Основная информация
Дата опубликования: | 20 июля 2020г. |
Номер документа: | RU28027806202000112 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Сковородинского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
От 20.07.2020 № 526
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сковородинского района» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета 2 728 292,21696 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;
2020 год – 259 895,86107 тыс. рублей;
2021 год – 253 938,10043 тыс. рублей;
2022 год – 250 625,82545 тыс. рублей;
2023 год – 277 022 тыс. рублей;
2024 год – 277 022 тыс. рублей;
2025 год – 277 022 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 640 511,45995 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 728 292,21696 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;
2020 год – 259 895,86107 тыс. рублей;
2021 год – 253 938,10043 тыс. рублей;
2022 год – 250 625,82545 тыс. рублей;
2023 год – 277 022 тыс. рублей;
2024 год – 277 022 тыс. рублей;
2025 год – 277 022 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 640 511,45995 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 416 150,40068 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;
2020 год – 226 772,14737 тыс. рублей;
2021 год – 226 222,76677 тыс. рублей;
2022 год – 224 119,70828 тыс. рублей;
2023 год – 249 650 тыс. рублей;
2024 год – 249 650 тыс. рублей;
2025 год – 249 650 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 426 213,61236 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:
цифру «22» заменить на цифру «25»;
дополнить пунктом 23, 24, 25 следующего содержания:
«23. Основное мероприятие 1.23. «Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района».
В рамках реализации мероприятия планируется замена технологического оборудования в школьных столовых и пищеблоков 12 образовательных учреждений.
24. Основное мероприятие 1.24. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.».
В рамках данного мероприятия производится выплата разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия.
Финансирование реализации мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с Законом Амурской области «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Амурской области».
25. Основное мероприятие 1.25. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия).».
В рамках данного мероприятия производится выплата разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия.
Финансирование реализации мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Амурской области «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Амурской области».
1.5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 416 150,40068 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;
2020 год – 226 772,14737 тыс. рублей;
2021 год – 226 222,76677 тыс. рублей;
2022 год – 224 119,70828 тыс. рублей;
2023 год – 249 650 тыс. рублей;
2024 год – 249 650 тыс. рублей;
2025 год – 249 650 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 426 213,61236 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.6. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Модернизация муниципальных систем общего образования
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Выявление и поддержка одаренных детей
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.7. В паспорте подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 646,1724 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 163,24 тыс. рублей;
2016 год – 364,7344 тыс. рублей;
2017 год – 300 тыс. рублей;
2018 год – 298,598 тыс. рублей;
2019 год – 343 тыс. рублей;
2020 год – 176,6 тыс. рублей;
2021 год – 50 тыс. рублей;
2022 год – 50 тыс. рублей;
2023 год – 300 тыс. рублей;
2024 год – 300 тыс. рублей;
2025 год – 300 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 646,1724 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 163,24 тыс. рублей;
2016 год – 364,7344 тыс. рублей;
2017 год – 300 тыс. рублей;
2018 год – 298,598 тыс. рублей;
2019 год – 343 тыс. рублей;
2020 год – 176,6 тыс. рублей;
2021 год – 50 тыс. рублей;
2022 год – 50 тыс. рублей;
2023 год – 300 тыс. рублей;
2024 год – 300 тыс. рублей;
2025 год – 300 тыс. рублей.».
1.9. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Сковородинского района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 20.07.2020 № 526
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района"
2015
2025
Заместитель Главы района по социальным вопросам
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах
58,1
58,1
60,8
45,7
46,5
47,3
48,2
49,1
50,1
51,0
52,0
53,0
91,2
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах
17,5
41,3
48,8
62,0
50,7
51,1
51,7
52,7
53,7
54,7
55,8
56,8
324,2
Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах
100,0
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах
55,2
57,7
60,2
62,7
65,2
67,7
70,2
72,7
75,2
77,7
80,2
82,7
149,8
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах
49
51,0
53,0
55,1
57,3
59,6
62,0
64,5
67,1
69,7
72,5
75,4
153,9
1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах
58,1
58,1
60,8
45,7
46,5
47,3
48,2
49,1
50,1
51,0
52,0
53,0
91,2
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах
17,5
41,3
48,8
62,0
50,7
51,1
51,7
52,7
53,7
54,7
55,8
56,8
324,2
Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах
100,0
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах
58,1
58,1
60,8
45,7
46,5
47,3
48,2
49,1
50,1
51,0
52,0
53,0
91,2
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4.
Модернизация муниципальных систем общего образования
2015
2025
Управление образования администрации района, Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах
17,5
41,3
48,8
62,0
50,7
51,1
51,7
52,7
53,7
54,7
55,8
56,8
324,2
Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах
100,0
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
2015
2025
МБУ ДО "Детская школа искусств Сковородинского района"
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.7.
Выявление и поддержка одаренных детей
2015
2025
Управление образования администрации района
Число обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах
32,0
33,9
36,0
38,1
40,4
42,8
45,4
48,1
51,0
54,1
57,3
60,7
189,8
1.8.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей-инвалидов, которым ежегодно обеспечивается возможность дистанционного или инклюзивного обучения, в процентах
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
285,3
1.9.
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
2017
2025
Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района
Доля детей, которым предоставляются мероприятия по внешкольной работе с детьми, в процентах
23
25,3
27,8
30,6
33,7
37,0
40,7
44,8
49,3
54,2
59,7
65,6
285,3
1.10.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
2017
2025
Управление образования администрации района
Удельный вес учащихся, получающих бесплатное двухразовое питание, в процентах
25
27,8
30,8
34,2
38,0
42,1
46,8
51,9
57,6
64,0
71,0
78,8
315,2
1.11.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
2017
2025
Управление образования администрации района
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитаников дошкольных образовательных организаций, в процентах
97,0
96,9
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
99,8
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, тыс. чел.
3431
3465
3500
3535
3570
3606
3642
3678
107,2
1.12.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
2018
2025
Управление образования администрации района
Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом, ед.
1
100,0
1.13.
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
2018
2025
Управление образования администрации района
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.
1
100,0
1.14.
Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования
2018
2025
Управление образования администрации района
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.
1
100,0
1.15.
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2018
2025
Управление образования администрации района
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.
1
100,0
1.16.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2019
2025
Управление образования администрации района, отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.17.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
2019
2025
Управление образования администрации района
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, шт.
2
2
1.18.
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
2019
2025
Управление образования администрации района
Количество объектов на которых подготовлено обоснование инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, ед.
1
100,0
1.19.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начальноого общего образования в муниципальных образовательных организациях питанием
2019
2025
Управление образования администрации района
Доля детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях обеспеченных питанием, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100,0
1.20.
Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
2020
2025
Управление образования администрации района
Количество образовательных организаций, в которых приобретена, установлена, модернизирована пожарная сигнализация в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, ед.
1
100,0
1.21.
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
2020
2025
Управление образования администрации района
Проведение мероприятий на объектах социальной сферы в целях антитеррористической защищенности, единиц
8
9
9
9
10
10
125,0
1.22.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
2020
2025
Управление образования администрации района МБУ ДО "Детская школа искусств Сковородинского района"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в процентах
1,9
32
32
32
32
32
16,8
1.23.
Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района
2020
2025
Управление образования администрации района
Оснащение современным технологическим оборудованием школьных столовых и пищеблоков, ед.
4
4
4
100,0
1.24.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
2020
2025
Управление образования администрации района
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, в процентах
100
100
100
100,0
1.25.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
2020
2025
Управление образования администрации района
Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей
184
184
184
100,0
2
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах
55,2
57,7
60,2
62,7
65,2
67,7
70,2
72,7
75,2
77,7
80,2
82,7
149,8
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах
55,2
57,7
60,2
62,7
65,2
67,7
70,2
72,7
75,2
77,7
80,2
82,7
149,8
2.2.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
2015
2025
Управление образования администрации района
Число ученических производственных бригад, в которых укрепится материально-техническая база, ед.
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
150,0
2.3.
Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша
2015
2025
Управление образования администрации района
Число муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых укрепится материально-техническая база, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
3
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2015
2025
Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах
49
51,0
53,0
55,1
57,3
59,6
62,0
64,5
67,1
69,7
72,5
75,4
153,9
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
2015
2025
Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах
49
51,0
53,0
55,1
57,3
59,6
62,0
64,5
67,1
69,7
72,5
75,4
153,9
4
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
2015
2025
Управление образования администрации района
Результат реализации муниципальной подпрограммы, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2019
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.4.
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 20.07.2020 № 526
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Муниципальная программа «Развитие образования Сковородинского района»
Всего, в том числе:
2 728 292,21696
230 725,58822
201 443,61852
192 361,01617
248 765,99635
259 470,21075
259 895,86107
253 938,10043
250 625,82545
277 022
277 022
277 022
Управление образования администрации района
2 615 005,52427
211 440,32872
191 540,67916
177 931,18161
240 261,58599
249 574,40925
250 889,96763
245 256,93390
241 944,43801
268 722
268 722
268 722
Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района
27 437,39090
14 291,68950
4 801,37040
8 000
246,425
0
98
0
0
0
0
0
МКУ «Организационно-информационный центр»
3 037,17240
163,24
364,7344
328
431,598
473
276,6
50
50
300
300
300
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
82 812,12947
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
9 422,8015
8 631,38744
8 631,16653
8 631,38744
8 000
8 000
8 000
1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Всего, в том числе:
2 333 338,27121
205 012,37352
174 373,33433
165 594,84045
219 185,79447
225 919,43549
226 772,14737
226 222,76677
224 119,70828
249 650
249 650
249 650
Управление образования администрации района
2 305 509,88031
185 890,35402
164 835,12937
151 465,00589
210 979,98203
216 366,63399
217 942,85393
217 591,60024
215 488,32084
241 650
241 650
241 650
МКУ «Организационно-информационный центр»
391
28
133
130
100
Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района
27 437,3909
14 291,6895
4 801,3704
8 000
246,425
0
97,906
0
0
0
0
0
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
82 812,1295
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
9 422,8015
8 631,38744
8 631,16653
8 631,38744
8 000
8 000
8 000
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
Всего, в том числе:
395 364,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
14 400
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
Управление образования администрации района
003
07 01
1210121
600
43 367,04781
43 367,04781
003
07 01
12 1 01 01210
600
351 997,86996
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
14 400
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
1.2.
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Всего, в том числе:
98 882,58419
51 514,42131
11 437,96656
5 080,19632
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
Управление образования администрации района
003
07 01
1211201
600
51 514,42131
51 514,42131
003
07 01
12 1 01 12010
600
47 368,16288
11 437,96656
5 080,19632
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
Всего, в том числе:
665 020,26379
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
61 206,57688
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
Управление образования администрации района
003
07 02
1210122
600
79 071,75571
79 071,75571
003
07 02
12 1 01 01220
600
585 948,50808
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
61 206,57688
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
1.4.
Модернизация муниципальных систем общего образования
Всего, в том числе:
166 644,41544
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
17 554,63285
13 373,95098
16 829,68
20 349,6
7 000
7 000
7 000
Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района
001
07 02
1211202
200
14 291,68950
14 291,68950
001
07 02
12 1 01 12020
200
12 999,1894
4 801,3704
8 000
99,913
97,906
Управление образования администрации района
003
07 02
1211202
600
4 656,627
4 656,627
003
07 02
12 1 01 12020
600
132 445,49954
12 730,27465
10 191,37508
22 765,30198
15 574,13285
13 005,13498
16 829,68
20 349,6
7 000
7 000
7 000
003
07 02
12 1 01 S0920
600
2 251,4
1 980,5
270,91
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
Всего, в том числе:
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
Управление образования администрации района
003
07 02
1210124
600
7 230,50219
7 230,50219
003
07 02
12 1 01 01240
600
6 100,48469
6 100,48469
1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
23 996,87056
4 830,330
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
014
07 03
1210123
600
4 830,33000
4 830,330
014
07 03
12 1 01 01230
600
19 166,54056
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
1.7.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего, в том числе:
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 12030
600
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
1.8.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе:
549,3296
50
49,33
50
49,9996
50
100
50
50
50
50
50
Управление образования администрации района
003
07 02
1211204
600
50
50
003
07 02
12 1 01 12040
600
549,3296
49,33
50
49,9996
50
100
50
50
50
50
50
1.9.
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
Всего, в том числе:
391
28
133
130
100
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
07 07
12 1 01 01250
200
391
28
133
130
100
1.10.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 S 7620
600
533,29155
329,005
153,94812
50,33843
1.11.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
07 01
12 1 01 88500
600
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 88500
600
1.12.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятия физической культурой и спортом
Всего, в том числе:
203,26708
203,26708
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 L0970
600
203,26708
203,26708
1.13.
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
Всего, в том числе:
28,47
28,47
Управление образования администрации района
001
07 02
12 1 01 S7110
200
28,47
28,47
1.14.
Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
001
07 02
12 1 01 S0920
200
1.15.
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего, в том числе:
146,512
146,512
Управление образования администрации района
001
01 13
12 1 01 S7110
600
146,512
146,512
1.16.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
1 040 923,33331
158 701,84908
132 644,72808
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
Управление образования администрации района
003
07 01
12 1 01 S7710
600
471 370,30920
66 161,12302
58 194,05717
68 403,95805
68 611,17096
70 000
70 000
70 000
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 S7710
600
510 737,76520
83 619,40856
65 819,28347
84 621,64475
96 677,42842
60 000
60 000
60 000
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
014
07 03
12 1 01 S7710
600
58 815,25891
8 921,31750
8 631,38744
8 631,16653
8 631,38744
8 000
8 000
8 000
1.17.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Всего, в том числе:
170,22591
170,22591
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 E1 51690
600
170,22591
170,22591
1.18.
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
Всего, в том числе:
132
132
Управление образования администрации района
001
07 01
12 1 01 S0590
200
132
132
1.19.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 80630
600
1.20.
Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Всего, в том числе:
149,054
149,054
Управление образования администрации района
003
07 01
12 1 01 S8490
600
71,904
71,904
003
07 02
12 1 01 S8490
600
77,150
77,15
1.21.
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
Всего, в том числе:
400
200
100
100
Управление образования администрации района
003
07 01
12 1 01 11050
600
400
200
100
100
1.22.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
3 586,02
66
3 520,02
Управление образования администрации района
003
07 03
12 1 01 12090
600
3 583,02
63
3 520,02
Управление образования администрации района
003
07 03
12 1 01 12090
800
3
3
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
1.23.
Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района
Всего, в том числе:
949,499
949,499
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 12021
600
949,499
949,499
1.24.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 53030
600
1.25.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 80740
600
2
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Всего, в том числе:
27 051,77327
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Управление образования администрации района
27 051,77327
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего, в том числе:
26 951,77327
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Управление образования администрации района
003
07 07
1221205
300
186,16
186,16
003
07 07
12 2 02 12050
200
396,1665
105
6,0001
285,1664
003
07 07
1221205
600
1 710,55654
1 710,55654
003
07 07
12 2 02 12050
600
23 738,20567
2 394,41213
2 198,90862
2 084,9771
2 059,90782
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
003
07 07
12 2 02 S7500
200
168,07515
13,14937
154,92578
003
07 07
12 2 02 S7500
600
752,60941
296,41
395,87352
60,32589
2.2.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
Всего, в том числе:
100
100
Управление образования администрации района
003
07 07
1221206
600
100
100
003
07 07
12 2 02 12060
600
0
2.3.
Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша
Всего, в том числе:
0
Управление образования администрации района
003
07 07
1221207
600
0
3
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Всего, в том числе:
2 646,1724
163,24
364,73440
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
МКУ «Организационно-информационный центр»
2 646,1724
163,24
364,73440
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего, в том числе:
2 646,1724
163,24
364,73440
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
07 07
1231208
200
163,24
163,24
001
07 07
12 3 03 12080
200
2 482,9324
364,73440
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
4
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе:
282 443,87069
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 386,78781
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
Управление образования администрации района
282 443,87069
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 386,78781
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования
Всего, в том числе:
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
Управление образования администрации района
003
07 09
1240117
100
5 389,43731
5 389,43731
003
07 09
12 4 04 01170
100
60 753,26827
5 416,98411
5 586,87588
6 027,83718
6 790,42311
7 879,12511
5 526,01144
5 526,01144
6 000
6 000
6 000
Управление образования администрации района
003
07 09
1240117
200
92,7468
92,7468
003
07 09
12 4 04 01170
200
1 676,22676
106,167
194,594
174,05376
176,012
175
170,2
170,2
170
170
170
Управление образования администрации района
003
07 09
12 4 04 01170
300
5
5
Управление образования администрации района
003
07 09
1240117
800
0,033
0,033
Управление образования администрации района
003
07 09
12 4 04 01170
800
32,97224
5,606
10,36624
8,5
8,5
4.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования
Всего, в том числе:
180 722,35552
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 372,37654
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
Управление образования администрации района
003
07 09
1240118
100
12 618,71795
12 618,71795
003
07 09
12 4 04 01180
100
135 433,23527
13 399,27248
12 302,44273
13 124,19976
16 908,26650
15 754,96650
12 772,04365
12 772,04365
12 800
12 800
12 800
Управление образования администрации района
003
07 09
1240118
200
2 802,45710
2 802,45710
003
07 09
12 4 04 01180
200
29 798,52237
2 774,60040
3 771,51733
3 855,89957
2 915,78749
2 584,13276
2 748,29241
2 748,29241
2 800
2 800
2 800
Управление образования администрации района
003
07 09
1240118
800
7,769
7,769
003
07 09
12 4 04 01180
800
61,65383
13,927
1,851
0,34755
2
33,27728
2
2,251
2
2
2
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Всего, в том числе:
11 084,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
100
Управление образования администрации района
003
0709
1240143
600
2 642,13
2 642,13
003
0709
1240401430
600
8 442,02364
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
100
4.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
22 687,67715
3 756,78616
3 846,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
Управление образования администрации района
003
0709
12 4 04 S7710
600
22 687,67715
3 756,78616
3 846,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
5.
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
5.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 11020
300
5.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 70000
300
5.3.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 87700
300
5.4.
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 87250
300
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 87250
600
5.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 06
12 5 05 87300
100
Управление образования администрации района
003
10 06
12 5 05 87300
200
Приложение № 3
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 20.07.2020 № 526
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Развитие образования Сковородинского района»
Всего
4 319 171,16983
299 950,36822
201 443,61852
192 361,01617
497 822,71802
540 393,26426
569 944,49326
586 073,91576
600 115,77562
277 022
277 022
277 022
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
1 590 202,21995
69 224,78
248 379,98875
280 923,05351
310 048,63219
332 135,81533
349 489,95017
районный бюджет
2 728 292,21696
230 725,58822
201 443,61852
192 361,01617
248 765,99635
259 470,21075
259 895,86107
253 938,10043
250 625,82545
277 022
277 022
277 022
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Всего
3 230 799,82195
274 237,15352
174 373,33433
165 594,84045
438 467,44328
474 931,41940
503 903,15592
226 222,76677
224 119,70828
249 650
249 650
249 650
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
1 426 213,61236
69 224,78
218 604,91589
249 011,98391
277 131,00855
297 486,82285
314 754,10116
районный бюджет
2 416 150,40068
205 012,37352
174 373,33433
165 594,84045
219 185,79447
225 919,43549
226 772,14737
226 222,76677
224 119,70828
249 650
249 650
249 650
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
Всего
395 364,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
14 400
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
395 364,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
14 400
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Всего
168 107,36419
120 739,20131
11 437,96656
5 080,196
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
69 224,78
69 224,78
районный бюджет
98 882,58419
51 514,42131
11 437,96656
5 080,196
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
Всего
665 020,26379
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
61 206,57688
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
665 020,26379
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
61 206,57688
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Модернизация муниципальных систем общего образования
Всего
191 920,26544
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
35 379,13285
20 825,30098
16 829,68
20 349,6
7 000
7 000
7 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
24 326,351
17 824,5
6 501,851
районный бюджет
167 593,91444
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
17 554,63285
14 323,44998
16 829,68
20 349,6
7 000
7 000
7 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
Всего
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Всего
23 996,8706
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
23 996,8706
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего
599,3296
50
49,33
50
49,9996
50
100
50
50
50
50
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
599,3296
50
49,33
50
49,9996
50
100
50
50
50
50
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
Всего
391
28
133
130
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
391
28
133
130
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
6 501,68051
1 292,8515
1 534,12344
1 258,46081
1 208,12238
1 208,12238
федеральный бюджет
0
областной бюджет
5 968,38896
963,8465
1 380,17532
1 208,12238
1 208,12238
1 208,12238
районный бюджет
533,29155
329,005
153,94812
50,33843
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
Всего
1 232 125,66161
214 196,41939
224 792,79028
247 835,35269
264 016,91047
281 284,18878
федеральный бюджет
0
областной бюджет
1 232 125,66161
214 196,41939
224 792,79028
247 835,35269
264 016,91047
281 284,18878
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.12.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Всего
1 000
1 000
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
120
120
районный бюджет
203,26708
203,26708
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.13.
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
Всего
569,4
569,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
540,93
540,93
районный бюджет
28,47
28,47
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.14.
Софинансирование меропиятий по модернизации системы общего образования
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.15.
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
2 930,232
2 930,232
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 783,72
2 783,72
районный бюджет
146,512
146,512
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.16.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
1 040 923,33331
158 701,84908
132 644,72808
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 040 923,33331
158 701,84908
132 644,72808
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.17.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Всего
3 404,51822
3 404,51822
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 234,29231
3 234,29231
районный бюджет
170,22591
170,22591
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.18.
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
Всего
3 300
3 300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 168
3 168
районный бюджет
132
132
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.19.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальным общеобразовательных организациях питанием
Всего
20 169,296
1 780,226
6 129,69
6 129,69
6 129,69
федеральный бюджет
0
областной бюджет
20 169,296
1 780,226
6 129,69
6 129,69
6 129,69
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.20.
Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Всего
3 726,4
3 726,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 577,3
3 577,3
районный бюджет
149,054
149,054
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.21.
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
Всего
400
200
100
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
400
200
100
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.22.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Всего
3 586,02
66
3 520,02
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 586,02
66
3 520,02
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.23.
Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района
Всего
949,499
949,499
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
949,499
949,499
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.24.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
50 309,24
7 187,04
21 561,1
21 561,1
федеральный бюджет
0
областной бюджет
50 309,24
7 187,04
21 561,1
21 561,1
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.25.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
Всего
10 665,65248
1 523,65248
4 571
4 571
федеральный бюджет
0
областной бюджет
10 665,65248
1 523,65248
4 571
4 571
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Всего
34 029,1589
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
3 739,58981
3 894,33202
4 008,14718
3 947,82129
3 947,82129
2 500
2 500
2 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
6 977,38570
1 239,58981
1 394,33202
1 447,82129
1 447,82129
1 447,82129
районный бюджет
27 051,77318
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
33 929,15888
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
3 739,58981
3 894,33202
4 008,14718
3 947,82129
3 947,82129
2 500
2 500
2 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
6 977,38570
1 239,58981
1 394,33202
1 447,82129
1 447,82129
1 447,82129
районный бюджет
26 951,77318
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
Всего
100
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
100
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Всего
2 646,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 646,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
2 646,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 646,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»
Всего
282 443,87069
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 386,78781
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
282 443,87069
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 386,78781
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования
Всего
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования
Всего
180 722,35552
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 372,37654
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
180 722,35552
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 372,37654
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Всего
11 084,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
11 084,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
22 687,67715
3 756,78616
3 846,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 687,67715
3 756,78616
3 846,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Всего
157 011,22189
28 535,48305
30 516,73758
31 469,80235
33 201,17119
33 288,02772
федеральный бюджет
0
областной бюджет
157 011,22189
28 535,48305
30 516,73758
31 469,80235
33 201,17119
33 288,02772
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
12 873,51489
1 488,66712
1 621,02345
2 388,38145
3 644,29317
3 731,1497
федеральный бюджет
0
областной бюджет
12 873,51489
1 488,66712
1 621,02345
2 388,38145
3 644,29317
3 731,1497
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
696,62101
64,26042
60,77796
176,00595
197,78834
197,78834
федеральный бюджет
0
областной бюджет
696,62101
64,26042
60,77796
176,00595
197,78834
197,78834
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего
66 478,80287
11 636,172
12 645,79237
13 812,13156
14 192,35347
14 192,35347
федеральный бюджет
0
областной бюджет
66 478,80287
11 636,172
12 645,79237
13 812,13156
14 192,35347
14 192,35347
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.4.
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования
Всего
66 799,90128
13 532,39063
14 196,09112
13 023,80651
13 023,80651
13 023,80651
федеральный бюджет
0
областной бюджет
66 799,90128
13 532,39063
14 196,09112
13 023,80651
13 023,80651
13 023,80651
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
10 162,38184
1 813,99288
1 993,05268
2 069,47688
2 142,92970
2 142,92970
федеральный бюджет
0
областной бюджет
10 162,38184
1 813,99288
1 993,05268
2 069,47688
2 142,92970
2 142,92970
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
От 20.07.2020 № 526
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Сковородинского района» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета 2 728 292,21696 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;
2020 год – 259 895,86107 тыс. рублей;
2021 год – 253 938,10043 тыс. рублей;
2022 год – 250 625,82545 тыс. рублей;
2023 год – 277 022 тыс. рублей;
2024 год – 277 022 тыс. рублей;
2025 год – 277 022 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 640 511,45995 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 728 292,21696 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год – 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год – 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год – 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год – 259 470,21075 тыс. рублей;
2020 год – 259 895,86107 тыс. рублей;
2021 год – 253 938,10043 тыс. рублей;
2022 год – 250 625,82545 тыс. рублей;
2023 год – 277 022 тыс. рублей;
2024 год – 277 022 тыс. рублей;
2025 год – 277 022 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 640 511,45995 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 416 150,40068 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;
2020 год – 226 772,14737 тыс. рублей;
2021 год – 226 222,76677 тыс. рублей;
2022 год – 224 119,70828 тыс. рублей;
2023 год – 249 650 тыс. рублей;
2024 год – 249 650 тыс. рублей;
2025 год – 249 650 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 426 213,61236 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:
цифру «22» заменить на цифру «25»;
дополнить пунктом 23, 24, 25 следующего содержания:
«23. Основное мероприятие 1.23. «Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района».
В рамках реализации мероприятия планируется замена технологического оборудования в школьных столовых и пищеблоков 12 образовательных учреждений.
24. Основное мероприятие 1.24. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.».
В рамках данного мероприятия производится выплата разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия.
Финансирование реализации мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с Законом Амурской области «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Амурской области».
25. Основное мероприятие 1.25. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия).».
В рамках данного мероприятия производится выплата разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия.
Финансирование реализации мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Амурской области «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Амурской области».
1.5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 416 150,40068 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год – 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год – 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год – 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год – 225 919,43549 тыс. рублей;
2020 год – 226 772,14737 тыс. рублей;
2021 год – 226 222,76677 тыс. рублей;
2022 год – 224 119,70828 тыс. рублей;
2023 год – 249 650 тыс. рублей;
2024 год – 249 650 тыс. рублей;
2025 год – 249 650 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 426 213,61236 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.6. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Модернизация муниципальных систем общего образования
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Выявление и поддержка одаренных детей
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.7. В паспорте подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 646,1724 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 163,24 тыс. рублей;
2016 год – 364,7344 тыс. рублей;
2017 год – 300 тыс. рублей;
2018 год – 298,598 тыс. рублей;
2019 год – 343 тыс. рублей;
2020 год – 176,6 тыс. рублей;
2021 год – 50 тыс. рублей;
2022 год – 50 тыс. рублей;
2023 год – 300 тыс. рублей;
2024 год – 300 тыс. рублей;
2025 год – 300 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 2 646,1724 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 163,24 тыс. рублей;
2016 год – 364,7344 тыс. рублей;
2017 год – 300 тыс. рублей;
2018 год – 298,598 тыс. рублей;
2019 год – 343 тыс. рублей;
2020 год – 176,6 тыс. рублей;
2021 год – 50 тыс. рублей;
2022 год – 50 тыс. рублей;
2023 год – 300 тыс. рублей;
2024 год – 300 тыс. рублей;
2025 год – 300 тыс. рублей.».
1.9. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Сковородинского района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 20.07.2020 № 526
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района"
2015
2025
Заместитель Главы района по социальным вопросам
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах
58,1
58,1
60,8
45,7
46,5
47,3
48,2
49,1
50,1
51,0
52,0
53,0
91,2
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах
17,5
41,3
48,8
62,0
50,7
51,1
51,7
52,7
53,7
54,7
55,8
56,8
324,2
Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах
100,0
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах
55,2
57,7
60,2
62,7
65,2
67,7
70,2
72,7
75,2
77,7
80,2
82,7
149,8
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах
49
51,0
53,0
55,1
57,3
59,6
62,0
64,5
67,1
69,7
72,5
75,4
153,9
1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах
58,1
58,1
60,8
45,7
46,5
47,3
48,2
49,1
50,1
51,0
52,0
53,0
91,2
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах
17,5
41,3
48,8
62,0
50,7
51,1
51,7
52,7
53,7
54,7
55,8
56,8
324,2
Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах
100,0
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.2.
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в процентах
58,1
58,1
60,8
45,7
46,5
47,3
48,2
49,1
50,1
51,0
52,0
53,0
91,2
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4.
Модернизация муниципальных систем общего образования
2015
2025
Управление образования администрации района, Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в процентах
17,5
41,3
48,8
62,0
50,7
51,1
51,7
52,7
53,7
54,7
55,8
56,8
324,2
Доля выпускников сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, в процентах
100,0
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
2015
2025
МБУ ДО "Детская школа искусств Сковородинского района"
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.7.
Выявление и поддержка одаренных детей
2015
2025
Управление образования администрации района
Число обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах
32,0
33,9
36,0
38,1
40,4
42,8
45,4
48,1
51,0
54,1
57,3
60,7
189,8
1.8.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей-инвалидов, которым ежегодно обеспечивается возможность дистанционного или инклюзивного обучения, в процентах
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
285,3
1.9.
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
2017
2025
Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района
Доля детей, которым предоставляются мероприятия по внешкольной работе с детьми, в процентах
23
25,3
27,8
30,6
33,7
37,0
40,7
44,8
49,3
54,2
59,7
65,6
285,3
1.10.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
2017
2025
Управление образования администрации района
Удельный вес учащихся, получающих бесплатное двухразовое питание, в процентах
25
27,8
30,8
34,2
38,0
42,1
46,8
51,9
57,6
64,0
71,0
78,8
315,2
1.11.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
2017
2025
Управление образования администрации района
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитаников дошкольных образовательных организаций, в процентах
97,0
96,9
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
99,8
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, тыс. чел.
3431
3465
3500
3535
3570
3606
3642
3678
107,2
1.12.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
2018
2025
Управление образования администрации района
Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом, ед.
1
100,0
1.13.
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
2018
2025
Управление образования администрации района
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.
1
100,0
1.14.
Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования
2018
2025
Управление образования администрации района
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.
1
100,0
1.15.
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2018
2025
Управление образования администрации района
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых разработана проектно-сметная документация, ед.
1
100,0
1.16.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2019
2025
Управление образования администрации района, отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.17.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
2019
2025
Управление образования администрации района
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, шт.
2
2
1.18.
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
2019
2025
Управление образования администрации района
Количество объектов на которых подготовлено обоснование инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, ед.
1
100,0
1.19.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начальноого общего образования в муниципальных образовательных организациях питанием
2019
2025
Управление образования администрации района
Доля детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях обеспеченных питанием, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100,0
1.20.
Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
2020
2025
Управление образования администрации района
Количество образовательных организаций, в которых приобретена, установлена, модернизирована пожарная сигнализация в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, ед.
1
100,0
1.21.
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
2020
2025
Управление образования администрации района
Проведение мероприятий на объектах социальной сферы в целях антитеррористической защищенности, единиц
8
9
9
9
10
10
125,0
1.22.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
2020
2025
Управление образования администрации района МБУ ДО "Детская школа искусств Сковородинского района"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в процентах
1,9
32
32
32
32
32
16,8
1.23.
Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района
2020
2025
Управление образования администрации района
Оснащение современным технологическим оборудованием школьных столовых и пищеблоков, ед.
4
4
4
100,0
1.24.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
2020
2025
Управление образования администрации района
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, в процентах
100
100
100
100,0
1.25.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
2020
2025
Управление образования администрации района
Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей
184
184
184
100,0
2
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах
55,2
57,7
60,2
62,7
65,2
67,7
70,2
72,7
75,2
77,7
80,2
82,7
149,8
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2015
2025
Управление образования администрации района
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста, в процентах
55,2
57,7
60,2
62,7
65,2
67,7
70,2
72,7
75,2
77,7
80,2
82,7
149,8
2.2.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
2015
2025
Управление образования администрации района
Число ученических производственных бригад, в которых укрепится материально-техническая база, ед.
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
150,0
2.3.
Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша
2015
2025
Управление образования администрации района
Число муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых укрепится материально-техническая база, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
3
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2015
2025
Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах
49
51,0
53,0
55,1
57,3
59,6
62,0
64,5
67,1
69,7
72,5
75,4
153,9
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
2015
2025
Отдел по культуре, спорту и связям с общественностью администрации района
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, в процентах
49
51,0
53,0
55,1
57,3
59,6
62,0
64,5
67,1
69,7
72,5
75,4
153,9
4
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
2015
2025
Управление образования администрации района
Результат реализации муниципальной подпрограммы, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
2015
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2019
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.4.
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
2017
2025
Управление образования администрации района
Выполнение функций, в процентах
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 20.07.2020 № 526
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Муниципальная программа «Развитие образования Сковородинского района»
Всего, в том числе:
2 728 292,21696
230 725,58822
201 443,61852
192 361,01617
248 765,99635
259 470,21075
259 895,86107
253 938,10043
250 625,82545
277 022
277 022
277 022
Управление образования администрации района
2 615 005,52427
211 440,32872
191 540,67916
177 931,18161
240 261,58599
249 574,40925
250 889,96763
245 256,93390
241 944,43801
268 722
268 722
268 722
Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района
27 437,39090
14 291,68950
4 801,37040
8 000
246,425
0
98
0
0
0
0
0
МКУ «Организационно-информационный центр»
3 037,17240
163,24
364,7344
328
431,598
473
276,6
50
50
300
300
300
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
82 812,12947
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
9 422,8015
8 631,38744
8 631,16653
8 631,38744
8 000
8 000
8 000
1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Всего, в том числе:
2 333 338,27121
205 012,37352
174 373,33433
165 594,84045
219 185,79447
225 919,43549
226 772,14737
226 222,76677
224 119,70828
249 650
249 650
249 650
Управление образования администрации района
2 305 509,88031
185 890,35402
164 835,12937
151 465,00589
210 979,98203
216 366,63399
217 942,85393
217 591,60024
215 488,32084
241 650
241 650
241 650
МКУ «Организационно-информационный центр»
391
28
133
130
100
Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района
27 437,3909
14 291,6895
4 801,3704
8 000
246,425
0
97,906
0
0
0
0
0
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
82 812,1295
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
9 422,8015
8 631,38744
8 631,16653
8 631,38744
8 000
8 000
8 000
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
Всего, в том числе:
395 364,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
14 400
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
Управление образования администрации района
003
07 01
1210121
600
43 367,04781
43 367,04781
003
07 01
12 1 01 01210
600
351 997,86996
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
14 400
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
1.2.
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Всего, в том числе:
98 882,58419
51 514,42131
11 437,96656
5 080,19632
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
Управление образования администрации района
003
07 01
1211201
600
51 514,42131
51 514,42131
003
07 01
12 1 01 12010
600
47 368,16288
11 437,96656
5 080,19632
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
Всего, в том числе:
665 020,26379
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
61 206,57688
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
Управление образования администрации района
003
07 02
1210122
600
79 071,75571
79 071,75571
003
07 02
12 1 01 01220
600
585 948,50808
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
61 206,57688
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
1.4.
Модернизация муниципальных систем общего образования
Всего, в том числе:
166 644,41544
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
17 554,63285
13 373,95098
16 829,68
20 349,6
7 000
7 000
7 000
Отдел ЖКХ и капитального строительства администрации района
001
07 02
1211202
200
14 291,68950
14 291,68950
001
07 02
12 1 01 12020
200
12 999,1894
4 801,3704
8 000
99,913
97,906
Управление образования администрации района
003
07 02
1211202
600
4 656,627
4 656,627
003
07 02
12 1 01 12020
600
132 445,49954
12 730,27465
10 191,37508
22 765,30198
15 574,13285
13 005,13498
16 829,68
20 349,6
7 000
7 000
7 000
003
07 02
12 1 01 S0920
600
2 251,4
1 980,5
270,91
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
Всего, в том числе:
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
Управление образования администрации района
003
07 02
1210124
600
7 230,50219
7 230,50219
003
07 02
12 1 01 01240
600
6 100,48469
6 100,48469
1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
23 996,87056
4 830,330
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
014
07 03
1210123
600
4 830,33000
4 830,330
014
07 03
12 1 01 01230
600
19 166,54056
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
1.7.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего, в том числе:
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 12030
600
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
1.8.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе:
549,3296
50
49,33
50
49,9996
50
100
50
50
50
50
50
Управление образования администрации района
003
07 02
1211204
600
50
50
003
07 02
12 1 01 12040
600
549,3296
49,33
50
49,9996
50
100
50
50
50
50
50
1.9.
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
Всего, в том числе:
391
28
133
130
100
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
07 07
12 1 01 01250
200
391
28
133
130
100
1.10.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 S 7620
600
533,29155
329,005
153,94812
50,33843
1.11.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
07 01
12 1 01 88500
600
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 88500
600
1.12.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятия физической культурой и спортом
Всего, в том числе:
203,26708
203,26708
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 L0970
600
203,26708
203,26708
1.13.
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
Всего, в том числе:
28,47
28,47
Управление образования администрации района
001
07 02
12 1 01 S7110
200
28,47
28,47
1.14.
Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
001
07 02
12 1 01 S0920
200
1.15.
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего, в том числе:
146,512
146,512
Управление образования администрации района
001
01 13
12 1 01 S7110
600
146,512
146,512
1.16.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
1 040 923,33331
158 701,84908
132 644,72808
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
Управление образования администрации района
003
07 01
12 1 01 S7710
600
471 370,30920
66 161,12302
58 194,05717
68 403,95805
68 611,17096
70 000
70 000
70 000
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 S7710
600
510 737,76520
83 619,40856
65 819,28347
84 621,64475
96 677,42842
60 000
60 000
60 000
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
014
07 03
12 1 01 S7710
600
58 815,25891
8 921,31750
8 631,38744
8 631,16653
8 631,38744
8 000
8 000
8 000
1.17.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Всего, в том числе:
170,22591
170,22591
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 E1 51690
600
170,22591
170,22591
1.18.
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
Всего, в том числе:
132
132
Управление образования администрации района
001
07 01
12 1 01 S0590
200
132
132
1.19.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 80630
600
1.20.
Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Всего, в том числе:
149,054
149,054
Управление образования администрации района
003
07 01
12 1 01 S8490
600
71,904
71,904
003
07 02
12 1 01 S8490
600
77,150
77,15
1.21.
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
Всего, в том числе:
400
200
100
100
Управление образования администрации района
003
07 01
12 1 01 11050
600
400
200
100
100
1.22.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
3 586,02
66
3 520,02
Управление образования администрации района
003
07 03
12 1 01 12090
600
3 583,02
63
3 520,02
Управление образования администрации района
003
07 03
12 1 01 12090
800
3
3
МБУ ДОД «Детская щкола искусств Сковородинского района»
1.23.
Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района
Всего, в том числе:
949,499
949,499
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 12021
600
949,499
949,499
1.24.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 53030
600
1.25.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
07 02
12 1 01 80740
600
2
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Всего, в том числе:
27 051,77327
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Управление образования администрации района
27 051,77327
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего, в том числе:
26 951,77327
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Управление образования администрации района
003
07 07
1221205
300
186,16
186,16
003
07 07
12 2 02 12050
200
396,1665
105
6,0001
285,1664
003
07 07
1221205
600
1 710,55654
1 710,55654
003
07 07
12 2 02 12050
600
23 738,20567
2 394,41213
2 198,90862
2 084,9771
2 059,90782
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
003
07 07
12 2 02 S7500
200
168,07515
13,14937
154,92578
003
07 07
12 2 02 S7500
600
752,60941
296,41
395,87352
60,32589
2.2.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
Всего, в том числе:
100
100
Управление образования администрации района
003
07 07
1221206
600
100
100
003
07 07
12 2 02 12060
600
0
2.3.
Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша
Всего, в том числе:
0
Управление образования администрации района
003
07 07
1221207
600
0
3
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Всего, в том числе:
2 646,1724
163,24
364,73440
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
МКУ «Организационно-информационный центр»
2 646,1724
163,24
364,73440
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего, в том числе:
2 646,1724
163,24
364,73440
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
МКУ «Организационно-информационный центр»
001
07 07
1231208
200
163,24
163,24
001
07 07
12 3 03 12080
200
2 482,9324
364,73440
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
4
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе:
282 443,87069
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 386,78781
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
Управление образования администрации района
282 443,87069
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 386,78781
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования
Всего, в том числе:
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
Управление образования администрации района
003
07 09
1240117
100
5 389,43731
5 389,43731
003
07 09
12 4 04 01170
100
60 753,26827
5 416,98411
5 586,87588
6 027,83718
6 790,42311
7 879,12511
5 526,01144
5 526,01144
6 000
6 000
6 000
Управление образования администрации района
003
07 09
1240117
200
92,7468
92,7468
003
07 09
12 4 04 01170
200
1 676,22676
106,167
194,594
174,05376
176,012
175
170,2
170,2
170
170
170
Управление образования администрации района
003
07 09
12 4 04 01170
300
5
5
Управление образования администрации района
003
07 09
1240117
800
0,033
0,033
Управление образования администрации района
003
07 09
12 4 04 01170
800
32,97224
5,606
10,36624
8,5
8,5
4.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования
Всего, в том числе:
180 722,35552
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 372,37654
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
Управление образования администрации района
003
07 09
1240118
100
12 618,71795
12 618,71795
003
07 09
12 4 04 01180
100
135 433,23527
13 399,27248
12 302,44273
13 124,19976
16 908,26650
15 754,96650
12 772,04365
12 772,04365
12 800
12 800
12 800
Управление образования администрации района
003
07 09
1240118
200
2 802,45710
2 802,45710
003
07 09
12 4 04 01180
200
29 798,52237
2 774,60040
3 771,51733
3 855,89957
2 915,78749
2 584,13276
2 748,29241
2 748,29241
2 800
2 800
2 800
Управление образования администрации района
003
07 09
1240118
800
7,769
7,769
003
07 09
12 4 04 01180
800
61,65383
13,927
1,851
0,34755
2
33,27728
2
2,251
2
2
2
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Всего, в том числе:
11 084,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
100
Управление образования администрации района
003
0709
1240143
600
2 642,13
2 642,13
003
0709
1240401430
600
8 442,02364
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
100
4.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего, в том числе:
22 687,67715
3 756,78616
3 846,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
Управление образования администрации района
003
0709
12 4 04 S7710
600
22 687,67715
3 756,78616
3 846,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
5.
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
5.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 11020
300
5.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 70000
300
5.3.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 87700
300
5.4.
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 87250
300
Управление образования администрации района
003
10 04
12 5 05 87250
600
5.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего, в том числе:
Управление образования администрации района
003
10 06
12 5 05 87300
100
Управление образования администрации района
003
10 06
12 5 05 87300
200
Приложение № 3
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 20.07.2020 № 526
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Развитие образования Сковородинского района»
Всего
4 319 171,16983
299 950,36822
201 443,61852
192 361,01617
497 822,71802
540 393,26426
569 944,49326
586 073,91576
600 115,77562
277 022
277 022
277 022
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
1 590 202,21995
69 224,78
248 379,98875
280 923,05351
310 048,63219
332 135,81533
349 489,95017
районный бюджет
2 728 292,21696
230 725,58822
201 443,61852
192 361,01617
248 765,99635
259 470,21075
259 895,86107
253 938,10043
250 625,82545
277 022
277 022
277 022
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Всего
3 230 799,82195
274 237,15352
174 373,33433
165 594,84045
438 467,44328
474 931,41940
503 903,15592
226 222,76677
224 119,70828
249 650
249 650
249 650
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
1 426 213,61236
69 224,78
218 604,91589
249 011,98391
277 131,00855
297 486,82285
314 754,10116
районный бюджет
2 416 150,40068
205 012,37352
174 373,33433
165 594,84045
219 185,79447
225 919,43549
226 772,14737
226 222,76677
224 119,70828
249 650
249 650
249 650
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений
Всего
395 364,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
14 400
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
395 364,91777
43 367,04781
51 764,67899
47 476,97244
67 719,11902
5 123,068
14 400
7 847,9303
7 666,10121
50 000
50 000
50 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
Всего
168 107,36419
120 739,20131
11 437,96656
5 080,196
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
69 224,78
69 224,78
районный бюджет
98 882,58419
51 514,42131
11 437,96656
5 080,196
3 150
2 100
3 000
5 000
5 000
4 200
4 200
4 200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
Всего
665 020,26379
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
61 206,57688
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
665 020,26379
79 071,75571
82 284,41048
88 136,08645
116 334,81935
40 534,22753
61 206,57688
30 818,36714
16 634,02025
50 000
50 000
50 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Модернизация муниципальных систем общего образования
Всего
191 920,26544
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
35 379,13285
20 825,30098
16 829,68
20 349,6
7 000
7 000
7 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
24 326,351
17 824,5
6 501,851
районный бюджет
167 593,91444
18 948,31650
17 531,64505
18 191,37508
22 865,21498
17 554,63285
14 323,44998
16 829,68
20 349,6
7 000
7 000
7 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми
Всего
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 330,98688
7 230,50219
6 100,48469
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Всего
23 996,8706
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
23 996,8706
4 830,33
4 736,83456
6 101,83456
7 826,38744
501,484
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 698,360
467,984
530,3756
400
900
400
400
400
400
400
400
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего
599,3296
50
49,33
50
49,9996
50
100
50
50
50
50
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
599,3296
50
49,33
50
49,9996
50
100
50
50
50
50
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Мероприятия по внешкольной работе с детьми
Всего
391
28
133
130
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
391
28
133
130
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограничеными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
6 501,68051
1 292,8515
1 534,12344
1 258,46081
1 208,12238
1 208,12238
федеральный бюджет
0
областной бюджет
5 968,38896
963,8465
1 380,17532
1 208,12238
1 208,12238
1 208,12238
районный бюджет
533,29155
329,005
153,94812
50,33843
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей
Всего
1 232 125,66161
214 196,41939
224 792,79028
247 835,35269
264 016,91047
281 284,18878
федеральный бюджет
0
областной бюджет
1 232 125,66161
214 196,41939
224 792,79028
247 835,35269
264 016,91047
281 284,18878
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.12.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Всего
1 000
1 000
федеральный бюджет
676,73292
676,73292
областной бюджет
120
120
районный бюджет
203,26708
203,26708
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.13.
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер
Всего
569,4
569,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
540,93
540,93
районный бюджет
28,47
28,47
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.14.
Софинансирование меропиятий по модернизации системы общего образования
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.15.
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
2 930,232
2 930,232
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 783,72
2 783,72
районный бюджет
146,512
146,512
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.16.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
1 040 923,33331
158 701,84908
132 644,72808
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 040 923,33331
158 701,84908
132 644,72808
161 656,76933
173 919,98682
138 000
138 000
138 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.17.
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Всего
3 404,51822
3 404,51822
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 234,29231
3 234,29231
районный бюджет
170,22591
170,22591
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.18.
Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности
Всего
3 300
3 300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 168
3 168
районный бюджет
132
132
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.19.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальным общеобразовательных организациях питанием
Всего
20 169,296
1 780,226
6 129,69
6 129,69
6 129,69
федеральный бюджет
0
областной бюджет
20 169,296
1 780,226
6 129,69
6 129,69
6 129,69
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.20.
Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Всего
3 726,4
3 726,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 577,3
3 577,3
районный бюджет
149,054
149,054
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.21.
Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма
Всего
400
200
100
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
400
200
100
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.22.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Всего
3 586,02
66
3 520,02
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 586,02
66
3 520,02
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.23.
Модернизация и оборудование пищеблоков образовательных учреждений района
Всего
949,499
949,499
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
949,499
949,499
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.24.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
50 309,24
7 187,04
21 561,1
21 561,1
федеральный бюджет
0
областной бюджет
50 309,24
7 187,04
21 561,1
21 561,1
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.25.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
Всего
10 665,65248
1 523,65248
4 571
4 571
федеральный бюджет
0
областной бюджет
10 665,65248
1 523,65248
4 571
4 571
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Всего
34 029,1589
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
3 739,58981
3 894,33202
4 008,14718
3 947,82129
3 947,82129
2 500
2 500
2 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
6 977,38570
1 239,58981
1 394,33202
1 447,82129
1 447,82129
1 447,82129
районный бюджет
27 051,77318
1 996,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
33 929,15888
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
3 739,58981
3 894,33202
4 008,14718
3 947,82129
3 947,82129
2 500
2 500
2 500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
6 977,38570
1 239,58981
1 394,33202
1 447,82129
1 447,82129
1 447,82129
районный бюджет
26 951,77318
1 896,71654
2 499,41213
2 495,31862
2 500
2 500
2 560,32589
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
Всего
100
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
100
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Реконструкция лагеря «Березка» п.г.т. Уруша
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Всего
2 646,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 646,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
2 646,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
2 646,1724
163,24
364,7344
300
298,598
343
176,6
50
50
300
300
300
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»
Всего
282 443,87069
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 386,78781
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
282 443,87069
23 553,25816
24 206,13766
23 970,85710
26 781,60387
30 707,77526
30 386,78781
25 165,33366
23 956,11717
24 572
24 572
24 572
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования
Всего
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
67 949,68438
5 482,18411
5 523,18411
5 787,07588
6 212,25718
6 974,93511
8 067,62511
5 696,21144
5 696,21144
6 170
6 170
6 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования
Всего
180 722,35552
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 372,37654
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
180 722,35552
15 428,94405
16 187,79988
16 075,81106
16 980,44688
19 826,05399
18 372,37654
15 522,33606
15 522,58706
15 602
15 602
15 602
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Всего
11 084,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
100
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
11 084,15364
2 642,13
2 495,15367
2 107,97016
3 588,89981
150
100
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
22 687,67715
3 756,78616
3 846,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 687,67715
3 756,78616
3 846,78616
3 946,78616
2 737,31867
2 800
2 800
2 800
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Всего
157 011,22189
28 535,48305
30 516,73758
31 469,80235
33 201,17119
33 288,02772
федеральный бюджет
0
областной бюджет
157 011,22189
28 535,48305
30 516,73758
31 469,80235
33 201,17119
33 288,02772
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
12 873,51489
1 488,66712
1 621,02345
2 388,38145
3 644,29317
3 731,1497
федеральный бюджет
0
областной бюджет
12 873,51489
1 488,66712
1 621,02345
2 388,38145
3 644,29317
3 731,1497
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
696,62101
64,26042
60,77796
176,00595
197,78834
197,78834
федеральный бюджет
0
областной бюджет
696,62101
64,26042
60,77796
176,00595
197,78834
197,78834
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего
66 478,80287
11 636,172
12 645,79237
13 812,13156
14 192,35347
14 192,35347
федеральный бюджет
0
областной бюджет
66 478,80287
11 636,172
12 645,79237
13 812,13156
14 192,35347
14 192,35347
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.4.
Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования
Всего
66 799,90128
13 532,39063
14 196,09112
13 023,80651
13 023,80651
13 023,80651
федеральный бюджет
0
областной бюджет
66 799,90128
13 532,39063
14 196,09112
13 023,80651
13 023,80651
13 023,80651
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
10 162,38184
1 813,99288
1 993,05268
2 069,47688
2 142,92970
2 142,92970
федеральный бюджет
0
областной бюджет
10 162,38184
1 813,99288
1 993,05268
2 069,47688
2 142,92970
2 142,92970
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: