Основная информация
Дата опубликования: | 20 сентября 2010г. |
Номер документа: | RU68000201000571 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010 г.
г. Тамбов
№ 1099
Утратило силу в связи с истечением срока действия
О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
Утратило силу:
Постановление администрации Тамбовской области от 27.09.2013 № 1075 (ru68000201300873)
Администрация области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 26.03.2009 №326 (в редакции от 19.05.2010), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 1094188,1 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 51538,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 235096,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год – 10833,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2011 год – 7350,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 35000,0 тыс. рублей);
2012 год –7500,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 30400,0 тыс. рублей);
2013 год – 7350,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 30400,0 тыс. рублей);
2014 год – 7500,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-
40400,0 тыс. рублей);
2015 год – 7350,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 30400,0 тыс. рублей);
За счет федерального бюджета 1042650,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 16900,0 тыс. рублей;
2010 год – 18250,0 тыс. рублей;
2011 год – 117900,0 тыс. рублей;
2012 год – 105900,0 тыс. рублей;
2013 год – 27900,0 тыс. рублей;
2014 год – 725400,0 тыс. рублей;
2015 год – 30400,0 тыс. рублей.»;
1.2. в разделе 4 Программы абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят 1094188,1 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 51538,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 235096,8 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 1042650,0 тыс. рублей.»;
1.3. в разделе 6 Программы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.4. в паспорте подпрограммы «Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №1 к Программе):
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 321055,4 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 45555,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП 117735,0 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 3422,4 тыс. рублей;
2010 год – 10633,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 3735,0 тыс. рублей);
2011 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 24000,0 тыс. рублей);
2012 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2013 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2014 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 30000,0 тыс. рублей);
2015 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
За счет федерального бюджета 275500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 0,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 107500,0 тыс. рублей;
2012 год – 95500,0 тыс. рублей;
2013 год – 17500,0 тыс. рублей;
2014 год – 35000,0 тыс. рублей;
2015 год – 20000,0 тыс. рублей.»;
1.5. раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.6. в разделе 4 Подпрограммы абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 321055,4 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 45555,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 117735,0 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 275500,0 тыс. рублей.»;
1.7. в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.8. в паспорте Подпрограммы «Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №2 к Программе):
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 773132,7 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 5982,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 117361,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год – 200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 16265,0 тыс. рублей);
2011 год – 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП -11000 тыс. рублей);
2012 год – 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-
10400 тыс. рублей);
2013 год – 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 10400 тыс. рублей);
2014 год – 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-
10400 тыс. рублей);
2015 год – 1050,0 тыс. рублей(кроме того, в рамках лимитов ОАИП-
10400 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 767150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 16900,0 тыс. рублей;
2010 год – 18250,0 тыс. рублей;
2011 год – 10400,0 тыс. рублей;
2012 год – 10400,0 тыс. рублей;
2013 год – 10400,0 тыс. рублей;
2014 год – 690400,0 тыс. рублей;
2015 год – 10400,0 тыс. рублей.»;
1.9. раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
1.10. в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 773132,7 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 5982,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы 117361,8 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 767150,0 тыс. рублей.»;
1.11. в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Еди-ница изме-рения
Исход-ные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Последний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий
Задача:
обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом
Индикатор 1.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
110247
(статис-тический отчет 2008 г.)
137281
147000
157000
167000
190000
250000
300000
300000
Индикатор 2.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
10,1
(статис-тический отчет 2008 г.)
12,6
13,5
14,5
15,5
16,5
25,0
30,0
30,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 3.
Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общему числу занимающихся
%
Х
(статистика не велась)
80,6
84,1
84,5
85
85,5
86
86,5
86,5
Индикатор 4.
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу занимающихся
%
0,42
(статис-тический отчет 2008 г.)
0,53
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
Задача:
развитие системы детско-юношеского спорта, включая развитие инфраструктуры, укрепление материально- технической базы для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Индикатор.
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений
%
56,6 (статис-тический отчет 2008 г.)
63,5
68,0
70,0
72,0
73,0
74,0
75,0
75,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача: подготовка спортивного резерва и сборных команд области для их успешного выступления на соревнованиях различного уровня
Индикатор 1.
Количество выездов на соревнования Всероссийского и международного уровня
Еди-ница
127
(по итогам 2008 года)
124
130
132
136
138
140
142
142
Индикатор 2.
Доля призовых мест от общего количества участия спортсменов области в соревнованиях Всероссийского и международного уровня
%
31
(по итогам 2008 года)
33
34
35
36
37
38
39
39
Индикатор 3.
Количество проведенных учебно-тренировочных сборов
Единица
62
(по итогам 2008 года)
62
63
64
65
66
67
68
68
Индикатор 4.
Количество спорт- сменов области, входящих в состав сборных команд и кандидатов в сбор- ные команды России по видам спорта
Единица
12
(по итогам 2008 года)
17
18
19
20
20
21
21
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача:
создание режима наибольшего благоприятствования развитию футбола, укрепление его материальной базы, развитие общественных организаций футбола, детских
футбольных клубов;
развитие спортивной инфраструктуры области
Индикатор.
Обеспеченность спортивными сооружениями (всего),
из них:
Еди-
ница
2081
(статистический отчет 2008 г.)
2623
2623
2647
2662
2672
2685
2690
2690
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
Тыс.
кв.м на 10 тыс. насе-ления
21 (статистический отчет 2008 г.)
29,53
35
38
40
41
42
43
43
обеспеченность спортивными залами
Тыс.
кв.м на 10 тыс. насе-ления
1,5
(статистический отчет 2008 г.)
1,54
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,1
обеспеченность плавательными бассейнами
Кв.м зеркала воды на
10 тыс. насе-ления
30,7
(статистический отчет 2008 г.)
30,96
30,9
40
41
41
41
41
41
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Подпрограмма
«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача,
мероприятие
Источ-ники
финан-сирова-ния
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено-
вание
едини-
ца
измерения
целевое
значение
(последний
год реали-
зации Под-
программы)
Всего
в том числе по годам:
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории области, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1. Материаль-но-техническая поддержка детско-юношес-ких спортивных школ, подрост-ковых спортив-ных клубов и секций в муни-ципальных образованиях и специализиро-ванных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва
Област-ной бюджет
7655,9
285,9
870
1300
1300
1300
1300
1300
2009-2015 гг.
Количество
учрежде-ний, получив-ших поддержку
Един.
2009 - 6
2010 - 5
2011 - 6
2012 - 7
2013 - 8
2014 - 8
2015 - 8
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.2. Проведение спортивно-мас-совых меропри-ятий для детей, подростков и молодежи и об-ластных массо-вых соревнова-ний по видам спорта
Област-ной бюджет
3650
400
750
500
500
500
500
500
2009-2015 гг.
Доля обучаю-щихся, участвую-щих в областных соревнова-ниях, в общей численнос-ти обучаю-щихся
%
2009 –30,0
2010 - 34,0
2011- 35,0
2012 -36,0
2013 –38,0
2014 –39,0
2015- 40,0
Управление образования и науки области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.3. Проведение областного фестиваля для детей специаль-ных (коррекци-онных) образо-вательных учреждений и областных соревнований среди детских домов и школ- интернатов
Област-ной бюджет
625
50
75
100
100
100
100
100
2009-2015 гг.
Количество обучаю-щихся, принявших участие в фестивалях и соревно-ваниях
Чел.
2009 -30
2010 - 55
2011 - 55
2012 - 60
2013 - 60
2014 - 65
2015- 65
Управление образования и науки области
1.4. Поддержка проведения соревнований по прикладным и военно-техническим видам спорта
Област-ной бюджет
300
-
50
50
50
50
50
50
2010-2015 гг.
Количество обучающихся, приняв-ших учас-тие в сорев-нованиях по прикладным и военно-техничес-ким видам спорта
Чел.
2010 - 30
2011 - 31
2012 - 32
2013 - 35
2014 - 40
2015 - 50
Управление образования и науки области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.5. Поддержка проведения физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися в системе начального и среднего профессионального образования
Област-ной бюджет
1400
200
200
200
200
200
200
200
2009-2015 гг.
Доля обучающихся, приняв-ших учас-тие в мероп-риятиях «Юность России», в общей численности обучающихся
%
12009 -8,0
2010 –9,0
2011 - 10,0
2012 –11,0
2013 - 12,0
2014 –13,0
2015- 15,0
Управление образования и науки области
Итого:
Област-ной бюджет
13630,9
935,9
1945
2150
2150
2150
2150
2150
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся
2.1. Проведение областных Спа-ртакиад школь-ников и участие в Спартакиадах России
Област-ной бюджет
800
200
-
200
-
200
-
200
2009, 2011, 2013,
2015 гг.
Доля обучающихся, участ-вующих в Спартаки-аде, в общей численности обучающихся
%
2009 -30,0
2011 –33,0
2013 -35,0
2015-38,0
Управление образования и науки области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2.2. Участие сборных команд школьников и молодежи облас-ти во Всерос-сийских сорев-нованиях
Област-ной бюджет
13315,1
1950,1
1965
1800
2000
1800
2000
1800
2009-2015 гг.
Доля обу-чающихся, принявших участие во Всероссий-ских сорев-нованиях, в общей численности обучающихся
%
2009 -4,7
2010 –4,8
2011 – 5,0
2012 –5,1
2013 – 5,3
2014 –5,5
2015- 5,7
Управление образования и науки области
2.3. Проведение учебно-тренировочных сборов
Област-ной бюджет
1550
200
100
250
250
250
250
250
2009-2015 гг.
Доля обучающих-ся, приняв-вших участие в учебно-тренировоч-ных сборах, в общей численности обучающихся
%
2009 -0,4
2010 –0,4
2011 – 0,5
2012 –0,6
2013 – 0,7
2014 –0,8
2015- 0,9
Управление образования и науки области
2.4.Поддержка подготовки и участия сборной команды области по баскетболу в 1 лиге ЦФО
Област-ной бюджет
2186,4
126,4
310
350
350
350
350
350
2009-2015 гг.
Количество обучающихся, частвую-щих в соревнова-ниях
Чел.
2009 -12
2010 –12
2011 – 12
2012 –12
2013 – 12
2014 –12
2015- 12
Управление образования и науки области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого:
Област-ной бюджет
17851,5
2476,5
2375
2600
2600
2600
2600
2600
Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
3.1. Проведение областных спортивных мероприятий по программе Сель-ских летних спортивных игр
Областной бюджет
790
10
130
130
130
130
130
130
2009-2015 гг.
Количество участников соревнова-ний
Чел.
2009 -550
2010 –600
2011 – 650
2012 –700
2013 – 750
2014 –800
2015- 850
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.2. Обеспечение подготовки и участия сборной команды области во Всероссийс-
ких Сельских летних спортивных играх
Областной бюджет
1320
-
220
220
220
220
220
220
2010-2015 гг.
Количество участников соревнова-ний
Чел.
2010 –22
2011 – 22
2012 –25
2013 – 25
2014 –25
2015- 30
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.3. Обеспечение подготовки и участия спортивной сборной команды области в Параспартакиа-де ЦФО
Областной бюджет
453
-
453
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество участников Параспарта-киады
Чел.
15
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.4. Проведение областного кон-курса на лучшую организацию деятельности по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
Областной бюджет
1200
-
200
200
200
200
200
200
2010-2015 гг.
Количество проведен-ных областных конкурсов
Един.
2010 –1
2011 – 1
2012 –1
2013 – 1
2014 –1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.5. Материаль-
но-техническая поддержка спортсменов-инвалидов
Областной бюджет
100
-
100
-
-
-
-
-
2010 г.
Доля инвалидов, систематиче-ски занимающих-ся физической культурой и спортом, к общему числу занимающих-ся
%
0,6
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.6. Организация и проведение областного Дня здоровья
Областной бюджет
90
-
90
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество участников областного Дня здоровья
Чел.
10000
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Областной бюджет
3953
10
1193
550
550
550
550
550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений
4.1. Стимулиро-вание спортсме-нов (призеры Олимпийских Игр, чемпиона-тов Мира и Европы по Олимпийским видам спорта), путем выделения денежных средств
Област-ной бюджет
5000
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
2010-2015 гг.
Количество
спортсме-
нов
Един.
2011 – 1
2012 –1
2013 – 1
2014 –1
2015 -1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
4.2. Участие в Олимпийских играх, Чемпионатах, первенствах мира, Европы, России, ЦФО и других Всероссийских соревнованиях
Област-ной бюджет
500
-
500
-
-
-
-
-
2009-2015 гг.
Количество участвую-щих в соревнова-ниях
Един.
2
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4.3. Предостав-ление субсидий негосударствен-ным неком-
мерческим организациям в сфере физической культуры и спорта
Област-ной бюджет
3410
-
3410
-
-
-
-
-
2010.г.
Количество некоммерческих организа
ций, получивших субсидию
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
4.4. Обеспече- ние участия сборных команд области по футболу в чемпионатах России и других Всероссийских соревнованиях
Област-ной бюджет
1000
-
1000
-
-
-
-
-
2010.г.
Количество участвую-щих в соревнованиях
Чел.
20
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4.5. Целевая система подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта на договорной основе с полной компенсацией обучения по целевым направлениям в высших учебных заведениях
Област-ной бюджет
210
-
210
-
-
-
-
-
2010-2015 г.г.
Количество подготовленных специалис-тов
Чел.
12
Управление по физической культуре, спорту и туризму области, а также
организация, определяемая на контрактной основе
Итого:
Област-ной бюджет
10120
-
5120
1000
1000
1000
1000
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры
5.1. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту «Крытый каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, микрорайон «Московский», ул.
Мичуринская»
Област-
ной бюджет (ОАИП)
3035
-
3035
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно- сметной документа-ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.2. Строительст
во крытого ледового катка в городе Тамбове
Федеральный бюджет
168000
-
-
90000
78000
2011-2012 г.г.
Количество объектов строитель-ства
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5.3. Строительст-во спортивных центров с универсальным игровым залом
Феде-ральный бюджет
107500
-
-
17500
17500
17500
35000
20000
2012-2015 гг.
Количество объектов строитель-ства
Един.
2012 -1
2013 - 1
2014 -1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област
ной
бюджет
(ОАИП)
114000
-
-
24000
20000
20000
30000
20000
5.4. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту «Строи-тельство комплекса Центра единоборств в г.Тамбове»
Област-ной бюджет (ОАИП)
150
-
150
-
-
-
-
-
2011 г.
Количество проектно-сметной документа-ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5.5. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту «Строительство лыжного стадиона в г.Тамбове»
Област-ной бюджет
(ОАИП)
550
-
550
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно-сметной документа-ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Феде-ральный
бюджет
275500
-
-
107500
95500
17500
35000
20000
Област-ной бюджет
(ОАИП)
117735
-
3735
24000
20000
20000
20000
20000
Всего:
Феде-ральный
бюджет
275500
-
-
107500
95500
17500
35000
20000
Област-ной бюджет
45555,4
3422,4
10633
6300
6300
6300
6300
6300
Кроме того -
(ОАИП)
117735
-
3735
24000
20000
20000
20000
20000
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Подпрограмма
«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Единица измере-ния
Исходные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Последний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта
Индикатор 1.
Количество детско-юношеских спортивных школ, подростковых спортивных клубов и секций в муни-ципальных образованиях и специализиро-ванных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва, получивших мате-риально-техничес-кую поддержку
Ед.
6
(По итогам 2008 г.)
6
5
6
7
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Доля обучающихся, участвующих в областных соревнованиях, в общей численности обучающихся
%
26,5
(По итогам соревнований 2008 г.)
30,0
34,0
35,0
36,0
38,0
39,0
40,0
40,0
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся
Индикатор 1.
Доля обучающихся и молодежи, участвующих в Спартакиаде, в общей численности обучающихся
%
28,0
(По итогам Спарта-киады 2007 г.)
30,0
5,0
33,0
6,0
35,0
7,0
38,0
38,0
Индикатор 2.
Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийских соревнованиях, в общей численности обучающихся
%
4
(По итогам соревно-ваний за 2008 г.)
4,7
4,8
5,0
5,1
5,3
5,5
5,7
5,7
Индикатор 3.
Доля обучающихся, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, в общей численности обучающихся
%
0,3
(По итогам учебно-трениро-вочных сборов
за 2008г.)
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Индикатор 1.
Количество участников соревнований
чел.
500
(По итогам Спарта-киады 2008 г.)
550
600
650
700
750
800
850
850
Индикатор 2.
Количество проведенных областных конкурсов
ед.
0
0
1
1
1
1
1
1
6
Индикатор 3.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
10,1
(По итогам 2008 г.)
12,6
13,5
14,5
15,5
16,5
25,0
30,0
30,0
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений
Индикатор 1.
Количество выездов на соревнования Всероссийского и международного
уровня
ед.
127
(По итогам года)
124
130
132
136
138
140
142
142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Доля призовых мест от общего количества участия спортсменов области в соревнованиях Всероссийского и международного уровня
%
31
(по итогам 2008 года)
33
34
35
36
37
38
39
39
Индикатор 3.
Количество спортсменов области, входящих в состав сборных команд и кандидатов в сборные команды России по видам спорта
Еди-ница
12
(по итогам 2008 года)
17
18
19
20
20
21
21
21
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры
Индикатор.
Количество объектов строительства
Ед.
-
-
-
1
2
2
2
2
9
Первый зам. главы администрации области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Подпрограмма
«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача,
мероприятие
Источ-ники
финанси
рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено-
вание
едини-ца
изме-рения
целевое
значение
(последний
год реали-
зации Под-
программы)
всего
в том числе по годам:
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования
возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола
1.1.Материально-техническая поддержка
футбольных команд, клубов, отделений в ДЮСШ, СДЮСШОР
Област-ной бюджет
3732,7
232,7
-
700
700
700
700
700
2009-2015 гг.
Количество
ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов, получив-ших поддержку
Ед.
2011 – 1
2012 – 2
2013 – 2
2014 – 2
2015 - 3
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого
3732,7
232,7
-
700
700
700
700
700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола
2.1. Организация повышения квалификации тренеров-преподавателей
Област-ной бюджет
1600
-
100
300
300
300
300
300
2010-2015 гг.
Количество тренеров-преподава-телей, проше-дших курсы
Чел.
2010 - 1
2011 - 2
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 2
2015 - 3
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.2. Проведение семинаров по программе Российского футбольного союза
Област-ной бюджет
350
-
50
-
150
-
150
-
2010,
2012,
2014 гг.
Количество семинаров
Един.
2010 – 1
2012 – 2
2014 - 2
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.3.Переподготов-ка тренеров-преподавателей в Высшей школе тренеров
Област-ной бюджет
300
-
50
50
50
50
50
50
2010-2015 гг.
Количество тренеров-преподавате-лей, прошед-ших переподготовку
Чел.
2010 - 1
2011 - 1
2012 - 1
2013 - 1
2014 - 1
2015 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
2250
-
200
350
500
350
500
350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием
3.1. Строитель-ство
футбольных полей с искусственным покрытием
Област-ной бюджет
(ОАИП)
68367,1
12525,9
10741,2
9500
8900
8900
8900
8900
2009-2015 гг.
Количество объектов строитель-ства
Един.
2009-2
2010-1
2011-2
2013-1
2013- 1
2014 -1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Феде-ральный
бюджет
78300
16900
16900
8900
8900
8900
8900
8900
3.2. Строитель-ство мини- футбольных полей с искусственным покрытием
Област-ной бюджет (ОАИП)
7500
-
-
1500
1500
1500
1500
1500
2010-2015 гг.
Количество объектов строитель-ства
Един.
2011-1
2013-1
2013- 1
2014 -1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Феде-
ральный
бюджет
8850
-
1350
1500
1500
1500
1500
1500
3.3. Строитель-ство крытого футбольного манежа
Феде-ральный
бюджет
680000
-
-
-
-
-
680000
-
2014 г.
Количество крытых футбольных манежей
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.4. Строитель-ство системы освещения и ограждения футбольных полей с реконструкцией административно-бытового корпуса
Област
ной бюджет (ОАИП)
26897,8
26775
122,8
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество оборудо-ванных футболь-ных полей
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.5. Строитель-ство системы жидкостного подогрева для футбольного поля с искусственным покрытием
Областной
бюджет (ОАИП)
4589,3
4540,9
48,4
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество футболь-ных полей с подогревом
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.6. Благоуст-ройство стадиона «Локомотив»
Обла-стной
бюджет (ОАИП)
3104,4
2056,4
1048
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество благоус-троенных стадионов
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.7. Строитель-ство ограждения стадиона «Локомотив»
Обла-стной
бюджет (ОАИП)
2603,2
2598,6
4,6
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество объектов строитель-ства
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.8. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту
«Строительство интерната «Академии футбола» с физкультурно-оздоровитель-ным комплексом в г.Тамбове»
Областной бюджет
(ОАИП)
3700
-
3700
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно-сметной документа
ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.9. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу: ул. Рылеева, 77 «Техникум отраслевых технологий – реабилитацион-ный комплекс»»
Областной бюджет
(ОАИП)
300
-
300
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно-сметной документа-
ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.10. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу: ул.Чичерина, 30 «А», школа №36»
Областной бюджет
(ОАИП)
300
-
300
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно-сметной доумента-
ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной
бюджет (ОАИП)
117361,8
48496,8
16265
11000
10400
10400
10400
10400
Федера-льный
бюджет
767150
16900
18250
10400
10400
10400
690400
10400
ВСЕГО:
Област-ной бюджет
5982,7
232,7
200
1050
1200
1050
1200
1050
Кроме того - ОАИП
117361,8
48496,8
16265
11000
10400
10400
10400
10400
Федера-льный
бюджет
767150
16900
18250
10400
10400
10400
690400
10400
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Подпрограмма
«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Еди-ница изме
рения
Исходные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации Подпрограммы:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Послед-ний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола
Индикатор 1.
Количество футбольных команд, клубов, отделений в детско-юношеских школах, учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, получивших материально-техническую поддержку
ед.
2
(по итогам 2008 года)
1
1
1
2
2
2
3
3
Продолжение приложения №5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола
Индикатор 1.
Количество тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
1
(по итогам 2008 года)
-
1
2
2
2
2
3
12
Индикатор 2.
Количество семинаров по программе Российского футбольного союза
ед.
1
(по итогам 2008 года)
-
1
-
2
-
2
-
5
Индикатор 3. Количество тренеров- преподавателей, прошедших переподготовку в высшей школе тренеров
чел.
1
(по итогам 2008 года)
-
1
1
1
1
1
1
6
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры и материально-технической базы футбола
Индикатор 1.
Количество построенных полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием
ед.
1
(по итогам 2008 года)
2
1
2
1
1
1
1
9
Продолжение приложения №5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Количество построенных мини-футбольных полей с искусственным покрытием
ед.
1
0
0
1
1
1
1
1
5
Индикатор 3.
Количество объектов строительства
ед.
-
-
2
2
-
-
1
-
5
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010 г.
г. Тамбов
№ 1099
Утратило силу в связи с истечением срока действия
О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
Утратило силу:
Постановление администрации Тамбовской области от 27.09.2013 № 1075 (ru68000201300873)
Администрация области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 26.03.2009 №326 (в редакции от 19.05.2010), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 1094188,1 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 51538,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 235096,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год – 10833,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2011 год – 7350,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 35000,0 тыс. рублей);
2012 год –7500,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 30400,0 тыс. рублей);
2013 год – 7350,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 30400,0 тыс. рублей);
2014 год – 7500,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-
40400,0 тыс. рублей);
2015 год – 7350,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 30400,0 тыс. рублей);
За счет федерального бюджета 1042650,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 16900,0 тыс. рублей;
2010 год – 18250,0 тыс. рублей;
2011 год – 117900,0 тыс. рублей;
2012 год – 105900,0 тыс. рублей;
2013 год – 27900,0 тыс. рублей;
2014 год – 725400,0 тыс. рублей;
2015 год – 30400,0 тыс. рублей.»;
1.2. в разделе 4 Программы абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят 1094188,1 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 51538,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 235096,8 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 1042650,0 тыс. рублей.»;
1.3. в разделе 6 Программы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.4. в паспорте подпрограммы «Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №1 к Программе):
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 321055,4 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 45555,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП 117735,0 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 3422,4 тыс. рублей;
2010 год – 10633,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 3735,0 тыс. рублей);
2011 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 24000,0 тыс. рублей);
2012 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2013 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2014 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 30000,0 тыс. рублей);
2015 год – 6300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
За счет федерального бюджета 275500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 0,0 тыс. рублей;
2010 год – 0,0 тыс. рублей;
2011 год – 107500,0 тыс. рублей;
2012 год – 95500,0 тыс. рублей;
2013 год – 17500,0 тыс. рублей;
2014 год – 35000,0 тыс. рублей;
2015 год – 20000,0 тыс. рублей.»;
1.5. раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.6. в разделе 4 Подпрограммы абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 321055,4 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 45555,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 117735,0 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 275500,0 тыс. рублей.»;
1.7. в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.8. в паспорте Подпрограммы «Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы» (далее - Подпрограмма) (приложение №2 к Программе):
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 773132,7 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 5982,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 117361,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год – 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год – 200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 16265,0 тыс. рублей);
2011 год – 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП -11000 тыс. рублей);
2012 год – 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-
10400 тыс. рублей);
2013 год – 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 10400 тыс. рублей);
2014 год – 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП-
10400 тыс. рублей);
2015 год – 1050,0 тыс. рублей(кроме того, в рамках лимитов ОАИП-
10400 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 767150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 16900,0 тыс. рублей;
2010 год – 18250,0 тыс. рублей;
2011 год – 10400,0 тыс. рублей;
2012 год – 10400,0 тыс. рублей;
2013 год – 10400,0 тыс. рублей;
2014 год – 690400,0 тыс. рублей;
2015 год – 10400,0 тыс. рублей.»;
1.9. раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
1.10. в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 773132,7 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 5982,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы 117361,8 тыс. рублей), за счет федерального бюджета – 767150,0 тыс. рублей.»;
1.11. в разделе 6 Подпрограммы таблицу «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Еди-ница изме-рения
Исход-ные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Последний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий
Задача:
обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом
Индикатор 1.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
110247
(статис-тический отчет 2008 г.)
137281
147000
157000
167000
190000
250000
300000
300000
Индикатор 2.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
10,1
(статис-тический отчет 2008 г.)
12,6
13,5
14,5
15,5
16,5
25,0
30,0
30,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 3.
Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общему числу занимающихся
%
Х
(статистика не велась)
80,6
84,1
84,5
85
85,5
86
86,5
86,5
Индикатор 4.
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу занимающихся
%
0,42
(статис-тический отчет 2008 г.)
0,53
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,1
Задача:
развитие системы детско-юношеского спорта, включая развитие инфраструктуры, укрепление материально- технической базы для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Индикатор.
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений
%
56,6 (статис-тический отчет 2008 г.)
63,5
68,0
70,0
72,0
73,0
74,0
75,0
75,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача: подготовка спортивного резерва и сборных команд области для их успешного выступления на соревнованиях различного уровня
Индикатор 1.
Количество выездов на соревнования Всероссийского и международного уровня
Еди-ница
127
(по итогам 2008 года)
124
130
132
136
138
140
142
142
Индикатор 2.
Доля призовых мест от общего количества участия спортсменов области в соревнованиях Всероссийского и международного уровня
%
31
(по итогам 2008 года)
33
34
35
36
37
38
39
39
Индикатор 3.
Количество проведенных учебно-тренировочных сборов
Единица
62
(по итогам 2008 года)
62
63
64
65
66
67
68
68
Индикатор 4.
Количество спорт- сменов области, входящих в состав сборных команд и кандидатов в сбор- ные команды России по видам спорта
Единица
12
(по итогам 2008 года)
17
18
19
20
20
21
21
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача:
создание режима наибольшего благоприятствования развитию футбола, укрепление его материальной базы, развитие общественных организаций футбола, детских
футбольных клубов;
развитие спортивной инфраструктуры области
Индикатор.
Обеспеченность спортивными сооружениями (всего),
из них:
Еди-
ница
2081
(статистический отчет 2008 г.)
2623
2623
2647
2662
2672
2685
2690
2690
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
Тыс.
кв.м на 10 тыс. насе-ления
21 (статистический отчет 2008 г.)
29,53
35
38
40
41
42
43
43
обеспеченность спортивными залами
Тыс.
кв.м на 10 тыс. насе-ления
1,5
(статистический отчет 2008 г.)
1,54
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,1
обеспеченность плавательными бассейнами
Кв.м зеркала воды на
10 тыс. насе-ления
30,7
(статистический отчет 2008 г.)
30,96
30,9
40
41
41
41
41
41
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Подпрограмма
«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача,
мероприятие
Источ-ники
финан-сирова-ния
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено-
вание
едини-
ца
измерения
целевое
значение
(последний
год реали-
зации Под-
программы)
Всего
в том числе по годам:
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории области, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.1. Материаль-но-техническая поддержка детско-юношес-ких спортивных школ, подрост-ковых спортив-ных клубов и секций в муни-ципальных образованиях и специализиро-ванных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва
Област-ной бюджет
7655,9
285,9
870
1300
1300
1300
1300
1300
2009-2015 гг.
Количество
учрежде-ний, получив-ших поддержку
Един.
2009 - 6
2010 - 5
2011 - 6
2012 - 7
2013 - 8
2014 - 8
2015 - 8
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1.2. Проведение спортивно-мас-совых меропри-ятий для детей, подростков и молодежи и об-ластных массо-вых соревнова-ний по видам спорта
Област-ной бюджет
3650
400
750
500
500
500
500
500
2009-2015 гг.
Доля обучаю-щихся, участвую-щих в областных соревнова-ниях, в общей численнос-ти обучаю-щихся
%
2009 –30,0
2010 - 34,0
2011- 35,0
2012 -36,0
2013 –38,0
2014 –39,0
2015- 40,0
Управление образования и науки области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.3. Проведение областного фестиваля для детей специаль-ных (коррекци-онных) образо-вательных учреждений и областных соревнований среди детских домов и школ- интернатов
Област-ной бюджет
625
50
75
100
100
100
100
100
2009-2015 гг.
Количество обучаю-щихся, принявших участие в фестивалях и соревно-ваниях
Чел.
2009 -30
2010 - 55
2011 - 55
2012 - 60
2013 - 60
2014 - 65
2015- 65
Управление образования и науки области
1.4. Поддержка проведения соревнований по прикладным и военно-техническим видам спорта
Област-ной бюджет
300
-
50
50
50
50
50
50
2010-2015 гг.
Количество обучающихся, приняв-ших учас-тие в сорев-нованиях по прикладным и военно-техничес-ким видам спорта
Чел.
2010 - 30
2011 - 31
2012 - 32
2013 - 35
2014 - 40
2015 - 50
Управление образования и науки области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.5. Поддержка проведения физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися в системе начального и среднего профессионального образования
Област-ной бюджет
1400
200
200
200
200
200
200
200
2009-2015 гг.
Доля обучающихся, приняв-ших учас-тие в мероп-риятиях «Юность России», в общей численности обучающихся
%
12009 -8,0
2010 –9,0
2011 - 10,0
2012 –11,0
2013 - 12,0
2014 –13,0
2015- 15,0
Управление образования и науки области
Итого:
Област-ной бюджет
13630,9
935,9
1945
2150
2150
2150
2150
2150
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся
2.1. Проведение областных Спа-ртакиад школь-ников и участие в Спартакиадах России
Област-ной бюджет
800
200
-
200
-
200
-
200
2009, 2011, 2013,
2015 гг.
Доля обучающихся, участ-вующих в Спартаки-аде, в общей численности обучающихся
%
2009 -30,0
2011 –33,0
2013 -35,0
2015-38,0
Управление образования и науки области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2.2. Участие сборных команд школьников и молодежи облас-ти во Всерос-сийских сорев-нованиях
Област-ной бюджет
13315,1
1950,1
1965
1800
2000
1800
2000
1800
2009-2015 гг.
Доля обу-чающихся, принявших участие во Всероссий-ских сорев-нованиях, в общей численности обучающихся
%
2009 -4,7
2010 –4,8
2011 – 5,0
2012 –5,1
2013 – 5,3
2014 –5,5
2015- 5,7
Управление образования и науки области
2.3. Проведение учебно-тренировочных сборов
Област-ной бюджет
1550
200
100
250
250
250
250
250
2009-2015 гг.
Доля обучающих-ся, приняв-вших участие в учебно-тренировоч-ных сборах, в общей численности обучающихся
%
2009 -0,4
2010 –0,4
2011 – 0,5
2012 –0,6
2013 – 0,7
2014 –0,8
2015- 0,9
Управление образования и науки области
2.4.Поддержка подготовки и участия сборной команды области по баскетболу в 1 лиге ЦФО
Област-ной бюджет
2186,4
126,4
310
350
350
350
350
350
2009-2015 гг.
Количество обучающихся, частвую-щих в соревнова-ниях
Чел.
2009 -12
2010 –12
2011 – 12
2012 –12
2013 – 12
2014 –12
2015- 12
Управление образования и науки области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого:
Област-ной бюджет
17851,5
2476,5
2375
2600
2600
2600
2600
2600
Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
3.1. Проведение областных спортивных мероприятий по программе Сель-ских летних спортивных игр
Областной бюджет
790
10
130
130
130
130
130
130
2009-2015 гг.
Количество участников соревнова-ний
Чел.
2009 -550
2010 –600
2011 – 650
2012 –700
2013 – 750
2014 –800
2015- 850
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.2. Обеспечение подготовки и участия сборной команды области во Всероссийс-
ких Сельских летних спортивных играх
Областной бюджет
1320
-
220
220
220
220
220
220
2010-2015 гг.
Количество участников соревнова-ний
Чел.
2010 –22
2011 – 22
2012 –25
2013 – 25
2014 –25
2015- 30
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.3. Обеспечение подготовки и участия спортивной сборной команды области в Параспартакиа-де ЦФО
Областной бюджет
453
-
453
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество участников Параспарта-киады
Чел.
15
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.4. Проведение областного кон-курса на лучшую организацию деятельности по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
Областной бюджет
1200
-
200
200
200
200
200
200
2010-2015 гг.
Количество проведен-ных областных конкурсов
Един.
2010 –1
2011 – 1
2012 –1
2013 – 1
2014 –1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.5. Материаль-
но-техническая поддержка спортсменов-инвалидов
Областной бюджет
100
-
100
-
-
-
-
-
2010 г.
Доля инвалидов, систематиче-ски занимающих-ся физической культурой и спортом, к общему числу занимающих-ся
%
0,6
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.6. Организация и проведение областного Дня здоровья
Областной бюджет
90
-
90
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество участников областного Дня здоровья
Чел.
10000
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Областной бюджет
3953
10
1193
550
550
550
550
550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений
4.1. Стимулиро-вание спортсме-нов (призеры Олимпийских Игр, чемпиона-тов Мира и Европы по Олимпийским видам спорта), путем выделения денежных средств
Област-ной бюджет
5000
-
-
1000
1000
1000
1000
1000
2010-2015 гг.
Количество
спортсме-
нов
Един.
2011 – 1
2012 –1
2013 – 1
2014 –1
2015 -1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
4.2. Участие в Олимпийских играх, Чемпионатах, первенствах мира, Европы, России, ЦФО и других Всероссийских соревнованиях
Област-ной бюджет
500
-
500
-
-
-
-
-
2009-2015 гг.
Количество участвую-щих в соревнова-ниях
Един.
2
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4.3. Предостав-ление субсидий негосударствен-ным неком-
мерческим организациям в сфере физической культуры и спорта
Област-ной бюджет
3410
-
3410
-
-
-
-
-
2010.г.
Количество некоммерческих организа
ций, получивших субсидию
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
4.4. Обеспече- ние участия сборных команд области по футболу в чемпионатах России и других Всероссийских соревнованиях
Област-ной бюджет
1000
-
1000
-
-
-
-
-
2010.г.
Количество участвую-щих в соревнованиях
Чел.
20
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4.5. Целевая система подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта на договорной основе с полной компенсацией обучения по целевым направлениям в высших учебных заведениях
Област-ной бюджет
210
-
210
-
-
-
-
-
2010-2015 г.г.
Количество подготовленных специалис-тов
Чел.
12
Управление по физической культуре, спорту и туризму области, а также
организация, определяемая на контрактной основе
Итого:
Област-ной бюджет
10120
-
5120
1000
1000
1000
1000
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры
5.1. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту «Крытый каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, микрорайон «Московский», ул.
Мичуринская»
Област-
ной бюджет (ОАИП)
3035
-
3035
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно- сметной документа-ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
5.2. Строительст
во крытого ледового катка в городе Тамбове
Федеральный бюджет
168000
-
-
90000
78000
2011-2012 г.г.
Количество объектов строитель-ства
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5.3. Строительст-во спортивных центров с универсальным игровым залом
Феде-ральный бюджет
107500
-
-
17500
17500
17500
35000
20000
2012-2015 гг.
Количество объектов строитель-ства
Един.
2012 -1
2013 - 1
2014 -1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Област
ной
бюджет
(ОАИП)
114000
-
-
24000
20000
20000
30000
20000
5.4. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту «Строи-тельство комплекса Центра единоборств в г.Тамбове»
Област-ной бюджет (ОАИП)
150
-
150
-
-
-
-
-
2011 г.
Количество проектно-сметной документа-ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5.5. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту «Строительство лыжного стадиона в г.Тамбове»
Област-ной бюджет
(ОАИП)
550
-
550
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно-сметной документа-ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Феде-ральный
бюджет
275500
-
-
107500
95500
17500
35000
20000
Област-ной бюджет
(ОАИП)
117735
-
3735
24000
20000
20000
20000
20000
Всего:
Феде-ральный
бюджет
275500
-
-
107500
95500
17500
35000
20000
Област-ной бюджет
45555,4
3422,4
10633
6300
6300
6300
6300
6300
Кроме того -
(ОАИП)
117735
-
3735
24000
20000
20000
20000
20000
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Подпрограмма
«Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Единица измере-ния
Исходные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Последний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта
Индикатор 1.
Количество детско-юношеских спортивных школ, подростковых спортивных клубов и секций в муни-ципальных образованиях и специализиро-ванных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва, получивших мате-риально-техничес-кую поддержку
Ед.
6
(По итогам 2008 г.)
6
5
6
7
8
8
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Доля обучающихся, участвующих в областных соревнованиях, в общей численности обучающихся
%
26,5
(По итогам соревнований 2008 г.)
30,0
34,0
35,0
36,0
38,0
39,0
40,0
40,0
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся
Индикатор 1.
Доля обучающихся и молодежи, участвующих в Спартакиаде, в общей численности обучающихся
%
28,0
(По итогам Спарта-киады 2007 г.)
30,0
5,0
33,0
6,0
35,0
7,0
38,0
38,0
Индикатор 2.
Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийских соревнованиях, в общей численности обучающихся
%
4
(По итогам соревно-ваний за 2008 г.)
4,7
4,8
5,0
5,1
5,3
5,5
5,7
5,7
Индикатор 3.
Доля обучающихся, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, в общей численности обучающихся
%
0,3
(По итогам учебно-трениро-вочных сборов
за 2008г.)
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Индикатор 1.
Количество участников соревнований
чел.
500
(По итогам Спарта-киады 2008 г.)
550
600
650
700
750
800
850
850
Индикатор 2.
Количество проведенных областных конкурсов
ед.
0
0
1
1
1
1
1
1
6
Индикатор 3.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
10,1
(По итогам 2008 г.)
12,6
13,5
14,5
15,5
16,5
25,0
30,0
30,0
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений
Индикатор 1.
Количество выездов на соревнования Всероссийского и международного
уровня
ед.
127
(По итогам года)
124
130
132
136
138
140
142
142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Доля призовых мест от общего количества участия спортсменов области в соревнованиях Всероссийского и международного уровня
%
31
(по итогам 2008 года)
33
34
35
36
37
38
39
39
Индикатор 3.
Количество спортсменов области, входящих в состав сборных команд и кандидатов в сборные команды России по видам спорта
Еди-ница
12
(по итогам 2008 года)
17
18
19
20
20
21
21
21
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры
Индикатор.
Количество объектов строительства
Ед.
-
-
-
1
2
2
2
2
9
Первый зам. главы администрации области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Подпрограмма
«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы
Цель, задача,
мероприятие
Источ-ники
финанси
рования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выпол-
нения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпрограм-мы, ответст-венные за выполнение
наимено-
вание
едини-ца
изме-рения
целевое
значение
(последний
год реали-
зации Под-
программы)
всего
в том числе по годам:
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования
возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола
1.1.Материально-техническая поддержка
футбольных команд, клубов, отделений в ДЮСШ, СДЮСШОР
Област-ной бюджет
3732,7
232,7
-
700
700
700
700
700
2009-2015 гг.
Количество
ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов, получив-ших поддержку
Ед.
2011 – 1
2012 – 2
2013 – 2
2014 – 2
2015 - 3
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого
3732,7
232,7
-
700
700
700
700
700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола
2.1. Организация повышения квалификации тренеров-преподавателей
Област-ной бюджет
1600
-
100
300
300
300
300
300
2010-2015 гг.
Количество тренеров-преподава-телей, проше-дших курсы
Чел.
2010 - 1
2011 - 2
2012 - 2
2013 - 2
2014 - 2
2015 - 3
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.2. Проведение семинаров по программе Российского футбольного союза
Област-ной бюджет
350
-
50
-
150
-
150
-
2010,
2012,
2014 гг.
Количество семинаров
Един.
2010 – 1
2012 – 2
2014 - 2
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
2.3.Переподготов-ка тренеров-преподавателей в Высшей школе тренеров
Област-ной бюджет
300
-
50
50
50
50
50
50
2010-2015 гг.
Количество тренеров-преподавате-лей, прошед-ших переподготовку
Чел.
2010 - 1
2011 - 1
2012 - 1
2013 - 1
2014 - 1
2015 - 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
2250
-
200
350
500
350
500
350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием
3.1. Строитель-ство
футбольных полей с искусственным покрытием
Област-ной бюджет
(ОАИП)
68367,1
12525,9
10741,2
9500
8900
8900
8900
8900
2009-2015 гг.
Количество объектов строитель-ства
Един.
2009-2
2010-1
2011-2
2013-1
2013- 1
2014 -1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Феде-ральный
бюджет
78300
16900
16900
8900
8900
8900
8900
8900
3.2. Строитель-ство мини- футбольных полей с искусственным покрытием
Област-ной бюджет (ОАИП)
7500
-
-
1500
1500
1500
1500
1500
2010-2015 гг.
Количество объектов строитель-ства
Един.
2011-1
2013-1
2013- 1
2014 -1
2015- 1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Феде-
ральный
бюджет
8850
-
1350
1500
1500
1500
1500
1500
3.3. Строитель-ство крытого футбольного манежа
Феде-ральный
бюджет
680000
-
-
-
-
-
680000
-
2014 г.
Количество крытых футбольных манежей
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.4. Строитель-ство системы освещения и ограждения футбольных полей с реконструкцией административно-бытового корпуса
Област
ной бюджет (ОАИП)
26897,8
26775
122,8
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество оборудо-ванных футболь-ных полей
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.5. Строитель-ство системы жидкостного подогрева для футбольного поля с искусственным покрытием
Областной
бюджет (ОАИП)
4589,3
4540,9
48,4
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество футболь-ных полей с подогревом
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.6. Благоуст-ройство стадиона «Локомотив»
Обла-стной
бюджет (ОАИП)
3104,4
2056,4
1048
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество благоус-троенных стадионов
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.7. Строитель-ство ограждения стадиона «Локомотив»
Обла-стной
бюджет (ОАИП)
2603,2
2598,6
4,6
-
-
-
-
-
2009 -2010 гг.
Количество объектов строитель-ства
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.8. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту
«Строительство интерната «Академии футбола» с физкультурно-оздоровитель-ным комплексом в г.Тамбове»
Областной бюджет
(ОАИП)
3700
-
3700
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно-сметной документа
ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
3.9. Разработка проектно-сметной доку-ментации по объекту «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу: ул. Рылеева, 77 «Техникум отраслевых технологий – реабилитацион-ный комплекс»»
Областной бюджет
(ОАИП)
300
-
300
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно-сметной документа-
ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.10. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в г.Тамбове по адресу: ул.Чичерина, 30 «А», школа №36»
Областной бюджет
(ОАИП)
300
-
300
-
-
-
-
-
2010 г.
Количество проектно-сметной доумента-
ции
Един.
1
Управление по физической культуре, спорту и туризму области
Итого:
Област-ной
бюджет (ОАИП)
117361,8
48496,8
16265
11000
10400
10400
10400
10400
Федера-льный
бюджет
767150
16900
18250
10400
10400
10400
690400
10400
ВСЕГО:
Област-ной бюджет
5982,7
232,7
200
1050
1200
1050
1200
1050
Кроме того - ОАИП
117361,8
48496,8
16265
11000
10400
10400
10400
10400
Федера-льный
бюджет
767150
16900
18250
10400
10400
10400
690400
10400
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации области от 20.09.2010 № 1099
Подпрограмма
«Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы»
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы
Цели, задачи
Целевой индикатор
Еди-ница изме
рения
Исходные показате-ли базо-вого года
Показатель целевого индикатора по годам реализации Подпрограммы:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Послед-ний год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола
Индикатор 1.
Количество футбольных команд, клубов, отделений в детско-юношеских школах, учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, получивших материально-техническую поддержку
ед.
2
(по итогам 2008 года)
1
1
1
2
2
2
3
3
Продолжение приложения №5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола
Индикатор 1.
Количество тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
1
(по итогам 2008 года)
-
1
2
2
2
2
3
12
Индикатор 2.
Количество семинаров по программе Российского футбольного союза
ед.
1
(по итогам 2008 года)
-
1
-
2
-
2
-
5
Индикатор 3. Количество тренеров- преподавателей, прошедших переподготовку в высшей школе тренеров
чел.
1
(по итогам 2008 года)
-
1
1
1
1
1
1
6
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры и материально-технической базы футбола
Индикатор 1.
Количество построенных полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием
ед.
1
(по итогам 2008 года)
2
1
2
1
1
1
1
9
Продолжение приложения №5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Индикатор 2.
Количество построенных мини-футбольных полей с искусственным покрытием
ед.
1
0
0
1
1
1
1
1
5
Индикатор 3.
Количество объектов строительства
ед.
-
-
2
2
-
-
1
-
5
Первый зам. главы администрации
области А.А. Сазонов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Тамбовская жизнь" № 125 (1030) от 24.09.2010 |
Рубрики правового классификатора: | 140.020.000 Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040), 140.020.010 Общие положения, 140.020.020 Управление в сфере физической культуры и спорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.020.050 Физическая культура населения, 140.020.060 Спорт |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: