9) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз до 93%;
10) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 93%;
11) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 95%;
12) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ до 93%;
13) увеличение охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%;
14) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%;
15) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского кря, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%
".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет
186 736,69600 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;
2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;
2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;
2017 год - 11 403,0000 тыс. руб.;
2018 год - 12 935,60000 тыс. руб.;
2019 год - 13 453,00000 тыс. руб.;
2020 год - 15 558,40000 тыс. руб.;
2021 год - 17 810,60000 тыс. руб.;
2022 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;
2023 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;
2024 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;
2025 год - 18 523, 02400 тыс. руб.
";
3) в пункте 2 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5" цифры "25" заменить цифрами "24".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 696 403,16442 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
42 073,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 11 587,80000 тыс. руб.;
2019 год - 10 111,60000 тыс. руб.;
2020 год - 10 186,90000 тыс. руб.;
2021 год - 10 186,90000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 654 329,96442 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;
2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;
2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;
2017 год - 121 315,13000 тыс. руб.;
2018 год - 141 624,98970 тыс. руб.;
2019 год - 150 409,66000 тыс. руб.;
2020 год - 150 581,45800 тыс. руб.;
2021 год - 150 818,30000 тыс. руб.;
2022 год - 156 851,03200 тыс. руб.;
2023 год - 156 851,03200 тыс. руб.;
2024 год - 156 851,03200 тыс. руб.;
2025 год - 156 851,03200 тыс. руб.
";
3) в пункте 1 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" цифры "10" заменить цифрами "25".
8. В паспорте подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1) пункт 2 раздела "Задачи Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"2) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;"
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7
1) обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
2) обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;
3) доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;
4) укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);
5) укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);
6) число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции":
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 4 116 688,81972 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
45 888,13000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 9 888,13000 тыс. руб.;
2019 год - 12 000,00000 тыс. руб.;
2020 год - 12 000,00000 тыс. руб.;
2021 год - 12 000,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2023 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2024 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2025 год - 0, 00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 4 028 580,18972 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;
2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;
2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;
2017 год - 355 487,17510 тыс. руб.;
2018 год - 358 803,64534 тыс. руб.;
2019 год - 380 591,83000 тыс. руб.;
2020 год - 313 458,51100 тыс. руб.;
2021 год - 326 755,45100 тыс. руб.;
2022 год - 352 690,12504 тыс. руб.;
2023 год - 354 690,12504 тыс. руб.;
2024 год - 354 690,12504 тыс. руб.;
2025 год - 284 590,12504 тыс. руб.;
бюджетов государственных внебюджетных фондов (по согласованию) - 42 220,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;
2017 год - 14 120,50000 тыс. руб., в том числе за счет бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования - 13 800,00000 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края - 320,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 000,00000 тыс. руб.;
2019 год - 800,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2022 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2023 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2024 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2025 год - 0, 00000 тыс. руб.
";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
1) увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 27,8 человек на 10 тыс. населения;
2) увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 125,6 человек на 10 тыс. населения;
3) увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 90%;
4) увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95%;
5) увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 100%;
6) увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 5 210 человек
";
9. В паспорте подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1) в разделе "Цель Подпрограммы 8" слова "изделиями медицинского назначения" заменить словами "медицинскими изделиями";
2) в пункте 1 раздела "Задачи Подпрограммы 8" слова "изделиями медицинского назначения" заменить словами "медицинскими изделиями";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8
общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 9 816 933,12483 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
154 600,47950 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;
2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;
2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;
2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;
2018 год - 5 418,70000 тыс. руб.;
2019 год - 5 963,90000 тыс. руб.;
2020 год - 5 963,90000 тыс. руб.;
2021 год - 5 963,90000 тыс. руб.;
2022 год - 6 202,45600 тыс. руб.;
2023 год - 6 202,45600 тыс. руб.;
2024 год - 6 202,45600 тыс. руб.;
2025 год - 6 202,45600 тыс. руб.;
краевого бюджета - 9 662 332,64533 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;
2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;
2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;
2017 год - 746 843,95008 тыс. руб.;
2018 год - 804 821,05307 тыс. руб.;
2019 год - 848 027,80000 тыс. руб.;
2020 год - 877 910,50000 тыс. руб.;
2021 год - 908 988,60000 тыс. руб.;
2022 год - 945 348,14400 тыс. руб.;
2023 год - 945 348,14400 тыс. руб.;
2024 год - 945 348,14400 тыс. руб.;
2025 год - 945 348,14400 тыс. руб.
";
5) в пункте 1 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8" слова "изделия медицинского назначения" заменить словами "медицинские изделия";
10. В паспорте подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края":
1) пункт 2 раздела "Задачи Подпрограммы 9" признать утратившим силу;
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9
увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9
общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 6 310 151,43539 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
4 233 262,37000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,000000 тыс. руб.;
2018 год - 261 862,37000 тыс. руб.;
2019 год - 1 470 000,00000 тыс. руб.;
2020 год - 2 501 400,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 2 052 468,80539 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;
2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;
2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;
2017 год - 146 456,88905 тыс. руб.;
2018 год - 146 628,09500 тыс. руб.;
2019 год - 239 393,24000 тыс. руб.;
2020 год -131 700,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420, 26000 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 4 295, 64000 тыс. руб.;
2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
".
11. В паспорте подпрограммы А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы А" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А
общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет - 112 032 834,82000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.;
2017 год - 7 534 868,62000 тыс. руб.;
2018 год - 8 757 477,24000 тыс. руб.;
2019 год - 10 779 215,99000 тыс. руб.;
2020 год - 11 485 604,05000 тыс. руб.;
2021 год - 12 173 759,88000 тыс. руб.;
2022 год - 12 660 710,28000 тыс. руб.;
2023 год - 13 167 138,69000 тыс. руб.;
2024 год - 13 693 824,24000 тыс. руб.;
2025 год - 14 241 577,21000 тыс. руб.
";
3) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А
1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;
2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;
3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 5,66%;
4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,29%;
5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 9,97%;
6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 50,22%
".
12. В паспорте подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае":
1) пункты 2 и 3 раздела "Задачи Подпрограммы Б" признать утратившими силу;
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б
1) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;
2) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);
3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;
4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи
";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б
общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 1 189 512,91215 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
277 305,50100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;
2018 год - 130 985,10000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 912 207,41115 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 157 778,98345 тыс. руб.;
2018 год - 287 967,53770 тыс. руб.;
2019 год - 67 634,40000 тыс. руб.;
2020 год - 64 693,27000 тыс. руб.;
2021 год - 64 754,50000 тыс. руб.;
2022 год - 67 344,68000 тыс. руб.;
2023 год - 67 344,68000 тыс. руб.;
2024 год - 67 344,68000 тыс. руб.;
2025 год - 67 344,68000 тыс. руб.
";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б
1) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 95%;
2) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 95%;
3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 85%;
4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 100%;
5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 98%
".
13. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
1.
Смертность населения Камчатского края от всех причин
случаев на 1000 населения
11,5
11,4
11,3
11,5
11,5
10,6
10,3
10,2
10
9,9
9,8
9,7
2.
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
25,6
25,6
25,6
25,6
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
3.
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,5
10,3
10
8,8
8,5
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,5
4,5
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
616,50
615,5
614,5
588
585
529,3
512,6
495,9
479,2
462,5
450
450
5.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
180,1
174,7
169,5
188,4
186,5
169,2
169
168,8
168,6
168,4
168,1
168
6.
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
14,5
14,3
14,2
7,5
7,4
7,3
7,2
7,15
7,1
7,05
7
6,9
7.
Смертность от всех причин среди сельского населения
случаев на 1000 сельского населения
Х
Х
14,4
14,3
14,2
14,2
14
13,8
13,6
13,4
13,2
13
8.
Число посещений врача среди сельского населения
на 1 сельского жителя в год
Х
Х
8,8
8,9
9
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
9.
Уровень госпитализации среди сельского населения
случаев на 100 человек сельского населения
Х
Х
28,9
28,9
28,9
20,6
19,7
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
10.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
76,7
70
63,3
56,6
50
46
42,6
42,5
42,4
42,3
42,2
42,1
11.
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,3
39,3
40,4
41,5
42,6
43,7
46
49,2
52,7
56,2
62,8
62,8
12.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,3
1/2,2
1/2,1
1/2,1
1/2
1/2
1/2
13.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
160,2
150,7
194,3
180
200
200
200
200
200
200
200
200
14.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
89,2
83,9
109,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
51
52,4
65,1
80
100
100
100
100
100
100
100
100
16.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,5
70
70,5
69,3
69,6
71,6
72,6
73
74
74,5
75
76
17.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
15,2
13,8
11,4
15
14,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литр
12,4
11
10,6
10,2
9,8
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
19.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
41
40
39
38
37
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
20.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
20,5
20
19,1
18,4
17
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
21.
Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток
процент
Х
Х
79
80
85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
млн. человек
Х
Х
Х
Х
Х
0,151
0,156
0,16
0,165
0,183
0,214
0,22
1.2.
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
процент
Х
Х
Х
Х
Х
25,1
25,1
25,1
25Д
25,1
25
25
1.3.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
человек
Х
Х
Х
Х
Х
268
261
277
306
335
364
371
1.4.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
Х
Х
Х
Х
Х
19
28
38
47
56
65
70
1.5.
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
процент
Х
Х
Х
Х
Х
74,1
78,1
82,6
86,6
90,6
94,6
97
1.6.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
13,3
20
22,2
26,7
28,9
33,3
35
1.7.
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
тысяч посещений в смену
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
4,4
4,4
4,4
4,4
1.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты
процент
Х
Х
Х
Х
Х
90
90
90
90
90
90
90
1.9.
Количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
8
12
14
16
18
20
23
1.10.
Число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения
тысяч штук
Х
Х
Х
Х
Х
*
*
*
*
*
*
1.12.
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения
литр
Х
Х
Х
Х
Х
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
1.13.
Обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни
тысяча человек
Х
Х
Х
Х
Х
31,426
31,926
32,426
32,926
33,426
33,926
34,4
1.14.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
72
73,88
75,32
76,76
78,20
79,64
81,08
81,10
81,15
81,20
81,25
81,30
1.15.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Заболеваемость корью
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Заболеваемость краснухой
случаев на Г00 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1.20.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.23.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.24.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.25.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
1.26.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
25,4
25,05
24,7
24,35
24,01
23,67
23,34
23,19
23,04
22,89
22,74
22,59
1.27.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
29,73
29,23
28,73
27,24
27,76
27,29
26,82
26,59
26,36
26,13
25,9
25,67
1.28.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
94
95
95,5
96
96,5
97
98
98
98
99
99
99
1.29.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)
процент
97
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
1.30.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
процент
Х
Х
3
2,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.31.
Смертность от самоубийств
случаев на 100 тыс. населения
19,9
19,2
18,6
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
1.32.
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
процент
Х
Х
80
84
87
89
90
91
91
92
92,5
93
1.33.
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
процент
Х
Х
21
23
25
27
30
31
32
33
34
35
1.34.
Смертность мужчин трудоспособного возраста
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
768
729,7
691,4
658,8
630,6
597,4
597
1.35.
Смертность женщин трудоспособного возраста
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
252,8
249,1
245,4
241,7
236,7
231,8
231
1.36.
Доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
процент
Х
Х
Х
Х
Х
95
95
95
95
95
95
95
1.37.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
84,8
85
85
85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.38.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97
97
97
97
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.39.
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
Х
Х
17
18
19
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.40.
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией
тыс. человек
Х
Х
14,5
17,4
20,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.41.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)
процент
25
25
25
25
25
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.42.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
Х
35,7
Х
Х
32,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.43.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
Х
47,1
Х
Х
42,85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.44.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
Х
38,9
Х
Х
37,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.45.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
Х
47,1
Х
Х
42,85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.46.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
Х
69,6
Х
Х
61,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.47.
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
единиц
Х
Х
6
5,5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.48.
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)
единиц
Х
Х
5,1
4,8
4,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.49.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания
процент
52
52,7
53,5
54,3
55,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
48,1
52,5
56,9
61,5
66
70,3
75
75
75
75
75
75
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
20,5
21
21,5
22
22,5
60
60
60
60
60
60
60
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
61,6
62,20
62,7
63,4
64,1
64,9
65,7
65,9
66
66,2
66,5
66,7
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,6
8,77
8,94
9,12
9,3
9,49
9,68
9,77
9,86
9,95
10,04
10,13
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,46
11,69
11,92
12,16
12,41
12,65
12,92
13,05
13,18
13,31
13,44
13,57
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,8
9,99
10,19
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар
процент
20,97
20,93
20,89
20,85
20,81
20,76
20,72
20,76
20,80
20,84
20,88
20,92
2.9.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
48
50,5
51
51,5
52
51
53,2
54,8
56,4
57,2
60
62
2.10.
Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями
процент
19
19
19
19
19
20,3
20,2
19,5
18,8
18,1
17,3
17
2.11.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
90
90,5
91
91,5
92
92,5
92,8
93
93
93
93
93
2.12.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
4,2
4Д
4Д
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.13.
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.14.
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
процент
Х
Х
5
10
30
50
70
70
70
70
70
70
2.15.
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
процент
Х
Х
40
45,7
34,3
28,4
15,5
12
10
10
10
10
2.16.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания
процент
Х
Х
Х
Х
Х
54,8
57,2
58,5
59,8
61,2
63
65
2.17.
Смертность от инфаркта миокарда
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
38,8
37,4
36
34,6
33,1
32,1
31,1
2.18.
Смертности от острого нарушения мозгового кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
78,3
75,4
72,5
69,7
66,8
64,6
62,4
2.19.
Больничная летальность от инфаркта миокарда
процент
Х
Х
Х
Х
Х
11,7
11
10,2
9,5
8,7
8
7,8
2.20.
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
18,5
17,8
16,9
16,1
15,1
14
13
2.21.
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
процент
Х
Х
Х
Х
Х
43
46,5
50
53,5
57
60
63
2.22.
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
769
832
894
957
1019
1073
1123
2.23.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
процент
Х
Х
Х
Х
Х
64,1
70,3
76,5
82,7
88,8
95
95
2.24.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
292
290
287
287
285
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.25.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
случаев на 100 тыс. населения
147,2
147,2
147,2
147,2
147.2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.26.
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
процент
Х
Х
10
30
60
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
тысяч человек
Х
Х
Х
Х
Х
32,3
55,59
75,93
91,3
108,49
113,1
118
3.2.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
процент
Х
Х
Х
Х
Х
33
65
95
100
100
100
100
3.3.
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
Х
Х
Х
Х
Х
7
22
40
64
97
100
100
3.4.
Количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
2984
3336
3510
3510
3510
3510
3510
3.5.
Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных
процент
Х
Х
Х
Х
Х
24
64
100,
100
100
100
100
3.6.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
33
65
95
100
100
100
100
3.7.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
22
40
64
97
100
100
100
3.8.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения
процент
55
60
65
75
80
90
100
100
О
О
т*Н
100
100
100
3.9.
Удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади
кВт*ч/кв.м
Х
38,31
37,16
36,05
34,96
56,74
55,04
53,39
51,79
50,23
50,23
50,23
3.10.
Удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади
Гкал/кв.м
Х
0,13
0,126
0,122
0,119
0,161
0,156
0,152
0,147
0,143
0,143
0,143
3.11.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
процент
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
Х
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.13.
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.14.
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ
процент
85
90
95
95,5
96
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.15.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
5
10
15
25
30
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.16
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
4
4
5
5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.17.
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
3
3
3
3
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.18.
Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня
процент
5,7
28,8
38,5
53,8
67,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.19.
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь
процент
Х
25
40
60
80
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.20.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь
процент
Х
50
70
80
80
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.21.
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
5
3
3
1
1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.22.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
10
5
5
3
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.23.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности
срок предоставления отчетности, не более дней
45
30
15
12
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.24.
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
10
25
30
50
65
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.25.
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ
случай
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.26.
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
единиц
5
9
9
9
9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.27.
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места
единиц
25
30
30
35
45
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.28.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.29.
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
45
50
55
60
65
70
70
75
80
80
85
85
4.2.
Охват новорожденных неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.3.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.4.
Смертность детей в возрасте 0-1 год
случаев на 1000 родившихся живыми
Х
Х
Х
Х
Х
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,5
4,5
4.5.
Смертность детей в возрасте 0-4 года
случаев на 1000 родившихся живыми
Х
Х
Х
Х
Х
6,5
6,4
6,3
6,1
6
5,9
5,8
4.6.
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста
89
86
85
83
81
62
61
60
59
57
55
50
4.7.
Доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае
процент
Х
Х
Х
Х
49
48,5
49
49,5
50
50,5
51
52
4.8.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы
процент
Х
Х
Х
Х
Х
40
50
60
70
80
90
93
4.9.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз
процент
Х
Х
Х
Х
Х
50
60
65
70
80
90
93
4.10.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
50
60
70
80
85
90
93
4.11.
Доля взятых под наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
95
95
95
95
95
95
95
4.12.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ
процент
Х
Х
Х
Х
Х
85
85
90
90
90
90
93
4.13.
Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами
процент
96
96,5
97
97,5
98
98,5
99
99
99
99
99
99
4.14.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
процент
Х
Х
Х
Х
5
20
95
95
95
95
95
95
4.15.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
процент
Х
Х
Х
Х
5
20
95
95
95
95
95
95
4.16.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
3,3
5,5
5,4
5,2
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.17.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
74
74,5
74,5
75
75,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.18.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края
0,23
0,22
0,22
0,21
0,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.19.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
27,1
27,6
27,3
26,5
25,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.20.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
7
8
9
10
11
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.21.
Доля детей в возрасте 0-17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций в Камчатском крае, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, от общей численности детского населения в Камчатском крае
процент
Х
Х
Х
Х
1,75
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
13
17
21
26
31
36
36
36
36
36
36
45
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
6
9
12
15
17
21
21
21
23
23
23
24
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
процент
73
74
75
78
80
82
82
83
83
84
84
85
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
0,85
1,7
4,4
6,1
7
8,5
10
13
15
18
22
25
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
1,6
1,68
1,76
1,84
1,92
2
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
7.1.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
человек на 10 тысяч населения
Х
Х
Х
Х
Х
23
23,5
24,2
24,9
25,8
27,8
27,8
7.2.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
человек на 10 тысяч населения
Х
Х
Х
Х
Х
99,7
102,8
105,4
110,6
114,4
120,2
125,6
7.3.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов
процент
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
20
39,2
58
76,4
90
7.4.
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
73,2
75
78,1
81,3
86,1
95
95
7.5.
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
64,5
65,6
67,6
70,7
85,1
100
100
7.6.
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
человек
Х
Х
Х
Х
Х
850
1380
2150
3030
3960
5210
5210
7.7.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
человек
350
237
339
300
320
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.8.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
10
10
10
10
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.9.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
15
15
15
15
15
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.10.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
человек
950
860
900
1010
950
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.11.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
4
15
35
60
90
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.12.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
97
98
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.13.
Доля аккредитованных специалистов
процент
0
0
0
20
40
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.14.
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,3
39,3
40,4
41,5
41,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.15.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.2.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"
9.1.
Увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
1
1
0
0
9.2.
Ввод новых площадей в медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
Х
3
3
5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.3.
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.4.
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение
процент
Х
1
1,5
2
2,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
10.1.
Уровень финансового обеспечения ТП ОМС
процент
Х
Х
100
100
100
100
100
100
О
О
100
100
100
10.2.
Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования
процент
Х
Х
95
96
97
98
98
98
98
98
98
98
10.3.
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
5
4,9
5,1
6,16
5,78
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
10.4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
26,6
26,1
30,2
32,15
33,79
33,29
33,29
33,29
33,29
33,29
10.5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
5,8
6Д
6,1
10,26
10,05
9,97
9,97
9,97
9,97
9,97
10.6.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
48,8
45,4
45,9
50,48
49,50
50,22
50,22
50,22
50,22
50,22
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
11.1.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
89
91
93
94
95
11.2.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
89
91
93
94
95
11.3.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии
процент
Х
Х
75
75,1
75,2
75,5
77
78
79
80
82
85
11.4.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
Х
Х
90
99
100
100
100
100
100
100
100
100
11.5.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
90
92
94
96
98
11.6.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
Х
Х
278,4
272,5
265
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.7.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
Х
Х
13,8
16,5
16,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения
процент
Х
Х
75
75,5
76
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.9.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда
процент
Х
Х
75
75,5
77
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.26 и 1.27 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение иммунизации населения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.14 - 1.25, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе
1.4.
Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2018
Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией
Повышение уровня заболеваемости населения
Показатели 1.34 и 1.35 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2018
Снижение стоматологической заболеваемости у детей
Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; формирование системы защиты прав пациентов.
Повышение уровня заболеваемости у населения
Показатели 1.1 - 1.10 таблицы 1 Приложения к Программе
1.7.
РЗ Региональный проект "Старшее поколение"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Снижение смертности у лиц пожилого возраста
Повышение уровня смертности
Показатель 1.36 таблицы приложения 1 к Программе
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Снижение состояния здоровья населения
Показатели 1.11 - 1.13, 1.34 и 1.35 таблицы к Программе
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях
Повышение смертности населения от социально значимых заболеваний
Показатели 2.1 - 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение смертности населения от прочих заболеваний;
повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Показатели 2.17 и 2.18 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Своевременное оказание медицинской помощи населению
Повышение смертности населения
Показатели 2.11 - 2.15 таблицы приложения 1 к Программе
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний
Показатели 2.19 - 2.23 таблицы 1 приложения к Программе
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
Повышение смертности населения от онкологических заболеваний
Показатели 2.9, 2.10 и 2.16 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 3.13 таблицы приложения 1 к Программе
3.2.
Развитие информатизации в здравоохранении
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.3 - 3.5 таблицы приложения 1 к Программе
3.3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.8 - 3.12 таблицы приложения 1 к Программе
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.1, 3.2, 3.6 и 3.7 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения
Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Показатели 4.1 и 4.13 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет
Повышение смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.2 и 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2018
2018
Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики
Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.11, 4.12, 4.14 и 4.15 таблицы приложения 1 к Программе
4.4.
№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики
Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.4 - 4.15 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 5.1- 5.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание эффективной службы паллиативной помощи
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2.
Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек"
Снижение состояния здоровья у населения
Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
7.1.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Показатели 7.3 и 7.6 таблицы приложения 1 к Программе
7.2.
Меры социальной поддержки медицинских работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края
Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 7.1 и 7.2 таблицы приложения 1 к Программе
7.3.
№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Камчатского края квалифицированными кадрами
Увеличение дефицита кадров в государственных медицинских организациях Камчатского края
Показатели 7.4 и 7.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
9.1.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение доступности оказания медицинской помощи населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению
Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
9.2.
Развитие государственно - частного партнерства
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
А.1.
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Камчатского края
2016
2025
Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин
Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Б.1.
Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2025
Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Б.2.
Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2018
Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Б.З.
Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2018
Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Увеличение показателей смертности населения
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
тыс. руб.
п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код
бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
всего
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,054
1,053
1,052
1,051
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
195 627 013,494375
10 579 550,40748
11 994 782,44907
12 476 471,65647
12 897 535,83163
14 923 098,87210
за счет средств федерального бюджета
7 916 952,27071
301 680,83306
275 718,45865
173 142,70000
290 313,30100
663 587,37000
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
59 765 946,58304
3 965 908,72442
4 734 816,54042
4 750 870,33647
4 837 376,02063
5 258 223,13210
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
127 944 115,09000
6 311 960,85000
6 984 247,45000
7 552 458,62000
7 769 846,51000
9 001 288,37000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
33 206 788,81232
2 475 814,00000
2 921 173,20000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 819 732,70000
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края
647 454,00000
419 554,00000
0,00000
0,00000
227 900,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
12 781 421,50253
1 645 712,31877
1 899 683,37834
605 147,58966
584 915,45806
744 332,47922
за счет средств федерального бюджета
814
1 462 177,60217
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 749,90000
149 625,17000
за счет средств краевого бюджета
814
7 619 431,48036
397 562,38460
506 228,72834
452 623,58966
449 165,55806
594 707,30922
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
3 699 812,42000
1 097 289,07000
1 225 148,15000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
62 143,36781
9 824,86065
13 553,99000
7 009,67029
9 139,31168
3 287,40159
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
51 548,47781
2 589,86065
10 194,10000
7 009,67029
9 139,31168
3 287,40159
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе:
28 839,57133
7 993,20000
12 054,09000
1 464,28133
800,00000
800,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
18 244,68133
758,20000
8 694,20000
1 464,28133
800,00000
800,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
5 767,88943
936,26065
500,00000
499,80000
2 199,87302
199,95576
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 767,88943
936,26065
500,00000
499,80000
2 199,87302
199,95576
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
27 535,90705
895,40000
999,90000
5 045,58896
6 139,43866
2 287,44583
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
27 535,90705
895,40000
999,90000
5 045,58896
6 139,43866
2 287,44583
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Всего, в том числе:
9 960 289,88767
1 477 137,04907
1 717 360,48834
445 613,91937
438 649,54638
590 560,50763
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
6 271 072,35767
387 082,97907
495 572,22834
445 613,91937
438 649,54638
590 560,50763
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
3 689 217,53000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
9 279 270,34567
1 424 812,02707
1 663 348,14834
396 325,11937
386 649,84638
536 324,90763
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 590 052,81567
334 757,95707
441 559,88834
396 325,11937
386 649,84638
536 324,90763
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
3 689 217,53000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
681 019,54200
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
54 235,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
681 019,54200
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
54 235,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
1 033 135,44705
158 750,40905
168 768,90000
152 524,00000
137 126,60000
150 484,57000
за счет средств федерального бюджета
814
1 022 547,40217
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 749,90000
149 625,17000
за счет средств краевого бюджета
814
10 588,04488
7 889,54488
462,40000
0,00000
1 376,70000
859,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами
Всего, в том числе:
. 59 363,32200
14 815,40000
14 948,00000
10 821,20000
2 753,40000
1 685,97000
за счет средств федерального бюджета
814
56 227,82200
14 378,40000
14 485,60000
10 821,20000
1 376,70000
826,57000
за счет средств краевого бюджета
814
3 135,50000
437,00000
462,40000
0,00000
1 376,70000
859,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
966 319,58017
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
134 373,20000
148 798,60000
за счет средств федерального бюджета
814
966 319,58017
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
134 373,20000
148 798,60000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
1 696 820,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
431 258,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 265 562,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.1.
Мероприятие №1.1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
Всего, в том числе:
13 598,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
13 598,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.2.
Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
Всего, в том числе:
1 681 871,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
417 659,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 264 212,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.3.
Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
РЗ Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе:
8 372,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
8 372,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.1.
Мероприятие Р3.1. Проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста
Всего, в том числе:
8 372,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
8 372,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Всего, в том числе:
20 660,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20 660,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.1.
Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Всего, в том числе:
20 660,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20 660,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
33 136 706,08787
5 345 381,86940
5 645 137,36027
2 151 652,04650
2 041 496,13681
2 289 786,37730
за счет средств федерального бюджета
814
1 172 855,66004
122 971,01339
38 980,25865
786,40000
745,70000
15 191,90000
за счет средств краевого бюджета
814
25 065 369,41783
1 912 837,11601
2 017 249,83162
2 150 865,64650
2 040 750,43681
2 274 594,47730
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
6 898 481,01000
3 309 573,74000
3 588 907,27000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
16 779 781,28777
1 445 015,16134
1 589 337,34101
1 170 077,27652
1 298 942,59423
1 420 871,17301
за счет средств федерального бюджета
814
157 247,41012
84 748,10000
38 980,25865
786,40000
745,70000
14 905,12231
за счет средств краевого бюджета
814
15 821 600,11765
1 012 778,83134
1 096 911,55236
1 169 290,87652
1 298 196,89423
1 405 966,05070
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
2 127 287,34494
132 385,42280
139 308,67400
172 805,77402
174 897,27300
185 852,44600
за счет средств федерального бюджета
814
9 919,67600
386,10000
883,90000
786,40000
341,20000
927,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 117 367,66894
131 999,32280
138 424,77400
172 019,37402
174 556,07300
184 925,44600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
2 160 557,94876
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
166 893,15165
184 144,87092
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 160 557,94876
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
166 893,15165
184 144,87092
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
6 731 480,19718
537 253,28302.
549 296,71527
504 232,54125
512 622,57476.
543 400,60004
за счет средств федерального бюджета
814
126 871,09736
84 362,00000
38 096,35865
0,00000
404,50000
983,16764
за счет средств краевого бюджета
814
6 604 609,09982
452 891,28302
511 200,35662
504 232,54125
512 218,07476
542 417,43240
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
3 958 802,04819
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
294 284,36465
349 094,59754
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 958 802,04819
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
294 284,36465
349 094,59754
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
1 338 851,58263
396 726,59985
491 193,80607
51 189,74381
117 796,79317
117 551,24671
за счет средств федерального бюджета
20 456,63676
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 994,95467
за счет средств краевого бюджета
814
517 461,18587
49 238,36985
37 748,27607
51 189,74381
117 796,79317
104 556,29204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
462 802,16607
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
32 448,43700
40 827,41180
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
462 802,16607
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
32 448,43700
40 827,41180
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
10 920 181,50995
2 961 981,95053
3 204 436,80582
497 828,04827
476 162,91827
552 274,48486
за счет средств федерального бюджета
8 063,03653
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
286,77769
за счет средств краевого бюджета
814
5 714 822,00342
477 701,99053
491 420,29582
497 828,04827
476 162,91827
551 987,70717
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 197 296,47000
2 484 279,96000
2 713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
10 224 699,28468
2 924 917,19359
3 159 944,70582
441 179,47994
426 606,81827
490 642,08486
за счет средств федерального бюджета
8 063,03653
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
286,77769
за счет средств краевого бюджета
814
5 019 339,77815
440 637,23359
446 928,19582
441 179,47994
426 606,81827
490 355,30717
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 197 296,47000
2 484 279,96000
2 713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
695 482,22527
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
61 632,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
695 482,22527
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
61 632,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
4 135 020,99015
938 384,75753
851 363,21344
483 746,72171
266 390,62431
316 640,71943
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 196 547,29676
422 356,29414
428 917,98344
483 746,72171
266 390,62431
316 640,71943
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2,3.1.
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
2 691 251,78120
696 673,76049
623 182,86593
207 564,29691
204 474,72383
239 254,81631
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 791 001,00120
218 868,21049
200 737,63593
207 564,29691
204 474,72383
239 254,81631
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
542 765,36019
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
542 765,36019
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови
Всего, в том числе:
862 780,93537
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
61 915,90048
77 385,90312
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
862 780,93537
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
61 915,90048
77 385,90312
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000.
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Всего, в том числе:
399 726,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
319 726,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
80 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.1.
Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
Всего, в том числе:
399 726,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
319 726,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
80 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Всего, в том числе:
901 996,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
649 596,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
252 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.1.
Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
Всего, в том числе:
114 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
114 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.2.
Мероприятие 2.5.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
787 596,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
649 596,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
138 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:
7 443 279,48830
314 699,18486
320 751,89947
328 102,14197
811 107,11613
689 355,75271
за счет средств федерального бюджета
814
423 978,02800
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
30 141,10000
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
814
5 811 325,19030
310 644,48486
316 997,79947
324 452,94197
587 569,12613
416 403,52271
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 207 976,27000
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242 811,13000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
5 895 936,69620
228 981,95511
236 904,35540
237 272,99384
703 298,29799
528 619,92387
за счет средств федерального бюджета
814
40 758,02800
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
3 141,10000
за счет средств краевого бюджета
814
4 647 202,39820
224 927,25511
233 150,25540
233 623,79384
479 760,30799
282 667,69387
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 207 976,27000
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242 811,13000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе:
4 311 775,08014
115 117,26500
109 085,85000
120 843,45320
586 057,75923
405 221,58172
за счет средств федерального бюджета
814
40 758,02800
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
3 141,10000
за счет средств краевого бюджета
814
3 063 040,78214
111 062,56500
105 331,75000
117 194,25320
362 519,76923
159 269,35172
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 207 976,27000
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242 811,13000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
1 350 178,20175
85 611,39950
107 452,60300
100 197,17044
101 602,43876
105 558,59385
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 350 178,20175
85 611,39950
107 452,60300
100 197,17044
101 602,43876
105 558,59385
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего, в том числе:
233 983,41431
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
15 638,10000
17 839,74830
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
233 983,41431
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
15 638,10000
17 839,74830
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
835 426,01506
85 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 918,61404
146 505,72707
за счет средств федерального бюджета
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27 000,00000
за счет средств краевого бюджета
814
808 426,01506
85 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 918,61404
119 505,72707
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
673 647,86393
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
86 145,16527
100 190,25517
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
673 647,76393
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
86 145,16527
100 190,25517
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000.
0,00000
0,00000
0,00000.
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
161 778,15113
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
3 773,44877
46 315,47190
за счет средств федерального бюджета
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27 000,00000
за счет средств краевого бюджета
814
134 778,15113
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
3 773,44877
19 315,47190
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
143 896,75734
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
143 896,75734
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий
Всего, в том числе:
143 896,75734
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
143 896,75734
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Всего, в том числе:
568 020,01970
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
356 220,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
211 800,01970
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.1.
Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений
Всего, в том числе:
568 020,01970
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
356 220,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
211 800,01970
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
6 916 345,89254
2 121 741,30749
2 358 708,64861.
239 922,20882
220 605,77195
268 624,00206
за счет средств федерального бюджета
814
104 811,30000
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
48 887,10000
за счет средств краевого бюджета
814
2 773 164,78254
223 447,50749
215 641,23861
239 922,20882
220 605,77195
219 736,90206
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
4 038 369,81000
1 895 302,40000
2 143 067,41000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
1 478 743,93870
608 244,83303
718 037,73406
48 927,57834
14 385,71947
16 597,86180
за счет средств федерального бюджета
814
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
232 242,29870
34 806,17303
44 974,75406
48 927,57834
14 385,71947
16 597,86180
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
1 473 516,94370
606 244,83303
715 019,73406
48 718,58334
14 385,71947
16 597,86180
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
227 015,30370
32 806,17303
41 956,75406
48 718,58334
14 385,71947
16 597,86180
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Экстра-корпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
5 226,99500
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 226,99500
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
5 178 789,89826
1 513 496,47446
1 640 670,91455
190 994,63048
206 220,05248
213 300,82469
за счет средств федерального бюджета
814
25 101,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
23 735,00000
за счет средств краевого бюджета
814.
2 360 195,32826
188 641,33446
170 666,48455
190 994,63048
206 220,05248
189 565,82469
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего, в том числе:
6 809,53548
2 269,73548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 443,03548
903,23548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
5 171 980,36278
1 511 226,73898
1 639 225,11455
189 447,63048
204 673,05248
213 300,82469
за счет средств федерального бюджета
23 735,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
23 735,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 354 752,29278
187 738,09898
169 220,68455
189 447,63048
204 673,05248
189 565,82469
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края
Всего, в том числе:
39 174,36557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
38 725,31557
за счет средств федерального бюджета
814
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 152,10000
за счет средств краевого бюджета
814
14 022,26557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 573,21557
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.1.
Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в Камчатском крае медицинскими изделиями
Всего, в том числе:
39 174,36557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
38 725,31557
за счет средств федерального бюджета
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 152,10000
за счет средств краевого бюджета
814
14 022,26557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 573,21557
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Всего, в том числе:
219 637,69001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
52 932,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
166 704,89001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.1.
Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Всего, в том числе:
217 237,69001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
52 932,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
164 304,89001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.2.
Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций
Всего, в том числе:
2 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.3.
Мероприятие №4.3. Обучение специалистов
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
186 736,69600
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
186 736,69600
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
И 403,00000
12 935,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
186 736,69600
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
186 736,69600
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
123 065,51680
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 505,00000
8 588,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
123 065,51680
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 505,00000
8 588,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
63 671,17920
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 898,00000
4 347,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
63 671,17920
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 898,00000
4 347,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
1 696 403,16442
94 257,31996.
106 158,96099
111 760,01777
121 315,13000.
153 212,78970
за счет средств федерального бюджета
42 073,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
за счет средств краевого бюджета
814, 812
1 654 329,96442
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
121 315,13000
141 624,98970
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
1 682 100,52742
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
153 212,78970
за счет средств федерального бюджета
42 073,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
за счет средств краевого бюджета
814,812
1 640 027,32742
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
141 624,98970
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
1 647 710,63542
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
153 212,78970
за счет средств федерального бюджета
11 587,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
за счет средств краевого бюджета
814
1 636 122,83542
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
141 624,98970
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания
Всего, в том числе:
33 004,89200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
29 169,65130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 835,24070
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.3.
Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому
Всего, в том числе:
1 385,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 315,74870
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
69,25130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Всего, в том числе:
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.1.
Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек
Всего, в том числе:
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе:
4 116 688,81972
271 983,63210
300 593,20812
400 546,23690
369 607,67510
369 691,77534
за счет средств федерального бюджета
45 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
4 028 580,18972
266 483,63210
293 593,20812
386 746,23690
355 487,17510
358 803,64534
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
42 220,50000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
14 120,50000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
1 878 769,00974
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
144 777,52518
152 735,81009
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 876 648,50974
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
144 457,02518
151 735,81009
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 120,50000
0,00000
0,00000
0,00000
320,50000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
1 858 652,36047
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
140 076,06967
147 415,81009
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 856 531,86047
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
139 755,56967
146 415,81009
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
2 120,50000
0,00000
0,00000
0,00000
320,50000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
10 702,02000
0,00000
0,00000
2 877,00000
3 825,02000
4 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
10 702,02000
0,00000
0,00000
2 877,00000
3 825,02000
4 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
9 414,62927
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
876,43551
1 320,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
9 414,62927
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
876,43551
1 320,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
1 786 386,30998
150 420,47772
171 257,19579
259 081,63690
224 830,14992
216 955,96525
за счет средств федерального бюджета
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
за счет средств краевого бюджета
814
1 736 398,17998
144 920,47772
164 257,19579
245 281,63690
211 030,14992
207 067,83525
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
1 229 114,83953
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
92 340,60012
94 716,59871
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 229 114,83953
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
92 340,60012
94 716,59871
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
557 271,47045
54 321,93400
79 775,47000
168 445,15011
132 489,54980
122 239,36654
за счет средств федерального бюджета
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
за счет средств краевого бюджета
814
507 283,34045
48 821,93400
72 775,47000
154 645,15011
118 689,54980
112 351,23654
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Всего, в том числе:
451 533,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
36 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
415 533,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.1.
Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего, в том числе:
446 533,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
36 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
410 533,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.2.
Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000.
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
9 816 933,12483
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
751 660,65008
810 239,75307
за счет средств федерального бюджета
814
154 600,47950
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
за счет средств краевого бюджета
814
9 662 332,64533
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
746 843,95008
804 821,05307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
9 816 933,12483
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
751 660,65008
810 239,75307
за счет средств федерального бюджета
814
154 600,47950
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
за счет средств краевого бюджета
814
9 662 332,64533
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
746 843,95008
804 821,05307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1.
Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников
Всего, в том числе:
8 537 729,03539
419 422,10810
529 416,05073
599 626,86029
657 881,46871
698 898,76876
за счет средств федерального бюджета
814
44 224,60000
0,00000
44 224,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
8 493 504,43539
419 422,10810
485 191,45073
599 626,86029
657 881,46871
698 898,76876
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Всего, в том числе:
1 279 204,08944
51 631,65450
87 201,49500
108 713,55306
93 779,18137
111 340,98431
за счет средств федерального бюджета
814
110 375,87950
20 802,85550
20 453,00000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
за счет средств краевого бюджета
814
1 168 828,20994
30 828,79900
66 748,49500
92 530,45306
88 962,48137
105 922,28431
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
6 310 151,43539
307 458,61230
723 756,04754
381 496,18150
146 456,88905
408 490,46500
за счет средств федерального бюджета
4 233 262,37000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
за счет средств краевого бюджета
812,814
2 052 468,80539
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
146 628,09500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
6 285 731,17539
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
408 490,46500
за счет средств федерального бюджета
4 233 262,37000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
за счет средств краевого бюджета
812,814
2 052 468,80539
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
146 628,09500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
926 299,52476
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
926 299,52476
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
5 359 431,65063
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
79 606,45300
404 754,46500
за счет средств федерального бюджета
4 233 262,37000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
за счет средств краевого бюджета
812,814
1 126 169,28063
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
79 606,45300
142 892,09500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Всего, в том числе:
112 032 834,82000
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
112 032 834,82000
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
13 688 530,09300
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 819 732,70000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.
Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
112 032 834,82000
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
112 032 834,82000
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
14 504 732,30000
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 819 732,70000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.1.
Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае
Всего, в том числе:
111 368 192,19000
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 290 080,21000
8 755 777,24000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
111 368 192,19000
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 290 080,21000
8 755 777,24000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.2.
Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Всего, в том числе:
618 249,43000
0,00000
0,00000
377 534,12000
234 715,31000
1 700,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
618 249,43000
0,00000
0,00000
377 534,12000
234 715,31000
1 700,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.3.
Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
46 393,20000
0,00000
0,00000
36 320,10000
10 073,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
46 393,20000
0,00000
0,00000
36 320,10000
10 073,10000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
1 189 512,91215
0,00000
0,00000
0,00000
304 099,38445
418 952,63770
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
за счет средств краевого бюджета
814
912 207,41115
0,00000
0,00000
0,00000
157 778,98345
287 967,53770
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.
Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Всего, в том числе:
593 919,78354
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
593 919,78354
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.1.
Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
593 919,78354
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
60 837,8000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
593 919,78354
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.
Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Всего, в том числе:
595 593,12861
0,00000
0,00000
0,00000
239 705,97091
227 129,73770
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
за счет средств краевого бюджета
814
318 287,62761
0,00000
0,00000
0,00000
93 385,56991
224 902,05770
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.1.
Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
595 593,12861
0,00000
0,00000
0,00000
239 705,97091
355 887,15770
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
за счет средств краевого бюджета
814
318 287,62761
0,00000
0,00000
0,00000
93 385,56991
224 902,05770
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.
Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.1.
Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Продолжение таблицы
№п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Объем средств на реализацию Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
18 429 084,32513
20 146 339,93707
18 023 672,41000
18 572 086,94720
18 885 232,54920
19 452 198,12920
19 246 960,42920
за счет средств федерального бюджета
1 957 063,20000
3 227 921,30000
419 920,00000
266 746,08800
132 536,04000
157 686,94000
50 636,04000
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
5 421 711,92513
5 164 304,13707
5 080 299,31000
5 280 949,63920
5 207 329,63920
5 207 329,63920
4 856 827,53920
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
11 050 309,20000
11 754 114,50000
12 523 453,10000
13 024 391,22000
13 545 366,87000
14 087 181,55000
14 339 496,85000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
2 535 049,76100
2 632 461,83200
2 736 680,52700
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
1 010 559,57800
1 123 709,03300
1 220 111,20300
1 101 968,78712
1 110 723,96912
1 122 231,80912
612 325,89912
за счет средств федерального бюджета
182 931,60000
179 714,10000
190 595,10000
39 700,12800
37 390,08000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств краевого бюджета
762 749,06800
761 020,26300
763 525,00300
785 637,91912
785 637,91912
785 637,91912
574 935,81912
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
64 878,91000
182 974,67000
265 991,10000
276 630,74000
287 695,97000
299 203,81000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
2 699,46000
2 699,46000
2 699,46000
2 807,43840
2 807,43840
2 807,43840
2 807,43840
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 699,46000
2 699,46000
2 699,46000
2 807,43840
2 807,43840
2 807,43840
2 807,43840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе;
800,00000
800,00000
800,00000
832,00000
832,00000
832,00000
832,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
800,00000
800,00000
800,00000
832,00000
832,00000
832,00000
832,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
200,00000
200,00000
200,00000
208,00000
208,00000
208,00000
208,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
200,00000
200,00000
200,00000
208,00000
208,00000
208,00000
208,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 699,46000
1 699,46000
1 699,46000
1 767,43840
1 767,43840
1 767,43840
1 767,43840
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 699,46000
1 699,46000
1 699,46000
1 767,43840
1 767,43840
1 767,43840
1 767,43840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Всего, в том числе:
609 756,41800
727 353,37300
812 744,54300
845 259,12072
856 184,35072
867 542,19072
572 128,38072
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
544 877,50800
544 378,70300
546 753,44300
568 628,38072
568 488,38072
568 338,38072
572 128,38072
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
64 878,91000
182 974,67000
265 991,10000
276 630,74000
287 695,97000
299 203,81000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
554 756,41800
670 153,37300
753 256,54300
783 391,60072
794 316,83072
805 674,67072
510 260,86072
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
489 877,50800
487 178,70300
487 265,44300
506 760,86072
506 620,86072
506 470,86072
510 260,86072
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
64 878,91000
182 974,67000
265 991,10000
276 630,74000
287 695,97000
299 203,81000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
55 000,00000
57 200,00000
59 488,00000
61 867,52000
61 867,52000
61 867,52000
61 867,52000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
55 000,00000
57 200,00000
59 488,00000
61 867,52000
61 867,52000
61 867,52000
61 867,52000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
37 264,20000
38 173,20000
38 173,20000
39 700,12800
37 390,08000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств федерального бюджета
37 264,20000
38 173,20000
38 173,20000
39 700,12800
37 390,08000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами
Всего, в том числе:
2 970,60000
2 970,60000
2 970,60000
3 089,42400
779,37600
779,37600
779,37600
за счет средств федерального бюджета
2 970,60000
2 970,60000
2 970,60000
3 089,42400
779,37600
779,37600
779,37600
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
34 293,60000
35 202,60000
35 202,60000
36 610,70400
36 610,70400
36 610,70400
36 610,70400
за счет средств федерального бюджета
34 293,60000
35 202,60000
35 202,60000
36 610,70400
36 610,70400
36 610,70400
36 610,70400
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
357 403,20000
345 894,40000
361 416,80000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
145 351,10000
135 192,30000
150 714,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
212 052,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.1.
Мероприятие №1.1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
13 598,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
13 598,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.2.
Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
Всего, в том числе:
356 053,20000
345 894,40000
347 818,00000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
145 351,10000
135 192,30000
137 115,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.3.
Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
Р3 Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе:
316,30000
6 348,60000
1 707,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
316,30000
6 348,60000
1 707,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.1.
Мероприятие Р3.1. Проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста
Всего, в том числе:
316,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
316,30000
6 348,60000
1 707,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Всего, в том числе:
3 120,00000
3 240,00000
3 370,00000
3 500,00000
3 640,00000
3 790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 120,00000
3 240,00000
3 370,00000
3 500,00000
3 640,00000
3 790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.1.
Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Всего, в том числе:
3 120,00000
3 240,00000
3 370,00000
3 500,00000
3 640,00000
3 790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 120,00000
3 240,00000
3 370,00000
3 500,00000
3 640,00000
3 790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
2 253 481,80650
2 352 586,81093
2 201 515,37600
2 381 734,35104
2 182 604,35104
2 207 755,25104
2 083 574,35104
за счет средств федерального бюджета
190 980,70000
301 835,80000
145 550,30000
191 770,67200
67 640,67200
92 791,57200
3 610,67200
за счет средств краевого бюджета
2 062 501,10650
2 050 751,01093
2 055 965,07600
2 189 963,67904
2 114 963,67904
2 114 963,67904
2 079 963,67904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
1 390 840,62550
1 371 101,27600
1 374 727,87600
1 429 716,99104
1 429 716,99104
1 429 716,99104
1 429 716,99104
за счет средств федерального бюджета
2 385,73033
2 385,73033
2 385,73033
2 481,15954
2 481,15954
2 481,15954
2 481,15954
за счет средств краевого бюджета
1 388 454,89517
1 368 715,54567
1 372 342,14567
1 427 235,83150
1 427 235,83150
1 427 235,83150
1 427 235,83150
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
203 831,03900
181 319,28300
181 567,33200
188 830,02528
188 830,02528
188 830,02528
188 830,02528
за счет средств федерального бюджета
921,10000
921,10000
921,10000
957,94400
957,94400
957,94400
957,94400
за счет средств краевого бюджета
202 909,93900
180 398,18300
180 646,23200
187 872,08128
187 872,08128
187 872,08128
187 872,08128
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
193 070,18400
193 414,10400
193 772,18400
201 523,07136
201 523,07136
201 523,07136
201 523,07136
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
193 070,18400
193 414,10400
193 772,18400
201 523,07136
201 523,07136
201 523,07136
201 523,07136
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
567 779,73000
569 273,78300
571 244,37400
594 094,14896
594 094,14896
594 094,14896
594 094,14896
за счет средств федерального бюджета
422,49596
422,49596
422,49596
439,39580
439,39580
439,39580
439,39580
за счет средств краевого бюджета
567 357,23404
568 851,28704
570 821,87804
593 654,75316
593 654,75316
593 654,75316
593 654,75316
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
360 774,91400
361 601,94700
362 462,38700
376 960,88248
376 960,88248
376 960,88248
376 960,88248
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
360 774,91400
361 601,94700
362 462,38700
376 960,88248
376 960,88248
376 960,88248
376 960,88248
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
22 921,94150
22 910,79200
22 976,87200
23 895,94688
23 895,94688
23 895,94688
23 895,94688
за счет средств федерального бюджета
1 042,13437
1 042,13437
1 042,13437
1 083,81974
1 083,81974
1 083,81974
1 083,81974
за счет средств краевого бюджета
21 879,80713
21 868,65763
21 934,73763
22 812,12714
22 812,12714
22 812,12714
22 812,12714
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
42 462,81700
42 581,36700
42 704,72700
44 412,91608
44 412,91608
44 412,91608
44 412,91608
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
42 462,81700
42 581,36700
42 704,72700
44 412,91608
44 412,91608
44 412,91608
44 412,91608
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
459 342,40100
446 498,71200
449 933,37000
467 930,70480
467 930,70480
467 930,70480
467 930,70480
за счет средств федерального бюджета
1 086,06967
1 086,06967
1 086,06967
1 129,51246
1 129,51246
1 129,51246
1 129,51246
за счет средств краевого бюджета
458 256,33133
445 412,64233
448 847,30033
466 801,19234
466 801,19234
466 801,19234
466 801,19234
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
400 808,70100
385 623,71200
386 623,37000
402 088,30480
402 088,30480
402 088,30480
402 088,30480
за счет средств федерального бюджета
1 086,06967
1 086,06967
1 086,06967
1 129,51246
1 129,51246
1 129,51246
1 129,51246
за счет средств краевого бюджета
399 722,63133
384 537,64233
385 537,30033
400 958,79234
400 958,79234
400 958,79234
400 958,79234
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
58 533,70000
60 875,00000
63 310,00000
65 842,40000
65 842,40000
65 842,40000
65 842,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
58 533,70000
60 875,00000
63 310,00000
65 842,40000
65 842,40000
65 842,40000
65 842,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
179 789,88000
176 222,82293
178 775,63000
185 926,65520
185 926,65520
185 926,65520
185 926,65520
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
179 789,88000
176 222,82293
178 775,63000
185 926,65520
185 926,65520
185 926,65520
185 926,65520
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
102 041,98000
98 325,92293
100 723,53000
104 752,47120
104 752,47120
104 752,47120
104 752,47120
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
102 041,98000
98 325,92293
100 723,53000
104 752,47120
104 752,47120
104 752,47120
104 752,47120
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови
Всего, в том числе:
77 747,90000
77 896,90000
78 052,10000
81 174,18400
81 174,18400
81 174,18400
81 174,18400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
77 747,90000
77 896,90000
78 052,10000
81 174,18400
81 174,18400
81 174,18400
81 174,18400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Всего, в том числе:
49 412,00000
56 362,50000
63 880,60000
90 660,00000
57 130,00000
82 280,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
49 412,00000
56 362,50000
43 880,60000
70 660,00000
37 130,00000
62 280,90000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.1.
Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
Всего, в том числе:
49 412,00000
56 362,50000
63 880,60000
90 660,00000
57 130,00000
82 280,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
49 412,00000
56 362,50000
43 880,60000
70 660,00000
37 130,00000
62 280,90000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Всего, в том числе:
174 096,90000
302 401,50000
134 197,90000
207 500,00000
41 900,00000
41 900,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
138 096,90000
242 001,50000
98 197,90000
117 500,00000
26 900,00000
26 900,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
36 000,00000
60 400,00000
36 000,00000
90 000,00000
15 000,00000
15 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.1.
Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
Всего, в том числе:
0,00000
24 400,00000
0,00000
90 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000'
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
24 400,00000
0,00000
90 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.2.
Мероприятие №3.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
174 096,90000
278 001,50000
134 197,90000
117 500,00000
41 900,00000
41 900,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
138 096,90000
242 001,50000
98 197,90000
117 500,00000
26 900,00000
26 900,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
36 000,00000
36 000,00000
36 000,00000
0,00000
15 000,00000
15 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:
890 031,51062
812 388,57414
669 760,36000
665 842,04960
660 934,05960
664 555,34960
615 751,48960
за счет средств федерального бюджета
58 609,00000
190 354,20000
55 623,80000
29 072,83200
21 302,83200
21 302,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
626 008,21062
536 498,59414
530 434,44000
549 719,01760
549 099,01760
549 099,01760
514 399,01760
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
205 414,30000
85 535,78000
83 702,12000
87 050,20000
90 532,21000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3,1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
677 618,59799
530 330,45000
529 351,82000
550 525,88800
554 007,89800
557 629,18800
561 395,32800
за счет средств федерального бюджета
3 195,00000
3 251,20000
3 300,80000
3 432,83200
3 432,83200
3 432,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета
469 009,29799
441 543,47000
442 348,90000
460 042,85600
460 042,85600
460 042,85600
460 042,85600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
205 414,30000
85 535,78000
83 702,12000
87 050,20000
90 532,21000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе:
543 474,06999
391 398,98000
391 302,59500
406 954,69400
410 436,70400
414 057,99400
417 824,13400
за счет средств федерального бюджета
3 195,00000
3 251,20000
3 300,80000
3 432,83200
3 432,83200
3 432,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета
334 864,76999
302 612,00000
304 299,67500
316 471,66200
316 471,66200
316 471,66200
316 471,66200
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
205 414,30000
85 535,78000
83 702,12000
87 050,20000
90 532,21000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
115 305,97800
120 026,14000
119 074,39500
123 837,37080
123 837,37080
123 837,37080
123 837,37080
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
115 305,97800
120 026,14000
119 074,39500
123 837,37080
123 837,37080
123 837,37080
123 837,37080
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего, в том числе:
18 838,55000
18 905,33000
18 974,83000
19 733,82320
19 733,82320
19 733,82320
19 733,82320
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
18 838,55000
18 905,33000
18 974,83000
19 733,82320
19 733,82320
19 733,82320
19 733,82320
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
102 584,24000
43 360,03707
42 015,54000
43 696,16160
43 696,16160
43 696,16160
43 696,16160
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
102 584,24000
43 360,03707
42 015,54000
43 696,16160
43 696,16160
43 696,16160
43 696,16160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
67 184,24000
41 469,33000
41 485,54000
43 144,96160
43 144,96160
43 144,96160
43 144,96160
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
67 184,24000
41 469,33000
41 485,54000
43 144,96160
43 144,96160
43 144,96160
43 144,96160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
35 400,00000
1 890,70707
530,00000
551,20000
551,20000
551,20000
551,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 400,00000
1 890,70707
530,00000
551,20000
551,20000
551,20000
551,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
19 014,66000
15 735,08000
10 250,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 014,66000
15 735,08000
10 250,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий
Всего, в том числе:
19 014,66000
15 735,08000
10 250,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 014,66000
15 735,08000
10 250,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Всего, в том числе:
90 814,01263
222 963,00707
88 143,00000
60 960,00000
52 570,00000
52 570,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
55 414,00000
187 103,00000
52 323,00000
25 640,00000
17 870,00000
17 870,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 400,01263
35 860,00707
35 820,00000
35 320,00000
34 700,00000
34 700,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.1.
Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений
Всего, в том числе:
90 814,01263
222 963,00707
88 143,00000
60 960,00000
52 570,00000
52 570,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
55 414,00000
187 103,00000
52 323,00000
25 640,00000
17 870,00000
17 870,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 400,01263
35 860,00707
35 820,00000
35 320,00000
34 700,00000
34 700,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
-
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
297 410,01001
288 598,53000
261 247,34000
214 872,01840
214 872,01840
214 872,01840
214 872,01840
за счет средств федерального бюджета
26 466,40000
26 466,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
270 943,61001
262 132,13000
261 247,34000
214 872,01840
214 872,01840
214 872,01840
214 872,01840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
10 112,10000
10 125,00000
10 138,20000
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 112,10000
10 125,00000
10 138,20000
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
10 112,10000
10 125,00000
10 138,20000
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 112,10000
10 125,00000
10 138,20000
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Экстра-корпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
204 349,83000
195 974,50000
196 469,51000
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
204 349,83000
195 974,50000
196 469,51000
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
204 349,83000
195 974,50000
196 469,51000
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
204 349,83000
195 974,50000
196 469,51000
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края
Всего, в том числе:
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.1.
Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в Камчатском крае медицинскими изделиями
Всего, в том числе:
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Всего, в том числе:
82 499,03001
82 499,03000
54 639,63000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
26 466,40000
26 466,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 032,63001
56 032,63000
54 639,63000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.1.
Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Всего, в том числе:
81 699,03001
81 699,03000
53 839,63000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
26 466,40000
26 466,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
55 232,63001
55 232,63000
53 839,63000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.2.
Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций
Всего, в том числе:
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.3.
Мероприятие №4.3. Обучение специалистов
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
13 453,00000
15 558,40000
17 810,60000
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 453,00000
15 558,40000
17 810,60000
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
13 453,00000
15 558,40000
17 810,60000
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 453,00000
15 558,40000
17 810,60000
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
7 657,00000
8 852,73000
10 134,23000
10 539,59920
10 539,59920
10 539,59920
10 539,59920
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 657,00000
8 852,73000
10 134,23000
10 539,59920
10 539,59920
10 539,59920
10 539,59920
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
5 796,00000
6 705,67000
7 676,37000
7 983,42480
7 983,42480
7 983,42480
7 983,42480
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 796,00000
6 705,67000
7 676,37000
7 983,42480
7 983,42480
7 983,42480
7 983,42480
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
160 521,26000
160 768,35800
161 005,20000
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
за счет средств федерального бюджета
10 111,60000
10 186,90000
10 186,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
150 409,66000
150 581,45800
150 818,30000
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
160 521,26000
160 768,35800
161 005,20000
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
за счет средств федерального бюджета
10 111,60000
10 186,90000
10 186,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
150 409,66000
150 581,45800
150 818,30000
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
149 877,46000
150 034,00800
150 270,85000
156 281,68400
156 281,68400
156 281,68400
156 281,68400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
149 877,46000
150 034,00800
150 270,85000
156 281,68400
156 281,68400
156 281,68400
156 281,68400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания
Всего, в том числе:
9 258,80000
10 734,35000
10 734,35000
569,34800
569,34800
569,34800
569,34800
за счет средств федерального бюджета
8 795,85130
10 186,90000
10 186,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
462,94870
547,45000
547,45000
569,34800
569,34800
569,34800
569,34800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.3.
Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому
Всего, в том числе:
1 385,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 315,74870
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
69,25130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.1.
Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе:
393 391,83000
325 458,51100
338 755,45100
352 690,12504
354 690,12504
354 690,12504
284 590,12504
за счет средств федерального бюджета
12 000,00000
12 000,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380 591,83000
313 458,51100
326 755,45100
352 690,12504
354 690,12504
354 690,12504
284 590,12504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
165 925,40000
165 051,95100
166 262,51100
172 913,01144
172 913,01144
172 913,01144
172 913,01144
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
165 125,40000
165 051,95100
166 262,51100
172 913,01144
172 913,01144
172 913,01144
172 913,01144
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
164 725,40000
164 701,00000
165 767,60000
172 398,30400
172 398,30400
172 398,30400
172 398,30400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
163 925,40000
164 701,00000
165 767,60000
172 398,30400
172 398,30400
172 398,30400
172 398,30400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
1 200,00000
350,95100
494,91100
514,70744
514,70744
514,70744
514,70744
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 200,00000
350,95100
494,91100
514,70744
514,70744
514,70744
514,70744
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
113 433,83000
96 316,76000
107 381,84000
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
113 433,83000
96 316,76000
107 381,84000
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
113 433,83000
96 316,76000
107 381,84000
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
113 433,83000
96 316,76000
107 381,84000
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Всего, в том числе:
114 032,60000
64 089,80000
65 111,10000
68 100,00000
70 100,00000
70 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
12 000,00000
12 000,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
102 032,60000
52 089,80000
53 111,10000
68 100,00000
70 100,00000
70 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.1.
Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего, в том числе:
109 032,60000
64 089,80000
65 111,10000
68 100,00000
70 100,00000
70 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
12 000,00000
12 000,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
97 032,60000
52 089,80000
53 111,10000
68 100,00000
70 100,00000
70 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.2.
Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
853 991,70000
883 874,40000
914 952,50000
951 550,60000
951 550,60000
951 550,60000
951 550,60000
за счет средств федерального бюджета
5 963,90000
5 963,90000
5 963,90000
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
848 027,80000
877 910,50000
908 988,60000
945 348,14400
945 348,14400
945 348,14400
945 348,14400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
853 991,70000
883 874,40000
914 952,50000
951 550,60000
951 550,60000
951 550,60000
951 550,60000
за счет средств федерального бюджета
5 963,90000
5 963,90000
5 963,90000
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
848 027,80000
877 910,50000
908 988,60000
945 348,14400
945 348,14400
945 348,14400
945 348,14400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1
Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников
Всего, в том числе:
739 068,70000
768 631,41000
799 376,68000
831 351,74720
831 351,74720
831 351,74720
831 351,74720
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
739 068,70000
768 631,41000
799 376,68000
831 351,74720
831 351,74720
831 351,74720
831 351,74720
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Всего, в том числе:
114 923,00000
115 242,99000
115 575,82000
120 198,85280
120 198,85280
120 198,85280
120 198,85280
за счет средств федерального бюджета
5 963,90000
5 963,90000
5 963,90000
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
108 959,10000
109 279,09000
109 611,92000
113 996,39680
113 996,39680
113 996,39680
113 996,39680
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 709 393,24000
2 633 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 470 000,00000
2 501 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
239 393,24000
131 700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
1 709 393,24000
2 633 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 470 000,00000
2 501 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
239 393,24000
131 700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
161 993,24000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
161 993,24000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
1 547 400,00000
2 633 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 470 000,00000
2 501 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
77 400,00000
131 700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Всего, в том числе:
10 779 215,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
15 506 858,02808
16 013 286,43808
16 539 971,98808
17 087 724,95808
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
10 779 215,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
2 535 049,76100
2 632 461,83200
2 736 680,52700
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.
Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
10 779 215,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
10 779 215,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
2 932 727,10000
3 050 986,70000
3 050 986,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.1.
Мероприятие А1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае
Всего, в том числе:
10 774 915,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 774 915,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.2.
Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Всего, в том числе:
4 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
4 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.3.
Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.
Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Всего, в том числе:
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.1.
Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.
Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.1.
Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.
Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.1.
Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2019 года №274-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №524-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 20.06.2019 №274-П
Изменения
в государственную программу
Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Программы":
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) пункты 11 - 13 признать утратившими силу;
в) пункты 17 - 19 изложить в следующей редакции:
"17) соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
18) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
19) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае;";
г) пункт 21 признать утратившим силу;
2) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет
195 627 013,94375 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
7 916 952,27071 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;
2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;
2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;
2017 год - 290 313,30100 тыс. руб.;
2018 год - 663 587,37000 тыс. руб.;
2019 год - 1 957 063,20000 тыс. руб.;
2020 год - 3 227 921,30000 тыс. руб.;
2021 год - 419 920,00000 тыс. руб.;
2022 год - 266 746,08800 тыс. руб.;
2023 год - 132 536,04000 тыс. руб.;
2024 год - 157 686,94000 тыс. руб.;
2025 год - 50 636,04000 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МВТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) -
59 765 946,58304 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;
2016 год - 4 750 870,33647 тыс. руб.;
2017 год - 4 837 376,02063 тыс. руб.;
2018 год - 5 258 223,13210 тыс. руб.;
2019 год - 5 421 711,92513 тыс. руб.;
2020 год - 5 164 304,13707 тыс. руб.;
2021 год - 5 080 299,31000 тыс. руб.;
2022 год - 5 280 949,63920 тыс. руб.;
2023 год - 5 207 329,63920 тыс. руб.;
2024 год - 5 207 329,63920 тыс. руб.;
2025 год - 4 856 827,53920 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 127 944 115,09000 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края -
647 454,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -
33 206 788,81232 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 311 960,8500 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. руб.;
2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;
2017 год - 7 769 846,51000 тыс. руб., в том числе МВТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 227 900,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;
2018 год - 9 001 288,370000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 819 732, 70000 тыс. руб.;
2019 год - 11 050 309,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 535 049,76100 тыс. руб.;
2020 год - 11 754 114,50000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 632 461,83200 тыс. руб.;
2021 год - 12 523 453,10000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 736 680,52700 тыс. руб.;
2022 год - 13 024 391,22000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 8 46 147,74808 тыс. руб.;
2023 год - 13 545 366,87000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.;
2024 год - 14 087 181,55000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.;
2025 год - 14 339 496,85000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 846 147,74808 тыс. руб.
";
4) раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Программы
1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 9,7 случаев на 1000 населения;
2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;
5) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 168 случаев на 100 тыс. населения;
6) снижение смертности от туберкулеза до 6,9 случаев на 100 тыс. населения;
7) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 13 случаев на 1000 населения;
8) увеличение числа посещений врача до 8,7 случаев на 1 сельского жителя в год;
9) обеспечение уровня госпитализации до 19,6 случаев на 100 человек сельского населения;
10) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,1 случаев на 100 тыс. населения;
11) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 62,8 на 10 тыс. населения;
12) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/2;
13) обеспечение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не ниже 200% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
14) обеспечение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
15) обеспечение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края не ниже 100% от средней заработной платы (дохода от трудовой деятельности) в Камчатском крае;
16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) пункты 2 и 3 раздела "Цели Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"2) формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
3) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь";
2) раздел "Задачи Подпрограммы 1" изложит в следующей редакции:
"
Задачи Подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) снижение стоматологической заболеваемости;
4) проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста
";
3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
1) число граждан, прошедших профилактические осмотры;
2) доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;
3) число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;
4) доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края;
5) доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями;
6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);
7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты;
9) количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";
10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
11) розничные продажи сигарет и папирос на душу населения;
12) розничные продажи алкогольной продукции на душу населения;
13) обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни;
14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
15) заболеваемость дифтерией;
16) заболеваемость корью;
17) заболеваемость краснухой;
18) заболеваемость эпидемическим паротитом;
19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);
30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;
31) смертность от самоубийств;
32) уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;
33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;
34) смертность мужчин трудоспособного возраста;
35) смертность женщин трудоспособного возраста;
36) доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
";
4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
5) раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 12 781 421,50253 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
1 462 177,60217 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;
2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;
2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;
2017 год - 135 749,90000 тыс. руб.;
2018 год - 149 625,17000 тыс. руб.;
2019 год - 182 931,60000 тыс. руб.;
2020 год - 179 714,10000 тыс. руб.;
2021 год - 190 595,10000 тыс. руб.;
2022 год - 39 700,12800 тыс. руб.;
2023 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
2024 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
2025 год - 37 390,08000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 7 619 431,48036 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 397 563,38460 тыс. руб.;
2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;
2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;
2017 год - 449 165,55806 тыс. руб.;
2018 год - 594 707,30922 тыс. руб.;
2019 год - 762 749,06800 тыс. руб.;
2020 год - 761 020,26300 тыс. руб.;
2021 год - 763 525,00300 тыс. руб.;
2022 год - 785 637,91912 тыс. руб.;
2023 год - 785 637,91912 тыс. руб.;
2024 год - 785 637,91912 тыс. руб.;
2025 год - 574 935,81912 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 3 699 812,42000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;
2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 64 878,91000 тыс. руб.;
2020 год - 182 974,67000 тыс. руб.;
2021 год - 265 991,10000 тыс. руб.;
2022 год - 276 630,74000 тыс. руб.;
2023 год - 287 695,97000 тыс. руб.;
2024 год - 299 203,81000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
";
6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 0,220 млн. человек;
2) увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, составит не менее 25%;
3) увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 371 человека;
4) увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 70%;
5) увеличение доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 97%;
6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 35%;
7) количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад составит не менее 4,4 тысяч посещений в смену;
8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 90%;
9) увеличение количества медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", до 23 единиц;
10) число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составит 0 единиц;
11) уменьшение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до уровня, устанавливаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации для Камчатского края;
12) уменьшение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения до 9,2 литров;
13) увеличение обращаемости в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни до 34,4 тыс. человек;
14) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,3%;
15) обеспечение уровня заболеваемости дифтерией - 0 случаев на 100 тыс. населения;
16) обеспечение уровня заболеваемости корью - 0 случаев на 100 тыс. населения;
17) обеспечение уровня заболеваемости краснухой - 0 случаев на 100 тыс. населения;
18) сокращение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом - 0 случаев на 100 тыс. населения;
19) сокращение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 1,6 случаев на 100 тыс. населения;
20) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95%;
21) обеспечение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95%;
22) обеспечение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95%;
23) обеспечение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95%;
24) обеспечение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95%;
25) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 81%;
26) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,59%;
27) уменьшение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 25,67%;
28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 99%;
29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99%;
30) уменьшение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,5%;
31) снижение смертности от самоубийств до 6,3 случаев на 100 тыс. населения;
32) увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93%;
33) увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения до 35%;
34) уменьшение смертности мужчин трудоспособного возраста до 597 случаев на 100 тыс. населения;
35) уменьшение смертности женщин трудоспособного возраста до 231 на 100 тыс. населения;
36) увеличение доли лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, до 95%
".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) раздел "Цели Подпрограммы 2" дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
12) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания";
2) раздел "Задачи Подпрограммы 2" дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
4) реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями";
3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; 2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;
9) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
10) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;
11) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
12) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
13) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
14) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;
15) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет;
16) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;
17) смертность от инфаркта миокарда;
18) смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;
19) больничная летальность от инфаркта миокарда;
20) больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;
21) отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром;
22) количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;
23) доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
";
4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 33 136 706,08787 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
1 172 855,66004 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;
2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;
2016 год - 786,40000 тыс. руб.;
2017 год - 745,70000 тыс. руб.;
2018 год - 15 191,90000 тыс. руб.;
2019 год - 190 980,70000 тыс. руб.;
2020 год - 301 835,80000 тыс. руб.;
2021 год - 145 550,30000 тыс. руб.;
2022 год - 191 770,67200 тыс. руб.;
2023 год - 67 640,67200 тыс. руб.;
2024 год - 92 791,57200 тыс. руб.;
2025 год - 3 610,67200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 25 065 369,41783 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;
2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;
2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;
2017 год - 2 040 750,43681 тыс. руб.;
2018 год - 2 274 594,47730 тыс. руб.;
2019 год - 2 062 501,10650 тыс. руб.;
2020 год - 2 050 751,01093 тыс. руб.;
2021 год - 22 055 965,07600 тыс. руб.;
2022 год - 2 189 963,67904 тыс. руб.;
2023 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;
2024 год - 2 114 963,67904 тыс. руб.;
2025 год - 2 079 963,67904 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;
2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
";
6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 60%;
3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 66,7 лет;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 10,13 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 13,57 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,92%;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60%;
12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 17%;
13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4%;
15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
16) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%;
17) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 10%;
18) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания до 65%;
19) уменьшение смертности от инфаркта миокарда до 31,1 случая на 100 тыс. населения;
20) уменьшение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 62,4 случая на 100 тыс. населения;
21) уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 7,8%;
22) уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 13%;
23) увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 63%;
24) увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1123 ед.;
25) увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%
".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли":
1) раздел "Задачи Подпрограммы 3" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)";
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели индикаторы) Подпрограммы 3
1) число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
2) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;
3) доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края;
4) количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;
5) доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных;
6) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения;
7) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
8) доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения;
9) удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
10) удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
11) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;
12) доля медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 7 443 279,48830 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
423 978,02800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;
2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;
2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;
2018 год - 30 141,10000 тыс. руб.;
2019 год - 58 609,00000 тыс. руб.;
2020 год - 190 354,20000 тыс. руб.;
2021 год - 55 623,80000 тыс. руб.;
2022 год - 29 072,83200 тыс. руб.;
2023 год - 21 302,83200 тыс. руб.;
2024 год - 21 302,83200 тыс. руб.;
2025 год - 3 432,83200 тыс. руб.;
краевого бюджета - 5 811 325,19030 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;
2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;
2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;
2017 год - 587 569,12613 тыс. руб.;
2018 год - 416 403,52271 тыс. руб.;
2019 год - 630 993,70425 тыс. руб.;
2020 год - 536 498,58707 тыс. руб.;
2021 год - 530 434,44000 тыс. руб.;
2022 год - 549 719,01760 тыс. руб.;
2023 год - 549 099,01760 тыс. руб.;
2024 год - 549 099,01760 тыс. руб.;
2025 год - 514 399,01760 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 1 207 976,27000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 220 857,39000 тыс. руб.;
2018 год - 242 811,13000 тыс. руб.;
2019 год - 205 414,30000 тыс. руб.;
2020 год - 85 535,78000 тыс. руб.;
2021 год - 83 702,12000 тыс. руб.;
2022 год - 87 050,20000 тыс. руб.;
2023 год - 90 532,21000 тыс. руб.;
2024 год - 94 153,50000 тыс. руб.;
2025 год - 97 919,64000 тыс. руб.
";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 118 тыс. человек;
2) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;
3) увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 100%;
4) увеличение количества автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края до 3510 единиц;
5) увеличение доли автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных, до 100%;
6) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, до 100%;
7) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 100%;
8) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100%;
9) достижение удельного расхода электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 50,23 кВт*ч/кв.м;
10) достижение удельного расхода тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади не более 0,143 Гкал/кв.м;
11) обеспечение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, на уровне 100%;
12) увеличение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100%
".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) пункт 2 раздела "Цели Подпрограммы 4" признать утратившим силу;
2) в пункте 3 раздела "Задачи подпрограммы 4" слова "медицинских организаций в Камчатском крае" заменить словами "медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края";
3) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
2) охват новорожденных неонатальным скринингом;
3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;
4) смертность детей в возрасте 0-1 год;
5) смертность детей возрасте 0-4 года;
6) смертность детей в возрасте 0-17 лет;
7) доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае;
8) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы;
9) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз;
10) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения;
11) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения;
12) доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ;
13) охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами;
14) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 №92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (далее - Приказ Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям");
15) доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям
"
4) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 6 916 345,89254 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
104 811,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 48 887,10000 тыс. руб.;
2019 год - 26 466,40000 тыс. руб.;
2020 год - 26 466,40000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 2 773 164,78254 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.
2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.
2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.
2017 год - 220 605,77195 тыс. руб.
2018 год - 219 736,90206 тыс. руб.
2019 год - 270 943,61001 тыс. руб.
2020 год - 262 132,13000 тыс. руб.
2021 год - 261 247,34000 тыс. руб.
2022 год - 214 872,01840 тыс. руб.
2023 год - 214 872,01840 тыс. руб.
2024 год - 214 872,01840 тыс. руб.
2025 год - 214 872,01840 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;
2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
";
6) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;
2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95%;
3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
4) снижение смертности детей в возрасте 0-1 год до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
5) снижение смертности детей в возрасте 0-4 года до 5,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
6) снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет до 50 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;
7) увеличение доли посещений детьми медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае до 52%;
8) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы до 93%;
9) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз до 93%;
10) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 93%;
11) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 95%;
12) увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ до 93%;
13) увеличение охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99%;
14) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%;
15) увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского кря, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", до 95%
".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет
186 736,69600 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;
2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;
2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;
2017 год - 11 403,0000 тыс. руб.;
2018 год - 12 935,60000 тыс. руб.;
2019 год - 13 453,00000 тыс. руб.;
2020 год - 15 558,40000 тыс. руб.;
2021 год - 17 810,60000 тыс. руб.;
2022 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;
2023 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;
2024 год - 18 523, 02400 тыс. руб.;
2025 год - 18 523, 02400 тыс. руб.
";
3) в пункте 2 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5" цифры "25" заменить цифрами "24".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 696 403,16442 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
42 073,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 11 587,80000 тыс. руб.;
2019 год - 10 111,60000 тыс. руб.;
2020 год - 10 186,90000 тыс. руб.;
2021 год - 10 186,90000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 1 654 329,96442 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;
2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;
2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;
2017 год - 121 315,13000 тыс. руб.;
2018 год - 141 624,98970 тыс. руб.;
2019 год - 150 409,66000 тыс. руб.;
2020 год - 150 581,45800 тыс. руб.;
2021 год - 150 818,30000 тыс. руб.;
2022 год - 156 851,03200 тыс. руб.;
2023 год - 156 851,03200 тыс. руб.;
2024 год - 156 851,03200 тыс. руб.;
2025 год - 156 851,03200 тыс. руб.
";
3) в пункте 1 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" цифры "10" заменить цифрами "25".
8. В паспорте подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1) пункт 2 раздела "Задачи Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"2) ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;"
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7
1) обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
2) обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края;
3) доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;
4) укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);
5) укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);
6) число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции":
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 4 116 688,81972 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
45 888,13000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 9 888,13000 тыс. руб.;
2019 год - 12 000,00000 тыс. руб.;
2020 год - 12 000,00000 тыс. руб.;
2021 год - 12 000,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2023 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2024 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2025 год - 0, 00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 4 028 580,18972 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;
2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;
2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;
2017 год - 355 487,17510 тыс. руб.;
2018 год - 358 803,64534 тыс. руб.;
2019 год - 380 591,83000 тыс. руб.;
2020 год - 313 458,51100 тыс. руб.;
2021 год - 326 755,45100 тыс. руб.;
2022 год - 352 690,12504 тыс. руб.;
2023 год - 354 690,12504 тыс. руб.;
2024 год - 354 690,12504 тыс. руб.;
2025 год - 284 590,12504 тыс. руб.;
бюджетов государственных внебюджетных фондов (по согласованию) - 42 220,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;
2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;
2017 год - 14 120,50000 тыс. руб., в том числе за счет бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования - 13 800,00000 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края - 320,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 000,00000 тыс. руб.;
2019 год - 800,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2022 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2023 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2024 год - 0, 00000 тыс. руб.;
2025 год - 0, 00000 тыс. руб.
";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
1) увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 27,8 человек на 10 тыс. населения;
2) увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края, до 125,6 человек на 10 тыс. населения;
3) увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов до 90%;
4) увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95%;
5) увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 100%;
6) увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 5 210 человек
";
9. В паспорте подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1) в разделе "Цель Подпрограммы 8" слова "изделиями медицинского назначения" заменить словами "медицинскими изделиями";
2) в пункте 1 раздела "Задачи Подпрограммы 8" слова "изделиями медицинского назначения" заменить словами "медицинскими изделиями";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8
общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 9 816 933,12483 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
154 600,47950 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 20 802,85550 тыс. руб.;
2015 год - 64 677,60000 тыс. руб.;
2016 год - 16 183,10000 тыс. руб.;
2017 год - 4 816,70000 тыс. руб.;
2018 год - 5 418,70000 тыс. руб.;
2019 год - 5 963,90000 тыс. руб.;
2020 год - 5 963,90000 тыс. руб.;
2021 год - 5 963,90000 тыс. руб.;
2022 год - 6 202,45600 тыс. руб.;
2023 год - 6 202,45600 тыс. руб.;
2024 год - 6 202,45600 тыс. руб.;
2025 год - 6 202,45600 тыс. руб.;
краевого бюджета - 9 662 332,64533 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 450 250,90710 тыс. руб.;
2015 год - 551 939,94573 тыс. руб.;
2016 год - 692 157,31335 тыс. руб.;
2017 год - 746 843,95008 тыс. руб.;
2018 год - 804 821,05307 тыс. руб.;
2019 год - 848 027,80000 тыс. руб.;
2020 год - 877 910,50000 тыс. руб.;
2021 год - 908 988,60000 тыс. руб.;
2022 год - 945 348,14400 тыс. руб.;
2023 год - 945 348,14400 тыс. руб.;
2024 год - 945 348,14400 тыс. руб.;
2025 год - 945 348,14400 тыс. руб.
";
5) в пункте 1 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8" слова "изделия медицинского назначения" заменить словами "медицинские изделия";
10. В паспорте подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края":
1) пункт 2 раздела "Задачи Подпрограммы 9" признать утратившим силу;
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 9
увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9
общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 6 310 151,43539 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
4 233 262,37000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,000000 тыс. руб.;
2018 год - 261 862,37000 тыс. руб.;
2019 год - 1 470 000,00000 тыс. руб.;
2020 год - 2 501 400,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 2 052 468,80539 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 303 162,97230 тыс. руб.;
2015 год - 703 631,42754 тыс. руб.;
2016 год - 381 496,18150 тыс. руб.;
2017 год - 146 456,88905 тыс. руб.;
2018 год - 146 628,09500 тыс. руб.;
2019 год - 239 393,24000 тыс. руб.;
2020 год -131 700,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420, 26000 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 4 295, 64000 тыс. руб.;
2015 год - 20 124,62000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.
";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
".
11. В паспорте подпрограммы А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы А" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А
общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет - 112 032 834,82000 тыс. руб., из них по годам:
2016 год - 7 538 658,62000 тыс. руб.;
2017 год - 7 534 868,62000 тыс. руб.;
2018 год - 8 757 477,24000 тыс. руб.;
2019 год - 10 779 215,99000 тыс. руб.;
2020 год - 11 485 604,05000 тыс. руб.;
2021 год - 12 173 759,88000 тыс. руб.;
2022 год - 12 660 710,28000 тыс. руб.;
2023 год - 13 167 138,69000 тыс. руб.;
2024 год - 13 693 824,24000 тыс. руб.;
2025 год - 14 241 577,21000 тыс. руб.
";
3) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А
1) обеспечение уровня финансового обеспечения ТП ОМС не менее 100%;
2) достижение степени выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования не менее 98%;
3) увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС до 5,66%;
4) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 33,29%;
5) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС до 9,97%;
6) увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС до 50,22%
".
12. В паспорте подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае":
1) пункты 2 и 3 раздела "Задачи Подпрограммы Б" признать утратившими силу;
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б
1) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи;
2) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология);
3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии;
4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий;
5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи
";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б
общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 1 189 512,91215 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) -
277 305,50100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.;
2018 год - 130 985,10000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
2025 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 912 207,41115 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 157 778,98345 тыс. руб.;
2018 год - 287 967,53770 тыс. руб.;
2019 год - 67 634,40000 тыс. руб.;
2020 год - 64 693,27000 тыс. руб.;
2021 год - 64 754,50000 тыс. руб.;
2022 год - 67 344,68000 тыс. руб.;
2023 год - 67 344,68000 тыс. руб.;
2024 год - 67 344,68000 тыс. руб.;
2025 год - 67 344,68000 тыс. руб.
";
5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б
1) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 95%;
2) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 95%;
3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 85%;
4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 100%;
5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 98%
".
13. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
1.
Смертность населения Камчатского края от всех причин
случаев на 1000 населения
11,5
11,4
11,3
11,5
11,5
10,6
10,3
10,2
10
9,9
9,8
9,7
2.
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
25,6
25,6
25,6
25,6
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
25,3
3.
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,5
10,3
10
8,8
8,5
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,5
4,5
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
616,50
615,5
614,5
588
585
529,3
512,6
495,9
479,2
462,5
450
450
5.
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
180,1
174,7
169,5
188,4
186,5
169,2
169
168,8
168,6
168,4
168,1
168
6.
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
14,5
14,3
14,2
7,5
7,4
7,3
7,2
7,15
7,1
7,05
7
6,9
7.
Смертность от всех причин среди сельского населения
случаев на 1000 сельского населения
Х
Х
14,4
14,3
14,2
14,2
14
13,8
13,6
13,4
13,2
13
8.
Число посещений врача среди сельского населения
на 1 сельского жителя в год
Х
Х
8,8
8,9
9
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
9.
Уровень госпитализации среди сельского населения
случаев на 100 человек сельского населения
Х
Х
28,9
28,9
28,9
20,6
19,7
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
10.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
76,7
70
63,3
56,6
50
46
42,6
42,5
42,4
42,3
42,2
42,1
11.
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,3
39,3
40,4
41,5
42,6
43,7
46
49,2
52,7
56,2
62,8
62,8
12.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,3
1/2,2
1/2,1
1/2,1
1/2
1/2
1/2
13.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
160,2
150,7
194,3
180
200
200
200
200
200
200
200
200
14.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
89,2
83,9
109,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края к средней заработной плате (к доходу от трудовой деятельности) в Камчатском крае
процент
51
52,4
65,1
80
100
100
100
100
100
100
100
100
16.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,5
70
70,5
69,3
69,6
71,6
72,6
73
74
74,5
75
76
17.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
15,2
13,8
11,4
15
14,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литр
12,4
11
10,6
10,2
9,8
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
19.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
41
40
39
38
37
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
20.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
20,5
20
19,1
18,4
17
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
21.
Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток
процент
Х
Х
79
80
85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Число граждан, прошедших профилактические осмотры
млн. человек
Х
Х
Х
Х
Х
0,151
0,156
0,16
0,165
0,183
0,214
0,22
1.2.
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
процент
Х
Х
Х
Х
Х
25,1
25,1
25,1
25Д
25,1
25
25
1.3.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
человек
Х
Х
Х
Х
Х
268
261
277
306
335
364
371
1.4.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
Х
Х
Х
Х
Х
19
28
38
47
56
65
70
1.5.
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
процент
Х
Х
Х
Х
Х
74,1
78,1
82,6
86,6
90,6
94,6
97
1.6.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
13,3
20
22,2
26,7
28,9
33,3
35
1.7.
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
тысяч посещений в смену
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
4,4
4,4
4,4
4,4
1.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты
процент
Х
Х
Х
Х
Х
90
90
90
90
90
90
90
1.9.
Количество медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
8
12
14
16
18
20
23
1.10.
Число населенных пунктов в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения
тысяч штук
Х
Х
Х
Х
Х
*
*
*
*
*
*
1.12.
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения
литр
Х
Х
Х
Х
Х
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
1.13.
Обращаемость в медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края по вопросам здорового образа жизни
тысяча человек
Х
Х
Х
Х
Х
31,426
31,926
32,426
32,926
33,426
33,926
34,4
1.14.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
72
73,88
75,32
76,76
78,20
79,64
81,08
81,10
81,15
81,20
81,25
81,30
1.15.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Заболеваемость корью
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Заболеваемость краснухой
случаев на Г00 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
случаев на 100 тыс. населения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
случаев на 100 тыс. населения
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1.20.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.23.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.24.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.25.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
79
79,5
80
80,5
81
1.26.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
25,4
25,05
24,7
24,35
24,01
23,67
23,34
23,19
23,04
22,89
22,74
22,59
1.27.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
29,73
29,23
28,73
27,24
27,76
27,29
26,82
26,59
26,36
26,13
25,9
25,67
1.28.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
94
95
95,5
96
96,5
97
98
98
98
99
99
99
1.29.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)
процент
97
98
98
98
98
98
98
98
98
99
99
99
1.30.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
процент
Х
Х
3
2,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.31.
Смертность от самоубийств
случаев на 100 тыс. населения
19,9
19,2
18,6
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
1.32.
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
процент
Х
Х
80
84
87
89
90
91
91
92
92,5
93
1.33.
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
процент
Х
Х
21
23
25
27
30
31
32
33
34
35
1.34.
Смертность мужчин трудоспособного возраста
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
768
729,7
691,4
658,8
630,6
597,4
597
1.35.
Смертность женщин трудоспособного возраста
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
252,8
249,1
245,4
241,7
236,7
231,8
231
1.36.
Доля лиц старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции
процент
Х
Х
Х
Х
Х
95
95
95
95
95
95
95
1.37.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
84,8
85
85
85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.38.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
97
97
97
97
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.39.
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
Х
Х
17
18
19
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.40.
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией
тыс. человек
Х
Х
14,5
17,4
20,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.41.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.)
процент
25
25
25
25
25
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.42.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
Х
35,7
Х
Х
32,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.43.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
Х
47,1
Х
Х
42,85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.44.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
Х
38,9
Х
Х
37,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.45.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
Х
47,1
Х
Х
42,85
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.46.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
Х
69,6
Х
Х
61,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.47.
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
единиц
Х
Х
6
5,5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.48.
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI)
единиц
Х
Х
5,1
4,8
4,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.49.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания
процент
52
52,7
53,5
54,3
55,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
48,1
52,5
56,9
61,5
66
70,3
75
75
75
75
75
75
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
20,5
21
21,5
22
22,5
60
60
60
60
60
60
60
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
61,6
62,20
62,7
63,4
64,1
64,9
65,7
65,9
66
66,2
66,5
66,7
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,6
8,77
8,94
9,12
9,3
9,49
9,68
9,77
9,86
9,95
10,04
10,13
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,80
9,99
10,19
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,46
11,69
11,92
12,16
12,41
12,65
12,92
13,05
13,18
13,31
13,44
13,57
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,23
9,42
9,61
9,8
9,99
10,19
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар
процент
20,97
20,93
20,89
20,85
20,81
20,76
20,72
20,76
20,80
20,84
20,88
20,92
2.9.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
48
50,5
51
51,5
52
51
53,2
54,8
56,4
57,2
60
62
2.10.
Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями
процент
19
19
19
19
19
20,3
20,2
19,5
18,8
18,1
17,3
17
2.11.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
90
90,5
91
91,5
92
92,5
92,8
93
93
93
93
93
2.12.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
4,2
4Д
4Д
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.13.
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.14.
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Камчатского края, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
процент
Х
Х
5
10
30
50
70
70
70
70
70
70
2.15.
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет
процент
Х
Х
40
45,7
34,3
28,4
15,5
12
10
10
10
10
2.16.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания
процент
Х
Х
Х
Х
Х
54,8
57,2
58,5
59,8
61,2
63
65
2.17.
Смертность от инфаркта миокарда
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
38,8
37,4
36
34,6
33,1
32,1
31,1
2.18.
Смертности от острого нарушения мозгового кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
Х
Х
Х
Х
Х
78,3
75,4
72,5
69,7
66,8
64,6
62,4
2.19.
Больничная летальность от инфаркта миокарда
процент
Х
Х
Х
Х
Х
11,7
11
10,2
9,5
8,7
8
7,8
2.20.
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
18,5
17,8
16,9
16,1
15,1
14
13
2.21.
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
процент
Х
Х
Х
Х
Х
43
46,5
50
53,5
57
60
63
2.22.
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
769
832
894
957
1019
1073
1123
2.23.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
процент
Х
Х
Х
Х
Х
64,1
70,3
76,5
82,7
88,8
95
95
2.24.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
292
290
287
287
285
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.25.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
случаев на 100 тыс. населения
147,2
147,2
147,2
147,2
147.2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.26.
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
процент
Х
Х
10
30
60
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
тысяч человек
Х
Х
Х
Х
Х
32,3
55,59
75,93
91,3
108,49
113,1
118
3.2.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
процент
Х
Х
Х
Х
Х
33
65
95
100
100
100
100
3.3.
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
Х
Х
Х
Х
Х
7
22
40
64
97
100
100
3.4.
Количество автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
2984
3336
3510
3510
3510
3510
3510
3.5.
Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, подключенных к защищенной сети передачи данных
процент
Х
Х
Х
Х
Х
24
64
100,
100
100
100
100
3.6.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
33
65
95
100
100
100
100
3.7.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
22
40
64
97
100
100
100
3.8.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения
процент
55
60
65
75
80
90
100
100
О
О
т*Н
100
100
100
3.9.
Удельный расход электрической энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади
кВт*ч/кв.м
Х
38,31
37,16
36,05
34,96
56,74
55,04
53,39
51,79
50,23
50,23
50,23
3.10.
Удельный расход тепловой энергии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на единицу площади
Гкал/кв.м
Х
0,13
0,126
0,122
0,119
0,161
0,156
0,152
0,147
0,143
0,143
0,143
3.11.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
процент
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии
процент
Х
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.13.
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.14.
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ
процент
85
90
95
95,5
96
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.15.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
5
10
15
25
30
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.16
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
4
4
5
5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.17.
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру
единиц
3
3
3
3
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.18.
Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня
процент
5,7
28,8
38,5
53,8
67,3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.19.
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь
процент
Х
25
40
60
80
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.20.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь
процент
Х
50
70
80
80
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.21.
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
5
3
3
1
1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.22.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации
срок предоставления отчетности, не более дней
10
5
5
3
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.23.
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности
срок предоставления отчетности, не более дней
45
30
15
12
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.24.
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
10
25
30
50
65
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.25.
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ
случай
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.26.
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
единиц
5
9
9
9
9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.27.
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места
единиц
25
30
30
35
45
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.28.
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3.29.
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае
процент
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
45
50
55
60
65
70
70
75
80
80
85
85
4.2.
Охват новорожденных неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.3.
Охват новорожденных аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
4.4.
Смертность детей в возрасте 0-1 год
случаев на 1000 родившихся живыми
Х
Х
Х
Х
Х
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,5
4,5
4.5.
Смертность детей в возрасте 0-4 года
случаев на 1000 родившихся живыми
Х
Х
Х
Х
Х
6,5
6,4
6,3
6,1
6
5,9
5,8
4.6.
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста
89
86
85
83
81
62
61
60
59
57
55
50
4.7.
Доля посещений детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края с профилактической целью от общей численности детского населения в Камчатском крае
процент
Х
Х
Х
Х
49
48,5
49
49,5
50
50,5
51
52
4.8.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы
процент
Х
Х
Х
Х
Х
40
50
60
70
80
90
93
4.9.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз
процент
Х
Х
Х
Х
Х
50
60
65
70
80
90
93
4.10.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
50
60
70
80
85
90
93
4.11.
Доля взятых под наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения
процент
Х
Х
Х
Х
Х
95
95
95
95
95
95
95
4.12.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ
процент
Х
Х
Х
Х
Х
85
85
90
90
90
90
93
4.13.
Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами
процент
96
96,5
97
97,5
98
98,5
99
99
99
99
99
99
4.14.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
процент
Х
Х
Х
Х
5
20
95
95
95
95
95
95
4.15.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"
процент
Х
Х
Х
Х
5
20
95
95
95
95
95
95
4.16.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
3,3
5,5
5,4
5,2
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.17.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре
74
74,5
74,5
75
75,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.18.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края
0,23
0,22
0,22
0,21
0,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.19.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
27,1
27,6
27,3
26,5
25,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.20.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
7
8
9
10
11
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4.21.
Доля детей в возрасте 0-17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций в Камчатском крае, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, от общей численности детского населения в Камчатском крае
процент
Х
Х
Х
Х
1,75
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
13
17
21
26
31
36
36
36
36
36
36
45
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
6
9
12
15
17
21
21
21
23
23
23
24
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
процент
73
74
75
78
80
82
82
83
83
84
84
85
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на 100 тыс. взрослого населения
0,85
1,7
4,4
6,1
7
8,5
10
13
15
18
22
25
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на 100 тыс. детского населения
1,6
1,68
1,76
1,84
1,92
2
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
7.1.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
человек на 10 тысяч населения
Х
Х
Х
Х
Х
23
23,5
24,2
24,9
25,8
27,8
27,8
7.2.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края
человек на 10 тысяч населения
Х
Х
Х
Х
Х
99,7
102,8
105,4
110,6
114,4
120,2
125,6
7.3.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов
процент
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
20
39,2
58
76,4
90
7.4.
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
73,2
75
78,1
81,3
86,1
95
95
7.5.
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
процент
Х
Х
Х
Х
Х
64,5
65,6
67,6
70,7
85,1
100
100
7.6.
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
человек
Х
Х
Х
Х
Х
850
1380
2150
3030
3960
5210
5210
7.7.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
человек
350
237
339
300
320
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.8.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
10
10
10
10
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.9.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
человек
15
15
15
15
15
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.10.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях
человек
950
860
900
1010
950
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.11.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
4
15
35
60
90
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.12.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Камчатского края
процент
97
98
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.13.
Доля аккредитованных специалистов
процент
0
0
0
20
40
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.14.
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек)
единиц
38,3
39,3
40,4
41,5
41,4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7.15.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
единиц
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
1/2,7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.2.
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края"
9.1.
Увеличение площадей в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
1
1
0
0
9.2.
Ввод новых площадей в медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края края для оказания медицинских услуг
количество
зданий
Х
3
3
5
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.3.
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий
единиц
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9.4.
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение
процент
Х
1
1,5
2
2,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
10.1.
Уровень финансового обеспечения ТП ОМС
процент
Х
Х
100
100
100
100
100
100
О
О
100
100
100
10.2.
Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования
процент
Х
Х
95
96
97
98
98
98
98
98
98
98
10.3.
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
5
4,9
5,1
6,16
5,78
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
10.4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
26,6
26,1
30,2
32,15
33,79
33,29
33,29
33,29
33,29
33,29
10.5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
5,8
6Д
6,1
10,26
10,05
9,97
9,97
9,97
9,97
9,97
10.6.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС
процент
Х
Х
48,8
45,4
45,9
50,48
49,50
50,22
50,22
50,22
50,22
50,22
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
11.1.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
89
91
93
94
95
11.2.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология)
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
89
91
93
94
95
11.3.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии
процент
Х
Х
75
75,1
75,2
75,5
77
78
79
80
82
85
11.4.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
Х
Х
90
99
100
100
100
100
100
100
100
100
11.5.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи
процент
Х
Х
85
85,5
86
86,5
88
90
92
94
96
98
11.6.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
Х
Х
278,4
272,5
265
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.7.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения
Х
Х
13,8
16,5
16,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.8.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения
процент
Х
Х
75
75,5
76
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11.9.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда
процент
Х
Х
75
75,5
77
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.26 и 1.27 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение иммунизации населения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.14 - 1.25, 1.31 - 1.33 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 1.28 - 1.30 таблицы приложения 1 к Программе
1.4.
Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2018
Повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией
Повышение уровня заболеваемости населения
Показатели 1.34 и 1.35 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2018
Снижение стоматологической заболеваемости у детей
Повышение уровня стоматологической заболеваемости у детей
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; формирование системы защиты прав пациентов.
Повышение уровня заболеваемости у населения
Показатели 1.1 - 1.10 таблицы 1 Приложения к Программе
1.7.
РЗ Региональный проект "Старшее поколение"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Снижение смертности у лиц пожилого возраста
Повышение уровня смертности
Показатель 1.36 таблицы приложения 1 к Программе
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Снижение состояния здоровья населения
Показатели 1.11 - 1.13, 1.34 и 1.35 таблицы к Программе
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях
Повышение смертности населения от социально значимых заболеваний
Показатели 2.1 - 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение смертности населения от прочих заболеваний;
повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Повышение смертности населения от прочих заболеваний; снижение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Показатели 2.17 и 2.18 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Своевременное оказание медицинской помощи населению
Повышение смертности населения
Показатели 2.11 - 2.15 таблицы приложения 1 к Программе
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Повышение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний
Показатели 2.19 - 2.23 таблицы 1 приложения к Программе
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
Повышение смертности населения от онкологических заболеваний
Показатели 2.9, 2.10 и 2.16 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
3.1.
Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 3.13 таблицы приложения 1 к Программе
3.2.
Развитие информатизации в здравоохранении
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение эффективности использования информационных систем в системе здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.3 - 3.5 таблицы приложения 1 к Программе
3.3.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Обеспечение эффективного управления ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.8 - 3.12 таблицы приложения 1 к Программе
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 3.1, 3.2, 3.6 и 3.7 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения
Снижение эффективности оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Показатели 4.1 и 4.13 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет
Повышение смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.2 и 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3.
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2018
2018
Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики
Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.11, 4.12, 4.14 и 4.15 таблицы приложения 1 к Программе
4.4.
№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Применение современных медицинских изделий для диагностики и лечения в целях обеспечения раннего (своевременного) выявления и лечения состояний, заболеваний и факторов риска их развития и их профилактики
Повышение заболеваемости и смертности детей в возрасте 0-17 лет
Показатели 4.4 - 4.15 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
5.1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Увеличение доступности реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 5.1- 5.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Создание эффективной службы паллиативной помощи
Снижение состояния здоровья у населения
Показатели 6.1 и 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2.
Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек"
Снижение состояния здоровья у населения
Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
7.1.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Снижение уровня практической подготовки медицинских и фармацевтических работников
Показатели 7.3 и 7.6 таблицы приложения 1 к Программе
7.2.
Меры социальной поддержки медицинских работников
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Снижение дефицита медицинских кадров в системе здравоохранения Камчатского края
Повышение оттока медицинских кадров из системы здравоохранения Камчатского края
Показатели 7.1 и 7.2 таблицы приложения 1 к Программе
7.3.
№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2019
2024
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Камчатского края квалифицированными кадрами
Увеличение дефицита кадров в государственных медицинских организациях Камчатского края
Показатели 7.4 и 7.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
8.1.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Снижение уровня обеспечения населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях
Показатели 8.1 и 8.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
9.1.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2025
Повышение доступности оказания медицинской помощи населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению
Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
9.2.
Развитие государственно - частного партнерства
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2020
Развитие существующей системы здравоохранения Камчатского края, в том числе поэтапное создание современной, саморегулируемой частной системы здравоохранения
Снижение эффективности деятельности системы здравоохранения Камчатского края
Показатель 9.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
А.1.
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Камчатского края
2016
2025
Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению
Снижение доступности оказания медицинской помощи населению, как следствие - увеличение показателей заболеваемости и смертности от основных причин
Показатели 10.1 - 10.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Б.1.
Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2025
Повышение доступности оказания специализированной экстренной медицинской помощи населению, в том числе через развитие системы медицинских телеконсультаций
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Б.2.
Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2018
Увеличение доли лиц, эвакуированных в первые сутки при оказании экстренной медицинской помощи, в том числе из труднодоступных районов Камчатского края, с применением авиации, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета Российского производства не ранее 2014 года выпуска), оснащенного медицинским модулем
Увеличение показателей заболеваемости и смертности населения от основных причин
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Б.З.
Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Министерство здравоохранения Камчатского края
2017
2018
Строительство новых и реконструкция существующих вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Увеличение показателей смертности населения
Показатели 11.1 - 11.5 таблицы приложения 1 к Программе
Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
тыс. руб.
п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код
бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
всего
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,054
1,053
1,052
1,051
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
195 627 013,494375
10 579 550,40748
11 994 782,44907
12 476 471,65647
12 897 535,83163
14 923 098,87210
за счет средств федерального бюджета
7 916 952,27071
301 680,83306
275 718,45865
173 142,70000
290 313,30100
663 587,37000
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
59 765 946,58304
3 965 908,72442
4 734 816,54042
4 750 870,33647
4 837 376,02063
5 258 223,13210
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
127 944 115,09000
6 311 960,85000
6 984 247,45000
7 552 458,62000
7 769 846,51000
9 001 288,37000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
33 206 788,81232
2 475 814,00000
2 921 173,20000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 819 732,70000
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края
647 454,00000
419 554,00000
0,00000
0,00000
227 900,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
12 781 421,50253
1 645 712,31877
1 899 683,37834
605 147,58966
584 915,45806
744 332,47922
за счет средств федерального бюджета
814
1 462 177,60217
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 749,90000
149 625,17000
за счет средств краевого бюджета
814
7 619 431,48036
397 562,38460
506 228,72834
452 623,58966
449 165,55806
594 707,30922
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
3 699 812,42000
1 097 289,07000
1 225 148,15000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
62 143,36781
9 824,86065
13 553,99000
7 009,67029
9 139,31168
3 287,40159
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
51 548,47781
2 589,86065
10 194,10000
7 009,67029
9 139,31168
3 287,40159
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе:
28 839,57133
7 993,20000
12 054,09000
1 464,28133
800,00000
800,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
18 244,68133
758,20000
8 694,20000
1 464,28133
800,00000
800,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 594,89000
7 235,00000
3 359,89000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
5 767,88943
936,26065
500,00000
499,80000
2 199,87302
199,95576
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 767,88943
936,26065
500,00000
499,80000
2 199,87302
199,95576
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
27 535,90705
895,40000
999,90000
5 045,58896
6 139,43866
2 287,44583
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
27 535,90705
895,40000
999,90000
5 045,58896
6 139,43866
2 287,44583
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Всего, в том числе:
9 960 289,88767
1 477 137,04907
1 717 360,48834
445 613,91937
438 649,54638
590 560,50763
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
6 271 072,35767
387 082,97907
495 572,22834
445 613,91937
438 649,54638
590 560,50763
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
3 689 217,53000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
9 279 270,34567
1 424 812,02707
1 663 348,14834
396 325,11937
386 649,84638
536 324,90763
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 590 052,81567
334 757,95707
441 559,88834
396 325,11937
386 649,84638
536 324,90763
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
3 689 217,53000
1 090 054,07000
1 221 788,26000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
681 019,54200
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
54 235,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
681 019,54200
52 325,02200
54 012,34000
49 288,80000
51 999,70000
54 235,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
1 033 135,44705
158 750,40905
168 768,90000
152 524,00000
137 126,60000
150 484,57000
за счет средств федерального бюджета
814
1 022 547,40217
150 860,86417
168 306,50000
152 524,00000
135 749,90000
149 625,17000
за счет средств краевого бюджета
814
10 588,04488
7 889,54488
462,40000
0,00000
1 376,70000
859,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами
Всего, в том числе:
. 59 363,32200
14 815,40000
14 948,00000
10 821,20000
2 753,40000
1 685,97000
за счет средств федерального бюджета
814
56 227,82200
14 378,40000
14 485,60000
10 821,20000
1 376,70000
826,57000
за счет средств краевого бюджета
814
3 135,50000
437,00000
462,40000
0,00000
1 376,70000
859,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
966 319,58017
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
134 373,20000
148 798,60000
за счет средств федерального бюджета
814
966 319,58017
136 482,46417
153 820,90000
141 702,80000
134 373,20000
148 798,60000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
7 452,54488
7 452,54488
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
1 696 820,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
431 258,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 265 562,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.1.
Мероприятие №1.1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
Всего, в том числе:
13 598,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
13 598,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.2.
Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
Всего, в том числе:
1 681 871,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
417 659,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 264 212,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.3.
Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
РЗ Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе:
8 372,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
8 372,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.1.
Мероприятие Р3.1. Проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста
Всего, в том числе:
8 372,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
8 372,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Всего, в том числе:
20 660,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20 660,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.1.
Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Всего, в том числе:
20 660,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20 660,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
33 136 706,08787
5 345 381,86940
5 645 137,36027
2 151 652,04650
2 041 496,13681
2 289 786,37730
за счет средств федерального бюджета
814
1 172 855,66004
122 971,01339
38 980,25865
786,40000
745,70000
15 191,90000
за счет средств краевого бюджета
814
25 065 369,41783
1 912 837,11601
2 017 249,83162
2 150 865,64650
2 040 750,43681
2 274 594,47730
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
6 898 481,01000
3 309 573,74000
3 588 907,27000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
16 779 781,28777
1 445 015,16134
1 589 337,34101
1 170 077,27652
1 298 942,59423
1 420 871,17301
за счет средств федерального бюджета
814
157 247,41012
84 748,10000
38 980,25865
786,40000
745,70000
14 905,12231
за счет средств краевого бюджета
814
15 821 600,11765
1 012 778,83134
1 096 911,55236
1 169 290,87652
1 298 196,89423
1 405 966,05070
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
2 127 287,34494
132 385,42280
139 308,67400
172 805,77402
174 897,27300
185 852,44600
за счет средств федерального бюджета
814
9 919,67600
386,10000
883,90000
786,40000
341,20000
927,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 117 367,66894
131 999,32280
138 424,77400
172 019,37402
174 556,07300
184 925,44600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
2 160 557,94876
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
166 893,15165
184 144,87092
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 160 557,94876
130 706,83764
143 869,96487
148 594,36624
166 893,15165
184 144,87092
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
6 731 480,19718
537 253,28302.
549 296,71527
504 232,54125
512 622,57476.
543 400,60004
за счет средств федерального бюджета
814
126 871,09736
84 362,00000
38 096,35865
0,00000
404,50000
983,16764
за счет средств краевого бюджета
814
6 604 609,09982
452 891,28302
511 200,35662
504 232,54125
512 218,07476
542 417,43240
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
3 958 802,04819
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
294 284,36465
349 094,59754
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 958 802,04819
222 549,60108
237 507,65080
262 683,05620
294 284,36465
349 094,59754
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
1 338 851,58263
396 726,59985
491 193,80607
51 189,74381
117 796,79317
117 551,24671
за счет средств федерального бюджета
20 456,63676
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12 994,95467
за счет средств краевого бюджета
814
517 461,18587
49 238,36985
37 748,27607
51 189,74381
117 796,79317
104 556,29204
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800 933,76000
347 488,23000
453 445,53000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
462 802,16607
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
32 448,43700
40 827,41180
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
462 802,16607
25 393,41695
28 160,53000
30 571,79500
32 448,43700
40 827,41180
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
10 920 181,50995
2 961 981,95053
3 204 436,80582
497 828,04827
476 162,91827
552 274,48486
за счет средств федерального бюджета
8 063,03653
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
286,77769
за счет средств краевого бюджета
814
5 714 822,00342
477 701,99053
491 420,29582
497 828,04827
476 162,91827
551 987,70717
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 197 296,47000
2 484 279,96000
2 713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
10 224 699,28468
2 924 917,19359
3 159 944,70582
441 179,47994
426 606,81827
490 642,08486
за счет средств федерального бюджета
8 063,03653
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
286,77769
за счет средств краевого бюджета
814
5 019 339,77815
440 637,23359
446 928,19582
441 179,47994
426 606,81827
490 355,30717
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
5 197 296,47000
2 484 279,96000
2 713 016,51000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
695 482,22527
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
61 632,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
695 482,22527
37 064,75694
44 492,10000
56 648,56833
49 556,10000
61 632,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
4 135 020,99015
938 384,75753
851 363,21344
483 746,72171
266 390,62431
316 640,71943
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 196 547,29676
422 356,29414
428 917,98344
483 746,72171
266 390,62431
316 640,71943
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2,3.1.
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
2 691 251,78120
696 673,76049
623 182,86593
207 564,29691
204 474,72383
239 254,81631
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 791 001,00120
218 868,21049
200 737,63593
207 564,29691
204 474,72383
239 254,81631
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
900 250,78000
477 805,55000
422 445,23000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
542 765,36019
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
542 765,36019
150 030,63388
174 237,37151
218 497,35480
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови
Всего, в том числе:
862 780,93537
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
61 915,90048
77 385,90312
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
862 780,93537
53 457,44977
53 942,97600
57 685,07000
61 915,90048
77 385,90312
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000.
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
38 222,91339
38 222,91339
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Всего, в том числе:
399 726,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
319 726,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
80 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.1.
Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
Всего, в том числе:
399 726,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
319 726,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
80 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Всего, в том числе:
901 996,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
649 596,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
252 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.1.
Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
Всего, в том числе:
114 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
114 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.2.
Мероприятие 2.5.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
787 596,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
649 596,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
138 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:
7 443 279,48830
314 699,18486
320 751,89947
328 102,14197
811 107,11613
689 355,75271
за счет средств федерального бюджета
814
423 978,02800
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
30 141,10000
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
814
5 811 325,19030
310 644,48486
316 997,79947
324 452,94197
587 569,12613
416 403,52271
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 207 976,27000
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242 811,13000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
5 895 936,69620
228 981,95511
236 904,35540
237 272,99384
703 298,29799
528 619,92387
за счет средств федерального бюджета
814
40 758,02800
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
3 141,10000
за счет средств краевого бюджета
814
4 647 202,39820
224 927,25511
233 150,25540
233 623,79384
479 760,30799
282 667,69387
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 207 976,27000
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242 811,13000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе:
4 311 775,08014
115 117,26500
109 085,85000
120 843,45320
586 057,75923
405 221,58172
за счет средств федерального бюджета
814
40 758,02800
4 054,70000
3 754,10000
3 649,20000
2 680,60000
3 141,10000
за счет средств краевого бюджета
814
3 063 040,78214
111 062,56500
105 331,75000
117 194,25320
362 519,76923
159 269,35172
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
1 207 976,27000
0,00000
0,00000
0,00000
220 857,39000
242 811,13000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
1 350 178,20175
85 611,39950
107 452,60300
100 197,17044
101 602,43876
105 558,59385
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 350 178,20175
85 611,39950
107 452,60300
100 197,17044
101 602,43876
105 558,59385
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего, в том числе:
233 983,41431
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
15 638,10000
17 839,74830
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
233 983,41431
28 253,29061
20 365,90240
16 232,37020
15 638,10000
17 839,74830
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
835 426,01506
85 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 918,61404
146 505,72707
за счет средств федерального бюджета
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27 000,00000
за счет средств краевого бюджета
814
808 426,01506
85 717,22975
70 557,54407
79 982,43666
89 918,61404
119 505,72707
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
673 647,86393
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
86 145,16527
100 190,25517
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
673 647,76393
28 377,22975
63 992,86334
72 223,39400
86 145,16527
100 190,25517
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000.
0,00000
0,00000
0,00000.
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
161 778,15113
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
3 773,44877
46 315,47190
за счет средств федерального бюджета
27 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27 000,00000
за счет средств краевого бюджета
814
134 778,15113
57 340,00000
6 564,68073
7 759,04266
3 773,44877
19 315,47190
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
143 896,75734
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
143 896,75734
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий
Всего, в том числе:
143 896,75734
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
143 896,75734
0,00000
13 290,00000
10 846,71147
17 890,20410
14 230,10177
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Всего, в том числе:
568 020,01970
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
356 220,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
211 800,01970
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.1.
Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений
Всего, в том числе:
568 020,01970
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
356 220,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
211 800,01970
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
6 916 345,89254
2 121 741,30749
2 358 708,64861.
239 922,20882
220 605,77195
268 624,00206
за счет средств федерального бюджета
814
104 811,30000
2 991,40000
0,00000
0,00000
0,00000
48 887,10000
за счет средств краевого бюджета
814
2 773 164,78254
223 447,50749
215 641,23861
239 922,20882
220 605,77195
219 736,90206
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
4 038 369,81000
1 895 302,40000
2 143 067,41000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
1 478 743,93870
608 244,83303
718 037,73406
48 927,57834
14 385,71947
16 597,86180
за счет средств федерального бюджета
814
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
232 242,29870
34 806,17303
44 974,75406
48 927,57834
14 385,71947
16 597,86180
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
1 473 516,94370
606 244,83303
715 019,73406
48 718,58334
14 385,71947
16 597,86180
за счет средств федерального бюджета
1 624,90000
1 624,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
227 015,30370
32 806,17303
41 956,75406
48 718,58334
14 385,71947
16 597,86180
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
1 244 876,74000
571 813,76000
673 062,98000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Экстра-корпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
5 226,99500
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 226,99500
2 000,00000
3 018,00000
208,99500
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
5 178 789,89826
1 513 496,47446
1 640 670,91455
190 994,63048
206 220,05248
213 300,82469
за счет средств федерального бюджета
814
25 101,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
23 735,00000
за счет средств краевого бюджета
814.
2 360 195,32826
188 641,33446
170 666,48455
190 994,63048
206 220,05248
189 565,82469
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего, в том числе:
6 809,53548
2 269,73548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
1 366,50000
1 366,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 443,03548
903,23548
1 445,80000
1 547,00000
1 547,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
5 171 980,36278
1 511 226,73898
1 639 225,11455
189 447,63048
204 673,05248
213 300,82469
за счет средств федерального бюджета
23 735,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
23 735,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 354 752,29278
187 738,09898
169 220,68455
189 447,63048
204 673,05248
189 565,82469
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 793 493,07000
1 323 488,64000
1 470 004,43000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края
Всего, в том числе:
39 174,36557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
38 725,31557
за счет средств федерального бюджета
814
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 152,10000
за счет средств краевого бюджета
814
14 022,26557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 573,21557
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.1.
Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в Камчатском крае медицинскими изделиями
Всего, в том числе:
39 174,36557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
38 725,31557
за счет средств федерального бюджета
25 152,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 152,10000
за счет средств краевого бюджета
814
14 022,26557
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 573,21557
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Всего, в том числе:
219 637,69001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
52 932,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
166 704,89001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.1.
Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Всего, в том числе:
217 237,69001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
814
52 932,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
164 304,89001
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.2.
Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций
Всего, в том числе:
2 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
2 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.3.
Мероприятие №4.3. Обучение специалистов
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
186 736,69600
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
186 736,69600
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
И 403,00000
12 935,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
186 736,69600
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
186 736,69600
7 262,40000
23 375,40000
10 846,20000
11 403,00000
12 935,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
123 065,51680
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 505,00000
8 588,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
123 065,51680
7 262,40000
21 727,66000
8 179,50000
8 505,00000
8 588,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
63 671,17920
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 898,00000
4 347,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
63 671,17920
0,00000
1 647,74000
2 666,70000
2 898,00000
4 347,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
1 696 403,16442
94 257,31996.
106 158,96099
111 760,01777
121 315,13000.
153 212,78970
за счет средств федерального бюджета
42 073,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
за счет средств краевого бюджета
814, 812
1 654 329,96442
94 257,31996
106 158,96099
111 760,01777
121 315,13000
141 624,98970
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
1 682 100,52742
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
153 212,78970
за счет средств федерального бюджета
42 073,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
за счет средств краевого бюджета
814,812
1 640 027,32742
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
141 624,98970
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
1 647 710,63542
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
153 212,78970
за счет средств федерального бюджета
11 587,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11 587,80000
за счет средств краевого бюджета
814
1 636 122,83542
92 857,31996
94 158,96099
110 857,38077
121 315,13000
141 624,98970
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания
Всего, в том числе:
33 004,89200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
29 169,65130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
3 835,24070
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.3.
Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому
Всего, в том числе:
1 385,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 315,74870
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
69,25130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Всего, в том числе:
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.1.
Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек
Всего, в том числе:
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
14 302,63700
1 400,00000
12 000,00000
902,63700
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе:
4 116 688,81972
271 983,63210
300 593,20812
400 546,23690
369 607,67510
369 691,77534
за счет средств федерального бюджета
45 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
4 028 580,18972
266 483,63210
293 593,20812
386 746,23690
355 487,17510
358 803,64534
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
42 220,50000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
14 120,50000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
1 878 769,00974
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
144 777,52518
152 735,81009
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 876 648,50974
121 563,15438
129 336,01233
141 464,60000
144 457,02518
151 735,81009
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
2 120,50000
0,00000
0,00000
0,00000
320,50000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
1 858 652,36047
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
140 076,06967
147 415,81009
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 856 531,86047
120 361,15238
128 584,51233
137 427,60000
139 755,56967
146 415,81009
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
2 120,50000
0,00000
0,00000
0,00000
320,50000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
10 702,02000
0,00000
0,00000
2 877,00000
3 825,02000
4 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
10 702,02000
0,00000
0,00000
2 877,00000
3 825,02000
4 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
9 414,62927
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
876,43551
1 320,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
9 414,62927
1 202,00200
751,50000
1 160,00000
876,43551
1 320,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
1 786 386,30998
150 420,47772
171 257,19579
259 081,63690
224 830,14992
216 955,96525
за счет средств федерального бюджета
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
за счет средств краевого бюджета
814
1 736 398,17998
144 920,47772
164 257,19579
245 281,63690
211 030,14992
207 067,83525
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
1 229 114,83953
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
92 340,60012
94 716,59871
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
1 229 114,83953
96 098,54372
91 481,72579
90 636,48679
92 340,60012
94 716,59871
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
557 271,47045
54 321,93400
79 775,47000
168 445,15011
132 489,54980
122 239,36654
за счет средств федерального бюджета
9 888,13000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 888,13000
за счет средств краевого бюджета
814
507 283,34045
48 821,93400
72 775,47000
154 645,15011
118 689,54980
112 351,23654
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
40 100,00000
5 500,00000
7 000,00000
13 800,00000
13 800,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Всего, в том числе:
451 533,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
36 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
415 533,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.1.
Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего, в том числе:
446 533,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
36 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814, 822
410 533,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.2.
Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000.
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
9 816 933,12483
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
751 660,65008
810 239,75307
за счет средств федерального бюджета
814
154 600,47950
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
за счет средств краевого бюджета
814
9 662 332,64533
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
746 843,95008
804 821,05307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
9 816 933,12483
471 053,76260
616 617,54573
708 340,41335
751 660,65008
810 239,75307
за счет средств федерального бюджета
814
154 600,47950
20 802,85550
64 677,60000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
за счет средств краевого бюджета
814
9 662 332,64533
450 250,90710
551 939,94573
692 157,31335
746 843,95008
804 821,05307
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1.
Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников
Всего, в том числе:
8 537 729,03539
419 422,10810
529 416,05073
599 626,86029
657 881,46871
698 898,76876
за счет средств федерального бюджета
814
44 224,60000
0,00000
44 224,60000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
8 493 504,43539
419 422,10810
485 191,45073
599 626,86029
657 881,46871
698 898,76876
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Всего, в том числе:
1 279 204,08944
51 631,65450
87 201,49500
108 713,55306
93 779,18137
111 340,98431
за счет средств федерального бюджета
814
110 375,87950
20 802,85550
20 453,00000
16 183,10000
4 816,70000
5 418,70000
за счет средств краевого бюджета
814
1 168 828,20994
30 828,79900
66 748,49500
92 530,45306
88 962,48137
105 922,28431
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
6 310 151,43539
307 458,61230
723 756,04754
381 496,18150
146 456,88905
408 490,46500
за счет средств федерального бюджета
4 233 262,37000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
за счет средств краевого бюджета
812,814
2 052 468,80539
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
146 628,09500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
6 285 731,17539
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
408 490,46500
за счет средств федерального бюджета
4 233 262,37000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
за счет средств краевого бюджета
812,814
2 052 468,80539
303 162,97230
703 631,42754
381 496,18150
146 456,88905
146 628,09500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
926 299,52476
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812, 814
926 299,52476
276 357,97230
291 456,04140
125 905,83501
66 850,43605
3 736,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
5 359 431,65063
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
79 606,45300
404 754,46500
за счет средств федерального бюджета
4 233 262,37000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
261 862,37000
за счет средств краевого бюджета
812,814
1 126 169,28063
26 805,00000
412 175,38614
255 590,34649
79 606,45300
142 892,09500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно - частного партнерства
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
24 420,26000
4 295,64000
20 124,62000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Всего, в том числе:
112 032 834,82000
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
112 032 834,82000
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
13 688 530,09300
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 819 732,70000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.
Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
112 032 834,82000
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
395
112 032 834,82000
0,00000
0,00000
7 538 658,62000
7 534 868,62000
8 757 477,24000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
14 504 732,30000
0,00000
0,00000
2 945 768,80000
2 755 517,00000
2 819 732,70000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.1.
Мероприятие А.1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае
Всего, в том числе:
111 368 192,19000
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 290 080,21000
8 755 777,24000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
111 368 192,19000
0,00000
0,00000
7 124 804,40000
7 290 080,21000
8 755 777,24000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.2.
Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Всего, в том числе:
618 249,43000
0,00000
0,00000
377 534,12000
234 715,31000
1 700,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
618 249,43000
0,00000
0,00000
377 534,12000
234 715,31000
1 700,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.3.
Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
46 393,20000
0,00000
0,00000
36 320,10000
10 073,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
395
46 393,20000
0,00000
0,00000
36 320,10000
10 073,10000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
1 189 512,91215
0,00000
0,00000
0,00000
304 099,38445
418 952,63770
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
за счет средств краевого бюджета
814
912 207,41115
0,00000
0,00000
0,00000
157 778,98345
287 967,53770
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.
Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Всего, в том числе:
593 919,78354
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
593 919,78354
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.1.
Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
593 919,78354
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
60 837,8000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
593 919,78354
0,00000
0,00000
0,00000
64 393,41354
63 065,48000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.
Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Всего, в том числе:
595 593,12861
0,00000
0,00000
0,00000
239 705,97091
227 129,73770
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
за счет средств краевого бюджета
814
318 287,62761
0,00000
0,00000
0,00000
93 385,56991
224 902,05770
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.1.
Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
595 593,12861
0,00000
0,00000
0,00000
239 705,97091
355 887,15770
за счет средств федерального бюджета
814
277 305,50100
0,00000
0,00000
0,00000
146 320,40100
130 985,10000
за счет средств краевого бюджета
814
318 287,62761
0,00000
0,00000
0,00000
93 385,56991
224 902,05770
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.
Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.1.
Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Продолжение таблицы
№п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Объем средств на реализацию Программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Всего, в том числе:
18 429 084,32513
20 146 339,93707
18 023 672,41000
18 572 086,94720
18 885 232,54920
19 452 198,12920
19 246 960,42920
за счет средств федерального бюджета
1 957 063,20000
3 227 921,30000
419 920,00000
266 746,08800
132 536,04000
157 686,94000
50 636,04000
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
5 421 711,92513
5 164 304,13707
5 080 299,31000
5 280 949,63920
5 207 329,63920
5 207 329,63920
4 856 827,53920
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
11 050 309,20000
11 754 114,50000
12 523 453,10000
13 024 391,22000
13 545 366,87000
14 087 181,55000
14 339 496,85000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
2 535 049,76100
2 632 461,83200
2 736 680,52700
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
1 010 559,57800
1 123 709,03300
1 220 111,20300
1 101 968,78712
1 110 723,96912
1 122 231,80912
612 325,89912
за счет средств федерального бюджета
182 931,60000
179 714,10000
190 595,10000
39 700,12800
37 390,08000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств краевого бюджета
762 749,06800
761 020,26300
763 525,00300
785 637,91912
785 637,91912
785 637,91912
574 935,81912
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
64 878,91000
182 974,67000
265 991,10000
276 630,74000
287 695,97000
299 203,81000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
Всего, в том числе:
2 699,46000
2 699,46000
2 699,46000
2 807,43840
2 807,43840
2 807,43840
2 807,43840
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 699,46000
2 699,46000
2 699,46000
2 807,43840
2 807,43840
2 807,43840
2 807,43840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни
Всего, в том числе;
800,00000
800,00000
800,00000
832,00000
832,00000
832,00000
832,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
800,00000
800,00000
800,00000
832,00000
832,00000
832,00000
832,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма
Всего, в том числе:
200,00000
200,00000
200,00000
208,00000
208,00000
208,00000
208,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
200,00000
200,00000
200,00000
208,00000
208,00000
208,00000
208,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 699,46000
1 699,46000
1 699,46000
1 767,43840
1 767,43840
1 767,43840
1 767,43840
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 699,46000
1 699,46000
1 699,46000
1 767,43840
1 767,43840
1 767,43840
1 767,43840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
Всего, в том числе:
609 756,41800
727 353,37300
812 744,54300
845 259,12072
856 184,35072
867 542,19072
572 128,38072
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
544 877,50800
544 378,70300
546 753,44300
568 628,38072
568 488,38072
568 338,38072
572 128,38072
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
64 878,91000
182 974,67000
265 991,10000
276 630,74000
287 695,97000
299 203,81000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
554 756,41800
670 153,37300
753 256,54300
783 391,60072
794 316,83072
805 674,67072
510 260,86072
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
489 877,50800
487 178,70300
487 265,44300
506 760,86072
506 620,86072
506 470,86072
510 260,86072
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
64 878,91000
182 974,67000
265 991,10000
276 630,74000
287 695,97000
299 203,81000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
55 000,00000
57 200,00000
59 488,00000
61 867,52000
61 867,52000
61 867,52000
61 867,52000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
55 000,00000
57 200,00000
59 488,00000
61 867,52000
61 867,52000
61 867,52000
61 867,52000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
37 264,20000
38 173,20000
38 173,20000
39 700,12800
37 390,08000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств федерального бюджета
37 264,20000
38 173,20000
38 173,20000
39 700,12800
37 390,08000
37 390,08000
37 390,08000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами
Всего, в том числе:
2 970,60000
2 970,60000
2 970,60000
3 089,42400
779,37600
779,37600
779,37600
за счет средств федерального бюджета
2 970,60000
2 970,60000
2 970,60000
3 089,42400
779,37600
779,37600
779,37600
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников
Всего, в том числе:
34 293,60000
35 202,60000
35 202,60000
36 610,70400
36 610,70400
36 610,70400
36 610,70400
за счет средств федерального бюджета
34 293,60000
35 202,60000
35 202,60000
36 610,70400
36 610,70400
36 610,70400
36 610,70400
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
№1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
357 403,20000
345 894,40000
361 416,80000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
145 351,10000
135 192,30000
150 714,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
212 052,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.1.
Мероприятие №1.1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
13 598,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
13 598,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.2.
Мероприятие №1.2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
Всего, в том числе:
356 053,20000
345 894,40000
347 818,00000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
145 351,10000
135 192,30000
137 115,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
210 702,10000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.3.
Мероприятие №1.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
Р3 Региональный проект "Старшее поколение"
Всего, в том числе:
316,30000
6 348,60000
1 707,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
316,30000
6 348,60000
1 707,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.1.
Мероприятие Р3.1. Проведение мероприятий по вакцинации граждан старшего трудоспособного возраста
Всего, в том числе:
316,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
316,30000
6 348,60000
1 707,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.
Р4 Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
Всего, в том числе:
3 120,00000
3 240,00000
3 370,00000
3 500,00000
3 640,00000
3 790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 120,00000
3 240,00000
3 370,00000
3 500,00000
3 640,00000
3 790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.1.
Мероприятие Р4.1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Всего, в том числе:
3 120,00000
3 240,00000
3 370,00000
3 500,00000
3 640,00000
3 790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 120,00000
3 240,00000
3 370,00000
3 500,00000
3 640,00000
3 790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
2 253 481,80650
2 352 586,81093
2 201 515,37600
2 381 734,35104
2 182 604,35104
2 207 755,25104
2 083 574,35104
за счет средств федерального бюджета
190 980,70000
301 835,80000
145 550,30000
191 770,67200
67 640,67200
92 791,57200
3 610,67200
за счет средств краевого бюджета
2 062 501,10650
2 050 751,01093
2 055 965,07600
2 189 963,67904
2 114 963,67904
2 114 963,67904
2 079 963,67904
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем
Всего, в том числе:
1 390 840,62550
1 371 101,27600
1 374 727,87600
1 429 716,99104
1 429 716,99104
1 429 716,99104
1 429 716,99104
за счет средств федерального бюджета
2 385,73033
2 385,73033
2 385,73033
2 481,15954
2 481,15954
2 481,15954
2 481,15954
за счет средств краевого бюджета
1 388 454,89517
1 368 715,54567
1 372 342,14567
1 427 235,83150
1 427 235,83150
1 427 235,83150
1 427 235,83150
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
Всего, в том числе:
203 831,03900
181 319,28300
181 567,33200
188 830,02528
188 830,02528
188 830,02528
188 830,02528
за счет средств федерального бюджета
921,10000
921,10000
921,10000
957,94400
957,94400
957,94400
957,94400
за счет средств краевого бюджета
202 909,93900
180 398,18300
180 646,23200
187 872,08128
187 872,08128
187 872,08128
187 872,08128
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи
Всего, в том числе:
193 070,18400
193 414,10400
193 772,18400
201 523,07136
201 523,07136
201 523,07136
201 523,07136
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
193 070,18400
193 414,10400
193 772,18400
201 523,07136
201 523,07136
201 523,07136
201 523,07136
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе
Всего, в том числе:
567 779,73000
569 273,78300
571 244,37400
594 094,14896
594 094,14896
594 094,14896
594 094,14896
за счет средств федерального бюджета
422,49596
422,49596
422,49596
439,39580
439,39580
439,39580
439,39580
за счет средств краевого бюджета
567 357,23404
568 851,28704
570 821,87804
593 654,75316
593 654,75316
593 654,75316
593 654,75316
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях
Всего, в том числе:
360 774,91400
361 601,94700
362 462,38700
376 960,88248
376 960,88248
376 960,88248
376 960,88248
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
360 774,91400
361 601,94700
362 462,38700
376 960,88248
376 960,88248
376 960,88248
376 960,88248
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях
Всего, в том числе:
22 921,94150
22 910,79200
22 976,87200
23 895,94688
23 895,94688
23 895,94688
23 895,94688
за счет средств федерального бюджета
1 042,13437
1 042,13437
1 042,13437
1 083,81974
1 083,81974
1 083,81974
1 083,81974
за счет средств краевого бюджета
21 879,80713
21 868,65763
21 934,73763
22 812,12714
22 812,12714
22 812,12714
22 812,12714
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.6.
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем
Всего, в том числе:
42 462,81700
42 581,36700
42 704,72700
44 412,91608
44 412,91608
44 412,91608
44 412,91608
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
42 462,81700
42 581,36700
42 704,72700
44 412,91608
44 412,91608
44 412,91608
44 412,91608
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
459 342,40100
446 498,71200
449 933,37000
467 930,70480
467 930,70480
467 930,70480
467 930,70480
за счет средств федерального бюджета
1 086,06967
1 086,06967
1 086,06967
1 129,51246
1 129,51246
1 129,51246
1 129,51246
за счет средств краевого бюджета
458 256,33133
445 412,64233
448 847,30033
466 801,19234
466 801,19234
466 801,19234
466 801,19234
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
400 808,70100
385 623,71200
386 623,37000
402 088,30480
402 088,30480
402 088,30480
402 088,30480
за счет средств федерального бюджета
1 086,06967
1 086,06967
1 086,06967
1 129,51246
1 129,51246
1 129,51246
1 129,51246
за счет средств краевого бюджета
399 722,63133
384 537,64233
385 537,30033
400 958,79234
400 958,79234
400 958,79234
400 958,79234
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи
Всего, в том числе:
58 533,70000
60 875,00000
63 310,00000
65 842,40000
65 842,40000
65 842,40000
65 842,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
58 533,70000
60 875,00000
63 310,00000
65 842,40000
65 842,40000
65 842,40000
65 842,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови
Всего, в том числе:
179 789,88000
176 222,82293
178 775,63000
185 926,65520
185 926,65520
185 926,65520
185 926,65520
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
179 789,88000
176 222,82293
178 775,63000
185 926,65520
185 926,65520
185 926,65520
185 926,65520
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
102 041,98000
98 325,92293
100 723,53000
104 752,47120
104 752,47120
104 752,47120
104 752,47120
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
102 041,98000
98 325,92293
100 723,53000
104 752,47120
104 752,47120
104 752,47120
104 752,47120
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови
Всего, в том числе:
77 747,90000
77 896,90000
78 052,10000
81 174,18400
81 174,18400
81 174,18400
81 174,18400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
77 747,90000
77 896,90000
78 052,10000
81 174,18400
81 174,18400
81 174,18400
81 174,18400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
№2 Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Всего, в том числе:
49 412,00000
56 362,50000
63 880,60000
90 660,00000
57 130,00000
82 280,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
49 412,00000
56 362,50000
43 880,60000
70 660,00000
37 130,00000
62 280,90000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.1.
Мероприятие №2.1. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
Всего, в том числе:
49 412,00000
56 362,50000
63 880,60000
90 660,00000
57 130,00000
82 280,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
49 412,00000
56 362,50000
43 880,60000
70 660,00000
37 130,00000
62 280,90000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
№3 Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Всего, в том числе:
174 096,90000
302 401,50000
134 197,90000
207 500,00000
41 900,00000
41 900,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
138 096,90000
242 001,50000
98 197,90000
117 500,00000
26 900,00000
26 900,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
36 000,00000
60 400,00000
36 000,00000
90 000,00000
15 000,00000
15 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.1.
Мероприятие №3.1. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
Всего, в том числе:
0,00000
24 400,00000
0,00000
90 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000'
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
24 400,00000
0,00000
90 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.2.
Мероприятие №3.2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
Всего, в том числе:
174 096,90000
278 001,50000
134 197,90000
117 500,00000
41 900,00000
41 900,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
138 096,90000
242 001,50000
98 197,90000
117 500,00000
26 900,00000
26 900,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
36 000,00000
36 000,00000
36 000,00000
0,00000
15 000,00000
15 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли"
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе:
890 031,51062
812 388,57414
669 760,36000
665 842,04960
660 934,05960
664 555,34960
615 751,48960
за счет средств федерального бюджета
58 609,00000
190 354,20000
55 623,80000
29 072,83200
21 302,83200
21 302,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета)
626 008,21062
536 498,59414
530 434,44000
549 719,01760
549 099,01760
549 099,01760
514 399,01760
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
205 414,30000
85 535,78000
83 702,12000
87 050,20000
90 532,21000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3,1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения
Всего, в том числе:
677 618,59799
530 330,45000
529 351,82000
550 525,88800
554 007,89800
557 629,18800
561 395,32800
за счет средств федерального бюджета
3 195,00000
3 251,20000
3 300,80000
3 432,83200
3 432,83200
3 432,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета
469 009,29799
441 543,47000
442 348,90000
460 042,85600
460 042,85600
460 042,85600
460 042,85600
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
205 414,30000
85 535,78000
83 702,12000
87 050,20000
90 532,21000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1. Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
Всего, в том числе:
543 474,06999
391 398,98000
391 302,59500
406 954,69400
410 436,70400
414 057,99400
417 824,13400
за счет средств федерального бюджета
3 195,00000
3 251,20000
3 300,80000
3 432,83200
3 432,83200
3 432,83200
3 432,83200
за счет средств краевого бюджета
334 864,76999
302 612,00000
304 299,67500
316 471,66200
316 471,66200
316 471,66200
316 471,66200
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
205 414,30000
85 535,78000
83 702,12000
87 050,20000
90 532,21000
94 153,50000
97 919,64000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы судебно-медицинской экспертизы
Всего, в том числе:
115 305,97800
120 026,14000
119 074,39500
123 837,37080
123 837,37080
123 837,37080
123 837,37080
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
115 305,97800
120 026,14000
119 074,39500
123 837,37080
123 837,37080
123 837,37080
123 837,37080
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3. Обеспечение безопасности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в условиях чрезвычайных ситуаций
Всего, в том числе:
18 838,55000
18 905,33000
18 974,83000
19 733,82320
19 733,82320
19 733,82320
19 733,82320
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
18 838,55000
18 905,33000
18 974,83000
19 733,82320
19 733,82320
19 733,82320
19 733,82320
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего, в том числе:
102 584,24000
43 360,03707
42 015,54000
43 696,16160
43 696,16160
43 696,16160
43 696,16160
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
102 584,24000
43 360,03707
42 015,54000
43 696,16160
43 696,16160
43 696,16160
43 696,16160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.1.
Мероприятие 3.2.1. Информационное сопровождение отрасли
Всего, в том числе:
67 184,24000
41 469,33000
41 485,54000
43 144,96160
43 144,96160
43 144,96160
43 144,96160
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
67 184,24000
41 469,33000
41 485,54000
43 144,96160
43 144,96160
43 144,96160
43 144,96160
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.2.
Мероприятие 3.2.2. Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
35 400,00000
1 890,70707
530,00000
551,20000
551,20000
551,20000
551,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 400,00000
1 890,70707
530,00000
551,20000
551,20000
551,20000
551,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
19 014,66000
15 735,08000
10 250,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 014,66000
15 735,08000
10 250,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.1.
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.2.
Мероприятие 3.3.2. Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий
Всего, в том числе:
19 014,66000
15 735,08000
10 250,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 014,66000
15 735,08000
10 250,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
10 660,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
№7 Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Всего, в том числе:
90 814,01263
222 963,00707
88 143,00000
60 960,00000
52 570,00000
52 570,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
55 414,00000
187 103,00000
52 323,00000
25 640,00000
17 870,00000
17 870,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 400,01263
35 860,00707
35 820,00000
35 320,00000
34 700,00000
34 700,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.1.
Мероприятие №7.1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений
Всего, в том числе:
90 814,01263
222 963,00707
88 143,00000
60 960,00000
52 570,00000
52 570,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
55 414,00000
187 103,00000
52 323,00000
25 640,00000
17 870,00000
17 870,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
35 400,01263
35 860,00707
35 820,00000
35 320,00000
34 700,00000
34 700,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
-
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
297 410,01001
288 598,53000
261 247,34000
214 872,01840
214 872,01840
214 872,01840
214 872,01840
за счет средств федерального бюджета
26 466,40000
26 466,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
270 943,61001
262 132,13000
261 247,34000
214 872,01840
214 872,01840
214 872,01840
214 872,01840
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
Всего, в том числе:
10 112,10000
10 125,00000
10 138,20000
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 112,10000
10 125,00000
10 138,20000
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1.
Мероприятие 4.1.1. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
Всего, в том числе:
10 112,10000
10 125,00000
10 138,20000
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 112,10000
10 125,00000
10 138,20000
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
10 543,72800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2.
Мероприятие 4.1.2. Экстра-корпоральное оплодотворение
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
204 349,83000
195 974,50000
196 469,51000
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
204 349,83000
195 974,50000
196 469,51000
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1.
Мероприятие 4.2.1. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание условий для оказания медицинской помощи детям
Всего, в том числе:
204 349,83000
195 974,50000
196 469,51000
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
204 349,83000
195 974,50000
196 469,51000
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
204 328,29040
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края
Всего, в том числе:
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.1.
Мероприятие 4.3.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в Камчатском крае медицинскими изделиями
Всего, в том числе:
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
449,05000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
№4 Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
Всего, в том числе:
82 499,03001
82 499,03000
54 639,63000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
26 466,40000
26 466,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 032,63001
56 032,63000
54 639,63000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.1.
Мероприятие №4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Всего, в том числе:
81 699,03001
81 699,03000
53 839,63000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
26 466,40000
26 466,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
55 232,63001
55 232,63000
53 839,63000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.2.
Мероприятие №4.2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций
Всего, в том числе:
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.3.
Мероприятие №4.3. Обучение специалистов
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
13 453,00000
15 558,40000
17 810,60000
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 453,00000
15 558,40000
17 810,60000
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего, в том числе:
13 453,00000
15 558,40000
17 810,60000
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 453,00000
15 558,40000
17 810,60000
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
18 523,02400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.1.
Мероприятие 5.1.1. Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения
Всего, в том числе:
7 657,00000
8 852,73000
10 134,23000
10 539,59920
10 539,59920
10 539,59920
10 539,59920
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 657,00000
8 852,73000
10 134,23000
10 539,59920
10 539,59920
10 539,59920
10 539,59920
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.2.
Мероприятие 5.1.2. Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения
Всего, в том числе:
5 796,00000
6 705,67000
7 676,37000
7 983,42480
7 983,42480
7 983,42480
7 983,42480
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 796,00000
6 705,67000
7 676,37000
7 983,42480
7 983,42480
7 983,42480
7 983,42480
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
160 521,26000
160 768,35800
161 005,20000
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
за счет средств федерального бюджета
10 111,60000
10 186,90000
10 186,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
150 409,66000
150 581,45800
150 818,30000
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего, в том числе:
160 521,26000
160 768,35800
161 005,20000
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
за счет средств федерального бюджета
10 111,60000
10 186,90000
10 186,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
150 409,66000
150 581,45800
150 818,30000
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
156 851,03200
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.1.
Мероприятие 6.1.1. Совершенствование службы паллиативной помощи
Всего, в том числе:
149 877,46000
150 034,00800
150 270,85000
156 281,68400
156 281,68400
156 281,68400
156 281,68400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
149 877,46000
150 034,00800
150 270,85000
156 281,68400
156 281,68400
156 281,68400
156 281,68400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.2.
Мероприятие 6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в т.ч. для обезболивания
Всего, в том числе:
9 258,80000
10 734,35000
10 734,35000
569,34800
569,34800
569,34800
569,34800
за счет средств федерального бюджета
8 795,85130
10 186,90000
10 186,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
462,94870
547,45000
547,45000
569,34800
569,34800
569,34800
569,34800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.3.
Мероприятие 6.1.3. Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому
Всего, в том числе:
1 385,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 315,74870
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
69,25130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, в том числе на условиях государственного частного партнерства, включая использование концессионных схем
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.1.
Мероприятие 6.2.1. Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе:
393 391,83000
325 458,51100
338 755,45100
352 690,12504
354 690,12504
354 690,12504
284 590,12504
за счет средств федерального бюджета
12 000,00000
12 000,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
380 591,83000
313 458,51100
326 755,45100
352 690,12504
354 690,12504
354 690,12504
284 590,12504
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников
Всего, в том числе:
165 925,40000
165 051,95100
166 262,51100
172 913,01144
172 913,01144
172 913,01144
172 913,01144
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
165 125,40000
165 051,95100
166 262,51100
172 913,01144
172 913,01144
172 913,01144
172 913,01144
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Мероприятие 7.1.1. Подготовка и переподготовка кадров
Всего, в том числе:
164 725,40000
164 701,00000
165 767,60000
172 398,30400
172 398,30400
172 398,30400
172 398,30400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
163 925,40000
164 701,00000
165 767,60000
172 398,30400
172 398,30400
172 398,30400
172 398,30400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.2.
Мероприятие 7.1.2. Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.3.
Мероприятие 7.1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
Всего, в том числе:
1 200,00000
350,95100
494,91100
514,70744
514,70744
514,70744
514,70744
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 200,00000
350,95100
494,91100
514,70744
514,70744
514,70744
514,70744
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников
Всего, в том числе:
113 433,83000
96 316,76000
107 381,84000
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
113 433,83000
96 316,76000
107 381,84000
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Мероприятие 7.2.1. Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров
Всего, в том числе:
113 433,83000
96 316,76000
107 381,84000
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
113 433,83000
96 316,76000
107 381,84000
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
111 677,11360
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Мероприятие 7.2.2. Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
№5 Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
Всего, в том числе:
114 032,60000
64 089,80000
65 111,10000
68 100,00000
70 100,00000
70 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
12 000,00000
12 000,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
102 032,60000
52 089,80000
53 111,10000
68 100,00000
70 100,00000
70 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.1.
Мероприятие №5.1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Всего, в том числе:
109 032,60000
64 089,80000
65 111,10000
68 100,00000
70 100,00000
70 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
12 000,00000
12 000,00000
12 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
97 032,60000
52 089,80000
53 111,10000
68 100,00000
70 100,00000
70 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.2.
Мероприятие №5.2. Создание аккредитационно-симуляционных центров на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
5 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
853 991,70000
883 874,40000
914 952,50000
951 550,60000
951 550,60000
951 550,60000
951 550,60000
за счет средств федерального бюджета
5 963,90000
5 963,90000
5 963,90000
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
848 027,80000
877 910,50000
908 988,60000
945 348,14400
945 348,14400
945 348,14400
945 348,14400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
853 991,70000
883 874,40000
914 952,50000
951 550,60000
951 550,60000
951 550,60000
951 550,60000
за счет средств федерального бюджета
5 963,90000
5 963,90000
5 963,90000
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
848 027,80000
877 910,50000
908 988,60000
945 348,14400
945 348,14400
945 348,14400
945 348,14400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.1
Мероприятие 8.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников
Всего, в том числе:
739 068,70000
768 631,41000
799 376,68000
831 351,74720
831 351,74720
831 351,74720
831 351,74720
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
739 068,70000
768 631,41000
799 376,68000
831 351,74720
831 351,74720
831 351,74720
831 351,74720
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.2.
Мероприятие 8.1.2. Дополнительное обеспечение государственных учреждений здравоохранения Камчатского края лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально значимых заболеваний, а также отдельных хронических нозологий, требующих пожизненного приема дорогостоящих лекарственных препаратов
Всего, в том числе:
114 923,00000
115 242,99000
115 575,82000
120 198,85280
120 198,85280
120 198,85280
120 198,85280
за счет средств федерального бюджета
5 963,90000
5 963,90000
5 963,90000
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
6 202,45600
за счет средств краевого бюджета
108 959,10000
109 279,09000
109 611,92000
113 996,39680
113 996,39680
113 996,39680
113 996,39680
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
Всего, в том числе:
1 709 393,24000
2 633 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 470 000,00000
2 501 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
239 393,24000
131 700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
1 709 393,24000
2 633 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 470 000,00000
2 501 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
239 393,24000
131 700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.1.
Мероприятие 9.1.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи
Всего, в том числе:
161 993,24000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
161 993,24000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.1.2.
Мероприятие 9.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи
Всего, в том числе:
1 547 400,00000
2 633 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 470 000,00000
2 501 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
77 400,00000
131 700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9.2.1.
Мероприятие 9.2.1. Привлечение организаций негосударственной формы собственности к решению задач здравоохранения
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Всего, в том числе:
10 779 215,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
15 506 858,02808
16 013 286,43808
16 539 971,98808
17 087 724,95808
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
10 779 215,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
2 535 049,76100
2 632 461,83200
2 736 680,52700
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
2 846 147,74808
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.
Основное мероприятие А.1. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
10 779 215,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
10 779 215,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета
2 932 727,10000
3 050 986,70000
3 050 986,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.1.
Мероприятие А1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Камчатском крае
Всего, в том числе:
10 774 915,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
10 774 915,99000
11 485 604,05000
12 173 759,88000
12 660 710,28000
13 167 138,69000
13 693 824,24000
14 241 577,21000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.2.
Мероприятие А.1.2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет иных источников)
Всего, в том числе:
4 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
4 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10.1.3.
Мероприятие А.1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.
Основное мероприятие Б.1. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае
Всего, в том числе:
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.1.1.
Мероприятие Б.1.1. Обеспечение деятельности системы экстренной медицинской помощи
Всего, в том числе:
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
67 634,40000
64 693,27000
64 754,50000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
67 344,68000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.
Основное мероприятие Б.2. Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.2.1.
Мероприятие Б.2.1. Приобретение авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи населению
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.
Основное мероприятие Б.3. Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11.3.1.
Мероприятие Б.3.1. Организация вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: