Основная информация
Дата опубликования: | 20 июля 2020г. |
Номер документа: | RU52045808202000196 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация Павловского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2020 № 1030
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района»
постановляю:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Павловского муниципального района» утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.09.2017 г. №1210, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.
Глава администрации
А.О. Кириллов
Приложение 1
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 20.07.2020 № 1030
1.Пункт «Объем и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
программы
(в разбивке по
подпрограммам)
Муниципальная программа:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по программе
2018 год
-
862 180,90
362 750,20
-
79 105,60
1 304 036,70
2019 год
-
973 647,70
479 715,10
-
83 542,40
1 536 905,20
2020 год
-
911 618,00
486 004,90
-
87 244,70
1 484 867,60
2021 год
740,00
905 134,00
483 371,30
-
90 220,30
1 479 465,60
2022 год
-
902 317,20
502 505,30
-
93 314,90
1 498 137,40
Всего за период реализации программы
740,00
4 554 897,80
2 314 346,80
-
433 427,90
7 303 412,50
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
2018 год
-
394 270,20
128 347,80
0,00
67 275,10
589 893,10
2019 год
-
420 512,50
246 316,30
0,00
70 926,40
737 755,20
2020 год
-
400 151,50
205 848,00
0,00
74 389,00
680 388,50
2021 год
-
390 790,90
205 407,20
0,00
77 364,60
673 562,70
2022 год
-
390 790,90
209 412,20
0,00
80 459,20
680 662,30
Всего
-
1 996 516,00
995 331,50
0,00
370 414,30
3 362 261,80
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
2018 год
-
436 674,70
92 362,00
0,00
0,00
529 036,70
2019 год
-
453 766,90
141 933,90
0,00
0,00
595 700,80
2020 год
-
452 935,40
148 066,10
0,00
0,00
601 001,50
2021 год
740,00
441 543,70
150 707,80
0,00
0,00
592 991,50
2022 год
-
441 283,70
152 898,80
0,00
0,00
594 182,50
Всего
740,00
2 226 204,40
685 968,60
0,00
0,00
2 912 913,00
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 3
2018 год
-
24 241,40
50 595,50
0,00
0,00
74 836,90
2019 год
-
40 845,60
37 602,20
0,00
0,00
78 447,80
2020 год
-
36 180,00
67 820,20
0,00
0,00
104 000,20
2021 год
-
45 000,00
65 865,90
0,00
0,00
110 865,90
2022 год
-
45 000,00
73 359,90
0,00
0,00
118 359,90
Всего
-
191 267,00
295 243,70
0,00
0,00
486 510,70
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 4
2018 год
-
0,00
21 034,30
0,00
0,00
21 034,30
2019 год
-
32 000,00
5 905,50
0,00
0,00
37 905,50
2020 год
-
0,00
1 498,60
0,00
0,00
1 498,60
2021 год
-
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2022 год
-
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Всего
-
32 000,00
30 438,40
0,00
0,00
62 438,40
Подпрограмма 5:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 5
2018 год
-
0,00
1 119,70
0,00
0,00
1 119,70
2019 год
-
0,00
926,20
0,00
0,00
926,20
2020 год
-
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
2021 год
-
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
2022 год
-
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
Всего
-
0,00
5 513,90
0,00
0,00
5 513,90
Подпрограмма 6:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 6
2018 год
-
2 971,50
6 655,60
0,00
11 830,50
21 457,60
2019 год
-
3 588,40
6 935,00
0,00
12 616,00
23 139,40
2020 год
-
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
2021 год
-
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
2022 год
-
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
Всего
-
13 845,10
34 590,60
0,00
63 013,60
111 449,30
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
-
4 023,10
62 635,30
0,00
0,00
66 658,40
2019 год
-
22 934,30
40 096,00
0,00
0,00
63 030,30
2020 год
-
19 922,70
54 616,00
0,00
0,00
74 538,70
2021 год
-
25 371,00
52 234,40
0,00
0,00
77 605,40
2022 год
-
22 814,20
57 678,40
0,00
0,00
80 492,60
Всего
-
95 065,30
267 260,10
0,00
0,00
362 325,40
»
2.Пункт 2.5.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текст программы» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
2018 год, в т.ч.
1 304 036,7
0,0
862 180,9
362 750,2
0,0
79 105,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
62 889,3
0,0
29 245,6
24 056,5
0,0
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 241 147,4
0,0
832 935,3
338 693,7
0,0
69 518,4
2019 год, в т.ч.
1 536 905,2
0,0
973 647,7
479 715,1
0,0
83 542,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
61 909,8
0,0
34 569,6
17 306,2
0,0
10 034,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
1 474 995,4
0,0
939 078,1
462 408,9
0,0
73 508,4
2020 год, в т.ч.
1 484 867,6
0,0
911 618,0
486 004,9
0,0
87 244,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
64 397,1
0,0
31 724,5
22 398,9
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
1 420 470,5
0,0
879 893,5
463 606,0
0,0
76 971,0
2021 год, в т.ч.
1 479 465,6
740,0
905 134,0
483 371,3
0,0
90 220,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
65 910,3
0,0
31 806,4
23 830,2
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
1 413 555,3
740,0
873 327,6
459 541,1
0,0
79 946,6
2022 год, в т.ч.
1 498 137,4
0,0
902 317,2
502 505,3
0,0
93 314,9
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
65 999,1
0,0
31 895,2
23 830,2
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
1 432 138,3
0,0
870 422,0
478 675,1
0,0
83 041,2
ИТОГО по программе: в т.ч.
7 303 412,5
740,0
4 554 897,8
2 314 346,8
0,0
433 427,9
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
321 105,6
0,0
159 241,3
111 422,0
0,0
50 442,3
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
6 982 306,9
740,0
4 395 656,5
2 202 924,8
0,0
382 985,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2018 год, в т.ч.
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 251,0
22 251,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
567 642,1
0,0
372 019,2
128 347,8
67 275,1
2019 год, в т.ч.
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
26 976,1
26 976,1
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
710 779,1
0,0
393 536,4
246 316,3
70 926,4
2020 год, в т.ч.
680 388,5
0,0
400 151,5
205 848,0
0,0
74 389,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
0,0
25 011,6
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 376,9
0,0
375 139,9
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год, в т.ч.
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
648 551,1
365 779,3
205 407,2
77 364,6
2022 год, в т.ч.
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 650,7
365 779,3
209 412,2
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
3 362 261,8
0,0
1 996 516,0
995 331,5
0,0
370 414,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 237 999,9
0,0
1 872 254,1
995 331,5
0,0
370 414,3
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2018 год, в т.ч.
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
2019 год, в т.ч.
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
2020 год , в т.ч.
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
2021 год, в т.ч.
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
2022 год, в т.ч.
594 182,5
0,0
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
594 182,5
441 283,7
152 898,8
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2018 год, в т.ч.
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
74 836,9
24 241,4
50 595,5
2019 год, в т.ч.
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
78 447,8
40 845,6
37 602,2
2020 год , в т.ч.
104 000,2
0,0
36 180,0
67 820,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
104 000,2
36 180,0
67 820,2
2021 год, в т.ч.
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
110 865,9
45 000,0
65 865,9
2022 год, в т.ч.
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
118 359,9
45 000,0
73 359,9
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2018 год, в т.ч.
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
21 034,3
21 034,3
2019 год, в т.ч.
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
37 905,5
32 000,0
5 905,5
2020 год , в т.ч.
1 498,6
0,0
0,0
1 498,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 498,6
1 498,6
2021 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
2022 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи
2018 год, в т.ч.
1 119,7
0,0
0,0
1 119,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
232,5
232,5
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
887,2
887,2
2019 год, в т.ч.
926,2
0,0
0,0
926,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
222,0
222,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
704,2
704,2
2020 год , в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
2021 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
2022 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.
5 513,9
0,0
0,0
5 513,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1 213,5
0,0
0,0
1 213,5
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
4 300,4
0,0
0,0
4 300,4
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Организация отдыха и оздоровления детей
2018 год, в т.ч.
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 361,8
2 971,5
3 803,1
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 095,8
2 852,5
2 243,3
2019 год, в т.ч.
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 098,4
3 411,5
3 652,9
10 034,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
6 041,0
176,9
3 282,1
2 582,0
2020 год , в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
2021 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
2022 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
0,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.
111 449,3
0,0
13 845,1
34 590,6
0,0
63 013,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
83 566,5
0,0
13 668,2
19 456,0
0,0
50 442,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
27 882,8
0,0
176,9
15 134,6
0,0
12 571,3
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
2018 год, в т.ч.
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 044,0
4 023,1
20 020,9
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
42 614,4
0,0
42 614,4
2019 год, в т.ч.
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 613,3
4 182,0
13 431,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
45 417,0
18 752,3
26 664,7
2020 год , в т.ч.
74 538,7
0,0
19 922,7
54 616,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 430,4
4 284,5
18 145,9
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
52 108,3
15 638,2
36 470,1
2021 год, в т.ч.
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
23 943,6
4 366,4
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
53 661,8
21 004,6
32 657,2
2022 год, в т.ч.
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 032,4
4 455,2
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
56 460,2
18 359,0
38 101,2
ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.
362 325,4
0,0
95 065,3
267 260,1
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
112 063,7
0,0
21 311,2
90 752,5
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
250 261,7
0,0
73 754,1
176 507,6
0,0
0,0
».
3.В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»:
3.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
2018 год
-
394 270,20
128 347,80
0,00
67 275,10
589 893,10
2019 год
-
420 512,50
246 316,30
0,00
70 926,40
737 755,20
2020 год
-
400 151,50
205 848,00
0,00
74 389,00
680 388,50
2021 год
-
390 790,90
205 407,20
0,00
77 364,60
673 562,70
2022 год
-
390 790,90
209 412,20
0,00
80 459,20
680 662,30
Всего
-
1 996 516,00
995 331,50
0,00
370 414,30
3 362 261,80
».
3.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 1»:
3.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий
2018 – 2022 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 135 657,5
0,0
1 844 604,0
920 639,2
0,0
370 414,3
2018 год
562 457,5
368 626,0
126 556,4
0,0
67 275,1
2019 год
634 775,1
386 291,9
177 556,8
0,0
70 926,4
2020 год
639 324,3
363 228,7
201 706,6
0,0
74 389,0
2021 год
646 000,5
363 228,7
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
653 100,1
363 228,7
209 412,2
0,0
80 459,2
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
2018 – 2022 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 834 699,2
0,0
1 116 288,9
505 819,8
212 590,5
2018 год
560 599,8
366 768,3
126 556,4
67 275,1
2019 год
634 775,1
386 291,9
177 556,8
70 926,4
2020 год
639 324,3
363 228,7
201 706,6
74 389,0
2021 год
646 000,5
363 228,7
205 407,2
77 364,6
2022 год
653 100,1
363 228,7
209 412,2
80 459,2
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных дошкольных учреждений
2018 год
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 857,7
0,0
1 857,7
0,0
0,0
2018 год
1 857,7
1 857,7
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным дошкольным учреждениям
2018 – 2022 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
102 342,4
0,0
27 650,1
74 692,3
0,0
0,0
2018 год
5 184,6
0,0
3 393,2
1 791,4
0,0
0,0
2019 год
76 004,0
0,0
7 244,5
68 759,5
0,0
0,0
2020 год
16 052,6
0,0
11 911,2
4 141,4
0,0
0,0
2021 год
2 550,6
0,0
2 550,6
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 550,6
0,0
2 550,6
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях
2018 – 2022 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
12 999,5
0,0
12 999,5
0,0
0,0
0,0
2018 год
2 692,3
2 692,3
2019 год
2 655,4
2 655,4
2020 год
2 550,6
2 550,6
2021 год
2 550,6
2 550,6
2022 год
2 550,6
2 550,6
1.2.2.
Расходы за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц
2018 – 2020 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
71 192,1
0,0
0,0
71 192,1
0,0
0,0
2018 год
1 332,1
1 332,1
2019 год
66 370,0
66 370,0
2020 год
3 490,0
3 490,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.3.
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
2018 – 2019 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
388,7
0,0
0,0
388,7
0,0
0,0
2018 год
370,0
370,0
2019 год
18,7
18,7
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.4.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 045,3
0,0
3 045,3
0,0
0,0
0,0
2018 год
700,9
700,9
2019 год
1 905,1
1 905,1
2020 год
439,3
439,3
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5.
Расходы на прочие мероприятия в дошкольных образовательных организациях
2018 – 2020 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
2 641,9
0,0
0,0
2 641,9
0,0
0,0
2018 год
89,3
89,3
2019 год
2 370,8
2 370,8
2020 год
181,8
181,8
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.6.
Расходы на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в дошкольных образовательных организациях
2019 год
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
2 684,0
0,0
2 684,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
2 684,0
2 684,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.7.
Проведение капитального ремонта дошкольных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
2020 год
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
9 390,9
0,0
8 921,3
469,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
9 390,9
8 921,3
469,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3
Организация выплаты компенсации части родительской платы
2018 – 2022 годы
Управление образования
Всего
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
22 251,0
22 251,0
2019 год
26 976,1
26 976,1
2020 год
25 011,6
25 011,6
2021 год
25 011,6
25 011,6
2022 год
25 011,6
25 011,6
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
Всего
3 362 261,8
0,0
1 996 516,0
995 331,5
0,0
370 414,3
2018 год
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
2019 год
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
2020 год
680 388,5
0,0
400 151,5
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: «Развитие дошкольного образования»
Всего
3 362 261,8
0,0
1 996 516,0
995 331,5
0,0
370 414,3
2018 год
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
2019 год
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
2020 год
680 388,5
0,0
400 151,5
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
».
3.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2018 год, в т.ч.
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 251,0
22 251,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
567 642,1
0,0
372 019,2
128 347,8
67 275,1
2019 год, в т.ч.
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
26 976,1
26 976,1
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
710 779,1
0,0
393 536,4
246 316,3
70 926,4
2020 год, в т.ч.
680 388,5
0,0
400 151,5
205 848,0
0,0
74 389,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
0,0
25 011,6
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 376,9
0,0
375 139,9
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год, в т.ч.
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
648 551,1
365 779,3
205 407,2
77 364,6
2022 год, в т.ч.
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 650,7
365 779,3
209 412,2
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
3 362 261,8
0,0
1 996 516,0
995 331,5
0,0
370 414,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 237 999,9
0,0
1 872 254,1
995 331,5
0,0
370 414,3
».
4.В Подпрограмме 2 «Развитие общего образования»:
4.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
2018 год
-
436 674,70
92 362,00
0,00
0,00
529 036,70
2019 год
-
453 766,90
141 933,90
0,00
0,00
595 700,80
2020 год
-
452 935,40
148 066,10
0,00
0,00
601 001,50
2021 год
740,0
441 543,70
150 707,80
0,00
0,00
592 991,50
2022 год
-
441 283,70
152 898,80
0,00
0,00
594 182,50
Всего
740,00
2 226 204,40
685 968,60
0,00
0,00
2 912 913,00
».
4.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 2»:
4.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 632 286,9
0,0
2 137 818,2
668 856,3
0,0
0,0
2018 год
498 171,8
410 198,1
87 973,7
2019 год
551 734,5
415 766,0
135 968,5
2020 год
582 380,6
437 284,7
145 095,9
2021 год
585 598,3
437 284,7
148 313,6
2022 год
588 789,3
437 284,7
151 504,6
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 631 224,1
0,0
2 136 755,4
668 856,3
0,0
0,0
2018 год
497 109,0
409 135,3
87 973,7
2019 год
551 734,5
415 766,0
135 968,5
2020 год
582 380,6
437 284,7
145 095,9
2021 год
585 598,3
437 284,7
148 313,6
2022 год
588 789,3
437 284,7
151 504,6
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам общеобразовательных организаций
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 062,8
0,0
1 062,8
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 062,8
1 062,8
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным общеобразовательным учреждениям
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
41 444,4
740,0
42 714,4
10 776,4
0,0
0,0
2018 год
5 005,1
0,0
3 235,8
1 769,3
0,0
0,0
2019 год
17 818,4
0,0
15 569,9
2 248,5
0,0
0,0
2020 год
18 620,9
0,0
15 650,7
2 970,2
0,0
0,0
2021 год
7 393,2
740,0
4 259,0
2 394,2
0,0
0,0
2022 год
5 393,2
0,0
3 999,0
1 394,2
0,0
0,0
1.2.1
Организационные мероприятия по проведению основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов (ОГЭ) и единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов (ЕГЭ)
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
115,8
0,0
0,0
215,8
0,0
0,0
2018 год
35,0
35,0
2019 год
30,8
30,8
2020 год
50,0
50,0
2021 год
50,0
50,0
2022 год
50,0
50,0
1.2.2.
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
78,4
0,0
134,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
43,9
43,9
2019 год
6,6
6,6
2020 год
27,9
27,9
2021 год
27,9
27,9
2022 год
27,9
27,9
1.2.3.
Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
5 992,3
0,0
9 242,9
2 338,4
0,0
0,0
2018 год
944,7
944,7
2019 год
2 253,1
2 014,7
238,4
2020 год
2 794,5
2 094,5
700,0
2021 год
2 794,5
2 094,5
700,0
2022 год
2 794,5
2 094,5
700,0
1.2.4.
Расходы на прочие мероприятия в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 102,7
0,0
519,9
1 582,8
0,0
0,0
2018 год
1 433,7
1 433,7
2019 год
669,0
519,9
149,1
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
784,7
0,0
784,7
0,0
0,0
0,0
2018 год
366,0
366,0
2019 год
397,3
397,3
2020 год
21,4
21,4
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.2.6.
Расходы на приобретение школьных автобусов в лизинг
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
3 246,5
0,0
1 881,2
2 653,7
0,0
0,0
2018 год
1 958,1
1 881,2
76,9
2019 год
644,2
644,2
2020 год
644,2
644,2
2021 год
644,2
644,2
2022 год
644,2
644,2
1.2.7.
Расходы за счет средств Резервного фонда Павловского муниципального района
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
223,7
0,0
0,0
223,7
0,0
0,0
2018 год
223,7
223,7
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.8.
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
2019-2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
12 826,7
0,0
12 185,3
641,4
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
5 307,6
5 042,2
265,4
2020 год
7 519,1
7 143,1
376,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.9.
Расходы на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений за счёт возврата остатков областных субвенций 2018 года
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
5 555,6
0,0
5 500,0
55,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
5 555,6
5 500,0
55,6
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.10.
Расходы на создание центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1465,0
0,0
0,0
1465,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
865,0
865,0
2020 год
600,0
600,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.11.
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2019 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 965,8
0,0
2 965,8
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
1 089,2
1 089,2
2020 год
1 876,6
1 876,6
2021 год
1 876,6
1 876,6
2022 год
1 876,6
1 876,6
1.2.12.
Расходы на проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году.
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
1 000,0
1 000,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.13.
Функционирование центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
4 487,2
0,0
4 487,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
4 487,2
4 487,2
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.14.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (софинансирование в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка")
2021 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 000,0
740,0
260,0
1 000,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
2 000,0
740,0
260,0
1 000,0
2022 год
0,0
1.2.15.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях центров в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
600,0
0,0
0,0
600,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
600,0
600,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.
Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных учреждений
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
52 007,7
0,0
45 671,8
6 335,9
0,0
0,0
2018 год
25 859,8
0,0
23 240,8
2 619,0
0,0
0,0
2019 год
26 147,9
0,0
22 431,0
3 716,9
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) учреждений
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
45 242,1
0,0
38 906,2
6 335,9
0,0
0,0
2018 год
21 724,0
19 105,0
2 619,0
2019 год
23 518,1
19 801,2
3 716,9
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.2.
Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных специальных (коррекционных) учреждениях
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
6 652,2
0,0
6 652,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
4 022,4
4 022,4
2019 год
2 629,8
2 629,8
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.3.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных специальных (коррекционных) учреждений
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
113,4
0,0
113,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
113,4
113,4
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
Всего
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
2018 год
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
2019 год
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
2020 год
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
2021 год
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
2022 год
594 182,5
0,0
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 2 «Развитие общего образования»
Всего
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
2018 год
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
2019 год
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
2020 год
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
2021 год
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
2022 год
594 182,5
0,0
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
».
4.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2018 год, в т.ч.
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
2019 год, в т.ч.
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
2020 год , в т.ч.
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
2021 год, в т.ч.
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
2022 год, в т.ч.
594 182,5
0,0
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
594 182,5
441 283,7
152 898,8
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
».
5.В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»:
5.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 .
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 3
2018 год
-
24 241,40
50 595,50
0,00
0,00
74 836,90
2019 год
-
40 845,60
37 602,20
0,00
0,00
78 447,80
2020 год
-
36 180,00
67 820,20
0,00
0,00
104 000,20
2021 год
-
45 000,00
65 865,90
0,00
0,00
110 865,90
2022 год
-
45 000,00
73 359,90
0,00
0,00
118 359,90
Всего
-
191 267,00
295 243,70
0,00
0,00
486 510,70
».
5.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 3»:
5.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы 3» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 .Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования.
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий
2018 -2022 годы
Образовательные учреждения
Всего
428 114,0
0,0
189 407,3
238 706,7
0,0
0,0
2018 год
73 786,6
23 407,3
50 379,3
2019 год
69 724,4
40 000,0
29 724,4
2020 год
88 797,2
36 000,0
52 797,2
2021 год
94 745,9
45 000,0
49 745,9
2022 год
101 059,9
45 000,0
56 059,9
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
2018 – 2022 годы
Образовательные учреждения
Всего
426 706,8
0,0
188 182,8
238 524,0
0,0
0,0
2018 год
72 379,4
22 182,8
50 196,6
2019 год
69 724,4
40 000,0
29 724,4
2020 год
88 797,2
36 000,0
52 797,2
2021 год
94 745,9
45 000,0
49 745,9
2022 год
101 059,9
45 000,0
56 059,9
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам учреждений дополнительного образования
2018 год
Образовательные учреждения
Всего
918,8
0,0
741,0
177,8
0,0
0,0
2018 год
918,8
741,0
177,8
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.3.
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования
2018 год
Образовательные учреждения
Всего
488,4
0,0
483,5
4,9
0,0
0,0
2018 год
488,4
483,5
4,9
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования
2018 -2020 год
Образовательные учреждения
Всего
1 990,3
0,0
1 660,9
329,4
0,0
0,0
2018 год
1 050,3
834,1
216,2
2019 год
760,0
646,8
113,2
2020 год
180,0
180,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 -2020 год
Образовательные учреждения
Всего
1 660,9
0,0
1 660,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
834,1
834,1
2019 год
646,8
646,8
2020 год
180,0
180,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.2.
Расходы на прочие мероприятия в учреждениях дополнительного образования
2018 -2019 год
Образовательные учреждения
Всего
329,4
0,0
0,0
329,4
0,0
0,0
2018 год
216,2
216,2
2019 год
113,2
113,2
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей
2019 -2022 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
51 601,9
0,0
198,8
51 403,1
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
3 158,9
198,8
2 960,1
0,0
0,0
2020 год
15 023,0
0,0
15 023,0
0,0
0,0
2021 год
16 120,0
0,0
16 120,0
0,0
0,0
2022 год
17 300,0
0,0
17 300,0
0,0
0,0
1.3.1.
Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония"
2019 -2022 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
51 601,9
0,0
198,8
51 403,1
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
3 158,9
198,8
2 960,1
2020 год
15 023,0
15 023,0
2021 год
16 120,0
16 120,0
2022 год
17 300,0
17 300,0
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования
Всего
481 706,2
101 267,0
151 213,4
0,0
2018 год
74 836,9
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
2019 год
73 643,3
40 845,6
32 797,7
0,0
0,0
2020 год
104 000,2
36 180,0
67 820,2
0,0
0,0
2021 год
110 865,9
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
2022 год
118 359,9
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Задача 2.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.
2.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий при персонифицированном финансировании в рамках ФП «Успех каждого ребенка»
2019 год
Образовательные учреждения
Всего
4 124,7
0,0
4 124,7
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 124,7
0,0
4 124,7
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей при персонифицированном финансировании
2019 год
Образовательные учреждения
Всего
4 124,7
0,0
4 124,7
0,0
2018 год
0,0
2019 год
4 124,7
4 124,7
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования.
2019 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
679,8
0,0
0,0
679,8
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
679,8
679,8
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.2.1.
Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония") в рамках системы персонифицированного финансирования
2019 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
679,8
0,0
0,0
679,8
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
679,8
679,8
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 2:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.
Всего
4 804,5
0,0
4 804,5
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 804,5
0,0
0,0
4 804,5
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»
Всего
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
2018 год
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
2019 год
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
2020 год
104 000,2
0,0
36 180,0
67 820,2
0,0
0,0
2021 год
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
2022 год
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
»
5.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2018 год, в т.ч.
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
74 836,9
24 241,4
50 595,5
2019 год, в т.ч.
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово.
78 447,8
40 845,6
37 602,2
2020 год , в т.ч.
104 000,2
0,0
36 180,0
67 820,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово.
104 000,2
36 180,0
67 820,2
2021 год, в т.ч.
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово.
110 865,9
45 000,0
65 865,9
2022 год, в т.ч.
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения ;
2.администрация МО г. Павлово.
118 359,9
45 000,0
73 359,9
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения
2. администрация МО г. Павлово.
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
».
6.В подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»:
6.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 4» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
«Объемы и источники финансирования подпрограммы 4.
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 4
2018 год
-
0,00
21 034,30
0,00
0,00
21 034,30
2019 год
-
32 000,00
5 905,50
0,00
0,00
37 905,50
2020 год
-
0,00
1 498,60
0,00
0,00
1 498,60
2021 год
-
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2022 год
-
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Всего
-
32 000,00
30 438,40
0,00
0,00
62 438,40
».
6.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 4»:
6.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 .Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.
1.1
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
59 396,0
0,0
31 547,7
27 848,3
0,0
0,0
2018 год
20 137,1
0,0
0,0
20 137,1
0,0
0,0
2019 год
36 885,4
0,0
31 547,7
5 337,7
0,0
0,0
2020 год
573,5
0,0
0,0
573,5
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
1.1.1
Ремонт кровли
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
16 995,0
0,0
6 465,5
10 529,5
0,0
0,0
2018 г. – 9 учреждениий
2018 год
10 264,4
10 264,4
2019 г. – 12 учреждениий
2019 год
6 730,6
6 465,5
265,1
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.2
Текущие ремонтные работы и мероприятия по подготовке оборудования и помещений (зданий) образовательных учреждений к новому учебному году
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
4 937,7
0,0
357,8
4 579,9
0,0
0,0
2018 г. – 45 ДОУ, 21 школа, 4 учреждения дополнительного образования
2018 год
3 497,8
3 497,8
2019 г. – 15 учреждений
2019 год
1 439,9
357,8
1 082,1
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.3
Ремонт инженерных сетей
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
11 807,6
0,0
7 092,3
4 715,3
0,0
0,0
2018 г . – 33 учреждения
2018 год
2 479,5
2 479,5
2019 г . – 19 учреждений
2019 год
7 744,1
7 092,3
651,8
2020 г. – 10 учреждений
2020 год
384,0
384,0
2021 г. - 10 учреждений
2021 год
600,0
600,0
2022 г.- 10 учреждений
2022 год
600,0
600,0
1.1.4
Ремонт учебно-производственных помещений, мест общего пользования
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
19 075,9
0,0
16 629,8
2 446,1
0,0
0,0
2018 г . – 7 учреждений;
2018 год
1 142,3
1 142,3
2019 г . – 25 учреждений
2019 год
17 933,6
16 629,8
1 303,8
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.5
Обновление производственного (не учебного) оборудования, соответствующего современным требованиям
2018-2020 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3 291,8
0,0
1 002,3
2 289,5
0,0
0,0
2018 г . – 25 учреждений;
2018 год
1 067,7
1 067,7
2019 г . – 22 учреждений;
2019 год
2 146,3
1 002,3
1 144,0
2020 г . – 1 учреждение
2020 год
77,8
77,8
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.6
Разработка проектно-сметной документации
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3 288,0
0,0
0,0
3 288,0
0,0
0,0
2018 г. – 4 учреждения (ПСД МБОУ СШ № 16 г. Павлово для включения в областную программу "Капитальный ремонт"; ПСД на ремонт здания МБДОУ № 4 р.п. Тумботино; ПСД на ремонт крыши спорт.зала МБОУ СШ № 6 г. Павлово; ПСД на ремонт группы МБДОУ № 28 г. Павлово)
2018 год
1 685,4
1 685,4
2019 г. – ПСД и экспертиза ПСД в 37 учреждениях
2019 год
890,9
0,0
890,9
2020 – 4 учреждений
2020 год
111,7
111,7
2021 - 10 учреждений
2021 год
300,0
300,0
2022- 10 учреждений
2022 год
300,0
300,0
Итого по задаче 1:Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.
Всего
57 596,0
0,0
31 547,7
26 048,3
0,0
0,0
2018 год
20 137,1
0,0
0,0
20 137,1
0,0
0,0
2019 год
36 885,4
0,0
31 547,7
5 337,7
0,0
0,0
2020 год
573,5
0,0
0,0
573,5
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
Задача 2.Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.
2.1.
Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
2 842,4
0,0
452,3
2 390,1
0,0
0,0
2018 год
897,2
0,0
0,0
897,2
0,0
0,0
2019 год
1 020,1
0,0
452,3
567,8
0,0
0,0
2020 год
925,1
0,0
0,0
925,1
0,0
0,0
2021 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2022 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2.1.1
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1 778,2
0,0
1 778,2
0,0
2018 г. – 8 учреждений
2018 год
586,5
586,5
2019 г. – 6 учреждений
2019 год
266,6
0,0
266,6
2020 г. – 12 учреждения
2020 год
925,1
925,1
2021 г. – 3 учреждения
2021 год
100,0
100,0
2022 г. – 3 учреждения
2022 год
100,0
100,0
2.1.2.
Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1 017,1
452,3
564,8
0,0
2018 г. – 8 учреждений
2018 год
310,7
310,7
2019 г. – 7 учреждениий
2019 год
706,4
452,3
254,1
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.1.3.
Ремонт путей эвакуации
2019год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
47,1
0,0
47,1
0,0
2018 г. –
2018 год
0,0
0,0
2019 г. – 2 учреждения
2019 год
47,1
0,0
47,1
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
Итого по задаче 2:Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.
Всего
2 842,4
0,0
452,3
2 390,1
0,0
0,0
2018 год
897,2
0,0
0,0
897,2
0,0
0,0
2019 год
1 020,1
0,0
452,3
567,8
0,0
0,0
2020 год
925,1
0,0
0,0
925,1
0,0
0,0
2021 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2022 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»
Всего
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
2018 год
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
2019 год
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
2020 год
1 498,6
0,0
0,0
1 498,6
0,0
0,0
2021 год
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
2022 год
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
».
6.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2018 год, в т.ч.
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
21 034,3
21 034,3
2019 год, в т.ч.
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
37 905,5
32 000,0
5 905,5
2020 год , в т.ч.
1 498,6
0,0
0,0
1 498,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 498,6
1 498,6
2021 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
2022 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
».
7.В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации программы»:
7.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 7» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 7
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
-
4 023,10
62 635,30
0,00
0,00
66 658,40
2019 год
-
22 934,30
40 096,00
0,00
0,00
63 030,30
2020 год
-
19 922,70
54 616,00
0,00
0,00
74 538,70
2021 год
-
25 371,00
52 234,40
0,00
0,00
77 605,40
2022 год
-
22 814,20
57 678,40
0,00
0,00
80 492,60
Всего
-
95 065,30
267 260,10
0,00
0,00
362 325,40
».
7.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 7»:
7.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«
№№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области.
1.1
Содержание аппарата управления образования
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
55 571,8
0,0
21 247,8
34 324,0
0,0
0,0
2018 год
11 639,2
0,0
4 023,1
7 616,1
0,0
0,0
2019 год
11 004,3
0,0
4 118,6
6 885,7
0,0
0,0
2020 год
10 890,2
0,0
4 284,5
6 605,7
0,0
0,0
2021 год
10 973,8
0,0
4 366,4
6 607,4
0,0
0,0
2022 год
11 062,6
0,0
4 455,2
6 607,4
0,0
0,0
1.1.1
Расходы на содержание муниципального аппарата управления
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
34 322,3
0,0
0,0
34 322,3
0,0
0,0
2018 год
7 616,1
7 616,1
2019 год
6 885,7
6 885,7
2020 год
6 605,7
6 605,7
2021 год
6 607,4
6 607,4
2022 год
6 607,4
6 607,4
1.1.2
Расходы на содержание сектора опеки и попечительства
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
13 422,6
0,0
13 422,6
0,0
0,0
0,0
2018 год
2 612,7
2 612,7
2019 год
2 642,7
2 642,7
2020 год
2 722,4
2 722,4
2021 год
2 722,4
2 722,4
2022 год
2 722,4
2 722,4
1.1.3
Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации педагогических работников
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
7 825,2
0,0
7 825,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 410,4
1 410,4
2019 год
1 475,9
1 475,9
2020 год
1 562,1
1 562,1
2021 год
1 644,0
1 644,0
2022 год
1 732,8
1 732,8
1.2
Содержание структурных подразделений управления образования и подведомтсвенных управлению образования казённых учреждений, обслуживающих муниципальные образовательные учреждения
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
307 515,3
0,0
73 754,1
233 761,2
0,0
0,0
2018 год
55 019,2
0,0
0,0
55 019,2
0,0
0,0
2019 год
51 962,6
0,0
18 752,3
33 210,3
0,0
0,0
2020 год
63 646,8
0,0
15 638,2
48 008,6
0,0
0,0
2021 год
66 631,6
0,0
21 004,6
45 627,0
0,0
0,0
2022 год
69 430,0
0,0
18 359,0
51 071,0
0,0
0,0
1.2.1
Расходы на содержание структурных подразделений управления образования (ИДК)
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
56 428,5
0,0
0,0
56 428,5
0,0
0,0
2018 год
12 404,8
12 404,8
2019 год
6 545,6
6 545,6
2020 год
11 538,5
11 538,5
2021 год
12 969,8
12 969,8
2022 год
12 969,8
12 969,8
1.2.2
Расходы на содержание МКУ «ЦОМОУ»
2018-2022 годы
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
105 802,7
0,0
33 070,3
72 732,4
0,0
0,0
2018 год
11 195,2
11 195,2
2019 год
18 993,5
10 070,3
8 923,2
2020 год
24 268,4
7 000,0
17 268,4
2021 год
24 803,3
8 000,0
16 803,3
2022 год
26 542,3
8 000,0
18 542,3
1.2.3
Расходы на содержание МКУ «ЦФС МСО»
2018-2022 годы
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
143 716,6
0,0
40 683,8
103 032,8
0,0
0,0
2018 год
30 676,8
30 676,8
2019 год
26 423,5
8 682,0
17 741,5
2020 год
27 839,9
8 638,2
19 201,7
2021 год
28 858,5
13 004,6
15 853,9
2022 год
29 917,9
10 359,0
19 558,9
1.2.4
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦОМОУ»
2018 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
598,3
0,0
0,0
598,3
0,0
0,0
2018 год
598,3
0,0
598,3
2019 год
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.2.5
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦФС МСО»
2018 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
144,1
0,0
0,0
144,1
0,0
0,0
2018 год
144,1
0,0
144,1
2019 год
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.3.
Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы грсударственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
2019 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
2019 год
63,4
63,4
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.3.1
Расходы на внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
2019 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
2019 год
63,4
63,4
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
1,7
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
2020 год
1,7
0,0
1,7
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.4.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
1,7
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
2020 год
1,7
0,0
1,7
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по задаче 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области
Всего
362 325,4
0,0
95 065,3
267 260,1
0,0
0,0
2018 год
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
2019 год
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
2020 год
74 538,7
0,0
19 922,7
54 616,0
0,0
0,0
2021 год
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
2022 год
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
ИТОГО по Подпрограмме 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
Всего
362 325,4
0,0
95 065,3
267 260,1
0,0
0,0
2018 год
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
2019 год
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
2020 год
74 538,7
0,0
19 922,7
54 616,0
0,0
0,0
2021 год
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
2022 год
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
».
7.2.2.Пункт 2.5. «Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам.» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Наименование
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), дата
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
X
X
X
X
66 658,4
62 705,2
74 537,0
77 605,4
80 492,6
(всего)
Подпрограмма1.
«Развитие дошкольного образования»;
X
X
X
X
30 142,3
29 825,1
34 508,0
35 646,2
36 818,4
074
0709
01 7 11 00190
100
3 396,9
3 300,9
3 021,7
2 998,8
2 990,0
074
0709
01 7 11 00190
200
39,5
1,5
3,8
4,5
4,5
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
1 181,8
1 280,6
1 232,3
1 222,4
1 218,6
074
0709
01 7 11 73020
200
33,0
32,2
39,5
39,2
39,0
074
0709
01 7 11 73010
100
194,8
210,5
212,3
210,6
210,0
074
0709
01 7 11 73010
200
461,2
523,8
517,4
551,2
590,5
074
0709
01 7 12 46590
100
20 963,8
11 334,3
7 413,0
8 130,2
10 420,2
074
0709
01 7 12 46590
200
3 519,4
3 771,2
5 208,7
5 089,7
5 528,0
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
6,9
22,6
19,2
19,1
19,0
074
0709
01 7 12 S2190
100
345,0
9 316,2
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
16 840,0
17 380,4
15 798,4
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
31,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
Подпрограмма 2:
«Развитие общего образования»
X
X
X
X
30 510,7
27 795,2
33 857,9
35 085,3
36 114,3
074
0709
01 7 11 00190
100
3 438,6
2 948,8
2 996,8
2 982,7
2 960,0
074
0709
01 7 11 00190
200
40,0
1,3
3,8
4,5
4,5
074
0709
01 7 11 00190
850
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
1 195,6
1 146,9
1 198,2
1 192,6
1 183,5
074
0709
01 7 11 73020
200
33,3
28,6
38,4
38,2
37,9
074
0709
01 7 11 73010
100
196,6
188,3
206,5
205,5
203,9
074
0709
01 7 11 73010
200
466,6
467,0
503,1
537,8
573,5
074
0709
01 7 12 46590
100
21 221,4
11 251,7
7 351,8
8 086,5
10 315,7
074
0709
01 7 12 46590
200
3 562,6
3 679,8
5 165,7
5 062,3
5 472,5
074
0709
2 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
6,8
20,2
19,1
19,0
18,8
074
0709
01 7 12 S2190
100
349,1
8 034,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
16 374,5
16 956,3
15 343,9
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
28,2
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
Подпрограмма 3:
«Развитие дополнительного образования детей»
X
X
X
X
4 307,3
3 572,8
5 858,9
6 559,6
7 193,9
074
0709
01 7 11 00190
100
486,4
388,6
518,6
557,6
589,6
074
0709
01 7 11 00190
200
5,7
0,2
0,7
0,8
0,9
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
164,2
150,7
207,4
223,0
235,8
074
0709
01 7 11 73020
200
4,6
3,7
6,6
7,1
7,6
074
0709
01 7 11 73010
100
27,0
24,8
35,7
38,4
40,6
074
0709
01 7 11 73010
200
64,2
61,5
87,1
100,5
114,2
074
0709
01 7 12 46590
100
3 001,9
1 352,6
1 272,2
1 511,9
2 054,9
074
0709
01 7 12 46590
200
504,0
507,6
893,9
946,4
1 090,1
074
0709
01 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,96
2,7
3,3
3,6
3,8
074
0709
01 7 12 S2190
100
48,37
1 076,6
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
2 833,5
3 170,2
3 056,5
074
0709
01 7 13 74100
200
0
3,8
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0
0
0,1
0
0
Подпрограмма 4:
«Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»
X
X
X
X
1 124,0
1 161,4
38,7
27,2
31,6
074
0709
01 7 11 00190
100
136,7
187,6
7,5
5,0
5,0
074
0709
01 7 11 00190
200
1,6
0,1
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 00190
850
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
843,7
725,5
18,3
13,6
17,4
074
0709
01 7 12 46590
200
141,6
246,9
12,9
8,5
9,2
074
0709
01 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,3
1,3
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
23,1
12,6
12,0
074
0709
01 7 11 00190
100
136,7
187,6
7,5
5,0
5,0
Подпрограмма5:
«Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»
X
X
X
X
59,8
28,3
29,8
30,2
36,5
074
0709
01 7 11 00190
100
7,3
4,6
5,8
5,8
5,8
074
0709
01 7 11 00190
200
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 00190
850
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
44,9
17,7
14,1
15,2
20,1
074
0709
01 7 12 46590
200
7,5
6,0
9,9
9,2
10,6
074
0709
01 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
17,8
14,5
13,8
074
0709
01 7 11 00190
100
7,3
4,6
5,8
5,8
5,8
Подпрограмма 6:
«Организация отдыха и оздоровления детей»
X
X
X
X
514,3
322,4
243,7
256,9
297,9
074
0709
01 7 11 00190
100
62,6
52,1
47,0
47,4
47,0
074
0709
01 7 11 00190
200
0,7
0,0
0,1
0,1
0,1
074
0709
01 7 11 00190
850
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
386,2
201,4
115,3
128,6
163,7
074
0709
01 7 12 46590
200
64,8
68,5
81,0
80,5
86,8
074
0709
2 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,4
0,3
0,3
0,3
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
145,4
118,6
112,8
074
0709
01 7 11 00190
100
62,6
52,1
47,0
47,4
47,0
Подпрограмма 7:
Контрольные цифры
074
0709
01 7 11 00190
100
7 528,5
6 882,6
6 597,4
6 597,4
6 597,4
074
0709
01 7 11 00190
200
87,6
3,1
8,3
10,0
10,0
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
2 541,7
2 578,2
2 637,9
2 637,9
2 637,9
074
0709
01 7 11 73020
200
71,0
64,5
84,5
84,5
84,5
074
0709
01 7 11 73010
100
418,4
423,6
454,5
454,5
454,5
074
0709
01 7 11 73010
200
992,0
1 052,3
1 107,6
1 189,5
1 278,3
074
0709
01 7 12 46590
100
46 461,9
24 883,2
16 184,8
17 886,5
22 991,9
074
0709
01 7 12 46590
200
7 800,0
8 280,0
11 372,2
11 197,3
12 197,3
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
14,9
47,1
42,0
42,0
42,0
074
0709
01 7 12 S2190
100
742,4
18 752,3
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
36 047,8
37 505,8
34 198,8
074
0709
01 7 13 74100
200
63,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
1,7
ИТОГО
66 658,4
63 030,3
74 538,7
77 605,4
80 492,6
»
Администрация Павловского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2020 № 1030
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района»
постановляю:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Павловского муниципального района» утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.09.2017 г. №1210, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.
Глава администрации
А.О. Кириллов
Приложение 1
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 20.07.2020 № 1030
1.Пункт «Объем и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
программы
(в разбивке по
подпрограммам)
Муниципальная программа:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по программе
2018 год
-
862 180,90
362 750,20
-
79 105,60
1 304 036,70
2019 год
-
973 647,70
479 715,10
-
83 542,40
1 536 905,20
2020 год
-
911 618,00
486 004,90
-
87 244,70
1 484 867,60
2021 год
740,00
905 134,00
483 371,30
-
90 220,30
1 479 465,60
2022 год
-
902 317,20
502 505,30
-
93 314,90
1 498 137,40
Всего за период реализации программы
740,00
4 554 897,80
2 314 346,80
-
433 427,90
7 303 412,50
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
2018 год
-
394 270,20
128 347,80
0,00
67 275,10
589 893,10
2019 год
-
420 512,50
246 316,30
0,00
70 926,40
737 755,20
2020 год
-
400 151,50
205 848,00
0,00
74 389,00
680 388,50
2021 год
-
390 790,90
205 407,20
0,00
77 364,60
673 562,70
2022 год
-
390 790,90
209 412,20
0,00
80 459,20
680 662,30
Всего
-
1 996 516,00
995 331,50
0,00
370 414,30
3 362 261,80
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
2018 год
-
436 674,70
92 362,00
0,00
0,00
529 036,70
2019 год
-
453 766,90
141 933,90
0,00
0,00
595 700,80
2020 год
-
452 935,40
148 066,10
0,00
0,00
601 001,50
2021 год
740,00
441 543,70
150 707,80
0,00
0,00
592 991,50
2022 год
-
441 283,70
152 898,80
0,00
0,00
594 182,50
Всего
740,00
2 226 204,40
685 968,60
0,00
0,00
2 912 913,00
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 3
2018 год
-
24 241,40
50 595,50
0,00
0,00
74 836,90
2019 год
-
40 845,60
37 602,20
0,00
0,00
78 447,80
2020 год
-
36 180,00
67 820,20
0,00
0,00
104 000,20
2021 год
-
45 000,00
65 865,90
0,00
0,00
110 865,90
2022 год
-
45 000,00
73 359,90
0,00
0,00
118 359,90
Всего
-
191 267,00
295 243,70
0,00
0,00
486 510,70
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 4
2018 год
-
0,00
21 034,30
0,00
0,00
21 034,30
2019 год
-
32 000,00
5 905,50
0,00
0,00
37 905,50
2020 год
-
0,00
1 498,60
0,00
0,00
1 498,60
2021 год
-
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2022 год
-
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Всего
-
32 000,00
30 438,40
0,00
0,00
62 438,40
Подпрограмма 5:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 5
2018 год
-
0,00
1 119,70
0,00
0,00
1 119,70
2019 год
-
0,00
926,20
0,00
0,00
926,20
2020 год
-
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
2021 год
-
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
2022 год
-
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
Всего
-
0,00
5 513,90
0,00
0,00
5 513,90
Подпрограмма 6:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 6
2018 год
-
2 971,50
6 655,60
0,00
11 830,50
21 457,60
2019 год
-
3 588,40
6 935,00
0,00
12 616,00
23 139,40
2020 год
-
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
2021 год
-
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
2022 год
-
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
Всего
-
13 845,10
34 590,60
0,00
63 013,60
111 449,30
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
-
4 023,10
62 635,30
0,00
0,00
66 658,40
2019 год
-
22 934,30
40 096,00
0,00
0,00
63 030,30
2020 год
-
19 922,70
54 616,00
0,00
0,00
74 538,70
2021 год
-
25 371,00
52 234,40
0,00
0,00
77 605,40
2022 год
-
22 814,20
57 678,40
0,00
0,00
80 492,60
Всего
-
95 065,30
267 260,10
0,00
0,00
362 325,40
»
2.Пункт 2.5.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текст программы» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
2018 год, в т.ч.
1 304 036,7
0,0
862 180,9
362 750,2
0,0
79 105,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
62 889,3
0,0
29 245,6
24 056,5
0,0
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 241 147,4
0,0
832 935,3
338 693,7
0,0
69 518,4
2019 год, в т.ч.
1 536 905,2
0,0
973 647,7
479 715,1
0,0
83 542,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
61 909,8
0,0
34 569,6
17 306,2
0,0
10 034,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
1 474 995,4
0,0
939 078,1
462 408,9
0,0
73 508,4
2020 год, в т.ч.
1 484 867,6
0,0
911 618,0
486 004,9
0,0
87 244,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
64 397,1
0,0
31 724,5
22 398,9
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
1 420 470,5
0,0
879 893,5
463 606,0
0,0
76 971,0
2021 год, в т.ч.
1 479 465,6
740,0
905 134,0
483 371,3
0,0
90 220,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
65 910,3
0,0
31 806,4
23 830,2
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
1 413 555,3
740,0
873 327,6
459 541,1
0,0
79 946,6
2022 год, в т.ч.
1 498 137,4
0,0
902 317,2
502 505,3
0,0
93 314,9
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
65 999,1
0,0
31 895,2
23 830,2
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
1 432 138,3
0,0
870 422,0
478 675,1
0,0
83 041,2
ИТОГО по программе: в т.ч.
7 303 412,5
740,0
4 554 897,8
2 314 346,8
0,0
433 427,9
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
321 105,6
0,0
159 241,3
111 422,0
0,0
50 442,3
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
6 982 306,9
740,0
4 395 656,5
2 202 924,8
0,0
382 985,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2018 год, в т.ч.
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 251,0
22 251,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
567 642,1
0,0
372 019,2
128 347,8
67 275,1
2019 год, в т.ч.
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
26 976,1
26 976,1
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
710 779,1
0,0
393 536,4
246 316,3
70 926,4
2020 год, в т.ч.
680 388,5
0,0
400 151,5
205 848,0
0,0
74 389,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
0,0
25 011,6
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 376,9
0,0
375 139,9
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год, в т.ч.
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
648 551,1
365 779,3
205 407,2
77 364,6
2022 год, в т.ч.
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 650,7
365 779,3
209 412,2
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
3 362 261,8
0,0
1 996 516,0
995 331,5
0,0
370 414,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 237 999,9
0,0
1 872 254,1
995 331,5
0,0
370 414,3
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2018 год, в т.ч.
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
2019 год, в т.ч.
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
2020 год , в т.ч.
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
2021 год, в т.ч.
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
2022 год, в т.ч.
594 182,5
0,0
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
594 182,5
441 283,7
152 898,8
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2018 год, в т.ч.
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
74 836,9
24 241,4
50 595,5
2019 год, в т.ч.
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
78 447,8
40 845,6
37 602,2
2020 год , в т.ч.
104 000,2
0,0
36 180,0
67 820,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
104 000,2
36 180,0
67 820,2
2021 год, в т.ч.
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
110 865,9
45 000,0
65 865,9
2022 год, в т.ч.
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
118 359,9
45 000,0
73 359,9
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2018 год, в т.ч.
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
21 034,3
21 034,3
2019 год, в т.ч.
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
37 905,5
32 000,0
5 905,5
2020 год , в т.ч.
1 498,6
0,0
0,0
1 498,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 498,6
1 498,6
2021 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
2022 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи
2018 год, в т.ч.
1 119,7
0,0
0,0
1 119,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
232,5
232,5
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
887,2
887,2
2019 год, в т.ч.
926,2
0,0
0,0
926,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
222,0
222,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
704,2
704,2
2020 год , в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
2021 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
2022 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.
5 513,9
0,0
0,0
5 513,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1 213,5
0,0
0,0
1 213,5
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
4 300,4
0,0
0,0
4 300,4
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Организация отдыха и оздоровления детей
2018 год, в т.ч.
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 361,8
2 971,5
3 803,1
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 095,8
2 852,5
2 243,3
2019 год, в т.ч.
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 098,4
3 411,5
3 652,9
10 034,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
6 041,0
176,9
3 282,1
2 582,0
2020 год , в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
2021 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
2022 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
0,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.
111 449,3
0,0
13 845,1
34 590,6
0,0
63 013,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
83 566,5
0,0
13 668,2
19 456,0
0,0
50 442,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
27 882,8
0,0
176,9
15 134,6
0,0
12 571,3
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
2018 год, в т.ч.
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 044,0
4 023,1
20 020,9
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
42 614,4
0,0
42 614,4
2019 год, в т.ч.
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 613,3
4 182,0
13 431,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
45 417,0
18 752,3
26 664,7
2020 год , в т.ч.
74 538,7
0,0
19 922,7
54 616,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 430,4
4 284,5
18 145,9
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
52 108,3
15 638,2
36 470,1
2021 год, в т.ч.
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
23 943,6
4 366,4
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
53 661,8
21 004,6
32 657,2
2022 год, в т.ч.
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 032,4
4 455,2
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
56 460,2
18 359,0
38 101,2
ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.
362 325,4
0,0
95 065,3
267 260,1
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
112 063,7
0,0
21 311,2
90 752,5
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
250 261,7
0,0
73 754,1
176 507,6
0,0
0,0
».
3.В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»:
3.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
2018 год
-
394 270,20
128 347,80
0,00
67 275,10
589 893,10
2019 год
-
420 512,50
246 316,30
0,00
70 926,40
737 755,20
2020 год
-
400 151,50
205 848,00
0,00
74 389,00
680 388,50
2021 год
-
390 790,90
205 407,20
0,00
77 364,60
673 562,70
2022 год
-
390 790,90
209 412,20
0,00
80 459,20
680 662,30
Всего
-
1 996 516,00
995 331,50
0,00
370 414,30
3 362 261,80
».
3.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 1»:
3.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий
2018 – 2022 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 135 657,5
0,0
1 844 604,0
920 639,2
0,0
370 414,3
2018 год
562 457,5
368 626,0
126 556,4
0,0
67 275,1
2019 год
634 775,1
386 291,9
177 556,8
0,0
70 926,4
2020 год
639 324,3
363 228,7
201 706,6
0,0
74 389,0
2021 год
646 000,5
363 228,7
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
653 100,1
363 228,7
209 412,2
0,0
80 459,2
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
2018 – 2022 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 834 699,2
0,0
1 116 288,9
505 819,8
212 590,5
2018 год
560 599,8
366 768,3
126 556,4
67 275,1
2019 год
634 775,1
386 291,9
177 556,8
70 926,4
2020 год
639 324,3
363 228,7
201 706,6
74 389,0
2021 год
646 000,5
363 228,7
205 407,2
77 364,6
2022 год
653 100,1
363 228,7
209 412,2
80 459,2
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных дошкольных учреждений
2018 год
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 857,7
0,0
1 857,7
0,0
0,0
2018 год
1 857,7
1 857,7
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным дошкольным учреждениям
2018 – 2022 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
102 342,4
0,0
27 650,1
74 692,3
0,0
0,0
2018 год
5 184,6
0,0
3 393,2
1 791,4
0,0
0,0
2019 год
76 004,0
0,0
7 244,5
68 759,5
0,0
0,0
2020 год
16 052,6
0,0
11 911,2
4 141,4
0,0
0,0
2021 год
2 550,6
0,0
2 550,6
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 550,6
0,0
2 550,6
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях
2018 – 2022 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
12 999,5
0,0
12 999,5
0,0
0,0
0,0
2018 год
2 692,3
2 692,3
2019 год
2 655,4
2 655,4
2020 год
2 550,6
2 550,6
2021 год
2 550,6
2 550,6
2022 год
2 550,6
2 550,6
1.2.2.
Расходы за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц
2018 – 2020 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
71 192,1
0,0
0,0
71 192,1
0,0
0,0
2018 год
1 332,1
1 332,1
2019 год
66 370,0
66 370,0
2020 год
3 490,0
3 490,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.3.
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
2018 – 2019 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
388,7
0,0
0,0
388,7
0,0
0,0
2018 год
370,0
370,0
2019 год
18,7
18,7
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.4.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 045,3
0,0
3 045,3
0,0
0,0
0,0
2018 год
700,9
700,9
2019 год
1 905,1
1 905,1
2020 год
439,3
439,3
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5.
Расходы на прочие мероприятия в дошкольных образовательных организациях
2018 – 2020 годы
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
2 641,9
0,0
0,0
2 641,9
0,0
0,0
2018 год
89,3
89,3
2019 год
2 370,8
2 370,8
2020 год
181,8
181,8
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.6.
Расходы на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в дошкольных образовательных организациях
2019 год
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
2 684,0
0,0
2 684,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
2 684,0
2 684,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.7.
Проведение капитального ремонта дошкольных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
2020 год
Муниципаль-ные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
9 390,9
0,0
8 921,3
469,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
9 390,9
8 921,3
469,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3
Организация выплаты компенсации части родительской платы
2018 – 2022 годы
Управление образования
Всего
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
22 251,0
22 251,0
2019 год
26 976,1
26 976,1
2020 год
25 011,6
25 011,6
2021 год
25 011,6
25 011,6
2022 год
25 011,6
25 011,6
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
Всего
3 362 261,8
0,0
1 996 516,0
995 331,5
0,0
370 414,3
2018 год
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
2019 год
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
2020 год
680 388,5
0,0
400 151,5
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: «Развитие дошкольного образования»
Всего
3 362 261,8
0,0
1 996 516,0
995 331,5
0,0
370 414,3
2018 год
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
2019 год
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
2020 год
680 388,5
0,0
400 151,5
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
».
3.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2018 год, в т.ч.
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 251,0
22 251,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
567 642,1
0,0
372 019,2
128 347,8
67 275,1
2019 год, в т.ч.
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
26 976,1
26 976,1
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
710 779,1
0,0
393 536,4
246 316,3
70 926,4
2020 год, в т.ч.
680 388,5
0,0
400 151,5
205 848,0
0,0
74 389,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
0,0
25 011,6
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 376,9
0,0
375 139,9
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год, в т.ч.
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
648 551,1
365 779,3
205 407,2
77 364,6
2022 год, в т.ч.
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 650,7
365 779,3
209 412,2
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
3 362 261,8
0,0
1 996 516,0
995 331,5
0,0
370 414,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 237 999,9
0,0
1 872 254,1
995 331,5
0,0
370 414,3
».
4.В Подпрограмме 2 «Развитие общего образования»:
4.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
2018 год
-
436 674,70
92 362,00
0,00
0,00
529 036,70
2019 год
-
453 766,90
141 933,90
0,00
0,00
595 700,80
2020 год
-
452 935,40
148 066,10
0,00
0,00
601 001,50
2021 год
740,0
441 543,70
150 707,80
0,00
0,00
592 991,50
2022 год
-
441 283,70
152 898,80
0,00
0,00
594 182,50
Всего
740,00
2 226 204,40
685 968,60
0,00
0,00
2 912 913,00
».
4.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 2»:
4.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 632 286,9
0,0
2 137 818,2
668 856,3
0,0
0,0
2018 год
498 171,8
410 198,1
87 973,7
2019 год
551 734,5
415 766,0
135 968,5
2020 год
582 380,6
437 284,7
145 095,9
2021 год
585 598,3
437 284,7
148 313,6
2022 год
588 789,3
437 284,7
151 504,6
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 631 224,1
0,0
2 136 755,4
668 856,3
0,0
0,0
2018 год
497 109,0
409 135,3
87 973,7
2019 год
551 734,5
415 766,0
135 968,5
2020 год
582 380,6
437 284,7
145 095,9
2021 год
585 598,3
437 284,7
148 313,6
2022 год
588 789,3
437 284,7
151 504,6
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам общеобразовательных организаций
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 062,8
0,0
1 062,8
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 062,8
1 062,8
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным общеобразовательным учреждениям
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
41 444,4
740,0
42 714,4
10 776,4
0,0
0,0
2018 год
5 005,1
0,0
3 235,8
1 769,3
0,0
0,0
2019 год
17 818,4
0,0
15 569,9
2 248,5
0,0
0,0
2020 год
18 620,9
0,0
15 650,7
2 970,2
0,0
0,0
2021 год
7 393,2
740,0
4 259,0
2 394,2
0,0
0,0
2022 год
5 393,2
0,0
3 999,0
1 394,2
0,0
0,0
1.2.1
Организационные мероприятия по проведению основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов (ОГЭ) и единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов (ЕГЭ)
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
115,8
0,0
0,0
215,8
0,0
0,0
2018 год
35,0
35,0
2019 год
30,8
30,8
2020 год
50,0
50,0
2021 год
50,0
50,0
2022 год
50,0
50,0
1.2.2.
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
78,4
0,0
134,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
43,9
43,9
2019 год
6,6
6,6
2020 год
27,9
27,9
2021 год
27,9
27,9
2022 год
27,9
27,9
1.2.3.
Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
5 992,3
0,0
9 242,9
2 338,4
0,0
0,0
2018 год
944,7
944,7
2019 год
2 253,1
2 014,7
238,4
2020 год
2 794,5
2 094,5
700,0
2021 год
2 794,5
2 094,5
700,0
2022 год
2 794,5
2 094,5
700,0
1.2.4.
Расходы на прочие мероприятия в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 102,7
0,0
519,9
1 582,8
0,0
0,0
2018 год
1 433,7
1 433,7
2019 год
669,0
519,9
149,1
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
784,7
0,0
784,7
0,0
0,0
0,0
2018 год
366,0
366,0
2019 год
397,3
397,3
2020 год
21,4
21,4
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.2.6.
Расходы на приобретение школьных автобусов в лизинг
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
3 246,5
0,0
1 881,2
2 653,7
0,0
0,0
2018 год
1 958,1
1 881,2
76,9
2019 год
644,2
644,2
2020 год
644,2
644,2
2021 год
644,2
644,2
2022 год
644,2
644,2
1.2.7.
Расходы за счет средств Резервного фонда Павловского муниципального района
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
223,7
0,0
0,0
223,7
0,0
0,0
2018 год
223,7
223,7
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.8.
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
2019-2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
12 826,7
0,0
12 185,3
641,4
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
5 307,6
5 042,2
265,4
2020 год
7 519,1
7 143,1
376,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.9.
Расходы на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений за счёт возврата остатков областных субвенций 2018 года
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
5 555,6
0,0
5 500,0
55,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
5 555,6
5 500,0
55,6
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.10.
Расходы на создание центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1465,0
0,0
0,0
1465,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
865,0
865,0
2020 год
600,0
600,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.11.
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2019 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 965,8
0,0
2 965,8
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
1 089,2
1 089,2
2020 год
1 876,6
1 876,6
2021 год
1 876,6
1 876,6
2022 год
1 876,6
1 876,6
1.2.12.
Расходы на проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году.
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
1 000,0
1 000,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.13.
Функционирование центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
4 487,2
0,0
4 487,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
4 487,2
4 487,2
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.14.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (софинансирование в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка")
2021 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 000,0
740,0
260,0
1 000,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
2 000,0
740,0
260,0
1 000,0
2022 год
0,0
1.2.15.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях центров в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
600,0
0,0
0,0
600,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
600,0
600,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.
Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных учреждений
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
52 007,7
0,0
45 671,8
6 335,9
0,0
0,0
2018 год
25 859,8
0,0
23 240,8
2 619,0
0,0
0,0
2019 год
26 147,9
0,0
22 431,0
3 716,9
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) учреждений
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
45 242,1
0,0
38 906,2
6 335,9
0,0
0,0
2018 год
21 724,0
19 105,0
2 619,0
2019 год
23 518,1
19 801,2
3 716,9
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.2.
Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных специальных (коррекционных) учреждениях
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
6 652,2
0,0
6 652,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
4 022,4
4 022,4
2019 год
2 629,8
2 629,8
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.3.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных специальных (коррекционных) учреждений
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
113,4
0,0
113,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
113,4
113,4
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
Всего
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
2018 год
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
2019 год
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
2020 год
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
2021 год
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
2022 год
594 182,5
0,0
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 2 «Развитие общего образования»
Всего
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
2018 год
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
2019 год
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
2020 год
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
2021 год
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
2022 год
594 182,5
0,0
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
».
4.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2018 год, в т.ч.
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
2019 год, в т.ч.
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
2020 год , в т.ч.
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
601 001,5
0,0
452 935,4
148 066,1
0,0
0,0
2021 год, в т.ч.
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
592 991,5
740,0
441 543,7
150 707,8
2022 год, в т.ч.
594 182,5
0,0
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
594 182,5
441 283,7
152 898,8
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
2 912 913,0
740,0
2 226 204,4
685 968,6
0,0
0,0
».
5.В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»:
5.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 .
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 3
2018 год
-
24 241,40
50 595,50
0,00
0,00
74 836,90
2019 год
-
40 845,60
37 602,20
0,00
0,00
78 447,80
2020 год
-
36 180,00
67 820,20
0,00
0,00
104 000,20
2021 год
-
45 000,00
65 865,90
0,00
0,00
110 865,90
2022 год
-
45 000,00
73 359,90
0,00
0,00
118 359,90
Всего
-
191 267,00
295 243,70
0,00
0,00
486 510,70
».
5.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 3»:
5.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы 3» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 .Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования.
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий
2018 -2022 годы
Образовательные учреждения
Всего
428 114,0
0,0
189 407,3
238 706,7
0,0
0,0
2018 год
73 786,6
23 407,3
50 379,3
2019 год
69 724,4
40 000,0
29 724,4
2020 год
88 797,2
36 000,0
52 797,2
2021 год
94 745,9
45 000,0
49 745,9
2022 год
101 059,9
45 000,0
56 059,9
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
2018 – 2022 годы
Образовательные учреждения
Всего
426 706,8
0,0
188 182,8
238 524,0
0,0
0,0
2018 год
72 379,4
22 182,8
50 196,6
2019 год
69 724,4
40 000,0
29 724,4
2020 год
88 797,2
36 000,0
52 797,2
2021 год
94 745,9
45 000,0
49 745,9
2022 год
101 059,9
45 000,0
56 059,9
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам учреждений дополнительного образования
2018 год
Образовательные учреждения
Всего
918,8
0,0
741,0
177,8
0,0
0,0
2018 год
918,8
741,0
177,8
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.3.
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования
2018 год
Образовательные учреждения
Всего
488,4
0,0
483,5
4,9
0,0
0,0
2018 год
488,4
483,5
4,9
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования
2018 -2020 год
Образовательные учреждения
Всего
1 990,3
0,0
1 660,9
329,4
0,0
0,0
2018 год
1 050,3
834,1
216,2
2019 год
760,0
646,8
113,2
2020 год
180,0
180,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 -2020 год
Образовательные учреждения
Всего
1 660,9
0,0
1 660,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
834,1
834,1
2019 год
646,8
646,8
2020 год
180,0
180,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.2.
Расходы на прочие мероприятия в учреждениях дополнительного образования
2018 -2019 год
Образовательные учреждения
Всего
329,4
0,0
0,0
329,4
0,0
0,0
2018 год
216,2
216,2
2019 год
113,2
113,2
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей
2019 -2022 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
51 601,9
0,0
198,8
51 403,1
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
3 158,9
198,8
2 960,1
0,0
0,0
2020 год
15 023,0
0,0
15 023,0
0,0
0,0
2021 год
16 120,0
0,0
16 120,0
0,0
0,0
2022 год
17 300,0
0,0
17 300,0
0,0
0,0
1.3.1.
Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония"
2019 -2022 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
51 601,9
0,0
198,8
51 403,1
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
3 158,9
198,8
2 960,1
2020 год
15 023,0
15 023,0
2021 год
16 120,0
16 120,0
2022 год
17 300,0
17 300,0
Итого по задаче 1: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования
Всего
481 706,2
101 267,0
151 213,4
0,0
2018 год
74 836,9
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
2019 год
73 643,3
40 845,6
32 797,7
0,0
0,0
2020 год
104 000,2
36 180,0
67 820,2
0,0
0,0
2021 год
110 865,9
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
2022 год
118 359,9
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Задача 2.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.
2.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий при персонифицированном финансировании в рамках ФП «Успех каждого ребенка»
2019 год
Образовательные учреждения
Всего
4 124,7
0,0
4 124,7
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 124,7
0,0
4 124,7
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей при персонифицированном финансировании
2019 год
Образовательные учреждения
Всего
4 124,7
0,0
4 124,7
0,0
2018 год
0,0
2019 год
4 124,7
4 124,7
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования.
2019 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
679,8
0,0
0,0
679,8
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
679,8
679,8
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.2.1.
Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония") в рамках системы персонифицированного финансирования
2019 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
679,8
0,0
0,0
679,8
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
679,8
679,8
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 2:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.
Всего
4 804,5
0,0
4 804,5
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 804,5
0,0
0,0
4 804,5
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»
Всего
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
2018 год
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
2019 год
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
2020 год
104 000,2
0,0
36 180,0
67 820,2
0,0
0,0
2021 год
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
2022 год
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
»
5.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2018 год, в т.ч.
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
74 836,9
24 241,4
50 595,5
2019 год, в т.ч.
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово.
78 447,8
40 845,6
37 602,2
2020 год , в т.ч.
104 000,2
0,0
36 180,0
67 820,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово.
104 000,2
36 180,0
67 820,2
2021 год, в т.ч.
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово.
110 865,9
45 000,0
65 865,9
2022 год, в т.ч.
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения ;
2.администрация МО г. Павлово.
118 359,9
45 000,0
73 359,9
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения
2. администрация МО г. Павлово.
486 510,7
0,0
191 267,0
295 243,7
0,0
0,0
».
6.В подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»:
6.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 4» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
«Объемы и источники финансирования подпрограммы 4.
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 4
2018 год
-
0,00
21 034,30
0,00
0,00
21 034,30
2019 год
-
32 000,00
5 905,50
0,00
0,00
37 905,50
2020 год
-
0,00
1 498,60
0,00
0,00
1 498,60
2021 год
-
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2022 год
-
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Всего
-
32 000,00
30 438,40
0,00
0,00
62 438,40
».
6.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 4»:
6.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 .Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.
1.1
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
59 396,0
0,0
31 547,7
27 848,3
0,0
0,0
2018 год
20 137,1
0,0
0,0
20 137,1
0,0
0,0
2019 год
36 885,4
0,0
31 547,7
5 337,7
0,0
0,0
2020 год
573,5
0,0
0,0
573,5
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
1.1.1
Ремонт кровли
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
16 995,0
0,0
6 465,5
10 529,5
0,0
0,0
2018 г. – 9 учреждениий
2018 год
10 264,4
10 264,4
2019 г. – 12 учреждениий
2019 год
6 730,6
6 465,5
265,1
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.2
Текущие ремонтные работы и мероприятия по подготовке оборудования и помещений (зданий) образовательных учреждений к новому учебному году
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
4 937,7
0,0
357,8
4 579,9
0,0
0,0
2018 г. – 45 ДОУ, 21 школа, 4 учреждения дополнительного образования
2018 год
3 497,8
3 497,8
2019 г. – 15 учреждений
2019 год
1 439,9
357,8
1 082,1
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.3
Ремонт инженерных сетей
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
11 807,6
0,0
7 092,3
4 715,3
0,0
0,0
2018 г . – 33 учреждения
2018 год
2 479,5
2 479,5
2019 г . – 19 учреждений
2019 год
7 744,1
7 092,3
651,8
2020 г. – 10 учреждений
2020 год
384,0
384,0
2021 г. - 10 учреждений
2021 год
600,0
600,0
2022 г.- 10 учреждений
2022 год
600,0
600,0
1.1.4
Ремонт учебно-производственных помещений, мест общего пользования
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
19 075,9
0,0
16 629,8
2 446,1
0,0
0,0
2018 г . – 7 учреждений;
2018 год
1 142,3
1 142,3
2019 г . – 25 учреждений
2019 год
17 933,6
16 629,8
1 303,8
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.5
Обновление производственного (не учебного) оборудования, соответствующего современным требованиям
2018-2020 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3 291,8
0,0
1 002,3
2 289,5
0,0
0,0
2018 г . – 25 учреждений;
2018 год
1 067,7
1 067,7
2019 г . – 22 учреждений;
2019 год
2 146,3
1 002,3
1 144,0
2020 г . – 1 учреждение
2020 год
77,8
77,8
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.6
Разработка проектно-сметной документации
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3 288,0
0,0
0,0
3 288,0
0,0
0,0
2018 г. – 4 учреждения (ПСД МБОУ СШ № 16 г. Павлово для включения в областную программу "Капитальный ремонт"; ПСД на ремонт здания МБДОУ № 4 р.п. Тумботино; ПСД на ремонт крыши спорт.зала МБОУ СШ № 6 г. Павлово; ПСД на ремонт группы МБДОУ № 28 г. Павлово)
2018 год
1 685,4
1 685,4
2019 г. – ПСД и экспертиза ПСД в 37 учреждениях
2019 год
890,9
0,0
890,9
2020 – 4 учреждений
2020 год
111,7
111,7
2021 - 10 учреждений
2021 год
300,0
300,0
2022- 10 учреждений
2022 год
300,0
300,0
Итого по задаче 1:Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.
Всего
57 596,0
0,0
31 547,7
26 048,3
0,0
0,0
2018 год
20 137,1
0,0
0,0
20 137,1
0,0
0,0
2019 год
36 885,4
0,0
31 547,7
5 337,7
0,0
0,0
2020 год
573,5
0,0
0,0
573,5
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
Задача 2.Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.
2.1.
Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
2 842,4
0,0
452,3
2 390,1
0,0
0,0
2018 год
897,2
0,0
0,0
897,2
0,0
0,0
2019 год
1 020,1
0,0
452,3
567,8
0,0
0,0
2020 год
925,1
0,0
0,0
925,1
0,0
0,0
2021 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2022 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2.1.1
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1 778,2
0,0
1 778,2
0,0
2018 г. – 8 учреждений
2018 год
586,5
586,5
2019 г. – 6 учреждений
2019 год
266,6
0,0
266,6
2020 г. – 12 учреждения
2020 год
925,1
925,1
2021 г. – 3 учреждения
2021 год
100,0
100,0
2022 г. – 3 учреждения
2022 год
100,0
100,0
2.1.2.
Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1 017,1
452,3
564,8
0,0
2018 г. – 8 учреждений
2018 год
310,7
310,7
2019 г. – 7 учреждениий
2019 год
706,4
452,3
254,1
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.1.3.
Ремонт путей эвакуации
2019год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
47,1
0,0
47,1
0,0
2018 г. –
2018 год
0,0
0,0
2019 г. – 2 учреждения
2019 год
47,1
0,0
47,1
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
Итого по задаче 2:Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.
Всего
2 842,4
0,0
452,3
2 390,1
0,0
0,0
2018 год
897,2
0,0
0,0
897,2
0,0
0,0
2019 год
1 020,1
0,0
452,3
567,8
0,0
0,0
2020 год
925,1
0,0
0,0
925,1
0,0
0,0
2021 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2022 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»
Всего
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
2018 год
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
2019 год
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
2020 год
1 498,6
0,0
0,0
1 498,6
0,0
0,0
2021 год
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
2022 год
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
».
6.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2018 год, в т.ч.
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
21 034,3
21 034,3
2019 год, в т.ч.
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
37 905,5
32 000,0
5 905,5
2020 год , в т.ч.
1 498,6
0,0
0,0
1 498,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 498,6
1 498,6
2021 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
2022 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
62 438,4
0,0
32 000,0
30 438,4
0,0
0,0
».
7.В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации программы»:
7.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 7» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 7
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
-
4 023,10
62 635,30
0,00
0,00
66 658,40
2019 год
-
22 934,30
40 096,00
0,00
0,00
63 030,30
2020 год
-
19 922,70
54 616,00
0,00
0,00
74 538,70
2021 год
-
25 371,00
52 234,40
0,00
0,00
77 605,40
2022 год
-
22 814,20
57 678,40
0,00
0,00
80 492,60
Всего
-
95 065,30
267 260,10
0,00
0,00
362 325,40
».
7.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 7»:
7.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«
№№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области.
1.1
Содержание аппарата управления образования
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
55 571,8
0,0
21 247,8
34 324,0
0,0
0,0
2018 год
11 639,2
0,0
4 023,1
7 616,1
0,0
0,0
2019 год
11 004,3
0,0
4 118,6
6 885,7
0,0
0,0
2020 год
10 890,2
0,0
4 284,5
6 605,7
0,0
0,0
2021 год
10 973,8
0,0
4 366,4
6 607,4
0,0
0,0
2022 год
11 062,6
0,0
4 455,2
6 607,4
0,0
0,0
1.1.1
Расходы на содержание муниципального аппарата управления
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
34 322,3
0,0
0,0
34 322,3
0,0
0,0
2018 год
7 616,1
7 616,1
2019 год
6 885,7
6 885,7
2020 год
6 605,7
6 605,7
2021 год
6 607,4
6 607,4
2022 год
6 607,4
6 607,4
1.1.2
Расходы на содержание сектора опеки и попечительства
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
13 422,6
0,0
13 422,6
0,0
0,0
0,0
2018 год
2 612,7
2 612,7
2019 год
2 642,7
2 642,7
2020 год
2 722,4
2 722,4
2021 год
2 722,4
2 722,4
2022 год
2 722,4
2 722,4
1.1.3
Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации педагогических работников
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
7 825,2
0,0
7 825,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 410,4
1 410,4
2019 год
1 475,9
1 475,9
2020 год
1 562,1
1 562,1
2021 год
1 644,0
1 644,0
2022 год
1 732,8
1 732,8
1.2
Содержание структурных подразделений управления образования и подведомтсвенных управлению образования казённых учреждений, обслуживающих муниципальные образовательные учреждения
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
307 515,3
0,0
73 754,1
233 761,2
0,0
0,0
2018 год
55 019,2
0,0
0,0
55 019,2
0,0
0,0
2019 год
51 962,6
0,0
18 752,3
33 210,3
0,0
0,0
2020 год
63 646,8
0,0
15 638,2
48 008,6
0,0
0,0
2021 год
66 631,6
0,0
21 004,6
45 627,0
0,0
0,0
2022 год
69 430,0
0,0
18 359,0
51 071,0
0,0
0,0
1.2.1
Расходы на содержание структурных подразделений управления образования (ИДК)
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
56 428,5
0,0
0,0
56 428,5
0,0
0,0
2018 год
12 404,8
12 404,8
2019 год
6 545,6
6 545,6
2020 год
11 538,5
11 538,5
2021 год
12 969,8
12 969,8
2022 год
12 969,8
12 969,8
1.2.2
Расходы на содержание МКУ «ЦОМОУ»
2018-2022 годы
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
105 802,7
0,0
33 070,3
72 732,4
0,0
0,0
2018 год
11 195,2
11 195,2
2019 год
18 993,5
10 070,3
8 923,2
2020 год
24 268,4
7 000,0
17 268,4
2021 год
24 803,3
8 000,0
16 803,3
2022 год
26 542,3
8 000,0
18 542,3
1.2.3
Расходы на содержание МКУ «ЦФС МСО»
2018-2022 годы
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
143 716,6
0,0
40 683,8
103 032,8
0,0
0,0
2018 год
30 676,8
30 676,8
2019 год
26 423,5
8 682,0
17 741,5
2020 год
27 839,9
8 638,2
19 201,7
2021 год
28 858,5
13 004,6
15 853,9
2022 год
29 917,9
10 359,0
19 558,9
1.2.4
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦОМОУ»
2018 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
598,3
0,0
0,0
598,3
0,0
0,0
2018 год
598,3
0,0
598,3
2019 год
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.2.5
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦФС МСО»
2018 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
144,1
0,0
0,0
144,1
0,0
0,0
2018 год
144,1
0,0
144,1
2019 год
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.3.
Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы грсударственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
2019 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
2019 год
63,4
63,4
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.3.1
Расходы на внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
2019 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
2019 год
63,4
63,4
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
1,7
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
2020 год
1,7
0,0
1,7
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.4.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
1,7
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
2020 год
1,7
0,0
1,7
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по задаче 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области
Всего
362 325,4
0,0
95 065,3
267 260,1
0,0
0,0
2018 год
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
2019 год
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
2020 год
74 538,7
0,0
19 922,7
54 616,0
0,0
0,0
2021 год
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
2022 год
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
ИТОГО по Подпрограмме 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
Всего
362 325,4
0,0
95 065,3
267 260,1
0,0
0,0
2018 год
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
2019 год
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
2020 год
74 538,7
0,0
19 922,7
54 616,0
0,0
0,0
2021 год
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
2022 год
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
».
7.2.2.Пункт 2.5. «Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам.» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Наименование
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), дата
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
X
X
X
X
66 658,4
62 705,2
74 537,0
77 605,4
80 492,6
(всего)
Подпрограмма1.
«Развитие дошкольного образования»;
X
X
X
X
30 142,3
29 825,1
34 508,0
35 646,2
36 818,4
074
0709
01 7 11 00190
100
3 396,9
3 300,9
3 021,7
2 998,8
2 990,0
074
0709
01 7 11 00190
200
39,5
1,5
3,8
4,5
4,5
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
1 181,8
1 280,6
1 232,3
1 222,4
1 218,6
074
0709
01 7 11 73020
200
33,0
32,2
39,5
39,2
39,0
074
0709
01 7 11 73010
100
194,8
210,5
212,3
210,6
210,0
074
0709
01 7 11 73010
200
461,2
523,8
517,4
551,2
590,5
074
0709
01 7 12 46590
100
20 963,8
11 334,3
7 413,0
8 130,2
10 420,2
074
0709
01 7 12 46590
200
3 519,4
3 771,2
5 208,7
5 089,7
5 528,0
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
6,9
22,6
19,2
19,1
19,0
074
0709
01 7 12 S2190
100
345,0
9 316,2
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
16 840,0
17 380,4
15 798,4
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
31,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
Подпрограмма 2:
«Развитие общего образования»
X
X
X
X
30 510,7
27 795,2
33 857,9
35 085,3
36 114,3
074
0709
01 7 11 00190
100
3 438,6
2 948,8
2 996,8
2 982,7
2 960,0
074
0709
01 7 11 00190
200
40,0
1,3
3,8
4,5
4,5
074
0709
01 7 11 00190
850
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
1 195,6
1 146,9
1 198,2
1 192,6
1 183,5
074
0709
01 7 11 73020
200
33,3
28,6
38,4
38,2
37,9
074
0709
01 7 11 73010
100
196,6
188,3
206,5
205,5
203,9
074
0709
01 7 11 73010
200
466,6
467,0
503,1
537,8
573,5
074
0709
01 7 12 46590
100
21 221,4
11 251,7
7 351,8
8 086,5
10 315,7
074
0709
01 7 12 46590
200
3 562,6
3 679,8
5 165,7
5 062,3
5 472,5
074
0709
2 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
6,8
20,2
19,1
19,0
18,8
074
0709
01 7 12 S2190
100
349,1
8 034,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
16 374,5
16 956,3
15 343,9
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
28,2
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
Подпрограмма 3:
«Развитие дополнительного образования детей»
X
X
X
X
4 307,3
3 572,8
5 858,9
6 559,6
7 193,9
074
0709
01 7 11 00190
100
486,4
388,6
518,6
557,6
589,6
074
0709
01 7 11 00190
200
5,7
0,2
0,7
0,8
0,9
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
164,2
150,7
207,4
223,0
235,8
074
0709
01 7 11 73020
200
4,6
3,7
6,6
7,1
7,6
074
0709
01 7 11 73010
100
27,0
24,8
35,7
38,4
40,6
074
0709
01 7 11 73010
200
64,2
61,5
87,1
100,5
114,2
074
0709
01 7 12 46590
100
3 001,9
1 352,6
1 272,2
1 511,9
2 054,9
074
0709
01 7 12 46590
200
504,0
507,6
893,9
946,4
1 090,1
074
0709
01 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,96
2,7
3,3
3,6
3,8
074
0709
01 7 12 S2190
100
48,37
1 076,6
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
2 833,5
3 170,2
3 056,5
074
0709
01 7 13 74100
200
0
3,8
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0
0
0,1
0
0
Подпрограмма 4:
«Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»
X
X
X
X
1 124,0
1 161,4
38,7
27,2
31,6
074
0709
01 7 11 00190
100
136,7
187,6
7,5
5,0
5,0
074
0709
01 7 11 00190
200
1,6
0,1
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 00190
850
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
843,7
725,5
18,3
13,6
17,4
074
0709
01 7 12 46590
200
141,6
246,9
12,9
8,5
9,2
074
0709
01 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,3
1,3
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
23,1
12,6
12,0
074
0709
01 7 11 00190
100
136,7
187,6
7,5
5,0
5,0
Подпрограмма5:
«Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»
X
X
X
X
59,8
28,3
29,8
30,2
36,5
074
0709
01 7 11 00190
100
7,3
4,6
5,8
5,8
5,8
074
0709
01 7 11 00190
200
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 00190
850
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
44,9
17,7
14,1
15,2
20,1
074
0709
01 7 12 46590
200
7,5
6,0
9,9
9,2
10,6
074
0709
01 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
17,8
14,5
13,8
074
0709
01 7 11 00190
100
7,3
4,6
5,8
5,8
5,8
Подпрограмма 6:
«Организация отдыха и оздоровления детей»
X
X
X
X
514,3
322,4
243,7
256,9
297,9
074
0709
01 7 11 00190
100
62,6
52,1
47,0
47,4
47,0
074
0709
01 7 11 00190
200
0,7
0,0
0,1
0,1
0,1
074
0709
01 7 11 00190
850
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
386,2
201,4
115,3
128,6
163,7
074
0709
01 7 12 46590
200
64,8
68,5
81,0
80,5
86,8
074
0709
2 7 12 46590
300
-
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,4
0,3
0,3
0,3
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
0,0
145,4
118,6
112,8
074
0709
01 7 11 00190
100
62,6
52,1
47,0
47,4
47,0
Подпрограмма 7:
Контрольные цифры
074
0709
01 7 11 00190
100
7 528,5
6 882,6
6 597,4
6 597,4
6 597,4
074
0709
01 7 11 00190
200
87,6
3,1
8,3
10,0
10,0
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
2 541,7
2 578,2
2 637,9
2 637,9
2 637,9
074
0709
01 7 11 73020
200
71,0
64,5
84,5
84,5
84,5
074
0709
01 7 11 73010
100
418,4
423,6
454,5
454,5
454,5
074
0709
01 7 11 73010
200
992,0
1 052,3
1 107,6
1 189,5
1 278,3
074
0709
01 7 12 46590
100
46 461,9
24 883,2
16 184,8
17 886,5
22 991,9
074
0709
01 7 12 46590
200
7 800,0
8 280,0
11 372,2
11 197,3
12 197,3
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
14,9
47,1
42,0
42,0
42,0
074
0709
01 7 12 S2190
100
742,4
18 752,3
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
-
36 047,8
37 505,8
34 198,8
074
0709
01 7 13 74100
200
63,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
1,7
ИТОГО
66 658,4
63 030,3
74 538,7
77 605,4
80 492,6
»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Павловского муниципального района Нижегородской области admpavlovo.ru от 27.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: