Основная информация
Дата опубликования: | 20 июля 2010г. |
Номер документа: | RU43000201000351 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кировская область |
Принявший орган: | Правительство Кировской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2010 № 59/344
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от 08.02.2010 № 39/33 «Об областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства области от 20.05.2010 № 52/227), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы (далее – Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2010 год», предусматривающего соответствующее увеличение финансирования Программы.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю.БЕЛЫХ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 20.07.2010 № 59/344
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 - 2011 годы
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Программы
всего – 2541,695 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 320,8793 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 2218,2387 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию) – 2,577 млн. рублей».
2. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«Развитие новых диагностических, лечебных и стационарозамещающих технологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая база учреждений здравоохранения. В настоящее время необходимо введение дополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов. Для формирования здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, необходима организация центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
3.1. В абзаце первом слова «1824,0 млн. рублей» заменить словами «2541,695 млн. рублей».
3.2. В абзаце втором слова «316,1 млн. рублей» заменить словами «320,8793 млн. рублей».
3.3. В абзаце третьем слова «1507,9 млн. рублей» заменить словами «2218,2387 млн. рублей».
3.4. В абзаце четвертом слова «по согласованию» заменить словами «2,577 млн. рублей по согласованию».
3.5. Внести в объемы и источники финансирования Программы следующие изменения:
«№ п/п
Наименование подпрограммы, направления
Источник финансирования
Всего
2010 год
2011 год
1
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого
572,5057
231,2867*
341,219
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет
446,4057
171,8867*
274,519
1.1
Направление «Сахарный диабет»
итого
96,419
31,0
65,419
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
областной бюджет
56,419
12,0
44,419
1.3
Направление «ВИЧ-инфекция»
итого
44,6
18,6*
26,0
федеральный бюджет
16,1
6,1
10,0
областной бюджет
28,5
12,5*
16,0
1.4
Направление
«Онкология»
итого
197,2697
63,4697*
133,8
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
областной бюджет
190,7697
60,4697*
130,3
1.8
Направление
«Артериальная
гипертония»
итого
15,617
6,717*
8,9
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет
14,417
6,117*
8,3
3
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
итого
474,8
131,0*
343,8
областной бюджет
474,8
131,0*
343,8
5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого
1260,2893
855,8083*
404,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет
1062,933
658,452*
404,481
бюджеты муниципальных образований области
2,577
2,577
-
Всего
по Программе
итого
2541,695
1281,795*
1259,9
федеральный бюджет
320,8793
254,1793
66,7
областной бюджет
2218,2387
1025,0387*
1193,2
бюджеты муниципальных образований области
2,577
2,577
-».
3.6. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления
финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
1
Капитальные вложения –
всего
в том числе:
2113,2915
1010,0915*
1103,2
федеральный бюджет
207,4793
199,5793
7,9
областной бюджет
1905,5752
810,2752*
1095,3
бюджеты муниципальных образований области
0,237
0,237
-
2
Прочие расходы – всего
в том числе:
928,4035
271,7035*
656,7
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет
812,6635
214,7635*
597,9
бюджеты муниципальных образований области
2,34
2,34
-
Всего
в том числе:
2541,695
1281,795*
1259,9
федеральный бюджет
320,8793
254,1793
66,7
областной бюджет
2218,2387
1025,0387*
1193,2
бюджеты муниципальных образований области
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год».
4. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе). Прилагаются.
5. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» (приложение № 3 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе). Прилагаются.
7. Внести изменения в Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения», «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 8 к Программе), исключив абзац третий.
8. Внести изменение в Методику расчета субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 9 к Программе). Прилагается.
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
1. В разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы слова «415,9232 млн. рублей» заменить словами «569,5057 млн. рублей», слова «289,8232 млн. рублей» заменить словами «443,4057 млн. рублей».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«№
п/п
Наименование направления, задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Направление «Сахарный диабет»
3.1.3
Долечивание граждан непосредственно после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях на территории Кировской области
областной бюджет
7,119
-
7,119
Всего по направлению
итого
96,419
31,0
65,419
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
областной бюджет
56,419
12,0
44,419
3.3
Направление «ВИЧ-инфекция»
0,2
3.3.1.2
Издание санитарно-просветительских материалов о рисках инфицирования и способах предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией (памятки, буклеты)
федеральный бюджет
0,4
-
0,2
областной бюджет
0,2
18,6*
0,2
Всего по направлению
итого
44,6
6,1
26,0
федеральный бюджет
16,1
12,5*
10,0
областной бюджет
28,5
16,0
3.4
Направление «Онкология»
0,0465*
3.4.4
Обеспечение подготовки медицинских кадров по специальности «Онкология»
областной бюджет
0,0465
50,0
-
3.4.5
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
областной бюджет
150,0
63,4697*
100,0
Всего по направлению
итого
197,2697
60,4697*
133,8
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
областной бюджет
190,7697
0,2
130,3
3.8
Направление «Артериальная гипертония»
0,917*
3.8.1.2
Обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы профилактики артериальной гипертонии среди населения области
федеральный бюджет
0,4
6,717*
0,2
областной бюджет
2,317
0,6
1,4
Всего по направлению
итого
15,617
6,117*
8,9
федеральный бюджет
1,2
231,2867*
0,6
областной бюджет
14,417
59,4
8,3
Всего по Подпрограмме
итого
572,5057
в том числе
341,219
федеральный
бюджет
126,1
66,7
областной бюджет
446,4057
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «415,9232 млн. рублей» заменить словами «572,5057 млн. рублей».
3.2. В абзаце четвертом слова «289,8232 млн. рублей» заменить словами «446,4057 млн. рублей».
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
122,0232
56,0232*
66,0
федеральный бюджет
12,7
4,8
7,9
областной бюджет
109,3232
51,2232*
58,1
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
450,4825
175,2635*
275,219
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет
337,0825
120,6635*
216,419
Всего
в том числе:
572,5057
231,2867*
341,219
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет
446,4057
171,8867*
274,519
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год».
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. В разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы слова «336,2 млн. рублей» заменить словами «474,8 млн. рублей».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией
3.1.1
Оснащение медицинским оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница» и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
областной бюджет
286,6
67,0*
219,6
3.1.2
Обеспечение государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница» расходными материалами
областной бюджет
136,0
50,0 *
86,0
3.1.3
Долечивание граждан непосредственно после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях на территории Кировской области
областной бюджет
21,6
-
21,6
Всего по Подпрограмме
итого
474,8
131,0*
343,8».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «336,2 млн. рублей» заменить словами «474,8 млн. рублей».
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления
финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения
316,6
81,0*
235,6
4.2
Прочие расходы
158,2
50,0*
108,2
Всего
474,8
131,0*
343,8
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год».
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения;
укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения;
укрепление материально-технической базы центров здоровья в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака».
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 1260,2893 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 194,7793 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 1062,933 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию) – 2,577 млн. рублей».
2. Абзац шестой раздела 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«Развитие новых диагностических, лечебных и стационарозамещающих технологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая база учреждений здравоохранения. В настоящее время необходимы введение дополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов. Для формирования здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, необходима организация центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения».
3. Раздел 2 «Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы» после абзаца «укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения» дополнить абзацем следующего содержания:
«укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака».
4. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
3.1.1
Оснащение современным диагностическим оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения
областной бюджет
140,6
103,6*
37,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2
Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет
61,3
-
61,3
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
3.1.3
Исключить
3.1.6
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами отделений государственного клинического учреждения здравоохранения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
областной бюджет
17,3
-
17,3
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.7
Оснащение медицинским оборудованием отделений государственного клинического учреждения здравоохранения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
областной бюджет
30,6
-
30,6
3.1.8
Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет
116,581
-
116,581
департамент здравоохранения Кировской области
3.2
Укрепление материально-технической базы областных учреждений здравоохранения
3.2.3
Реконструкция клинико-диагностической лаборатории государственного лечебно-
областной бюджет
8,3934
8,3934*
-
департамент здравоохранения Кировской области
профилактического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
3.2.4
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения
областной бюджет
44,4
31,0*
13,4
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.6
Реконструкция здания областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
областной бюджет
18,1269
18,1269
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.7
Строительство многопрофильной больницы на 1300 коек в городе Кирове, включая разработку проектно-сметной документации (стадия «Проект»)
областной бюджет
60,0
60,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.8
Реконструкция приемного покоя Кировского областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
14,598
0,598
14,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.9
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
26,0
6,0*
20,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.10
Строительство пристроя к поликлинике государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
30,7
1,5*
29,2
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.11
Строительство котельной государственного лечебно-профилактического учреждения «Талицкий детский туберкулезный санаторий» в слободе Талица города Кирова
областной бюджет
30,0
-
30,0
департамент здравоохране-ния Кировской
области
3.3
Укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
3.3.1
Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
4,7793
4,7793
-
департамент здравоохране-ния Кировской области, органы местного самоууправления
областной бюджет
1,4237
1,4237*
-
муниципаль-ных образований облас- ти ***
бюджеты муници-пальных образований области
0,237
0,237
-
3.3.2
Приведение помещений центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами
феде-ральный бюджет
-
-
-
департамент здравоохране-ния Кировской области, органы местного само-управления муниципаль-ных образований облас-ти ***
областной бюджет
-
-
-
бюджеты муници-пальных образований области
2,155
2,155
-
3.3.3
Обеспечение подготовки медицинских кадров для центров здоровья муни-
федеральный бюджет
-
-
-
департамент здравоохране-ния Кировской
областной бюджет
-
-
-
ципальных учреждений здравоохранения
бюджеты муници-пальных образо-ваний области
0,185
0,185
-
области, органы местного само-управления муниципаль-ных образо-ваний облас- ти ***
Всего по Подпрограмме
итого
1260,2893
855,8083*
404,481
феде-ральный бюджет
194,7793
194,7793
-
област-ной бюджет
1062,933
658,452*
404,481
бюджеты муници-пальных образований области
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться на основании соглашений.
*** Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию».
5. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
5.1. В абзаце первом слова «837,7768 млн. рублей» заменить словами «1260,2893 млн. рублей».
5.2. В абзаце втором слова «190,0 млн. рублей» заменить словами «194,7793 млн. рублей».
5.3. В абзаце третьем слова «647,7768 млн. рублей» заменить словами «1062,933 млн. рублей».
5.4. В абзаце четвертом слова «по согласованию» заменить словами «2,577 млн. рублей по согласованию».
5.5. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
1049,7683
843,4683*
206,3
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет
854,752
648,452*
206,3
бюджеты муниципальных образований области
0,237
0,237
-
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
210,521
12,34*
198,181
федеральный бюджет
-
-
-
областной бюджет
208,181
10,0*
198,181
бюджеты муниципальных образований области
2,34
2,34
-
Всего
в том числе:
1260,2893
855,8083*
404,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет
1062,933
658,452*
404,481
бюджеты муниципальных образований области
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год».
Приложение № 9
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ
в Методике расчета субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на финансирование мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ = (Р РЕМ x Чi РЕМ + Р ОСНАЩ x Чi ОСНАЩ ) х К К х К Ш , где:
Si МТБ – объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на финансирование мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р РЕМ – расчетный размер субсидии на приведение помещения фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi РЕМ – количество ФАП, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами в планируемом году;
Р ОСНАЩ – расчетный размер субсидии на оснащение одного ФАП оборудованием и инструментарием;
Чi ОСНАЩ – количество ФАП, подлежащих оснащению в планируемом году;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2010 № 59/344
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от 08.02.2010 № 39/33 «Об областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства области от 20.05.2010 № 52/227), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы (далее – Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2010 год», предусматривающего соответствующее увеличение финансирования Программы.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю.БЕЛЫХ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 20.07.2010 № 59/344
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 - 2011 годы
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Программы
всего – 2541,695 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 320,8793 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 2218,2387 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию) – 2,577 млн. рублей».
2. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«Развитие новых диагностических, лечебных и стационарозамещающих технологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая база учреждений здравоохранения. В настоящее время необходимо введение дополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов. Для формирования здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, необходима организация центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
3.1. В абзаце первом слова «1824,0 млн. рублей» заменить словами «2541,695 млн. рублей».
3.2. В абзаце втором слова «316,1 млн. рублей» заменить словами «320,8793 млн. рублей».
3.3. В абзаце третьем слова «1507,9 млн. рублей» заменить словами «2218,2387 млн. рублей».
3.4. В абзаце четвертом слова «по согласованию» заменить словами «2,577 млн. рублей по согласованию».
3.5. Внести в объемы и источники финансирования Программы следующие изменения:
«№ п/п
Наименование подпрограммы, направления
Источник финансирования
Всего
2010 год
2011 год
1
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого
572,5057
231,2867*
341,219
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет
446,4057
171,8867*
274,519
1.1
Направление «Сахарный диабет»
итого
96,419
31,0
65,419
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
областной бюджет
56,419
12,0
44,419
1.3
Направление «ВИЧ-инфекция»
итого
44,6
18,6*
26,0
федеральный бюджет
16,1
6,1
10,0
областной бюджет
28,5
12,5*
16,0
1.4
Направление
«Онкология»
итого
197,2697
63,4697*
133,8
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
областной бюджет
190,7697
60,4697*
130,3
1.8
Направление
«Артериальная
гипертония»
итого
15,617
6,717*
8,9
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет
14,417
6,117*
8,3
3
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
итого
474,8
131,0*
343,8
областной бюджет
474,8
131,0*
343,8
5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого
1260,2893
855,8083*
404,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет
1062,933
658,452*
404,481
бюджеты муниципальных образований области
2,577
2,577
-
Всего
по Программе
итого
2541,695
1281,795*
1259,9
федеральный бюджет
320,8793
254,1793
66,7
областной бюджет
2218,2387
1025,0387*
1193,2
бюджеты муниципальных образований области
2,577
2,577
-».
3.6. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления
финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
1
Капитальные вложения –
всего
в том числе:
2113,2915
1010,0915*
1103,2
федеральный бюджет
207,4793
199,5793
7,9
областной бюджет
1905,5752
810,2752*
1095,3
бюджеты муниципальных образований области
0,237
0,237
-
2
Прочие расходы – всего
в том числе:
928,4035
271,7035*
656,7
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет
812,6635
214,7635*
597,9
бюджеты муниципальных образований области
2,34
2,34
-
Всего
в том числе:
2541,695
1281,795*
1259,9
федеральный бюджет
320,8793
254,1793
66,7
областной бюджет
2218,2387
1025,0387*
1193,2
бюджеты муниципальных образований области
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год».
4. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе). Прилагаются.
5. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» (приложение № 3 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе). Прилагаются.
7. Внести изменения в Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения», «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 8 к Программе), исключив абзац третий.
8. Внести изменение в Методику расчета субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 9 к Программе). Прилагается.
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
1. В разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы слова «415,9232 млн. рублей» заменить словами «569,5057 млн. рублей», слова «289,8232 млн. рублей» заменить словами «443,4057 млн. рублей».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«№
п/п
Наименование направления, задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Направление «Сахарный диабет»
3.1.3
Долечивание граждан непосредственно после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях на территории Кировской области
областной бюджет
7,119
-
7,119
Всего по направлению
итого
96,419
31,0
65,419
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
областной бюджет
56,419
12,0
44,419
3.3
Направление «ВИЧ-инфекция»
0,2
3.3.1.2
Издание санитарно-просветительских материалов о рисках инфицирования и способах предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией (памятки, буклеты)
федеральный бюджет
0,4
-
0,2
областной бюджет
0,2
18,6*
0,2
Всего по направлению
итого
44,6
6,1
26,0
федеральный бюджет
16,1
12,5*
10,0
областной бюджет
28,5
16,0
3.4
Направление «Онкология»
0,0465*
3.4.4
Обеспечение подготовки медицинских кадров по специальности «Онкология»
областной бюджет
0,0465
50,0
-
3.4.5
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
областной бюджет
150,0
63,4697*
100,0
Всего по направлению
итого
197,2697
60,4697*
133,8
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
областной бюджет
190,7697
0,2
130,3
3.8
Направление «Артериальная гипертония»
0,917*
3.8.1.2
Обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы профилактики артериальной гипертонии среди населения области
федеральный бюджет
0,4
6,717*
0,2
областной бюджет
2,317
0,6
1,4
Всего по направлению
итого
15,617
6,117*
8,9
федеральный бюджет
1,2
231,2867*
0,6
областной бюджет
14,417
59,4
8,3
Всего по Подпрограмме
итого
572,5057
в том числе
341,219
федеральный
бюджет
126,1
66,7
областной бюджет
446,4057
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «415,9232 млн. рублей» заменить словами «572,5057 млн. рублей».
3.2. В абзаце четвертом слова «289,8232 млн. рублей» заменить словами «446,4057 млн. рублей».
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
122,0232
56,0232*
66,0
федеральный бюджет
12,7
4,8
7,9
областной бюджет
109,3232
51,2232*
58,1
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
450,4825
175,2635*
275,219
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет
337,0825
120,6635*
216,419
Всего
в том числе:
572,5057
231,2867*
341,219
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет
446,4057
171,8867*
274,519
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год».
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. В разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы слова «336,2 млн. рублей» заменить словами «474,8 млн. рублей».
2. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией
3.1.1
Оснащение медицинским оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница» и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
областной бюджет
286,6
67,0*
219,6
3.1.2
Обеспечение государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница» расходными материалами
областной бюджет
136,0
50,0 *
86,0
3.1.3
Долечивание граждан непосредственно после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях на территории Кировской области
областной бюджет
21,6
-
21,6
Всего по Подпрограмме
итого
474,8
131,0*
343,8».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «336,2 млн. рублей» заменить словами «474,8 млн. рублей».
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления
финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения
316,6
81,0*
235,6
4.2
Прочие расходы
158,2
50,0*
108,2
Всего
474,8
131,0*
343,8
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год».
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения;
укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения;
укрепление материально-технической базы центров здоровья в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака».
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 1260,2893 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 194,7793 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 1062,933 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию) – 2,577 млн. рублей».
2. Абзац шестой раздела 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«Развитие новых диагностических, лечебных и стационарозамещающих технологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая база учреждений здравоохранения. В настоящее время необходимы введение дополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов. Для формирования здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, необходима организация центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения».
3. Раздел 2 «Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы» после абзаца «укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения» дополнить абзацем следующего содержания:
«укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака».
4. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» следующие изменения:
«№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
3.1.1
Оснащение современным диагностическим оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения
областной бюджет
140,6
103,6*
37,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2
Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет
61,3
-
61,3
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
3.1.3
Исключить
3.1.6
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами отделений государственного клинического учреждения здравоохранения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
областной бюджет
17,3
-
17,3
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.7
Оснащение медицинским оборудованием отделений государственного клинического учреждения здравоохранения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
областной бюджет
30,6
-
30,6
3.1.8
Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет
116,581
-
116,581
департамент здравоохранения Кировской области
3.2
Укрепление материально-технической базы областных учреждений здравоохранения
3.2.3
Реконструкция клинико-диагностической лаборатории государственного лечебно-
областной бюджет
8,3934
8,3934*
-
департамент здравоохранения Кировской области
профилактического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
3.2.4
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения
областной бюджет
44,4
31,0*
13,4
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.6
Реконструкция здания областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
областной бюджет
18,1269
18,1269
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.7
Строительство многопрофильной больницы на 1300 коек в городе Кирове, включая разработку проектно-сметной документации (стадия «Проект»)
областной бюджет
60,0
60,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.8
Реконструкция приемного покоя Кировского областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
14,598
0,598
14,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.9
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
26,0
6,0*
20,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.10
Строительство пристроя к поликлинике государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет
30,7
1,5*
29,2
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.11
Строительство котельной государственного лечебно-профилактического учреждения «Талицкий детский туберкулезный санаторий» в слободе Талица города Кирова
областной бюджет
30,0
-
30,0
департамент здравоохране-ния Кировской
области
3.3
Укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
3.3.1
Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
4,7793
4,7793
-
департамент здравоохране-ния Кировской области, органы местного самоууправления
областной бюджет
1,4237
1,4237*
-
муниципаль-ных образований облас- ти ***
бюджеты муници-пальных образований области
0,237
0,237
-
3.3.2
Приведение помещений центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами
феде-ральный бюджет
-
-
-
департамент здравоохране-ния Кировской области, органы местного само-управления муниципаль-ных образований облас-ти ***
областной бюджет
-
-
-
бюджеты муници-пальных образований области
2,155
2,155
-
3.3.3
Обеспечение подготовки медицинских кадров для центров здоровья муни-
федеральный бюджет
-
-
-
департамент здравоохране-ния Кировской
областной бюджет
-
-
-
ципальных учреждений здравоохранения
бюджеты муници-пальных образо-ваний области
0,185
0,185
-
области, органы местного само-управления муниципаль-ных образо-ваний облас- ти ***
Всего по Подпрограмме
итого
1260,2893
855,8083*
404,481
феде-ральный бюджет
194,7793
194,7793
-
област-ной бюджет
1062,933
658,452*
404,481
бюджеты муници-пальных образований области
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться на основании соглашений.
*** Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию».
5. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
5.1. В абзаце первом слова «837,7768 млн. рублей» заменить словами «1260,2893 млн. рублей».
5.2. В абзаце втором слова «190,0 млн. рублей» заменить словами «194,7793 млн. рублей».
5.3. В абзаце третьем слова «647,7768 млн. рублей» заменить словами «1062,933 млн. рублей».
5.4. В абзаце четвертом слова «по согласованию» заменить словами «2,577 млн. рублей по согласованию».
5.5. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего
в том числе:
1049,7683
843,4683*
206,3
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет
854,752
648,452*
206,3
бюджеты муниципальных образований области
0,237
0,237
-
4.2
Прочие расходы – всего
в том числе:
210,521
12,34*
198,181
федеральный бюджет
-
-
-
областной бюджет
208,181
10,0*
198,181
бюджеты муниципальных образований области
2,34
2,34
-
Всего
в том числе:
1260,2893
855,8083*
404,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет
1062,933
658,452*
404,481
бюджеты муниципальных образований области
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год».
Приложение № 9
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ
в Методике расчета субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на финансирование мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ = (Р РЕМ x Чi РЕМ + Р ОСНАЩ x Чi ОСНАЩ ) х К К х К Ш , где:
Si МТБ – объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на финансирование мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р РЕМ – расчетный размер субсидии на приведение помещения фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi РЕМ – количество ФАП, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами в планируемом году;
Р ОСНАЩ – расчетный размер субсидии на оснащение одного ФАП оборудованием и инструментарием;
Чi ОСНАЩ – количество ФАП, подлежащих оснащению в планируемом году;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вести. киров № 92 (1548) от 03.08.2010 стр. 9-11, Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.ako.kirov.ru от 26.07.2010 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: